武汉江夏区供销合作社联合社

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第一篇:武汉江夏区供销合作社联合社

武汉市江夏区供销合作社

联合社

2017年度部门决算

2018年8月29日

目录

第一部分、武汉市江夏区供销合作社联合社基本情况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分、武汉市江夏区供销合作社联合社2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分、武汉市江夏区供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、2017年度其他重要事项的情况说明 第四部分、名词解释

武汉市江夏区供销合作社联合社 2017年度部门决算情况说明

第一部分 武汉市江夏区供销合作社联合社基本情况

一、部门职能

江夏区供销合作社联合社成立于1951年,成立时属于集体所有制企业。根据中共武汉市江夏区委、江夏区人民政府夏发[1999]37号文件精神,撤销武汉市江夏区商业局,由区供销社联社、原商业局资产和下属企业资产组建武汉市江夏商贸(集团)公司,保留区供销合作社联合社。2008年根据武汉市人事局发布的武人公[2008]61号文件精神同意将江夏区供销合作社联合社机关列入参照公务员法管理范围。由于种种原因,供销社机关一直未纳入财政预算,几年来区供销社多方协调,经区委、区政府批准将区供销社机关从2015年7月分开始纳入财政预算。

供销社的主要职能为:贯彻、执行有关农村经济工作的方针、政策,紧紧围绕党的基本路线,加强党的建设和精神文明建设,研究制订全区供销社的发展规划,指导全区供销社的改革和发展。按照政府授权,负责对农业生产资料、棉花生产加工、再生资源回收体系建、农副产品经营等特殊行业进行组织、协调、管理及相关社会服务。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,江夏区供销社部门决算仅为区社供销机关收支的决算。

三、部门人员构成

江夏区供销社总编制人数21人,其中:事业编制16人(其中:参照公务员法管理15人,依照管理1人)。在职实有人数23人,其中:事业16人(其中:参照公务员法管理 15人),财政供养1人,自筹人员6人。

离退休人员35人,其中:离休0人,退休35人。

第二部分 武汉市江夏区供销合作社联合社2017年度部门决算表

收入支出决算总表部门:武汉江夏区供销合作社联合社收入项目栏次

一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款

二、上级补助收入

三、事业收入

四、经营收入

五、附属单位上缴收入

六、其他收入行次*********262728决算数1970.260.000.000.000.000.00202.95支出项目栏次一、一般公共服务支出

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出二

十一、其他支出二

十二、债务还本支出二

十三、债务付息支出1,173.21本年支出合计0.00 结余分配0.00 年末结转和结余1,173.21总计行次29303******44546474849505***决算数20.000.000.000.000.000.000.00387.6947.080.000.000.000.000.40704.000.000.000.0034.040.000.000.000.001,173.210.000.001,173.21公开01表金额单位:万元本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余总计注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表部门:武汉江夏区供销合作社联合社项目支出功能分类科目编码科目名称栏次合计社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 其他行政事业单位离退休支出抚恤 死亡抚恤其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出计划生育事务 其他计划生育事务支出行政事业单位医疗 行政单位医疗资源勘探信息等支出支持中小企业发展和管理支出 其他支持中小企业发展和管理支出商业服务业等支出商业流通事务 行政运行 一般行政管理事务 其他商业流通事务支出住房保障支出住房改革支出 住房公积金 提租补贴本年收入合计11,173.21387.6971.0971.09294.7770.22166.8032.0512.827.944.9420.3920.391.441.4447.084.754.7542.3342.330.400.400.40704.00704.00353.05148.00202.9534.0434.0424.809.24财政拨款收入2970.26387.6971.0971.09294.7770.22166.8032.0512.827.944.9420.3920.391.441.4447.084.754.7542.3342.330.400.400.40501.05501.05353.05148.000.0034.0434.0424.809.24上级补助收入30.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00事业收入40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00经营收入50.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00附属单位上缴收入60.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00其他收入7202.950.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00202.95202.950.000.00202.950.000.000.000.00公开02表金额单位:万元*********************121011012************012210202 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表部门:武汉江夏区供销合作社联合社项目支出功能分类科目编码科目名称栏次合计社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 其他行政事业单位离退休支出抚恤 死亡抚恤其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出计划生育事务 其他计划生育事务支出行政事业单位医疗 行政单位医疗资源勘探信息等支出支持中小企业发展和管理支出 其他支持中小企业发展和管理支出商业服务业等支出商业流通事务 行政运行 一般行政管理事务 其他商业流通事务支出住房保障支出住房改革支出 住房公积金 提租补贴本年支出合计11,173.21387.6971.0971.09294.7770.22166.8032.0512.827.944.9420.3920.391.441.4447.084.754.7542.3342.330.400.400.40704.00704.00353.05148.00202.9534.0434.0424.809.24基本支出21,025.21387.6971.0971.09294.7770.22166.8032.0512.827.944.9420.3920.391.441.4447.084.754.7542.3342.330.400.400.40556.00556.00353.050.00202.9534.0434.0424.809.24项目支出3148.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00148.00148.000.00148.000.000.000.000.000.00上缴上级支出40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00经营支出50.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00对附属单位补助支出60.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00公开03表金额单位:万元*********************121011012************012210202注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表部门:武汉江夏区供销合作社联合社收 入项 目栏 次一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款行次决算数项目(按功能分类)行次支 出小计20.000.000.000.000.000.000.00387.6947.080.000.000.000.000.40501.050.000.000.0034.040.000.000.000.00970.260.00一般公共预算财政拨款30.000.000.000.000.000.000.00387.6947.080.000.000.000.000.40501.050.000.000.0034.040.000.000.000.00970.260.00政府性基金预算财政拨款40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00公开04表金额单位:万元******9104011411242***516461747***02***本年收入合计2454年初财政拨款结转和结余2556一、一般公共预算财政拨款2657

二、政府性基金预算财政拨款27582859总计29970.26总计60注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。1栏 次970.26一、一般公共服务支出0.00

