第一篇:物资采购管理年终总结
采购管理是指对采购业务过程进行组织、实施与控制的管理过程。下面是小编收集的物资采购管理年终总结,欢迎阅读。物资采购管理年终总结1
xx年的工作即将告一段落。回顾这一年来的工作,我在公司领导及各位同事的关心、指导和帮助下,严格要求自己,认真落实领导交给的各项任务,不管在工作、生活、学习上还是在管理上,都取得较大的进步。现将一年以来的工作情况作以下总结:
一、xx年1—5月份任公司采购部经理,在此期间带领本部门人员在公司领导下开展工作,主要完成以下工作:
1、较好完成采购部日常管理和采购计划。
2、督促本部门人员经常与供应商保持联络及时了解所采购原材料的市场行情。
3、经常在网上了解相关原材料的行情,同时和多个供应商联系,使供应商之间有竞争,我们就有多的选择渠道,在同等质量下选择了价格最低的原材料供应商,与去年同期相比玻璃价格下降8%,每月为公司节约6万多元。
4、及时与生产部门人员沟通,了解原材料的需求情况,合理控制库存,使资金最有效的利用。
5、督促本部门人员时刻保持清醒头脑,廉洁奉公、不谋私利,在供应商眼里、心里树立良好的公司形象。
6、做好购货合同的跟踪制度,其中包括何时汇款、何时到货、何时到票,做到心中有数。
7、四月至五月公司进行质量管理体系认证,具体负责本部门的审核管理工作,通过努力学习,取得了内审员资格证书,并按管理体系要求进行管理,使得质量管理体系在本部门有效运行。
二、公司快速发展壮大的同时,现有生产场地极大的制约了公司的发展,在这个关键的转折期间,在市委、市政府的高度重视和支持下,公司领导果断的决定,在徐州经济开发区购买90余亩土地,筹建新厂区。作为公司的一位老员工被抽调负责新厂区的建设,心理有一种责任感,也有一种无形的压力,因为深知基建的重要性。本人对基建工程是一窍不通,真是硬着头皮接受了任务,现将基建工作、管理情况汇报:
1、开工之前的准备,基本上天天和办公室高主任奔走于开发区管委会的各部门和市建设局各部门办理手续,规划定点、选址、图纸的设计和图纸的审查以及开工前的各项准备工作。
2、待各种手续基本准备的同时,又根据领导的指示,与高主任、谢工和开发区建管处袁处等人考察施工队伍,在选拔施工队伍的时候,因本人对基建工程还是不太了解,对这一行还是比较陌生,是摸着石头过河,一步一步小心的过,多方面听取袁处和谢工的意见,但本人的原则是公开、公平、透明的去处理招标,防止暗箱操作,及时向领导汇报情况,报名的施工队伍有十家,当时正是农忙之际,我们工期要求紧,听取袁处的建议,考虑南方的队伍,麦收工人不回家,选择三家南方队伍,汉中集团、南通六建、中淮集团。
当时中淮集团承建市重点工程,九里区龟山汉墓展览厅,实力当时比较而言,还是比较强。考察之后,经过研究确定此队伍,然后向董事长汇报,确定了中淮集团,签订了土建承包合同。
3、在五月二十八日正式开工进场,破土动工,开始了厂房的施工,从施工开始本人坚守岗位,因为自己对施工方面专业知识欠缺,本人在完成本职工作的同时,努力学习施工知识,在现场观察、查看,虚心向专业人员学习。
4、在开工以后,坚持原则,抓安全质量,经常与施工单位和监理部门沟通,预防各种不可遇见的事情发生。警钟时刻在脑海中敲响。
5、在建设期间,自己也在不断的充实自己,在工地里也学到了不少专业的知识,虽然不算太精,也充实了不少建筑知识,学到了不少在别的地方所学不到的东西。
6、工地没有接触,不知道他的复杂。经过在这半年来的工地生活,自己才知道工地的事比较复杂,比较繁琐。也是一个锻炼人的地方。看到工厂顺利搬迁过来,自己也很欣慰。看到漂亮的新厂区,自己也很自豪,有我一份辛勤的汗水。
总结一年的工作,尽管有了一定的进步和成绩,但在一些方面还存在不足。比如有时自己的脾气比较急,说话方式不对,容易让人误会。个别工作做得不够完善,工作做的还不到位。在新的一年里,我将更认真的改正不足,努力学习,全面的进入一个新的水平,为公司的发展做出更大的贡献!
