工程结账流程(精选5篇)

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第一篇:工程结账流程

施工开案流程

1、到中标公司开外管证,外管证需由会计先在网上申请,找会计时需带上工程合同及复印件,开外管证到税务局(国税)需带外出经营活动情况说明、办税授权委托书、营业执照复印件(盖章)。如当下日期已超出合同中的施工日期,还应具有甲方出具的延期证明。需问清甲方业主要的是普票还是专票。

2、到施工所在地的县国税局缴纳增值税,约为0.018 x工程款,到当地国税办事大厅先登记,需携带工程合同及复印件、经办人身份证复印件、延期证明、外管证、营业执照复印件、企业所得税征收方式鉴定表、税务事项通知书、增值税缴纳税款表。然后到营业大厅综合业务办理,刷卡缴纳增值税,然后到大厅的地税窗口刷卡缴纳企业所得税、印花税等,约为0.004,然后再到综合窗口好像是核算,然后再到登记窗口盖章。

3、回到中标公司交回办理的资料,交税款打印发票即可。11%如果有材料抵票,需当月交给中标公司。若想走简易征收(3%),工程合同中必须有一句话:“不含材料。”

第二篇:加油站结账流程

结账流程

1.前台结账完毕后。

2.打开后台office,登陆用户名10,密码0010 3.打开班结日结,日结管理,找到当日未审核的帐

4.先平收银员帐,短溢收金额有钱数的双击进入,点击应交金额,加一行内输入应交金额,确定,点击右侧结账,确定。如短溢收金额是0 的直接点结账即可

5.点击油品帐,右侧油品读数,添加人工密度前三个856.8,第四个860.8,后两个767.3.同时输入附加信息,关闭。点右侧结账。是否打印交接班记录选是,打印4份。

6.加油站资金缴存,点击创建封包,输入未封包金额,确定,并审核!审核用户名9 密码0009

7.将右下角三个选项选中,点击日结,未排班选是。

点击执行,执行完毕后,点击左上角关闭,进行EPs对账,选是。8.打印销售日报,4份。

封包流程

手中货款有多少前台投币投多少,根据前台投币数在后台创建封包,并审核!同上。

然后点击缴存,选择缴存方式为:邮政直接上门收款!

点击添加所有,将上一日尾款及今日存款一同添加,点击上侧 审核 密码同上

并打印银行上门收款存款记录单,注意使用A4纸。存单金额与记录单相符!

第三篇:收银员结账流程

收银员结账流程

一输单

收银点输单分为两种情况:一由收银点服务员使用点菜宝或触摸屏(中餐厅)输单,但是海鲜单需要餐厅收银员确认数量。二由收银员手工输单。当收银员接到收银点开出的消费单后,首先查看该单据是否有效,书写是否规范,确认该单据可入账后,在该单据三联上分别加盖收银员名章或签字,立刻输入到系统中,核对无误后在三联上分别加盖“已输入”章,将最后一联返还给开单服务员,其余两联收银留存,作为入账凭证(如没有入账凭证,责任收银员自负)。

二结账

客人消费后结账,收银员立刻打印对账单,由服务员核对无误后请客人签字,客人确认该笔消费后,收银员依据客人的结账方式为客人结账。

现金与客人确认消费金额收取现金并找零:收取现金,辨别真伪,核对数量。唱收唱付,并找零放入收银员信封里付给顾客。待客人确认找零后,感谢顾客。开发票:请客人书写抬头 核对发票号及机打号是否一致 输入抬头及正确的金额(金额不允许大于消费金额)点击开正常票呈递顾客并在账单上加盖“发票已开”章系统结账:点击结账,选择现金结账,打印出结账单。整理账单:将对账单、结账单、入厨单、发票底联按顺序排列装订。如缺少需写说明。

信用卡与客人确认消费金额。核对信用卡真伪及有效期刷卡:核对POS显示账号与卡片账号是否一致 输入消费金额 询问客人是否凭密码刷卡,如是请客人输入密码并确认,如无则直接按确认键

