行政专员工作交接清单

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第一篇:行政专员工作交接清单

行政专员工作交接清单

一、工作内容如下:

1、物业巡查(频率:一天一次):内容详见《物业巡检管理规定》; 2、5s稽核(频率:一天一次):按照五楼办公区域物品摆放标准,及清洁工清洁标准,对办公区域进行稽核,内容详见《五楼办公区域相关标准》;把每天的稽核情况汇报给杨姐。

3、固定资产管理与稽核(频率:不定时):详见《公司固定资产规定》;

4、后勤活动参与与支持(频率:不定时):详见《大型活动作业指导书》;

5、平台值班稽核(频率:一周一次),详见《平台值班稽核管理规定》

6、水电费的统计《频率:一月一次》,把公司二楼、五楼、六楼七楼、六栋七栋水电费统计做表。

二、其它行政事务:

1、办公室搬迁:

2、报刊杂志订阅:每年年末10-12月份征订次年的公司各部所需求得报纸;参考联系人:邮政:周春归:***;

3、各事业部租金、水电等统计

4、行政搬运,5、完成公司大型活动的后勤保障

三、待办事项:

1、办公区名牌的跟进,已转王杰,继续跟进。

2、七楼东玻璃门更换,已提交oA,跟进。

3、六楼西洗手间洗手液盒坏,已下OA,跟进。

4、一楼、二楼各展柜搬运归位。

5、二楼及五楼各废旧物品报废。

6、五楼原研发部雅诺信LOGO牌撤回仓库。

7、五楼西前台复印机设密码,已联系供应商,跟进。

三、工作对外联系如下:

1、物业公司:吉好物业:工程部25505239-25533786;办公室25530155;财务部25506037,唐经理***,安经理(水)25505239;

2、装饰公司:曾工:6156,3、花草租赁与养护公司:张经理:***;

4、公司常用货车司机:姜司机:***;

5、四栋栋电梯维护及七栋电梯安装负责人:方工:***;

6、公司复印机租赁商,高:***;

7、罗湖消杀中心联系人:伍队:***;

8、太白路邮政李局长:***;

9、废品回收老虎:***

四、办公用品清单:

1、电脑一套

2、钥匙一袋;

3、坏小相机一个;

4、各式遥控器八个;

5、红外线笔一支;

6、苹果平板电脑一台

7、投影仪一套

8、原研发部门禁说明书一本

交接人:欧阳卫

2013-10-23

第二篇:行政文员交接清单

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工作交接清单—郑晓

一、日常工作

1、(1)员工入职:新入职员工需要提供身份证及学历证的复印件,然后填写【员工入职表】。将其资料整理好后存入贴有标签的红皮档案盒--------《在职人员档案》,然后把新入职人员的个人信息录入到电子版的【员工电子档案】。

(2)给每个新入职的员工发一支中性笔及一本记事本,在【办公用品领用明细】做好领用记录。

(3)让新入职员工填写【办公资产登记表】,与其档案钉在一起存入档案盒--------《在职人员档案》。

注:公司所有的表格在F:郑晓--工作文件夹下。

2、员工离职:离职人员需要填写【离职审批表】,经李工签字后,需要行政人员检查离职人员的【办公资产登记表】(包括电脑配置是否与刚入职时所填的一致,公司钥匙等等)。核实无误后把离职人员的所有资料转移到蓝色文件夹-------《离职档案》。