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出二

十一、其他支出二

十二、债务还本支出二

十三、债务付息支出970.26本年支出合计0.00年末财政拨款结转和结余0.000.00970.26970.260.00

一般公共预算财政拨款支出决算表部门:武汉江夏区供销合作社联合社项目支出功能分类科目编码科目名称栏次合计*********************121011012************02社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 其他行政事业单位离退休支出抚恤 死亡抚恤其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出计划生育事务 其他计划生育事务支出行政事业单位医疗 行政单位医疗资源勘探信息等支出支持中小企业发展和管理支出 其他支持中小企业发展和管理支出商业服务业等支出商业流通事务 行政运行 一般行政管理事务住房保障支出住房改革支出 住房公积金 提租补贴本年支出合计基本支出项目支出公开05表金额单位:万元1970.26387.6971.0971.09294.7770.22166.8032.0512.827.944.9420.3920.391.441.4447.084.754.7542.3342.330.400.400.40501.05501.05353.05148.0034.0434.0424.809.242822.26387.6971.0971.09294.7770.22166.8032.0512.827.944.9420.3920.391.441.4447.084.754.7542.3342.330.400.400.40353.05353.05353.050.0034.0434.0424.809.243148.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00148.00148.000.00148.000.000.000.000.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门:武汉江夏区供销合作社联合社公开06表金额单位:万元人员经费科目编码30*********301993033030*********303103031******科目名称工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出金额413.3489.89219.377.4943.770.000.0039.9912.820.00372.230.00241.960.0020.390.000.000.000.000.000.0024.809.240.000.000.0075.84科目编码3023020*********3021***30214302***7302******8302293023***30299科目名称商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出人员经费合计785.57注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。公用经费科目金额编码36.693107.20310010.00310020.00310030.00310050.76310066.33310071.74310080.00310098.31310100.02310110.00310124.03310130.00310191.32310203.43310990.373040.00304010.00304020.00304030.00304990.003071.61307010.00307070.003991.56399060.000.00公用经费合计科目名称其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息其他支出 赠与金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0036.69

财政拨款“三公”经费支出决算表部门:武汉江夏区供销合作社联合社公开07表金额单位:万元预算数决算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费因公出国因公出国合计合计公务用车购公务用车运公务接待费公务用车购公务用车运公务接待费(境)费(境)费小计小计置费行费置费行费***0.000.000.000.000.000.000.370.000.000.000.000.37注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表部门:武汉江夏区供销合作社联合社项目支出功能分类科目编码科目名称栏次合计年初结转和结余本年收入小计3本年支出基本支出4项目支出5年末结转和结余公开08表金额单位:万元126注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。我部门没有政府性基金预算财政拨款收支及结余。

我部门没有政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江夏区供销合作社联合社2017年度部门

决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

武汉市江夏区供销合作社联合社2017年度收入总计 1173.21万元(含年初结转和结余0万元),支出总计1173.21万元(含年末结转和结余0万元),与去年相比,收、支减少254.47万元,减少 17.82%,主要原因是上年度突发水灾,减少防汛抗洪支出。

二、2017年度收入决算情况说明

武汉市江夏区供销合作社联合社2017年度本年收入合计1173.21万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)970.26万元,占本年收入82.7%,其他收入202.95万元,占本年收入17.3%。

三、2017年度支出决算情况说明

武汉市江夏区供销合作社联合社2017年度本年支出合计1173.21万元。其中:基本支出1025.21万元,占本年支出87.39%,项目支出148万元,占本年支出12.61%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 武汉市江夏区供销合作社联合社2017年度财政拨款收入总计970.26万元(含年初结转和结余0万元),其中:一般公共预算财政拨款970.26万元。财政拨款支出总计970.26万元(含年末结转和结余0万元),与去年相比,收、支增加41.6万元,增长 4.48%。主要原因是:我单位“五

奖”比上年度多获一项奖励,故在职人员和退休人员支出都有所增加。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

武汉市江夏区供销合作社联合社2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为623.43万元(包括年初部门预算),本年支出合计970.26万元,完成年度预算的155.63 %。其中:基本支出822.26万元,项目支出148万元。项目支出主要用于再生资源回收工作经费120万元,主要成效对全区再生资源行业发展进行了明确职能规定文件,对全区再生资源行业发展进行指导、督促、协调和服务,加大了对无证站点的查处整治力度;对纸坊、大桥、庙山、藏龙岛区域的所有回收站点进行了“四害”防制,确保了回收站点的文明回收经营;供销社专项 业务费20万元,主要成效重点在革命老区对现有农资网点进行提档升级,使三级配送网点更趋完善,配送能力理进一步加强,更有好的为农民服务;退役士官经费8万元,安置一名退役士官支持国家国防建设,保护一方稳定。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

武汉市江夏区供销合作社联合社2017年一般公共预算财政拨款本年支出合计970.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)970.26万元,占本年支出100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出具体情况

1.商业服务业(类)商业流通事务(款)社会保障管理

事务支出(项)年度预算为212.53万元,支出决算为387.69万元,完成年度预算的182.42%,支出决算数大于年度预算数的主要原因是新增3名退休人员及我单位“五奖”比上年度多获一项奖励。

2.商业服务业(类)商业流通事务(款)医疗卫生与计划生育支出(项)年度预算为42.33万元,支出决算为47.08万元,完成年度预算的111.22%,支出决算数大于年度预算数的主要原因是单位总人数增加3人。

3.商业服务业(类)商业流通事务(款)资源勘探信息等支出(项)年度预算为0万元,支出决算为0.4万元,完成年度预算的0%。

4.商业服务业(类)商业流通事务(款)商业服务支出(项)年度预算为340.3万元,支出决算为501.05万元,完成年度预算的147.24%,增加的原因是我单位“五奖”比上年度多获一项奖励。

5.商业服务业(类)商业流通事务(款)住房保障支出(项)年度预算为28.47万元,支出决算为34.04万元,完成年度预算的119.56%,支出决算数大于年度预算数的主要原因是单位总人数增加3人。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉市江夏区供销合作社联合社2017度一般公共预算财政拨款基本支出970.26万元,其中: 人员经费785.57万元,主要包括:基本工资、津贴补

贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费36.69万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

我部门(单位)涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括武汉市江夏区供销合作社联合社本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.37万元,占预算数的102.78%。与上年度决算数持平。

1.公务接待费0.37万元,占预算数的102.78%。与上年度决算数持平,增加0万元,增减0%。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门没有政府性基金预算财政拨款收支及结余。

九、2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我部门没有政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2017年度武汉市江夏区

供销合作社联合社(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出353.05万元,较上年增加81.24万元,增长29.88%。主要原因是我单位“五奖”比上年度多获一项奖励。