物资采购管理年终总结2时间如梭,20xx年转眼已经过去了,在这半年里采购部在公司领导的帮助和指导下,在各部门的大力支持和配合下,认真贯彻集团公司物资采购相关的规章制度,加强物资计划管理,不断提升管理和服务水平,为公司生产经营提供坚实可靠的物资材料保障。现将工作总结如下:
一、工作情况
1、规范了采购流程,严格控制采购程序。采购部在领导的指导下,在各部门同事的监督下,积极响应关于物资采购相关的规章制度,细化采购管理流程,从而全面提高公司采购管理水平。
2、加强了采购人员的自身要求,坚持采购的原则。廉洁奉公,保持良好的工作作风。
3、制定采购预算合理分配采购资金。制定采购预算是在具体实施项目采购行为之前对项目采购成本的一种估计和预测是对整个项目资金的一种理性的规划,以便于提高项目资金的使用效率,优化项目管理中的资源调配,从而更好的控制采购成本。
4、加强了供应商的管理,了解每个供应商的资执并索要资执证明。在供应商数量的选择时即要避免单一资源,寻求多家供应同时要保证所选供应商承担的供应份额充足,以获取供应商的优惠政策,降低物资采购的价格和采购成本。
5、做好采购合同跟踪制度,其中包括何时汇款、何时到货、何时到票,做到心中有数。
6、建立了采购账目的管理系统,定期与仓库、财务及供应商对帐。
7、加强了采购市场的调查了解,时刻掌握原材料价格的动向。
8、加强了成本管理,以性价比为原则,在满足生产、技术需要的前提下控制成本。
二、工作中的不足
1、工作经验不足。
2、工作细致度不够。
3、与各部门的沟通不够。
三、下一步的工作目标
1、细化采购管理流程。公司管理水平的差异最明显的体现在流程管理上的差异,流程管理成熟度,是衡量公司是否进入规范化的主要标志,公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。细化采购管理流程,从而全面提高采购管理水平。
2、加强采购知识的学习,努力提高自身的业务知识。质量与价格永远是采购工作的主题。采购人员的技术能力与业务水平直接影响到采购工作的质量和效率。
3、加强与各部门的沟通协调工作,积极主动的向生产、技术部门请教,更好更准确的掌握生产和技术等部门所需物资的性能,更好的服务于生产、技术。
在20xx年的工作中,我们部门要虚心向其它部门学习工作和管理经验,借鉴好的工作方法,努力学习业务理论知识,不断提高自身的业务素质和管理水平。使自己的全面素质再有一个新的提高。要进一步强化敬业精神,增强责任意识,提高完成工作的标准,想出不断下降成本和提高效率的方法,并不断的大胆尝试,取其精华、修改弊端。为xx公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。
物资采购管理年终总结3一、工作完成情况及修订完善管理制度
1、本年度工作完成情况
根据公司安排,我们物资采购部主要担负:
①公司卤水加工厂、办公区、生活区建设所需的钢材、水泥。
②井上钻采工具、套管、隔热油管、泥浆材料。
③建厂所需成套设备、仪器仪表、阀门管件。
④电器设备。
⑤劳保用品。
⑥一般工具。
⑦输卤管线。
⑧研究所实验材料、化学试剂、仪器仪表。
⑨公司交代的其它采购业务。
为节约资金,防止库存积压,坚持零库存管理方法,在采购量大,部分物资紧缺的情况下,千方百计,精心组织寻找货源,积极组织落实,始终把保障生产所需放在首要位置,一切工作围绕在建项目,保障钻井施工,科研开发这个中心来开展,圆满完成了工作任务。
在公司领导的大力支持和正确的领导及其他部门的配合下,20xx年共完成采购计划申请单份,签订合同0份。全年采购额达到万。其中建厂设备、阀门管件、仪器仪表、机械设备等计款7550万,加工厂区购进水泥吨计款万,购进各种钢材吨计款万,3个井队共组织购进泥浆药品吨,计款万,购进套管吨,计款万,隔热油管米计款万等。合同采购万,零星采购万。
目前基本做到1000元以上的采购,由财务转账,减少现金交易环节,逐步建立起物资采购渠道及供应商信息档案。现已有一百多家供应商。我们一直强调采购工作透明,在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购,都尽量多与相关职能部门共同参与。即使在时间紧,任务重的时候,也始终坚持这个原则,和相关部室人员一起询价比较,在采购工作的各个环节中主动接受监督。即确保工作的透明,同时保证了工程进度。
2、部室建立
每人每天工作写实,所干工作一目了然,督查每人每天工作量,和每一笔业务操作进程,也便于采购环节上的查询。每周上报周工作量,每月报采购报表,出年底财务报表等供领导参阅决策。
3、重新制定完善岗位制
人员按其所长,专业化分工分类,各负其责。解决职责专业分不清:容易出现行行都会干,行行都不专,材料性能不知道,型号参数搞不清,有了失误扯不清,干起工作来理不清等憋病。避免丧失自觉性,业务始终得不到提高,很难独挡一面处理问题,对公司,对个人危害极大。岗位责任制的落实,彻底扭转了这种局面的存在,每个人的工作积极性和工作效率显著提高。
4、定制出台本部门管理制度
