关于零星派工单的管理办法

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第一篇:关于零星派工单的管理办法

关于零星派工(单)的管理办法

1、施工员填写时必须把分包单位、发包单位填写完善,派工部位及内容填写清楚后,要让分包负责人在分包申请人处签名确认所开工程量,如分包单位与我项目部无签订合同及确定单价时,必须明确人工、机械单价,或包干总价,发包方人员签字时必须签上日期。以上内容签字不全时预算组拒收,后果由相关人员自行负责。

2、所有设计变更引起的零星派工,必须经技术负责人签字方可有效。如果是建设单位要求增加的零星用工或合同外用工,工长开具零星派工时,同时先由预算和技术共同签字方有效。

3、所有派工单必须在每周内(上周六至本周五)完成施工员、生产经理、项目经理的签字手续,施工员到生产经理处签字不得超过两天,生产经理到项目经理签字不得超过本周;凡是超过两天的,生产经理拒绝在派工单上签字(生产经理出差除外);凡超过一周的,项目经理拒绝在派工单上签字,(项目经理出差除外)。且所有管理人员在派工单上签字时必须注明签字日期。

4、同一工作内容,同一天施工的只能填一张零星派工单。(例如:机械班组一天有三台挖机施工,只施工部位不同,就应写成机械班三台挖机,一台型号是**,施工**部位,一台型号是**,施工**部位,一台型号是**,施工**部位)

5、所有零星派工单月清月结,在本月15日之前把上个月所有派工单签字齐全后交到预算组进行统计结算,超过15日后上月派工单拒收,后果由相关人员自行负责。(例如:2011年12月15日(包括15日)把11月份的所有零星派工单手续齐全后送到预算组,过时不收。)

6、所有零星派工单全部存放在生产经理处。工长、材料员需开零星派工的必须事前向生产经理进行书面申请或口头申请;生产经理一个人开的零星派工无效。生产经理开的零星派工必须事前经项目经理确认并征得同意。凡是金额超出1000元的,生产经理也必须事前知会项目经理。

7、项目经理无权开具零星派工单。

8、从即日起,所有未按统一编号的零星派工单均无效。

四川省泸县第六建筑工程有限公司

北京金科项目部

2011-12-9

第二篇:派工单管理制度

派工单管理办法(试行)

一、派工单流程

1、经营科收到派工单后,先和项目部协商好工期、工时,安排好人员,然后进行信息登记,并正式下单。

2、项目部接到派工单后,应根据手里派工单的缓急,合理安排人员施工。

3、项目部每完成一个派工单,要及时返给经营科,由经营科组织生产经营部和相关部门做好项目验收工作。验收合格,三方签字后办理结算,并做好信息登记。

二、维修工期

(一)派工单已明确工期的

1、所有维修工程必须在派工单上的工期以前完成。

2、项目维修过程中,项目部对无法按期完成的维修任务要马上提出,由经营科和经营部沟通重新调整工期。若维修中无困难提出,派工单却没有按期完成,则追究项目部责任。

(二)派工单无明确工期,需要查看具体故障情况再确定工期的

1、必须在接单后48小时内派人查看设备故障。

2、接单后,项目部应立即与报修部门沟通,了解故障详细情况,提前判断,根据经验提前准备好配件和工具并派人查看,能当场维修的即可当场维修。不能马上维修的,作出维修方案并与经营科联系,协商好工期和工时,正式派单。对查验故障时便立即维修好并验收通过的,不满半天工时的按半天计算,超出半天不满一天的按一天工时计算。

三、派工单工费说明

一个维修项目为一个单位核算总工费,每次正式下单前由经营科与项目部协商好工期和工费,再加上验收结果作为最终结算三要素。

验收合格情况下,若按期完成则发全额工费;若延期完成,每拖一天,扣除总工费的10%,直至扣完为止。

若项目验收不合格,则限期整改,直至整改合格。每整改一次扣发总工费10%。

三、其他事项

1、项目部应根据派工单中的维修内容结合日常维修实际情况需要,提前做好维修物料储备,以免因物料短缺延误工期。仓库管理员要定期向项目部出具《维修用物料库存清单》,以供项目部参考。

2、经营科要根据登记的派工单工期,及时跟进,确保工期。

第三篇:派工单制度

深圳市西科自动化装备有限公司

派工单管理办法及实施细则

一、目的:

为了衡量工作绩效,提高效率,调动员工的工作积极性,特制定此制度。

二、适用范围:

本制度适用于公司内所有员工以及公司的项目合作伙伴等人员。

三、派工单内容填写及要求:

成立派工委员会支持派工单制度的执行,派工委员会由生产副总,工程师,物控人员,制造安装主管人员参加。

派工单要求派工相关人员进行填写,由派工相关人员进行统一编号。本派工单一式三份,一份为存根,二份交财务统计,三份交担当人保存。

按照要求详细填写,填写标准如下:

1、担当人:接受工作委派的员工或合作伙伴组织代表;

派工人:委派工作的主管和负责人等;

2、编号:当月第一项任务编号为“001”,第二项任务编号为“002”,依次类推,由相关人员统一编号,分类归档。

3、时间起止:由双方协商的工作开始时间起,任务完成时间止,要求日期详细至某日某时,例如:“2013年10月4日9时至2013年10月6日15时;

4、工时:完成任务耗用的工作时间;

5、派工人:委派工作的负责人;

担当人:接受工作委派的担当人或代表;

