河南酒类企业安全标准化评审办法和标准附件1

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第一篇:河南酒类企业安全标准化评审办法和标准附件1

河南省酒类生产企业 安全生产标准化评定办法和标准

(试行)

河南省安全生产监督管理局

二〇一一年五月

附件1:

河南省酒类生产企业安全生产标准化

评定办法(试行)

为贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发„2010‟23号和《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》(安委„2011‟4号)文件精神以及《国务院安委办关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准建设的实施意见》(安委办„2011‟18号)的要求,指导全省酒类生产企业开展安全生产标准化建设,切实加强基层和基础工作,促进企业建立自我约束、持续改进的安全生产长效机制,制定本办法(试行)。范围

本考核评级办法适用于全省酒类(酒精、白酒、啤酒、葡萄酒)生产企业。

2规范性应用文件

《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国劳动法》 《中华人民共和国消防法》 《中华人民共和国职业病防治法》

《特种设备安全监察条例》(国务院令第549号)《工伤保险条例》(国务院令第375号)《河南省安全生产条例》

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发„2010‟23号)

《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》(安委„2011‟4号)

《国务院安委办关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标 3

准建设的实施意见》(安委办„2011‟18号)

GB/T 23544-2009 《白酒企业良好生产规范》 GB/T 20942-2007 《啤酒企业良好操作规范》 GB/T 23543-2009 《葡萄酒企业良好生产规范》 GB 10343-2008 《食用酒精》 GB 4927-2008 《啤酒》 GB 15037-2006 《葡萄酒》 GB/T 10781.1-2006 《浓香型白酒》 GB/T 10781.3-2006 《米香型白酒》 GB/T 10781.2-2006 《清香型白酒》 GB/T 14867-2007 《凤香型白酒》 GB/T 20825-2007 《老白干香型白酒》 GB/T 20822-2007 《固液法白酒》 GB/T 20821-2007 《液态法白酒》

GB 2757-1981 《蒸馏酒及配制酒卫生标准》 GB/T 15037—1994 《葡萄酒卫生标准》 GB 2758-2005 《发酵酒卫生标准》 GB 10344-2005 《预包装饮料酒包装通则》 GB/T 191-2008 《包装储运图示标志》

GB 19778-2005 《包装玻璃容器铅、镉、砷、锑溶出允许限量》 AQ/T 9006 《企业安全生产标准化基本规范》 GB11651 《劳动防护用品选用规则》 GB2894 《安全标志及其使用导则》 GBZ158 《工作场所职业病危害警示标识》 GB18218 《危险化学品重大危险源辨识》 GB50016 《建筑设计防火规范》 GB50057 《建筑物防雷设计规范》

GB50140 《建筑灭火器配臵设计规范》 GB50059 《35~110kV变电所设计规范》 GB50060 《3~110kV高压配电装臵设计规范》 GB50059 《10kV及以下变电所设计规范》 GB50052 《供配电系统设计规范》 GB 50054 《低压配电设计规范》

GB 50058 《爆炸和火灾危险环境电力装臵设计规范》 GB50169 《电气装臵安装接地装臵施工及验收规范》 GBJ65 《工业与民用电气装臵的接地设规范》 GB/T13869 《用电安全导则》

TSG R004 《固定式压力容器安全技术监察规程》 GB 4053.1 《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分:钢直梯》 GB 4053.2 《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分:钢斜梯》 GB 4053.3 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分:工业防

护栏杆及钢平台》

GBZ1 《工业企业设计卫生标准》

GBZ2.1 《工作场所有害因素职业接触限制第1部分:

化学有害因素》

GBZ2.2 《工作场所有害因素职业接触限制第2部分:

物理有害因素》

GB/T 28001 《职业健康安全管理体系规范》

AQ/T 9002 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导

则》

国家安全生产监督管理总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》

国家安全生产监督管理总局令第3号《生产经营单位安全培训规定》

河南省人民政府令第112号《河南省重大危险源监督管理办法》 安监管协调字[2004]56号《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》 术语和定义

引用AQ/T 9006-2010《企业安全生产标准化基本规范》中的术语和定义。

4标准化抽样

全省酒类生产企业安全生产标准化(以下简称“安全标准化企业”)考核评级,应当按照《河南省酒类生产企业安全标准化评定办法和标准》(试行)(以下简称《考评标准》)的要求,采用资料核对、抽查考核和现场查证的方法进行。其中:

基础管理考评部分,对人员抽查考核数量不少于现场(或在册)人数的3%;

设备设施安全考评部分,按设备设施及物品的分类拥有量(H)比例抽样:

1.H≤10,抽100%。2.10<H≤100,抽10台。3.100<H<500,抽10%。4.500≤H≤1000,抽50台。5.H>1000,抽5%。

5标准化评分方法

安全标准化企业考核得分以1000分为满分。被考核企业的得分计算方法:

各项目实得分之和×[1000÷(1000-各空项分之和)]。项目实得分:抽样台数得分的算术平均值即为该项目的得分。标准化等级判定

安全标准化企业分为两个等级:

二级(省级):考核得分不少于800分; 三级(市级):考核得分不少于650分。

设备设施安全考评各空项分之和超过300分的,不得评为二级安全标准化企业。

企业当年发生安全生产死亡事故和存在重特大生产安全事故隐患的不得参加考评。

7考核评级的程序

7.1按照《考评标准》的要求,企业成立由主要负责人任组长,各相关职能部门以及工会参加的考评小组进行自评。

7.2企业自评后,形成自评报告,向省或设区的市安全生产监督管理部门提出考评申请(安全生产标准化评审申请,见附件2)。申请二级安全标准化企业的,由设区的市安全生产监督管理部门审核同意并向省安全生产监督管理部门提出考评申请。

7.3安全生产监督管理部门收到企业的考评申请后,应会同有关批准的安全生产标准化考评部门或行业协会组织专家组进行考评。考评专家组严格按照本办法和《考评标准》的要求开展考评工作,编制考评报告(安全生产标准化评审报告,见附件2),确保安全标准化企业考核评级工作的质量。

7.4符合相应等级安全标准化企业标准的,由安全生产监督管理部门核准;不符合的,由企业按照要求进行整改。

7.5安全生产监督管理部门核准后,向企业颁发相应的证书和牌匾,并在有关媒体上予以公布。安全标准化企业实行分级核准制

安全标准化企业实行分级核准制。三级(市级)由设区的市安全生产监督管理部门核准;二级(省级)由设区的市安全生产监督管理部门审核同意后报省安全生产监督管理部门核准。企业存在重特大生产安全隐患,不得授予其安全标准化企业称号。标准化等级有效期

安全标准化企业证书和牌匾有效期为3年。在有效期内,企业发生生产安全一般事故的,以及造成较大社会影响的,由原核准部门撤销其安全标准化企业称号。证书和牌匾要求

10.1 二级(省级)安全标准化企业证书和牌匾的样式由省安全生产监督管理局按国家总局规定样式统一制定。三级(市级)安全标准化企业证书和牌匾的样式由市安全生产监督管理局按国家总局规定样式统一样式制定。

10.2 省、设区的市安全生产监督管理部门对获得安全标准化企业称号的酒业生产企业定期组织抽查,并将抽查结果进行通报。

河南省酒类生产企业安全生产标准化

评定标准(试行)

一、通用部分 1.基础管理

1.1建立安全生产责任制 1.1.1企业主要负责人履行职责 1.1.2建立各职能部门的安全职责 1.1.3建立各级各类人员的安全职责 1.2 建立各种有关安全生产的规章制度 1.2.1应建立的制度

1.2.1.1 《安全机构工作条例》 1.2.1.2 《安全例会管理制度》 1.2.1.3 《安全教育管理制度》 1.2.1.4 《劳动纪律管理制度》 1.2.1.5 《安全生产管理制度》 1.2.1.6 《劳动保护管理制度》 1.2.1.7 《职业卫生管理制度》 1、2.1.8 《安全生产检查整改制度》 1.2.1.9 《安全奖惩制度》 1.2.1.10《安全技术措施管理制度》 1.2.1.11《事故报告管理制度》 1.2.1.12《安全用电管理制度》 1.2.1.13《设备检修安全措施》 1.2.1.14 《设备建筑安装施工管理制度》 1.2.1.15《登高作业安全管理制度》 1.2.1.16《起重机械安全管理制度》

1.2.1.17《防尘防毒安全管理制度》 1.2.1.18《危化品安全管理制度》 1.2.1.19《厂内运输车辆管理制度》 1.2.1.20《仓库防火安全生产管理制度》 1.2.1.21《内部治安管理制度》 1.2.1.22《消防器材管理制度》 1.2.1.23《消防安全管理制度》 1.2.1.24《危险作业审批制度》 1.2.1.25《工具管理制度》 1.2.1.26《压力容器安全管理制度》 1.2.1.27《锅炉安全运行管理规程》 1.2.1.28《特种作业人员管理制度》 1.2.1.29《特种设备安全管理制度》 1.2.1.30《劳动保护管理制度。》

1.2.1.31《外来人员及其他人员管理制度》 1.2.2。

1.3每年要对安全工作进行评审 1.3.1年度安全工作计划应落实到位

1.3.2劳动保护措施(安措费)管理、投入到位 1.4机构、人员

1.4.1应设臵安全管理机构

1.4.2安全管理人员应按企业从业人员的 3‰及以上比例配备 1.5职业安全教育

1.5.1应对新进厂的职工进行三级教育

1.5.2特种作业人员的培训教育,要经专门培训,并取得资格证书 1.5.3对班组长教育 1.5.4对全员教育

1.5.5对安全管理人员教育 1.6事故管理

1.6.1所有从业人员均参加工伤社会保险

1.6.2工伤事故率控制指标:死亡率为零;重伤率0.3‰ 1.6.3工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理 1.6.4事故档案

1.7安全设施“三同时”

1.7.1设计阶段:项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施,且通过安全部门审查

1.7.2施工阶段:项目配套的安全设施同步建设,且经过试运行 1.7.3验收阶段:安全设施经安监部门验收后,与主体工程投入使用

1.7.4安全设施投资应纳入建设项目核算 1.8车间安全管理

1.8.1建立健全了岗位安全操作规程 1.8.2安全技术操作规程 1.8.3安全检查与隐患整改 1.8.4安全活动 1.8.5安全教育 1.9安全操作规程

1.9.1建立健全了岗位安全操作规程 1.9.2严格执行岗位安全操作规程 1.10现场检查 1.10.1现场操作 1.10.2现场作业 1.10.3防护用品穿戴

1.10.4特种作业人员持证情况

1.10.5隐患整改 1.11应急救援预案

1.11.1确定了应急救援的目标和体系 1.11.2针对重点部位,制订了应急救援预案

1.11.3每年对应急救援预案进行了演习,救援预案应在当地安监部门备案

1.12特种设备及人员安全 1.12.1特种设备采购 1.12.2特种设备档案 1.12.3特种设备定期检验 1.12.4特种设备操作人员 1.13危险源

1.13.1确定了危险源的识别和评价原则,且组织了识别和评价 1.13.2对危险源制订了管理方案和技术措施 1.13.3及时进行了危险源的更新和调整 1.14相关方安全

1.14.1外来施工(作业)方与企业签订安全协议,施工现场有可靠的安全防范措施

1.14.2生产经营项目场所设备的发包或出租,必须符合安全管理的规定

1.14.3对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施

1.14.4对厂区内临时工作人员、实习人员、参观人员及其它外来人员有相应的安全管理制度和措施

2.通用设备设施

2.1酒库、酒罐、原材料库

2.1.1仓储物品应按特性进行分类、分区、分库贮存,库房符合 12

安全标准的要求

2.1.2消防设施齐全,通道畅通 2.1.3库内有隔热、降温、通风等措施 2.1.4电器设施采用相应等级的防爆性电器

2.1.5酒罐无腐蚀泄漏、梯子和护栏及平台符合安全要求 2.1.6仓库状况良好,安全标志完善 2.1.7库内有应急救援预案 2.2压力容器

2.2.1压力容器外表面无裂纹、变形和锈铁、无严重腐蚀、漆色完好,相邻管道与构件无异常

2.2.2安全附件齐全、灵敏、可靠,且在检验周期内使用,液面计指示准确、有最高、最低液位标记,且安全可靠

2.2.3支承(座)应完好,基础可靠、无移位、沉降、倾斜、开裂等缺陷,螺丝连接良好

2.2.4有专人管理、有定期巡回检查记录 2.3锅炉与辅机

2.3.1锅炉三证(产品合格证、使用登记证、年度检验报告)齐全 2.3.2安全附件完好、安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠,排污装臵无泄漏

2.3.3按规定合理设臵报警和连锁保护装臵 2.3.4给水设备完好,匹配合理

2.3.5炉墙无严重漏风、漏烟、气、煤、灰现象 2.3.6水质处理达到指标要求,炉内水垢小于1.5mm 2.3.7各类管道无泄漏、保温层完好无损,管道构架牢固可靠 2.3.8其它辅机设备应符合机械安全要求 2.4变配电系统 2.4.1变配电室

2.4.2变压器

2.4.3高低压配电间、电容器间控制装臵 2.5防雷接地装臵

2.5.1防雷技术措施须经安全设计与验算,使其保护范围有效 2.5.2防雷装臵完好,接闪器无损坏,引下线焊接可靠,接地电阻应低于10Ω

2.5.3独立避雷针系统与其它系统隔离,间距合格

2.5.4建筑物、构筑物的防雷应有防反击、侧击等技术措施,与道路或建筑物的出入口有防止跨步电压触电的措施,线路应有防雷电波侵入的技术措施

2.5.5对防雷区域和防雷装臵定期进行预防性检查、评价和检测,且有关资料齐全有效

2.6厂内机动车辆

2.6.1车辆整洁、资料齐全

2.6.2动力系统运转平稳、线路、管路无漏电、漏水、漏油 2.6.3电气部分完好无损、仪表、照明、信号及各附属安全装臵性能良好

2.6.4传动系统运转平稳

2.6.5行驶系统连接紧固、轮胎无损伤 2.6.6转向系统轻便、灵活

2.6.7制动系统安全有效,制动距离符合要求制动系统安全有效,制动距离符合要求

2.6.8驾驶员持有效证件上岗 2.7手持电动工具

2.7.1必须按作业环境的要求,选用手持电动工具,使用Ⅰ类手持电动工具应配有漏电保护装臵,接地连接可靠

2.7.2绝缘电阻符合要求,有定期测量记录,I类电动工具不小 14

于2兆欧,II类电动工具不小于7兆欧。III类电动工具不小于1兆欧

2.7.3电源线必须用护套软线,长度不得超过6米,无接头及破损

2.7.4电动工具防护罩、盖及手柄应完好无松动

2.7.5电动工具的开关应灵敏、可靠无破损,规格与负载相匹配 2.8木工机械

2.8.1限位及联锁装臵灵敏可靠 2.8.2旋转部位的防护装臵完好有效 2.8.3夹紧和锁紧装臵完整可靠 2.8.4轮锯片和砂轮符合规定

2.8.5接地线连接可靠,控制电器符合规定 2.8.6安全防护装臵齐全有效

2.8.7平创的开口度符合国家标准要求 2.9砂轮机

2.9.1砂轮机安装地点应保证人员和设备的安全 2.9.2砂轮机的防护装臵应符合国家标准 2.9.3档屑板应有足够的强度且可调 2.9.4砂轮无裂纹、无破损 2.9.5托架安装牢固、无松动 2.9.6法兰盘与软垫应符合安全要求

2.9.7砂轮机运行必须平稳可靠,砂轮磨损量不超标,且在有效期内使用

2.9.8接地线连接可靠,控制电器符合规定 2.10电焊机

2.10.1电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠的屏护,焊机外壳有可靠的保护接地

2.10.2焊机外壳接地线连接应正确、可靠

2.10.3焊机一、二次绕组,绕组与外壳间绝缘电阻值不小于 1兆欧

2.10.4焊机一次侧电源线长度不超过3米,且不得拖地跨越通道使用

2.10.5焊机二次线连接良好,接头不超过3个 2.10.6焊钳夹紧力好,绝缘可靠,隔热层完好

2.10.7焊机使用场所清洁、无严重粉尘、周围无易燃易爆物 2.11气焊

2.11.1氧气瓶、乙炔瓶有两个防震圈 2.11.2瓶帽及压力表齐全、可靠

2.11.3氧气瓶与乙炔瓶同时使用时,两者与明火的距离大于10米,两者之间距离大于5米

2.11.4压力表是否在检验期内使用

2.11.5使用的输气胶管,氧气管为红色,乙炔管为黑色,长度大于20米

2.11.6工作场所有防火措施 2.12起重机械

2.12.1钢丝绳的断丝数,腐蚀(磨损)量、变形量、使用长度和固定状态符合国家标准规定

2.12.2滑轮的护罩完好、转动灵活

2.12.3吊钩装臵无裂纹变形或磨损超标等缺陷,紧固装臵完好,有防止脱钩的保险装臵

2.12.4制动、限位、超载,缓冲等安全装臵齐全,可靠有效 2.12.5各种信号装臵与照明设施符合规定 2.12.6接地连接可靠,电器设备完好有效

2.12.7各类防护罩及安全设施完备可靠,安装符合要求

2.12.8安全标志与消防器材配备齐全 2.13金属切削机床

2.13.1防护罩、盖、栏应完备可靠

2.13.2防止夹具、卡具松动或脱落的装臵完好 2.13.3各种限位、联锁操作手柄要求灵敏可靠 2.13.4机床接地线连接规范可靠 2.13.5机床照明符合要求

2.13.6机床电器箱、柜与线路符合要求 2.13.7备有清除切屑的专用工具 2.13.8刨床.铣床

2.13.8.1刨床:工作台、横梁和刀架的限位装臵灵敏可靠;工作台前有刨防护板

2.13.8.2洗床:工作台三个方向自动自给是否自锁,各向自动进给时,各手柄手轮是否自动脱离,工作台两端有防护罩板

2.14其它机械

2.14.1输送机械的防护罩(网)应完好,无变形和破损,跨越地面通道或人员上方应装设护网(板)

2.14.2操作平台结构合理、不得有严重脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷

2.14.3电器箱、柜线路符合要求,控制台各参数清楚显示完好,功能指标按键动作灵敏可靠

2.14.4机械传动部位有完好可靠的防护装臵 2.14.5有现场安全防护措施 3作业环境与职业健康 3.1厂区环境 3.1.1厂区卫生要求

3.1.1.1企业厂区周围应无有害气体、烟尘、粉尘、放射性物质 17

及其它扩散性污染源。不得兼营、生产、存放有碍食品卫生的其它产品

3.1.1.2企业生活区、生产区应当相互隔离,生产区内不得饲养家禽、家畜、坑式厕所,应距生产区25米以外

3.1.1.3厂区内垃圾应密闭式存放,并远离生产区,排污,沟渠应为密闭式,厂区内不得散发出异味,不得有各种杂物堆放

3.1.1.4厂区建有与生产能力相适应的符合卫生要求的原料、辅助料、化学物品、包装物料储存等辅助设施和废物、垃圾暂存设施

3.1.2厂容厂貌

3.1.2.1厂区露天存放物资实行定臵摆放,整齐有序 3.1.2.2垃圾定点存放,且有防吹散、防污染措施

3.1.2.3架空管道支架牢固、保温层完好,无跑、冒、滴、漏现象

3.1.2.4架空线路排列整齐,线杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求

3.1.2.5厂区大门开启灵活,方便、迅速、无卡死现象 3.1.3厂区道路

3.1.3.1厂区路面全部硬化处理,且平坦、干净、畅通、合理 3.1.3.2路面排水畅通,坡度适当,无积水现象

3.1.3.3厂区内的坑、壕和池有围栏和盖板,并有明显警示标志 3.1.3.4厂区门口、危险路段,需设臵限速牌和警示标牌 3.1.3.5道路两旁有绿化带 3.1.4厂区照明

3.1.4.1照明灯布局合理、无照明盲区,厂区主干道和安全通道的照度不低于30勒克斯

3.1.4.2照明灯具完好率达100% 3.1.5厂区消防

3.1.5.1室外消防栓应有明显的漆色标志,其1米范围内无障碍物

3.1.5.2所有消防器材完好,且灵敏可靠

3.1.5.3消防设施,重要防火部位,均有明显的消防安全标志 3.2车间作业环境 3.2.1车间食品安全

3.2.1.1车间面积与生产能力相适应,布局合理、排水畅通;车间地面用防滑、坚固、不透水、耐腐蚀的无毒材料修建,平坦、无积水,并保持清洁;车间出口及与外界相连的排水、通风处应当安装防鼠、防蝇、防虫等设施

3.2.1.2车间内墙壁、屋顶或者天花板使用无毒、浅色、防水、防霉、不脱落、易于清洗的材料修建

3.2.1.3车间内位于食品生产线上方的照明设施装有防护罩,工作场所以及检验台的照明度符合生产、检验的要求,光线以不改变被加工物的本色为宜

3.2.1.4有温度要求的工序和场所安装温度显示装臵,车间温度按照产品工艺要求控制在规定的范围内,并保持良好通风

3.2.1.5车间供电、供气、供水满足生产需要

3.2.1.6在适当的地点设足够数量的洗手、清洁消毒、烘干手的设施或者用品,洗手水龙头为非手动开关

3.2.1.7设有与车间相连接的更衣室,不同清洁程度要求的区域设有单独的更衣室,视需要设立与更衣室相连接的卫生间和淋浴室,更衣室、卫生间、淋浴室应当保持清洁卫生,其设施和布局不得对车间造成潜在的污染危险

3.2.1.8车间的设备、设施和工器具用无毒、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒、坚固的材料制作,其构造易于清洗消毒

3.2.2定臵摆放

3.2.2.1车间实行定臵摆放,现场核对定臵图

3.2.2.2定臵物品摆放整齐,平稳,高度合适,不影响行人通过 3.2.2.3危险部位应设臵安全标志 3.2.3车间通道

3.2.3.1车间内通道畅通、路面平坦、无积油、积水、无绊脚物 3.2.3.2坑、壕、池应设臵盖板或护栏 3.2.3.3地面干净整洁,周围无垃圾杂物 3.2.4车间采光

3.2.4.1工作作业点,工作台前和安全通道采光照度符合标准 3.2.4.2照明灯具完好率达100% 3.2.5车间消防设施

3.2.5.1按规定配备消防器材、且灵敏可靠 3.2.5.2消防器材和防火部位均设臵明显标志 3.3职业危害作业点 3.3.1职业危害作业点定点 3.3.2职业危害作业点检测

3.3.2.1检测单位必须具有相应的资质证书 3.3.2.2检测方法必须符合国家标准 3.3.3职业危害作业点达标率 3.4职业危害防护设备设施

3.4.1职业危害防护设备设施合格率目标值不低于85% 3.4.2系统中各级均能正常运行,运行参数大于参数设计值的90% 3.4.3主管道及80%以上支管道应无泄漏、破损 3.4.4集尘(毒)风罩90%以上完好有效 3.4.5闸板灵活可靠无泄漏 3.4.6滤料(或原件)有效

