某某公司大宗物资集中采购方案

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第一篇:某某公司大宗物资集中采购方案

大宗物资集中采购方案

一、范围

直接用于项目施工的三大主材(钢筋、水泥、混凝土)、单项合同估算价100万以上及计划采购总量大于500万的建筑材料。(暂定,可细化。)

二、机构

(一)大大宗物资采购领导小组

组长:公司总经理;

副组长:公司分管物资设备副总经理、公司分管经营副总经理;

成员:公司分管生产副总经理、公司分管安全副总经理、公司总工程师、经营开发部部长、资产财务部部长、工程管理部部长、法律事务部主任。

职责:

1.审定采购内容。

2.审批成立由项目部(分公司)牵头组建的专项物资采购招(议)标工作组。

3.领导采购工作。

4.对采购中和采购后的情况进行检查、监督。

(二)大宗物资采购监督管理小组

组长:公司纪委书记;

副组长:公司分管物资设备副总经理、公司总工程师;

成员:纪委副书记、审计部部长、资产财务部部长。职责:

1.负责监督与检查物资招标采购行为; 2.负责检查采购执行情况; 3.负责查处采购中的违规行为。

(三)专项物资采购招(议)标工作小组

组长:项目经理

成员:项目部书记、副经理、总工、专职采购员、经营开发部部长、工程部部长、资产财务部部长、法律事务部部长等组成。

职责:

1.选择采购方式和程序。

2.制订招标文件或详细购物标准,安排购物日程。

3.向有关厂家发布信息或邀标函,审核资质材料,收取报价书。4.根据需要安排人员到有关厂家考察。5.举行招(议)标会议,确定中标单位。6.处理招(议)标过程中的有关工作。

三、工作思路

(一)供应商的选择和确定

选择供应商之前应对供方相关资质及服务能力进行评价,同时应当具备下列条件:

1、具有独立承担民事责任的能力,具有良好的商业信件和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的物资和专业技术能力,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,参加企业物资采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录,法律、行政法规规定的其他条件。

2、进行物资采购时应要求供应商提供有关合法的证明材料。

3、进行物资采购应根据本办法规定的供应商条件和采购项目对供应商的资格进行审查。各单位要每年一次对合作供应商进行产品质量、售后服务、履行合同能力等方面的评审并建立合格的供应商目录。

4、供应商不得以向采购人、评标小组人员、竞争性谈判小组人员、询价小组人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标或者成交,采购代理机构不得以向采购人行贿或者采取其他不正当手段谋取非法利益。

5、公司对物资设备供应商信用等级每季度评价一次,根据考评分数,将供应商分为A、B、C、D四个等级。其中,得分为100分的,评价为A级。得分在80分以上100分以下的,评价为B级,得分在80分以下60以上的评价为C级,得分在60分以下的评价为D级。

(二)采购价格与成本控制

对大宗物资的采购主要是通过公开招标形式及对比同期的主材信息网控制,并及时选择有实力的供应商。拟提计划时要全面,有预见性和计划性,推行全面预算管理,实行定额购买和限额用料。

(三)物资的入库验收和保管

1、所有新购、调拨或帐外估价入库的物资,均应经库管员验收后才能入库。凡购进的物资质量不合格或数量短缺,库管员应拒收入库。如因验收无计划和不合格物资而产生的经济损失,验收人应承担一定责任。

2、物资的验收,应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。型号、规格不符或外箱破损、附件短少、数量不符、性能变质等情形时,应立即通知采购员和分管领导,即时处理。

3、采购物资的验收,要以样品为准,严格把好质量关。如因实物与样品不符或出现数量不足等问题应及时报告并按协议追究供货方责任。

(四)物资的出库和发放

物资的发放出库必须做到“三查对”、“四坚持”、“五不准”、“七不发”。“三查对”即:查对调拨(领用)物资所列名称、规格、型号,审批数量是否相符,查对领料单位及领料人员是否相符,查对单据、印章是否齐全;“四坚持”即:坚持先进先出,坚持当面点交,坚持图纸资料随货同行,坚持随时发料;“五不准”即:不准少批多发,不准扣发补亏,不准多发减盈,不准串型顶替,不准以劣充优;“七不发”即:名称、规格、数量不清不发,料单涂改无经办人签章不发,非正式单据不发,印章不全不发,不执行交旧领新规定不发,容器不符合安全规定不发,无单位领导人审批不发。

