关于原始记录、数据处理、检测报告的[五篇模版]

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第一篇:关于原始记录、数据处理、检测报告的

关于原始记录、数据处理、检测报告 的规定原始记录

1、原始记录是检测结果的如实记载,必须按规定格式填写,要求字迹清晰,不得铅 笔填写,内容应填写完整,应有检测人员和符合人员签名。

2、始记载不容许随意更改,如确要修改,作废数据应划两道水平线,将正确数据I +57Ljt: I--t书-hn' ri mfr A Gn--A

3、始记录在试验中不允许外单位查阅,试验完毕后归档,如需借阅,按资料管理{伟」度办理手续。数据处理

4、有测试数据的原始记录,应如实记下所要求达到的精度数据,不得进行修约,一只在统一计算时进行一次性修约。

5、字修约遵循下列规定:

1》、拟舍弃数字的最左一位数字小于5时,则舍去,即保留的各位数字不变,例:将13.145修约到一位小数,得13.1。

2》拟舍弃数字的最左一位数字大于5或者是5时,而其后跟有并非全部为。的数字时,则进一,即保留的末位数字加一。例:将12.68修约到个位数,得13;将10.502修约到个位数,得11。3》拟舍弃数字的最左一位数字为5,而后面无数字或皆为0时,若所保留的末位数字为奇数(1、3、5, 7, 9)则进一,为偶数(2, 4, 6, 8, 0)则舍弃。例:将0.350修约到一位小数,得0.4;将0.325修约到两位有效数字,得住咒。

4))负数修约时,先将它按前三条规定进行修约,然后在修约值前面加负号。例:将一36.5修约成两位有效数字,得一36;一将一235修约到十位数,得一24*l0a 5》当试验结果数字及其后一位计两位数的大小:若小于25则舍去,末位

数写‚0’,;若大于或等于25,小于75,则末位数改为5;若大于或等于75,则将末位数前加"1’,末位数写‚0’。

6》、当试验结果要求末尾精度位‚I‛时,则考察末尾数后数字的大小;当末尾数后第一位等于5,其后数字全为‚0‘时,则考察末尾数字的情况后再做处理;末尾数字为偶数时,舍弃,末尾数字为原偶数;当末尾数字为奇数时,末尾数增加‛1‘,该为偶数。检测报告

I、检测报告是检测质量优劣的集中反映,必须保证其内在和外在质量。

1)、检测报告采用统一表格,内容填写完整,数据准确,签名齐全,文字简洁,字迹清楚,结论正确。

2)、全部检测数据使用法定计量单位。3)、检测报告一律由检测人员用碳素墨水或档案用签字笔填写不得涂改。4)、检测报告由专人妥善保存,待至工程竣工后,整理装订交归业主。

2、检测报告的审批

1)、检测报告由检测人员填写签名后,由试验室主任符合签名,然后由质量保证负责人审核、签名。

2).在审核中发现错误,应由原填写人重新填写,审核人不得自行更改。3)、经审核,加盖试验资料专用章后,于原始记录一起保存。

3、检测报告的更改

当发现报告有错误时,应重新发一份报告代替原始报告,并在新报告上注明所代替报告的编号、销毁原报告。

第二篇:塔式起重机施工现场安全检查检测原始记录

№14

塔式起重机

施工现场安全检查检测

原始记录

建筑工程质量检验测试中心站

检测部

****年**月**日

1、本报告适用于建筑塔式起重机,其他形式的塔式起重机的特殊检验项目,可在“其他”栏或另附加附页列出。

2、露天工作的起重机,检验时环境湿度应在-25℃—+40℃之间;风力不大于5级。

3、检验用仪器、量具和工具必须有产品合格证,其改组和精度应符合有关标准的规定,并在国家计量部门校准的有效期内。

4、检验人员应具备检验资格,上机检验前,作业环境所需要的检验员自身安全防护用品应装束整齐。检验前必须先断起重机动力电源,试车时送电。

5、判废的起重机,报当地建设行政主管部门批准后,一律拆除。判临时停止使用的起重机事后报市建设行政主管部门备案。

6、用钢笔填写,字迹工整。

7、本报告书一式二份,由检验单位和被检单位分存。保存期为三年。

8、本报告书无检验员和审核负责人签章无效。

9、报告收实测栏应填写检测数据或特殊情况的说明。

检查检测原始记录

设备名称

规格型号

使用单位

所在工地

安装高度

制造厂名

生产许可证号

产品编号

出厂日期

安装单位

项目负责人

检测人员:

****年**月**日

检测人员:

****年**月**日

主任:

****年**月**日

检测结论评定说明

一、检测项目中带“△”者为保证项,保证项不允许出现不合格。

在检测过程中,凡发现有“△”项不合格,必须立即停止使用。整改后,经我站复检合格后方可使用。

二、其他为一般项,当一般项出现6项时,也必须立即停止使用。

整改后,经我站复检合格后方可使用。

序号

检验

项目

类别

检测

结果

结论

标志

成套

1、产品标牌、生产许可证。

2、操作指示标志、警示标志、性能参数总表。

3、产品合格证或大修出厂检验合格证、使用说明书、电气原理图、线路

图、基础安装图、附着装置安装图、平衡重、压重图。

基础

4、基础与设计一致。

5、基础周围有排水设施,有围护设施,基础的地耐力满足承载要求,混

凝土强度满足设计要求。

外观

检查

6、金属结构件:无扭曲、弯曲、变形、腐蚀。

7、油漆:涂刷均匀、无漏涂,满足防腐要求。

8、锚固点以上塔身自由高度不超过说明书规定(规定:m)

架体

9、塔身上不能附着或连接其它架体等结构。

10、塔机附墙

距离、附墙间距符合说明书规定(单位:m)

11、锚固在建筑物上的结构及锚拉杆强度足够连接可靠。框架位置正确。

12、在最高锚固点以下塔身轴心线对支承面垂直度偏差不超过相应高度

2/1000。自由高度垂直度误差不大于4/1000。(单位:m)

起升

机构

13、在所有工况下运行时,应保证启动、制动平稳。

14、吊重在空中停止后,重复慢速起升时,不允许吊重有瞬时下滑现象。

15、钢丝绳无弯折、压肩、扭结、散开现象。

16、钢丝绳端固定符合标准进行对照、作出判断。

17、根据钢丝绳报废标准进行对照、作出判断。

18、超过50m,在塔顶和臂架头部装置防撞红色灯。

19、超过30m,在塔机顶部和臂架头部装置防撞红色灯。

20、有迅速切断电源的紧急开关,并有醒目颜色。

21、电气系统应有漏电保护装置。

22、司机室应有照明设施,照明电路电压不大于220V,并单独控制。设置绝缘橡胶板、灭火器。

23、吊钩高度限位器(2倍率≥1m,4倍率≥0.7m)。

24、回转限位器。

25、吊钩防脱棘爪有效。

26、起重量限制器动作正常。

27、力矩限制器。

28、小车缓冲器有效。

29、小车断绳保护装置正常。

30、塔机与架空线路有无防护措施及装置。

31、多塔作业有无防碰撞措施及装置。

32、操作人员(司机)必须持证上岗。吊装工持证上岗。

33、高层指挥应配置对讲机或旗语指挥。

34、拆装队伍应有拆装资质证,检查其有无拆装方案。

35、安装完毕有无验收资料及负责人签字。

36、始用新机是否省厅备案产品。

经检测,该样机保证项有

项不合格。

一般项有

项不合格。

检测人:

第三篇:化验室数据处理-化验报告

化验的结果必须以化验报告的形式送达送检单位,并由送检单位签收。化验报告上应有送检单位、取样时间、送检时间、化验项目、化验时间、化验结果等项,要求填写规范,字迹清楚,数据准确可靠,不可涂改。送出的化验报告,必须经“三级审查制度”,审查后送出。化验报告应留存根以备查考,分析试样也应按规定保存一段时间,电镀设备以便在必要时再作分析。更多电镀设备,详见http://

第四篇:原始记录及报告审核管理制度

雅安市环境监测站

原始记录及出站报告审核流转管理规定

一 制定目的为落实本站“方法科学先进、数据准确可靠”之质量方针、加强环境监测工作全程质量控制与监督、规范原始记录与报告流转,健全原始记录与报告审核工作内容,特制订本规定。

二 适用范围监测技术室现场采样原始记录(采样单);监测技术室需根据室内测试浓度进行折(换)算的监测原始记录;监测技术室使用现场监测仪器测定的现场监测原始记录 3 样品测试中心实验室测试分析原始记录;需加盖环境监测资质章、计量章和监测报告专用章的各种出站报告。