使大家充分认识到采购制度严肃性,在工作中必须严格遵守国家、企业的采购纪律。本制度内容包含:落实公司管理制度、员工管理、质量管理、采购流程管理、和惩治违纪、违法、条款等内容,以时刻警示本部门人员。
5、安全工作方面
本着安全第一,预防为主的主导思想,时刻提示加强安全意识,每笔业务资金安全是第一位的,反复强调要与企业知名度高,信誉好,资质证件齐全的企业做为合作伙伴,每项合同条款必须反复推敲,防止出现意外,给公司和个人造成经济上损失。在出差,装卸车时,特别强调注意人身安全,防止意外事故发生。20xx年,本部门无一例安全事故发生,做到全年安全生产。
二、基本做法
1、注重市场调查
为保证能采购到质优、款新、价廉的货物,我们以了解市场最新行情、最新动态和相关行业政策及规则为基本任务,以便更好地掌握主动权,不至于受供应商片面因素的影响。进一步加大市场考察力度,一方面我们从多侧面、多角度去认识市场,摸清了生产厂家与其代理商之间的利益分配关系,供货商产品利润的构成。达到1万元以上的采购项目,我们尽量先考察,后采购,变被动接受为主动出击,因此在采购过程中我们总能够争取到采购的主动权。
2、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作
我们围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标,要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询价比较,注重沟通技巧和谈判策略。调整了部份工作程序,增加了采购审核环节,采取先由采购部长在采购员对采购物资询价比较的基础上进行审核,再由计划经营部和公司领导进一步复核,力求最大限度的控制成本,为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。
3、逐步加强对采购物资信息的管理
逐步加强对采购物资信息的管理,对物资采购申请单进行编号存档管理,发票产品合格证等复印留底,保持了信息资料的完整,同时输入电脑保存,建立采购部台帐,方便随时查阅、对比。还建立本部门每天工作写实报表,反应采购部每位员工每天的工作内容。
4、提高部门工作员工的业务素质和责任感
我部门人员多数是刚参加工作的大学生,采购业务水平还很低,经验很少。除参加公司安排的培训及部门内部培训外,在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断指导,同时反复强调采购人员的责任感,强调每个人对自己采购的材料设备负责到底,保证了对材料、设备使用过程进行有效的追踪。员工在学习中不断总结经验教训,努力提高工作能力及业务素质。
三、存在问题和建议
1、采购规范化程度还需进一步提高
采购工作遇到许多问题,主要是采购的计划性不强,我们采购任务中的一多半是临时采购计划,因为没有库存,往往刚解决了上一笔,下一笔又有上一笔内容,为不影响生产只有再排车辆人力重复采购,工作量较大。审批程序过于复杂,浪费很多人力时间,影响工作效率。还需要进一步规范采购程序,不断提高效率。
2、业务人员的素质还需进一步提高
质量与价格永远是采购工作的主题。采购人员的技术能力与业务水平直接影响到采购工作的质量和效率。我们将永远记住玻璃钢输卤管线惨痛教训,严把质量关不是一句空话,要具体落实到每一个技术环节上,每一笔业务必须谁办的谁从头到尾负责到底。由于多数采购员参加工作时间较短,经验不足。在采购技能上有待进一步提高,以后将极积为他们提供培训和学习的机会,真正建立一支专业性强,业务精,清正廉洁、敬业高效让领导放心的采购队伍。为公司生产一线服务做好先行官。
3、供应商的范围还不够广
一则由于我们公司新型企业,行业独特,很多商家对我们不了解,供应商网络仍需逐步扩大。二则出于对售后服务响应速度的考虑,部分物资的采购以老客户为主,这在一定程度上影响了竞争能带来的效益。
四、20xx年工作思路
明年我们将按照“行为规范、运作协调、公开透明、廉洁高效”的指导思想,抓规范、重效益,确保全年采购任务顺利完成,在更规范合理的采购前提下,进一步降低采购成本。主要做好以下几个方面的工作:
1、细化采购管理流程
企业管理水平的差异最明显的体现在流程管理上的差异,流程管理成熟度,是衡量企业是否进入规范化的主要标志,公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。细化采购管理流程,从而全面提高公司采购管理水平。
2、改进供应商的选择
在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源,寻求多家供应,同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足,以获取供应商的优惠政策,降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量,又能有力的控制采购支出。
3、加强供应商档案管理,建立供应商产品信息数据库
