公款采购物品廉政责任制度

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第一篇:公款采购物品廉政责任制度

为严格执行廉政纪律、防止采购交易中索贿、受贿、收受回扣、礼品等不廉洁行为的发生,保证采购物品质优价廉,特制定本廉政责任制度;

一、局党组授权委托局财务科负责对局机关设备添置和维修物品的采购,局小车修理厂、机关餐饮服务部负责对本业务范围内的各种物品的采购工作。

二、公款采购物品严格按程序办事,局机关凡需采购的物品,首先由维修、使用单位填写维修使用物品申报单,经分管局领导审核后报局主要领导签批,采购人员按签批意见进行采购。

三、采购物品实行定点采购和非定点采购的办法进行,凡大综或成批物品应定点采购,并与供方签订廉政责任协议书,急用和小件物品可实行非定点采购。

四、公款采购物品必须严格遵循“货比三家”、“公开、公正、择优”的原则,尽量采取到厂家进货,不进二手货,通过多家比较后确定选购点进行选购。

五、公款采购物品,要确保采购物品量足质优化价廉,不准购进以劣充优的物品。

六、采购业务人员在采购经济交往中要认真履行职责,严格遵守廉政纪律,不搞人情交易,不准收受礼物、礼品、回扣及有价证券,不准占用供方单位交通工具和通讯工具,不准在供方报销与业务无关的各种有价票据。

七、采购物品必须按以上制度执行,局纪检、监察每季度对公款采购情况定期检查一次,检查中发现的问题应及时向局党组报告,并严肃查处。

八、本制度自下发之日起执行。

第二篇:物品采购廉政合同

编号:

物品采购廉政合同

为加强******工程管理局物品采购中的党风廉政建设,保证物品采购高效优质,保证采购资金的安全和有效使用以及投资效益,根据党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制》的精神,******工程管理局(以下简称甲方)与(以下简称乙方)自愿签订如下合同。

第一条甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守党和国家有关法律法规。

(二)严格执行2013年月日甲乙双方签订的合同,自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外),不得损害国家和集体利益、违反物品采购管理法律法规及规章制度。

(四)甲乙双方应监督并认真查处违法违纪行为。

(五)甲方或乙方发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六)发现对方严重违反本合同条款的行为,甲方或乙方有向其上级有关部门举报、建议给预处理并要求告知处理结果的权利。

第二条甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

(二)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请或可能对公正执行公务有影响的其它宴请和娱乐活动;不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(四)甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方采购有关的材料设备供应、劳务等经济活动等。

(五)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位,不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条乙方义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)乙方不得以任何理由邀请甲方及其工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(四)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(五)乙方及其工作人员应严格按规程办事,不得为谋取私利向有关人员非法行贿,私下串通,损害甲方利益。同时必须对甲方人员履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

(六)乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为,应向甲方组织或上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方,在同等条件下给予承接后续物品供应的优先邀请投标权。

第四条违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。

(二)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的,按管理权限,依据有关规定,给予党纪、政纪或组织处理;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿;情节严重的,甲方建议其主管部门按相关规定给予乙方处罚。

第五条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该合同履行完毕。

第六条 本合同作为2013年月日甲乙双方签订协议书的附件,与该合同具有同等的法律效力,经合同双方签署立即生效。

第七条本合同一式叁份,甲、乙双方及监督单位各执一份。

甲方:******工程管理局

委托人:

地址:

电话

乙方:

法人代表:

地址:

电话:

监督单位:******工程管理局纪检监察室

委 托 人:

电话:

年月日

第三篇:学校物品采购制度

沿滩区刘山学校物品采购制度

为规范采购行为,保证采购质量,控制采购价格,提高采购效率,根据学校情况,特制定本制度

一、加强领导

1、设立物资采购领导小组由校长,书记、分管副校长,后勤主任、财务人员组成,物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构,负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格进行监督。