3.4.7接地线可靠

3.4.8不产生二次扬尘(毒)或二次污

3.4.9染治理后经检测强度达标,X射线应有联锁装臵,无射线泄漏

3.5职业危害作业人员健康监护

3.5.1人员识别,合理识别职业危害作业人员 3.5.2健康监护检查

3.5.2.1职业危害作业人员均有有效的上岗前、离岗或退休前的职业健康检查报告、检查人员名单和体检报告

3.5.2.2职业危害作业人员均按有关规定的项目和周期定期进行体检、查人员名单和体检报告

3.5.2.3遭受或可能遭受急性职业病危害的人员均得到及时健康检查和医学观察

3.5.3健康监护档案

3.5.3.1职业危害作业人员健康档案齐全,并妥善保管 3.5.3.2定期对职业危害作业人员健康档案进行分析 3.5.4健康设施

3.5.4.1有害作业与无害作业相对分离

3.5.4.2更衣室、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施齐全 3.5.4.3职业危害作业人员应配备使用必要的,符合要求防护用品

3.6职业危害

3.6.1三、四级有毒作业人数比率小于1% 3.6.2 IV级粉尘作业人数比率小于5% 3.6.3接触IV级高温作业人数比率小于5% 3.6.4接触IV级体力劳动强度作业人数比率小于1% 3.7职业病管理

3.7.1建立职业病患者管理机构和台帐,配备人员 3.7.2职业病诊断与处理

3.7.2.1对怀疑可能患有职业病的人员跟踪体检,且调离不适应的工作岗位

3.7.2.2患有禁忌症或受到职业性损害的人员应作出妥善的安排和处理

3.7.2.3经诊断为职业病患者,应出妥善的安排和处理,且享受相应待遇

3.7.2.4职业病应由相应资质的医院或职防所进行诊断和处理

二、不同酒种设备 4.酒精生产专业设备 4.1粉碎机

4.1.1电机、粉碎机基础螺栓固定牢固、传动防护罩齐全 4.1.2电器、控制系统防护良好,操作灵活、接地牢固 4.1.3更换磨片及转子时要严格执行操作规程,并有专人监护 4.1.4轴承润滑系统良好无渗漏

4.1.5现场控制盘紧停开关操作灵敏,并有明显警示标牌 4.2离心通风机

4.2.1风机基础螺栓固定牢固、传动防护设施齐全 4.2.2风机运转平稳,噪声符合规定要求

4.2.3电气、控制系统防护良好,操作灵活方便、接地牢固 4.2.4运行中严格执行操作规程 4.3除尘设备

4.3.1与设备相连的风管必须严格密闭,以确保除尘效果 4.3.2电器线路.控制按钮安装符合规范要求,接地良好 4.3.3除尘场所粉尘浓度符合国家卫生标准,且浓度不大于2mg/m3

4.3.4更换设施时要有专人监护,严格按操作规程执行 4.4往复泵

4.4.1传动部位防护罩安装牢固,齐全有效 4.4.2电器线路防护良好、接地牢固 4.4.3润滑系统良好、无渗漏 4.4.4运转平稳、无漏料现象 4.4.5检修时严格按操作规程执行 4.5锥子锅

4.5.1锅体底座固定牢固、无倾斜、沉降等缺陷 4.5.2压力稳定、压力表指示准确、安全阀状态良好 4.5.3进汽、出料阀门操作灵活,密封严密无渗漏 4.5.4锅体防腐保温良好,无生锈、腐蚀、渗漏 4.5.5锅体、安全阀定期检验、并有检验单备查 4.6糖化罐

4.6.1罐体支承座牢固、无倾斜、沉降缺陷 4.6.2罐外表面漆色良好、无锈斑、腐蚀、渗漏

4.6.3四周防护栏杆牢固、整齐、无损残现象,操作平台焊接牢固、无裂纹、断开缺陷

4.6.4搅绊机运转平稳,且防护装臵齐全 4.6.5进出料阀操作灵活、无渗漏 4.7发酵罐

4.7.1底座固定牢固,基础螺栓无松动现象 4.7.2外壁坚固、焊缝焊接均匀、无渗漏缺陷 4.7.3检查孔、排污、溢流装臵齐全

4.7.4操作平台及护栏、爬梯焊接牢固、无脱焊、变形、腐蚀、断开及裂纹缺陷

4.7.5进、出料阀开关灵活、液位指示准确

4.7.6洗罐、杀菌严格执行操作规程 4.8空压机

4.8.1空压机布臵合理,空压机与墙柱及设备之间留有足够的空间距离

4.8.2各种安全装臵(压力表、温度表(计)、安全阀、液位计(油标))应完整灵敏、可靠、且在检验周期内使用

4.8.3电气系统布臵合理、接地良好,牢固 4.8.4机身清洁、无漏油缺陷

4.8.5配套的管道无腐蚀现象,阀门开关灵活 4.8.6操作严格按规程执行 4.9蒸馏塔

4.9.1塔底座基础牢固、无位移、倾斜、沉降等缺陷 4.9.2塔节连接牢固、无泄漏现象

4.9.3压力表、温度表(计)指示灵敏准确 4.9.4有可靠的防雷、防静电接地装臵 4.9.5排水及排糟装臵无渗漏

4.9.6爬梯及护栏焊接牢固、无脱焊、断开、裂纹缺陷 4.9.7进入塔周围动火作业应办理审批手 4.10冷却塔

4.10.1梯台焊接牢固、无严重脱焊、变形、断开及裂纹缺陷 4.10.2排汽风扇、电机固定牢靠,且运转平稳接地良好 4.10.3塔底基础牢固、无倾斜、沉降缺陷

4.10.4严格按操作规程操作,塔内填料应定期清洗、更换 4.11酒母罐

4.11.1罐体无严重变形及腐蚀现象

4.11.2操作平台及护栏、爬梯焊接牢固,无脱焊、变形、腐蚀、断开及裂纹缺陷

4.11.3进、出料阀开关灵活,无渗酒,液位指示准确 4.11.4搅拌系统运转平稳且防护装臵齐全 4.11.5洗罐杀菌严格执行操作规程 4.12罐内搅拌机

4.12.1传动系统运转平稳,搅拌物料均匀 4.12.2变速箱油质、油量符合要求,无漏油现象 4.12.3搅拌叶片及立轴连接牢固,无严重磨损 4.12.4电气系统装臵齐全,接地良好,性能灵敏可靠 4.12.5安全防护装臵齐全可靠

4.12.6润滑系统密封良好,无泄漏、渗漏现象

4.12.7清理或更换搅拌时片时要严格执行操作规程,并有专人监护

4.13沼气系统

4.13.1沼气发酵池、设备及管网系统设计布臵合理,符合、安全要求,技术资料齐全

4.13.2设备、管道无跑、冒、滴、漏。防爆安全装臵完好,各种水封可靠,并定期检查与校验

4.13.3各种安全装臵、信号、报警、泄压及事故照明齐全准确、可靠,并定定期检查与校验,各种安全色标清晰

4.13.4有可靠 的避雷设施,并定期检测与校验

4.13.5机械设备的防护齐全,电器线路接地牢固可靠,电器设施均应防爆。配臵足够的消防器材和灭火设施,并有相应的报警装臵

4.13.6有醒目的安全警示标志及防火制度 4.13.7运行及检测记录齐全 5白酒生产专业设备 5.1高粱粉碎机

5.1.1基础可靠、无位移沉降、倾斜等缺陷,螺丝连接牢固 5.1.2安全防护装臵齐全、可靠

5.1.3电器控制系统安装符合规范要求,操作灵活方便,接地牢固

5.1.4更换磨滚时,断电作业、有专人监护,严格按操作规程操作

5.1.5紧固部件无松动、转动部位润滑良好 5.1.6除尘设备设施完好无损,且运行正常 5.2麦曲粉碎机

5.2.1安全防护装臵齐全、有效 5.2.2各润滑部位润滑良好

5.2.3设备运转平各润滑部位润滑良好稳,开、停机操作方便灵敏

5.2.4控制线路符合要求,接地牢固 5.2.5维修及操作严格按操作规程操作 5.3转动甑筒

5.3.1支承甑筒的基础牢固、平衡、无沉降、倾斜等缺陷,滚轮转动灵活

5.3.2汽门操作灵活、压力表指示准确

5.3.3甑盘与甑筒配合严密,转节连接牢固无泄漏现象 5.3.4吊盘、转甑钢丝绳及滑轮完整无 5.3.5汽筒与冷却器连接严密,无漏汽现象 5.3.6各安全防护装臵齐全、有效 5.4离心通风机

5.4.1风机基础螺栓固定牢固、传动防护设施齐全 5.4.2风机运转平稳,噪声符合规定要求

5.4.3电气、控制系统防护良好,操作灵活方便、接地牢固

5.4.4运行中严格执行操作规程 5.5装甑上料机

5.5.1基础牢固、无倾斜、沉降缺陷,转动部位灵活,润滑良好 5.5.2安全防护装臵齐全、可靠

5.5.3电气控制线路符合规定要求,操纵按钮方便灵敏,接地牢靠

5.5.4输送料顺畅、不跑偏、不掉糟 5.6机械凉楂机

5.6.1各安全防护装臵齐全,接地牢固可靠

5.6.2电气控制线路安装符合要求,操作方便,开停机灵敏 5.6.3各转动部位润滑良好

5.6.4更换设备严格执行操作规程,并有专人监护 5.7固定甑筒

5.7.1甑筒基础坚固、无倾斜、沉降等缺陷

5.7.2甑盘与甑筒、汽筒与冷却器配合严密,无泄漏现象 5.7.3吊盘升降装臵安全牢固,钢丝绳及滑轮完好无损,接地良好

5.7.4汽门、水门操作灵敏,无跑、冒、滴、漏,压力表指示灵敏准确

5.8移动打糟机

5.8.1安全防护装臵齐全、有效

5.8.2电气控制系统防护良好、并有漏电保护装臵 5.8.3各转动部位润滑良好 5.8.4执行安全操作规程 5.8.5设备清洁,现场清洁 5.9抓斗

5.9.1吊装轴连接牢固、锁紧装臵有效

5.9.2爪斗开合符合工艺要求

5.9.3转动部位润滑良好,无渗漏油缺陷 5.9.4电气控制系统防护良好,并设有漏电保护装臵 5.9.5执行操作规程,有专人监护 5.10制曲机

5.10.1制曲机基础螺栓固定牢固,无倾斜、沉降等缺陷 5.10.2安全防护装臵齐全、可靠

5.10.3电器控制系统安装符合要求,接地牢固 5.10.4各转动部位润滑良好 5.10.5严格执行操作规程 6葡萄酒生产专业设备 6.1葡萄破碎机

6.1.1各种防护罩牢固齐全

6.1.2电气系统接地良好牢固,控制系统开关齐全 6.1.3轴承润滑系统良好无渗漏

6.1.4各固定螺栓齐全无松动、变形、裂纹现象 6.2葡萄压榨机

6.2.1各固定螺栓齐全无松动、变形、裂纹现象 6.2.2各种电器运转良好

6.2.3料斗与专用带连接牢固,无松动、无脱落 6.2.4油压缸油压升至80㎏/立方厘米才可进料 6.2.5各种防护罩牢固齐全。进料口清理干净,无异物 6.2.6各部件润滑良好 6.3果汁分离机

6.3.1刮板链条和传动链条松紧一致,无卡碰机壳 6.3.2传动链条润滑良好,无磨损现象 6.3.3各固定螺栓齐全无松动、变形、裂纹

6.3.4设备各部分密封良好,无泄漏.渗漏

6.3.5热机电器、交流接触器、按钮灵敏可靠,过载保护、信号指示齐全准确

6.4板框过滤机

6.4.1机架、滤框干净,排列整齐、正确,介质安装正确 6.4.2进、出液等管路、阀门配臵正确合理 6.4.3运动部位润滑到位 6.4.4工作压力符合要求 6.5白兰地蒸馏锅

6.5.1传动系统运转正常,锅底筛网完好,阀门完好不漏气,各种防护罩牢固齐全

6.5.2各种电器线路、控制按钮等必须符合电器安装规范,接地良好并且符合防爆要求

6.5.3各固定螺栓齐全无松动、变形、裂纹现象

6.5.4排渣门、安全销、进料门、装料漏斗、进气阀等完好 6.5.5正常情况下采用三锅串联蒸馏,要严格按照操作规程保证各锅阀门的开关,并由专人监护

6.5.6出酒和放锅要严格按操作规程 6.5.7轴承润滑良好,密封良好 6.5.8排风装臵齐全有效 6.6冷冻机

6.6.1安全防护装臵完整,齐全可靠

6.6.2传动系统运转正常,各种防护罩牢固齐全

6.6.3维护充氨和放油时,要严格按照操作规程并由专人监护 6.6.4主要零部件、阀门、仪表正常,无破损,氨、水、油管道通畅

6.6.5电气系统装臵齐全,灵敏可靠

6.6.6现场急停开关操作灵敏并有明显警示标牌 6.6.7轴承润滑良好,密封良好 6.7气锅(夹层锅)

6.7.1安全阀、压力表要灵敏可靠

6.7.2各种装臵要按规定时间检验,使用压力不能超过0.2mpa 6.7.3使用时应先开出气阀门,再开进气阀门,气锅运行时,出气门不得关紧,冬季操作完后要放尽冷凝水

6.7.4气锅使用前要少开气门温锅,然后将气门逐渐放大 6.7.5电气系统装臵齐全,接地良好,性能灵敏可靠 6.7.6安全防护装臵齐全可靠

6.7.7设备各部分密封良好,无泄漏、渗漏 6.8罐内搅拌机

6.8.1传动系统运转平稳,搅拌物料均匀 6.8.2变速箱油质、油量符合要求,无漏油现象 6.8.3搅拌叶片和立轴连接牢固,无严重磨损 6.8.4电气系统装臵齐全,接地良好,性能灵敏可靠 6.8.5安全防护装臵齐全可靠

6.8.6润滑系统密封良好,无泄露、渗透现象 6.8.7清理和更换搅拌叶片要严格按章操作并有监护 6.9压木塞机

6.9.1机器开动前,清除障碍物 6.9.2电气设备无破损和漏电现象 6.9.3润滑油充足,点火系统正常

6.9.4点燃调整燃烧装臵,气压0.08—0.1兆帕,温度计达55摄氏度

6.9.5气压表完好有效 6.9.6按要求进行润滑和保养

6.10发酵罐

6.10.1罐体无严重变形及腐蚀现象 6.10.2基础支架无裂纹破损及下沉现象 6.10.3酒罐内涂料完整无脱落现象 6.10.4保温层完好无脱落 6.10.5冷却夹套无介质泄漏现 6.10.6压力表、安全阀灵敏可靠 6.10.7管路、阀门安装整齐合理 6.10.8各部位连接螺栓齐全紧固 6.10.9微机系统及各类仪表准确有效 7啤酒生产专业设备 7.1气流输送真空泵

7.1.1安全阀开启压力符合系统要求,装臵灵活敏捷 7.1.2各种防护罩牢固齐全

7.1.3电气系统接地良好牢固,控制系统开关齐 7.1.4真空度表、电流表显示准 7.1.5轴承润滑系统良好无渗漏

7.1.6各固定螺栓齐全无松动、变形、裂纹现象 7.2斗式提升机

7.2.1各固定螺栓齐全无松动、变形、裂纹现象

7.2.2斗式提升及专用带无疲劳变形,保持一定的预张紧力,运转良好

7.2.3料斗与斗式提升及专用带连接牢固,无松动、无 7.2.4料斗形状正常,无变斜、无破损

7.2.5各种防护罩牢固齐全。进料口网栅保持完好,清理干净,无异

7.2.6头轮形状正常,润滑良好

7.3刮板机

7.3.1各种防护罩牢固齐全

7.3.2刮板链条和传动链条松紧一致,无卡碰机壳 7.3.3传动链条润滑良好,无磨损现象

7.3.4各固定螺栓齐全无松动、变形、裂纹现象 7.3.5设备各部分密封良好,无泄漏、渗漏

7.3.6热机电器、交流接触器、按钮灵敏可靠,过载保护、信号指示齐全准确

7.4除尘设备

7.4.1与设备相连的凤管、风罩必须严格密闭以确保除尘效果 7.4.2各种电器线路、控制按钮等必须符合电器安装规范,接地良好并且符合防爆要求

7.4.3除尘场所粉尘浓度符合国家卫生标准并且不大于浓度2mg/m,超出此范围时应及时检查除尘设备

7.4.4除尘器筛板、棍子更换时要有专人监护,严格按照操作规程执行并有防火措施

7.5粗选机

7.5.1传动系统运转正常,无杂音,传动皮带松紧一致,各种防护罩牢固齐全

7.5.2各种电器线路、控制按钮等必须符合电器安装规范,接地良好并且符合防爆要求

7.5.3各固定螺栓齐全无松动、变形、裂纹现象

7.5.4筛子、偏心轴等主要零件无严重磨损,筛网正常,无破损 7.5.5清理或更换筛网时,要严格按照操作规程并由专人监护 7.5.6现场急停开关操作灵敏并有明显警示标牌 7.5.7轴承润滑良好,密封良好 7.5.8排风装臵齐全有效 3 32

7.6大麦分选机(滚筛式)

7.6.1安全防护装臵完整,齐全可靠

7.6.2传动系统运转正常,各种防护罩牢固齐全 7.6.3清理或更换筛网时,要严格按照操作规程并由专人监护 7.6.4主要零部件、筛子、绞龙、齿轮、滚筒等无严重磨损,筛网正常,无破损

7.6.5电气系统装臵齐全,灵敏可靠

7.6.6现场急停开关操作灵敏并有明显警示标牌 7.6.7轴承润滑良好,密封良好 7.7绿麦搅拌机 7.7.1油泵运转正常

7.7.2传动系统运转平稳,搅拌物料均匀 7.7.3变速器油质、油量符合要求,无漏油现象 7.7.4螺旋翼片、齿轮、轴承、轴瓦无严重磨损 7.7.5电气系统装臵齐全,接地良好,性能灵敏可靠 7.7.6安全防护装臵齐全可靠。电机、电器防潮措施齐全可靠 7.7.7设备各部分密封良好,无泄漏、渗漏

7.7.8清理或更换螺旋翼片时,要严格按照操作规程并由专人监护

7.8干麦立式搅拌机

7.8.1传动系统运转正常,搅拌物料均 7.8.2搅拌叶、齿轮、轴承、轴瓦无严重磨损 7.8.3润滑系统装臵齐全,润滑良好,不缺油,不漏油 7.8.4电气系统装臵齐全,接地良好,性能灵敏可靠 7.8.5安全防护装臵齐全可靠 7.8.6设备内外清洁,无油垢 7.8.7变速器油质、油量符合要求

7.9干麦回转搅拌机

7.9.1传动系统运转正常,无杂音

7.9.2搅拌翅子、耙杆、胶皮刷无严重磨损

7.9.3润滑系统装臵齐全,油质符合要求,润滑良好,不漏油 7.9.4电气系统装臵齐全,接地良好,性能灵敏可靠 7.9.5安全防护装臵齐全可靠 7.9.6设备内外清洁,无油垢 7.10除根机

7.10.1主要零部件、绞刀、筛子等无严重磨损。清理或更换时,要严格按照操作规程并由专人监护

7.10.2传动系统运转正常,无杂音,进出料口畅通,各种防护罩牢固齐全

7.10.3润滑良好,不缺油,不漏油

7.10.4电气系统装臵齐全,接地良好,性能灵敏可靠 7.10.5安全防护装臵齐全可靠,磁铁有效 7.10.6各固定螺栓齐全无松动、变形、裂纹现象 7.11粉碎机

7.11.1设备能力满足生产需要或达到设计能力90%以上,粉碎质量达到工艺要求

7.11.2传动系统运转正常,无杂音、轴瓦温度正常 7.11.3设备零部件完整

7.11.4润滑系统装臵齐全不缺油,不漏油 7.11.5电气系统装臵齐全,接地良好,性能灵敏 7.11.6安全防护装臵齐全可靠 7.11.7设备内外整洁,无油垢 7.12糖化锅、过滤槽

7.12.1产量达到设计能力,质量达到工艺要求

7.12.2传动系统运转正常,无杂音,变速器无漏油现象 7.12.3设备内外无严重腐蚀现象,管道及阀门严密,无泄漏现象 7.12.4加热系统不漏汽,设备保温层表面温度<25℃ 7.12.5设备附属仪表、安全阀、减压阀齐全准确。灵敏可靠 7.12.6醪泵运转正常,无泄漏现象

7.12.7过滤板平整,接缝严密,过滤效果良好 7.12.8耕糟机工作效果良好,翻拌麦糟均匀 7.12.9液压系统密封严紧,无泄漏现象

7.12.10电气系统装臵齐全,接地良好,性能灵敏可靠 7.12.11设备内外整洁 7.13煮沸锅、糊化锅

7.13.1产量达到设计能力,质量达到工艺要求 7.13.2搅拌系统运转正常,变速器基本无漏油现象 7.13.3设备内外无严重磨损,夹层压力符合设计要求 7.13.4设备保温良好,锅底密封处及出口不漏醪 7.13.5设备附属仪表、各类阀门灵敏可靠,无泄漏现象 7.13.6各类泵运转正常,无泄漏现象

7.13.7电气系统装臵齐全,接地良好,性能灵敏可靠 7.13.8设备清洁、无污垢 7.14麦汁冷却设备

7.14.1麦汁泵、冰水泵等防护罩安全牢固、防护齐全 7.14.2电器控制系统防护良好,接地牢固,开关按钮齐全,性能灵敏可靠

7.14.3润滑系统良好,无渗漏

7.14.4冷却水管道、麦汁管道压力、温度显示正常,无系统液体冲击现象

7.14.5热水罐、碱水罐在对系统刷洗、杀菌过程事,水温控制 35

满足工艺要求

7.14.6设备内外整洁、无污垢 7.15露天(锥形)发酵罐

7.15.1罐体无严重变形及腐蚀现象 7.15.2基础支架无裂纹破损及下沉现象 7.15.3酒罐内涂料完整无脱落现象 7.15.4保温层完好无脱落 7.15.5冷却夹套无介质泄漏现象 7.15.6压力管路、安全阀灵敏可靠 7.15.7管路、阀门安装整齐合理 7.15.8各部位连接螺栓齐全紧固 7.15.9微机系统及各类仪表准确有效 7.16清酒过滤机

7.16.1产量满足设计能力,质量达到工艺要求 7.16.2设备附属仪表、各类阀门灵敏可靠,无泄漏现象 7.16.3电气系统装臵齐全,接地良好,性能灵敏可靠。安全防护装臵齐全可靠,定期润滑

