办公用品节约管理制度

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第一篇:办公用品节约管理制度

办公用品使用管理制度

为进一步规范公司办公用品的领取和使用,力求勤俭节约,杜绝铺张浪费,特制定本制度。

一、办公用品的领取

1、领取时,领取人须在《《办公用品支取记录单》上写明日期、领取物品名称、数量等项并签字。

2、对于消耗品,可根据历史记录确定领取数量。明显超出常规的申领,领取人应作出解释,否则行政人员有权拒付。(如签字笔,员工领取一次后,以后只允许去行政处更换笔芯,笔杆丢失则由个人负责。)

3、领取的非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀等)应列入移交,如重复申领,应说明原因或凭损毁原物以旧换新,杜绝虚报冒领。

4、大件物品领取后,应列入办公室固定资产管理序列,明确责任人。办公用品领取后发现不适用或未用完部分应立即退还给行政人员,行政人员根据情况予以调换或收回入库。

二、办公用品的使用

1、各部门要节约使用办公用品,努力降低消耗。在日常工作中,提倡节省每一张纸、每一颗钉,努力降低办公成本。

2、精心使用办公设备,认真遵守操作规程。定期维护保养,最大限度的延长办公设备的使用寿命。

3、办公用品使用要物有所值,物尽其用。纸张可双面利用,打印、复印非正式资料时,应优先使用单面纸;大头针、曲别针等要反复使用等,充分发挥各种办公用品的最大使用效率。

4、使用中办公设备出现故障,由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜;因使用不当,人为造成设备损坏的,直接责任人应负赔偿责任。

第二篇:节约办公用品管理制度

办公用品节约管理制度

为进一步规范学校办公用品的采购、保管、领取和使用,力求勤俭节约,杜绝铺张浪费,特制定本制度。

一、办公用品的采购

1、学校办公用品由学校校委会商议决定后由学校后勤统一询价采购,禁止任何个人未经同意私自采购。

2、大宗、批量、贵重物品由学校校长及分管领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关,全程参与采购工作,参与人数在三人以上。

3、严格采购审批。随用随买的个别零散性采购,单项或一次支出在1000元以下的,由学校校委会商议决定;单项或一次性支出在1000元以上、3000元以下的,由学区中心校领导审批;单项或一次支出在3000元以上的,报请学区中心校、局计财股审批后方可采购。

4、采购工作要科学、合理,增强透明度。采购前,应做好市场调查,充分掌握欲购物品的性能、价格。货比三家,讲价压价,努力做到货真价实,物美价廉。

5、办公用品采购的一般程序为:学校校委会商议决定→学校后勤确认库存无可用或可替代的物品后按照规定权限办理审批→按规定实施采购→所购物品交与仓库保管员验收入库;采购人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准审签→财务室报销。

二、办公用品的保管

1、办公用品由学校总务室负责保管。办公用品的保管与采购人员应由2人以上分别担任,各负其责,不得一人双兼。

2、库存办公用品的种类和数量要科学确定,合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压,确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

3、批量购入的办公用品应即时入库存储,物品采购员和仓库保管员要搞好验收交接,在办公用品入库登记本上如实登记。

4、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管,随时待用;替换下的各类办公设备交由总务室保管,总务室要及时回收,修旧利废,充分利用。

5、定期进行办公用品库房盘点,确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,适时增加库存,保障供给。

三、办公用品的领取

1、领取的原则是:工作任务清楚,使用目的明确。一次一领,随用随领,用多少领多少,专领专用。

2、领取时,领取人须在《办公用品领取登记本》上写明日期、领取物品名称、数量等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时,领取人须在购物发票上签字。

3、仓库保管员要恪尽职守,坚持原则,照章办事,严格控制办公用品的领取数量和次数,保证办公需要。对于消耗品,可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领,领取人应作出解释,否则保管员有权拒付。

4、领取的非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀等)应列入移交,如重复申领,应说明原因或凭损毁原物以旧换新,杜绝虚报冒领。

5、大件物品领取后,应列入办公室固定资产管理序列,明确责任人。办公用品领取后发现不适用或未用完部分应立即退还给采购员或保管员,采购保管人员根据情况予以调换或收回入库。

四、办公用品的使用

1、要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想,在日常工作中,处处精打细算,提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱,努力降低办公成本。