(五)限额用料管理

1、项目部应开展物资定额消耗管理,在施工阶段对施工人员所使用物资进行限额领料,控制物资消耗量;

2、限额领料的形式可按单位工程、分部工程、分项工程限额用料实行;

3、因工程量的变更、设计更改、环境因素等影响,可据实调整限额领料。

4、对使用单位应定期进行限额领料的核算。

(六)物资退库管理

凡领料未用完或未用的物资,须及时退库并办理相关退库手续。库管人员不得以任何理由拒绝退库。退库物资送达仓库后,库管员根据退货单查验规格型号及数量是否与实物相符,如有差异,应将实退数量填注于退货单上,并经库管人员、退库经办人共同签章后,一式三联进行帐务处理,第一联送财务部门,第二联库房留存,第三联交退库经办人员。

四、物资的计划管理

项目进场后,由项目经理牵头根据标后预算编制项目物资设备需求计划表,报公司物设管理部门备案。项目部月度计划应由项目生产负责人根据当月生产计划编制,由库房人员根据当月库存情况与项目生产负责人提交的物资计划进行核实,最终得出采购量交由项目经理审批后按规定方式及流程进行采购。

使用单位物资设备需用计划报出后,如遇生产调整应及时编报调整或追加补充物资计划,如果原计划已经签订合同或已经到货,采购经办人员应积极变更或终止合同,办理货物的更换、退货、退款事宜。因变更或终止合同造成的损失,由计划提报单位承担,经交涉无法变更或退货,采购经办人员应积极平衡调剂,确实无法处理的,损失由计划提报单位承担。

五、管理手段及平台

1、用友采购管理软件

2、云筑网

第二篇:大宗物资集中采购管理办法

XXXXXXX有限公司

大宗物资集中采购管理办法

第一章

第一条 为了加强XXXXXX(以下简称集团公司)物资采购管理,规范采购行为,发挥规模优势,降低运营成本,保障有效供给,根据国家有关法律法规和集团公司有关规定,制定本办法。

第二条

本办法适用于集团公司工程类公司承建工程项目时的大宗物资(钢材、沥青)采购管理。

第三条 集团公司大宗物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。第四条 集团公司物资采购管理遵循以下原则:

(一)服务生产经营,保障物资供给;

(二)坚持集中采购,发挥规模优势;

(三)规范采购行为,实行阳光采购;

(四)统一信息平台,推行网上采购。

第二章

机构与职责

第五条 集团公司工程部负责集团公司大宗物资采购的联络工作,履行以下主要职责:

(一)组织制订集团公司物资采购管理规章制度;

(二)组织编制集团公司物资采购业务计划;

(四)协调联络各直管项目部机料科和授权采购公司,综合掌握物资信息。

(三)负责建立和维护集团公司物资采购管理信息平台;

第六条 集团公司授权XX公司负责钢材采购工作,授权XX公司负责沥青采购工作,各公司按照业务权限,参与业务范围内的物资采购管理工作,履行以下主要职责:

(一)依据授权,组织本专业有关物资采购工作,负责大宗物资等工程项目所需物资的采购;

(二)负责物资供应商推荐和考核工作; 第七条 直属及控股分子公司机料科负责本公司(项目部)物资采购管理工作,履行以下主要职责:

(一)贯彻落实集团公司物资采购管理规章制度;

(二)组织编制本项目部大宗购物资需求建议计划;

(三)负责本项目部物资采购质量管理工作;

(四)负责本项目部物资质检、仓储、配送管理和物资统计工作;

(五)负责集团公司物资采购管理信息平台在项目部的应用。

第三章

供应商管理

第八条 集团公司对物资供应商实行统一管理,建立集团公司物资供应商库。第九条 集团公司实行供应商准入制度。供应商准入必须具备以下基本条件:

(一)具有法人资格;

(二)具备国家和集团公司要求必须取得的它生产经营资格;

(三)具有良好的商业信誉和业绩,近三年经营活动中无违法记录;

(四)集团公司要求具备的其它条件。

第十条 集团公司与重要的大宗物资战略供应商,在互惠互利、共同发展的基础上,订立战略合作协议,保持长期稳定的战略合作关系。

第十一条

物资供应商准入由工程部组织专业分公司、使用单位评审确定。

第十二条 工程部和各直属项目部每年对供应商进行一次考评,考评内容包括交货数量、物资质量、合同履约、诚信经营等。考评结果作为确定供应商是否继续准入的有效依据。第十三条