2、成立物资采购小组由校长,分管副校长、后勤主任,总流动小组成员组成,物资采购小组是全校物资采购的实施部门,办公室设在后勤处,由后勤主任负责。

二、采购计划和审批

1、学校物资(包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等)的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初,必须由学校各部门报学期预采购计划,如实填写采购物品的名称、数量,由学校各部门书写书面申请报告报后勤处,由后勤处汇总,报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批,会计起草报告报场领导审批,最后由后勤处安排采购小组采购。

2、临时采购计划作为学期采购计划的补充,由各部门根据实际需要,填写物品请购单,书写申请报告报后勤处,由后勤处汇总,报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批,会计起草报告报场领导审批后由总务处安排采购小组采购。日常招待用品的购置要经校长批准后由后勤处安排采购小组成员购买。

三、采购原则及方式

1、学校日常办公用品由学校采购领导小组经过询价对比确定为期一年的固定采购点,对指定采购点的商品价格按不定期与市场价格进行比对,并签订定点采购协议。

2、采购物资本着公平、公正、公开的原则,施行 “阳光采购”,必须坚持秉公办事,维护学校利益的原则,本着节约的原则,综合考虑质量,价格售后服务等方面,择优选购。

3、采购小组在接到经过审批的采购计划后迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位,不得拖延,影响正常工作。

4、采购人员在采购过程中要勤跑多问,坚持集体谈价,采购物美价廉经久耐用物品。

5、采购人员应认真检查采购物资质量,力求价格合理,质量合格。

四、采购物资票据的核销

1、物资采购发票必须有物资采购人员经手人、证明人签字,由保管员验收签字,再由后勤处负责人签字,后报校长审批签字,最后交学校财务报销。

2、凡未经校长同意私自采购的物资,学校不予审批报销。

五、采购物资的管理

1、办公用品等实行两人管理,一人(财务)管账,建立实物入库清单(包括物品名称、数量、价格、采购日期等),一人(后勤主任)管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查,期中、期末集中清查。

2、一般办公用品发放经后勤主任批准,生活用品发放经分管副校长批准,贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。

注:

购物流程:各部门书写采购申请报告→交后勤处汇总→报学校物资采购领导小组会议通过(会计报预算)→校长签字→起草报告报领

导审批→交后勤处→采购小组→采购物品交后勤处(总务→发票、发货清单报校长签字→发票、发货清单交会计报销。

沿滩区刘山学校 2015年1月1日

第四篇:物品采购和发放制度

团结路小学物品采购和发放制度

为规范办学行为,严肃财经纪律,明确学校采购流程和相关要求,根据政府采购和廉政建设的相关规定,经学校研究决定,并报请校职代会表决通过,特制定本制度。

第一条

【申购】每学期初,库房部门根据上学期各类物品消耗使用情况作出书面报告,由各部门(班组)提出物品需请计划,由分管副校长组织部门领导、班组负责人研究提出购买计划,并提请校行政会议审核,作出本学期需购置办公用品种类、数量的方案,报请校长审批。

第二条 【采购】 对各处室、各部门需采购的物资,先填写《物品购买申请单》报分管副校长审核,校长审批同意后,由主管副校长组织人员采购,采购时不得少于2人参加,不经学校同意自行购置的物品不予报销。主管副校长总务主任要在采购前比价,采购后核实,对整个流程负责。大型物品采购,按照《政府采购法》严格按程序要求申报采购。所采购物品,凭发票核对实物报销,所有发票要报销时,需由保管员核实验收、签字。

第三条

【验收】办公用品、物资购进时,由采购人员或经手人把原始发票票据及物资交给保管员,由保管员验收入库,填写入库单,采购人员凭入库单及原始发票,以及验收人员签字后,主管副校长审核后方可报销。