(二)政府采购支出情况。2017年度武汉市江夏区供销合作社联合社政府采购支出总额19.4万元,其中:政府采购货物支出 19.4万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,武汉市江夏区供销合作社联合社共有车辆0辆。

(四)关于2017年度预算绩效情况的说明。

我部门(单位)本年度暂时未开展预算绩效评价工作。

第四部分、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明,名词解释可对名词本身的含义进行说明,也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

一、财政拨款收入:指财政部门当年预算拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。如:某杂志社的刊物发行收入,某协会收取的会费收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、机关运行经费支出:指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

十三、“三公”经费支出:指政府部门人员用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务招待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费,公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、商业服务业(类)商业流通事务(款)社会保障管理事务支出(项)是指反映政府在社会保障与就业方面的支

出。

十五、商业服务业(类)商业流通事务(款)医疗卫生与计划生育支出(项)是指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十六、商业服务业(类)商业流通事务(款)资源勘探信息等支出(项)是指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

十七、商业服务业(类)商业流通事务(款)商业服务支出(项)是指反映商业服务业等方面的支出。

十八、商业服务业(类)商业流通事务(款)住房保障支出(项)是指反映政府用于住房方面的支出。

第二篇:合作社联合社章程

专业合作社联合社章程

第一章总则

第一条 为保护成员的合法权益,增加成员收入,促进本社发展,依照《中华人民共和国农民专业合作社法》和有关法律、法规、政策,制定本章程。

第二条 本社由人发起,于年月日召开设立大会。

本社名称:合作社,成员出资总额万元。

本社法定代表人:

本社住所:邮政编码:。

第三条 本社以服务成员、谋求全体成员的共同利益为宗旨。成员入社自愿,退社自由,地位平等,民主管理,实行自主经营,自负盈亏,利益共享,风险共担。

第四条 本社以成员为主要服务对象,主要业务范围如下:

(一)组织采购、供应成员所需的生产资料;

(二)组织收购、销售成员生产的产品;

(三)开展成员所需的运输、储藏、加工、包装等服务;

(四)引进新技术、新品种,开展技术培训、技术交流和咨询服务;……等。

参加大会的全体成员签字画押,一式份,存档份,产业化办公室备案份,工商登记份。

第三篇:武汉公安局江夏区分局

武汉市公安局江夏区分局

2016部门决算

2017年8月31日

目录

第一部分、武汉市公安局江夏区分局基本情况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分、武汉市公安局江夏区分局2016部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分、武汉市公安局江夏区分局2016部门决算情况说明

一、2016收入支出决算总体情况说明

二、2016收入决算情况说明

三、2016支出决算情况说明

四、2016财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2016一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2016一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2016政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2016政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、2016其他重要事项的情况说明 第四部分、名词解释

武汉市公安局江夏区分局2016部门决算情

况说明

第一部分 武汉市公安局江夏区分局基本情况

一、部门职能

1、贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规、掌握全区敌情和治安情况,提出工作对策,研究部署全区公安工作。

2、预防、打击各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪活动,负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理,协助有关部门侦破害国家安全、影响社会政治稳定的案件。

3、依法实施社会治安管理和网络安全管理,做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安秩序和防范控制,组织开展辖区治安巡逻工作。

4、负责户政管理和居民身份证管理,指导基层治保会建设,做好安全防范工作,依法对常住人口、暂住人口、重点人口进行管理。

5、依法监督并指导机关、团体、企业事业单位的安全保卫工作和治保组织建设。

6、开展公安普法和法制宣传教育,指导和监督区公安机关刑事、行政执法活动,负责公安行政复议应诉和国家赔偿工作。

7、负责辖区道路交通管理工作,开展道路交通安全宣传教育,维护道路交通秩序,依法管理辖区车辆及驾驶人,查处交通违法行为。

8、依法组织实施辖区内消防监督、火灾预防工作、协助做好火灾抢险工作。

9、维护当地社会政治稳定作为第一要务,把基础调查和社会调查作为基本职能,把情报信息作为主要任务,把重点人控制作为重点工作。

10、负责区公安民警队伍的建设,加强管理和教育训练。

11、依法设置和管理看守所、拘留所的工作。

12、协助有关部门做好来区的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作,做好有关领导集体活动、重要会议、重大活动的安全保卫工作。

13、完成区委、区政府和上级公安机关交办的事项。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉市公安局江夏区分局部门决算由单位本级组成。根据区委、区政府机构改革“三定”方案,区公安分局内设机构包括:警务指挥室、政治处、警务保障室、纪委(监察室、督察大队)、国内安全保卫大队、治安管理大队、人口管理大队(出入境管理大队)、刑事侦查大队(武汉市江夏区公安司法鉴定中心)、交通巡逻民警大队、法制大队、消防大队(现役)、江夏区看守所、江夏区拘留所、南湖检查站、内保大队、视频侦察大队、网侦大队、纸坊街纸坊派出所、庙山派出所、纸坊街大桥派出所、金口街派出所、乌龙泉街派出所、郑店街派出所、五里界派出所、山坡街派出所、法泗街派出所、安山街派出所、湖泗镇派出所、舒安街派出所、机场派出所、藏龙岛派出所、金港派出所,以上内设机构全部纳入2016年部门预算编制范围。区编办核定本部门行政编制449人。

三、部门人员构成

武汉市公安局江夏区分局总编制人数449人,全部为行政编制。在职实有人数458人,全部为行政编制。

离退休人员121人,其中:离休1人,退休120人。

第二部分 武汉市公安局江夏区分局2016部门决算表

第三部分 武汉市公安局江夏区分局2016部门决算情况说明

一、2016收入支出决算总体情况说明

武汉市公安局江夏区分局2016收入总22077.46万元(含年初结转和结余593.19万元),支出总计22077.46万元(含年末结转和结余411.48万元),与去年相比,收、支增加4,783.57 万元,增长28%,主要原因是人员经费增加。

二、2016收入决算情况说明

武汉市公安局江夏区分局2016本年收入合计21484.28万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)20499.97万元,占本年收入95%,其他收入984.31万元,占本年收入5%.三、2016支出决算情况说明

武汉市公安局江夏区分局2016本年支出合计 21665.99万元。其中:基本支出14018.19万元,占本年支出65%,项目支出7647.8万元,占本年支出35%.四、2016财政拨款收入支出决算总体情况说明