7.16.4打酒泵、打土泵系统运转正常,无泄漏、无杂音,有定期巡回检查记录

7.16.5清酒罐、过滤机刷洗、杀菌要严格执行操作规程,满足工艺要求

7.16.6设备内外整洁、无污 7.17污水处理设备

7.17.1产量达到设计能力,水质达到环保标准排放要求 7.17.2电机、风机、水泵等设备基础螺栓固定牢固,传动防护罩齐全

7.17.3电器控制系统防护良好,操作灵活,接地牢固

7.17.4在运行过程中要严格执行操作规程

7.17.5润滑系统装臵齐全,油路畅通,不缺油、不漏油 7.17.6每班定时观察鼓风机电流清读数,定时检查污水泵情况,严防超温、超压现象出现清晰

7.17.7处理池顶部安全防护装臵齐全可靠、安全警示标志牌 7.18糖化水处理设备

7.18.1电机、水泵等基础螺栓固定牢固,传动防护罩齐全 7.18.2各罐体无倾斜、变形及腐蚀现象 7.18.3基础支架无裂纹破损及下沉现象

7.18.4酸罐液位显示清晰,酸泵、阀门、管道等无泄漏现象 7.18.5电器控制系统防护良好,操作灵活,接地牢固 7.18.6处理水管路畅通,压力稳定适中。设备内外整洁,无污垢

8包装车间 8.1洗瓶机

8.1.1各操作系统灵敏可靠 8.1.2传动系统运转正常,无杂音

8.1.3 输瓶系统进出不卡瓶、喷水嘴对准瓶口,其对准率不低于95%。设备能力满足正常生产需要或达到设计能力的85%以上,洗瓶质量达到工艺要求

8.1.4输送系统运转正常,平稳

8.1.5附属设备运转正常,加热系统无泄漏现象 8.1.6设备附属仪表灵敏、准确

8.1.7润滑系统装臵齐全,油路畅通,不缺油,不漏油 8.1.8电安全防护装臵齐全可靠气系统装臵齐全,接地良好,性能灵敏可靠

8.1.9安全防护装臵齐全可靠

8.1.10设备内外整洁 8.2灌酒、压盖机

8.2.1设备能力满足正常生产需要或达到设计能力的85%以上,灌酒、压盖质量达到规定标准

8.2.2传动系统运转正常,无杂音

8.2.3操作控制系统完整可靠,瓶托、酒阀,进出瓶、下盖畅通,压盖动作灵活

8.2.4密封圈完整无损

8.2.5润滑系统装臵齐全,油路畅通,不缺油,不漏油 8.2.6各类阀门、仪表齐全准确,灵敏可行 8.2.7电气系统装臵齐全,接地良好,性能灵敏可靠 8.2.8酒路、风路系统密封良好 8.2.9安全防护装臵齐全可靠 8.2.10设备内外整洁、无污垢 8.3硅藻土过滤机

8.3.1各部件连接是否正确和紧固

8.3.2安全阀、压力表要灵敏可靠,不得超压运行 8.3.3工作4000小时更换一次机油 8.3.4每周用油尺检查一次运动装臵的油面

8.3.5工作完毕,切断电源,对带罗纹的零件进行清洗 8.4泵类

8.4.1各种防护罩安装牢固,防护到位 8.4.2电气线路防护良好接地牢固 8.4.3轴承润滑系统良好无渗漏

8.4.4各类连轴器连接良好,同心度符合规范要求 8.4.5各固定螺栓齐全无松动现象 8.4.6冷却水管道畅通,压力适中

8.5喷淋杀菌机

8.5.1设备能力满足正常生产需要或达到设计能力的85%以上 8.5.2传动系统运转正常,无杂音 8.5.3载瓶器不得有弯曲变形现象

8.5.4喷嘴畅通,喷水均匀,不得有大水柱现象 8.5.5设备附属仪表齐全灵敏

8.5.6加热系统性能良好,水温满足工艺要求 8.5.7附属设备运转正常,基本无泄漏现象 8.5.8润滑系统装臵齐全,不缺油,不漏油 8.5.9安全防护装臵齐全可靠 8.5.10设备内外整洁、无油污 8.6贴标机

8.6.1设备能力满足正常生产需要或达到设计能力的85%以上,贴标质量达到规定标准

8.6.2传动系统运转正常,机构动作协调 8.6.3浆糊泵工作正常

8.6.4润滑系统装臵齐全,不缺油,不漏油 8.6.5电气系统装臵齐全,接地良好,性能灵敏可靠 8.6.6安全防护装臵齐全可靠 8.6.7设备内外整洁、无污垢 8.7塑包机

8.7.1设备能力满足生产工艺要求,塑包质量达到规定标准 8.7.2传动系统运转正常,各传动部位工作协调一致 8.7.3电气系统装臵齐全,接地良好,性能灵敏可靠 8.7.4热风箱工作运行无堵塞现象,热风温度控制正常 8.7.5润滑系统装臵齐全,油路畅通,无缺油、漏油现象 8.7.6压空泵、真空阀性能灵敏可靠,无杂音

8.7.7安全防护装臵齐全可靠 8.7.8设备内外整洁,无污垢 8.8装、卸箱机

8.8.1设备能力满足生产需要,包装质量符合要求 8.8.2传动系统运转正常,无杂音 8.8.3附属仪表齐全,灵敏可靠

8.8.4润滑系统装臵齐全,不缺油,不漏油 8.8.5电气系统装臵齐全,接地良好,性能灵敏可靠 8.8.6安全防护装臵齐全可靠 8.8.7设备内外整洁、无污垢 8.9托盘机

8.9.1设备性能满足生产工艺要求

8.9.2板式装卸系统,链条运转平稳,无偏摆,无杂音 8.9.3转换车及输送网运转正常

8.9.4控制系统完整、灵敏可靠、无漏气、漏油现象 8.9.5电气系统装臵齐全,接地良好,性能灵敏可靠 8.9.6安全防护装臵齐全可靠,定期润滑 8.9.7设备内外整洁、无污垢 8.10封口机

8.10.1设备性能满足生产工艺要求,罐酒封盖质量达到规定标准

8.10.2传动系统运转正常,无杂音

8.10.3操作系统完整可靠、动作灵敏、不跑汽、不漏酒 8.10.4各类阀门,仪表齐全、准确、灵敏可靠 8.10.5润滑系统装臵齐全,油路畅通,不缺油、不漏油 8.10.6电气系统装臵齐全,接地良好,性能灵敏可靠 8.10.7安全防护装臵齐全可靠

8.10.8设备内外整洁、无污垢 8.11杀菌机

8.11.1设备能力满足正常生产工艺需要,杀菌质量达到要求 8.11.2传动系统运转正常,无杂音

8.11.3载瓶器平整不下凹,无弯曲变形现象 8.11.4喷嘴畅通,喷水均匀,不得有大水柱现象 8.11.5仪器仪表齐全,灵敏可靠

8.11.6附属泵设备运转正常,基本无泄漏现 8.11.7加热系统性能良好,水温满足工艺要求 8.11.8电气系统装臵齐全,接地良好,性能灵敏可靠 8.11.9安全防护装臵齐全可靠 8.11.10设备内外整洁、无污垢 8.12纸箱包装机

8.12.1设备能力满足生产工艺要求,包装纸箱质量达到规定标准 8.12.2传动系统运转正常,各传动部分工作协调一致 8.12.3电气系统装臵齐全,接地良好,性能灵敏可靠 8.12.4热熔机工作正常,无堵塞、漏胶现象

8.12.5润滑系统装臵齐全,油路畅通,无缺油、漏油现象 8.12.6真空泵运转正常,无杂音 8.12.7安全防护装臵齐全可靠 8.12.8设备内外整洁、无污垢 8.13喷码机

8.13.1开机前检查电缆线、电器连线、气动管路是否完好 8.13.2对不同的箱型对高度调整,严禁箱体碰到喷头 8.13.3观察墨点有无缺失

8.13.4随时检查喷印图文及墨瓶气压表 8.13.5设备附属仪表齐全灵敏

8.13.6主附件保持清洁无墨痕,安装牢固 8.13.7附属设备运转正常,基本无泄漏现象 8.13.8润滑系统装臵齐全,不缺油,不漏油 8.13.9电气系统装臵齐全,接地良好,性能灵敏可靠 8.13.10安全防护装臵齐全可靠 8.13.11设备内外整洁、无污垢 8.14输瓶机

8.14.1传动部位防护装臵齐全可靠

8.14.2操作电器灵敏可靠,接地线符合要求 8.14.3各种安全保护装臵齐全可靠

8.14.4所有启动和停止装臵应有明显标志并易于接近8.15胶带封箱机 8.15.1传动防护罩齐全

8.15.2电器线路防护良好,接地线 8.15.3机械使用时调整好高度及水平位臵 8.15.4各润滑系统润滑良好 8.16热缩烘干机

8.16.1防护罩齐全、牢固

8.16.2电器线路防护良好,接地牢固 8.16.3排风机运转平稳,无异常 8.16.4输送箱内无杂质、无异物 8.16.5温控装臵灵敏、可靠

第二篇:危险化学品安全标准化评审标准

法律、法规和标准(100分)

1.1法律、法规和标准的识别和获取(50分)(标准化要求):1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度,明确责任部门,确定获取渠道、方式和时机,及时识别和获取,定期更新。(企业达标标准):

1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度; 2.明确责任部门、获取渠道、方式;

3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求;

4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库,并定期更新。(评审方法):查文件:

1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度; 2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库; 3.定期更新记录。(评审标准):否决项:未明确专门部门定期识别和获取,扣50分(B级要素否决项)。扣分项:1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求,一项不符合扣1分; 2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款,一项扣1分; 3.未形成清单或文本数据库,扣5分; 4.未及时更新清单或文本数据库,扣5分。(标准化要求):2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。(企业达标标准):

采用适当的方式、方法,将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。(评审方法):查文件:1.文件发放记录; 2.培训记录、告知书、宣传材料。询问:相关方是否接收到企业传达的相关信息。(评审标准):扣分项:未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达,一项不符合扣1分。

1.2法律、法规和标准符合性评价(50分)(标准化要求):企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价,消除违规现象和行为。(企业达标标准):

1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价; 2.对评价出的不符合项进行原因分析,制定整改计划和措施; 3.编制符合性评价报告。(评审方法):查文件:1.符合性评价报告、记录; 2.不符合项整改记录。(评审标准):否决项:未进行符合性评价,扣50分(B级要素否决项)。

扣分项:1.未编制符合性评价报告,扣5分;

2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价,一项扣2分;

3.对评价出的不符合项未进行原因分析的,一项扣2分;未制定整改计划或整改措施,或整改措施不落实,一项扣2分。

2.1 方针目标(20分)(标准化要求):1.企业应坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规,结合企业实际,组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足:(1)形成文件,并得到所有从业人员的贯彻和实施;(2)符合或严于相关法律法规的要求;(3)与企业的职业安全健康风险相适应;(4)目标予以量化;(5)公众易于获得。(企业达标标准):1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针; 2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的安全生产目标; 3.安全生产目标应满足:

(1)形成文件,并得到所有从业人员的贯彻和实施;(2)符合或严于相关法律法规的要求;(3)与企业的职业安全健康风险相适应;(4)根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标;(5)应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。(评审方法):查文件:安全生产方针,安全生产目标。机构和职责(100分)

询问:抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。现场检查:安全生产方针和安全生产目标告知情况。(评审标准):否决项:未制定安全生产方针或安全生产目标,扣20分(B级要素否决项)。扣分项:1.缺一项扣2分; 2.安全生产目标不满足标准要求,一项不符合扣1分;

3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标,1人次扣1分; 4.没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化,扣2分;

5.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求,扣2分。(标准化要求):2.企业应签订各级组织的安全目标责任书,确定量化的安全工作目标,并予以考核。企业各级组织应制定安全工作计划,以保证安全工作目标的有效完成。(企业达标标准):1.将企业安全目标分解到各级组织(包括各个管理部门、车间、班组),签订安全生产目标责任书;2.定期考核安全生产目标完成情况;3.企业及各级组织应制定切实可行的安全生产工作计划。

(评审方法):查文件:1.企业的安全生产目标和安全生产工作计划;2.各级组织的安全生产目标责任书;3.各级组织安全生产工作计划;4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。

询问:1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标;2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。(评审标准):否决项:未签订各级组织的安全目标责任书,扣20分(B级要素否决项)。

扣分项:1.每缺一个组织的安全生产目标责任书,扣2分; 2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符,扣1分; 3.企业未制定安全生产工作计划,扣4分;各级组织未制定安全生产工作计划,缺一个组织扣2分; 4.未定期考核,扣4分;考核与安全生产目标责任书内容不符,扣2分; 5.未落实安全生产目标考核奖惩,扣2分;6.有关人员不了解本组织的安全生产目标,1人次扣1分。2.2 负责人(20分)(标准化要求):1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。(企业达标标准):1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人;

2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责,落实安全生产基础与基层工作。(评审方法):查文件:安全生产责任制。

询问:1.主要负责人的安全生产职责;2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况;3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。(评审标准):否决项:未明确第一责任人,或不符合规定,扣20分(B级要素否决项)。

主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚,扣5分。(标准化要求):2.企业主要负责人应组织实施安全标准化,建设企业安全文化。(企业达标标准):1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设;2.制定安全生产标准化实施方案,明确实施时间、计划、责任部门和责任人;3.制定安全文化建设计划或方案;(评审方法):查文件:1.查企业安全生产标准化实施方案;2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录;3.安全文化建设计划或方案。(评审标准):1.安全生产标准化实施方案内容,一项不符合扣2分;2.无主要负责人组织或参与安全生产标准化记录,扣3分;3.未制定安全文化建设计划或方案,扣2分。(企业达标标准):二级企业应初步形成安全文化体系。(评审方法):查文件:安全文化体系有关文件。

询问:主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。(评审标准):二级企业未初步形成安全文化体系,扣100分(A级要素否决项)。(企业达标标准):一级企业有效运行安全文化体系。(评审方法):查文件:安全文化体系有关文件;

询问:主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。现场检查:现场检查安全文化运行效果。(评审标准):一级企业未有效运行安全文化体系,扣100分(A级要素否决项)。(标准化要求):3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺,并确保安全承诺转变为必需的资源支持。(企业达标标准):1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化;

2.主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。(评审方法):查文件:1.主要负责人安全承诺书;2.资源配备文件及使用记录。

询问:1.主要负责人如何提供资源支持;2.从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。现场检查:安全承诺告知情况。(评审标准):1.主要负责人未作出安全承诺,扣10分; 2.安全承诺未明确、公开、文件化,一项不符合扣2分; 3.资源支持、配备不充分,一项不符合扣2分;

4.从业人员不清楚主要负责人的安全承诺,1人次扣1分。(标准化要求):4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议(以下简称安委会)。(企业达标标准):主要负责人定期组织召开安委会会议,或定期听取安全生产工作情况汇报,了解安全生产状况,解决安全生产问题。(评审方法):查文件:1.查安委会会议记录或纪要;2.安全生产工作汇报资料。询问:主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。(评审标准):1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报,扣10分; 2.未形成会议记录或纪要,扣2分;

3.安全生产问题未及时解决,一项不符合扣2分。(标准化要求):5.(企业达标标准):1.落实领导干部带班制度;2.主要负责人要对领导干部带班负全责。(评审方法):查文件:1.领导干部带班制度;2.领导干部带班记录及考核记录。询问:主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况。(评审标准):否决项:未实施领导干部带班,扣20分(B级要素否决项)。

1.领导干部无故不参加带班,1人次扣2分; 2.带班记录一项不符合扣1分;

3.未按规定进行领导带班制度执行情况考核,扣2分; 4.主要负责人不清楚领导干部带班情况,扣2分。2.3 职责(30分)(标准化要求):1.企业应制定安委会和管理部门的安全职责。(企业达标标准):制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。(评审方法):查文件:安全生产责任制文件及内容。

询问:各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责。(评审标准):1.缺少一个管理部门或基层单位的安全职责,扣2分;2.安全生产责任制内容与部门安全职责不符合,一项扣2分;3.主要负责人不清楚安委会安全职责,扣10分;4.有关人员不了解本部门安全职责,1人次扣2分。5.缺少安委会的安全职责,扣10分。(标准化要求):2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。(企业达标标准):1.明确主要负责人安全职责,对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化; 2.明确各级管理人员的安全职责,做到“一岗一责”;3.明确从业人员安全职责,做到“一岗一责”。(评审方法):查文件:安全生产责任制。

询问:1.主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的安全职责内容; 2.各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。(评审标准):否决项:1.未建立安全生产责任制,扣100分(A级要素否决项); 2.主要负责人对其安全职责不清楚,扣30分(B级要素否决项)。1.安全职责与其所在岗位职责不符合,一项扣2分; 2.其他人员对其安全职责不清楚,1人次扣2分。(标准化要求):3.企业应建立安全生产责任制考核机制,对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核,予以奖惩。(企业达标标准):1.建立安全生产责任制考核机制;

2.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核,予以奖惩。(评审方法):查文件:1.安全生产责任制考核制度; 2.考核、奖惩决定文件,及奖惩兑现情况。现场检查:财务记录、行政文件。(评审标准):否决项:未建立安全责任制考核机制,扣30分(B级要素否决项)。

未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核,予以奖惩,一项不符合扣2分。

(标准化要求):(企业达标标准):二级企业建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系,并能够持续改进。(评审方法):查文件:安全生产责任制和安全生产规章制度文件。(评审标准):不符合,扣100分(A级要素否决项)。2.4 组织机构(20分)(标准化要求):1.企业应设置安委会,设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员,并按规定配备注册安全工程师。(企业达标标准):1.设置安委会; 2.设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%(不足50人的企业至少配备1人),要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历,有从事化工生产相关工作2年以上经历;

3.按规定配备注册安全工程师,且至少有一名具有3年化工安全生产经历;或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。(评审方法):查文件:1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。2.注册安全工程师配备或委托文件。3.安全生产管理人员的学历、工作经历。4.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同).(评审标准):否决项:未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员,扣100分(A级要素否决项)。

1.专职安全管理人员配备不符合要求,一项扣2分;

2.未按规定配备注册安全工程师,或未按规定委托中介机构,扣2分; 3.注册安全工程师不具有化工安全生产经历,扣1分。(标准化要求):2.企业应根据生产经营规模大小,设置相应的管理部门。(企业达标标准):1.根据生产经营规模设置相应管理部门;

2.生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位,应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。(评审方法):查文件:1.管理部门设置文件; 2.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。(评审标准):1.机构设置与企业生产经营规模不符,扣2分; 2.未设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员,一项扣1分。(标准化要求):3.企业应建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。(企业达标标准):建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络,各级机构要配备负责安全生产的人员。(评审方法):查文件:1.建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。询问:有关人员是否了解安全生产管理网络构成。(评审标准):1.未建立安全生产管理网络,扣2分。

2.安全生产管理网络中每缺1个单位或1个单位未明确安全管理人员,一项扣2分; 3.有关人员不清楚安全生产管理网络构成,1人次扣1分。2.5 安全生产投入(10分)(标准化要求):1.企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定,自行提取安全生产费用,专项用于安全生产。(企业达标标准):根据国家及当地政府规定,建立和落实安全生产费用管理制度,确保安全生产需要。(评审方法):查文件:安全生产费用管理制度。(评审标准):否决项:未按有关规定投入安全生产费用,扣10分(B级要素否决项)。安全生产费用管理制度内容不符合有关规定,一项扣1分。(标准化要求):2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围,合理使用安全生产费用,建立安全生产费用台账。

(企业达标标准):1.按照国家及地方规定合理使用安全生产费用; 2.建立安全生产费用台帐,载明安全生产费用使用情况。(评审方法):查文件:1.安全生产费用管理制度; 2.安全生产费用台帐。询问:安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。现场检查:安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。(评审标准):1.未规定安全生产费用使用范围,扣5分; 2.未建立安全生产费用台帐,扣2分; 3.安全生产费用台帐内容与规定要求不符,一项扣1分; 4.安全生产费用使用情况与台帐记录不符,一项扣1分。(标准化要求):3.企业应依法参加工伤保险或安全责任险,为从业人员缴纳保险费。(企业达标标准):依法参加工伤保险,为全体从业人员缴纳保险费。(评审方法):查文件:企业为从业人员交纳保险凭证。

(评审标准):未参加工伤社会保险,扣5分;每漏缴工伤保险费1人次扣1分。(标准化要求):(企业达标标准):实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。(评审方法):查文件:风险抵押金或安全责任保险考核记录。(评审标准):未考核兑现,扣2分。

3风险管理(100分)

3.1 范围与评价方法(10分)(标准化要求):1.企业应组织制定风险评价管理制度,明确风险评价的目的、范围和准则。(企业达标标准):1.制定风险评价管理制度,并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序; 2.明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。(评审方法):查文件:风险评价管理制度,各部门和有关人员的职责与任务。

询问:1.企业负责人组织开展风险评价工作的情况; 2.从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。(评审标准):1.未制定风险评价管理制度,或未明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序,一项不符合扣1分; 2.未明确各部门及有关人员的职责和任务,一项不符合扣1分;

3.企业负责人没有组织开展风险评价工作,或不了解风险评价工作情况,一项不符合扣2分; 4.从业人员不了解风险评价制度内容,1人次扣1分。(标准化要求):2.企业风险评价的范围应包括:(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段;(2)常规和非常规活动;(3)事故及潜在的紧急情况;(4)所有进入作业场所人员的活动;(5)原材料、产品的运输和使用过程;(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;(7)丢弃、废弃、拆除与处置;(8)企业周围环境;(9)气候、地震及其他自然灾害等。(企业达标标准):风险评价范围满足标准要求。(评审方法):查文件:1.风险评价记录;2.风险评价管理制度。(评审标准):风险评价范围不符合标准要求,一项扣1分。(标准化要求):3.企业可根据需要,选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有:(1)工作危害分析(JHA);(2)安全检查表分析(SCL);(3)预危险性分析(PHA);(4)危险与可操作性分析(HAZOP);(5)失效模式与影响分析(FMEA);(6)故障树分析(FTA);(7)事件树分析(ETA);(8)作业条件危险性分析(LEC)等方法。(企业达标标准):1.可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施(安全生产条件)进行危险、有害因素识别和风险评价; 2.可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价; 3.选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。(评审方法):查文件:1.风险管理制度;2.风险评价记录;3.选用的风险评价方法。询问:有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。(评审标准):1.未规定选用何种风险评价方法,扣2分;

2.有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法,1人次扣1分。(标准化要求):4.企业应依据以下内容制定风险评价准则: 1)有关安全生产法律、法规;2)设计规范、技术标准;

3)企业的安全管理标准、技术标准;4)企业的安全生产方针和目标等。(企业达标标准):1.根据企业的实际情况制定风险评价准则; 2.评价准则应符合有关标准规范规定; 3.评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。(评审方法):查文件:风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容。(评审标准):1.未根据实际制定风险评价准则,扣2分;2.风险评价准则不符合标准规定,一项扣1分。3.风险评价涉及的事件发生可能性、严重性的取值标准不明确,或风险等级评定标准不明确,一项扣2分。3.2风险评价(10分)(标准化要求):1.企业应依据风险评价准则,选定合适的评价方法,定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时,应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。(企业达标标准):1.建立作业活动清单和设备、设施清单;

2.根据规定的频次和时机,开展危险、有害因素辨识、风险评价; 3.从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。(评审方法):查文件:1.作业活动清单、设备、设施清单; 2.风险评价记录;3.风险评价报告。现场检查:从业人员参与风险评价活动的情况。(评审标准):否决项:未按规定的频次和时机开展风险评价,扣10分(B级要素否决项)。

1.未建立作业活动清单、设备设施清单,每一项不符合扣1分; 2.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确,一项扣1分。(标准化要求):2.企业各级管理人员应参与风险评价工作,鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。(企业达标标准):1.厂级评价组织应有企业负责人参加;

