采购跟单的工作职责和工作流程

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第一篇:采购跟单的工作职责和工作流程

采购跟单的工作职责和工作流程

一、采购跟单的职责:负责安排公司所有的订货计划、生产跟踪、发货情况、货物发出后与财务的对接(就是把单子交到财务做帐)、跟踪物流情况。

二、三、采购跟单的工作流程:

订货单里有不同厂家的产品的单子要分开填写采购单,并分别传至生产厂家。

四、然后把客户订货单的内容汇总至“昆明文港商贸有限公司订货单”内,填写备注栏信息,并在相应产品后备注已下至哪一生产厂家,订单号填写完成后扫描传至郑办五、六、不同厂家的采购单按订单号管理,下班后放到相应未发货订单盒内。每天自己下的订单心中有数,要清楚自己下了些什么单,登记在发货跟踪表上。

七、八、样品采购单直接扫描传至郑州办,不用传到生产厂家。

每天收到强民乳业发货明细后,复印两份(核对了价格、规格后再复印)原件给出纳,复印件一份给财务开单,一份自存“强民发货明细”

九、每天收到“发货确认函”和“托运单”时,在“发货跟踪表”上填写“实发、运费、发货日期、汇款情况”等。

十、按单子上的信息每个客户发短信,通知客户货物已经发出,短信内容必须说明货物的总件数、运费、物流单号等。

十一、把“采购单”“发货确认函”“托运单”呈A4纸大小形状粘在一起,订单注明“到岸价”的托运单要复印一份。

十二、粘好后按发货日期顺序整理好后,将相应信息登录在跟踪本上确定是登记信息与“发货确认函”一致。

十三、登记完以后,给财务打单,如没有“发货确认函”和“托运单”则打电话到郑办跟踪。

十四、若“订货单”或“托运单”上写明到岸价的,则托运单要复印一份给财务,写明出厂价的则不用。

十五、财务把红联销售单拿过来就要核对价格、产品数量以后,按销售单号粘贴,并在跟踪本上注明“销售单号”

十六、按销售单号顺序归档《已发货确认函及相应订货单》以备查,然后把一个月所有的销售单收订。

十七、收到三峰的发货明细按“跟踪表”填写相应“发往地、收货人”核对其件数、金额是否正确。如正确复印两份原件给出纳,复印件一份留,另一份粘贴。再写请款单,单上注明:收款单位、申请金额:请款人:

十八、大唐发货单复印两张,原件出纳,一张写清款单,一张存档

十九、顶真(DZ)加工清单复印3张,原件出纳,一张财务开单,一张留底(付请款单时再复印一张贴在请款单上)

二十、收到昆明的发货确认函留存不用开销售单,登记在跟踪本上复印一份给库房经理。

二十一、采购单数量比较大的,强民直接托运,传《强民货物运输合同》与采购单粘至财务打单“到岸价”的把复印一份给财务。

二十二、雪域的“托运单”复印两份,一份出纳,一份粘贴采购单至财务打单“到岸价”的复印3份。二

十三、生产厂家是“大唐、雪域 ”发往外地的单据财务打完销售单后,填一份《入库单》红联交财务,昆明的不用填《入库单》。

二十四、生产厂家是三峰、顶真、强民的传真完了要给郑办扫描,生产厂家是大唐、雪域 的就不用扫描直接传真

第二篇:跟单工作职责

跟单工作职责

一、与客户沟通

1.邮件沟通

回复客户邮件:收到客户的邮件后确保能在当天内回复,另外,可根据客户所在地确定回复客户邮件的时间。回复询价邮件,先了解清楚客户所询价的产品及其详细要求,告知客户已收到其询价内容并且会尽快提供产品单价;回复客户落订单的邮件,先了解清楚客户所订购的产品及其详细要求,告知客户已收到其订单并且会尽快提供产品最新单价及安排好相关的生产准备工作;回复客户关于产品性能、订单情况及其他信息的邮件,能立即回复的第一时间回复,不能立即回复的告知客户会做相关的了解并尽快作出回复。

回复新求购邮件:收到客户的邮件后确保能在当天内回复,另外,可根据客户所在地确定回复客户邮件的时间。首先应感谢客户对我们公司的关注及其询价信息,但不必急于立即报价,先了解清楚客户所询价的产品及其详细要求、销售市场,或可提供相关的产品信息(图片、产品配置结构等)供客户参考选择,并告诉客户不同的配置、结构将影响到产品单价的不同,如果他能提供准确的信息将对我们的报价准确性大有帮助。