第四条

【发放】办公用品分为发放和借用两类。对于发放的物品,由班组领导签字,报经主管领导审核后,由财物保管员发放,领

物人签字;对于借用物品,由校长批准,办理借用手续,使用后归还,损坏或丢失按学校有关赔偿制度赔偿。

第五条

采购坚持采办、验收、保管三分离的原则。采购后物品须交保管员验收、记帐入库,申请人方可登记领用。

第六条

对教学一线的办公用品保证供应,并在此基础上,厉行节约,坚决杜绝滥发和不合理消耗。

第七条

加强财务购置发放的科学性、计划性,保管员根据出库单及时签账,每月报告库存情况和预购计划,以便掌握物品实际数量,为采购人员及领导作出决策做好参谋,防止造成资金浪费。

第八条

属于固定资产的要及时记录固定资产账上,是易耗品的做好进账消减记录,一式三份留存。

第五篇:学校物品采购制度

红星四场学校物品采购制度

为规范采购行为,保证采购质量,控制采购价格,提高采购效率,根据学校情况,特制定本制度

一、加强领导

1、设立物资采购领导小组由校长,书记,分管副校长,总务主任财务人员组成,物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构,负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格进行监督。

2、成立物资采购小组由校长,分管副校长、总务主任,总务副主任、流动小组成员组成,物资采购小组是全校物资采购的实施部门,办公室设在总务处,由总务主任负责。

二、采购计划和审批

1、学校物资(包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等)的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初,必须由学校各部门报学期预采购计划,如实填写采购物品的名称、数量,由学校各部门书写书面申请报告报总务处,由总务处汇总,报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批,会计起草报告报场领导审批,最后由总务处安排采购小组采购。

2、临时采购计划作为学期采购计划的补充,由各部门根据实际需要,填写物品请购单,书写申请报告报总务处,由总务处汇总,报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批,会计起草报告报场领导审批后由总务处安排采购小组采购。日常招待用品的购置要经校长批准后由总务处安排采购小组成员购买。

3、采购学校设备时(包括电脑、打印机、窗帘、办公桌椅大批学生课桌椅等)必须由申请部门书写书面申请报告报总务处,总务主任报经学校物资采购领导小组会议决定通过后,会计按预算校准后起草报告报场领导审批后,校长报红

星四场分管学校领导批准后由总务处报经场发该科,由发该科安排场招标小组集中采购。

三、采购原则及方式

1、学校日常办公用品由学校采购领导小组经过询价对比确定为期一年的固定采购点,对指定采购点的商品价格按不定期与市场价格进行比对,并签订定点采购协议。

2、采购物资本着公平、公正、公开的原则,施行 “阳光采购”,必须坚持秉公办事,维护学校利益的原则,本着节约的原则,综合考虑质量,价格售后服务等方面,择优选购。

3、采购小组在接到经过审批的采购计划后迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位,不得拖延,影响正常工作。

4、采购人员在采购过程中要勤跑多问,坚持集体谈价,采购物美价廉经久耐用物品。

5、采购人员应认真检查采购物资质量,力求价格合理,质量合格。

四、采购物资票据的核销

1、物资采购发票必须有物资采购人员经手人、证明人签字,由保管员验收签字,再由总务处负责人签字,后报校长审批签字,最后交学校财务报销。

2、凡未经校长统一私自采购的物资,学校不予审批报销。

五、采购物资的管理

1、办公用品等实行两人管理,一人(总务主任)管账,建立实物入库清单(包括物品名称、数量、价格、采购日期等),一人(总务副主任)管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查,期中、期末集中清查。

2、一般办公用品发放经总务主任批准,生活用品发放经分管副校长批准,贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。

注:

购物流程:各部门书写采购申请报告→交总务处汇总→报学校物资采购领导小组会议通过(会计报预算)→校长签字→起草报告报场领导审批→交总务处→采购小组→采购物品交总务处(总务主任建帐、副总务主任签收入库)→发票、发货清单报校长签字→发票、发货清单交会计报销。

红星四场学校采购领导小组成员: 组长:侯谦儒、尹守青

副组长:付红波、杨永生、孙兰英 红星四场学校采购小组成员: 组长:付红波

成员:杨永生、李丽、所购物品相关人员或应用负责人。

红星四场学校

2012年1月1日

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