防雷设计审核资料清单

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第一篇:防雷设计审核资料清单

防雷设计审核程序

送审资料:

1.《防雷装置施工图设计审核申请书》;

2.建设工程规划许可证;

3.总规划平面图;

4.防雷工程设计单位资质证、设计人员资格证书(2个);

5.防雷工程施工单位资质证、施工技术人员资格证书(2个)、焊工证(2个);

6.经当地持有气象主管机构认可的防雷专业检测机构出具的有关技术审查意见及检测委托书;

7.电气总说明;

8.弱电设备的防雷设计图;

9.防雷装置施工图设计相关图纸(基础防雷图、天面防雷图、均压环设计图、立面图等);

10.雷电灾害风险评估报告(大型建设工程、重点工程、爆炸危险环境等建设项目)。备注:以上提交材料如为复印件需加盖公章。

受理地点:广州市花都区政府投资服务中心2楼(气象局窗口)

地址:广州市花都区新华街百合路36号

电话:020-36888326

防雷竣工验收程序

送审资料:

1.《防雷装置竣工验收申请书》。

2.《防雷装置设计核准书》。

3.防雷工程施工单位资质证和施工技术人员资格证书。

4.防雷检测机构出具的防雷装置检测报告书。

5.防雷产品安装记录。

6.防雷产品出厂合格证书。

7.防雷产品测试报告。

8.防雷装置竣工图。

备注:以上提交材料如为复印件需加盖公章。

受理地点:广州市花都区政府投资服务中心2楼(气象局窗口)

地址:广州市花都区新华街百合路36号

电话:020-36888326

第二篇:TS审核必备资料清单

DVA6.3海拉公司审核各部门准备资料

总经办/管理代表

1.各部门12个月公司每月质量目标完成值统计;2.各部门12个月主要质量目标完成趋势图,及每月未达到值或趋势下降的原因分析和改进措施;3.一年中不少于1次内部审核的相关记录(计划、审核记录、审核报告、整改报告); 4 一年中不少于1次管理评审(管评计划、各部门输入报告、管评报告、整改报告)5中、长期经营计划(业务计划)的修订;

6质量手册、程序文件、三级文件修订(2016年完成较好的指标或常规指标必须进行提高)7进行定期的产品审核和制造过程审核

8.2016年公司持续改进计划,及其实施完成情况 人力资源部/文控中心

1.一年不少于1次员工满意度调查记录,其调查报告、措施完成情况跟踪; 2.一年中员工合理化建议,及采纳情况;

3.一年中员工培训计划,培训记录和考核情况(特别注意新员工培训)4.一年中文件更改发放、回收记录;(文控中心)5.各岗位的工作责职和上岗证(内审员、仪校人员的资质)工程部

1.新产品的APQP及新产品制造可行性分析报告。

2.一年FMEA和PFMEA的更新及顾客需求分析报告,合同评审记录

3.有关更改的相关技术文件的修订(产品相关的控制计划或图纸、作业指导书、工艺文件等)4.一年中进行的过程审核计划、审核记录和整改报告

5产品量产后发生变更时对变更的评审、验证和确认活动(ECR/ECN),6.在开发和批量生产之间进行了项目交接,查每一道工序的项目移交证据或记录

7.针对各个具体的阶段,查各阶段评审记录 8.项目小组岗位职责及个人相关资质

9.项目小组职责表或项目开发进度计划表中是否进行了小组成员的职责分配,相关的资源是否已经到位

10.新产品开发项目的资源需求是否进行识别和提供

11是否已经编制了一份项目计划表,并且与客户进行了协商沟通.项目开发进度计划表和项目开发成本预算,客户要求的关键时间是否得到保障和满足。

12项目小组组长负责进行项目变更及项目变更的评审、验证和确认

13.用什么方法与供方项目负责人和客户项目负责人进行有效沟通。(如:电话、QQ、电子邮箱)14项目开发成本计划和时间进度计划的编制和跟踪结果

15如果项目开发中发生的异常超出小组成员权利范围时,应进行逐级上报。16顾客关于新产品的要求是否了解并展开到相关部门负责人。17项目进度计划、项目开发成本预算、资源需求计划和质量管理计划。18.项目开发进度计划、资源需求计划的内容是否得到落实。品管部