发邮件开拓潜在客户:周期性地给客户发送邮件(每1至2周内发一次),根据客户所在地以及以往与客户沟通的记录确定发邮件给客户的时间及内容。邮件内容、信息应是客户感兴趣的,对其有帮助的(可发送公司最新产品、市场最新信息等),避免发送没有意义的垃圾邮件给客户。

2.传真沟通

重要文件、合同或不能用邮件、电话清晰表达等内容可使用传真的方式来和客户沟通。收到客户传真应第一时间了解清楚客户的意图,所要表达的内容,并立即作相应的回复,如不能立即回复的也要发邮件通知客户已收到其传真,会尽快作出相应的答复。

由于传真内容一般较为重要,回复客户应妥善保管

3.电话沟通

对于比较紧急的事情,需要立即知道答复的,或对于刚开始建立关系的新客户,又或者对于一些长期没有回复的目标客户,可使用电话沟通。打电话给客户前应先想清楚要了解的内容及通过这趟电话要达到的目的,打电话时要注意用简洁的语言将自己的意思表达清楚,及时记录好客户在电话中的谈到的内容,打完电话后要整理好电话记录。

4.客户的拜访

了解清楚客户拜访的时间及意图,想讨论的产品范围,事先准备好与会议相关的资料、文件(曾报过给客户的报价表及客户的订货合同等)及样板,定制好会议议程。会议期间做好会议记录,注意客户在会议期间的每一个细节反映,根据客户的反映及时做好谈话内容的变更。会后及时整理会议记录,并将英文版会议记录发给客户。

二、报价

收到客户的询价后,先了解清楚客户询购的产品的详细要求(型号、尺寸、材质、表面、配置、包装等),再根据这些数据做询价单给工厂报价。收到工厂报价后将产品单价交由销售经理李生统一报价。最后再根据李生报的单价做报价单给客户。

报价单的内容应包括:产品名称/图片,产品描述(材质、表面处理、规格、结构等),单价,包装方法,付款方式,运输方式,有效期等。

将报价单发出给客户后要注意追踪报价情况,咨询客户对我们产品单价的看法,是否需要其他信息,有否采购意向等。

三、制作合同

在收到客户的采购订单,并且根据订单内容向客户提供产品最新单价而客户又确认单价,决定正式订购产品时,我们要出一份购销合同给客户。

合同内容包括:买卖双方的资料,合同日期,合同号,产品名称,产品详细描述(材质、表面处理、规格),单价,数量,总金额,付款方式,包装要求,运输条款,交货日期,我方银行账户资料等。

在买卖双方签名盖章后合同正式成立。

如要收客户预付款的订单,在收到客户预付款后正式安排生产。

四、制作购销合同或外协采购清单给工厂

在与客户签订合同后,应尽快确定生产商,并制作购销合同或协外采购清单(自厂生产的货物制作购销合同,发外生产的货物制作外协采购清单)。

购销合同包括:采购单位,订单编号,订购日期,交货日期,产品编号,产品详细规格、要求,产品材质,产品表面处理,数量,内销金额,总金额,质量要求,包装要求等。另外,随付应跟一份物料清单,列明每一件零配件、包装物的规格,数量。

协外采购清单包括:采购单位,订单编号,订购日期,交货日期,产品编号,产品详细规格、要求,产品材质,产品表面处理,数量,质量要求和包装要求等

五、订单生产过程中的跟踪

订单生产过程中要经常了解货物的生产进度,特别是临近交货期时,要确定货物是否能如期出货,如不能如期出货,应提早通知客户货物延迟出货的原因及确切的出货时间。

六、货物出货安排

货物完成后,出货前要发出货通知给工厂。

出货通知内容包括:船唛,订单编号,产品名称,简单的产品描述,数量,出货时间,目的港,国际,运输方式等内容。

七、出货后的跟踪工作

出货后要与船公司核对提单,并根据出货内容制作装箱单、发票等相关的文件(有时还需制作保险单,CO,FORM A,PACKING DECLARATION 等)。如要收取余款的订单,在收到正本提单后将提单的COPY 版发给客户,要求客户支付订单余款,在确认收到余款后将正本提到及相关的文件寄给客户。如在出货前已收齐货款的,在收到正本提到后可立即安排将提到和其他相关文件寄给客户。