对供应商资质材料、往来函件和产品质量证明等重要档案交公司存档,并复印留底;建立起重要货物供应商信息的数据库,以便在需要时候能随时找到相应的供应商,以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。
4、采购员根据采购申请单提前询价
明年,我公司加工厂区建设完成,并开始试运行投产。还有后续盐井的开发。方方面面还需要很多大宗物资、仪器,材料。我们将对这些物资提前进行询价,做好市场调研。不仅要保证生产,还要降低成本,减少公司的支出。
五、奋斗目标
总结上一年得失,指导下一年的工作思路。在20xx年的工作中,我们要虚心向其它部门学习工作和管理经验,借鉴好的工作方法,努力学习业务理论知识,不断提高自身的业务素质和管理能力。使本部门工作再上一个新的台阶。要进一步强化敬业精神,加强责任感,对待工作高标准,严要求。同时我部门将不断搞好阶段性总结;开展批评与自我批评,找差距,评不足以推动工作。尽最大力量的去降低成本提高效率。集中大家的智慧和力量,团结一致,克服困难,争创文明科室。为公司在新的一年投产创效益,贡献力量。
第二篇:物资采购管理
物资采购管理
加强物资采购管理,保证质量、节约资金、减少成本,提高公司经济效益,制定以下物资采购管理制度。
一、公司种类物资的采购,实行用料单位请购、公司领导审批,供应部采购的方法。否则,任何单位和个人均不准购买物资。
1、用料单位在请购前,首先要到仓库查明情况,在确认仓库无货的情况下,方可填写“请购单”,并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。
2、紧急请购时,用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。
3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。
4、免开“请购单”的物品,包括办公用品书报、文具、名片,贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮,招待用品:如香烟、饮料、水果等,均委托办公室办理。
二、在物资采购时,必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同,并附“货比三家报价表”。合同经公司负责人、供应部长、采购人员“三会签”方可有效。
三、物资采购合同的签批权限:由公司领导或供应部长签批。
四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同,视资金平衡情况予以付款。否则,财务部有权拒绝受理。
五、在物资采购过程中,各有关人员要增强责任心,坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则,严格按公司有关规定开展工作,要逐级负责,并承担连带责任。
六、各有关人员在物资采购供应工作中,如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私,造成采购物资各环节出现问题,要追究当事人的责任。
第三篇:物资采购管理规定
物资采购管理规定
1.总则
1.1为加强物资采购管理,降低产品成本,提高企业的经济效益,建立一套行之有效的价格管理体制,规范物资采购行为,堵塞物资采购环节的漏洞,特制定本规定。
1.2采购原材料(包括老产品、新产品零部件)燃料、辅料、备品备件、设备、低值易耗品、办公用品,劳动保护用品以及其他物资均实用本规定。
1.3物资集中采购和比价采购应遵循科学有效、公开公正、比值比价、监督制约的原则,建立健全采购管理的各项制度,加强基础管理。
2.决策管理
2.1根据采购物资类别和金额的大小,实行分级分权管理,明确各级管理者,各有关部门的责任权限。
2.1.1采购部负责公司产品生产经营所需的原材料、配套件、燃料、辅料及备品备件、低值易耗品、办公用品、劳动保护用品等采购业务。
2.1.2生产部负责设备的采购业务。
2.1.3技术中心负责新产品新供方样件的技术确认和新产品开发所需样机及零配件的采购。
2.1.4开发部负责对定型产品进行技术改进的新供方样件的技术确认,对了解到的配套信息,向采购部门提供信息,由采购部按程序对供方进行评价、选择并实施样品提供等。
2.1.5销售公司应及时将用户反映的零部件质量问题及时提报给采购部,以便采购部反馈给供方改进或重新选择供方。
2.1.6任何单位或个人都有采购建议权,对所有了解到的有关公司产品配套情况,可及时向采购部门提供信息,由采购部按程序对对方进行评价、选择并实施样品提供等。
2.1.7根据公司生产经营的实际情况,总经理有确定供方的权限。
