第一篇:村会计工作职责
村会计工作职责
一、根据村集体经济组织会计制度规定,按时报帐记帐,并做好各类细帐的登记 工作。
二、如实反映村级经济情况,定期公布帐目,编报各种会计、统计报表,及时提 供张榜公开有关资料。
三、认真编制财务收支预算,年终搞好决算,遵守财务收支、审批制度,掌握好 费用开支范围和开支标准。
四、对村级所有经济活动进行监督,并及时提出合理化建议。
五、根据会计制度规定的年限要求,妥善保管好历年的会计凭证、帐簿、报表等 会计资料。
六、保管好村民委员会印章。
七、完成好上级交办的其它工作任务。
第二篇:村会计工作职责
村会计工作职责
1、在上级党委、政府的统一领导下开展工作,业务上接受上级主管部门指导。
2、及时协调上级主管部门与村级组织的日常经济往来事务,解决村级财务上的问题。
3、严格履行上级主管部门所制定的各项财务制度,坚持原则秉公办事,廉政勤政不以权谋私。
4、五、执行重要事项和重大开支请示汇报制度。大笔开支超过限定金额要按照上级有关规定进行审核。
5、承担辖区内村会计职能,按程序做好年初预算,负责村财务活动的日常处理和年终会计决算工作。
6、负责村级财务日常审核和监督。
7、负责村级各类资产、各类合同的规范管理及监督工作。
8、保证村的会计业务处理合理合法,按时结账,确保会计资料真实完整。
9、保护好村的会计资料,确保帐、表、卡、册安全和完整。
10、如实向村党支部、村委会反映财务收支情况,当好参谋助手。
11、负责村财务公开工作。
12、负责村级报帐工作。
13、负责村级各类资产的盘点监督工作。
14、负责村级各类合同及会计资料的规范管理、整理监督工作。
15、认真学习各项会计法律法规;
16、做好村级财务的监督和管理工作;
17、做好村日常经济业务的审核、处理工作;
18、保管好会计档案;
19、为村提供各项会计资料的查询工作;20、及时纠正会计业务处理中出现的差错;
21、及时返回会计报表;
22、完成村及其他涉及财务和经济方面的工作
第三篇:会计工作职责
会计工作职责
工作内容:
1、根据出纳转过来的各种原始票据进行审核,无误后,编制记账凭证。2、3、4、5、6、根据记账凭证登记各种明细分类账。结账、对账,做到账证相符、账账相符、账实相符。将记账凭证装订成册,妥善保管。材料账目做到账物相符,日清月结,全面、清楚。复核监督仓库期末盘点。
责任:1、2、3、对本职工作完成情况及工作质量负责。对主管交代工作完成情况负责。对财务资料保密负责。
第四篇:会计工作职责
会计基本工作
1、负责报销凭证的填写及记账工作。
2、负责财务会计月报表、财务会计决算报表、财务部门预算报表的编制及报送工作,并攥写相关财务说明。
3、负责财务电算化软件与硬件的管理与维护工作,确保数据准确无误,及时做好数据备份,保障网络安全运行。
4、负责管理账簿、报表等会计资料,按要求及时装订、归档、移交,及时向领导及有关部门提供财务信息。
5、负责非税收入(早教班保缴费)的管理,及时向非税收入管理部门申报用款计划,从财政专户核拨资金。
6、负责教职工工资、福利的核算,按期打印工资账表,及时向银行传递有关数据。
7、负责我园固定资产账目与日常管理工作,并做好相关网站录入工作。
8、及时统计经费使用情况,做到底码清楚,信息准确、定期向园长汇报,为领导合理使用资金提供依据。
9、负责教育经济的统计上报工作。
10、积极参加财务继续教育的培训工作,提高业务水平。
11、其他工作:QQ群及微信群里临时通知的各项工作。
12、完成领导交办的各项临时性和计划外工作。
13、工作中应注意的问题具体如下:
(1)每月月初报当月的加班工资一份领导签章(人社局苏日娜处)。
(2)每月1—5日去社保大厅核定/系统中核定。(3)住房公积金1月份核定并填缴交书,变更时重新核定并填缴交书。
(4)奖励性绩效工资每月1—5日一式三份加盖公章(社管局:张英娜3份)。
(5)教职工工资总表每月1—5日一式三份领导签章(财政局:格日勒、韩霞各一份,自己留一份做账)。
(6)三公经费每月1—5日一式三份领导签章(财政局:宝城一份,监察局图雅一份,自己留一份)。
(7)三公经费季度报表每季度末软件电子报,本软件在桌面(报任丽)。
(8)每月会计报表(资产负债表和收入支出表)一式三份领导签章后上报(财政局:格日勒一份,黄磊一份,自留一份)。
(9)财政收付中心与预算单位支出对账为季度对账一式两份领导签章(财政局:道日娜)。
(10)其他工作:QQ群及微信群里临时通知各项工作。
第五篇:材料会计工作职责
材料会计工作职责
材料会计主要负责配合仓管员、采购员、会计对物资材料进出库账目的清理、核算,材料月报表的统计及月底材料库存的盘点等。
一、材料会计以仓管员递交的材料进库单,按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置,严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计并建立电脑台账。
二、对工地仓管员所统计的材料认真核对,票据是否齐全,收发是否一致。
三、及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况,及时催促材料收、发是否及时,并对所进材料进行汇总。
四、供应商的结算,检查票据是否齐全,数量与发票是否一致,有无白条出现,应及时通知供应商到仓管员处换取票据。
五、负责各种材料的原始凭证记录,核算依据,并准确及时地传递和反馈信息,及时分类保管好管理资料。
六、配合采购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。
七、配合会计对物资账目的清理、核算。
八、按时按月向财务传送材料月报表,做到盈亏有原因,损坏有报告,记账有凭证,调整有依据。
九、忠于职守,实事求是,全面、准确、及时上报统计资料。
十、对上级提出的要求、下级提出的请示上传下达。