在出货后的若干天(估计货物到达客户港口后的一周内)应发邮件咨询客户货物情况,是否对质量满意,是否有什么地方需要注意或改正的。并准备迎接客户的下一张订单。一般在客户收到货物一到半个月后咨询客户货物的销售情况,是否有意向再次订购。

第三篇:跟单工作职责

跟单工作职责

1.工作时间:9:00—送货员最后一车送货回来,把运费对好并付款,操作发货,登记好运费、配送费、日常费用的登记。

2.订货:日常订单的订货、催货、付款。

3.批量订货:由杰哥或玲姐下批量采购单,跟单把采购单发给供应商,并打印出来存档,时常跟踪采购单的生产、送货进度、付款进度。

4.审核:各客服发货单的审核,只审核客户的旺旺ID号在后台是否存在、是否已付款,并存档一联。

5.售后补件:售后登记表先由客户登记售后的处理情况,跟单及时跟踪,是否给工厂下补件单,及时跟进、催促。

6.货款:每月1-5号,与供应商的对账与结算。

7.费用:登记运费、配送费、日常生活等费用的核对与登记。

8.收货:仓库员不在时,临时到仓库收货,收货时按仓库存放规则收货。

9.盘存:每月最后一天,盘点仓库的实际库存并登记、核对。

10.库存:库存表的每天登记、更新,及时发货货品的安全库存不足时,提醒公司及时采购。

11.业绩表:每天及时登记各客服业绩的成本。

12.货运部资料:资料的及时更新。

13.单据:跟单每天及时向仓库员收集当天的收货单,及时登记库存表,给客服反馈补件情况,收货单、客服的发货单,时常整理,分门别类存放整齐。

14.分销:给兄弟店铺供货的,打发专用格式的发货单、审核,每月1-5日与对方对账并结算货款。

15.核对:刷销量表中的ID号与金额,是否与登记表相符。

第四篇:毛织跟单工作流程

工作流程

(一)初办制单、配齐资料/物料---------移交办房制办

流程:收到客人提供的样衣或是设计图(或是尺寸表)------分析及沟通{了解清楚款式/规格/针种/主料(毛料支数/条数/颜色组合/成份)/组织/织法及相关辅料及做工要求等等,遇到不明白之处必须-积极与客人沟通清楚,切记不可自以为是,乱做主张}-----记录相关内容(版单号/来料期等)及制单(初办生产单)--------找主料/辅料及相关资料(如:样衣/设计图等)------配齐后移交办房生产

1)客提供样办或是设计图(留意是否有修改意见;提供的规格尺寸是否合理等)

2)初办制单(包含款式描述;针种;毛料成份/用毛条数/有必要做色卡区分;组织/织法;配料/数量/位置;做工要求等)

3)办毛/用量(客供/自找;成份/支数/用毛条数;颜色组合;缝毛是否配毛等及到料时间/是否够毛料)

4)配料(客供/自找;数量;位置/要求及到料时间/是否够辅料)

5)工艺方面(工序顺序如:印花拆夹 绣花/车花 用线/花样/位置等)

6)估计样办完成各工序 需要时间。

(二)与办房沟通及办房制办过程跟进

1)送办单前跟单本人必须清楚版单的一切 容,并且传达清楚客人对样办的要求及洽办期(复期);多一点沟通,有问题及时解决!

2)了解板房制版的运作;板房师傅收毛后,先安办单要求试片,试片后写吓数,接着织片----缝挑------洗烫------工艺等其他工序;

3)跟进办版过程及进度,如有问题或是延误预先告知客人原因,切忌先斩后奏!

(三)收办检验/成本资料汇总及寄办

1)核对款式/组织/织法/毛料/颜色组合/辅料/手感/度尺/磅重等并做相关记录保留(发织时,考虑多织一件留底);如发现问题与办房沟通,可否改善?或与客人作解释说明!待定

2)索取各工序的工时表及用料情况等资料,汇总用作成本报价;(核价)及吓数存档

3)经检验确认OK,挂牌包装;通知快递收件及电邮知会客人留意查收!并作记录单号,以便查询!(挂牌内容:初办,毛料/支数/成份,重量,日期等相关信息。)

(四)跟踪样板-------客户接受后复办/齐码办/批办

1)样办寄出后,适当时候查询客人是否已收到?了解客人对样办的意见或是建议;或是通知做修正办:此处用词不是很恰当;