1.量器检具、试验设备校定(如无自校资格需委外计量局校准)2.每月客户投诉产品或产品退货处理分析、改进报告(8D报告分析)3.每月公司内部质量问题发生,采取的措施和效果验证及产品不良履历表 4.每月供方产品不合格,采取的措施和效果验证

5.每月过程中不合格产品统计、分析和改进、效果验证情况 6.公司制定的关键工序12个月的控制图,即过程能力情况; 7.器具检具一年的SMA(维修)计划,及进行实施记录; 8.进货检验、过程检验、成品出厂检验的原始记录;

9.供方提供的材质报告和进料检验及进料质量方面的统计数据 10.一年中进行的产品审核计划、审核记录和整改报告

11.一年中进行的试验报告,规定的配套产品必须每年进行一次型式试验(委外有资职机构)12.一年中产品全尺寸检验计划,及检验记录; 13不合格品的纠正预防措施管理是否在运行

14各工序发生异常时,是否进行了分析改善,并对改善措施的有效性进行验证.15各工序是否进行了相应的质量目标的统计分析,是否定期进行Cpk分析

16定期检查规定工艺参数及实际工艺参数,是否规定定期进行Cpk分析,是否针对各工序生产活动设定了质量目标

17各工序的区域及生产环境是否满足生产需要 检验工位是否充足 是否满足检验需要 18查各工序如何防止物料混料,包括防止不同批次的物料混料,防止合格与不合格的物料混料 19查各工序物料的标识、区域管理及生产、检验记录

采购部

1.2016年合格供方名录,及评定为合格供方相关业绩考核记录和评审记录、现场考查等;(有无新的供方,如有要求提交PPAP)

2.每月采购计划、供方产品到货情况记录(准时率、合格率等)3.品管部发现不合格反馈给供方的整改报告,及供方整改情况; 4.公司的及时供货情况,应急计划的策划是否完善

5.查各个工位上供应的零部件/原材料能否满足工序生产任务的需要

6供方新材料、零件的PPAP认可证据(如:新材料的打样、零部件的确认、样品承认书)7.样件采购、小批量采购是否满足公司试样、小批要求

8.是否将公司关于供应商管理方面的质量目标传递给供应商并进行定期统计分析 9.汽车产品物料供应商是否全部来源于合格供应商名录

仓库部

1.一年中账目(料、物、卡相符)2.每月库存周转率统计 3.仓库温、湿度管控

4.物料的先进先出(如:颜色管理)5搬运及仓储管理是否满足产品防护要求

6.仓库及现场的物料搬运、储存活动是否能够防止产品损坏、污染、混料。

7查材料仓库的储存条件是否满足产品防护的要求(如:温、湿度、防爆灯、防盗措施等)市场部:

1.一年中顾客满意度调查计划、调查记录、自评报告、改进措施;客户在质量管理体系,产品(交付时)和过程方面的要求得到满足。(如包装要求、交付及时性及交付不良率等方面的要求)2.一年中有无新顾客,如有,其有关合同、协议及其评审等; 3.一年中客户投诉记录,处理时间记录等;

4.每月顾客订单评审、发货台帐、发货的原始凭证; 5.每月顾客退货产品台帐;

6.顾客代表的任命书及其工作职责,使用顾客的语言进行有效的沟通,且有沟通的记录。7客户要求是否得到满足:如交期、质量、检验要求,出货检验,过程能力等

8查是否将顾客的要求传递给供方,是否存在顾客指定供方,是否仅在顾客指定的供方处采购。9顾客需求分析报告,合同评审记录

生产部:

1.月生产计划、完成进度跟踪记录等;

2.设备日常保养计划,及实施记录; 3.每月设备故障停机、维修记录;

4.每月影响生产因素原因分析及改进措施、效果; 5.一年中有关应急措施实施情况记录; 6.一年中安全方面的记录

7.生产车间的首件和未件记录和自主检查表,发现不合格品时如何处理的规定,8.各工序自检及巡检,以及发生不合格时的检验、分析处理证据 9.每道工序生产人员的培训及能力确认,特殊岗位的上岗证 10是否编制了员工上岗计划 查各工序的人员配置及多技能管理 11产生特殊特性的各工序的SPC分析记录