任何单位和个人不得违反规定向供应商收取费用。

第四章

采购管理

第十四条 大宗 物资采购实行计划管理。所有采购物资的需求建议计划必须依据工程项目生产进度计划进行编制,在编制过程中应综合平衡库存,工程进度、期货价格等进行编制。第十五条 编制物资采购需求计划须明确物资的名称、规格、型号、数量、供货时间、目前库存,采购方式、标准等内容。第十六条 大宗物资采购按以下程序编制:

(一)项目部机料科组织编制物资需求建议计划并上报。

(二)工程部汇总各项目部上报的采购需求建议计划,交由专业授权公司审核。

(三)专业授权公司依据汇总的物资采购计划,组织联系供货商,进行供货。

第十七条 物资采购计划实施后确因生产计划或设计变更等原因需要调整的,在物资采购计划实施前,可变更物资采购计划。

第十八条 因物资采购计划变更造成的盈亏,由申请单位承担。对积压物资,物资采购授权公司应通过调剂、代用等措施加以利用。

第十九条 物资采购按照《中华人民共和国合同法》和集团公司合同管理相关规定订立书面合同,并按规定程序进行审查审批。

物资采购应按照合同约定的付款方式进行付款。特殊情况下必须预付款的,一般不得超过合同总价款的?%。

第二十条 物资采购到场之后的材料收发核算等工作依据《工程项目物资管理办法》规定执行。

第二十一条 工程部负责组织建立物资采购价格信息库,对物资采购价格进行采集、汇总、分析、预测和发布,作为确定物资价格的参考依据。

第二十二条 工程部和机料科应当运用科学的统计分析方法和现代化手段,定期分析物资统计信息,提出优化物资采购管理措施。

第五章

监督与责任

第二十三条 集团公司工程部、审计部按照各自的职责范围,对物资采购工作进行定期或专项检查、审计、并对违规行为进行处理。

第二十四条 违反本办法规定,有下列情形之一的,给予批评教育,情节较重的,按照有关规定给予处分:

(一)未按照规定订立书面采购合同,或未按照规定方式进行采购的;

(二)盲目制定采购物资计划造成物资积压的;

(三)未经批准在供应商库以外选择供应商的;

(四)采购质量不合格物资的;

(五)未按规定保管、装运物资,造成物资损坏或质量下降的;

(六)其它违反本办法规定的。

第六章

第二十五条 本办法由集团公司工程部负责解释。第二十六条 本办法自印发之日起施行。

第三篇:大宗物资采购管理办法

大宗物资集中采购管理办法

第一章

第一条

为了加强公司物资采购管理,规范采购行为,发挥规模优势,降低运营成本,保障有效供给,根据国家有关法律法规和公司有关规定,制定本办法。

第二条

本办法适用于公司大宗物资采购管理。

第三条

公司大宗物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。

第四条

公司物资采购管理遵循以下原则:

(一)服务生产经营,保障物资供给;

(二)坚持集中采购,发挥规模优势;

(三)规范采购行为,实行阳光采购;

(四)统一信息平台,推行网上采购。

第二章

机构与职责

第五条

公司工程部负责公司大宗物资采购的联络工作,履行以下主要职责:

(一)组织制订公司物资采购管理规章制度;

(二)组织编制公司物资采购业务计划;

(四)协调联络各直管项目部和授权采购公司,综合掌握物资信息。

(三)负责建立和维护公司物资采购管理信息平台;

第六条

参与业务范围内的物资采购管理工作,履行以下主要职责:

(一)依据授权,组织本专业有关物资采购工作,负责大宗物资等工程项目所需物资的采购;

(二)负责物资供应商推荐和考核工作;

第七条 负责本公司(项目部)物资采购管理工作,履行以下主要职责:

(一)贯彻落实公司物资采购管理规章制度;

(二)组织编制本项目部大宗购物资需求建议计划;

(三)负责本项目部物资采购质量管理工作;

(四)负责本项目部物资质检、仓储、配送管理和物资统计工作;

(五)负责公司物资采购管理信息平台在项目部的应用。

第三章

供应商管理

第八条

公司对物资供应商实行统一管理,建立公司物资供应商库。第九条

公司实行供应商准入制度。供应商准入必须具备以下基本条件:

(一)具有法人资格;

(二)具备国家和公司要求必须取得的它生产经营资格;

(三)具有良好的商业信誉和业绩,近三年经营活动中无违法记录;