2)客人收到办后,客人会进行评估,如果觉得满意的话;即时给出样办意见及通知做齐色办<齐码办/大办/销售办>或是直接做批办;

3)跟进齐色办<齐码办/大办/销售办>或是批办制作过程 如同:初办制作,需要增加以下各项更详细/更准确的资料:

① 样办意见/修正办/规格尺寸表/制作办单(注明:毛料/颜色/缸号/毛价;辅料/成本;及供应商等信息)② 主料/辅料寄客人批复/核对;:

③ 详细各工序的工时表;用料明细表;做成本核价。及吓数存档

④ 生产单位有可能是车间或是办房。

⑤ 收集各项更详细/更准确的资料,做好下单前的准备工作!预定

(五)客批办后,正式下单提供规格尺寸/生产数及细数-------制作生产通知单及计毛/订货毛/订配料-----及跟进/跟踪

1)制作生产通知单;核对各项相关资料与数据

2)收集各项生产资料;如:批办,吓数,《批办意见》等移交生产部

3)计算毛料/辅料;汇总移交采购部门,下达《物料采购通知单》及预计毛料与辅料到厂截止日期;

4)寄客批缸片,制作布片/色卡

5)毛料客批确认OK即时通知生产部开机生产

6)寄客批辅料,及制作辅料卡

7)根据生产预排期表跟进主料/辅料等到位情况。

(六)根据生产状况预约客QC验货(中期/尾期,个别要初期)

1)织缝挑衫(齐色齐码)可安排初期查货; 主要核对款式/字码/毛料颜色/重量及基本做工等

2)大货进入后整并且已经开始洗水,开烫;(齐色齐码)可安排中期验货; 主要核对手感/颜色/衫形

尺寸检查/基本手工等及提出对大货的品质要求(视单量大小及各公司要求不一样!)

3)大货进入后整已经生产完成10%—20%左右,进行中期验货;主要核对手感/颜色/衫形尺寸检查/手

工及唛头/脚唛/箱唛等全面检查;

4)大货进入后整已经生产完成80%以上,可以进行未期验货(严格的要求100%装箱及要求公证行验

货);做大货的最终验货。

(七)验货通过/做资料给船务做单/报关出货

(八)出货后对单/总结凭单收款

第五篇:跟单业务员工作流程

跟单业务员工作流程

转载自 Grade'亮转载于2009年05月16日 11:45 阅读(20)评论(0)分类: 个人日记举报

一、跟单员的定义:(什么是跟单员?)Documentary Handler 跟单员是指在企业运作过程中,以客户订单为依据,跟踪产品,跟踪服务运作流向的专职人员。(不能兼职,替代)所有围绕着订单去工作,对出货交期负责的人,都是跟单员。

二。跟单员的工作界定: 跟单员广泛存在于订单型生产企业和进出口外贸企业中,跟单员的工作性质与特点随企业的规模与性质而有所区别,但跟单员总的来说是作为业务跟单与生产跟单而存在的。

1. 业务跟单:对客户进行跟进。尤其是已对本公司的产品已有了兴趣,有购买意向的人进行跟进。以缔结业务,签定合同为目标的一系列活动。对外叫业务员or 业务助理。

2. 生产跟单:对已接来的订单进行生产按排。对生产进度进行跟踪,按期将货物送到客户手中。对内叫:业务经理or生产主管or总经理助理。不管是外贸公司的跟单员,还是工厂企业里的跟单员,他们基本职责都是由“业务跟单”和“生产跟单”两部分构成。