武汉市公安局江夏区分局2016财政拨款收入总计20499.96万元(含年初结转和结余0万元),其中:一般公共预算财政拨款16067.28万元,政府性基金预算财政拨款 4432.69万元。财政拨款支出总计20499.96万元(含年末结转和结余0万元),与去年相比,收、支增加6,232.6万元,增长44 %。主要原因是主要原因是支出执行率提高,财政内结算及时、人员及公用基本运行成本上涨,收支同步扩大。

五、2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

武汉市公安局江夏区分局2016年一般公共预算财政拨款支出预算为16067.28万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),本年支出合计16067.28万元,完成预算的100%。其中:基本支出13260.62万元,项目支出2806.66万元。项目支出主要用于:

①协警办公及装备经费1360.45万元属于经常性项目。根据区政府批示劳动合同法的有关规定,核定编制299人,社会保险缴费逐年上涨,按人均4.55万元标准安排人员经费和公用开支。主要成效是弥补新城区警力不足,协助社会治安管理。

②因公伤残民警医疗费30万元,属于经常性项目,根据劳社部函[2002]19号文件规定,落实公安分局二等乙级以上伤残人民警察医疗补助保障方面的支出。

③刑侦特费30万元,属于经常性项目。根据财行【2015】19号文件规定,使用特殊手段预防和打击犯罪活动、维护国家安全和社会稳定所消耗的经费。

④人民警察着装区级配套经费100万元,属于经常性项目。按照武公指【2015】32号文件要求,民警服装财政预算人均标准3000元/年。其中市级财政负担人年均650元部分,差额部分由区级财政保障。较2016年预算增加46万元。

⑤道路交通管理466万元,属于经常性项目。主要是由于新的道路交通法实施后,取消行政性收费形成的经费缺口问题的补助,根据近几年的实际经费发生情况,年需司法鉴定费、暂扣车辆停放保管费、车管办牌办证业务工本费。较2016年预算增加150万元。

⑥看守所在押人员给养费137万元,属于经常性项目,根据武财行【2012】117号文件规定,按在押犯人0.36万/人年,我区年均押量325人。增加监所专项维修监所水电费预算。主要成效是监所稳定运行,犯人伙食及设施保障。

⑦犯罪嫌疑人收治医疗费30万元,属于调增经常性项目。用于区公安分局在收治各类犯罪嫌疑人过程中,犯罪嫌疑人突发病患救治经费。

⑧基层队所509.21万元,属于调增经常性项目。主要成效是队所大型修善,保证公安形象规范统一。

⑨纸坊社区治安巡防大队公用经费60万元,属于经常性项目。⑩禁毒管理29万元。属于经常性项目,主要成效是加强社区禁毒工作,加强对吸毒人员的发现管控和帮教工作。落实对在册吸毒人员定期尿检、康复治疗与紧急救助、工作站建设和禁毒宣传、考核表彰等工作。

⑾居民身份证管理15万元,属于经常性项目。根据财政部、国家发改委《关于公布取消和免征部分行政事业性收费的通知》(财综[2012]97号)精神,从2012年1月1日起,免征户口簿工本费(不含丢失、损坏补办户口簿收取的工本费)和户口迁移证、准迁证工本费(不含丢失、损坏补办和过期失效重办户口迁移证、准迁证收取的工本费),根据近三年实际支出情况安排。

⑿危害社会精神病人强制医疗费及扶养经费40万元,属于经常性项目,用于患病嫌疑人收治费用和肇事精神病。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

武汉市公安局江夏区分局2016年一般公共预算财政拨款本年支出合计16067.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)47万元,占本年支出0.29%;公共安全支出(类)13288.43万元,占本年支出82.7%;教育支出(类)55万元,占本年支出0.34%;社会保障和就业支出(类)1664.14万元,占本年支出10.36%;医疗卫生与计划生育支出支出(类)552.6万元,占本年支出3.44%;交通运输支出(类)10万元,占本年支出0.06%;住房保障支出支出(类)450.11万元,占本年支出2.8%。

(三)一般公共预算财政拨款支出具体情况

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项),预算为7万元,支出决算为7万元,完成预算的100 %.2、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。预算为40万元,支出决算为40万元,完成预算的100 %.3.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。预算为10,593.77万元,支出决算为10,593.77万元,完成预算的100 %.4.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。预算为219.6万元,219.6万元,完成预算的100 %;

5.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)。预算为607.06万元,607.06万元,完成预算的100 %;

6.公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项)。预算为110万元,支出决算为110万元,完成预算的100 %;

7.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)。预算为29万元,支出决算为29万元,完成预算的100 %;

8.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)。预算为466万元,支出决算为466万元,完成预算的100 %;

9.公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项)。预算为15万元,支出决算为15万元,完成预算的100 %;

10.公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)。预算为137万元,支出决算为137万元,完成预算的100 %;

11.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。预算为1111万元,支出决算为1111万元,完成预算的100 %;

12.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。预算为55万元,支出决算为55万元,完成预算的100 %; 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。预算为65万元,支出决算为65万元,完成预算的100 %;

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。预算为975.37万元,支出决算为975.37万元,完成预算的100 %;

15.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。预算为563.94万元,支出决算为563.94万元,完成预算的100 %; 16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。预算为39.08万元,支出决算为39.08万元,完成预算的100 %;

17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算为20.75万元,支出决算为20.75万元,完成预算的100 %;

18.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。预算为237.28万元,支出决算为237.28万元,完成预算的100 %;

19.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。预算为315.32万元,支出决算为315.32万元,完成预算的100 %;

20.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)。预算为10万元,支出决算为10万元,完成预算的100 %;

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为355.69万元,支出决算为355.69万元,完成预算的100 %;

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。预算为94.42万元,支出决算为94.42万元,完成预算的100 %.六、2016一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 武汉市公安局江夏区分局2016度一般公共预算财政拨款基本支出13260.62万元,其中: 人员经费11488.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1772.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2016一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市公安局江夏区分局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市公安局江夏区分局本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2016“三公”经费财政拨款支出决算为725.66万元,占预算数的100%,减少57.39万元,减少7%.其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元,与上决算数相比持平。

2公务用车购置及运行维护费支出决算为725.66万元,占预算数的100%,减少57.39万元,减少7%.(1)公务用车购置费105.24万元,占预算数的100%,与上决算数相比,减少133.31万元,减少56%。本购置(更新)公务用车11辆,年末公务用车保有量245辆。