(四)公司要求具备的其它条件。

第十条

公司与重要的大宗物资战略供应商,在互惠互利、共同发展的基础上,订立战略合作协议,保持长期稳定的战略合作关系。第十一条

物资供应商准入由工程部组织专业分公司、使用单位评审确定。

第十二条

工程部和各直属项目部每年对供应商进行一次考评,考评内容包括交货数量、物资质量、合同履约、诚信经营等。考评结果作为确定供应商是否继续准入的有效依据。

第十三条

任何单位和个人不得违反规定向供应商收取费用。

第四章 采购管理

第十四条 大宗物资采购实行计划管理。所有采购物资的需求建议计划必须依据工程项目生产进度计划进行编制,在编制过程中应综合平衡库存,工程进度、期货价格等进行编制。

第十五条

编制物资采购需求计划须明确物资的名称、规格、型号、数量、供货时间、目前库存,采购方式、标准等内容。第十六条

大宗物资采购按以下程序编制:

(一)项目部组织编制物资需求建议计划并上报。

(二)工程部汇总上报的采购需求建议计划,交由专业授权公司审核。

(三)专业授权公司依据汇总的物资采购计划,组织联系供货商,进行供货。

第十七条

物资采购计划实施后确因生产计划或设计变更等原因需要调整的,在物资采购计划实施前,可变更物资采购计划。

第十八条

因物资采购计划变更造成的盈亏,由申请单位承担。对积压物资,物资采购授权公司应通过调剂、代用等措施加以利用。第十九条

物资采购按照《中华人民共和国合同法》和公司合同管理相关规定订立书面合同,并按规定程序进行审查审批。物资采购应按照合同约定的付款方式进行付款。

第二十条 物资采购到场之后的材料收发核算等工作依据《工程项目物资管理办法》规定执行。

第二十一条

工程部负责组织建立物资采购价格信息库,对物资采购价格进行采集、汇总、分析、预测和发布,作为确定物资价格的参考依据。

第二十二条

工程部应当运用科学的统计分析方法和现代化手段,定期分析物资统计信息,提出优化物资采购管理措施。

第五章

监督与责任

第二十三条 公司工程部、审计部按照各自的职责范围,对物资采购工作进行定期或专项检查、审计、并对违规行为进行处理。第二十四条

违反本办法规定,有下列情形之一的,给予批评教育,情节较重的,按照有关规定给予处分:

(一)未按照规定订立书面采购合同,或未按照规定方式进行采购的;

(二)盲目制定采购物资计划造成物资积压的;

(三)未经批准在供应商库以外选择供应商的;

(四)采购质量不合格物资的;

(五)未按规定保管、装运物资,造成物资损坏或质量下降的;

(六)其它违反本办法规定的。

第二十五条第二十六条

第六章

本办法由公司工程部负责解释。本办法自印发之日起施行。

第四篇:大宗物资采购工作制度

大宗物资采购工作制度

1、总则:

1.1为保证公司及各产业采购过程高效、透明,采购的物资优质、价廉,切实降低采购成本。

1.2大宗物资采购工作按照总体控制分级管理的原则,采取股份公司与产业两级控制的模式。

1.3大宗物资采购工作采用比价与招投标相结合的工作方法。1.4招投标工作办法详见《招投标管理细则》。

2、范围:

大宗物资采购主要指采购物资一次性支付金额较大或年累计采购量较大,需谨慎对待的采购行为。具体范围的确认如下:

2.1股份公司参与比价范围:

2.1.1公司总部:一次性采购价值超过两千元或一次性采购低于两千元但全年累计采购超过三万元的采购行为。

2.1.2各产业:基本建设、设备及技术改造、固定资产购置、海运和整车运输,以及一次性采购价值超过一万元或一次性采购低于一万元但全年累计采购超过十万元的采购行为。

2.1.3果蔬公司采购果品原料、石材公司外协荒料及板材可以先不履行比价手续,但应报备股份公司,由股份公司采购比价员进行事后监督、检查。

2.2各产业自行比价范围:

2.2.1各产业一次性采购价值高于五百元但低于一万元的。

2.2.2各产业一次性采购低于五百元,但全年累计采购超过一万元低于十万元的。

2.3上述范围内符合招标条件的, 按照《招投标管理细则》实行招标。

3、组织机构:

3.1股份公司成立招投标工作小组和采购比价工作小组。3.2招投标工作小组,直接参与股份公司及产业的招投标工作。

3.3采购比价工作小组由股份公司采购比价员和产业比价员组成,股份公司采购比价员,负责股份公司及各产业的大额采购比价工作;产业比价员由各产业财务人员兼任,对股份公司管理范围以外的本产业物资采购进行比价和监督。