3、值日:安排好每天的值日人员,实行每人一天轮流值日。在每天早上检查下值日人员卫生打扫情况,然后在【值日表】上打分。具体评分标准见门口所贴【检查明细】。

4、考勤:每月1号到10号之前把上月考勤从考勤机里导出来,做

成【考勤表】发给李经理。注:考勤机的使用方法、数据线跟光盘在右侧柜子的第一格。

5、员工请假:把赵工签字后的员工请假条保存好,方便统计考勤。

【请假条】在黄色抽拉杆的文件夹里。

6、加班:员工加班允许调休或者是抵消其请假的天数,记好加班

人员的天数及其调休日期。详见【2012加班调休记录表】

7、定期浇花:会议室及张总办公室的花定期浇水。打扫张总办公

室及会议室的卫生。

8、社保缴费:每月15号之前在网上进行社保申报,申报成功后在15号之前到历下区社保办缴费。

9、办公用品采购:纯净水、垃圾袋、笔、本、A4纸等要经常查看

下用量,不足后立马购买补齐。

(1)办公用品的流向与采购的情况都需要在【办公用品领用明细中详细记录】。

(2)公司目前饮用的是鲁能纯净水(7元/桶)及百脉泉矿泉水(13元/桶)。每次送水来后,都需要在【鲁能水明细】记录好日期及数量。送水电话:88522529

注:公司自己的水桶有3个

10、报销:员工填好报销单后,仔细审核票据与报销的金额,确认

无误后在审核的位置签上名字。

11、每月25号到次月10号之前,把所有的发票准备好(员工报销的车票、社保缴费单据等等)。等着记账公司的会计来拿或者是把发票送到楼下记账公司,给王会计,电话:***

二、公司账号密码

1、齐鲁人才网highthinkthink1234562、社保网上申报0010032738think1234563、域名 备 案1022736zjg043818

三、办公用品汇总(工位右侧抽屉)

1、第一格抽屉:胶带1卷、费用报销单、借款单、订书钉2盒、剪刀、自粘型标签、计算器1个、订书机1个、小灵通、首次参保人员的养老保险手册(徐婷婷、李士明、丁其峰及其医保卡)、1泉娃水桶押金条(不喝鲁能的水时,用鲁能水桶换2个泉娃水桶)。

2、第二格抽屉:1员工报销的票据、公司的证件、考勤机数据线、劳动合同。

3、第三格抽屉:小灵通充电器、晨光中性笔芯、金万年中性笔支、光盘、拖把海绵替芯、光盘皮、记事本。

五、常用联系电话

1、宅急送:4006789000(全国客服)***(娄)

2、圆通:*** *** ***

3、顺风快递:***

4、小区物业电话:883890005、记账公司王会计电话:***

6、送水电话:88522529

第三篇:交接工作清单

交接工作清单

现把手头的工作交接如下:

1.第四季度活动方案

2.中秋节活动方案

3.商户广告位合同明细

4.活动相关联系人电话

第四篇:交接工作清单

交接工作清单

1、文件、资料的跟进(签收本、电子版都有整理记录并已更新。需存档的资料都已归档。有关于金钱方面的文件,或者需要收钱的合同等送财务递交总部。例:涉及金钱的请示文件;涉及需付款的合同,或者日常的文件。例:假单、人事资料等。)

2、文具、桶装水管理(每月制作水票并按照规定发放水票并做好领水登记,及时查看水房的桶装水数量,如数量不足时需及时电话让供应商送水。Tel:27219821。每月10日前让各部门提交文具计划并于每月15日前根据各部门的递交的文具申购计划,依据实际需要制作中心文具申购计划。待中心文具计划制作好后需附上文具申购请示递交中心领导审批,领导审批完之后将文具计划电子版发给供应商,让供应商送货。供应商联系方式:QQ:346654925。)

3、年假清单(请年假的员工,必须先进行核实,并在电子版上做好登记。年假假单必须核实并经领导签名之后递往总部行政,其他假单凡超过三天都必须递往总部行政。年假清单已整理更新)

4、花名册的整理与更新(每月待中心考勤和人事变动表做完之后,根据以上两个表格整理更新中心花名册。并将员工资料整理归档。已更新至2014年1月。)

5、6、日常单据的填写(根据实际需要进行日常单据的填写。)入离职手续的办理(新员工入职需提交:三张小一寸彩色照片、入职体检表(或健康证)一份、本市办理的工行卡、身份证复印

件。入职员工需填写:个人简历、社保承诺书、入职承诺书、公积金承诺书。须为员工办理:工卡、除行政员工外其他部门的员工都发磁卡;离职员工需填写离职审批表,领导审批之后,让员工在离职之前做好离职移交手续。)

7、每周周一准备领导开会所需资料(根据工程部、物业部提交的周报资料制作中心周报表、根据各个部门提交的每周缺编情况制作中心缺编表格(注:领导于每周一下午两点从中心出发去往总部开会,因此开会所需资料须在两点前准备好)。)

8、资料的分发(总部会定期发放 例:社保条、医保卡等资料。需及时发到员工手中并做好签收。)

9、招聘(依据工作安排,如安排有招聘工作。则需在招聘结束后的第二天把情况向领导汇报。)

10、总值值班、领导班表、部门班表、节假日值班表的编排。(每月25日之前将班表排好,节假日值班表需在每个节假日前一个星期做好之后发总部行政潘燕君。)