(2)公务用车运行维护费620.42万元,占预算数的100%与上决算数相比,增加75.92元,增加14%。其中:燃料费398.45万元;维修费156.11万元;过桥过路费1.75万元;保险费54.19万元;其他维护10万元。

3.公务接待费支出决算为0万元。与上决算数相比与上决算数相比持平。

八、2016政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 决武汉市公安局江夏区分局2015年政府性基金预算财政拨款收入总计1866万元,本年支出1866万元。具体支出情况为:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。支出决算为2480.69万元,主要用于全区一期视频监控系统建设维护、全区交通信号灯的运行和维护。

2.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。支出决算为1952万元,主要用于公安局业务用房搬迁、二期、三期视频监控系统建设维护、智能交通一期建设经费、看守所拘留所安防系统改造工程。

九、2016政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 我部门没有政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出”。

十、2016其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2016武汉市公安局江夏区分局机关运行经费支出21665.99万元,较上年增加4965.29万元,增长30%。主要原因是主要原因是人员经费增加,未滞留经费支出。

(二)政府采购支出情况。2016武汉市公安局江夏区分局政府采购支出总额5673万元,其中:政府采购货物支出1190万元、政府采购工程支出4433万元、政府采购服务支出50万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,武汉市公安局江夏区分局共有车辆245辆,其中一般执法执勤用车245辆。

(四)关于2016预算绩效情况的说明。

我部门(单位)本暂时未开展预算绩效评价工作。

第四部分、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明,名词解释可对名词本身的含义进行说明,也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

一、财政拨款收入:指财政部门当年预算拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。如:某杂志社的刊物发行收入,某协会收取的会费收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取,用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本或以前预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、机关运行经费支出:指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

十三、“三公”经费支出:指政府部门人员用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务招待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费,公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、自行添加:20402 公安 反映公安事务及管理支出。01

行政运行

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

02 一般行政管理事务

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

03

机关服务

反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

04

治安管理

反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

05

国内安全保卫

反映开展国内安全保卫工作支出。

06

刑事侦查

反映公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

07

经济犯罪侦查 反映各级公安机关开展打击经济犯罪活动支出。

08

出入境管理

反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

09

行动技术管理

反映各级公安机关开展各项行动技术工作的支出。

防范和处理邪教犯罪

反映各级公安机关开展处置“法轮功”、处置冒用宗教名义的邪教组织、处置有害气功等方面的支出。

禁毒管理

反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

道路交通管理

反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

网络侦控管理

反映各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

反恐怖

反映开展各类反恐怖工作的支出。

居民身份证管理

反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

网络运行及维护

反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

拘押收教场所管理

反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

警犬繁育及训养

反映各级公安机关警犬繁育及训练的支出。

信息化建设

反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

其他公安支出

反映除上述以外其他用于公安方面的支出。

具体解释参见《2016年政府支出分类科目》。

第四篇:武汉江夏区集体土地上房屋

武汉市江夏区集体土地上房屋 征收与补偿实施办法(试行)

(2018年2月5日再次征求意见稿)

第一章 总 则

第一条 为了规范本区集体土地上房屋征收与补偿活动,维护公共利益,保障被征地农村集体经济组织、农村村民或者其他权利人的合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《市人民政府关于进一步规范征地工作的意见》(武政规〔2016〕28号)等法律、法规和有关规范性文件的规定,结合实际对《武汉市江夏区农民集体所有土地上房屋征收与补偿实施办法》(夏政规〔2013〕5号)进行修改后重新公布本办法。

第二条

在本行政区域内征收集体土地,并对被拆除房屋及其附属物的合法所有人(以下简称被拆迁人)实施补偿的,适用本办法。

第三条 区国土资源和规划部门(以下简称征收部门)负责办理本区集体土地征地手续,组织落实用地报批前告知、确认、听证和批后的公告及登记等工作。

区发展改革、城乡建设、公安、城管、市场监管、人力资源和社会保障、财政(经管)、民政、审计、监察等有关部门,应当按照各自职责,做好集体土地上房屋征收与补偿工作。

第四条

被征收集体土地所在地的街道办事处、金水办事处、江夏经济开发区各办事处、梁子湖风景区管理委员会

公安部门办理户口迁入手续后,应及时抄告征收部门。

第六条

征收部门拟订涉及征收集体土地的面积、用途、位置、补偿标准、安置方式等内容的征地方案,以书面通知或者在被征地村组张贴公布等形式,充分听取被征地农村集体经济组织和农民的意见并留存现场照片等资料;同时告知其对拟征收集体土地上房屋的补偿标准、安置方式有申请听证的权利。

告知后,在拟征收集体土地范围内抢栽、抢种的青苗和抢建的房屋及其他地上附着物,征收时不予补偿。

第七条

被征地的农村集体经济组织在征收部门书面通知或者张贴公布等告知之日起10日内应当就征地相关事宜组织召开村民大会或者村民代表大会,并形成会议记录或者纪要。

第八条 农村集体经济组织应当配合征收指挥部做好征地项目土地现状调查,组织被征地农民对调查结果予以确认,拟订房屋拆迁补偿安置方案,依法征求被征地农民意见;加强对拟征收土地的管控,对“抢栽、抢种、抢建”等行为予以制止,并将“抢栽、抢种、抢建”的具体数据信息及时书面报告征收指挥部。

征地范围包括多个农村集体经济组织的,由征收指挥部组织本次征地所涉及的农村集体经济组织共同拟订房屋拆迁补偿安置方案。

第九条

征收指挥部应当组织对拟征收土地、房屋的现状进行调查、核实,调查结果必须经被征地农村集体经济组织和农民确认。

被拆迁人不能亲自确认的,可以委托他人确认;与被拆迁人无法联系或者其拒绝确认的,可以邀请农村集体经济组

(四)办理征地补偿登记的期限、地点。

第十五条

房屋拆迁补偿安置方案公告应当包括下列内容:

(一)房屋拆迁补偿的法律依据;

(二)征地拆迁的目的;

(三)征地拆迁的范围;

(四)征地范围内房屋拆迁调查摸底情况;

(五)被拆迁房屋类型和建筑面积的认定办法;

(六)房屋拆迁补偿方式、标准和计算方法;

(七)补助和奖励标准;

(八)还建安置的房屋基本情况及相关资料、证明;

(九)拆迁期限(房屋拆迁补偿安置的签约期限);

(十)征地拆迁实施单位名称;