4、工作方式:

4.1比 价:电话询价、网络询价、市场调查 4.2招投标:公开招标(竞标)、邀请招标(竞标)

5、职责:

5.1采购人员必须严格履行自己的职责,牢固树立企业主人翁思想,经常自觉学习业务知识,提高商务工作的能力。做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利,保证及时、保质、保量地做好物资采购工作。

5.2股份公司在采购工作中的职责:

5.2.1股份公司比价员审核采购部门上报的采购计划,确定比价方式。5.2.2 充分利用各种渠道,了解市场行情,协助购部门寻找合格的供应商。5.2.3在充分听取采购部门和技术人员的意见后,最终确定采购厂家和采购价格。

5.2.4负责招投标规则的制定,参与招标采购的全过程。5.2.5对各产业采购工作进行必要的采购指导。5.2.6对各产业采购过程和结果进行监督、检查。5.3各产业采购比价员在采购工作中职责: 5.3.1审核各部门上报的采购计划,确定比价方式。

5.3.2充分利用各种渠道,了解市场行情,确定采购厂家和价格。5.3.3对各部门采购工作有采购指导的责任。5.3.4发现采购中的问题及时上报公司。

5.3.5整理、保管公司及产业签批的大宗物资采购申请单。5.4各产业采购部门在采购工作中职责: 5.4.1根据年初预算制定大宗物资采购计划。

5.4.2负责本单位物资采购供应商的信息收集、评价和选择,建立供应商信息档案。

5.4.3广泛搜集商品信息,建立采购商品信息档案,及时掌握最新市场行情。5.4.4及时、准确的向比价人员提供采购商品信息和供应商信息。5.4.5负责采购工作的招标、谈判等具体运作。5.4.6严格自律,努力降低采购成本。

6、工作程序: 6.1工作时效:

6.1.1一般性大宗物资采购各部门及产业应提前三天上报,采购比价员应在两个工作日内给予回复。

6.1.2符合招标条件的大宗物资采购应提前十天上报,采购比价员应在两个工作日内给予回复,并上报招标工作小组进入招投标工作程序。

6.1.3紧急或临时性采购随时上报,采购比价员应在0.5个工作日内回复。6.2大宗物资采购要在合格供应商的范围内选定,具备招标采购条件的,应尽量实行招标采购。

6.3采购人员在采购时应至少两人以上共同操作,做到采购过程公开化、透明化。对合格供应商需要赴厂考察的,采购比价员可以单独考察,也可以会同有关单位的采购人员共同考察。

6.4采购比价工作程序:

6.4.1采购部门根据生产计划做出物资批量采购计划,并广泛寻找供应商,对供应商按《质量手册》等相关采购控制程序进行综合评价,建立合格供应商名录。

6.4.2采购部门提报采购计划报总经理批准,附合格供应商的详细资料和价格情况等说明报送采购比价员,如采购比价员认为采购部门提供的合格厂商不能完全说明市场情况时,可自行搜寻并增加供应商。

6.4.3采购比价员根据预算审核采购计划,在预算内的进入比价程序,预算外的需报经总裁批准方可执行。

6.4.4采购比价员根据采购物品的性质确定比价方式,即比价或招投标,同时协助采购部门寻找合格供应商。

6.4.5采用比价方式的,采购部门应向比价员报送三家以上合格供应商的详细资料和价格情况等说明,比价员通过网络、电话、市场调查等手段进行寻价,最终本着质优、价廉、实用的原则确定厂家及价格。

6.4.6特殊情况下(如仅有唯一供应商或企业生产经营有特殊要求),价格谈判超过最高限价,需报总裁批准后方可执行。

6.4.7通知采购部门根据比价或招投标结果与厂商签订合同。6.4.8采购和财务部门依据合同执行。

6.5产业比价员工作程序:(工作程序同股份公司比价程序)

7、结算制度:

