第一篇:xx电器有限公司新品采购流程制度
xx电器有限公司新品采购流程制度
一、新品建议
营业员或驻店店长或销售经理向销售经理建议,销售经理认可后在周表会或专题会上正式提出新品采购建议;采购员或采购经理向采购经理建议,采购经理确认后在周表会或专题会上正式提出新品采购建议;销售总监或采购总监确认后在周表会或专题会上正式提出。
二、信息采集任务单
新品采集信息任务单产生:任务单由采购经理发放给对应商品采购员,一般该任务单最多完成时间为5个工作日,提议方对完成时间有特殊的,须经采购经理确认或采购总监仲裁;采集信息内容:供应商全称、商品大类、供应商品牌型号、供应商对应此商品的地位、供给我们的价格地位供货价与市场零售价的利润率、付款时间、最晚到货时间、退货条件、售后退货处理方法、售后保修方法、售后服务保证金、保证措施及合作违约。
三、联系供应商
联系供应商,如果同一产品有多家供应商,要联系两家或两家以上。与供应商进行初步沟通,确定供应商资质及产品合法手续及索要产品报价等。并且协调供应商提供样品,如实在无法取得样品,需有图片。
四、周表会上新品评审
由对应采购员主持会议,会议需提供初步填写的商品采购要素表及产品实样或产品图片。每个参加者根据要素表及产品实样或图片提出意见,最终由销售总监确认是否采购该产品。
五、审核要素表及合同签订流程
采购员完善商品采购要素表各项后将合同及采购要素表交给采购经理,采购经理审核签名后交给采购总监审核签名,每个审核时间不大于2个工作日。签订完毕后将采购合同及要素表归档。
六、新品上周表
合同签订后由采购经理提出让销售经理填写周表。
七、订单执行
商品采购订单员按照周表执行采购订单。
第二篇:采购制度及流程
宁波市金泽通信设备有限公司 采购管理制度及操作流程
一、目的
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
二、适用范围
适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则
采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。
四、工作程序
(一)采购基本事项
1.日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则。由需方提出申请统一采购(特殊情况下的急需物料可由急需部门经主管领导批准,先采购后备案)。2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)采用提前申请,需签订合同的特殊物料,按合同程序进行采购。
3.申购部门在请购前须将采购计划或申请(对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料),及时提交供应部,供应部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。4.对价值超过1000元以上的办公用品及配件、设备、仪器、施工项目等需要由申请人写出比价申请报告,经主管领导签署意见报总经理审批后实施; 对价值低于1000元以下的办公用品及配件、设备、仪器、施工项目等需要由申请人提出申请,经主管领导审批后实施。
5.采购应索要发票,金额小的索要收据(待一定数量后,累计发票),网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请
1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“外购物资申请单或采购定单”。
2.紧急采购时,由采购部门在“外购物资申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。3.若撤销采购,应立即通知采购部门,以免造成不必要的损失。
(三)采购流程
1.采购经办人在“外购物资申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。2.采购之前必须把“外购物资申请单或采购定单”交到总经理审批后,方能进行采购。(四)采购职责
1.建立供应商资料与价格记录。
2.做好采购市场行情的经常性调查。3.询价、比价、议价及定购作业。
4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5.做好平时的采购记录及对帐工作。
(五)采购方式
1.集中计划采购:凡属日常办公用品采取集中计划购买。
2.长期报价采购:凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
3.每年第一个月重新审定上供应商,与供应商洽谈需两人以上进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。
(六)采购实施
1.“外购物资申请单”批准签字且到财务部备案后,办理借款手续或通知财务办理汇款手续。2.采购人员按核准的“外购物资申请单或采购定单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后,才能办理入仓手续。
(七)采购付款方式
1.采购付款按采购物料不同方式进行付款(包括零星付款、合同条款或批量物料分批付款)。物料采购无论金额多少,一律由经办人签字,总经理核准签字后方可报销。
2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
(八)采购经办人行为规范
1.采购人员应本着质优价廉的基本原则,经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
2.采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者,给予辞退。
(九)采购监督
1.公司审计监察部对日常采购业务实行审计监察制度,原则上以采购金额的10%--20%进行抽查。2.对所采购的大宗物料、设备、仪器及施工项目等,进行逐一监察。
五、附则
1.各部门需要采购时,凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的,财务部将拒绝付款。
六、本制度经总经理核准后实施。
第三篇:采购制度及流程
上海吾间建筑工程有限公司 采购管理制度及操作流程
一、目的
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
二、适用范围
适用于本公司所有日常办公器材等用品。
三、基本原则
采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。本采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。