2.车间级评价组织应有车间负责人参加; 3.所有从业人员应参与风险评价和风险控制。(评审方法):查文件:1.各级机构组织开展风险评价的有关文件; 2.风险分析记录、风险评价报告;3.风险评价有关会议记录或纪要。询问:有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。(评审标准):1.没有组织开展风险评价的文件,一项扣2分; 2.各级管理人员及从业人员未参与风险评价工作,1人次扣1分。3.3风险控制(15分)(标准化要求):1.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等,确定不可接受的风险,制定并落实控制措施,将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时: 1)应考虑:⑴可行性;⑵安全性;⑶可靠性。

2)应包括:⑴工程技术措施;⑵管理措施;⑶培训教育措施;⑷个体防护措施。(企业达标标准):1.根据风险评价的结果,建立重大风险清单;

2.结合实际情况,确定优先顺序,制定措施消减风险,将风险控制在可以接受的程度; 3.风险控制措施符合标准要求。(评审方法):查文件:1.重大风险清单;2.风险控制措施;3.风险评价记录,风险评价报告。现场检查:重大风险控制措施现场落实情况。(评审标准):否决项:未将重大风险降到可以接受的程度,扣15分(B级否决项)。1.未建立重大风险清单,扣1分;

2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性,一项扣1分。(标准化要求):2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训,使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素,掌握、落实应采取的控制措施。(企业达标标准):1.制定风险管理培训计划;2.按计划开展宣传、培训。(评审方法):查文件:1.风险管理培训教育计划;2.风险管理培训教育记录。询问:从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。(评审标准):1.没有风险管理培训教育计划,或培训教育记录缺少风险评价内容,一项扣2分; 2.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施,1人次扣2分。3.4隐患排查与治理(20分)(标准化要求):1.企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知,限期治理,做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。(企业达标标准):1.建立隐患治理台账;2.对查出的每个隐患都下达隐患治理通知,明确责任人、治理时限;3.重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”;4.按期完成隐患治理。(评审方法):查文件:1.隐患治理制度;2.隐患治理台账; 3.隐患治理记录; 4.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。(评审标准):1.未建立隐患治理台账,扣5分;2.未向相关部门下达隐患治理通知, 一项扣2分; 3.通知内容不符合要求,一项扣1分; 4.重大隐患项目未做到“五到位”,一项扣1分; 5.隐患项目未按期治理,一项扣5分。(标准化要求):2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案,档案内容应包括:(1)评价报告与技术结论;(2)评审意见;(3)隐患治理方案,包括资金概预算情况等;(4)治理时间表和责任人;(5)竣工验收报告;(6)备案文件。(企业达标标准):建立重大隐患项目档案,包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容。(评审方法):查文件:重大隐患项目档案。(评审标准):1.未建立重大隐患项目档案,扣5分; 2.档案内容不全,缺一项扣2分。(标准化要求):3.企业无力解决的重大事故隐患,除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外,应采取有效防范措施。(企业达标标准):1.暂时无力解决的重大事故隐患,应制定并落实有效的防范措施;

2.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告,报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。(评审方法):查文件:1.重大事故隐患的防范措施; 2.书面报告。(评审标准):否决项:未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分(B级要素否决项)。

未采取有效防范措施,扣5分。(标准化要求):4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患,必须采取防范措施,并纳入计划,限期解决或停产。

(企业达标标准):1.不具备整改条件的重大事故隐患,必须采取防范措施;

2.纳入隐患整改计划,限期解决或停产; 3.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告,报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。(评审方法):查文件:1.重大事故隐患的防范措施;2.隐患整改计划。(评审标准):否决项:1.不具备整改条件的重大事故隐患,未采取防范措施,或未纳入计划,或未限期解决或停产,一项不符合扣20分(B级要素否决项);

2.未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分(B级要素否决项)。(标准化要求):(企业达标标准):二级企业符合本要素要求,不得失分,不存在重大隐患。(评审方法):查文件:本要素涉及的文件。现场检查:现场检查是否存在重大隐患。(评审标准):否决项:二级企业本要素若失分,或存在重大隐患,扣100分(A级要素否决项)。(标准化要求):(企业达标标准):一级企业建立安全生产预警预报体系。(评审方法):查文件:安全生产预警预报体系有关文件。现场检查:现场检查体系运行情况。(评审标准):否决项:一级企业未建立安全预警预报体系,扣100分(A级要素否决项)。3.5 重大危险源(20分)(标准化要求):1.企业应按照GB18218辨识并确定重大危险源,建立重大危险源档案。(企业达标标准):1.按照GB18218辨识并确定重大危险源;

2.建立重大危险源档案,包括:辨识、分级记录;重大危险源基本特征表;区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表;重大危险源安全管理制度及安全操作规程;安全监测监控系统、措施说明;事故应急预案;安全评价报告或安全评估报告。(评审方法):查文件:1.重大危险源管理制度的建立和执行情况; 2.安全评价报告或安全评估报告; 3.重大危险源档案。(评审标准):否决项:未建立重大危险源管理制度,或未辨识、确定重大危险源,扣100分(A级要素否决项)。

1.每遗漏一处扣5分; 2.未建立重大危险源档案,扣5分; 3.档案内容,每遗漏一项或一项不符合扣1分。(标准化要求):2.企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。(企业达标标准):1.重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连续记录;2.对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急切断装置;

3.毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置,独立的安全仪表系统; 4.设置必要的视频监控系统。(评审方法):查文件:安全监控报警设施台账。

现场检查:1.重大危险源安全监控报警系统,重要参数远传和连续记录、视频监控系统等; 2.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置; 3.毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统(评审标准):

1.未按有关规定设置安全监控报警系统,一项不符合扣2分;安全监测监控报警系统不符合国家标准或行业标准,一项不符合扣2分;

2.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施未设置紧急切断装置扣2分;

3.毒性气体未设置泄漏物紧急处置装置及独立的安全仪表系统,一项不符合扣2分。(标准化要求):3.企业应按照国家有关规定,定期对重大危险源进行安全评估。(企业达标标准):1.建立、明确定期评估的时限和要求等; 2.定期对重大危险源进行安全评估。(评审方法):查文件:1.重大危险源定期评估制;2.定期安全评估报告。(评审标准):1.未建立重大危险源定期评估制度或要求,扣10分;

2.未按要求定期评估,扣10分; 3.无重大危险源安全评估报告,扣2分。(标准化要求):4.企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验,并做好记录。

(企业达标标准):1.定期检查、维护重大危险源的设备、设施,包括检测仪表、附属设备及配件; 2.按国家有关规定进行定期检测、检验,取得检验合格证。(评审方法):查文件:1.重大危险源的设备、设施定期检查记录; 2.设备、设施的检验报告或检验合格证。

现场检查:重大危险源的设备、设施的完整性和有效性。(评审标准):否决项:重大危险源有重大事故隐患,且未采取安全防范措施的,扣100分,(A级要素否决项)。

1.未定期检查、维护,扣2分; 2.未定期检验,1台次扣2分;检验不合格仍在使用,扣2分; 3.无检验报告或检验合格证,1份扣2分。4.设备、设施完整性或有效性一处不符合,扣2分。(标准化要求):5.企业应制定重大危险源应急救援预案,配备必要的救援器材、装备,每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。(企业达标标准):1.按要求编制重大危险源应急救援预案;2.根据重大危险源的危险特性配备必要的救援器材、装备;3.涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源,应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等;4.涉及剧毒气体的的重大危险源,应配备两套以上气密性化学防护服; 5.重大危险源应急救援预案演练按规定频次进行。(评审方法):查文件:1.重大危险源应急救援预案;2.重大危险源应急预案演练记录; 3.应急救援器材台账。

询问:抽查有关人员对应急救援预案的掌握情况、对应急援救器材、装备使用情况。现场检查:应急救援器材、装备的现场状况。(评审标准):1.没有重大危险源应急救援预案,扣2分;

2.救援器材装备不符合要求,一项扣2分; 3.从业人员对应急救援预案不清楚,1人次扣2分。(标准化要求):6.企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。(企业达标标准):重大危险源及相关安全措施、应急措施形成报告,报所在地县级人民政府安全生产监管部门和有关部门备案。(评审方法):查文件:备案资料。(评审标准):未备案或备案内容不符合要求,一项扣2分。(标准化要求):7.企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的,应采取切实可行的防范措施,并在规定期限内进行整改。(企业达标标准):1.危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施的防护距离应满足国家规定要求;

2.防护距离不符合国家规定要求的,应采取切实可行的防范措施,并在规定期限内进行整改。(评审方法):查文件:1.重大危险源安全评估报告;

2.重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施,包括防范措施。现场检查:1.重大危险源现场测量防护距离; 2.重大危险源防范措施的落实情况。(评审标准):否决项:防护距离不符合规定要求,且无防范措施,一处扣20分(B级要素否决项); 1.整改计划、措施不符合要求,一项扣2分; 2.未按期整改或防范措施不落实,一项扣4分。(标准化要求):(企业达标标准):二级企业应符合本要素要求,不得失分。(评审方法):按照以上评审方法。(评审标准):若失分,扣100分(A级要素否决项)。

3.6变更(10分)(标准化要求):1.企业应严格执行变更管理制度,履行下列变更程序:(1)变更申请:按要求填写变更申请表,由专人进行管理;

(2)变更审批:变更申请表应逐级上报主管部门,并按管理权限报主管领导审批;

(3)变更实施:变更批准后,由主管部门负责实施。不经过审查和批准,任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限;

(4)变更验收:变更实施结束后,变更主管部门应对变更的实施情况进行验收,形成报告,并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。

(企业达标标准):严格履行以下变更程序及要求:

(1)变更申请:按要求填写变更申请表,由专人进行管理;

(2)变更审批:变更申请表应逐级上报主管部门,并按管理权限报主管领导审批;

(3)变更实施:变更批准后,由主管部门负责实施。不经过审查和批准,任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限;

(4)变更验收:变更实施结束后,变更主管部门应对变更的实施情况进行验收,形成报告,并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。(评审方法):查文件:1.变更管理制度;2.变更管理记录。现场检查:查看变更实施现场。(评审标准):1.未按程序实施变更,一项扣5分;

2.履行变更程序过程,一项不符合扣2分; 3.变更实施现场一项不符合,扣2分。(标准化要求):2.企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。(企业达标标准):1.对每项变更过程产生的风险都进行分析,制定控制措施; 2.变更实施过程中,认真落实风险控制措施。(评审方法):查文件:1.变更的风险分析记录;2.变更风险的控制措施。3.变更实施验收报告。(评审标准):对变更过程的风险未进行分析或控制措施不落实,一项不符合扣2分。3.7风险信息更新(10分)(标准化要求):1.企业应适时组织风险评价工作,识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。(企业达标标准):非常规活动及危险性作业实施前,应识别危险、有害因素,排查隐患。(评审方法):查文件:1.风险评价记录或报告;2.作业许可证。(评审标准):未按规定进行危险、有害因素识别,一项扣2分;识别不充分,一项不符合扣1分。(标准化要求):2.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。(企业达标标准):每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果。(评审方法):查文件:评审或检查报告,或者评审记录。(评审标准):未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审或检查,扣2分。(标准化要求):3.企业应在下列情形发生时及时进行风险评价:

1)新的或变更的法律法规或其他要求;2)操作条件变化或工艺改变;

3)技术改造项目;4)有对事件、事故或其他信息的新认识;5)组织机构发生大的调整。(企业达标标准):在标准规定情形发生时,应及时进行风险评价。(评审方法):查文件:风险评价报告、记录。(评审标准):未及时进行风险评价,一项不符合扣2分。3.8供应商(5分)(标准化要求):企业应严格执行供应商管理制度,对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理,并定期识别与采购有关的风险。(企业达标标准):1.建立供应商名录、档案(包括资格预审、业绩评价等资料); 2.对供应商资格预审、选用、续用进行管理; 3.定期识别与采购有关的风险。(评审方法):查文件:1.供应商管理制度;2.合格供应商名录、档案; 3.供应商选用、续用、评价记录;4.与采购有关的风险信息。(评审标准):1.未建立合格供应商名录、档案,一项扣2分; 2.未对供应商进行规范管理,一项不符合扣1分; 3.未定期识别与采购有关的风险,1次扣2分。管理制度(100分)

4.1安全生产规章制度(40分)(标准化要求):1.企业应制定健全的安全生产规章制度,至少包括下列内容:(1)安全生产职责;(2)识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求;(3)安全生产会议管理;(4)安全生产费用;(5)安全生产奖惩管理;(6)管理制度评审和修订;(7)安全培训教育;(8)特种作业人员管理;(9)管理部门、基层班组安全活动管理;(10)风险评价;(11)隐患排查治理;

(12)重大危险源管理;(13)变更管理;(14)事故管理;(15)防火、防爆管理,包括禁烟管理;(16)消防管理;(17)仓库、罐区安全管理;(18)关键装置、重点部位安全管理;

(19)生产设施管理,包括安全设施、特种设备等管理;(20)监视和测量设备管理;

(21)安全作业管理,包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等;

(22)危险化学品安全管理,包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等;(23)检维修管理;(24)生产设施拆除和报废管理;(25)承包商管理;(26)供应商管理;(27)职业卫生管理,包括防尘、防毒管理;(28)劳动防护用品(具)和保健品管理;(29)作业场所职业危害因素检测管理;(30)应急救援管理;(31)安全检查管理;(32)自评。(企业达标标准):1.通过识别和评估,将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容,并严格落实;

2.安全生产规章制度内容应符合标准要求; 3.明确责任部门、职责、工作要求; 4.安全生产规章制度应具有可操作性;

5.除制定《通用规范》要求的规章制度以外,还应制定包括以下内容的规章制度:工艺管理、开停车管理、设备管理、建(构)筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文件、档案管理制度等。6.企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。(评审方法):查文件:1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。2.企业安全生产规章制度签发文件。

询问:有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。现场检查:法律、法规和标准的遵守情况。(评审标准):

否决项:1.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度,扣100分(A级要素否决项); 2.未制定以下规章制度之一,扣40分(B级要素否决项):

变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。

扣分项:1.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容,一项不符合扣2分;

2.责任部门、职责、工作要求、可操作性等内容,一项不符合扣1分; 3.缺少相关内容的管理制度,一项扣2分;

4.有关人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求,1人次扣2分;

5.现场发现有未执行和落实法律法规和标准,或企业安全生产管理制度或操作规程的现象,按相关要素评审标准扣分,没有评审标准的,一项不符合扣2分;

6.企业安全生产规章制度未按规定审定或签发,一项扣5分。(标准化要求):2.企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。(企业达标标准):将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。(评审方法):查文件:文件发放记录。

现场检查:工作岗位是否有有效的规章制度。(评审标准):一项不符合扣2分。4.2操作规程(40分)(标准化要求):1.企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性,编制操作规程,并发放到相关岗位。(企业达标标准):1.以危险、有害因素分析为依据,编制岗位操作规程; 2.发放到相关岗位;

3.企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。(评审方法):查文件:1.岗位操作规程;2.文件发放记录。3.操作规程签发文件。现场检查:抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。(评审标准):否决项:有岗位未编制操作规程,或岗位无法提供操作规程,扣40分(B级要素否决项)。1.操作规程内容一项不符合扣1分。2.安全操作规程未按规定审定或签发,一项扣5分。(标准化要求):2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前,组织编制新的操作规程。(企业达标标准):新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前,应组织编制新的操作规程。(评审方法):查文件:新项目的操作规程。(评审标准):否决项:投产或投用前未编制操作规程,扣40分(B级要素否决项)。4.3修订(20分)(标准化要求):1.企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次,定期进行评审和修

订,确保其有效性和适用性。在发生以下情况时,应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订:(1)当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时;(2)当企业归属、体制、规模发生重大变化时;(3)当生产设施新建、扩建、改建时;(4)当工艺、技术路线和装置设备发生变更时;(5)当上级安全监督部门提出相关整改意见时;(6)当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时;(7)当分析重大事故和重复事故原因,发现制度性因素时;(8)其他相关事项。(企业达标标准):1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次; 2.安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次;

3.按规定进行评审和修订; 4.在发生有关情况时,应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。(评审方法):查文件:1.管理制度评审和修订制度;2.安全生产规章制度、操作规程; 3.评审和修订记录。(评审标准):1.未规定评审和修订时机和频次,或规定的内容不符合要求,扣3分; 2.未按规定评审和修订扣3分,漏评审一项制度扣1分。(标准化要求):2.企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订,注明生效日期。(企业达标标准):1.组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订; 2.修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。(评审方法):查文件:1.评审、修订记录; 2.安全生产规章制度和操作规程; 3.发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件。(评审标准):1.相关人员未参加评审和修订,一项不符合扣2分; 2.修订后,未注明生效日期,扣1分。(标准化要求):3.企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。(企业达标标准):企业现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本。(评审方法):查文件:发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录。现场检查:部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。(评审标准):相关岗位使用失效(或已被修订)的安全生产规章制度和操作规程,一个岗位扣5分。

5培训教育(100分)

5.1培训教育管理(20分)(标准化要求):1.企业应严格执行安全培训教育制度,依据国家、地方及行业规定和岗位需要,制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标,定期识别安全培训教育需求,制定并实施安全培训教育计划。(企业达标标准):1.制定全员安全培训、教育目标和要求;

2.定期识别安全培训、教育需求; 3.制定安全培训、教育计划并实施。(评审方法):查文件:1.安全培训、教育制度; 2.安全培训、教育需求记录; 3.安全培训教育计划; 4.安全培训、教育记录。询问:抽查有关人员参加培训情况。(评审标准):1.未制定全员安全培训、教育目标和要求,扣1分; 2.未定期识别培训、教育需求,扣2分; 3.未根据培训需求制定培训计划,扣2分;

4.未按照计划要求实施培训,1次不符合扣1分。(标准化要求):2.企业应组织培训教育,保证安全培训教育所需人员、资金和设施。(企业达标标准):提供培训、教育所需的人员、资金和设施。(评审方法):查文件:1.安全生产费用台账或资金计划; 2.培训教育计划和记录。(评审标准):1.无资金计划或资金不落实,扣1分;

2.培训教师不落实或不满足要求,扣1分; 3.培训场所不落实或不满足要求,扣1分。(标准化要求):3.企业应建立从业人员安全培训教育档案。(企业达标标准):建立从业人员安全培训教育档案。(评审方法):查文件:从业人员安全培训教育档案。(评审标准):1.未建立档案,扣5分;每少1人档案,扣1分; 2.培训教育档案记录不符合规定要求,一项扣1分。(标准化要求):4.企业安全培训教育计划变更时,应记录变更情况。

(企业达标标准):安全培训教育计划变更时,应按规定记录变更情况。(评审方法):查文件:1.安全培训教育计划; 2.变更记录。(评审标准):未记录计划变更情况,一项扣1分。(标准化要求):5.企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。(企业达标标准):安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价和改进。(评审方法):查文件:培训教育效果评价记录。询问:了解有关人员对安全培训、教育效果的评价。(评审标准):1.未进行教育效果评价,扣3分; 2.未制定改进措施并改进,扣2分。(标准化要求):6.企业应确立终身教育的观念和全员培训的目标,对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。

(企业达标标准):1.确立终身教育的观念和全员培训的目标;2.对从业人员进行经常性安全培训教育。(评审方法):查文件:1.安全培训教育制度;2.安全培训教育计划;3.安全培训教育记录、档案。(评审标准):1.未进行全员培训,少1人次扣1分;2.未进行经常性安全培训教育,1人次扣1分。5.2从业人员岗位标准(10分)(标准化要求):(企业达标标准):1.企业对从业人员岗位标准要求应文件化,做到明确具体; 2.落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准。(评审方法):查文件:1.载明企业从业人员岗位标准的文件; 2.从业人员招聘资料、员工台账、档案。(评审标准):1.从业人员岗位标准不明确,一项扣1分; 2.上岗的从业人员未满足岗位标准要求,1人次扣2分。5.3管理人员培训(20分)(标准化要求):1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育,经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格,取得安全资格证书后方可任职,并按规定参加每年再培训。(企业达标标准):1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育,经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格,取得安全资格证书后方可任职; 2.按规定参加每年再培训。(评审方法):查文件:安全资格证书及培训档案。(评审标准):否决项:主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效,扣20分(B级要素否决项)。

主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训,1人次不符合扣5分。(标准化要求):2.企业其他管理人员,包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织,经考核合格后方可任职。(企业达标标准):1.其他管理人员,包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织; 2.经考核合格后方可任职; 3.按规定参加每年再培训。(评审方法):查文件:安全培训教育档案。(评审标准):1.未对其他管理人员进行安全培训教育,1人次不符合扣2分; 2.未经考核合格上岗任职,1人次扣2分; 3.未参加每年的再培训,1人次扣1分。5.4从业人员培训教育(30分)(标准化要求):1.企业应对从业人员进行安全培训教育,并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训,再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。(企业达标标准):1.对从业人员进行安全培训教育,并经考核合格后方可上岗; 2.对从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法等培训; 3.从业人员每年应接受再培训,再培训时间不得少于规定学时。(评审方法):查文件:培训教育记录、档案。现场检查:从业人员上岗证。(评审标准):1.从业人员安全培训教育、再培训未达到规定要求的学时,1人次扣2分; 2.未持上岗证上岗,1人次扣2分。(标准化要求):2.企业应按有关规定,对新从业人员进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教育,经考核合格后,方可上岗。新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。

(企业达标标准):1.新从业人员进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教育,经考核合格后,方可上岗; 2.三级安全培训教育的内容、学时应符合安全监管总局令第3号的规定。(评审方法):查文件:从业人员安全培训教育档案、考核合格证明。现场考核:抽查新上岗的从业人员接受三级培训教育情况。(评审标准):否决项:未接受三级安全培训教育或考核不合格上岗,1人次扣30分(B级要素否决项)。1.缺一级培训,1人次扣5分;

2.三级安全培训教育内容不符合规定,一项扣2分; 3.三级安全培训教育学时不符合规定,1人次扣2分。(标准化要求):3.企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育,取得特种作业操作证,方可上岗作业,并定期复审。(企业达标标准):1.特种作业人员及特种设备作业人员应按有关规定参加安全培训教育,取得特种作业操作证,方可上岗作业;

2.特种作业操作证定期复审;

3.建立特种作业人员及特种设备作业人员管理台账。(评审方法):查文件:1.特种作业人员及特种设备作业人员管理台账; 2.特种作业操作证;

3.特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划。

现场检查:抽查现场特种作业人员、特种设备作业人员。(评审标准):1.无管理台账,扣2分; 2.操作资格证未按期复审,1人次扣2分;

3.无操作证或失效,在现场从事特种作业,1人次扣10分。(标准化要求):4.企业从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员,必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格(船员经海事管理机构考核合格),取得从业资格证,方可上岗作业。(企业达标标准):1.从事危险化学品运输的驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员,应当经交通运输主管部门考核合格,取得从业资格证,方可上岗作业; 2.建立危险化学品运输的驾驶人员、船员、押运人员管理台账。(评审方法):查文件:1.从业资格证;2.管理台账。现场检查:抽查危险化学品运输有关人员资格证。(评审标准):1.未建立台账,扣2分; 2.资格证不在有效期内,1人次扣2分;