(十一)其他事项。

第三章 补偿安置

第十六条 房屋拆迁补偿安置协议由征收指挥部与被拆迁人协商签订。依法签订的房屋拆迁补偿安置协议,双方当事人应当遵守,任何一方不得擅自变更协议内容。

在征收部门公告规定的拆迁期限内,征收指挥部与被拆迁人应当按照本办法规定和经批准的房屋拆迁补偿安置方案,就补偿、安置等事项签订房屋拆迁补偿安置协议。协议应当明确载明补偿形式、补偿标准、安置方式、搬迁期限、临时安置过渡期限、违约责任等内容。

被拆迁人以征地公告之日合法有效的房屋权属证书登记的所有权人为准。被拆迁房屋的建筑面积和房屋用途,以

合的补偿。

选择房屋产权调换的,征收实施单位应当提供产权调换的房屋,并与被拆迁人结算被拆迁房屋价值与产权调换房屋价值的差价。

住宅房屋选择货币补偿的,征收实施单位应当按照房屋拆迁补偿安置方案确定的还建安置房屋的市场评估价格给予补偿。

第四章 补偿对象和面积认定

第二十一条

下列对象有选择房屋产权调换补偿、货币补偿、房屋产权调换补偿与货币补偿相结合补偿的权利:

(一)本村组户籍且有房屋和承包土地的村民,本村组现役义务军人、大中专院校在读学生和服刑人员;

(二)户口迁入本村组3年以上且有房屋和承包土地达到本村组人均承包面积或者林地100亩以上(以户口簿、农村土地承包经营权证或者林权证为依据)的迁入户;

(三)2008年12月1日《武汉市个人建设住宅管理规定》(市人民政府令第192号)施行以前经乡(镇)人民政府或者街道办事处审核同意,在集体土地上已建房屋的农村村民。

第二十二条

下列对象只有选择货币补偿的权利:

(一)户口迁入本村组,有房屋但没有承包土地或者承包土地达不到本办法第二十一条第(二)项规定条件的迁入户;

(二)2008年12月1日以前已建成房屋,但不能提交乡(镇)人民政府或者街道办事处审核同意建房的农村村民。

2008年12月1日以后,未经依法批准建设的房屋,其建筑测量数据作为有关部门认定为违法建设的证据之一。

被拆迁房屋的建筑面积和层高以具有法定资质的测量机构的测量数据为准。

第五章 补偿补助与奖励标准

第二十六条

集体土地上住宅房屋被拆迁应当根据不同情形分别处理。

(一)下列房屋可以按登记或者按实测建筑面积选择1:1房屋产权调换补偿或者按被拆迁房屋评估价给予货币补偿,或者房屋产权调换补偿与货币补偿相结合的补偿:

1.用于居住的主体房屋;

2.房屋天面永久性房屋整体层高超过2.20米(含本数)且用于居住的房屋;

3.地下层整体层高超过2.20米(含本数)且用于居住的房屋。

(二)下列房屋按层高和评估价给予货币补偿: 1.简易结构房屋;

2.房屋隔热层整体层高低于2.20米(不含本数,或者局部层高超过2.20米)高于0.80米(含本数)的;

3.地下架空层整体层高低于2.20米(不含本数,或者局部层高超过2.20米)高于0.80米(含本数)的。

(三)下列情形不予补偿:

1.房屋隔热层檐口距顶层低于0.80米(不含本数)的; 2.地下架空层层高低于0.80米(不含本数)的; 3.未经批准在房屋天面搭盖的房屋。

过被拆迁房屋原有建筑面积的,由被拆迁人按本办法第三十一条的规定补足差价;

(二)被拆迁房屋建筑面积人均高于40平方米(含本数)低于60平方米(不含本数)的,选择产权调换房屋的总建筑面积应当与被拆迁房屋建筑面积相近;但一户房屋产权调换总建筑面积不得超过被拆迁房屋建筑面积的10%,并由被拆迁人对超过被拆迁房屋建筑面积的部分,按本办法第三十一条的规定补足差价;

(三)被拆迁房屋建筑面积人均高于60平方米(含本数)的,可以按人均60平方米标准选择相近的产权调换房屋;但一户房屋产权调换总建筑面积不得超过360平方米。对被拆迁房屋建筑面积减去产权调换房屋建筑面积的差额面积,按本办法第二十条第三款的规定对被拆迁人给予货币补偿。

农村集体经济组织在拟订房屋拆迁补偿安置方案时,可以根据当地实际降低本条第一款第(二)项、第(三)项规定的标准,另行确定具体数额,经村民会议或村民代表会议决定通过。

第三十条

对符合房屋产权调换条件的独生子女、“五保户”等特殊家庭,农村集体经济组织在拟订房屋拆迁补偿安置方案时,可以根据相关法律、法规、规章的规定制定具体优惠措施。

第三十一条

符合房屋产权调换条件,除本办法另有规定外,还建安置房屋与被拆迁房屋的建筑面积差额部分,按以下标准补足差价。

(一)还建安置房屋建筑面积大于被拆迁房屋建筑面积的,按下列标准补足差价:

的,应当按照增加50%的标准支付临时安置补偿费。

第三十七条

拆迁集体土地上房屋,应当给予被拆迁人下列补助,补助标准经协商不能达成一致的,由区价格认证机构认定。

(一)拆迁集体土地上住宅房屋的补助: 1.运输补助费;

2.电话、空调、水表、电表、有线电视网络、燃气管道等设施迁移补助费。但还建安置房屋已有以上配套设施的,不予补助。

(二)拆迁集体土地上非住宅房屋的补助:

1.设备拆卸、设备安装、设备和货物运输费用;

2.无法恢复使用的设备按重置价与折旧结合计算的价格;

3.因征收造成的停产、停业补助费。

第三十八条

征收指挥部对下列情形可以给予奖励:

(一)在拆迁期限(房屋拆迁补偿安置签约期限)内被拆迁人与征收指挥部签订房屋拆迁补偿安置协议的,给予增加房屋产权调换面积指标奖励;面积指标奖励原则上不超过被拆迁房屋建筑面积的10%,对应的建筑面积由被拆迁人按还建安置房屋的综合成本价购买;

(二)在拆迁期限内被拆迁人按房屋拆迁补偿安置协议约定腾退房屋、交出土地的,给予货币奖励;