四、工作程序
(一)采购基本事项
1.采购一般遵循现需现采购的原则,一般由后勤人员负责采购,也可由需方直接采购。
2.日常采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈,非日常用品采购应货比三家,选择性价比最高的供应方。
3.采购原则上采取内部员工相互监督的原则,采购前不需要经过审核。但是对价值超过300元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人将采购单提前报告经分管部门领导签署意见后实施。
4.金额特备巨大的(2000元以上),采购人在采购前须将采购计划或申请,交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时,采购人员应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料,有后勤互监督人员对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。5.采购应索要发票,金额小的索要收据,网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请
1.采购时,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“采购单”。
2.交由后勤部进行采购时,若有紧急采购需要,需方应在在“采购单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。
3.交由后勤部进行采购时,若撤销采购,应立即通知相关人员,以免造成不必要的损失。
(三)采购流程
1.需方可以自行采购也可以通知后勤部门进行采购,均需要填写“采购单”,2.报销时,需方或者后勤人员应将报销凭证及采购单同时交由部门负责人审核,货到后,部门负责人验收无误后,需方或者后勤人员再将报销凭证交由总经理签字,财务根据经理签字后的凭证放款。(四)采购经办人职责
1.建立供应商资料与价格记录。2.做好采内参市场行情的经常性调查。3.询价、比价、议价及定购作业。
4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5.做好平时的采购记录及对帐工作。
(五)采购方式
1.集中计划采购:凡属日常办公用品尽量集中计划购买。2.长期报价采购:凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
3.每年第一个月重新审定上供应商,与供应商洽谈需两人以上进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。
(六)采购经办人行为规范
1.采购人员应本着质优价廉的基本原则,经过多方询价、议价、比价后填写定“采购单”。
2.采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者,给予辞退,情节严重者提交公安机关处理。
五、附则 1.各部门需要采购时,凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的,财务部将拒绝付款。
六、本制度经总经理核准后实施。
2014年4月
第四篇:采购流程及制度(修改版)
采购部流程及制度
一、申购流程
1、由工程资料员或跟单员预算员根据采购分类填写工程材料申购表(表一),注明名称、规格、异型情况、到货时间等,申购人申购材料时应预留部分时间,小批量材料申购时间不得少于5日,大宗及大批量材料申购时间不得少于7日。
2、申购人将申购表交本项目跟单预算员,审核材料的正确性、数量、及预算价,无预算价格或超出预算价格的,预算员需与甲方沟通补充预算或重新核价,确认材料是否购买,并对本申购单进行文字说明。
3、统计员确认材料库存情况及是否有可替代物品的建议。
4、申购单交采购主管初步审核后,由主管交总经理进行最终审批,审批后申购单由主管交予本次采购员进行采购并将审批意见反馈到项目工地。
二、采购部流程
1、供货商要在《供应商名录》中选择,如果是新供应商,则要求提供营业执照、税务登记证及公司的基本资料。
2、少批量零星材料(1000元以内),由采购部自行采购,需采购部两人同时在场;材料款(备用金)由本单采购员经主管确认后申请。
3、长期合作的管材、五金、小批量石材等供货商,每次订货需发材料及单价表(表二),经总经理审批后发给供货商确认并回传公
司。供应商需提供材料及单价表正本、送货单、工地验收单或采购部验收单、发票进行结算,不得电话订货。4、1000元到20000元的材料,供应商报价不得少于三家报价时需注明材料单价、加工费、总额、到货时间、含税情况等条款的简述。报价单需供应商加盖公章或合同专用章,若无公章则需报价人签字确认。
采购时间:3天内询价完成,5天内订货。5、50000元以上大批量或大宗材料要公开投标询价,供应商报价不得少于3家,报价单(表三)需总经理签字后统一发给供货商报价。报价单经主管交予总经理开封并确认供货商,合同需总经理及主管确认后,由跟单采购员负责与供应商办理相关事宜。
采购时间:5天内询价完成,7天内订货。
6、跟单采购员要及时跟踪货物、催货及发票等事宜。
三、工程项目部采购流程
1、申购单报公司审批完成后,由跟单采购员将总经理审批意见反馈工程项目经理,由项目经理自行安排采购。
2、大宗材料(如沙、碎石、水泥、砖等)需项目材料员对本地价格进行询价后报公司采购部,经审批后项目经理与供应商签订供货合同,复印件传采购部、财务部备案,由采购部统一结算。
3、项目部零星材料结算,由项目部直接交予财务部审批。
四、采购员职责
1、采购员严格按照采购流程执行,不得擅自操作。
2、督促各申购人遵守和执行好采购流程。
3、根据采购申请单按照货比三家的原则进行价格、合同谈判工作。
4、灵活操作,在最短、最有效的时间内完成采购工作。
5、随时与项目经理、资料员沟通,第一时间了解项目工地情况。
第五篇:新品发布会流程
XX2014秋冬新品发布会
一、活动时间: ____月___日
二、活动地点:_______________
三、活动主题:______________________________
四、主持人、设计师、嘉宾、模特X男X女(身高:______cm)
五、各大宣传媒体、电视台、及报刊杂志
六、活动的整体时间安排
七、服装秀的流程
八、舞台设计
九、配饰妆容
十、活动说明
十一、服装展示
十二、工作人员编排: 演出导演______舞台舞美______模 特______舞 蹈______化妆师______主持人______
十三、物资列表及经费预算
十四、应急措施