2、办公用品应为办公所用,不得据为已有,挪作私用;不得用办公设备干私活,谋私利;不许将办公用品随意丢弃废置。

3、精心使用办公设备,认真遵守操作规程,及时关闭电源。定期维护保养,最大限度的延长办公设备的使用寿命。

4、办公用品使用要物有所值,物尽其用,不要大材小用、贵材贱用。复印纸应用于复印,不得用做草纸、包装纸;大头针、曲别针等要反复使用;纸张可双面利用,修改校对稿可先用废旧纸张打印等,充分发挥各种办公用品的最大使用效率。

5、印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式,既要方便快捷,又要使成本最低。并力求使印制数与需用数基本相符,略有余富,避免不必要的浪费。

6、对于高档耐用办公用品,各办公室之间应尽量协调相互借用,一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障,由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜;因使用不当,人为造成设备损坏的,直接责任人应负赔偿责任。

二0一二年二月

第三篇:有关节约办公用品管理制度

有关办公用品管理制度

1、目的

为加强公司办公用品管理,控制费用开支,减少损失和浪费,在管理上贯彻“管用结合,合理调配,物尽其用”的原则,根据公司目前十六个部门组织结构进行有计划的申报采购计划,特制定本制度。

2、办公用品管理范围

2.1普通办公用品:电话机、笔、笔筒、橡皮、卷尺、剪刀、裁纸刀、笔记本、胶水、胶带、修正液、文件夹、文件框、档案盒(袋)、票据夹、计算器、订书机(钉)、起订器、回行针、大头针、标签、直尺、印台(泥)、电池、账本、纸杯,打(复)印机耗材,打印纸等。

2.2低值易耗品:复印机、打印机、办公桌椅、文件柜等。

2.3以下办公用品领用必须以旧换新:电话机、笔筒、卷尺、剪刀、美工刀、计算器、订书机等。

3、请购计划申报及采购

3.1行政部负责各类办公用品的管理,控制发放。需保证办公用品及低值易耗品的仓库的最低库存量,以便各部门及时的领用。

3.2如大量需求或者有特殊需求(如演示会及展会所需用品、U盘、移动硬盘等),由需用部门提前填写请购单,送予领导逐一审批后送予行政部门,以便行政部及时申请采购,保证工作的有序进行。

4、办公用品的入库、发放

4.1 购入的办公用品按类别、品种清点、验收,行政部按照建立的台账及时办理入库手续,以便各部门的领用。

4.2办公用品入库后,需要领用的员工按照领用程序领用并办理出库手续,行政部对办公用品购入、发出和库存的数量建立领用登记台账,不得私自任意使用。

4.3行政部将不定期对各部门办公用品使用情况进行核查,办公用品使用要坚持“厉行节约、反对浪费”的原则。

4.4 行政部建立月统计制度,每月底对各物品的用量进行统计,每月初对库房进行盘点,做到账物一致。

4.5工作人员工作变动时,应将所管理办公用品按规定办理移交手续,遗失的由本人按原价金额赔偿即从当月工资中扣除。全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和妥善保管。严格控制不必要的消耗和损坏,员工因个人失职造成损失的,应承担赔偿责任。

5、办公用品的报废

5.1对决定报废的办公用品及低值易耗品,行政部要做好登记,在台账上注明用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项,并做好相关的记录。行政部经理核准并报公司领导逐一审批后,行政部即办理报废注销手续。

6.办公用品的节约制度

6.1 各部门打印机、复印机旁设置“可再利用纸收集箱”,用于收集用纸过程中可再利用的纸张。属于保密资料的文件,即不可再利用,当即销毁。

6.2 打印/复印非正式资料时,应首先使用“可再利用纸收集箱”中的单面纸张。6.3 无法再利用的废弃纸张,各部门应做好保密措施,给予及时的处理。

第四篇:办公用品管理制度

办公用品管理制度

办公用品管理制度

第一章 总则

第一条 为厉行节约、减少浪费、控制成本、便利核算,特将公司办公用品统一归口到总经理办公室管理,并制定本制度。

第二条 本制度规定了办公用品的申购、出入库管理及保管要求。

第二章 物品的申购

第三条 公司各部室申请办公用品,由各部室于每月10日前提出办公用品需求计划,需要新添置的物品需填写《请购单》,载明所需物品的名称、规格、数量及请购原因等,由部门负责人签字核准并经总经理审批后交总经理办公室统一安排采购。