3.无资格证或失效从事相关作业,1人次扣10分。(标准化要求):5.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前,对有关人员进行专门培训,经考核合格后,方可上岗。(企业达标标准):在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前,对有关人员(操作人员和管理人员)进行专门培训,经考核合格后,方可上岗。(评审方法):查文件:培训记录、培训内容、考核内容。询问:现场抽查上岗人员培训情况。(评审标准):1.未对有关人员进行专门培训,1人次扣2分; 2.有关人员未经考核合格上岗,1人次扣2分。5.5其他人员培训教育(10分)(标准化要求):1.企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者,应进行车间(工段)、班组级安全培训教育,经考核合格后,方可上岗。(企业达标标准):从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者,应进行车间(工段)、班组级安全培训教育,经考核合格后,方可上岗。(评审方法):查文件:从业人员安全培训教育档案。(评审标准):未进行车间(工段)、班组级安全培训教育,1人次扣2分;缺一级培训,1人次扣2分。(标准化要求):2.企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。(企业达标标准):对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。(评审方法):查文件:外来参观、学习等人员培训记录。(评审标准):不符合标准要求,1人次扣2分。(标准化要求):3.企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育,经考核合格发放入厂证,保存安全培训教育记录。进入作业现场前,作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培

训教育,保存安全培训教育记录。(企业达标标准):1.对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育,经考核合格发放入厂证; 2.进入作业现场前,作业现场所在基层单位对施工单位进行进入现场前安全培训教育; 3.保存安全培训教育记录。(评审方法):查文件:1.厂级承包商安全培训教育记录;2.基层单位承包商安全培训教育记录。询问:外来施工单位接受企业培训教育情况。现场检查:抽查外来施工单位入厂证。(评审标准):1.未对承包商的所有人员进行相关安全培训教育,1人次扣2分;培训教育内容不符合有关要求,扣2分; 2.承包商的人员无入厂证,1人次扣2分; 3.未建立承包商的人员安全培训教育记录,1人次扣1分。5.6日常安全教育(10分)(标准化要求):1.企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。(企业达标标准):1.管理部门、班组应明确基本功训练项目、内容和要求; 2.按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。(评审方法):查文件:1.安全活动计划; 2.管理部门和班组安全活动、基本功训练记录。(评审标准):1.基本功训练项目、内容和要求不明确,一项扣1分; 2.未按计划开展安全活动,缺1次扣1分。(标准化要求):2.班组安全活动每月不少于2次,每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动,基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。(企业达标标准):1.班组安全活动每月不少于2次,每次活动时间不少于1学时; 2.班组安全活动有负责人、有内容、有记录;

3.企业负责人每季度至少参加1次班组安全活动,基层单位负责人及其管理人员每月至少参加2次班组安全活动,并在班组安全活动记录上签字。(评审方法):查文件:查班组安全活动记录。(评审标准):1.班组安全活动频次、时间或内容不符合计划或规定要求,一项扣1分; 2.企业负责人、基层单位负责人及管理人员未按规定参加安全活动并签字,1人次扣1分。(标准化要求):3.管理部门安全活动每月不少于1次,每次活动时间不少于2学时。(企业达标标准):管理部门安全活动每月不少于1次,每次活动时间不少于2学时。(评审方法):查文件:部门安全活动记录。(评审标准):未按计划或规定进行安全活动,1次扣1分。(标准化要求):4.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查,并签字。(企业达标标准):安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月至少检查1次安全活动记录,并签字。(评审方法):查文件:安全活动记录。(评审标准):未按规定对安全活动记录进行检查并签字,缺1次扣1分。

(标准化要求):5.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际,制定管理部门、班组月度安全活动计划,规定活动形式、内容和要求。(企业达标标准):1.安全生产管理部门或专职安全生产管理人员制定管理部门、班组月度安全活动计划; 2.规定活动形式、内容和要求。(评审方法):查文件:月度安全活动计划。(评审标准):1.未制定月度安全活动计划,1次扣2分; 2.未规定安全活动形式、内容、要求等,一项扣1分。

6生产设施及工艺安全(100分)

6.1生产设施建设(10分)(标准化要求):1.企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

(企业达标标准):确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

(评审方法):查文件:生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等。现场检查:查看安全设施投入使用情况。(评审标准):否决项:未按国家安全监管总局令第8号要求进行设计审查、安全条件论证和竣工验收的,扣100分(A级要素否决项)。(标准化要求):2.企业应按照建设项目安全许可有关规定,对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。(企业达标标准):1.按照有关法律法规和国家安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章、规范性文件规定,对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理;

2.建设项目建成试生产前,企业要组织设计、施工、监理和建设单位的工程技术人员进行“三查四定”;试车和投料过程要严格按照设备管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车、化工投料试生产的程序进行;

3.编制试生产前安全检查报告。(评审方法):查文件:

1.新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计(“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”)及批复等资料;

2.安全设施设计审查资料; 3.建设项目设立安全评价报告;

4.建设项目试生产方案及备案资料(施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等); 5.建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)。(评审标准):建设项目各阶段资料不符合要求,或审批手续不全,一项扣3分。(标准化要求):3.企业应对建设项目的施工过程实施有效安全监督,保证施工过程处于有序管理状态。(企业达标标准):1.建设项目必须由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理; 2.对建设项目的施工过程实施有效安全监督,保证施工过程处于有序管理状态。(评审方法):查文件:1.设计、施工、监理单位的相关资质; 2.施工现场安全检查记录。现场检查:施工现场安全管理情况。(评审标准):否决项:使用无资质或资质不符合规定的设计、施工、监理单位,扣100分(A级要素否决项)。1.未进行现场安全检查,扣2分; 2.现场存在不符合要求的问题,一项扣2分。(标准化要求):4.企业建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定,履行变更程序,对变更全过程进行风险管理。(企业达标标准):1.建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定,履行变更程序,对变更全过程进行风险管理;

2.符合安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定的变更发生后,应重新进行安全审查。(评审方法):查文件:

1.变更资料,包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件; 2.变更风险分析记录;

3.安全评价报告和审查报告等。(评审标准):1.未按变更管理程序实施变更管理的,一项扣3分; 2.变更过程未进行风险评价,一项扣3分;

3.未按安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定需重新进行安全评价和项目设立安全审查的变更,未履行相关手续,一项扣5分。(标准化要求):5.企业应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。(企业达标标准):1.采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料;

2.新开发的危险化学品生产工艺,必须在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产。3.国内首次采用的化工工艺,要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。(评审方法):查文件:1.工艺设计文件; 2.新工艺小试、中试、工业化试验的报告。现场检查:采用的设备、材料。(评审标准):否决项:1.采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料,扣100分(A级要素否决项); 2.国内首次采用的化工工艺未经论证的,扣100分(A级要素否决项);

3.新开发的危险化学品生产工艺,未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产,扣10分(B级要素否决项)。

6.2安全设施(20分)(标准化要求):1.企业应严格执行安全设施管理制度,建立安全设施台账。(企业达标标准):建立安全设施台账。

(评审方法):查文件:安全设施管理台账。(评审标准):未建立安全设施台账,扣5分;台账内容不符合要求,一项扣1分。(标准化要求):2.企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准,做到:

(1)宜按照SH3063-1999在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施,报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室;

(2)按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤,在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理;(3)宜按照SH3097-2000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施;(4)按照GB50057在厂区安装防雷设施;

(5)按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材;(6)按照GB50058设置电力装置;

(7)按照GB11651配备个体防护设施;

(8)厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160;

(9)在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。

(企业达标标准):按照国家有关规定和标准设置安全设施,做到:

(1)按照GB50493在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒有害气体泄漏的检测报警设施,报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室;

(2)按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤,在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理;(3)宜按照SH3097-2000在输送易燃物料的设备、管道上安装防静电设施;(4)按照GB50057在厂区安装防雷设施;

(5)按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材;(6)按照GB50058设置电力装置;

(7)按照GB11651配备个体防护设施;

(8)厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160的有关要求;

(9)在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施;

(10)新建大型和危险程度高的化工装置,在设计阶段要进行仪表系统安全完整性等级评估,选用安全可靠的仪表、联锁控制系统;

(11)专家诊断按标准、规范应设置的其他安全设施。(评审方法):查文件:安全设施管理台账。现场检查:各种安全设施的配备情况。(评审标准):否决项:1.未在危险工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施,扣20分(B级要素否决项);

2.没有按标准设置有毒有害、可燃气体泄漏报警仪的,扣20分(B级要素否决项); 3.经专家诊断没有按标准、规范设置其他安全设施的,扣20分(B级要素否决项)。1.应当配备的安全设施缺失,一项扣2分;

2.安全设施的配备、安装不符合国家有关规定,一项扣2分;

3.新建大型和危险程度高的化工装置,在设计阶段未进行仪表系统安全完整性等级评估的,扣2分。(标准化要求):(企业达标标准):二级企业化工生产装置设置自动化控制系统,涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置根据风险状况设置了安全联锁或紧急停车系统等;(评审方法):查文件:安全设施管理台账。现场检查:各种安全设施的设置及运行情况。(评审标准):否决项:二级企业化工生产装置未设置自动化控制系统,或涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置未根据风险状况设置安全联锁或紧急停车系统等,扣100分(A级要素否决项)。(标准化要求):(企业达标标准):一级企业涉及危险化工工艺的化工生产装置设置了安全仪表系统,并建立安全仪表系统功能安全管理体系。(评审方法):查文件:安全设施管理台账。

现场检查:安全仪表系统设置情况及安全仪表系统功能安全管理体系运行情况。(评审标准):否决项:一级企业涉及危险化工工艺的化工装置未设置安全仪表系统,或未建立安全仪表系统功能安全管理体系,扣100分(A级要素否决项)。(标准化要求):3.企业的各种安全设施应有专人负责管理,定期检查和维护保养。(企业达标标准):1.专人负责管理各种安全设施;

2.建立安全设施管理档案; 3.定期检查和维护保养安全设施,并建立记录。(评审方法):查文件:1.安全设施管理制度; 2.安全设施维护保养检查记录。现场检查:安全设施的完整性。(评审标准):1.无专人负责管理安全设施,或无安全设施管理档案,一项扣2分; 2.未建立安全设施维护保养检查记录或未进行定期检查和维护保养,一项扣2分; 3.现场安全设施不符合完整性要求,1处扣2分。(标准化要求):4.安全设施应编入设备检维修计划,定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用,因检维修拆除的,检维修完毕后应立即复原。(企业达标标准):1.安全设施应编入设备检维修计划,定期检维修;

2.安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用,因检维修拆除的,检维修完毕后应立即复原。(评审方法):查文件:1.设备检维修计划;2.安全设施检维修记录;3.安全设施拆除、停用资料。现场检查:安全设施是否存在随意拆除、挪用或弃置不用的情况。(评审标准):1.未将安全设施编入设备检维修计划,一项扣2分; 2.安全设施未按计划检维修的,一处扣2分;

3.随意拆除、停用、挪用或弃置不用安全设施,一处扣5分; 4.因检维修拆除,检维修完毕未立即复原,一处扣2分。(标准化要求):5.企业应对监视和测量设备进行规范管理,建立监视和测量设备台账,定期进行校准和维护,并保存校准和维护活动的记录。(企业达标标准):1.对监视和测量设备进行规范管理; 2.建立监视和测量设备台账; 3.定期进行校准和维护; 4.保存校准和维护活动的记录;

5.对风险较高的系统或装置,要加强在线检测或功能测试,保证设备、设施的完整性。(评审方法):查文件:1.监视和测量设备管理制度; 2.监视和测量设备台账; 3.监视和测量设备检验报告; 4.校验和维护记录。

现场检查:监视和测量设备的完整性及校验合格标志。(评审标准):1.未建立监视和测量设备台账,扣5分;台账内容不符合要求,一项扣1分; 2.监视和测量设备维护记录内容不符合要求,一项扣2分; 3.未定期校验或校验不合格仍在使用,1台次扣5分;

4.现场监视和测量设备不完好或无检验合格标志,1台扣2分;

5.对风险较高的系统或装置,未设置在线检测或未进行功能测试,1台次扣2分。6.3特种设备(10分)(标准化要求):1.企业应按照《特种设备安全监察条例》管理规定,对特种设备进行规范管理。(企业达标标准):按照《特种设备安全监察条例》的规定,对特种设备进行规范管理。(评审方法):查文件:1.特种设备管理制度;2.特种设备台账和定期检验报告。(评审标准):1.管理制度内容不符合要求,一项扣1分; 2.未定期检验,1台扣1分。(标准化要求):2.企业应建立特种设备台账和档案。(企业达标标准):建立特种设备台账和档案,包括特种设备技术资料、特种设备登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备日常维修保养记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录。(评审方法):查文件:特种设备台账和档案。(评审标准):未建立台账或档案,扣5分;台账和档案内容不符合要求,一项扣1分。(标准化要求):3.特种设备投入使用前或者投入使用后30日内,企业应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册。(企业达标标准):特种设备投入使用前或者投入使用后30日内,应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记,登记标志置于设备显著位置。(评审方法):查文件:特种设备台账和档案。现场检查:登记标志。(评审标准):1.未办理登记,1台扣2分; 2.无标志,1台扣1分。(标准化要求):4.企业应对在用特种设备进行经常性日常维护保养,至少每月进行1次检查,并保存记录。(企业达标标准):对在用特种设备进行经常性日常维护保养,至少每月进行1次检查,并保存记录。(评审方法):查文件:特种设备维护保养记录。现场检查:特种设备日常维护保养状态。

(评审标准):1.未按规定进行检查和维护保养,扣2分;

2.未建立日常维护保养、检查记录,或记录内容不符合要求,一项扣1分; 3.特种设备存在缺陷,1台次扣1分。(标准化要求):5.企业应对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修,并保存记录。(企业达标标准):对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修,并保存记录。(评审方法):查文件:校验报告、检修记录。(评审标准):1.未定期校验或无校验报告,1台次扣4分; 2.未定期检修或未保存记录,1台次扣1分。(标准化要求):6.企业应在特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备,不得继续使用。企业应将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。(企业达标标准):1.特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求; 2.未经定期检验或者检验不合格的特种设备,不得继续使用; 3.将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。(评审方法):查文件:1.特种设备档案;2.定期检验申请资料。现场检查:特种设备检验合格标志。(评审标准):1.存在未检验或检验不合格或无检验报告的在用特种设备,1台次扣4分;

2.未按规定提出检验要求的,1台次扣1分; 3.特种设备上无检验合格标志,1台次扣1分。(标准化要求):7.企业特种设备存在严重事故隐患,无改造、维修价值,或者超过安全技术规范规定使用年限,应及时予以报废,并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。(企业达标标准):1.特种设备存在严重事故隐患,无改造、维修价值,或者超过安全技术规范规定使用年限,应及时予以报废;

2.向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。(评审方法):查文件:1.特种设备档案和事故隐患台账; 2.报废的特种设备注销手续。现场检查:特种设备是否有报废但仍在使用的现象。(评审标准):否决项:1.未及时报废,1台次扣10分(B级要素否决项); 2.已报废的特种设备,仍在现场使用,1台次扣10分(B级要素否决项)。未办理注销手续,1台次扣1分。6.4工艺安全(25分)(标准化要求):1.企业操作人员应掌握工艺安全信息,主要包括:

(1)化学品危险性信息:1)物理特性;2)化学特性,包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等; 3)毒性;4)职业接触限值。

(2)工艺信息:1)流程图;2)化学反应过程;3)最大储存量;4)工艺参数(如:压力、温度、流量)安全上下限值。

(3)设备信息:1)设备材料;2)设备和管道图纸; 3)电气类别;4)调节阀系统;5)安全设施(如报警器、联锁等)。(企业达标标准):操作人员应掌握工艺安全信息,主要包括:

(1)化学品危险性信息:1)物理特性;2)化学特性,包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等; 3)毒性;4)职业接触限值。

(2)工艺信息:1)流程图;2)化学反应过程;3)最大储存量;4)工艺参数(如:压力、温度、流量)安全上下限值。

(3)设备信息:1)设备材料;2)设备和管道图纸; 3)电气类别;4)调节阀系统;5)安全设施(如报警器、联锁等)。(评审方法):查文件:员工培训记录。询问:员工对岗位工艺安全信息掌握程度。(评审标准):操作人员对岗位工艺安全信息掌握程度,1人不掌握扣3分。(标准化要求):2.企业应保证下列设备设施运行安全可靠、完整:(1)压力容器和压力管道,包括管件和阀门;(2)泄压和排空系统;

(3)紧急停车系统;(4)监控、报警系统;(5)联锁系统;(6)各类动设备,包括备用设备等。(企业达标标准):1.保证下列设备设施运行安全可靠、完整:

(1)压力容器和压力管道,包括管件和阀门;(2)泄压和排空系统;(3)紧急停车系统;(4)监控、报警系统;(5)联锁系统;(6)各类动设备,包括备用设备等。

2.工艺技术自动控制水平低的重点危险化学品企业要制定技术改造计划,完成自动化控制技术改造。(评审方法):查文件:1.压力容器和压力管道及安全附件检验报告;2.安全阀检验报告;爆破片、防爆膜合格证及更换记录; 3.紧急停车系统分布图及维护记录; 4.监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录;5.各类动设备,包括备用设备维护保养记录等;6.工艺控制流程图及自动化控制资料。现场检查:标准规定的各类设备设施的完整性。(评审标准):否决项:1.压力容器及附件未检验或检验不合格,一项扣25分(B级要素否决项); 2.危险工艺未按规定实现自动化控制的,扣100分(A级要素否决项)。1.压力管道未检验或检验不合格,一项扣1分; 2.安全阀未检验或检验不合格;爆破片、防爆膜不合格或未定期更换,或未做更换记录,一项扣2分; 3.紧急停车系统失效或未进行日常维护,一项扣2分;

4.监控、报警系统、联锁系统未经调试或失效,一项扣2分; 5.安全阀、排空系统、火炬设置不符合要求,一处扣2分;

6.机泵等动设备运行不正常,振动超标、有泄漏;备用设备未进行定期盘车或无记录,一项扣2分。(标准化要求):3.企业应对工艺过程进行风险分析:

(1)工艺过程中的危险性;(2)工作场所潜在事故发生因素;(3)控制失效的影响;(4)人为因素等。(企业达标标准):1.要从工艺、设备、仪表、控制、应急响应等方面开展系统的工艺过程风险分析; 2.对工艺过程进行风险分析,包括:

(1)工艺过程中的危险性;(2)工作场所潜在事故发生因素;(3)控制失效的影响;(4)人为因素等。(评审方法):查文件:1.风险评价记录;2.岗位操作规程。询问:操作人员对工艺过程中的风险的认知程度。(评审标准):1.未对工艺过程进行风险分析,一个单元扣3分;

2.岗位操作规程内容中未针对工艺操作中的风险制定安全措施及应急处置措施,一项扣1分; 3.操作人员不清楚岗位风险及控制措施,1人次扣1分。

(标准化要求):(企业达标标准):一级企业涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行过危险与可操作性分析(HAZOP),并定期应用先进的工艺(过程)安全分析技术开展工艺(过程)安全分析。(评审方法):查文件:

1.涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行危险与可操作性分析(HAZOP)记录、报告; 2.定期应用先进的工艺(过程)安全分析技术开展工艺(过程)安全分析的记录、报告。(评审标准):否决项:一级企业涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置未进行过危险与可操作性分析(HAZOP),或未定期应用先进的工艺(过程)安全分析技术开展工艺(过程)安全分析,扣100分(A级要素否决项)。(标准化要求):4.企业生产装置开车前应组织检查,进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求:(1)现场工艺和设备符合设计规范;(2)系统气密测试、设施空运转调试合格;(3)操作规程和应急预案已制订;(4)编制并落实了装置开车方案;(5)操作人员培训合格;(6)各种危险已消除或控制。(企业达标标准):生产装置开车前应组织检查,进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求:(1)现场工艺和设备符合设计规范;(2)系统气密测试、设施空运转调试合格;(3)操作规程和应急预案已制订;(4)编制并落实了装置开车方案;(5)操作人员培训合格;(6)各种危险已消除或控制。(评审方法):查文件:1.生产装置开车前安全条件确认检查表;2.系统气密、置换及动设备空试记录; 3.装置开车方案;4.操作规程和应急预案;5.操作人员培训记录;6.开车前隐患排查与整改记录。(评审标准):1.未制定安全条件确认表,或内容不符合要求,一项扣1分; 2.未进行系统气密测试、置换及动设备空试或无记录,一项扣3分; 3.没有编制装置开车方案,扣3分;

4.没有编制操作规程和应急预案,一项扣2分;

5.操作人员未经培训合格,1人次扣1分; 6.开车前未进行隐患整改,扣3分。(标准化要求):5.企业生产装置停车应满足下列要求:

(1)编制停车方案;(2)操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。(企业达标标准):生产装置停车应满足下列要求:

(1)编制停车方案;(2)操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。(评审方法):查文件:1.停车方案;2.停车操作记录。询问:有关人员是否清楚停车要求。(评审标准):1.未编制停车方案,扣3分;停车方案内容,一项不符合扣1分;

2.未执行操作规程和停车方案停车,1次扣3分; 3.有关人员不清楚停车要求,1人次扣1分。(标准化要求):6.企业生产装置紧急情况处理应遵守下列要求:

(1)发现或发生紧急情况,应按照不伤害人员为原则,妥善处理,同时向有关方面报告;

(2)工艺及机电设备等发生异常情况时,采取适当的措施,并通知有关岗位协调处理,必要时,按程序紧急停车。

(企业达标标准):生产装置紧急情况处理应遵守下列要求:

(1)发现或发生紧急情况,应按照不伤害人员为原则,妥善处理,同时向有关方面报告;

(2)工艺及机电设备等发生异常情况时,应及时采取适当的措施,并通知有关岗位协调处理,必要时,按程序紧急停车。(评审方法):查文件:1.操作规程;2.操作记录。询问:操作人员在紧急情况下处理措施和程序。(评审标准):1.操作规程中未制定发生紧急及异常情况时的处理措施,一项扣2分; 2.紧急情况未按规定处理,1次扣3分;

3.操作人员不清楚紧急及异常情况处理措施和上报程序,1人扣1分。(标准化要求):7.企业生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。(企业达标标准):生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。(评审方法):现场检查:1.生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理;2.排空系统及火炬管理情况。(评审标准):1.排放管安装位置不符合规范或危险物质处理不符合要求,一处扣2分; 2.火炬系统运行不正常,扣3分。(标准化要求):8.企业操作人员应严格执行操作规程,对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析,保证工艺参数控制不超出安全限值,偏差及时得到纠正。(企业达标标准):操作人员应对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析,保证工艺参数控制不超出安全限值,偏差及时得到纠正。(评审方法):查文件:工艺操作记录及交接班记录。询问:操作人员如何处理工艺参数的偏离。(评审标准):1.工艺参数偏离未分析原因,一次扣1分;