(三)被拆迁人主动请求拆除2008年12月1日以后建设的房屋的,给予货币奖励。

具体指标和货币奖励标准,由征收实施单位另行制定。

第六章 还建安置房屋分配

征收指挥部本着公开、公平、公正的原则,根据各征地项目房屋拆迁补偿安置方案,制订安置房分配方案在被征地村组公告并组织实施。

第四十二条

安置房分配采取交付通知验收方式或者采取摇号、抽签等随机方式。

现房安置或者安置房已完成详细规划能测算户型面积及门牌号码的,可以按房屋拆迁补偿安置协议签订的先后顺序,由被拆迁人优先选择安置房的区位、户型、朝向和楼层,征收指挥部按协议约定采取交付通知验收方式分配安置房,但拒不腾退房屋及土地的除外。

安置房未完成详细规划或者不能测算户型面积及门牌号码的,由征收指挥部组织被拆迁人采取摇号、抽签等随机方式分配安置房。

第四十三条

采取摇号、抽签等随机方式进行安置房分配的,由被拆迁人按户委派家庭成员参加摇号、抽签,每户参加摇号、抽签选房人数不得超过3人。

被拆迁人因故不能委派家庭成员参加安置房分配摇号、抽签的,在选房大会举行前3日内,户主本人到征收指挥部签署委托书,由委托代理人持征收指挥部见证盖章的委托书参与选房。

被拆迁人拒绝或者逾期未参加安置房分配选房,但在选房大会举行之日起10日内向征收指挥部书面申请参加下次选房大会,经征收指挥部书面回复同意的,可以在下次安置房分配时安排参加选房。

第四十四条

采取摇号、抽签等随机方式进行安置房分配的,按下列流程进行:

(一)村(社区)安置房分配工作专班调查核实被拆迁

户主姓名并现场登记公证;

(八)被拆迁户委派的家庭成员或其委托代理人现场选定房屋建筑面积和房型,不得更改,凭房卡签订确认书,同时核算安置房差价及相关费用;

(九)被拆迁人在抽签分配结束后20日内结清所有费用,领取所选安置房钥匙。

采取交付通知验收方式进行安置房分配的,征收指挥部依照本条第一款第(一)项至第(四)项的规定实施相关流程后,应当按约定向被拆迁人送达《交付通知书》,办理验收、结算费用、安置房钥匙交接等手续。被拆迁人逾期收房的,从《交付通知书》送达之日起,视为该安置房已交付。

第四十五条

安置房分配实行房源公开、安置对象公开,选房大会过程摄像记录,安置分配结果在选房大会结束后30日内在安置房区域张榜公示,接受群众和社会监督。

区监察机关工作人员和10名被拆迁人代表全程监督安置房分配过程。

第四十六条

本办法第二十二条、第二十三条所列情形之一的迁入户和农村村民的房屋被拆后,可以按本项目安置房的市场评估价购买安置房。

第七章 强制执行

第四十七条

征收指挥部与被拆迁人在房屋拆迁补偿安置方案确定的签约期限内达不成补偿协议,或者被拆迁房屋所有权人不明确的,由征收实施单位根据房屋拆迁补偿安置方案形成房屋拆迁补偿安置意见书,送达被拆迁人,并要求其在30日内作出答复。

定的补偿内容已履行或者已提存的证据;

(五)沟通协商记录材料;

(六)土地主管部门认为需要提供的其他材料。

第五十条

征收部门收到征收实施单位提供的上述材料后,经研究认为符合作出责令交出土地决定情形的,应当向被拆迁人发出《交出土地通知书》,被拆迁人在《交出土地通知书》规定的期限内提出异议的,征收部门应当组织调解;被拆迁人要求听证的,应当在规定时间内提出书面听证申请,由征收部门负责组织听证。

《交出土地通知书》规定期限届满,被拆迁人未提出异议或者异议不能成立,且拒不搬迁和交出土地的,征收部门应当作出《责令限期交出土地决定书》,并依法送达被拆迁人。

第五十一条

被拆迁人在法定期限内不申请行政复议或者不提起行政诉讼,又不履行《责令限期交出土地决定书》的,征收部门可以自期限届满之日起3个月内依法向人民法院申请强制执行。

征收部门在向人民法院申请强制执行前,应当书面催告被拆迁人履行交出土地义务,同时由区人民政府负责组织征收实施单位按照相关规定对强制执行进行社会稳定风险评估。

第五十二条

征地过程中,已依法获得青苗及地上附着物补偿或者无正当理由拒绝接受补偿,且拒不交出土地,影响征收工作正常进行,需要申请强制执行的,参照上述规定执行。

第八章 法律责任

第五篇:农民专业合作社联合社章程

XXX农民专业合作社联合社章程

第一章 总则

第一条

本社称谓:XXX农民专业合作社联合社。

第二条

本社性质:XXX农民专业合作社联合社是经XXX人民政府批准成立的,由XXX境内承认本社章程,从事各类农产品生产、加工、流通或提供其他农村社会化服务的农民专业合作社自愿组成的,具有管理、协调、指导和服务功能的合作经济组织。

第三条

办社宗旨:遵守国家法律法规,贯彻落实党和国家的方针、政策,以服务三农,搞活商品流通,促进农业发展、农民增收和农村繁荣为己任,大力推进我市社会主义新农村建设。

第四条

本社地址:XXX县XX乡镇XX村。

第五条

本社具有法人地位,由志愿加入本社的农民专业合作社组成。各社员单位实行独立核算、自负盈亏;人、财、物由各社员单位自行管理,独立对外承担民事责任。本社的资金财产投入到社员单位或其他企业,依法享受权益。

第二章

社员 第六条

本社社员为团体社员。

第七条

申请加入本社的社员,必须具备下列条件:

(一)坚持四项基本原则,遵守国家法律、法规,遵守社会公德;

(二)拥护本社章程,热心为农村经济发展搞好服务,积极完成本社交办的任务;(三)积极支持本社工作,并在农村经济发展中做出较大贡献的各类农民专业合作社。

第八条

社员入社的程序:(—)提交入社申请书;(二)经理事会讨论通过;(三)由理事会批复。

第九条

社员享有的权利:(—)有选举权、被选举权和表决权

(二)有参加本社举办的与之相关活动的权利;(三)有对本社的批评建议权和监督权;(四)有优先利用本社提供的各项服务权;(五)有退社自由权。

第十条

社员应履行下列义务:(一)维护本社合法权益;