6、工作内容描述:任务的具体描述,由委派人员负责,领导签字确认;

7、关键技术交底:相关技术负责人说明特别注意事项;

8、材料费用明细:担当人完成工作所耗费的物料及费用。

9、派工单附件:图纸资料;技术说明;特别要求等资料。

10、资料交付情况:该细分项目下应提交的资料

11、存在问题及解决办法:确认问题的好坏及改进办法。

12、派工人或相关质检人员,验收人员签字:任务结束后,对派工单的完成情况确认,至此派工单填写结束;

13、备注:对本派工单未尽事宜进行补充说明。

四、月底财务部参照派工单对公司各部门及员工的工作绩效进行考核,并在当月工资中体现。

本制度从即日起开始实施。

深圳市西科自动化装备有限公司

2013-10-18

第四篇:派单中心工单处理流程

工单派发工作流程工单发起派发工单工单受理故障处理派单人员监控FTE完成时限工单结束确认归档移动公司质量控制点,控制分配维护工作是需质控协助核查故障恢复情况地市质控中心转派派单人员监控FTE接单时限地市质控检查EOMS工单回复是否标准否派单员接收工单派发FSM工单维护人员接收工单维护人员到站维护人员出发故障处理否核查故障是否恢复是派单员查看维护人员回复内容,回复EOMSEOMS重要、一般工单爱立信派单中心派单员受理前判断工单优先级故障恢复维护人员在FSM中填写完成小结回复工单EOMS紧急工单电话通知地市接口人派发FSM工单维护人员接收工单维护人员到站维护人员出发故障处理维护人员在FSM中填写完成小结地市监控电话通知地市接口人明确地市接口人通知FTE上站处理核查FTE到站核查故障是否恢复确认故障回复否故障工单工作流程工单发起工单受理故障处理工单结束派单中心故障工单派发派单员监控接单时长派单员监控完成时长确认回复EOMS维护人员接收工单回复工单现场维护维护人员出发开始处理故障维护人员到站核查故障是否恢复是维护人员在FSM中填写完成小结否地市电话通知派单中心故障消除跟踪故障处理确认故障恢复随工工单工作流程工单发起工单受理故障处理工单结束派单中心随工派发工单确认回复EOMS现场维护维护人员接收工单回复工单维护人员到站随工开始监督施工维护人员在FSM中填写完成小结施工单位联系施工单位与施工方约定好随工时间应急流程发电安全响应系统故障工单回复不明确 派单中心发现安全响应告警EOMS/FSM系统无法使用系统在20分钟之内不能恢复通知各地市派单组长受理工单FTE回复不明确能否联系到维护人员是提醒响应否LDA判断能否处理是恢复否电话至FTE询问是更正后答复现场维护否能否联系到队长是查看现场人员状态系统维护方判断能否处理是恢复中心派单组长负责解决是更正后答复否地市派单组长查看现场维护人员否地市派单组长负责安排人员受理工单系统恢复后转回中心否地市派单组长负责解决更正后答复地市通知地市主管通知地市主管地市质控中心核对恢复内容工单派发工作流程工单发起工单受理故障处理工单结束派发工单质量控制点,控制分配维护工作派单人员监控FTE工作全过程需质控协助核查故障恢复情况确认归档移动公司是地市质控检查EOMS工单回复是否标准地市质控中心转派否派单员查看维护人员回复内容,回复EOMS爱立信派单员接收工单维护人员接收工单否维护人员到站爱立信派单中心故障处理核查故障是否恢复是爱立信FSM系统创建派发发电工单维护人员出发故障恢复维护人员在FSM中填写完成小结回复工单

第五篇:生产派工单使用规定

新疆新瑞龙橡塑制品有限公司

关于生产派工单使用制度

一、目的:

进一步完善计件工资统计管理,正确使用派工单对产品进行数据统计。

二、范围:

1.生产部五个生产小组和生产调度对工序卡进行执行.2.各生产组的质检员,终检员对生产作业的工序卡进行监督.三、内容:

1.派工单上记录的必须是公司件值表上存在的,检验合格的产品工序,检验签名确认后,生产组长签名,每周交到公司统计员处。

2.派工单的每个工序要按照件值编号写在派工单上,没有件值编号的工序,不能没有任何依据的填写到派工单上,否则统计将退回派工单给生产组重新核对.正确工作按照如下处理:

1)有件值的工序,经过检验检验合格,由生产组长将件值编号,工序名称,直接写入派工单,定期交到统计员处。

2)有件值的工序,在加工中返工后合格的,在派工单中工序数量只能记录一次,不可以重复叠加计算,也不能无缘无故的任意增加新的工序名称到派工单上,原则上有多少合格品转入下工序,对应着多少件值的总和.不合格品交到质检员判定处理.,交到统计员处的报废品必须有质检员签字的《报废申请单》质检部上级签名核准,无论生产组长和员工没有执《报废申请单》,统计一概不接收报废产品.3)没有件值的工序,生产组要先向生产部申请核准,提供件值核算数据,生产部报厂长批准后,书面通知各个生产组长,暂时没有批准下来的申请件值,可以先按照计时填入派工单计算工资。

4)工序卡上的数量要和派工单上的工序数量要完全一致,数量不符,或者瞒报数量的,一律按照公司管理制度进行严厉处罚,公司必须要规范派工单的准确性、唯一性,合法性.编制:生产部批准:日期:

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