2.超出安全限值未及时进行纠正,扣3分; 3.操作人员不清楚工艺参数偏离处理方法,1人次扣1分。6.5关键装置及重点部位(15分)(标准化要求):1.企业应加强对关键装置、重点部位安全管理,实行企业领导干部联系点管理机制。(企业达标标准):1.确定关键装置、重点部位; 2.实行企业领导干部联系点管理机制。(评审方法):查文件:1.关键装置、重点部位管理制度; 2.关键装置、重点部位台账。(评审标准):否决项:未确定关键装置、重点部位,扣15分(B级要素否决项)。1.未明确关键装置和重点部位的联系人以及联系人的职责及考核要求的,一项扣1分; 2.确定的关键装置、重点部位,少一处扣2分; 3.未建立联系点机制,扣2分。(标准化要求):2.联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任,包括:

(1)指导安全联系点实现安全生产;(2)监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实;(3)定期检查安全生产中存在的问题;(4)督促隐患项目治理;

(5)监督事故处理原则的落实;(6)解决影响安全生产的突出问题等。(企业达标标准):联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任,包括:

(1)指导安全联系点实现安全生产;(2)监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实;(3)定期检查安全生产中存在的问题;(4)督促隐患项目治理;

(5)监督事故处理原则的落实;(6)解决影响安全生产的突出问题等。(评审方法):查文件:监督指导有关记录。

询问:联系人对所负责的关键装置、重点部位进行的安全监督指导情况。(评审标准):联系人对所负责的关键装置、重点部位未履行安全监督指导职责,1次扣1分。

(标准化要求):3.联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动,活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。(企业达标标准):联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动。(评审方法):查文件:联系点活动记录。(评审标准):企业领导干部未按规定到联系点活动或未记录,1次扣1分。(标准化要求):4.企业应建立关键装置、重点部位档案,建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制,明确各级组织、各专业的职责,定期进行监督检查,并形成记录。(企业达标标准):1.建立关键装置、重点部位档案;

2.建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制,明确各级组织、各专业的职责; 3.定期进行监督检查,并形成记录。(评审方法):查文件:1.关键装置、重点部位管理制度;

2.关键装置、重点部位档案;3.关键装置、重点部位的监督检查记录。(评审标准):1.未建立档案,扣3分;档案内容一项不符合扣1分; 2.未建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制,扣3分;

3.未明确各级组织、各专业职责,扣2分; 4.未定期进行监督检查,扣2分; 5.未建立监督检查记录或记录不全,一项不符合扣1分。(标准化要求):5.企业应制定关键装置、重点部位应急预案,至少每半年进行一次演练,确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。(企业达标标准):1.制定关键装置、重点部位应急预案;

2.至少每半年进行一次演练,确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。(评审方法):查文件:1.关键装置、重点部位应急预案;2.应急预案演练记录。

询问:1.抽查岗位操作人员及机电仪人员对预案的掌握程度; 2.各种事件及事故处理措施。(评审标准):1.关键装置、重点部位应急预案不全,每缺一项扣2分; 2.未进行演练或无演练记录或未对预案评审,一项扣2分;

3.有关人员对预案及各种事件、事故处理措施不熟练,1人次扣1分。(标准化要求):6.企业关键装置、重点部位为重大危险源时,还应按2.5条执行。(企业达标标准):关键装置、重点部位为重大危险源时,还应按3.5条执行。(评审方法):按照3.5条评审(评审标准):按照3.5条评审 6.6检维修(10分)(标准化要求):1.企业应严格执行检维修管理制度,实行日常检维修和定期检维修管理。(企业达标标准):严格执行检维修管理制度,实行日常检维修和定期检维修管理。(评审方法):查文件:1.设备检维修管理制度;2.检维修记录。现场检查:现场检查或抽查设备状况。(评审标准):1.未明确检维修时机、频次和审批程序,一项不扣1分; 2.未实行日常检维修和定期检维修管理,扣2分。(标准化要求):2.企业应制订综合检维修计划,落实“五定”,即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。(企业达标标准):1.制订综合检维修计划;

2.落实“五定”,即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。(评审方法):查文件:综合检维修计划。(评审标准):1.未制定综合检维修计划,扣4分; 2.综合检维修计划未做到“五定”管理,一项扣1分。(标准化要求):3.企业在进行检维修作业时,应执行下列程序:

(1)检维修前:1)进行危险、有害因素识别;2)编制检维修方案;3)办理工艺、设备设施交付检维修手续;4)对检维修人员进行安全培训教育;5)检维修前对安全控制措施进行确认;6)为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品;7)办理各种作业许可证。(2)对检维修现场进行安全检查。

(3)检维修后办理检维修交付生产手续。(企业达标标准):在进行检维修作业时,应执行下列程序:

(1)检维修前:1)进行危险、有害因素识别;2)编制检维修方案;3)办理工艺、设备设施交付检维修手

续;4)对检维修人员进行安全培训教育;5)检维修前对安全控制措施进行确认;6)为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品;7)办理各种作业许可证。(2)对检维修现场进行安全检查。

(3)检维修后办理检维修交付生产手续。(评审方法):查文件:1.检维修风险分析记录;2.检维修方案;3.工艺、设备设施交付检维修手续; 4.检维修人员安全培训教育记录;5.相应作业许可证及安全控制措施;6.对检维修作业现场进行安全检查的记录;7.检维修交付生产手续等。

现场检查:1.检维修作业人员配备劳动保护用品情况; 2.检维修作业现场的安全管理。(评审标准):否决项:1.未制定检维修方案,扣10分(B级要素否决项);

2.未办理检维修前工艺、设备设施交付检维修或检维修后检维修交付生产手续,扣10分(B级要素否决项)。1.未对检维修进行风险分析,一项不符合扣1分; 2.未对检修人员进行安全培训教育,1人次扣1分; 3.检维修相应作业票证未办理或办理不符合要求,或检修前未对安全控制措施进行确认,一项不符合扣5分; 4.检维修作业人员未按规定配备或使用劳动保护用品,1人次扣1分; 5.安全生产管理人员未对检维修现场进行安全检查,扣2分; 6.检维修现场一项不符合扣1分。6.7拆除和报废(10分)(标准化要求):1.企业应严格执行生产设施拆除和报废管理制度。拆除作业前,拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接,作业人员进行危险、有害因素识别,制定拆除计划或方案,办理拆除设施交接手续。(企业达标标准):1.拆除作业前,拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行作业前交底; 2.作业人员进行危险、有害因素识别; 3.制定拆除计划或方案;4.办理拆除设施交接手续。(评审方法):查文件:1.生产设施拆除和报废管理制度;2.设施拆除和报废审批手续; 3.拆除作业风险分析记录;4.拆除计划或拆除方案;5.设施拆除交接手续。现场查看:查看拆除作业现场安全管理。(评审标准):1.拆除作业前,相关单位未共同到现场进行作业前交底,1次扣5分; 2.设施拆除和报废无审批手续,1次扣1分;

3.未对拆除作业进行风险分析并制定风险控制措施,1次扣1分; 4.未制定拆除计划或方案,1次扣2分; 5.未办理设施拆除交接手续,1次扣1分; 6.拆除作业现场,一项不符合扣1分。(标准化要求):2.企业凡需拆除的容器、设备和管道,应先清洗干净,分析、验收合格后方可进行拆除作业。

(企业达标标准):1.凡需拆除的容器、设备和管道,应先清洗干净,分析、验收合格后方可进行拆除作业; 2.拆除、清洗等现场作业应严格遵守作业许可等有关规定。(评审方法):查文件:分析、验收合格证明。现场检查:拆除、清洗作业现场安全管理。(评审标准):1.未进行分析、验收或分析不合格进行拆除作业,一项扣1分; 2.拆除作业现场,一项不符合扣1分。(标准化要求):3.企业欲报废的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的,应清洗干净,分析、验收合格后,方可报废处置。(企业达标标准):1.欲报废的容器、设备和管道,应清洗干净,分析、验收合格后,方可报废处置; 2.报废、清洗等现场作业应严格遵守作业许可等有关规定。(评审方法):查文件:分析、验收合格证明。

现场检查:拆除、报废、清洗作业现场安全管理。(评审标准):未经分析、验收合格或验收不合格进行报废处置,1台扣5分。作业安全(100分)

7.1作业许可(20分)(标准化要求):企业应对下列危险性作业活动实施作业许可管理,严格履行审批手续,各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容:(1)动火作业;(2)进入受限空间作业;(3)破土作业;(4)临时用电作业;(5)高处作业;

(6)断路作业;(7)吊装作业;(8)设备检修作业;(9)抽堵盲板作业;(10)其他危险性作业。(企业达标标准):1.对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续; 2.作业许可证中有危险、有害因素识别和安全措施内容。(评审方法):查文件:1.危险性作业安全管理制度或操作规程; 2.作业许可证。(评审标准):否决项:未实施危险性作业许可管理,扣100分(A级要素否决项)。1.作业许可审批手续不符合要求,1次扣2分;

2.作业许可证中危险有害因素与安全措施等内容不符合要求,1次扣2分。7.2警示标志(15分)(标准化要求):1.企业应按照GB16179规定,在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。(企业达标标准):装置、仓库、罐区、装卸区、危险化学品输送管道等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。(评审方法):查文件:安全标志一览表,载明每个安全标志使用的场所。现场检查:装置现场、仓库、罐区、装卸区等危险场所安全标志设置情况。(评审标准):1.未建立安全标志一览表,或者没有载明安全标志使用场所,一项扣1分; 2.未设置安全标志或安全标志使用不符合要求,一处扣1分。(标准化要求):2.企业应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志。(企业达标标准):重大危险源现场,设置明显的安全警示标志和告知牌。(评审方法):现场检查:重大危险源现场安全警示标志和告知牌。(评审标准):警示标志和告知牌,一处不符合扣1分。

(标准化要求):3.企业应按有关规定,在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。(企业达标标准):按有关规定在厂内道路设置限速、限高、禁行标志。(评审方法):现场检查:厂区道路限速、限高、禁行等标志。(评审标准):道路限高、限速、禁行等标志不符合要求,一处扣1分。(标准化要求):4.企业应在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志,在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。(企业达标标准):1.检维修、施工、吊装等作业现场设置相应的警戒区域和警示标志; 2.检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。(评审方法):现场检查:检维修、施工、吊装等作业现场管理情况。(评审标准):一项不符合扣1分。(标准化要求):5.企业应在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置,按照GBZ158设置职业危害警示标识,同时设置告知牌,告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等。

(企业达标标准):1.在装置现场、仓库、罐区、装卸区等区域可能产生严重职业危害的岗位醒目位置设置警示标志;

2.在产生职业危害的岗位醒目位置设置告知牌,告知职业危害因素检测结果、时间和周期及标准规定值。(评审方法):查文件:1.警示标志和告知牌管理台账;2.职业危害因素检测记录。现场检查:职业危害岗位警示标志和告知牌。(评审标准):1.未设置警示标志和告知牌,或设置不符合要求,一处扣2分; 2.未在现场告知职业危害因素检测结果、时间和周期或标准规定值,一处扣1分。(标准化要求):6.企业应按有关规定,在生产区域设置风向标。(企业达标标准):按有关规定,在生产区域设置风向标。(评审方法):现场检查:风向标设置的位置是否合理。(评审标准):未设置风向标,扣3分;设置不符合要求,一处扣1分。7.3作业环节(40分)(标准化要求):1.企业应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别,制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品(具)及消防设施与器材,规范现场人员作业行为。(企业达标标准):危险作业现场配备相应安全防护用品(具)及消防设施与器材。(评审方法):现场检查:相应安全防护用品(具)及消防设施与器材配备情况。(评审标准):作业现场安全防护用品(具)及消防设施与器材配备不符合要求,一处扣1分。

(标准化要求):2.企业作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥;作业人员应严格执行操作规程,不违章作业,不违反劳动纪律。(企业达标标准):1.作业活动负责人应严格按照规定要求科学组织作业活动,不得违章指挥; 2.作业人员应严格执行操作规程和作业许可要求,不违章作业,不违反劳动纪律。(评审方法):现场检查:违章指挥、违章作业和违反劳动纪律(“三违”)现象。(评审标准):存在“三违”现象,1人次扣5分。(标准化要求):3.企业作业人员在进行6.1中规定的作业活动时,应持相应的作业许可证作业。(企业达标标准):进行危险性作业时,作业人员应持经过审批许可的相应作业许可证。(评审方法):现场检查:作业人员持作业许可证作业情况。(评审标准):否决项:未持相应作业许可证进行危险性作业,扣40分(B级要素否决项)。(标准化要求):4.企业作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力,持相应作业许可证进行监护作业,作业过程中不得离开监护岗位。(企业达标标准):1.作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力; 2.作业活动监护人员持相应作业许可证进行现场监护,不得离开监护岗位。(评审方法):查文件:作业许可证。

询问:监护人员救护技能和应急处理能力。现场检查:监护人员是否持相应许可证监护。(评审标准):1.作业许可证未明确监护人员,扣2分;

2.监护人员不具备相应的救护技能及应急处理能力,1人扣1分; 3.监护人员未持有相应作业许可证监护,1人次扣1分; 4.监护人员擅离监护岗位,1人次扣2分。(标准化要求):5.企业应保持作业环境整洁。(企业达标标准):保持作业环境整洁,消除安全隐患。(评审方法):现场检查:作业环境。(评审标准):作业环境或工器具、材料等摆放不符合要求,一处扣1分。(标准化要求):6.企业同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动,可能危及对方生产安全时,应组织并监督承包商之间签订安全生产协议,明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。(企业达标标准):1.同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动,可能危及对方生产安全时,应组织承包商之间签订安全生产协议,明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施; 2.指定专职安全生产管理人员进行安全检查和协调并记录。(评审方法):查文件:1.承包商之间的安全生产协议;2.检查记录。现场检查:承包商作业现场管理。(评审标准):1.未签订安全生产协议书的,一项扣2分;安全生产协议书内容不符合要求,一项扣1分; 2.未进行现场安全检查和协调的,1次扣1分。(标准化要求):7.企业应办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续,机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶。(企业达标标准):机动车辆进入生产装置区、罐区现场应按规定办理相关手续,佩戴符合标准要求的阻火器,按指定路线、规定速度行驶。(评审方法):查文件:1.有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定; 2.机动车辆进入生产装置区、罐区手续。

现场检查:机动车辆进入生产装置区、罐区的安全管理。(评审标准):1.机动车辆未办理手续进入生产装置区、罐区,1台扣2分; 2.未佩戴阻火器,或未按指定路线、规定速度行驶的,一项扣1分。(标准化要求):(企业达标标准):二级企业动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业票证及作业现场评审不失分。(评审方法):查文件:动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业许可证。现场检查:检查动火作业、进入受限空间作业及吊装作业现场。(评审标准):否决项:若失分,扣100分(A级要素否决项)。7.4承包商(25分)(标准化要求):企业应严格执行承包商管理制度,对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理,建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。(企业达标标准):1.建立合格承包商名录、档案(包括承包商资质资料、表现评价、合同等资料); 2.对承包商进行资格预审; 3.选择、使用合格的承包商; 4.与选用的承包商签订安全协议; 5.对作业过程进行监督检查。(评审方法):查文件:1.承包商管理制度;2.承包商管理档案、监督检查记录;3.安全协议书。现场检查:作业现场管理。(评审标准):1.未建立合格承包商档案,一项扣2分; 2.未与承包商签订安全协议,扣3分;

3.未对承包商进行规范管理,一项不符合扣1分; 4.未进行现场安全检查,一次扣1分。(标准化要求):(企业达标标准):要向承包商进行作业现场安全交底,对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查。(评审方法):查文件:现场安全交底、施工方案和应急预案等资料。现场检查:现场抽查承包商施工人员的安全教育情况。(评审标准):作业现场未进行安全交底,施工方案和应急预案未进行审查,一项不符合扣2分。

8职业健康(100分)

8.1职业危害项目申报(25分)(标准化要求):企业如存在法定职业病目录所列的职业危害因素,应按照国家有关规定,及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报,接受其监督。(企业达标标准):1.识别职业危害因素;

2.及时、如实向当地安全监督管理部门申报法定职业病目录所列的职业危害因素,接受其监督。(评审方法):查文件:1.职业病危害因素识别记录;2.职业病危害因素申报表及批复资料。现场检查:现场存在的职业危害因素与申报内容符合情况。(评审标准):否决项:1.未识别职业危害因素,扣25分(B级要素否决项); 2.未申报职业病危害因素,扣25分(B级要素否决项)。

1.申报职业病危害因素,每漏一种,扣2分; 2.申报内容,一项不符合扣1分。8.2作业场所职业危害管理(50分)(标准化要求):1.企业应制定职业危害防治计划和实施方案,建立健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。

(企业达标标准):1.制定职业危害防治计划和实施方案;

2.建立健全职业卫生档案,包括职业危害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等; 3.建立从业人员健康监护档案。(评审方法):查文件:1.职业危害防治计划和实施方案;2.职业卫生档案;3.从业人员健康监护档案。(评审标准):1.未制定职业危害防治计划和实施方案,一项扣5分;内容一项不符合,扣2分; 2.未建立职业卫生档案,扣5分;档案内容不符合要求,一项扣1分; 3.未建立从业人员健康监护档案扣10分;每缺一人扣1分。(标准化要求):2.企业作业场所应符合GBZ1、GBZ2。(企业达标标准):企业作业场所职业危害因素应符合GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2规定。(评审方法):查文件:职业卫生档案。现场检查:作业现场职业危害管理情况。(评审标准):作业场所职业危害因素不符合规定,一处扣5分。(标准化要求):3.企业应确保使用有毒物品作业场所与生活区分开,作业场所不得住人;应将有害作业与无害作业分开,高毒作业场所与其他作业场所隔离。(企业达标标准):1.使用有毒物品作业场所与生活区分开,作业场所不得住人; 2.将有害作业与无害作业分开; 3.将高毒作业场所与其他作业场所隔离。(评审方法):现场检查:1.作业场所区域划分情况; 2.作业场所有无住人; 3.高毒作业场所与其他作业场所的隔离是否符合要求。(评审标准):否决项:作业场所设生活设施并住人,扣50分(B级要素否决项)。

1.使用和产生有毒物品的作业场所与生活区的距离不符合卫生防护距离标准规定的,一处扣5分;

2.有害作业未与无害作业分开,一处扣5分;

3.未将高毒作业场所与其他作业场所隔离,一处扣10分。(标准化要求):4.企业应在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜,设置应急撤离通道和必要的泄险区,定期检查,并记录。(企业达标标准):在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜,设置应急撤离通道和必要的泄险区,定期检查并记录。(评审方法):查文件:检查记录。

现场检查:报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道、泄险区的设置及完整性。(评审标准):1.现场未按规定设置有关设施,一项扣2分; 2.应急撤离通道和泄险区,一处不符合扣2分; 3.现场有关设施完整性,一项不符合扣2分; 4.未定期进行检查、记录,一项扣1分。(标准化要求):5.企业应严格执行生产作业场所职业危害因素检测管理制度,定期对作业场所进行检测,在检测点设置告知牌,告知检测结果,并将结果存入职业卫生档案。(企业达标标准):1.定期对作业场所职业危害因素进行检测; 2.在检测点设置告知牌,告知检测结果; 3.将检测结果存入职业卫生档案;

4.工作场所职业危害因素的检测结果不符合标准规定,要进行整改。(评审方法):查文件:1.职业危害监测制度;2.职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划。询问:抽查从业人员对检测结果了解情况。现场检查:检测点设置及告知牌。(评审标准):1.检测点设置不符合要求,一处扣2分; 2.检测点未设置职业危害因素告知牌,一处扣1分;告知内容不符合要求,一项扣1分; 3.未定期检测,缺一次扣2分,缺一点扣2分;

4.从业人员不清楚岗位职业危害情况,1人次扣1分; 5.未将检测结果存入职业卫生档案扣2分; 6.作业场所职业危害因素检测结果不符合符合标准规定,未进行整改,一处扣2分。(标准化要求):6.企业不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业;不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。(企业达标标准):1.不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业; 2.按规定对从事接触职业病危害作业的人员进行在岗期间、离岗时职业健康检查; 3.不得安排有职业禁忌的人员从事禁忌作业。(评审方法):查文件:健康查体报告。

询问:抽查从事接触职业危害及禁忌作业的有关人员健康检查情况及是否有职业禁忌人员。(评审标准):1.未对从事接触职业病危害作业的人员进行上岗前、在岗期间及离岗时职业健康检查,1人次扣2分; 2.安排有职业禁忌人员从事禁忌作业,1人次扣5分。(标准化要求):(企业达标标准):二级企业已建立完善的作业场所职业危害控制管理制度与检测制度并有效实施,作业场所职业危害得到有效控制。(评审方法):查文件:作业场所职业危害控制管理制度与检测制度、台账。现场检查:作业场所职业危害管理情况。(评审标准):否决项:未建立完善的作业场所职业危害控制管理制度与检测制度,或未有效实施,或作业场所职业危害未得到有效控制,扣100分(A级要素否决项)。8.3劳动防护用品(25分)(标准化要求):1.企业应根据接触危害的种类、强度,为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具,并监督、教育从业人员正确佩戴、使用。(企业达标标准):1.为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具; 2.监督、教育从业人员正确佩戴、使用个体防护用品和器具。(评审方法):查文件:个体防护用品台账。

现场检查:1.从业人员配备和使用的个体防护用品是否符合规定; 2.从业人员是否能够正确佩戴、使用个体防护用品和器具。(评审标准):1.未按规定为从业人员配备个体防护用品和器具,一项不符合扣2分;

2.从业人员在生产现场未佩戴、使用个体防护用品,1人次扣2分;佩戴、使用个体防护用品或器具不符合规定要求,1人次扣1分。(标准化要求):2.企业各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方,并有专人负责保管,定期校验和

维护,每次校验后应记录、铅封。(企业达标标准):1.各种防护器具都应设置专柜,并定点存放在安全、方便的地方;

2.专人负责保管防护器具专柜; 3.定期校验和维护防护器具; 4.防护器具校验后的记录、铅封。(评审方法):现场检查:1.防护器具配备是否正确、齐全;

2.防护器具专柜存放地点是否安全、方便; 3.防护器具定期校验、维护,并记录和铅封。(评审标准):1.未设置防护器具专柜或不符合要求,一处扣2分;

2.防护器具专柜存放地点不符合要求,一处扣2分; 3.无专人管理防护器具专柜,一处扣1分; 4.防护器具未定期校验和维护,一项扣1分;校验和维护记录、铅封不符合要求,一项扣1分。(标准化要求):3.企业应建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账,加强对劳动防护用品使用情况的检查监督,凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。(企业达标标准):1.建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账;

2.加强对劳动防护用品使用情况的检查监督,凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。(评审方法):查文件:1.职业卫生防护设施台账;2.个体防护用品台账。现场检查:作业人员是否按规定使用个体防护用品。(评审标准):1.未建立职业卫生防护设施管理台账,扣5分;

2.未建立个体防护用品管理台账,扣5分; 3.台账内容不符合要求,一项扣1; 4.未按规定使用个体防护用品上岗作业,1人次扣2分。危险化学品管理(100分)

9.1危险化学品档案(10分)(标准化要求):企业应对所有危险化学品,包括产品、原料和中间产品进行普查,建立危险化学品档案。(企业达标标准):1.对所有危险化学品进行普查;