跟单员是协调员:跟单员对客户所订产品的交货进行跟踪,即进行生产跟踪。跟踪的要点是生产进度,货物报关,装运等。

因此,在小企业中,跟单员身兼数职,既是内勤员,又是生产计划员,物控员,还可能是采购员。在大企业,则代表企业的业务部门向生产制造部门催单要货,跟踪出货。

五。跟单员的主导意识: 什么是主导意识?就是全局观念 你要对所处的环境,担负的任务及产生的结果有深刻的了解,这样你去做你的工作的主导意识就会很强。举例:足球队,每个队员有自已的位置,但如只顾自已的位置,这一定是个很差的球队。这就要有全局观念:要不失球,要进攻,要战胜对方,要进球。作为跟单员的跟单工作也同样如此,不是我将订单下了就没事了,你们如何生产?何时完成?出来的产品怎样?与我无关,那就不能做好跟单员工作。你就没有主导意识。有责:全局意识,责任感,对一切负起责任。有方:有办法,有主意,遇到问题有解决的能力 有效:有效率,有结果。目标要达到:所有工作以最终结果,最终目标作为我们的指导思想。最终失败了,就没什么好说的。总之,主导意识的你心中要装着大目标,要有全局观念,每个人的工作只是整个工作链中的一个部分。而不是以某一个人,一个部门来评定。因此,在你的工作中,你心中要把别人(工作环节涉及到的人)看成是自已的部下。(不是说你就是领导,而是要给他们布置任务,明确目标,提供条件。你的目标很明确:就是对最终结果负责。

六。跟单员的素质要求:(跟单员的训练)跟单员的工作性质与特点决定了其从业的素质要求:

(1)分析能力。分析出客户的特点及产品的价格构成,以利于报价。

(2)预测能力。能预测出客户的需求,企业的生产能力及物料的供应情况,便于接单,生产及交货的安排。

(3)表达能力。善于用文字和语言与客户沟通。

(4)专业知识。对所跟单的产品要熟悉。了解产品的原材料特点,来源及成分。知道产品的特点,款式,质量。便于和客户及生产人员的沟通。

(5)与人共事的能力。与各部门的人员打成一片,使其自觉完成客户订单。

(6)人际关系处理的能力。处理好与客户,与上级,与同事,与外单位人员的关系。通过他们来完成自己想要做的事。

(7)法律知识。了解合同法,票据法,经济法等与跟单工作有关的法律知识。做到知法,守法,懂法,用法。

(8)谈判能力。有口才,有技巧。

(9)管理与推销能力。对外推销高手。对内管理行家。

(10)物流知识。了解运输,装卸搬运,保管,配送,报关等知识。

七.跟单员的工作内容及知识,技能要求: 跟单员的工作内容主要有:外贸业务跟单,物料采购跟单,生产过程跟单,货物运输跟单及客户联络跟踪(客户接待)。

1.出口货物跟单;(外贸业务跟进)了解基本外贸知识:(谈判,报价,接单,签合同 等等)。基础外语及函电往来。.物料采购跟单。(业务跟进)懂营销,懂产品。(物料,性能,使用,保养).生产过程跟单(生产进度跟进)懂生产,懂管理,懂沟通。.货物运输跟单(出货跟进)货物运输知识,(运输工具,方法,配柜)及了解报关知识。

5.客户联络跟踪(客户接待):了解对客户的管理,懂国际礼仪知识:

八.跟单员工作的重要性: 企业之生存与发展都是以订单为主线的。跟单工作是一个企业的主生命线和管理制高点。而作为订单的跟进者——跟单员的工作跨越了企业运作的每个环节,它是企业内各部门之间及企业与客户之间相互联系的中心区纽和桥梁,是一个企业的窗口和门户。从图表我们可以更清楚地得到论证: 跟单员工作部门关联图:(P。4)跟单员:对外:业务部门(国内,国外贸易部,)客户(国内,国外客户,外贸公司,中间商)运输(海运,空运,汽运,铁路运输,集装箱,快递公司)政府/金融(海关,银巷,税务,商检,保险)对内:计划/物料(生产计划,物料进度,报价)制造部门(生产进度,样品制造)技术/品管(产品规格,新品开发,估价,产品标准)财务/资财(出货管制,成品仓,准确报价,包装防护,汇率结算)行政部门(派车,放行,报关,船务)跟单员工作流程关联图:(P。5)客户——订单处理中心——订单——订单处理中心——生产部门——生产计划——采购部(库存查询)(出货传票)——供应商——进料——仓库——生产转换——仓库——出库

跟单业务员工作流程

(二)第二讲 外贸业务跟单

本章要点:接单与审单 进出口货物的基本程序 外贸业务主要就是进行货物的进出口交易。我们分别来了解一下出口货物跟单和进口货物跟单的基本程序及跟单员所要做的工作。

货物的出口交易有二种形式,一种通过外贸公司出口,另一种是自营出口。跟单员对出口货物的跟单工作主要有:接单,跟进生产,出货跟踪,制单结汇等。

一.接单:接单也即合同的签定,订单的取得。合同的书面形式并不限于某种特定的格式。任何载明双方当事人名称,标的物的质量,数量,价格,交货和支付等交易条件的书面文件,包括买卖双方为达成交易而交换的信件,电报或电传,都足以构成书面合同。

