专题:在建项目内部审计方案

  • 内部审计方案

    时间:2019-05-12 18:31:33 作者:会员上传

    内部审计方法 目标建立统一规范内部审计方法,并根据专业技术发展不断改进,以便内部审计人员有效进行内部审计工作。内部审计程序及方法内部审计流程图

  • 在建工程审计

    时间:2019-05-14 08:26:35 作者:会员上传

    在建工程审计 (一) 在建工程审计概述 在建工程,是指尚未交付使用的固定资产建筑工程和安装工程,包括自营工程、出包工程、设备安装工程。在建工程审计要点是:审查工程完工结转

  • 在建工程审计

    时间:2019-05-12 18:30:32 作者:会员上传

    (一)在建工程的审计目标在建工程的审计目标一般包括:确定资产负债表中记录的在建工程是否存在;确定所有应记录的在建工程是否均已记录;确定记录的在建工程是否由审计单位拥有或

  • 在建工程审计[推荐]

    时间:2019-05-12 18:30:32 作者:会员上传

    1、帐表核对,帐证核对
    2、实地查看或取得工程相关资料,工程是否完工,未转资
    3、资本化部分是否准确,是否存在费用化部分,重点看明细帐,抽查凭证70%
    4、其他,详见审计书,这里只是说了

  • 医院内部审计方案

    时间:2019-05-15 01:30:00 作者:会员上传

    2016年度内部审计工作方案 各科室、各分院: 为加强我院内部审计工作,建立健全内部审计制度,完善内部监督制约机制,充分发挥审计监督职能,强化内部管理、维护财经纪律、促进廉政建

  • 酒店内部审计方案

    时间:2019-05-13 22:05:44 作者:会员上传

    重点:1、酒店内部控制制度是否完善,控制是否有效(酒店业务量大,控制制度的有效性非常重要),2、客房、餐饮收入的完整性,是否存在截留,3、采购报价制度.询价制度的执行是否有效,核查报

  • 投资项目内部审计实施办法

    时间:2019-05-15 00:44:58 作者:会员上传

    XXX公司 投资项目内部审计实施办法 (草拟) 第一章 总则 第一条 为促进XXX公司承担政府投资项目顺利运作及有效利用政府建设资金,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和

  • 投资项目内部审计实施办法(合集)

    时间:2019-05-15 00:12:21 作者:会员上传

    6.5.10 投资项目内部审计实施办法 投资项目内部审计是企业防范投资决策风险、规范投资行为、提高投资收益的重要举措。企业应针对投资项目执行全过程的各项审计工作给出操作

  • 内部审计

    时间:2019-05-15 00:44:59 作者:会员上传

    企业集团内部审计 【摘 要】 本文从企业内部审计的宗旨出发,系阐述了企业集团内部审计的职能,企业集团内部审计的现状及现存问题以及解决方法,企业集团内部审计的发展趋势等问

  • 内部审计(合集)

    时间:2019-05-12 15:36:11 作者:会员上传

    最近我再次学习了的《中国共产党党章》,通过认真学习,我对党章有了更新更高的认识,对我们党的性质,理想目标,指导思想,基本要求,党员义务权益有了更深的理解,受到了一次深刻的党的政

  • 内部审计

    时间:2019-05-12 06:11:02 作者:会员上传

    事业单位内部审计存在的问题及解决对策
    一、事业单位内部审计概述
    事业单位内部审计作为一种经济活动由来已久, 随着社会化在生产的开展和管理要求的不断提高, 内部审计也经

  • 内部审计

    时间:2019-05-12 07:05:30 作者:会员上传

    14、内部审计和政府审计、外部审计并列为三种主要审计业务之一。在2011年1月国际内部审计师协会(IIA)发布的新版的《国际内部审计专业实务框架》中,内部审计全新定义为:内部审计

  • 内部审计

    时间:2019-05-13 10:32:05 作者:会员上传

    三、明确审计重点内容,拓展审计范围 在国外先进内部审计思想的推动下,我国内部审计理论已逐渐涉及以风险为导向的审计,但实践中我国企业内部审计工作仍更多的局限于财务报表项

  • 在建工程审计案例(范文大全)

    时间:2019-05-14 23:00:45 作者:会员上传

    在建工程审计案例 (一)案例线索及分析 案例一:注册会计师李文审计大华公司2001年度会计报表中在建工程项目时发现,公司在建工程支出较大,并且明细账中只设有“综合楼”一个项目

  • 在建项目管理

    时间:2019-05-14 13:25:24 作者:会员上传

    公司工程部对在监项目的各项目管理办法进行细化,具体管理办法如下。
    第一章总则
    第一条为了加强对公司在建项目中监理项目及监理人员的管理,监督现场监理人员格守职业道德,保证

  • 联创光电内部审计方案(初稿)

    时间:2019-05-12 07:04:42 作者:会员上传

    联创光电内部审计方案一: 内部审计制度二: 内部审计方案三: 审计工作手册四: 内部审计工作规范手册 四: 内部审计的程序与方法 五: 内控审计工作流程 六:内部控制审计1)2)3) 工薪与人

  • 市农业局内部审计试行方案

    时间:2019-05-12 07:05:09 作者:会员上传

    第一条 为加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,规范财务管理行为,严肃财经纪律,促进廉政建设,使审计工作制度化、规范化,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计

  • 浅谈商业银行内部审计项目质量的控制措施

    时间:2019-05-13 04:28:37 作者:会员上传

    浅谈商业银行内部审计项目质量的控制措施 摘要:商业银行内部审计的项目质量控制是一个过程,包括立项、准备、实施、报告、后续等各环节。其控制的关键是在正确认识加强项目质