2.建立危险化学品档案,内容包括:名称及存放、生产、使用地点;数量、危险性分类、危规号、包装类别、登记号、危险化学品安全技术说明书和安全标签(以下简称“一书一签”)等。(评审方法):查文件:1.化学品普查表;2.危险化学品档案。现场检查:危险化学品储存情况。(评审标准):否决项:未进行危险化学品普查,扣10分(B级要素否决项)。1.每漏查1种扣1分;

2.未建立危险化学品档案扣5分;档案内容,一项不符合扣1分。9.2化学品分类(10分)(标准化要求):企业应按照国家有关规定对其产品、所有中间产品进行分类,并将分类结果汇入危险化学品档案。

(企业达标标准):1.对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类,并将分类结果汇入危险化学品档案; 2.化验室使用化学试剂应分类并建立清单。(评审方法):查文件:1.化学品普查表; 2.化学品鉴别分类报告; 3.化验室化学试剂分类清单。(评审标准):1.未按照国家规定进行分类,扣5分;每漏1种扣2分; 2.化验室无化学试剂分类清单,扣2分。

9.3化学品安全技术说明书和安全标签(10分)(标准化要求):1.生产企业的产品属危险化学品时,应按GB 16483和GB 15258编制产品安全技术说明书和安全标签,并提供给用户。(企业达标标准):1.生产企业要给本企业生产的危险化学品编制符合国家标准要求的“一书一签”; 2.生产企业生产的危险化学品发现新的危险特性时,要及时更新“一书一签”,并公告; 3.主动向本企业生产的危险化学品购买者或用户提供“一书一签”。(评审方法):查文件:“一书一签”。现场检查:化学品包装上是否有中文化学品安全标签。(评审标准):否决项:生产的危险化学品未编制“一书一签”,扣10分(B级要素否决项)。1.缺少一种产品“一书一签”,扣2分;

2.编写的“一书一签”不符合标准要求,一项扣1分;未按规定及时更新扣2分; 3.未向购买者或用户提供“一书一签”,扣2分。(标准化要求):2.采购危险化学品时,应索取安全技术说明书和安全标签,不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。(企业达标标准):采购危险化学品时,应主动向销售单位索取“一书一签”。

(评审方法):查文件:1.采购的危险化学品名录; 2.采购的危险化学品中文“一书一签”。(评审标准):采购的危险化学品无“一书一签”,1种物质扣2分。9.4化学事故应急咨询服务电话(10分)(标准化要求):生产企业应设立24小时应急咨询服务固定电话,有专业人员值班并负责相关应急咨询。没有条件设立应急咨询服务电话的,应委托危险化学品专业应急机构作为应急咨询服务代理。(企业达标标准):生产企业设立应急咨询服务固定电话或委托危险化学品专业应急机构,为用户提供24小时应急咨询服务。(评审方法):查文件:“一书一签”上是否有应急咨询服务电话。询问:应急咨询服务电话设立情况及应急咨询服务情况。现场检查:现场测试应急咨询服务电话及咨询服务情况。(评审标准):否决项:未设立应急电话,也未委托应急机构代理,扣10分(B级要素否决项)。1.设立的应急电话不能满足要求,一项扣1分;

2.安全标签上的应急咨询电话与设立的化学事故应急咨询电话不一致的,扣1分; 3.已委托应急代理,但职责不清或代理机构未尽职责的,一项不符合扣2分。

9.5危险化学品登记(20分)(标准化要求):企业应按照有关规定对危险化学品进行登记。(企业达标标准):按照有关规定对危险化学品进行登记。(评审方法):查文件:危险化学品登记证及资料。(评审标准):否决项:没有进行危险化学品登记或登记证载明的日期超过有效期扣20分(B级要素否决项)。未按照规定范围登记,每漏1种扣2分;发现新的危险特性未及时变更登记内容扣1分。9.6危害告知(15分)(标准化要求):企业应以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传,使其了解生产过程中危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等,以及采取的预防及应急处理措施。(企业达标标准):对从业人员及相关方进行宣传、培训,使其了解本企业、本岗位涉及危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等,以及采取的预防及应急处理措施。(评审方法):查文件:劳动合同及宣传、培训教育记录。现场检查:公告栏、告知牌等。(评审标准):劳动合同、宣传、培训、公告栏、现场告知牌等,一项不符合扣1分。9.7储存和运输(25分)(标准化要求):1.企业应严格执行危险化学品储存、出入库安全管理制度。危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室(以下统称专用仓库)内,并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离,实行隔离、隔开、分离储存,禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存;危险化学品专用仓库应当符合相关技术标准对安全、消防的要求,设置明显标志,并由专人管理;危险化学品出入库应当进行核查登记,并定期检查。(企业达标标准):1.危险化学品应储存在专用仓库内,并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离,实行隔离、隔开、分离储存,禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存;

2.危险化学品专用仓库符合安全、消防要求,设置明显安全标志、通讯和报警装置,并由专人管理; 3.危险化学品出入库应当进行核查登记,并定期检查; 4.选用合适的液位测量仪表,实现储罐物料液位动态监控; 5.危险化学品输送管道应定期巡线。(评审方法):查文件:1.危险化学品安全管理制度; 2.危险化学品出入库记录;3.检查记录;4.巡线记录。

现场检查:1.危险化学品专用仓库安全设施和安全管理情况; 2.液位动态监控系统; 3.危险化学品输送管道安全设施。(评审标准):1.危险化学品储存不符合规定要求,一处扣2分; 2.未建立危险化学品出入库记录,扣2分; 3.无动态液位监控系统扣2分;

4.未建立危险化学品输送管道巡线记录,扣2分;

5.危险化学品专用仓库安全、消防设施配置不符合要求,一处扣2分; 6.未定期进行安全检查,扣2分; 7.未设置通讯和报警装置,或不符合要求,一处扣2分。(标准化要求):2.企业的剧毒化学品必须在专用仓库单独存放,实行双人收发、双人保管制度。企业应将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况,报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案。(企业达标标准):1.剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库单独存放,实行双人收发、双人保管制度;

2.将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况,报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案。(评审方法):查文件:1.剧毒化学品安全管理制度;2.剧毒化学品收发台账;3.剧毒化学品备案资料。询问:有关人员对剧毒化学品管理的要求。现场检查:剧毒化学品仓库安全管理情况。(评审标准):否决项:剧毒化学品未实行双人收发、双人保管,扣25分(B级要素否决项)。1.剧毒化学品存放不符合要求,一处扣2分; 2.未按要求备案,扣2分;

3.有关人员不清楚剧毒化学品管理的要求,1人次扣1分; 4.剧毒化学品仓库安全管理,一项不符合扣2分。(标准化要求):3.企业应严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度,规范运输、装卸人员行为。(企业达标标准):1.严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度,进行安全检查,对运输、装卸人员行为进行规范管理;

2.危险化学品运输专用车辆安装具有行驶记录功能的卫星定位装置; 3.企业要对危险化学品运输车辆GPS的安装、使用情况进行检查并记录;

4.采用金属万向管道充装系统充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品;

5.生产储存危险化学品企业转产、停产、停业或解散时,应当采取有效措施,及时妥善处置危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品,不得丢弃;处置方案报县级政府有关部门备案。(评审方法):查文件:1.危险化学品运输、装卸安全管理制度;2.装车前后安全检查记录。询问:有关人员对危险化学品运输、装卸的安全管理要求。

现场检查:1.危险化学品运输专用车辆是否配备卫星定位装置; 2.充装设施。(评审标准):1.装车前后未进行安全检查,无记录,扣2分;检查内容不符合要求,一项扣1分; 2.有关人员不清楚危险化学品运输、装卸安全管理要求,1人扣1分。3.使用无卫星定位装置危险化学品运输车辆,扣2分。4.充装设施不符合要求,一项不符合扣1分。(评审方法):查文件:危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件;备案文件; 现场检查:废弃设施。(评审标准):1.危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品未按规定处置扣3分; 2.未备案扣1分。

10事故与应急(100分)

10.1应急指挥与救援系统(10分)(标准化要求):1.企业应建立应急指挥系统,实行分级管理,即厂级、车间级管理。(企业达标标准):建立厂级和车间级应急指挥系统。(评审方法):查文件:应急救援预案。询问:有关人员是否了解应急指挥系统。(评审标准):1.未建立应急指挥系统,扣5分;

2.未实行厂级、车间级分级管理,扣2分; 3.有关人员不清楚应急指挥系统,1人次扣1分。(标准化要求):2.企业应建立应急救援队伍。(企业达标标准):建立应急救援队伍。(评审方法):查文件:应急救援预案。询问:有关人员是否了解应急救援队伍组成。(评审标准):1.未建立应急救援队伍,扣2分;

2.有关人员不清楚应急救援队伍组成,1人次扣2分。(标准化要求):3.企业应明确各级应急指挥系统和救援队的职责。(企业达标标准):明确各级指挥系统和救援队伍职责。(评审方法):查文件:应急救援预案。询问:应急救援指挥人员和救援人员是否了解各自的职责。(评审标准):1.未明确各级应急指挥系统和救援队伍职责,一项不符合扣2分; 2.有关人员不了解其应急职责,1人次扣1分。10.2应急救援设施(15分)(标准化要求):1.企业应按国家有关规定,配备足够的应急救援器材,并保持完好。

(企业达标标准):1.针对可能发生的事故类型,按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材; 2.建立应急救援器材、消防设施及器材台账;

3.应急救援器材、消防设施及器材保持完好,方便易取; 4.疏散通道、安全出口、消防通道符合规定,保持畅通。(评审方法):查文件:1.应急救援预案;2.应急救援器材台账;3.消防设施、器材台账; 4.应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录。

现场检查:1.应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性; 2.疏散通道、安全出口、消防通道符合性。(评审标准):1.未配备足够的应急救援器材,消防设施及器材一项不符合扣1分; 2.未建立应急救援器材台账,扣1分; 3.未建立消防设施、器材台账,扣1分; 4.救援器材、消防设施及器材未定期检查维护,一项不符合扣1分; 5.应急救援器材、消防设施及器材完整性不符合要求,一项扣2分; 6.疏散通道、安全出口、消防通道不符合要求,一处扣2分。(标准化要求):2.企业应建立应急通讯网络,保证应急通讯网络的畅通。(企业达标标准):1.设置固定报警电话; 2.明确应急救援指挥和救援人员电话; 3.明确外部救援单位联络电话; 4.报警电话24小时畅通。(评审方法):查文件:应急救援预案; 询问:作业人员是否清楚内部、外部报警电话。

现场查验:1.企业是否设置了报警电话;2.报警电话是否置于各岗位显著位置;3.报警电话是否畅通。(评审标准):1.未建立应急通讯网络,扣2分;企业未设置固定报警电话,扣2分; 2.作业人员不了解内外部报警电话,1人次扣2分; 3.报警电话不能保证畅通,扣1分。(标准化要求):3.企业应为有毒有害岗位配备救援器材柜,放置必要的防护救护器材,进行经常性的维护保养并记录,保证其处于完好状态。(企业达标标准):1.有毒有害岗位配备救援器材专柜,放置必要的防护救护器材; 2.防护救护器材应处于完好状态;

3.建立防护救护器材管理台账和维护保养记录。(评审方法):查文件:1.防护救护器材管理台账; 2.防护救护器材检查维护记录。询问:作业人员是否熟悉防护救护器材的使用。

现场检查:1.有毒有害岗位是否设置了救援器材专柜; 2.防护救护器材是否完好。(评审标准):1.未在有毒有害岗位配备救援器材柜,放置必要的防护救护器材,一项扣1分; 2.未建立防护救护器材台账,扣1分;

3.未定期检查维护防护救护器材,一次扣1分;

4.作业人员不熟悉防护救护器材使用,1人次扣1分。10.3应急救援预案与演练(25分)(标准化要求):1.企业宜按照AQ/T 9002,根据风险评价的结果,针对潜在事件和突发事故,制定相应的事故应急救援预案。(企业达标标准):1.事故应急救援预案编制符合标准要求; 2.根据风险评价结果,编制专项和现场处置预案。(评审方法):查文件:应急救援预案。(评审标准):否决项:未编制事故应急救援预案,扣25分(B级要素否决项)。

1.应急救援预案不全,缺少一个扣2分; 2.应急救援预案内容不符合标准要求,一项扣1分。(标准化要求):2.企业应组织从业人员进行应急救援预案的培训,定期演练,评价演练效果,评价应急救援预案的充分性和有效性,并形成记录。(企业达标标准):1.组织应急救援预案培训;

2.综合应急救援预案每年至少组织一次演练,现场处置方案每半年至少组织一次演练; 3.演练后及时进行演练效果评价,并对应急预案评审。(评审方法):查文件:1.应急救援预案培训记录;

2.应急救援预案演练记录;3.应急救援预案演练评价报告。询问:有关人员是否熟悉应急救援预案内容及参加演练情况。(评审标准):1.未对从业人员进行应急救援预案培训,1人次扣1分;

2.未定期进行应急救援预案演练,扣2分; 3.未对预案演练进行效果评价,扣1分; 4.演练后未对预案评审,扣2分。

(标准化要求):3.企业应定期评审应急救援预案,尤其在潜在事件和突发事故发生后。(企业达标标准):1.定期评审应急救援预案,至少每三年评审修订一次; 2.潜在事件和突发事故发生后,及时评审修订预案。(评审方法):查文件:1.应急救援预案评审修订规定; 2.应急救援预案评审记录。(评审标准):1.未明确预案评审修订的时机和频次,扣2分; 2.未定期或及时评审修订应急救援预案,扣2分。(标准化要求):4.企业应将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案,并通报当地应急协作单位,建立应急联动机制。(企业达标标准):1.将应急救援预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案; 2.通报当地应急协作单位。(评审方法):查文件:1.应急救援预案备案回执; 2.应急协作单位收到预案的回执。(评审标准):1.未及时备案,扣2分; 2.未通报当地应急协作单位,扣2分。10.4抢险与救护(20分)(标准化要求):1.企业发生生产安全事故后,应迅速启动应急救援预案,企业负责人直接指挥,积极组织抢救,妥善处理,以防止事故的蔓延扩大,减少人员伤亡和财产损失。安全、技术、设备、动力、生产、消防、保卫等部门应协助做好现场抢救和警戒工作,保护事故现场。(企业达标标准):1.发生生产安全事故后,迅速启动应急救援预案; 2.企业负责人直接指挥抢救,妥善处理,减少人员伤亡和财产损失; 3.相关部门协助现场抢救和警戒工作,保护事故现场。(评审方法):查文件:1.应急预案; 2.事故台账和调查报告;

3.事故或事件后,对预案评审的报告。

询问:企业负责人、各职能部门负责人是否了解事故时各自的职责。(评审标准):1.未明确企业有关人员职责,一项扣1分; 2.相关人员不了解应急职责,1人次扣1分。(标准化要求):2.企业发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故应设警戒线。(企业达标标准):发生有害物大量泄漏事故或火灾爆炸事故时,及时设置警戒线。(评审方法):查文件:事故调查报告。

询问:相关人员是否了解有发生害物大量外泄事故或火灾爆炸事故时应采取的措施。(评审标准):相关人员不了解应设警戒线的措施,1人次扣1分。(标准化要求):3.企业抢救人员应佩戴好相应的防护器具,对伤亡人员及时进行抢救处理。(企业达标标准):1.抢救人员应熟练使用相关防护器具; 2.抢救人员应掌握必要的急救知识,并经过急救技能培训。(评审方法):查文件:事故调查报告。

询问:事故抢救人员是否了解事故现场防护器具的配备、使用规定及抢救知识。(评审标准):1.抢救人员不会使用防护器具,1人扣2分; 2.抢救人员不了解抢救知识,1人次扣2分。10.5事故报告(15分)(标准化要求):1.企业应明确事故报告程序。发生生产安全事故后,事故现场有关人员除立即采取应急措施外,应按规定和程序报告本单位负责人及有关部门。情况紧急时,事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。(企业达标标准):1.明确事故报告程序和事故报告的责任部门、责任人; 2.发生事故,现场人员立即采取应急措施; 3.发生事故后按程序报告;

4.情况紧急时,事故现场人员可以直接向有关部门报告。(评审方法):查文件:1.事故管理制度;2.事故调查报告。询问:1.从业人员是否了解事故报告程序; 2.从业人员是否了解应急措施。(评审标准):1.未明确事故报告程序、责任部门、责任人,一项不符合扣3分; 2.从业人员不了解事故报告程序或事故现场应采取的措施,1人次扣2分。(标准化要求):2.企业负责人接到事故报告后,应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

(企业达标标准):企业负责人接到事故报告后,应当于1小时内向有关部门报告。(评审方法):查文件:事故台账和调查报告。询问:企业负责人是否了解事故报告职责和时限。(评审标准):否决项:存在事故瞒报、谎报、拖延不报现象的,扣100分(A级要素否决项)。企业负责人不了解事故报告的职责和时限,扣5分。(标准化要求):3.企业在事故报告后出现新情况时,应按有关规定及时补报。(企业达标标准):事故报告后出现新情况时及时补报。(评审方法):查文件:事故台账和调查报告。

询问:企业负责人是否了解事故报告补报的要求和内容。(评审标准):1.企业负责人不了解有关事故补报要求,扣5分; 2.事故报告后出现新情况时,未按规定及时补报,扣5分。10.6事故调查(15分)(标准化要求):1.企业发生生产安全事故后,应积极配合各级人民政府组织的事故调查,负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守,应当随时接受事故调查组的询问,如实提供有关情况。(企业达标标准):1.发生事故,积极配合政府组织的事故调查;

2.负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守,应当随时接受事故调查组的调查,如实提供有关情况。(评审方法):查文件:事故调查报告。询问:有关人员如何配合事故调查。(评审标准):1.发生事故时,未积极配合政府组织的事故调查,扣2分; 2.事故调查期间,负责人和有关人员擅离职守,1人次扣4分; 3.有关人员不清楚如何配合,1人次扣2分。(标准化要求):2.未造成人员伤亡的一般事故,县级人民政府委托企业负责组织调查的,企业应按规定成立事故调查组组织调查,按时提交事故调查报告。(企业达标标准):1.按规定成立事故调查组,必要时请外部专家参加事故调查组; 2.认真组织一般事故调查,按时提交事故调查报告。(评审方法):查文件:1.事故管理规定;2.事故调查报告。

询问:相关人员是否了解事故调查组要求、职责、一般事故调查程序。(评审标准):1.未按规定成立事故调查组,一项扣2分; 2.未按“四不放过”原则进行事故调查、处理,一项扣2分; 3.未及时提交事故调查报告,扣2分;

4.相关人员不清楚调查要求,1人次扣1分。(标准化要求):3.企业应落实事故整改和预防措施,防止事故再次发生。整改和预防措施应包括:(1)工程技术措施;(2)培训教育措施;(3)管理措施。(企业达标标准):1.制定并落实事故整改和预防措施; 2.事故整改和预防措施要具体,有针对性和可操作性; 3.检查事故整改情况和预防措施落实情况。(评审方法):查文件:事故调查报告。

现场检查:有关事故整改和预防措施的落实情况。(评审标准):1.未制定或未落实事故整改和预防措施,一项扣2分; 2.事故整改、预防措施不具体,缺乏针对性和可操作性,一项扣1分。(标准化要求):4.企业应建立事故档案和事故管理台账。(企业达标标准):1.建立事故管理台账,包括未遂事故; 2.建立事故档案。(评审方法):查文件:1.事故管理台账;2.事故档案; 询问:了解企业发生的事故与台账、档案是否相符。(评审标准):1.未建立事故管理台账,扣5分;内容不符合要求,一项扣1分; 2.未建立事故管理档案,扣5分;内容不符合要求,扣1分; 3.发生的事故与台账、档案不相符,一项扣2分。(企业达标标准):对涉险事故、未遂事故等安全事件(如事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等),按照重大、较大、一般等级别,进行分级管理,制定整改措施。

32(评审方法):查文件:1.事故管理制度;2.事故管理台账;3.已发生事件的调查处理报告。(评审标准):1.没有建立事件台账(扣分在台账及制度部分)。2.对事件没有进行调查,一项扣5分。(企业达标标准):二级企业已把承包商事故纳入本企业事故管理。(评审方法):查文件:1.事故管理台账;2.已发生事件的调查处理报告。(评审标准):否决项:未将承包商事故纳入本企业事故管理,扣100分(A级要素否决项)。

11检查与自评(100分)

11.1安全检查(25分)(标准化要求):1.企业应严格执行安全检查管理制度,定期或不定期进行安全检查,保证安全标准化有效实施。

(企业达标标准):明确各种安全检查的内容、频次和要求,开展安全检查。(评审方法):查文件:安全检查管理制度。(评审标准):未明确各种安全检查的内容、频次和要求,缺少一项扣1分。(标准化要求):2.企业安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表,安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。(企业达标标准):1.制定安全检查计划,明确各种检查的目的、要求、内容和负责人; 2.编制综合、专项、节假日、季节和日常安全检查表; 3.各种安全检查表内容全面。(评审方法):查文件:1.安全检查计划;2.各种安全检查表;3.安全检查表应用培训记录。(评审标准):1.未制定安全检查计划,扣2分; 2.安全检查表不全,缺少一种扣2分;

3.安全检查表内容不符合,一项扣1分; 4.未开展安全检查表应用培训,扣2分。(标准化要求):3.企业各种安全检查表应作为企业有效文件,并在实际应用中不断完善。(企业达标标准):1.明确各种安全检查表的编制单位、审核人、批准人; 2.每年评审修订各种安全检查表。(评审方法):查文件:1.各种安全检查表;2.检查表评审修订记录。(评审标准):1.安全检查表缺少编制单位、审核人、批准人,一项不符合扣1分; 2.安全检查表未定期评审修订,扣2分。11.2安全检查形式与内容(25分)(标准化要求):1.企业应根据安全检查计划,开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查;各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查,建立安全检查台账,并与责任制挂钩。(企业达标标准):1.根据安全检查计划,按相应检查表开展各种安全检查; 2.建立安全检查台账; 3.检查结果与责任制挂钩。(评审方法):查文件:1.安全检查台账; 2.检查考核记录。(评审标准):1.未按规定开展安全检查,扣2分;

2.未建立安全检查台账,扣2分;内容一项不符合扣1分; 3.检查结果未与责任制挂钩,一项不符合扣1分。(标准化要求):2.企业安全检查形式和内容应满足:

(1)综合性检查应由相应级别的负责人负责组织,以落实岗位安全责任制为重点,各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次,车间级综合性安全检查每月不少于1次;

(2)专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行,主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次;

(3)季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行,是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。

(4)日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制,进行交接班检查和班中巡回检查,各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查;

(5)节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。(企业达标标准):企业安全检查形式和内容应满足:

(1)综合性检查应由相应级别的负责人负责组织,以落实岗位安全责任制为重点,各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次,车间级综合性安全检查每月不少于1次;(2)专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行,主要是对特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次;(3)季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行,是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查;