2.2物资采购部门要与财务部、开发部、质量管理等部门在“货比三家”择优选择供应商的基础上,结合企业ISO9001质量保证体系中确定的合格供方,确定主要物资的定点单位,为规模小,无质量保证的企业进行淘汰,最终形成具有较强能力且相对稳定的配套体系,公司主要生产用物资应从这些定点单位进行采购,原则上关键的采购物资的供方应至少确定二家,采购部根据比质量比价格的原则和供方的质量、交货期等因素影响而不能去定点单位进行采购时,经有关领导批准,可以去非定点单位采购,物资集中采购部门需在《采购物资价格申报单》中“申报部门货比情况”一栏中注明“非定点采购”字样,并注明原因。
2.3各种物资的采购核决权限,生产用材料、燃料、辅料等物资(按公司下达的生产计划大纲申报)设备、样机、样件、备品备件、低价易耗品、办公用品、劳动保护品以及其他物资,报审管副总经理审定、总经理批准,所有采购物资无论金额大小必须接受价格审计和监督。原则上审计价格必须低于申报价格,采购人员严格按照审计价格进行采购。
3.采购工作流程
3.1采购材料
3.1.1采购文件的要求。采购文件应清楚的说明采购产品的要求,包括以下内容:
3.1.1.1标准产品应注明产品的名称、类别、等级质量要求、型式以及标准版本
3.1.1.2费标准产品应注明产品的规范、图样过程要求、检验规程以及其他有关技术材料(包括产品、程序、设备和人员的认可或鉴定要求)的名称或其他明确标识和适用版本。
3.1.1.3有质量保证要求的应写明使用的质量体系标准的名称、编号和版本。
3.1.2采购材料的构成①技术中心向采购部提供产品的图样、技术文件、检验规范、检验标准以及技术协议等资料②生产部向采购部提供外协件、原材料、辅料等采购计划。
3.2采购
生产部依据当月生产计划大纲和临时追加的销售合同,并在以适当库存为生产安全保障的前提下制定当月采购计划。
3.2.1每月的月度计划下达后,由于生产调整或车间急需的,制定追加采购计划。
3.2.2采购部把生产部下发的采购计划进行具体分解,然后传递给供方进行采购。
3.2.3对于关键物资A类、重要物资B类必须从合格供方中进行采购,对于一般物资C类可以直接从市场采购。
3.2.4需要时,公司可提供出在供方货源处对采购物资进行验证,其验证的安排及产品的放行的方式在采购合同或协议中加以规定。
3.2.5根据比质比价的原则,采购部应该选择更佳供方,让供方提供样品,样品到公司后应立即写出技术确认申请,包总经理审批。
4.集中采购
生产用物资有生产部依据生产计划大纲及仓库各种物资的储备情况,编织物资采购计划(含零配件才后计划);办公室根据办公用品额定,编制办公用品采购计划,各计划报采购部,经审计部审计人员审核分管副总经理批准后,采购部门集中采购,特殊情况临时追加采购计划,应做到快速传递,可先实施后审核。随着公司的发展,设备及产品成批零部件定点,大宗物资原则上采用招标采购的办法,不能招标的要确定定点采购单位;设备采购由生产部和开发工艺人员进行调研和论证,经分管副总经理审定,总经理批准后,有生产部门负责签订合同,使用部门协助采购。
5.比质比价采购
5.1建立信息网,审计部采用现代化办公手段,广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息,掌握物资信息变化,建立质量、价格信息网络和台帐。
5.2主要生产用原材料可根据生产计划大纲和经审定的物资采购价格实施,如遇物资市场价格发生较大变化,采购部门应申报新的采购价格,审计部应进行重新审计。
设备、新产品零部件、备品备件、低值易耗品、办公用品、劳动保护品以及其他物资采购计划批准后,物资采购部门将采购计划下达各分管业务员,业务员将所分管采购的物资根据质优价廉及“货比三家”地方法,联系货源和进行市场询价,并填制一式两份《采购物资价格申报单》到审计部进行审核,审计人员根据掌握的市场价格情况及制定的价格审核标准、方法,必须在两个工作日内审计并签署最高控制价标准和意见,送达采购部门,采购部门按程序经分管副总经理审阅,总经理审批后实施。
5.3采购物资价格申报单经批复后,采购部门在最高控制价以下标准内,到定点单位或则有选择供方与之签订采购合同进行采购,严禁未经批准从非定点单位采购物资。
采购部门对每个合格供方从质量、交货期、质量状况等事项做好记录,建立合格供方的质量档案。
采购部门每年12月对合格供方从质量、交货期和售后服务三个方面作出评估意见,填写《合格供方资格格年审表》采购部门和质量管理部门负责人分别审定。对发现合格供方在年审评估中有两个方面表现为差时,采购部门应通知供方进行限期整改,并让供方提出书面的整改措施;对整改无效的,由采购部门上报分管副总经理,经副总经理批准后撤销器合格供方资格新增供方必须经总经理批准后实施。
6.质量检验监督
6.1所有采购物资应进行质量检验或验证,未经质量检验或验证的物资不能办理正式入库和结算手续
对采购物资质量检验或验证时,可能影响公正检验的部门和个人不得介入。
6.2采购物资到厂后,有仓库保管员通知质量管理部门派人到现场抽样,进行封闭式检
验,检验合格后,保管员方可点收并填写《物资入库单》入库,质量管理部门如发现供货单位有欺诈行为或以次充好达两次者,应建议采购部立即取消其定点供货资格。
物资采购到厂后,采购员要办好采购物资的入库、入帐手续。全程办理相关手续直至财务冲账为止,否则,签章不清,财务不支付货款。
7.采购物资货款结算