三 内容及程序

(一)监测技术室原始记录现场监测原始记录类别

现场监测原始记录包括原始采样记录、需根据室内测试浓度进行折(换)算的监测原始记录及其他现场监测原始记录(如比对监测记录、现场监测仪器测试原始记录等)现场监测原始记录填写与审核

(1)现场监测原始记录编制由监测技术室初步拟制、技术负责人审核批准、质量管理室归档、统一编码;现场监测原始记录特别是采样原始记录需设置“采样人”“ 送样人” “ 收样人”“ “监督”“业主确认”五项签字栏。

(2)现场监测人员按照监测采样技术规范或规定如实填写现场监测原始记录或折算记录具体内容,并在“采样” “送样”栏签字,填写的原则为“原始性(不能以第一次,第二次表示,要表示为原始的采样具体时刻或时段)、复现性、规范性”。

(3)监测技术室主任对现场监测取样过程进行质量监督,同时对现场监测人员填写的原始记录进行审核,并在“室主任”栏签字,审核的内容主要是监测取样过程的代表性、科学性,记录的规范性、原始性等等。

(4)“监督”栏由属地环保行政单位监督人员负责填写。

(5)“接收”栏由样品管理员在对现场监测室采集的样品进行验收确认后填写,验收的内容是确认样品状态与记录的相符性(数量、性状、样品保存等)。

(6)“样品确认”由企业方代表或者投诉方签字确认,目的是要让相关方认可在某种情况下监测取的样品。

(7)监督性监测特别是投诉、纠纷、仲裁类型的监测业务须要有环保行政部门代表和企业代表或者投诉方代表的签字确认。现场监测原始记录流转

(1)现场监测人员填写现场采样原始记录(敦请监督方和企业

方签字)后,交给现场监测室质控员签字,之后交给监测技术室主任审核签字;审核签字后的原始记录连同现场监测的样品交给质量管理室样品管理员,样品管理员按照《样品流转工作规定》签字确认并流转。

(2)现场监测人员填写现场监测原始记录(现场测试出具数据的原始记录)在敦请监督方和企业方签字后,交给现场监测室质控员签字,之后交给监测技术室主任审核签字;审核签字后的原始记录交给质量管理室样品管理员,样品管理员按照《样品流转工作规定》签字确认并流转。

(3)需根据室内称重或室内测试浓度换算排放浓度或排放量的现场监测记录(如烟尘、废气浓度),换算工作由监测技术室人员人员根据室内测试原始记录进行,审核签字和流转按第一款进行。

(二)样品分析中心原始记录

1样品分析中心原始记录编制与填写

实验室分析原始记录编制由样品分析中心按照实际项目分析方法初步拟制、技术负责人审核批准、质量管理室统一编码归档;实验室分析原始记录特需设置“分析”“质控”“室主任”“三项签字栏。

各项目分析测试人员填写分析原始记录具体内容并自己复审,在“分析”栏签字确认,填写的原则为“原始性(不能以第一次,第二次表示,要表示为原始的采样具体时刻或时段)、重现性、规范性”。

2样品分析中心原始记录审核

“质控”审核的工作内容是,对实验室分析原始记录的校准曲线、平行样、空白样、检出限、或其他质控数据进行评价、审核并实施过程质量监督。

“室主任”审核的工作内容是,对实验室分析原始记录分析方法选用正确性、测试环节数据可靠性、修约正确性等进行审核并实施过程质量监督。

3样品分析中心原始记录流转

样品分析中心负责具体项目的测试人员在测试完成确认签字后,交给质控人员审核签字、再交给样品分析中心主任审核签字,将签字后的原始记录交给样品管理员。

样品管理员应及时汇集归总齐每一个监测业(任)务,即每一个字号﹝如(2013)247﹞的原始记录并连同现场监测室的原始采样记录(经过编码对应后)交信息编报室的报告编制人员。

对于固定污染源烟尘、烟气需要根据实验室室内测试浓度折算的、需要进行系数折算的或其他需要折算的原始记录,样品管理员应及时协调现场监测人员,由现场监测人员根据室内测试的原始浓度进行折算

(三)出站报告审核

信息编报室根据原始记录编制好出站报告后,交相关人员审核签字盖章后方可出站。

1出站报告流转

出站报告编制要求按照川环办发„2011‟89号文件规定执行,编报室报告编制人员根据原始记录编制好出站报告,复核确认,在“编

制”栏签字后流转给质量管理室,综合业务室主任初审后流转给质量管理室,质管室主任审核后,报请具有签发权的站领导签字签发,然后连同原始记录流转给监测报告档案管理员,档案管理员登记归档,根据缴费情况发放出站报告。