第四条

原则上总经理办公室每月集中采购一次,如遇特殊情况(如需求较急时)可分散采购或由使用部门自行采购。

第五条 重要的、大宗的、贵重的或单价高于2000元以上的物品,采购员在收到《请购单》或采购计划被批复后应立刻开展多方询价、比价、议价,按照货比三家的原则,采购员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、质量、运输和付款条件等情况报总经理批准通过后实施。

第三章 物品的出入库

第六条 所有采购的物品必需入库,保管员对入库的物品应做好验收工作,按照发票或明细单上载明的物品名称、规格、数量等数据与实物进行核对,开具“入库单”。“入库单”上应载明实际入库物品的名称、规格、型号、数量、价格等内容,并分类别存放仓库。

第七条 物资的入库须经采购员、保管员签字确认,第一联存根做为保管员登记明细账依据,第二联交采购员做为报销凭据,第三联交财务部做为核对依据。

第八条 领取库存物品,必须办理出库手续,由保管员填制《出库单》,领用人和保管员分别签字。

第九条 物品的出库应严格按申请部门、申请数量发放,并应遵循先进先出

办公用品管理制度 的原则,以免物品自然损耗或久存变质。

第十条

对于一切不符要求的领料事项,保管员有权拒绝领用,并视具体情况报告主管领导。

第十一条 对于已完全出库的物品,保管员应及时提请采购员采购。第十二条

保管员每月应对各部门物品领用情况进行统计,并将费用清单报告各部门负责人。

第十三条

临时借用的物品(如小型工具),要建立借用物品账,严格履行借用手续,并及时催收入库,如有丢失、损坏,由当事人照价赔偿。

第四章 物品的保管

第十四条 入库物品应分类存放,摆放整齐,保管员对库存物品要做到心中有数,了如指掌。

第十五条

存放有毒、有害、易燃、易爆物品要按规定放在安全可靠的地方保管,避免发生意外。冬季怕冻的物品,要放到保暖、防冻的地方,以免造成损失。

第十六条 每月末和终了,由财务部监督保管员对库存物资进行清查盘点,编制盘点报表,并与财务记录进行核对,如发生盘盈或盘亏存货,应及时查明原因后报主管领导和财务部门做相应处理。

第十七条 保管员应设立库存物品明细账,按存货的类别、名称、规格、数量等进行记录,及时登记收入和发出的数量,结算账面库存,并经常与实物核对。

第十八条 加强防盗、防火、防湿、防潮工作,确保库房安全。

第十九条 员工在离职时,必须到保管员处办理办公用品注销手续,可重复利用的物品(如U盘、计算器等)应归还给保管员,如有遗失或损坏,由当事人照价赔偿。

第二十条 本制度自颁发之日起执行。

第五篇:办公用品管理制度

办公用品管理制度

一、制订目的

为规范办公用品的管理,特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于行政人事部。

三、办公用品种类

本制度称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种:

1、消耗品:铅笔、胶水、胶带、大头针、钉书针、曲别针、橡皮、笔记本、复写纸、标签、信纸、夹子等。

2、管理消耗品:签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等。

3、管理品:剪刀、钉书机、大型削笔器、钢笔、计算机、印泥、打印台等。

工程部专用办公用具:圈尺、比例尺、米尺、安全帽、计算器等。

四、办公用品的管理办法

1、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品,如圆珠笔、橡皮等;“部门领用”系本部门共同使用用品,如大型钉书机、工程部专用办公具。

2、消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数)、经验法则(估计消耗时间)设定。

3、管理消耗品文具应限定人员使用,自第三次发放起,必须以旧品替换新品,但消耗品不在此限。

4、管理性办公用品列入移交,如有故障或损坏,应以旧品换新品,如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

5、办公用品的申请应于每月二十五日由各部门提出“办公用品申请单”,交行政人事部统一采购,次月一日发放。但管理办公用品的请领不受上述时间限制。

6、每部门设立“办公用品领用记录卡”,由部门内勤员统一保管,于办公用品领用时分别登记,并控制文具领用状况。

7、办公用品严禁带离公司私用。

8、日常办公用品行政人事部可酌量库存,特殊办公用品行政人事部门无法采购者,可以经行政人事部同意授权各部门自行采购。

9、新进人员到职时由各部门提出办公用品申请,向行政人事部请领办公用品,并列入领用卡,人员离职时,应将剩余办公用品一并交回部门。

10、印刷品(如信纸、信封、表格„„)除各部门特殊表单外,其印刷、保管均由行政人事部统一印刷、保管。

五、附则

本制度由行政人事部负责解释和修订,本制度自发布之日起实施。

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