一、文件传递、存档流程

(注:每周一下午领导开会,递总部文件用信封装好后可由领导带去;每周二、四财务会送单上总部,递总部文件用信封装好后可转交财务带去;每周三总部行政例会,递总部文件用信封装好后可由行政部开会的人员带去。)

1、所有给出去的文件都要进行登记。给各部门的登记在中心部门签收本;给总部行政的文件登记在总部行政签收本;给财务的文件登记在财务文件签收本。

2、收到的文件要仔细一一核对签收本上的条目,确保没有错漏。

3、登记给总部行政的签收文件:①人事资料 一般人事资料等文件都登记给总部行政,例:假单、个人简历、入职承诺书、社保承诺书、银行卡复印件、身份证复印件、体检表(健康证)、员工人事变动表、离职申请书、离职移交表、住房公积金提取申请表、住房公积金代扣申请书、不代扣住房公积金申请书等。②用章申请 各部门递交上来的用章申请,需看清楚是要盖什么章。用章有中心章和公司章两种。一般在用章申请表上会写清楚。在传递文件的过程中需要注意。两种章都需要领导签字,中心章是在严总处签名之后就可以盖印的,公司章是严总签完字之后再递上总部行政由总部各领导签完字之后方能盖印。一般盖中心章的文件:商场和金润的停水停电通知、水票及各部门递交上来需盖中心章的文件。一般需盖公司章的文件:各部门递交上来的函、合同、服务协议等(合同盖章时需检查合同

提供方的签名和盖章是否完整,超2页以上的合同须加盖骑缝章。需要公司支付费用的合同递总部行政,需要收费的合同递交财务盖章。登记在财务文件签收本。)③请示文件 一般不涉及金钱的请示文件待中心各领导签完之后都递交给总部行政。涉及金钱的请示文件待中心领导签完之后递给财务(需递交财务的单据登记在财务文件签收本)。④其他资料 中心部分协作单、客户申请表需递交总部批示。如:中心领导批示呈上级领导批示等,递交总部行政 ;如:中心领导批示按公司财务制度处理及协作单、客户申请等涉及停车位或者是金钱方面的内容则递交财务(需递交财务的单据登记在财务文件签收本)。需递交总部行政的其他资料还包括有总部行政发放下来需中心员工签收后返回总部的文件、节假日值班表、行政部填写的采购申请单、需给总部行政的进仓单、中心每月考勤表等。

4、登记给财务签收的文件:除了上述登记给总部行政中写明需要登记给财务的文件外,需给财务的文件还包括各类单据。如:费用报销单、支付证明单、报销回单、借款审批表等。

5、总部行政返回文件的处理流程。总部返回的请示、合同、协作单、客户申请等文件,需复印一份留行政部存档并将原件返回相应部门。返回部门时应做好相应的登记。

6、经营部给来的物业管理合同及其他文件的处理流程。物业管理合同在核对签收之后需复印两份,一份给物业部、一份给严总、一份留行政部存档;其他文件则需多复印一份给财务。

7、日常单据的填写(所有的单据填制好之后都需交由行政主管核查签字,核查无误之后再递交领导签字。)

① 支付证明单(例:复印机租赁费)

支付证明单的填写:抬头(名盛广场管理服务中心行政部)、日期(填单日期)、事由(支付:需付款的项目)、价格(以实物的实际价格填报)、金额合计(金额合计的大写和小写)、经手人(填制单据人员的姓名)

单据后面需用一张二次纸黏贴需报销费用的发票(如发票与所要报销的内容不一致时,以发票的内容为准,然后用铅笔在后

面进行备注实际用途)。

除了发票之外,如果是报销需要进仓的物品,需找仓管芝姐开

据进仓单。

另,若支付后面需要附请示或者合同等文件的,都必须是原件。② 借款审批单、报销回单(例:工衣干洗借支)

借款审批单在填写时需一式两份,中间垫上复写纸。填写内容及金额因与实际所需价格一致。

工衣干洗的借支单后需附上芝姐做的工衣干洗申请表。

借款审批单在签收借回的款项时需将后面一页复写纸一同签收,因为借款审批单批款之后需要填制报销回单。报销回单后面需要附上发票(下图因芝姐还未通知供应商过来领取需清洗的工衣,所以没有发票的图片)