1.下单方式:客户下单的方式有:通过电话,Fax, Email或书面合同等方式。

2.接单的途径:交易会,出访,出国参展,邀请客户来访,利用我们的网站,等等。

3.接单的形式:在出口贸易中,跟单员接的单没有特定的限制,最常见的是:

(1)合同:(CONTRACT)合同有销货合同(SALES CONTRACT)和购货合同(PURCHASE CONTRACT)。前者由卖方草拟,后者由买方草拟。

(2)确认书;(CONFIRMATION)它比合同要简化些。对异议,仲裁,不可抗力等条款都不列入。它也有销货确认书(SALES CONFIRMATION)和购货确认书(PURCHASE CONFIRMATION)。这种格式的合同一般适用于成交金额不大,批次较多的轻工商品,日用品,土特产等。而合同用的比较正规。机器设备,大棕贸易的进出口。还有协议书,意向书,订单和委托订单等。要提的是,客户从国外直接发来的订单或委托订单,我们收到后要回复,不能置之不理,否则算默认。

4.接单的程序: 接单的程序可分为询盘,发盘,还盘和接受四个环节。

(1)询盘:(INQUIRY)又叫询价。

(2)发盘:(OFFER)又叫发价。是买方或卖方向对方提出各项交易条件,并愿意按照这些条件达成交易,订立合同的一种确定的表示。在实际业务中,发盘通常是一方在收到对方的询盘后作出的。

(3)还盘:(COUNTER-OFFER)又叫还价。

(4)接受(ACCEPTANCE)买方或卖方同意对方在发盘中提出的各项交易条件,并愿意按这些条件达成交易,订立合同的一种确定的表示。

二.审单:即审核合同

1.审单内容: 确认产品名称,规格,质量,数量,单价,价格条款,总额,付款方式,包装要求,交货期,交货方式。

2.审单方法:

(1)产品名称,规格: 审查时产品代码是不是自身的产品?与我们的产品资料能否对上号? 有很多公司和企业产品名称的代码同时也代表了规格。

(2)质量: 也称品质。是货物的外观形态和内在质量的综合。在国际货物买卖中,货物的品质不仅是主要交易条件,也是我们跟单员进行审单的首要条件。

(3)数量: 应审查货物的数量是否可以及时备妥,其计量单位,重量以及约数有何规定。约数:如合同数量前加―约‖,可使交货数量有适当的机动。国际上对约字的含义解释不一。有的认为是2。5%,有的认为是5%。按《跟单信用证统一惯例》,信用证上如规定约字,应允许有不超过10%的增减幅度。

(4)单价,总额的审查:

1. 客户下单有的会将单价标出,我们要对照我们的报价表审查是否对?总额有没有加错? 新客户下单,要查看我们给他的报价。

2. 通常我们以美元为结算货币,但也有以其它币种的。要注意的是要用在国际上流通的硬货币。(英镑,港币,欧元)

(5)价格条款的审查: 出口货物的单价条款,也称价格术语,常用的有:

FOB 船上交货价(指装运港的价格条件)

C&F(Freight or Carriage Paid to…..)运费付至指定目地的交货

CIF 成本+保险费+运费(指目的港)价格

常用的FOB CFR CIF几种价格的换算及公式介绍如下:

(1)FOB价格换算为其它价: CFR价 = FOB价 + 运费 FOB价 + 运费 CIF价 =-----------------------1运费 CFR价 = CIF价 X(1 – 投保加成 X 保险费率)

(6)付款方式审查:

1.付款方式是否能接受?LC,付定金,等等。

2.支付的货币能否接受?

(7)包装要求的审查:

1. 工厂的产品本身有自已的包装,展示给客户能否接受?

2. 客户提供的包装(彩印,尺寸)我们能否做?

