专题:信息系统内部控制
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内部控制制度-信息系统一般控制大全
内部控制制度 ——信息系统一般控制 第一章 总 则 第一条 为了充分利用某某公司(以下简称“公司”)信息系统,规范交易行为,提高信息系统的可靠性、稳定性、安全性及数据的完整性
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内部控制信息系统建设方案
内部控制信息系统建设方案为了整合和优化内部控制系统,利用信息化手段建设单位内部控制体系,特制定本方案。(一)内部控制信息系统建设的基本模式1.独立模式即建立独立运行的内部
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会计信息系统内部控制研究
摘 要内部控制关系到企业财产物资的安全完整、会计系统对企业经济活动反映的正确性和可靠性。企业为实现既定的管理目标,必需建立一整套内部控制制度,以保证企业有序、健康地
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浅析会计信息系统的内部控制
浅析会计信息系统的内部控制 ------------------------- 编辑整理: 会计网上学习编辑:aiyimingba 文章来源:新浪 【摘要】该文在介绍会计信息系统内部控制的目的以及会计信
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《内部控制信息系统建设方案》
内部控制信息系统建设方案建立健全有效的内部控制是企事业单位健康发展的前提。内部控制能够发挥识别并降低企业内部和外部风险,合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财
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浅谈电算化会计信息系统的内部控制
浅谈电算化会计信息系统的内部控制
马俊莉
辽宁工程技术大学 会计升本10-1
摘要:会计电算化系统的建立使企业会计核算和会计管理的环境发生了很大的变化,会计电算化使会计工作 -
内部控制信息系统建设方案(最新版)
内部控制信息系统建设方案为了整合和优化内部控制系统,利用信息化手段建设单位内部控制体系,特制定本方案。(一)内部控制信息系统建设的基本模式1.独立模式即建立独立运行的内部
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试论网络会计信息系统的内部控制
试论网络会计信息系统的内部控制 摘 要:本文根据网络会计信息系统内部控制的特点,从5个方面分析了网络会计信息系统内部控制面临的新问题,并进而提出了完善网络会计信息系统
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论电算化会计信息系统的内部控制
论电算化会计信息系统的内部控制【摘 要】在知识经济时代,会计实行电算化成为必然趋势。但随着会计电算化的应用,原有的内部控制已无法适应会计电算化信息系统的要求,迫切需要
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信息系统的内部控制与风险评估
浅谈如何加强信息系统内控建设防范安全风险 仲婕 江苏省电信有限公司苏州分公司 摘要:如何保证信息系统处理流程规范,系统数据安全完整准确,内控制度落到实处,本文从信息系统的
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对电算化会计信息系统内部控制的探析
对电算化会计信息系统内部控制的一些探析 孙明 1976.2 男 上海 水利部太湖流域管理局 本科 会计师 从事行政事业单位财务 上海纪念路480号406室 200434 TEL:*** Ema
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电算化会计信息系统下的内部控制研究
电算化会计信息系统下的内部控制研究 摘 要 文章阐述了电算化会计信息系统对内部控制的影响,分析了会计电算化内部控制中存在的问题,同时提出了完善会计电算化内部控制的相关
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网络环境下会计信息系统内部控制研究
会计专业原创毕业论文,公布的题目可以用于直接使用和参考(贡献者ID 有提示) 最新会计专业原创毕业论文,都是近期写作 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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谈电算化会计信息系统的内部控制制度
谈电算化会计信息系统的内部控制《会计法》规定:“各单位应当建立、健全本单位内部会计监督制度。”这一规定蕴涵了两层含义:一是各单位都必须建立内部会计监督制度,这是法定义
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内部控制材料
内部控制规范 第一章 总则第一条:为了进一步提高学校内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规
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网络环境下会计信息系统的内部控制策略
网络环境下会计信息系统的内部控制策略 网络技术的飞速发展,使原来封闭的局域网会计信息系统被推上开放的互联网世界,一方面给企业带来了前所未有的会计与业务一体化处理和实
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内部控制管理制度
内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为保障公司业务经营管理活动安全、有效、稳健运行,切实防范和化解经营风险,结合公司实际,特制定本制度。 第二条 公司内部控制是一种自
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内部控制审计报告
内部控制审计报告 2013 年度内部控制评价报告珠海格力电器股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内