7.1大宗物资采购必须经过采购比价员签批,未经采购比价员签批的采购计划,各单位不得擅自实施,财务部门不得结算货款。

7.2大宗物资采购必须签订采购合同,采购人员签订合同应本着权利主动的原则。

7.3采购部门要求财务付款时,在报送付款申请单时应同时将比价员签字的采购申请单报财务部门留存,财务部门应妥善保管,并注明对应的付款凭证号码以备检查。

7.4大宗物资采购付款方式需经财务中心同意,财务部门付款要

严格审查采购合同,凭验收合格证明才能够付款,款项结算应采用票 据的结算方式,避免现金交易。具体要求如下: 7.4.1 长期合作的供应商,应与其建立良好的信用关系,款项结 算可以按次、按季度、半年分次进行。7.4.2 临时供应商的款项结算按照合同的约定执行。7.4.3 对于货款金额在 5 万元以上的款项应尽量采用承兑汇票的 结算方式。

8、审计制度: 8.1 审计部门不定期对物资采购的过程、结果进行监督检查,包 括股份公司参与的比价和产业自行比价的执行情况; 8.2 大

宗物资采购预算执行情况; 8.3 大宗物资采购的采购标准、采购方式和采购程序的执行情况; 8.4 大宗物资采购的采购价格与同类物资的业内价格水平比较情 况、公司财务部门测算的对外最高限价的执行情况; 8.5 大宗物资采购的采购合同的履行情况;

9、罚则: 9.1 审计部门要对发现的采购违规违纪问题提出处罚建议,报经 人力资源中心审后处理。9.2 对于利用职权徇私舞弊、假公济私、中饱私囊、贪污受贿、吃回扣的责任人,一律给予开除处分;造成经济损失的,责令赔偿全 部损失,同时,给予单位负责人、部门负责人警告以上处分。9.3 对于检查中发现采购价格明显高于直接询价的(同等品质情

况下),造成损失金额轻微的,给予单位负责人、部门负责人及直接 责任人警告以上处分;造成损失金额较大的扣发单位负责人、部门负 责人及直接责任人一个月业绩工资,直接责任人调离采购部门;对于 经采购比价员签批的采购计划,采购比价员同担处罚责任。9.4 大宗物资采购必须按照公司制订的采购程序执行,违者将给 予直接责任人、部门负责人警告以上处分。9.5 对于干扰、消极对待比价和审计工作,造成比价和审计工作 困难的,给予警告处分,严重的调离采购部门。

10、附则: 10.1 本制度适用于股份公司及下属各产业。10.2 附件工作流程适合于股份公司及各产业。10.3 本制度由财务中心负责解释。

第五篇:公司物资的集中采购制度

公司物资集中采购的管理制度

为了规范公司资产采购行为,保证日常办公需求,提高资金使用效益,加强资产管理和成本控制,促进公司有序经营和持续发展,公司研究决定对所属各店面、部门的办公用品实行集中采购,分级管理的管理办法。

一、集中采购和管理的原则

1、财务部是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门,凡涉及办公用品事宜均由财务部负责。

2、财务部要设专人负责,加强管理,为各部门提供质价相符的物品保证办公需要。

3、公司所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理,并按照本办法的要求,做好计划编制、物品领用和保管工作,4、各店面领取办公用品须由门店或部门主管签字方可。

5、人力资源部根据考核指标对各部室、门店实施考核。

二、审批权限

购置办公用品、维修配件等,财务部主管对各部门物品领用计划进行预审,通过后书面汇总,报总经理审批。

三、办公用品集中采购的范围

办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

四、集中采购程序

1、各部室、门店根据本部门的实际需要,使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划,经主管部长审核批准后,于每月25日送达财务部。

2、财务部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总,并上报总经理审批。

3、财务部根据领导批准的内容,会同办公室负责人对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购,其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。

4、财务部采购用品后,由各店面、各部室到财务部一次性登记领用。

五、实施中注意事项

1、计划内采购须填制《物品领用计划表》。

2、物品领用计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

3、各门店、各部室临时急用和超预算需购置的办公用品,需写出书面请示,报总经理审批,由财务部负责采购,并履行本制度第四项集中采购程序。

4、书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

5、部分特殊专业用品原则上由财务部购置,财务部委托相关部门自行采购的,自采购后3日内需到财务部办理相关登记报销手续。

6、各部部长、门店店长为实物负责人。本着节俭的原则做好本部门、店面物资的管理与使用。

六、具体要求

1、各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制,不得虚做冒估超预算。

2、按照先审批后购置的原则,未经审批购置的将不予报销。

3、当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。

4、各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

5、财务部采购所需用品时,须本着质优价廉的原则,经招标或审批同意,逐步建立资信度高的采购基地,建立互惠合作伙伴关系,长期合作。

本办法适用于公司所属各门店、各部室,从2012年4月20日起实施,由财务部负责解释。

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