3. 客户提供的包装资料是否齐全?(内包装,外包装,标签,说明书)内包装:普合,白合,彩合,吸塑 外包装:纸箱,木箱,桶装,编织袋。最主要是唛头印刷。

(8)交货期的审查(1)跟单员应审查交货期是否合理,公司是否能及时筹备到货物,并装船送达。交货期一般应规定一个期限,而不是某个具体日期。期限有长有短。可以是2周,3周,或一个月,二个月,一个季度或更长。

(9)交货方式的审查: 运输主要有海运,陆运,空运,邮寄等等。注:如运费由客户支付,客户决定交货方式。如我们付费,尽量用海运。如报的价是连同海运价,而客户要求空运(赶销售),我们可要求客户承担多出部分的费用。

关于样品: 要获取订单,备好样品是很重要的一步。

1. 寄目录,样本:

2. 准备样品。(1)工厂现有的款式(2)新款(3)客户来样。

要领:无论老品,新品,还是客户来样,样品都要寄给客人进行确认。特别是新品可能要反复修改几次。跟单员一定要保存好最终的确认样品,以免客人在下单时找不到确认样。在国际贸易中,凭样品成交的比重很大。

作为跟单员,我们要做到:

(1)有完整的产品资料,主动进行宣传。

(2)新品的成本,价格要进行核算。

(3)新品的制作要留有实样。

(4)客户的来样要保存好原样。

三.形式发票:PROFORMA INVOICE 买方为了向其本国当局申请进口许可证或核批外汇,在未成交前要求出口方将拟出售成交的商品名称,规格,价格等条件开立的一份参考性发票。这种发票在成交后不能代替正式发票使用,对双方都无最终约束力。为了区别于正式发票,它必须明显表明―形式发票‖字样。形式发票上一般要显示订单的相关信息。(收货人,合同号,形式发票号,开出日期)。产品信息(品名,数量,价格,交货期)。合同条款(价格条款,付款方法)。此外,提供我们的银行资料以便客户开证或汇款。注意几点:.单价条款要明确(FOB, CFR, CIF).交期要明确.付款条件要明确(L/C, T/T)

四.出口货物跟单的基本程序: 出口货物跟单是跟单员对履行合同的跟进。它以货,证,船,款为中心,包括备货,催证,改证,租船订仓,(报关,报验,装船),制单,结汇等环节。我们将这些程序概括为:

(1).筹备货物:按订单及信用证的要求,按时,按质,按量地备好货物。

(2).催审单证:大多数的支付方式是L/C。对安全收汇有保障,因它是银行信用。只要所装运货物与信用证条款一致,银行保证付款。跟单员应对以L/C为支付方式的合同进行催证,审核和修改的跟踪工作。催证:货物快完成时,要催证。审证:审证是银行和公司的共同职责,但在范围和内容上有所不同。银行从政策面上,开证的国家有无贸易往来?开证行的资信?公司审开证人和受益人对否?L/C的货物和金额与合同是否相同?装期?特别条款? 改证:审证后发现问题是常事。包装上,总金额,效期,包括拼写错误。要求对方修改,一份L/C,可能有几处问题,我们要一一指出,一次性修改。

(3).订仓装船:货物备妥,L/C没问题后,我们就要进入到出货装柜,租船订仓和装船的阶段。按CFR 和CIF成交的,我们负责租船订仓和装船的手续。首先: 出货装柜:(P。28)跟单员在出货前三四天就要联系出货装柜事。这当中要做的工作有货柜选择,制作装箱单,跟踪装柜等。

A. 货柜选择:(P。29)根据货物的不同而选择不同的货柜。常用的有:20’ 29 – 30立方/17.5吨 40’ 58 – 61 立方/22.5吨 40’H 68 –71立方/27.5吨

B. 制作装箱单:(P。30)装箱单着重表现货物的包装情况。应包括出货的品名规格,数量,箱数,毛净重,包装尺码,总体积,箱号,唛头等。

C. 跟踪装柜:(P。31)出货前一天通知有关人员并确定出货数量的准确性。协助生产部门安排好人员装柜。货柜到厂后,跟单员要监装,指导货物的摆放。如一个柜内有几种货,每一规格的产品要留一二箱放于货柜尾部用于海关查货用。

(4)制单结汇:是出口货物跟单的最后一个环节。

A.制单:货物装船后,跟单员要及时按L/C,合同或其它单据的内容制作各种单据。要在L/C的有效期内

将单据送交银行。出口单据主要有:汇票,发票,海关发票,提单,装箱单,产地证,商检证,保险单等。

B.结汇:如按L/C的规定制作了单据,并及时送交了银行,我们就可及时收到货款了。单据要求:正确,完整,及时,简明,整洁

五.进口货物跟单的基本程序:

就是跟进进口合同的履行。其程序为:租船订仓,申请开证,催交装运,办理保险,商检报关及接货验收等。

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