注:刷卡过程中不要碰POS机,也不要碰与之相连的电话等设备签字:POS机会自动打出两联签购单,第一商户| 银行存根由客人签字确认后收回,第二联与信用卡一起交给客人开发票:请客人书写抬头 核对发票号及机打号是否一致 输入抬头机正确的金额(金额不允许大于消费金额)点击开正常票 呈递顾客并在账单上加盖“发票已开”章系统结账:点击结账,选择内卡信用卡结账,打印出结账单。结账单上要求站点领班签字确认消费金额。(将金额用笔画圈,并签名)整理账单:将信用卡签购单、对账单、结账单、入厨单、发票底联按顺序装订。如缺少需写说明。

第四篇:KTV 结账流程

KTV 结账、收银流程

要做好 KTV 包厢的结账工作,工作人员在熟悉企业的结算政策之后,按一定的责任与权限进行结账收银工作是十分必要的。

1、做好结账前的辅助的工作良好的准备是以快速、准确结账的基础为前提,这些工作包括:(1)准备发票、复写纸、书写工具等,同时检查发票的交接单上是否有错。(2)准备足够的找零现金,且票面干净。(3)检查各种设备是否处于良好状态。(4)确认当天服务人员所负责的区域。(5)根据判断当天的客人数及高峰期的工作量,做好心理准备。(6)清洗台面,将各种用具按最方便使用的位置摆放整齐。(7)调整个人精神状态,以最佳身心状态投入工作。

2、检查点歌单、饮料单等结算原始凭证的记录KTV 包厢中餐饮、娱乐消费比较复杂,顾客经常有增添菜肴、饮品或临时增加娱乐内容的要求,服务人员均应及时、准确的进行更正、删补,并认真检查结算原始凭证上的消费内容等,此数字也就很正常的成为结账工作的一部分。(1)检查餐饮单上记载的品名、价格是否与企业的标准一致。(2)有无看不懂的缩写或不清楚之处。(3)账单上各项娱乐消费记录是否完备。(4)增补,尤其退菜、退饮品是否核实。服务员应将自己的工作代号标在凭证上,方便管理。明确顾客应付账款的细目,便于准确计算现金交易总额,也便于对顾客的咨询做出简明、迅速的答复。

3、客人要求结账时再行结账良好的结账服务应在顾客要求结账时,准确、迅速地提供服务,尤其是在 KTV 包厢的消费,不能因顾客消费时间过长或占用包厢太久而要求客人快速结账,更不能因接近下班或交接班时间而要求客人结账。结账时应尽可能缩短客人等待时间,加快结账速度。

4、结账时要唱收唱付

第五篇:旅行社团费结账流程

成都蜀源旅游公司团队账目审批流程

一、所有团队、散客一经签定合同,应及时把所收团款交到财务部,不得个人保留团款,一经发现处以100元---1000元的罚款。

二、原则上团款专款专用,导游外出带团需从财务部借款时,现金会计必须查看该团团款回收情况,以计调部出具的预算单上所需金额为准借出费用。如需垫款必须经总经理同意,以保持公司正常的现金流量。

三、所有团队的支出一律由计调部出具团队预算单并签字后报给财务部,财务部要严格审核各项开支是否在预算内,各种票据数字是否吻合且有效后,方可予以报账。

四、所有团队团款出团前付80%,余款在团队返回后三日之内必须全部结清,出现呆帐、坏帐追究责任,谁造成的损失谁负责;散客出团前必须全部交清费用,否则不予发团,特殊情况须经总经理批准后方可。

五、所有团队在报帐时必须有合同、计调部预算单、行程、报销清单、意见反馈表、导游日志,缺一不可,否则不给予报帐。

六、计调部每天下班之前把当天的所出团队情况报给财务部,以便财务及时掌握所出团队的情况,并做好团款的预支。财务部与计调部之间要协作共进,互相帮助,共同把公司的核心工作做好,为公司的其他工作做好后勤工作。

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