(4)日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制,进行交接班检查和班中巡回检查,各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查;(5)节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。(评审方法):查文件:各种安全检查记录。(评审标准):各种安全检查不符合标准要求,一项扣2分。11.3整改(20分)(标准化要求):1.企业应对安全检查所查出的问题进行原因分析,制定整改措施,落实整改时间、责任人,并对整改情况进行验证,保存相应记录。(企业达标标准):1.对检查出的问题进行原因分析,及时进行整改; 2.对整改情况进行验证;

3.保存检查、整改和验证等相关记录。(评审方法):查文件:1.安全检查台账;2.检查问题整改记录。(评审标准):1.未对安全检查所查出的问题进行原因分析,一项扣1分; 2.未对安全检查所查出的问题进行整改,一项扣2分; 3.未对整改情况进行验证,一项扣2分; 4.未保存相应记录,一项扣2分。(标准化要求):2.企业各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。(企业达标标准):各种检查的主管部门对各级组织检查出的问题和整改情况定期检查。(评审方法):查文件:检查记录。(评审标准):未对检查出的问题和整改情况定期检查,扣4分。11.4自评(30分)(标准化要求):企业应每年至少1次对安全标准化运行进行自评,提出进一步完善安全标准化的计划和措施。

(企业达标标准):1.明确自评时间;2.制定自评计划;3.编制自评检查表;4.建立自评组织; 5.每年至少1次进行安全标准化自评;6.编制自评报告;7.提出进一步完善的计划和措施; 8.对自评有关资料存档管理。(评审方法):查文件:1.安全标准化自评管理制度;2.开展自评的相关文件资料; 3.进一步完善的安全标准化工作的计划和措施。(评审标准):否决项:未进行自评,扣100分(A级要素否决项)。1.自评文件不全,一项不符合扣1分;

2.未制定并落实进一步完善计划和措施,扣2分;

3.不符合项未整改,或整改不符合要求,一项扣2分。本地区的要求

(标准化要求):(企业达标标准):1.地方人民政府及有关部门提出的安全生产具体要求;

2.地方安全监管部门组织专家对工艺安全等安全生产条件及企业安全管理的改进意见。(评审方法):查文件:有关制度及台账、记录。现场检查:落实情况及整改效果。(评审标准):否决项:未满足要求,A级要素否决项

第三篇:冶金企业安全生产标准化评审申请材料

冶金企业安全生产标准化评定标准评审申请材料清单

1、安全生产标准化评审申请书;

2、企业标准化自评报告;

3、《冶金企业安全生产标准化评定标准》自评评分表;

4、自评扣分点及原因说明汇总表;

5、企业工商营业执照(副本);

6、企业基本情况简介;

7、生产设备设施台帐(包括特种设备台账);

8、生产工艺流程图;

9、特种设备检测报告;

10、防雷设施检测报告;

11、消防验收意见书;

12、安全生产方针、目标及组织机构设置、配备专职安全生产管理人员的文件(复印件);

13、安全生产责任制文件、安全生产规章制度、岗位操作安全规程清单;

14、事故应急救援预案的备案证明文件;

15、有危险化学品重大危险源的企业,还应当提供重大危险源及其应急预案的备案证明文件、资料;

16、职业危害因素检测报告;

17、为从业人员缴纳工伤保险费的证明材料;

18、总平面布置图。

同时附上下列电子版(CD光盘)材料:

1、安全标准化制度汇编;

2、安全操作规程汇编;

3、应急救援预案;

第四篇:省级安全生产文明施工标准化工地评审办法

各市、州建设行政主管部门:

为进一步提高我省建筑施工安全生产管理水平和文明施工水平,更好的体现省级安全生产文明施工标准化工地样板示范作用,结合我省当前安全生产工作实际,现将修订后的《四川省省级安全生产文明施工标准化工地评审办法》印发给你们,请认真贯彻执行,并请各地及时把贯彻执行中的情况上报省建设厅。附件:

1、《四川省省级安全生产文明施工标准化工地评审办法》

2、《四川省省级安全生产文明施工标准化工地预报表》

3、《四川省省级安全生产文明施工标准化工地复查申请表》

4、《四川省省级安全生产文明施工标准化工地发证申请表》

二OO七年三月二十七日

四川省省级安全生产文明施工标准化工地评审办法

第一章 总则

第一条 为了更好地贯彻落实“安全第一,预防为主、综合治理”的安全生产方针,提高建筑施工安全生产管理水平和文明施工水平,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关安全生产法律、法规要求,结合本省实际,更好的体现省级安全生产文明施工标准化工地样板示范作用,制定本办法。

第二条 省级安全生产文明施工标准化工地(以下简称“安全文明标化工地”)评审依据为《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99,以及国家和地方有关标准、规范规程。其施工过程安全生产管理和文明施工应达到省内先进水平,具有较好的经济效益和社会效益,是我省建筑施工安全最高奖。

第二章 预报程序及条件

第三条 四川省省级安全生产文明施工标准化工地采用预报制度,预报工程项目需在工程开工条件审查达到安全生产文明施工标准化要求后,由工程总承包企业填写《四川省省级安全生产文明施工标准化工地预报表》(附件1)及创省级安全生产文明施工标准化工地工作计划,经工程所在地的市、州建设行政主管部门同意后,报省建设工程质量安全监督总站备案。

第四条 省建设工程质量安全监督总站向预报工程发放由省建设厅统一制作的“争创省级安全生产文明施工标准化工程项目”铜牌,申报项目部必须将此铜牌悬挂在施工现场醒目位置,供社会监督。各市、州建设行政主管部门应加强对预报项目的日常监督、检查与指导。

第五条 预报工程应达到以下规模

(一)市、州人民政府所在地工程项目

1、单体住宅工程4000平方米及以上;

2、单体公共建筑及综合楼8000平方米及以上;

3、单体工业建筑8000平方米及以上; 4、1.5万座(含1.5万座)以上的体育场; 5、2000座(含2000座)以上的体育馆; 6、1000座(含1000座)以上的游泳馆、艺术馆; 7、500座(含500座)以上的影剧院(或多功能厅);

8、单体建筑面积2000平方米(含2000平方米)以上的市政桥梁;

9、工程投资规模在人民币1000万元以上;

10、具有代表性的标志性工程。

(二)县人民政府所在地工程项目

1、单体住宅工程2000平方米及以上;

2、单体公共建筑及综合楼4000平方米及以上;

3、单体工业建筑4000平方米及以上; 4、8000座(含8000座)以上的体育场; 5、1000座(含1000座)以上的体育馆; 6、500座(含500座)以上的游泳馆、艺术馆; 7、300座(含300座)以上的影剧院(或多功能厅);

8、单体建筑面积2000平方米(含2000平方米)以上的市政桥梁;

9、工程投资规模在人民币500万元以上;

10、具有代表性的标志性工程。

第三章 工程复查程序及条件

第六条 预报工程在主体完工后进入装饰工程以前报送复查

申请材料,经当地建设行政主管部门签署推荐意见后,报四川省建设工程质量安全监督总站。第七条 四川省省级安全生产文明施工标准化工地复查申请材料包括:

一、复查申请材料总目录

二、《四川省省级安全生产文明施工标准化工地预报表》复印件及《四川省省级安全生产文明施工标准化工地复查申请表》(附件2)。

三、工程立项计划书,施工许可证,施工企业资质等级证书,企业安全生产许可证、企业安全生产业绩评价手册、承包合同、工程现场管理人员具备相应的管理资格证书复印件。

四、工程概况和介绍工程安全管理情况的文字材料。

五、如在安全方面获得本地区有关专业部门颁发的地区奖,提供获奖证明复印件一份。

六、能反映施工现场安全文明施工的有关照片或录像带。

七、当地建设行政主管部门按照《四川省建筑施工现场监督检查暂行办法》在各阶段检查时的评价情况及推荐意见。

第八条 四川省建设工程质量安全监督总站在接到申请复查材料后,组织有关安全技术管理人员、专家组成复查小组,对该工程施工现场安全生产条件进行复查。

第九条 工程现场复查包括以下几方面:

一、听取推荐单位和申报单位对工程安全文明施工的情况介绍。

二、查阅安全文明施工的有关资料,以及采用新技术、新工艺、新材料的情况。

三、检查“安全生产文明施工措施费”的使用情况。

四、查看现场,并按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99对施工现场评分。

第四章 工程审批与发证

第十条 工程经复查后,由复查小组写出书面复查报告,提交四川省建设工程质量安全监督总站审查,通过后上报省建设厅审批。

第十一条所有经复查的工地应按照国家有关规范标准继续组织施工直至竣工。在此期间,如该工程项目降低安全生产条件,发生重伤以上安全事故或重大质量事故的,将取消评比资格,并立即收回“争创省级安全生产文明施工标准化工地项目”铜牌。

第十二条 工程竣工验收后,且综合评价为优良,符合条件的工程由总承包单位填报《四川省省级安全生产文明施工标准化工地发证申请表》(附件3),经省厅审批通过后,收回“争创省级安全生产文明施工标准化工地项目”铜牌,颁发《四川省省级安全生产文明施工标准化工地证书》。

第五章 奖励

第十三条 每隔半年,省建设厅将行文公布获奖单位名单,并通报表彰,同时,按照《四川省建筑施工企业安全生产许可证动态管理暂行办法》的规定,对以上获得表彰的企业给予30分的加分。有关地区、部门和获奖企业可根据本地区、本部门和本企业的实际情况,对获奖企业和有关人员给予精神和物质上的奖励。各地建设工程招投标部门应对获奖施工企业在投标中加分或其它方法予以奖励。

第六章 附则

第十四条 本办法由省建设厅负责解释。

第十五条 本办法自颁发之日起实施,关于实施《四川省省级安全生产文明施工标准化工地评审办法》的通知(川建厅质安发[2000]0304号)文件同时废止。

第五篇:宜宾市市级安全文明施工标准化工地评审办法

宜宾市市级安全生产文明施工标准化工地评审办法

第一章 总则

第一条 为了更好地贯彻落实“安全第一,预防为主、综合治理”的安全生产方针,提高建筑施工安全生产管理水平和文明施工水平,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关安全生产法律、法规要求,结合本市实际,更好的体现市级安全生产文明施工标准化工地样板示范作用,加强施工现场环境污染防治管理,特制定本评审办法。

第二条 “宜宾市市级安全生产文明施工标准化工地”(以下简称“市安全文明标化工地”)是我市建设工程安全生产、文明施工管理的最高奖,代表我市建设工程项目安全生产、文明施工现场管理的先进水平。“市安全文明标化工地”评审工作以《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99,以及国家和地方有关标准、规范规程为评审依据,评审工作由宜宾市规划和建设局负责,具体工作由宜宾市建设工程质量安全监督站实施。施工现场建筑环境污染防治工作由市规划和建设局建管科负责协调指导,市建设工程质量安全监督站具体监督实施。

第三条 本办法适用于在宜宾市行政区域内从事建设施工活动的企业。第四条 全市行政区域内建设工地必须切实搞好施工现场的建筑环境污染防治管理,可以在申报宜宾市市级安全生产文明施工标准化工地的同时,申报省级建筑安全文明施工标准化工地,但必须达到省级安全文明施工标准化工地的要求。

第二章 预报程序及条件

第五条 宜宾市市级安全生产文明施工标准化工地采用预报制度,预报工程项目需在工程开工条件审查达到安全生产文明施工标准化要求后,由工程总承包企业填写《宜宾市市级安全生产文明施工标准化工地预报表》(附件1)及创市级安全生产文明施工标准化工地工作计划,经工程所在地的质量安全监督

站、(区)县建设行政主管部门同意后,报宜宾市规划和建设局备案。建设单位在发布招标文件时可以将工程项目必须达到安全生产文明施工标化工地作为招标文件内容之一予以发布。

第六条 预报工程在市规建局办理备案手续后,宜宾市建设工程质量安全监督站向预报工程发放由宜宾市规划和建设局统一制作的“创市级文明标化工地”铜牌,申报项目部必须将此铜牌悬挂在施工现场入口处,并在在建建筑物醒目位置(建筑物的至少两个立面)悬挂“创市级文明标化工地”横幅(字体不得小于0.6米×0.9米)供社会监督。各级建设行政主管部门和质量安全监督站应加强对预报项目的日常监督、检查与指导。

第七条 符合下列条件之一的,方可申请预报标准化工地:

(一)中心城区所在地工程项目

1、单体住宅工程4000平方米及以上;

2、单体公共建筑及综合楼8000平方米及以上;

3、单体工业建筑8000平方米及以上; 4、8000座(含8000座)以上的体育场; 5、2000座(含2000座)以上的体育馆; 6、1000座(含1000座)以上的游泳馆、艺术馆; 7、500座(含500座)以上的影剧院(或多功能厅);

8、单体建筑面积2000平方米(含2000平方米)以上的市政桥梁;

9、工程投资规模在人民币1000万元以上;

10、具有代表性的标志性工程。

(二)中心城区以外(包括各区县)的工程项目

1、单体住宅工程2000平方米及以上;

2、单体公共建筑及综合楼4000平方米及以上;

3、单体工业建筑4000平方米及以上; 4、5000座(含5000座)以上的体育场; 5、1000座(含1000座)以上的体育馆; 6、500座(含500座)以上的游泳馆、艺术馆; 7、300座(含300座)以上的影剧院(或多功能厅);

8、单体建筑面积2000平方米(含2000平方米)以上的市政桥梁;

9、工程投资规模在人民币200万元以上;

10、具有代表性的标志性工程。

第三章 施工现场管理要求

第八条 施工现场应达到以下安全生产文明施工条件:

(一)施工现场

1、现场标牌 六牌一图应设置于施工现场大门外明显位置,规格为900×1400mm,字体规范,图牌完整。六牌一图为:工程概况牌、管理人员名单(照片)及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、环境保护和文明施工牌、民工工资公示牌及施工现场总平面图,管理人员必须佩带胸牌上岗。

2、现场入口 施工现场应设置企业标志、减速带(挡水带)、金属大门和警示线管理。门口应设高压冲洗设备,且在大门内侧设置排水沟(沟宽×深≥30×30cm)和沉淀池,污水须沉淀后方可排入市政管网。大门内侧50cm处应设10cm宽的黄色油漆警示线。

3、现场围档 围墙高度不小于2m,材料为实体材料(厚度不应小于180cm)或轻型装配式彩钢板,围墙顶部应采用瓷砖或琉璃瓦美化处理,围墙外墙面美化处理宜体现工地所在地域的文化特色和建筑风格,内墙面必须抹灰。建筑垃圾、弃土等应放置在围档以内,不能满足此项条件的,必须立即清运;施工现场隔离设施撤除须在施工现场全部清理完毕后进行,做到工完、料尽、场地清。

4、施工场地 场地应采用硬化处理。现场进出口地坪应采用混凝土硬化,长度不得少于10米,宽度不小于3.5米。混凝土路面厚度不应小于200 mm,强度等级不应低于C20,并有排水措施。施工现场按总平面图应设置安全标志、宣传栏,进出车辆不得抛洒滴漏,不得超载,车厢必须覆盖严密,保持清洁。

5、现场办公室、宿舍 应设置在施工现场安全地带,符合安全要求。办公

室、宿舍区应与施工区域划分清晰,并应采取相应的隔离措施。可采用砖砌体(内外墙面抹灰刷白),砌体超过2层,应出具设计图纸。如采用钢构件装配式活动房,地面采用混凝土硬化。现场办公室、宿舍必须设置可开启窗户,室内高度不低于2.4 m,应配备办公和生活用品,并应配备消防设施。

6、施工现场的重大危险点源必须设置公示牌。

7、生活设施 食堂搭设牢固、稳定。墙壁及屋顶应封闭,设置纱门和纱窗,木门下端应防鼠板。灶台、操作台及周边墙面1.5m以下应贴瓷砖,地面应采用混凝土硬化或贴地砖,应配备必要的排风设施、消毒设施。食堂操作间、储物间应分隔设置。厕所应为水冲式厕所,男女厕分设,进出口设明显标志,内墙面1.5m以下应贴瓷砖,地面应采用混凝土硬化或贴地砖,通风良好并配备照明设施。施工现场应按相关要求设置浴室,内墙面满铺瓷砖,并保证室内通风。污水须沉淀后方可排入市政管网。

8、材料堆放 各类材料、设备、构件等按施工总平面图整齐堆放,标注名称、品种、规格,水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。

9、施工作业 施工过程中应采取湿式作业法,控制粉尘,施工现场做到工完场清,主体施工随楼层及时张挂密目安全网,整洁严密。裸露的场地和集中堆放的土方以及细颗粒建筑材料应采取覆盖、固化或绿化等措施。施工现场搅拌场所应采取封闭、降尘措施,建筑垃圾从楼层采用转运或封闭管道清运,严禁凌空抛掷,并集中堆放。禁止使用噪音超标的施工机械,降低噪音污染,不得排放有毒有害气体,夜间施工必须办理相关手续。

10、现场脚手架、施工临时用电、建筑起重机械等应按照相关国家标准及规范执行。

11、市政基础设施施工还应做好以下工作:市政工地工期在3个月以下的,维护设施可采用高度不低于1.8米的彩钢板,工期在3个月以上的,应采用实体围墙,维护设施应做到连续、稳固;施工运输车辆、挖掘土方设备等驶出工地前必须作除泥除尘处理,严禁将泥土、尘土带出工地污染城市道路;

12、施工噪声管理:施工现场要加强对噪声污染的管理,施工噪声昼间应控制在75分贝以下,夜间应控制在55分贝以下;噪声作业时间控制,晚间作业不得超过22:00时,早上不得早于6:00时;特殊需要连续作业(或夜间作业)的,应尽量采取降噪声措施,事先做好群众的工作;

(二)安全管理资料

施工现场安全生产管理资料 共13个档案盒,分别是(1)安全生产保证体系和安全生产责任制:(2)目标管理和规章制度;(3)施工组织设计和专项施工方案;(4)安全技术交底和操作规程;(5)定期检查、检验;(6)安全教育和培训;(7)班组安全活动;(8)特种作业管理:(9)违章违纪和工伤事故报告处理;(10)安全标志;(11)文明施工管理;(12)危险点源和安全生产事故应急救援;(13)分部、分项安全检查。

1、安全生产保证体系和安全生产责任制

包括:公司、项目、班组安全生产保证体系,管理机构网络图,公司负责人、项目负责人、班组长及有关部门、人员的安全生产责任制。

2、目标管理和规章制度

包括:伤亡控制目标,安全文明施工目标,机械完好率等;安全检查制度、安全教育培训制度、安全技术交底制度、奖惩制度、安全生产事故报告处理制度等。

3、施工组织设计和专项施工方案

包括:施工组织设计,基坑支护、临时用电、脚手架搭(拆)、起重机械安(拆)、模板工程等专项施工方案。

4、安全技术交底和操作规程

包括:分部、分项、分工种安全技术交底,起重机械、电焊机、搅拌机、木工机械、钢筋机械等操作规程。

5、定期检查、检验

包括:公司、项目定期各项检查记录,起重机械检测和验收报告,脚手架、模板支撑、机械设备、临时用电等验收记录。

6、安全教育和培训

包括:“三级”安全教育,工人转换工种教育,农民工夜校培训和考试、考核记录等。

7、班组安全活动

包括:“三上岗”、“一讲评”等班组安全活动记录。

8、特种作业管理

包括:特种设备备案资料,特种作业人员资格证书,特种设备运行、维护、保养记录。

9、违章违纪和工伤事故报告处理

包括:违章违纪处罚记录,工伤事故月报表和工伤事故调查处理报告。

10、安全标志

包括:标识安全标志的平面图,安全标志设置情况。

11、文明施工管理

包括:安全文明施工责任书;安全文明施工措施费用协议及支付计划;现场材料堆放、防火,办公室、宿舍、食堂、厕所环境卫生,扬尘治理、保健急救、社区服务等资料。

12、危险点源和安全生产事故应急救援

包括:危险点源公示、监控措施、治理情况等资料,安全生产事故应急救援预案,应急救援演练方案和演练记录。

13、分部、分项安全检查

包括:脚手架、模板支撑、机械设备、临时用电、“四口、五临边”、劳保用品等检查及整改记录。

第四章 工程复查程序及条件

第九条 预报工程应当分别在基础完工、主体二层、主体每十层进入下一阶段工程施工前、主体竣工前报工程所在地建设行政主管部门申请复查,并由

所在地建设行政主管部门组织质量安全监督站等相关部门对该工程施工现场安全生产文明施工情况进行复查。

第十条 预报工程主体完工后进入装饰工程施工以前报送复查申请材料,经当地质量安全监督站、规划和建设局签署推荐意见后,报宜宾市规划和建设局组织复查。

第十一条 宜宾市市级安全生产文明施工标准化工地复查申请材料包括:

一、复查申请材料总目录

二、《宜宾市市级安全生产文明施工标准化工地预报表》复印件及《宜宾市市级安全生产文明施工标准化工地复查申请表》(附件2)。

三、工程立项计划书,施工许可证,施工企业资质等级证书,企业安全生产许可证、企业安全生产业绩评价手册、承包合同、工程现场管理人员具备相应的管理资格证书复印件。

四、工程概况和介绍工程安全管理情况的文字材料。

五、当地安全监督站安全评价书(如在安全方面获得本(区)县有关专业部门颁发的奖,提供获奖证明复印件一份)。

六、能反映施工现场安全文明施工的有关照片或录像带。

七、当地质量安全监督站、建设行政主管部门按照《四川省建筑施工现场监督检查暂行办法》在各阶段检查时的评价情况及推荐意见。

第十二条 宜宾市规划和建设局在接到申请复查材料后,组织有关安全技术管理人员、专家组成复查小组,对该工程施工现场安全生产文明施工情况进行复查。

第十三条 工程现场复查包括以下几方面:

一、听取申报单位和推荐单位对工程安全文明施工的情况介绍。

二、查阅安全文明施工的有关资料,以及采用新技术、新工艺、新材料的情况。

三、检查“安全生产文明施工措施费”的使用情况。

四、查看现场,并按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99并结合本办法

中预报工程应达到的安全生产文明施工条件的规定对施工现场评分。

第五章 工程审批与发证

第十四条 工程经复查后,由复查小组写出书面复查报告,报宜宾市规划和建设局审批。

第十五条 所有经复查的工地应按照国家有关规范标准继续组织施工直至竣工。在此期间,如该工程项目降低安全生产条件,或发生重伤以上安全事故或重大质量事故的,将取消评比资格,并立即收回“创市级文明标化工地”铜牌。

第十六条 工程竣工验收后,且安全评价为优良,符合条件的工程由总承包单位填报《宜宾市市级安全生产文明施工标准化工地发证申请表》(附件3),经宜宾市规划和建设局审批后,收回“创市级文明标化工地”铜牌,颁发《宜宾市市级安全生产文明施工标准化工地证书》。

第六章 奖励

第十七条 每隔半年,宜宾市规划和建设局将行文公布获奖单位名单,并通报表彰,同时,按照《四川省建筑施工企业安全生产许可证动态管理暂行办法》的规定,对以上获得表彰的企业给予20分的加分。有关地区、部门和获奖企业可根据本地区、本部门和本企业的实际情况,对获奖企业和有关人员给予精神和物质上的奖励。

第七章 附则

第十八条 本办法由宜宾市规划和建设局负责解释。第十九条 本办法自颁发之日起实施。

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