7.1采购部在申请资金时要明确经办业务员并在申请单上签字,取得发票时必须按财务部门的要求填写完整,否则财务部门有权拒绝入账,供方开具发票后,保管员、检查员、采购员及采购部门负责人签字后,凡事先未有审计价格标准和意见的,再持有票据到审计部审核采购物资的运费结算原则上用公路交通运输发票或车票。
7.2直接支付集中采购物资款的,以发票为结算依据;先转帐后支付,已采购部门签发的“付款通知单”为资金支出凭证。以上资金开支均需总经理审批后,由经办人,采购部门负责人、分管副总经理、总经理签批,财务负责人审核后,按规定的结算方式办理结算。
7.2.1在支付货款时应采购员与客户充分协商,尽可能的用承兑结算。
7.2.2在于配套户签订合同时,必须要求客户留有质量保证金,可按采购额的一定比例录取,也可双方协商数额。
7.2.3为了降低采购环节的风险,原则上要长期留有欠付货款,可双方协商或按一定比例留取,以便采购环节出现问题时,能较为主动的妥善解决。
8.考核奖惩
8.1企管办作为对物资集中采购和比价采购的考核奖惩的归口部门,主要对物管、采购部门考核物资采购数量低于最高控制采购价的节约额、采购物资的质量、采购费用等指标进行考核。
8.2《采购物资价格申报单》经审计后确认最高控制价,采购部门若超过最高制价进行采购,超过部分则全额考核惩罚。
一个月连续2次经审计超过5%,由审计人员报总经理及综合部对负责任考核5分。因采购物资市场价格上涨,采购物资将超过最高控制价时,需另行申报,经批准后方可进行采购。
8.3对实际采购价低于或等于最高控制价的5%区间内不奖不罚;低于5%以下的部分,可按该采购资料低于5%以下部分实际节约额的10%--20%提取采购部门奖金,对在物资集中采购和比价采购的审计工作中,成绩突出者,经公司办公会研究,可给与适当的物质奖励;若发现审计部在物资采购计划和价格审计中差错明显,考核2-10分。
8.4因采购物资质量差影响产品质量或影响生产进度和生产计划完成,而又没采取积极措施造成损失的,则根据损失额的10%(财务部提报)或考核2-10分的标准进行处罚,质量管理部门负连带责任,一并处罚(新产品试制阶段除外)。
8.5如采购部门或个人采取谎报、隐瞒等欺骗手段,已达到其价格申报目的的者,一经查出,对责任人考核2-10分。
8.6采购人员外出采购物资,不得借出差之机,为其他人或组织采购物资,如有违规者考核10分并调离工作岗位。
9.本规定由财务部负责解释。
10.本规定自下发之日实施。
第四篇:物资采购管理规定
物资采购管理规定
为规范物资采购工作程序和标准,防范和降低物资采购过程中的风险,确保各项物资保质、按期满足生产经营需求。
一、采购原则
货采源头,货比三家,保证质量,按期交货
二、物资分类 2.1生产物资
生产物资是指公司产品生产所需的主材、配套件、电器及辅料等,生产物资按生产批号管理。
生产(带生产批号)所需物资由生产部技术人员编制《材料明细表》,部门领导审核交供应部进行采购;漏提材料以通知形式下发各部门;材料进厂后应按照程序进入供应部仓库管理 2.2经营性物资
经营性物资是指用于业务经营使用能够独立实现某种(或多种)功能且能够为公司产生经济效益的物资。
经营性物资由使用部门提出采购申请,公司主管领导签字后交供应部进行采购,物资到货后由接收人签字并负责管理,供应部登记物资台账。2.3固定资产
固定资产购买由使用部门提出固资购买报告,逐级审批后交供应部采购,到货安装完成后由资产管理部门负责管理,并建立固资登记 2.4低值易耗品 低值易耗品是指公司日常生产经营过程中所需的消耗性物资,由使用部门提出采购报告,公司主管领导签字后交由供应部采购,物资进厂后应入供应部仓库,使用部门按需领用,费用由各部门承担。
三、供应商管理
供应部应逐步建立供应商管理制度,通过优胜劣汰机制,优化开发供应商资源,建立稳定可靠的供应商队伍,为生产经营提供可靠的物资保障。
3.1供应商选择应遵循以下基本原则
a供应商应能够提供企业的基本证照,物资涉及强制性认证的,要提供相关认证证书和质量证明文件
b质量保证能力,即产品质量控制体系完善 c产品售后能力及近三个月的销售业绩 d优先选择产品生产厂家,严格控制贸易商
f进口物资实行代理许可制的,必须提供授权代理证书 3.2供应商日常管理
a技术部应及时向供应部提交《质量整改通知单》,连续两次发生质量问题,应向供应部下达《停供通知书》,取消供应资格,并追究质量损失
b同一类物资应保证有两名供应商能够正常供货,以防突发事件的发生,保证供应渠道的畅通
c采购经理应及时掌握供应商的经营状况,跟踪物资进度,出现问题及时采取补救措施 d每年要组织生产、技术、工程和财务部门对供应商进行评价,通过评价对供应商进行分级管理
四、合同签订
4.1采购物资要多方收集信息,至少三家供应商询价、比价,实现合理的性价比,经合同评审后确定供货单位;大宗物资或符合公司招标采购要求的要按照招标采购管理办法执行 4.2明确供货时间、供货地点及供货方式
4.3明确结算方式及发票,力争货到付款或分期结算,杜绝先付款后发货,降低资金风险