(二)遵守本社章程,接受本社的指导和管理;(三)执行本社决议,积极参加本社组织的活动;(四)按规定提交有关数据和工作报告。(五)承担本社交办的各项工作任务。

第十一条

社员退社应提交书面申请,由本社办理退社手续。社员如果超过1年时间不履行本社下达的各项工作任务或不参加本社活动的,视为自动退社。

第十二条

社员如有严重违反法律、法规及本章程的行为,经理事会研究通过,可予以除名。第三章

社员代表大会

第十三条

本社的最高权力机构是社员代表大会,社员代表大会的职责:(一)制定和修改本社章程:

(二)选举产生和罢免理事会、监事会成员;

(三)审议理事会和监事会的工作报告和理事会的财务报告;(四)决定本社的发展规划和措施;(五)决定其它重大事项。

第十四条

社员代表大会须有2/3以上的社员代表出席方能召开,其决议须经到会社员半数以上 表决通过方能生效。

第十五条

社员代表大会每年召开一次。因特殊情况须提前或延期召开的,须经理事会研究决定,报主管部门审批同意后,方能提前或延期,但延期最长不超过1年。第四章

理事会

第十六条

本社理事会由社员代表大会选举产生,是社员代表大会的执行机构,在闭会期间领导本社的日常工作,对社员代表大会负责。理事会任期三年,可连选连任。

第十七条

理事会职责:

(—)执行社员代表大会制定或修改通过的章程和各项决定;(二)选举产生和罢免理事会主任、理事会副主任;(三)筹备召开社员代表大会;

(四)向社员代表大会报告工作和财务情况;(五)决定社员的吸收和除名;

(六)决定设立办事机构、分支机构、派出机构;(七)决定各机构主要负责人的聘任;(八)领导本社各机构开展工作;(九)制定内部管理制度;(十)审定本社工作计划;(十一)决定其它重大事项。

第十八条

理事会须有2/3以上理事出席方能召开,其决议须经到会理事2/3以上表决通过方能生效。

第十九条

理事会每年至少召开两次会议,情况特殊的,也可采取通讯形式召开。

第二十条

本社理事会主任为本社法定代表人。

第二十一条

本社理事会主任行使下列职权:(一)召集和主持社员代表大会、理事会;(二)检查社员代表大会、理事会决议的落实情况;(三)代表本社签署有关重要文件;

(四)主持办事机构开展日常工作,组织实施工作计划;(五)协调各分支机构、派出机构开展工作;

(六)提名各办事机构、分支机构和派出机构主要负责人,交理事会决定;(七)决定办事机构、派出机构专职工作人员的聘用;(八)处理其它日常事务。第五章

监事会

第二十二条

监事会是本社的监督机构,由社员代表大会选举产生。任期三年,可连选连任。第二十三条

监事会的职责:

(一)监督理事会对社会员代表大会决议和本社章程的执行情况;

(二)监督检查理事和本社工作人员的工作情况,并向本社理事会或上级提出处理意见;(三)列席理事会议,对理事会的工作提出质询和工作建议;(四)向社员代表大会报告监事工作;(五)履行社员代表大会授予的其他职责。

第二十四条

监事会由监事会主任召集。原则上每年召开一次会议,必要时可临时召开,会议决议应书面通知理事会,理事会接到通知应10日内作出响应。

第二十五条

监事会应当有三分之二以上的成员出席方能召开,各项决议应当经半数以上监事同意方能生效。

第二十六条 理事会与监事会的成员不得相互兼职。理事会的近亲属不得担任监事。第六章

业务范围

第二十七条

本社的业务范围:(一)组织社员遵守法律法规,贯彻执行党和国家的有关方针、政策。协助做好行业管理工作,搞好综合协调、检查与指导;

(二)研究探索我市农民增收致富的有效途径。为政府和有关部门制定相关的政策、措施提供依据,并提出建议和要求;

(三)规范社员的组织和行为,帮助指导建立健全财务制度和管理制度;

(四)维护社员的合法权益。及时向政府及有关部门反映社员的呼声与建议,积极为社员争取有利的政策,为其发展创造宽松的外部环境;

(五)培育和发展各类农民专业合作社。通过合作社发展,有力带动农副产品产销结合,不断开辟国内外市场;

(六)及时为社员提供生产、流通和市场信息等服务。指导社员社进行现代生产;通过牵线搭桥,帮助社员与加工企业或营销组织建立稳定的产销关系,促使农产品转化增值和顺畅流通;(七)组织经验交流与技术推广。学习先进管理经验,促进成员之间的交流和合作;举办各种培训班,提高社员驾驭市场经济能力;大力开展科技推广与运用,承办推广项目的报审及组织实施等工作;

(八)搞好行业自律。社员要遵守国家法律法规,要遵守社会公德,要把增加农民收入放在首位,切实保护农民根本利益。第七章

财务管理

第二十八条

本社资金来源:

(一)政府及业务主管部门的专项拨款;

(二)在核准的业务范围内开展活动或服务的收入;

(三)银行贷款;

(四)其他合法收入。

第二十九条

本社资金必须用于本章程规定的业务范围和事业的发展。

第三十条 本社要建立严格的财务管理制度,保证会计核算真实、准确,资料合法、完整。第三十一条

本社配备具有专业资格的会计人员,出纳不得兼任会计。

第三十二条

本社的资产管理执行国家有关财务管理制度,并接受社员代表大会及财务、税务等部门的监督。

第三十三条

本社的资产,任何单位、个人不得侵占、私分和挪用。第八章

章程的修改

第三十四条

本社章程的修改,须有10名以上社员法人代表联名提议、经理事会研究同意后报社员代表大会审议。

第三十五条

本社章程的修改须经社员代表大会通过后15日内,经主管部门审查同意后生效。第九章

终止程序

第三十六条

本社完成宗旨或自选解散或由于分立、合并等原因需要注销的,由理事会提出终止决议。

第三十七条

本社终止决议须经社员代表大会半数以上代表表决通过后,并报主管部门审查同意。第三十八条 本社终止前,须在市政府及有关部门指导下成立清算组织,清理债权债务,处理善后事宜。清算期间,不开展清算以外的活动。

第三十九条

本社经市人民政府管理机关办理注销登记手续后即为终止。第十章

附则

第四十条 本章程的解释权属本社理事会。

第四十一条

本章程经社员代表大会讨论通过并由行政主管部门核准之日起生效

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