2出站报告审核

(1)初审

综合业务室主任负责初审出站报告。

初审工作内容:对报告背景描述科学性、监测点位代表性、监测数据完整性、与监测方案符合性、评价结果合理性等进行审核。

具体内容:在《雅安市环境监测站监测报告审查记录表》“初审”栏填写审核意见并签字;经初审合格或经修正后合格的,在出站报告封面加盖本站业务专用章、报告数据结果处加盖业务专用章、报告加盖业务专用章骑缝章。

(2)审核

质量管理室主任负责审核出站报告。

审核工作内容:报告中项目方法适用性、选用正确性、检出限检查、质量控制样品结果评价、数据质量评价、评价标准合理性等。

具体内容:对监测报告原始记录附加《雅安市环境监测站监测报告审查记录表》,填写表中基本信息,在审栏填写审核意见并签字;

审核合格或经修正后合格的在出站报告封面加盖计量章、环境监测资质章。

(3)签发

签发由经计量认证评审组考核合格,取得资格的站长或副站长签字。

签发人对出站报告质量进行整体把关,对任何一个可疑环节和数据进行复核、判断,并作出签发结论,对签发报告承担相关法律责任。3 报告发放

综合业务室设置报告管理员,负责监测报告登记、发放、档案管理。

监测报告(委托性)发放的依据是监测缴费发票,特殊情况下经过站领导批准可以先领后交。

委托性收费监测报告发放的具体程序是:

(1)综合业务室根据业务受理和经费预算制定“报告发放条”,上有“监测报告字号”“项目名称”“收费预算”、“实际收费”、“领导签字”等内容。填好相关内容并经站领导签字后传报告管理员。

(2)客户先到报告领取处询问,报告管理员将“报告发放条”交客户并指引客户到财务处交款。

(3)客户交款后,财务人员收集保存“报告发放条”出具监测发票,管理员凭缴费发票发放报告,并要求客户在报告领取表上签字。

(4)对于特殊情况下先领后交或电汇转账的,报告管理员将“报告发放条”交客户并指引其到分管业务的站领导处,经站领导签字后方可发放监测报告。

(5)其他未知特殊情况,经特别报站领导定后方可发放监测报告。

第五篇:原始记录管理制度

原始记录管理制度

原始记录管理制度1

一、总则

为妥善保存原始记录、统计台帐、统计报表,并规范原始记录、统计台帐、统计报表的标识、收集、编目、归档、贮存、保管和处理工作,特制订本制度。

二、适用范围

适用于各部门原始记录、统计台帐、统计报表的保存控制,也包括分供方的原始记录。

三、原始记录、统计台帐、统计报表种类、收集、标识

1.原始记录、统计台帐、统计报表的形式由使用部门根据自身的`需要制定,经工程部长审核其可行性后,交厂务经理审批其是否能正式使用。

2.对于已超出保存期的原始记录,由各相关责任部门负责销毁,工程部有权检查其是否按规定实行。

3.原始记录、统计台帐、统计报表的保管方式要便于存取和检索,保管设施应提供适宜的环境,以防止损坏、变质和丢失。

4.工程部规定原始记录、统计台帐、统计报表原始记录、统计台帐、统计报表的保存期。

5.各部门需查阅原始记录、统计台帐、统计报表时,需向厂务经理提出书面申请,经批准后,再向相关记录的部门负责人借记录查阅,各部门做好查阅记录。

四、各部门要做好原始记录、统计台帐、统计报表的填写和呈报工作,原始记录、统计台帐、统计报表的填写应准确,干净。不得在原始记录、统计台帐、统计报表上随便涂写。如记录时出现错误,在错误处划一杠,再填写正确数据,任何人不得随意更改、涂写原始记录、统计台帐、统计报表,以保证原始记录、统计台帐、统计报表的有效性。

原始记录管理制度2

原始记录是用以记载和证明经济业务的发生执行和完成情况的书面证明,是作为检查和考核经济活动和重要依据,也是进行会计核算的基础,为了正确地反映经济业务和明确各方面及个人的经济责任,特制定本制度:

一、原始记录的内容

1、材料物资方面的原始记录

医用卫生材料及低值易耗品的验收领用单;