4.4明确质量条件、质量证明文件及退货办法,保证物资质量 4.5除低值易耗品、少量钢材外其他物资应与产品生产厂家签订合同,特殊情况应由总经理办公会确定。
五、本制度为试行性文件,根据业务发展会不定期进行修订。
******有限公司
2016.10.20
第五篇:物资采购管理规定
物资采购管理规定
1.目的
保证自行采购的物资符合规定要求,使进入工程项目的物资都是合格品。2.适用范围
适用于公司范围内为工程使用所采购的物资的验证、验收、贮存和标识的控制。3.相关文件
本公司质量管理体系文件。4.定义 4.1 A类物资
构成工程实体,价值较高,并且直接影响工程结构质量的物资。如:水泥、钢材、商品混凝土、防水材料、焊接材料、预制构件、钢构件、混凝土添加剂、16m㎡以上的电缆、各种高压阀门等。4.2 B类物资
构成工程实体,价值一般,可影响工程结构的物资。如:砖、砂、石、各种砌块、门窗、油漆、涂料、木制品、防腐、保温材料、卫生洁具、墙地面砖、中低压阀门、16m㎡以下的电缆、电线、周转工具、安全防护品等。4.3 C类物资
不构成工程实体,且价值较低的辅助材料。如:油燃料、氧气、乙炔等及不包括在A、B类物资内的其他物资。
供应商
指为公司提供产品或加工服务的单位(即供方)。4.5验证
通过提供客观证据,对产品规定的要求得到满足的确认。指对产品的外观观测、数量确认、质量合格证明文件的核对等。4.6检验
本程序指对有复检要求的产品进行的取样试验。5.管理职责 5.1项目部
负责项目范围内的物资采购管理。
负责监督、抽检各材料员物资管理情况。
负责编制工程施工、安装物资需用计划;负责公司授权的物资采购和进入本项目施工现场的物资验证、检验、标识和贮存。6.工作程序 6.1供应商评价
6.1.1合格供应商评价时机和范围
对为公司提供A类、B类材料供应商的评价,由项目部有关人员组织计划、采购、仓库等有关人员共同进行。6.1.2合格供应商评价权限和参加人员
6.1.2.1工程用特殊或新材料供应商的评价,由项目部主管经理或总工程师组织有关人员共同进行。6.1.3合格供应商评价的依据
6.1.3.1评价的供应商是生产厂家的,应提供下列资料的部分(四种以上,原件或复印件均可):
a)企业的资质证明、产品生产许可证;
b)产品鉴定证明资料(包括省、市的认证或鉴定资料); c)产品质量证明;
d)产品质量保证体系资料(包括第三方认证证书或质量手册等资料); e)产品生产能力证明资料; f)公司以前多年使用的证明资料。
6.1.3.2评价的供应商是经销商的,应提供下列资料的部分(三种以上,原件或复印件均可):
a)营业许可证;
b)商品质量证明(质量保证证明资料);
c)第三方出具的同品牌产品的使用证明资料(旁证资料); d)公司以前多年使用的同品牌产品的证明资料。6.1.3.3砂、石等地方材料供应商的评价资料(三种以上):
a)项目部的调查报告;
b)项目部的调查采样的检验报告和证明资料; c)项目部长期使用的证明资料; d)产品的生产许可证或其他证明资料。
6.1.4根据物资采购的规定,采取招标或调查的方式对供应商进行确定。6.1.5评价记录
评价人员在评价过程中做好记录,并填写《物资供方定期评价表》,并由项
目部负责人签字确认。
6.1.7经评价确定为合格的供应商由物资部门计划人员填入《合格物资供方名册》,并报本部门负责人批准后印发采购人员。
6.1.8项目部根据需要不定期对合格供应商进行调整和更换。
a)根据需要增加供应商时,按照本程序6.1.3—6.1.7规定进行。b)采购人员在采购中发现供应商在质量保证、供应能力等方面出现较大失误或不合格时,填写《物资供方评价表》,提出终止该供应商合格资质,经项目部批准后,在《合格物资供方名册》中将其删除。
c)当评价所依据的标准或供应商的产品范围发生变化时,必须对供应商重新评价,评价程序执行本程序6.1.3—6.1.7的规定。6.2采购文件
6.2.1物资计划员根据项目的月度或季度需用计划,平衡库存情况后,编制月度、季度采购计划:《 材料计划》,报项目部负责人审定批准。6.2.2采购计划员必须写明所需物资的品种、规格、数量、质量要求、检验标准等有关事项。
6.2.3对外订购与加工成品、半成品的订货和加工订货合同必要时附加工单或简图,并写明品种、规格、数量、金额和检验标准。
6.2.4采购计划不足,需现场追加采购时,计划员根据需要编制追加采购计划,报经部门负责人批准后采购。
6.2.5订货合同的签约人资格和合同内容应符合国家颁布的合同法规定。6.2.6采购计划、订货和加工合同,必须由物资部门负责人审核、批准。合同由双方代表签字后加盖单位合同专用章。
6.2.7与供应商的电话、电报等口头协议,必须明确质量保证和要求,做好记录。必要时,补签书面协议。6.3采购
6.3.1采购员接到采购计划后,首先检查采购文件是否齐全,不全时及时报告并补齐必备文件。
6.3.2采购员依据采购计划的要求在《合格物资供方名册》中选择合适的供应商(C类物资可就地就近进行货比三家后实施采购)可采用以下方法:
a)在几家合格供应商中进行公开招标; b)指定合格供应商议标; c)收集市场信息进行比较。