12特殊工序工艺参数巡检机台/各工序不合格品的管理

13.报废产品、返工产品及首末件样件,要有独立的放置区域和相应的标识 14生产和检验的作业指导书内容是否与量产控制计划一致 15物料流转是否满足各工序生产要求

16查各工序生产设备、工装、工具及检测设备的存放是否满足要求 17设备、工装维护保养,易损件备件管理 18小批量试生产是否在正式的量产条件是进行

19样件控制计划(客户要求时)、试生产控制计划、量产控制计划、生产和检验用作业指导书 财务部:

1.每月质量成本核算(内部损失、外部损失)

第三篇:TS16949监督审核必备资料清单

TS16949监督审核必备资料

管代、企管部

1.各部门12个月公司每月质量目标完成值统计;2.各部门12个月主要质量目标完成趋势图,及每月未达到值或趋势下降的原因分析和改进措施;3.一年中不少于2次体系内部审核的相关记录(计划、审核记录、审核报告、整改报告); 4.一年中不少于1次管理评审(管评计划、各部门输入报告、管评报告、整改报告)5.一年中主机厂来厂审查情况,及其开出不符项整改情况; 6.中、长期经营计划(业务计划)的修订;

7.质量手册、程序文件、三级文件修订(有2007年完成较好的指标或常规指标必须进行提高或删减)8.2007年公司持续改进计划,及其实施完成情况 办公室

1.一年不少于1次员工满意度调查记录,其调查报告、措施完成情况跟踪; 2.一年中员工合理化建议,及采纳情况;

3.一年中员工培训计划,培训记录和考核情况(特注意新员工培训)(人力资源部)4.一年中文件更改发放、回收记录; 技术中心

1.新产品的APQP(如与配套厂有的话,或你第一次审核定的新产品是什么)2.一年DFMEA和PFMEA的更新(必须要做2~5次更新)

3.有关更改的相关技术文件的修订(第2条进行更新的产品相关的控制计划或图纸、作业文件、工艺文件等)4.第2条更改产品的更改手续办理、更改后文件发放、回收等

5.一年进行的过程审核计划、审核记录和整改报告(指以前你公司规定的配套产品)品管部

1.量器检具、试验设备校定(如无自校资格需委外计量局校准)

2.每月客户投诉产品或产品退货处理分析、改进报告(8D)(一年必须要做几起)3.每月公司内部质量问题发生,采取的措施和效果验证(一年必须要做几起)4.每月供方产品不合格,采取的措施和效果验证(一年必须要做几起)

5.每月过程中不合格产品统计、分析和改进、效果验证情况(一年必须要做几起)6.你公司定的关键工序一年的控制图,即过程能力情况; 7.器具检具一年的SMA(维修)计划,及进行实施记录; 8.一年进货检验、过程检验、成品出厂检验的原始记录; 9.一年供方提供的材质报告

10. 一年进行的产品审核计划、审核记录和整改报告(指以前你公司规定的配套产品)11. 一年中进行的试验报告,规定的配套产品必须每年进行一次型式试验(委外有资职机构)12. 一年中产品全尺寸检验计划,及检验记录; 供应(采购)

1.2007年和2008年合格供方名录,及评定为合格供方相关业绩考核记录和评审记录、现场考查等;(有无新的供方,如有要求提交PPAP)

2.每月采购计划、供方产品到货情况记录(准时率、合格率等)

3.质量部发现不合格反馈给供方的整改报告,及供方整改情况; 仓 库

1.一年中账目

2.每月库存周转率统计 销售、客服

1.一年中顾客满意率调查计划、调查记录、自评报告、改进措施(一年不少于2次); 2.一年中有无新顾客,如有,其有关合同、协议及其评审等; 3.一年中客户投诉记录,处理时间记录等;