总务仓库的其他材料及低值易耗品的验收领用单;

药库药品的领用单;

药房消耗日报表;

各类材料,药品盘点报告单

2、劳动方面的.原始记录

职工人数的记录;

职工调动、考勤的记录;

工资结算的记录;

奖金测算的记录。

3、设备使用方面的原始记录

医疗仪器设备的固定资产验收单、领用单;

图书及其他设备的固定资产验收单、领用单;

房屋建筑物固定资产验收单、领用单;

各类固定资产登记卡,设备报废单,调拨单;

固定资产盘点报告单;

固定资产报损报废审批单。

4、费用开支的原始记录

水、电费结算单;

领款收据;

劳务以及办公费开支;

零星维修结算表。

5、财务管理方面的原始记录

借款借据。

收款收据

二、原始记录的填制方法、格式

序号 项目内容 管理部门 记录格式 应具备内容

1 医用卫生材料

药剂科

单据式记录单

日期、品种、

规格、数量、

单价、总金额、经办人、验收人、审批人

2 低值易耗品

药剂科

信息科

总务科

单据式记录单

3 医疗药品

药剂科

日报表式记录单

4 专业图书资料

图书室

单据式记录单

5 借款借据

借款人

单据式记录单

6 收款收据工资计算表

收款人

制表人

单据式记录单

7 行政家具设备

总务科

单据式记录单

始凭证的审核

原始记录是财务科最基础的核算资料,财务科确定由审核员对各种原始记录的正确性、真实性和手续的完备性等进行审核,稽核员每月进行抽查,每月与各管理部门进行帐实核对。

原始记录填制人的责任

各管理部门的专职原始记录员,应按原始记录的格式的各项内容如实填写,不能遗漏,对各项经济业务发生情况及时做好记录工作,所有记录的数据必须如实反映,计算准确,不得弄虚作假,原始记录填制人对填制的业务内容负责。

卫生材料领用单,图书设备等固定资产单据,一般由经办人员填写,经部门负责人签署意见,专职记录签章后及时送财务科审核,然后入帐。

药品的入库、领用,由药库会计,根据发票验收,及领料单,单据送财务科审核,无误后,登记入帐。

总务材料的领用,由经办人填写后,科主任签署意见,经专职记录员汇总后每月交财务科审核,审核无误后列报支出。

借款单和领款单的填制,一般由经办人填写,经院长审批后,报财务科审核,无误后付款。

原始记录管理制度3

(一)原始凭证必须具备下列内容:

1、原始凭证的名称

2、原始凭证的的填制日期和编号

3、接受凭证单位的名称

4、经济业务内容摘要

5、经济业务的实物数量和金额及收付款方式

6、填制凭证单位的名称及填制人员、经办人员的签章

(二)原始凭证的填制必须符合下列要求

1、记录真实

2、内容完整

3、填制及时

4、书写清楚

(三)原始凭证的.审核

1、合法、合理性的审查

2、完整、正确性的审查,以合法凭证审核凭证有关数量、单价、金额是否正确无误。

3、自制原始凭证应有经手人、填制人、负责人的签名。必须按符合规定的要求填制。

原始记录管理制度4

1、严格执行《记录管理程序》;

2、严格执行现行标准、规范及有关规定;

3、记录的填写应字迹端正、清晰,技术术语使用准确;

4、记录经相关权责人员复核后,方可作为编写试验报告的依据;

5、记录应包含足够的`信息,必须使用法定计量单位;

6、根据原始记录出具检测报告,报告应与记录结论一致;

7、所有记录实行统一管理并分类存档;

8、所有记录的原件一律不外借;

9、依据记录保存期限对到期记录予以销毁。

原始记录管理制度5

1、原始记录是填写试验报告的'依据,是衡量检测水平的第一手资料,是试验结果收集、整理、分析的基础。

2、原始记录必须如实记录检测结果,不允许更改。

3、原始记录内容填写应该完整并和委托单相等,字迹端正、清晰,严禁用铅笔或普通圆珠笔填写。

4、原始记录如有笔误,确需更改,应在作废数据上划两条水平线,将正确数据填写在上方。

5、主要仪器设备使用情况,应如实记录在《仪器设备使用记录本》上,并记录试验项目、内容和日期。

6、原始记录定期整理、装订、存档。

7、原始记录属保密资料,查阅必须按规定办理查阅手续。

8、违反本制度,视情节轻重以处罚。

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