6.3.3当监理有要求时,主要物资的供应商选择可经监理认可。采购金额10万元以上(含10万元),应报公司主管领导批准。
6.3.4顾客指定的供应商,应按本程序6.1.3—6.1.7进行评价。
6.3.5选定供应商后,采购员应与供应商达成口头协议或书面合同,履行责任和义务,督促供应商按需要备货。
6.3.6采购业务完成后,采购员及时登记《物资验收发放记录》。6.4验证和检验 6.4.1物资验证
6.4.1.1物资入库(场)前,采购员提前通知保管员做好以下准备:
a)验证必备的器具,如计量、场内搬运工具等; b)熟悉物资技术规范、检验标准,必要时熟悉图样; c)规划堆码场地和保管方式。
6.4.1.2货到后,保管员核对需入库物资的品种、规格、数量等是否符合采购计划、加工、订货合同。产品出厂证明、质量证明等资料是否齐全,核对无误后方可入库。
市场采购和合同到货的大宗和较大宗的A类、B类物资(包括顾客提供的物资)的验证,必须填写《物资验证记录》。
6.4.1.3包装品验证,采取随机抽查的方法,抽查中发现不合格时,扩大范围直至全部重新验证。
6.4.1.4数量验收采取全数点检;重量验收全部检斤;钢材可采取点数后,理论换算计量,以实际验证结果为实收数。6.4.1.5验证中发现问题的处理:
a)入库(场)物资的质量证明资料不齐全时,做待验收处理,并做好标识,另行临时保管,待证件齐全后验收。
b)入库(场)物资数量不足时,及时催促采购员,尽快解决所差部分,问题未解决前,做待验收处理。
c)如验证中出现以上两种情况,但由于生产急需又不能等待,对第一种情况,如果是需检验的物资先取样试验,合格的可先验收,不需检验的物资可先验收,同时做好标识和记录,一旦发现问题,及时追回;对第二种情况,可先按实到数验收,待货到齐后,补验后到部分。
d)物资经验证质量不合格时,按《不合格品控制程序》执行。6.4.2质量检验
6.4.2.1验证后,对下列物资还要进行检验:
a)国家和地方政府规定的必须复检的物资;
b)质量证明文件缺项、数据不清、实物与质量证明资料不符的物资; c)超出保质期或规格型号混存不明的物资。
6.4.2.2材料员在试验员的指导下,根据规定的取样方法,抽取样品并填写“试验委托单”后,交指定试验室进行试验,确认合格后才能使用。如果试验不合格,则按《不合格品控制程序》执行。
6.4.3需要在供应商处对采购物资进行验证和检验时,要在合同中作出安排或提前书面通知对方,明确时间、方式和善后处理方法。
6.4.4如工程合同规定,顾客或其代表人有权在物资供应商处或在我方,对采购物资进行验证时,应为顾客提供验证的方便。6.5搬运
6.5.1市场采购的原材料和对外加工订货的成品、半成品的运输,由供应商和厂方负责送到指定地点。
6.5.2工程现场的运输和现场二次倒运,由现场材料员根据材料性能,选择合适的运输方式。
6.6物资贮存、保管和发放
6.6.1进入项目现场的物资由项目材料员负责贮存、保管;进入项目库存仓库的物资由库保管员负责贮存、保管。6.6.2物资贮存保管应满足下列条件:
a)物资堆放场地和库房必须地面平整、排水畅通;
b)针对不同物资的存放要求分别有防火、防盗、防雨、防潮、防尘、防冻、防霉、防腐、防晒、防锈、防虫、防毒措施;
c)贵重、易燃、易爆、有毒物品必须标识,并做到专库、专人存放保管;
d)合理堆码,保证库存区整齐规范,大宗物资要支垫、齐头,分层堆放,散料要成堆。受大气影响易散失、易变质的物资要入棚、入库贮存;
e)产品质量有保质期限要求的,要标明进场时间,做到先进先出。6.6.3过期变质的物资,保管员要及时报告部门负责人,同时通知取样试验,以确定能否继续使用,确认合格后方可继续使用,若不合格按《不合格品控制程序》处理。
6.6.4保管员对库存物资应经常检查,保证库存物资的质量完好。6.6.5待验收物资,不能与已验收物资混存。
6.6.6保管员必须凭单发料,按照领料单上物资名称、规格、数量核对实物后与领料人当面核清,双方在领料单上签字。
6.6.7发料时,保管员应及时签发材料的质量证明资料。做到数量准、质量符、手续清。
6.6.8发料完毕后,保管员要依据发料凭证,及时销账,更换标识,做到账、卡、物相符。6.7物资标识
6.7.1物资标识的内容有:物资名称、规格型号、检验状态等主要内容。检验状态分为:合格、不合格、待验、已检待定四种。6.7.2物资标识可采用标识牌、标签和划分区域等方式。
6.7.3对于有保质期限的材料如水泥、油漆、化工、防水材料等,在标识内容中应增加出厂时间。
6.7.4危险品、爆炸品、有毒物品的标识应特别醒目,采用红色特殊标记。6.8过程监控
6.8.1上级物资部门对下一级物资部门的物资管理情况进行监督检查,方式可以选择以下其中之一:
a)电话询问(应作好记录);
b)授权下级物资部门自查,并上报自查报告; c)函调有关记录资料;
d)实地检查过程控制记录和状态。7.相关记录
《物资供方定期评价表》 《合格物资供方名册》 《物资供方评价表》 《 材料计划》 《物资验收发放记录》 《物资验证记录》