4.每月顾客订单评审、发货台帐、发货的原始凭证; 5.每月顾客退货产品台帐; 生产部

1.每月的生产计划、完成进度跟踪记录等; 2.设备二保计划,及实施记录; 3.每月设备故障停机、维修记录;

4.每月影响生产因素原因分析及改进措施、效果; 5.一年中有关应急措施实施情况记录; 6.一年中安全方面记录 财务部

1.每月质量成本核算(内部损失、外部损失)

第四篇:竣工决算审核资料清单

建设项目竣工决算审核所需资料清单

一、建设程序类资料

1、竣工工程基本情况介绍

2、建设项目立项报告及批准文件

3、可行性研究报告及批准文件

4、设计概算书及修正设计概算

5、设计概算书及修正设计概算批准文件

6、投资计划批准文件

7、建设用地规划许可证(仅限于涉及的土地的通信工程项目)

8、国有土地使用证明(仅限于涉及的土地的通信工程项目)

9、建设工程开工许可证(仅限于涉及的建安工程的项目)

10、建设工程施工许可证(仅限于涉及的建安工程的项目)

11、质量监督证(仅限于涉及的建安工程的项目)

12、工程预备费动用的审批文件

13、工程启动的会议纪要或摘要

14、工程项目初步验收报告实际开工、竣工时间

15、工程竣工验收备案表

16、工程预备费动用的审批文件

17、其它相关资料

二、建设管理类资料

1、工程项目管理组织架构及人员分工以及岗位职责等资料。

2、合同管理、招投标管理、结算管理、实物资产管理、资金管理、财务核

算管理等全部与工程项目建设相关的内部控制制度

3、资产移交记录

4、其他管理类资料

三、结算确认类资料

1、与项目有关的招投标文件

2、与工程有关的全部合同(包括设计、施工、监理、赔补、订货等),以及

相关会议纪要

3、施工类合同的单项工程的预、结算书和经审计的工程结算审计资料。其

中涉及乙供设备的,需提供设备清单

4、证明咨询类合同(设计、监理等咨询服务类合同)完成的相关资料(如成果性文件、内部主管部门的说明等)

5、设备和材料的采购清单、验收证明、出入库记录、领用和退库清单及移

交资料

6、土地征用、青苗补偿及拆迁补偿、土地购置等合同

7、竣工决算报表及有关核算资料

第五篇:施工图防雷设计文件审核作业规则

施工图防雷设计文件审核作业规则

1.目标:《建筑工程施工许可证》前,办理防雷施工图设计文件审核;

2.范围:本作业规则适用于各类住宅、商业、写字楼项目,根据项目开发进度,向气象局提交相关资料,经过审核批准、下发《**省防雷装置设计审核证书》;

3.名词解释:

防雷审查:防雷办对项目施工图的防雷设计进行审核,颁发防雷设计合格证书,并对工程防雷设施的施工过程进行跟踪监督; 4.关键职责

产品研发部---项目拓展组:负责对防雷施工图设计文件审核相关手续的办理; 产品研发部---设计组:负责提供各项专业图纸; 财务部:负责相关费用的审核与支付; 5.操作指引

5.1.1项目拓展组提供所需报建资料,提交气象局,清单如下: A.防雷施工图设计文件行政审批登记表(工程情况表格可附清单)B.建筑、结构、电气施工图纸(全套附电子版);(产品研发部提供)C.建设工程规划许可证(复印件); D.营业执照(复印件)

注:以上资料请用A4纸提供(图纸除外)。电子版刻成光盘; 5.1.2气象局办事大厅接卷,分卷;

5.1.3气象局审核人员审查图纸并出具审核意见,由项目拓展组组织产品研发部结合设计单位对其意见进行回复和相关技术沟通;

5.1.4审核合格后由项目拓展组依据公司审批程序进行审核费用的审批办理,财务部进行根据审批情况进行付款(城中村改造项目减半); 5.1.5付款后气象局下发《**省防雷装置设计审核证书》; 6.办理时间:20工作日

7.收费标准:多层约1元/平方米,高层约1.5元/平方米(建筑面积,城中村、经济适用房减半)

8.附件:防雷施工图设计文件行政审批登记表示例

附件:防雷施工图设计文件行政审批登记表示例

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