③ 费用报销单(例:领导每月车辆使用费报销)

领导每个月都会报销车辆使用费(车辆使用费标准:严总2000元/月、杨总、梁总、青姐各1500元/月。发票都由领导自己提供)。填制内容如上图。需要注意的是经手人处填写的不是填单人的名字,而是需报销车费的领导自己的签名。其次,车辆使用费后除了需附发票之外,还需制作车辆使用明细表。

另,上表的制表人也需领导自己签字。该单只需要报销车费领导自己的签字,行政主管和其他领导不需签字。

二、排班

1、总值排班:每月20日左右问总值经理要下月排休,依据总值的休息时间于每月25日前合理安排各部门人员进行总值。将总值班表排好后给各部门需总值的人员过目。若有不便之处,25日之前行政部可帮其进行调整,25日之后需调整的由个人负责。行政部不再负责调整工作。总值班表排好之后打印两张,一张先由总值经理核对签名,待总值签完之后递领导签名。另一张待总值经理签名之后,发给各部门需总值的人员签名。领导签完之后复印新的总值班表在总值本里夹两张,有总值的部门各给一张,四个领导每人一张,并将有总值经理和领导签字的总值表及需总值的人员核对签名的总值表存档。)

2、领导排班(注:杨总双休;严总、梁总、青姐 月休六天):每月20日前可先问青姐下月排休时间,再调节各个领导的休息。凡遇节假日最少必须有一个领导值班,值班领导可于当月其他时间补回相应值班天数的休息。每月25日前须将排表排好,排好后交杨总查看。如有需修改的地方,改好之后再让领导签名。签名之后的班表存档。另复印四张新的给各领导一张。

3、节假日排班:节假日排班于每个节假日前一个星期排好。节假日值班表是各部门领班以上员工的节假日值班表,若各部门领班以上员工名单有变化,须在节假日班表中及时进行调整。节假日班表排好之后递交中心领导签字。签字之后复印一份存档。将纸板原件递交总部行政,电子版发给总部行政潘燕君。)

三、入离职手续的办理

1、入职手续办理:新员工入职需提交:三张小一寸彩色照片、入职体检表(或健康证)一份、本市办理的工行卡、身份证复印件。入职员工需填写:个人简历、社保承诺书、入职承诺书、公积金承诺书(注:公积金可由新入职员工自行选择购买或者不购买。如若其选择购买,则让其填写公积金代扣承诺书。保安部的基数是1310;物业部、行

政部、财务部、工程部的基数都是1700。公积金的购买分为5%和12%两个比例。若员工选择购买5%,则按照基数保安部员工每月从个人工资账户上扣除65.5元,公司部分也补贴65.5元;物业、行政、财务、工程部员工则从个人工资账户扣除85元,公司部分也补贴85元。若员工选择购买12%,则按照基数保安部员工每月从个人工资账户上扣除157.2元,公司部分只补贴65.5元;物业、行政、财务、工程部员工则从个人工资账户扣除204元,公司部分只补贴85元。若员工选择不购买公积金,公司一律每人每月补贴50元。新入职员工选择购买公积金还需附上身份证复印件一份与代扣公积金承诺书装订在一起,如果员工之前有够买过公积金的还需用铅笔在承诺书上写上前购买公司的全称。)。须为员工办理:工卡。除行政员工外其他部门的员工都发磁卡;入职表格填写好之后,要让填写本人在所有需签字处按上手印。入职手续办理好之后,须将员工简历、身份证复印件、社保承诺书、入职承诺书钉在一起,并进行复印。将复印的人事资料存档,原件及本市办理的工行卡、公积金承诺书、体检表(健康证)等递交总部行政。

2、离职手续办理:离职员工需提前一个月填写离职申请表,填写好离职申请表之后交部门经理及上级领导签批。待领导签批之后,没有其他异议的,员工可于离职表上的最后工作日进行工作交接。并将交接情况填写在离职移交表上。行政部收到各部门递交上来的离职审批和离职移交表后,复印一份存档,将原件递交总部行政,并做好签收记录。

3、离职证明申请:离职证明的开据需要已离职员工手写一份离职证明申请,写好之后将原件由中心行政递交总部行政,无需复印。

4、住房公积金提取申请:资料册里有住房公积金提取申请表,该表一式三份,提取者需填写一致,并经公司盖章之后方能生效。提取者需填写姓名、公积金账号(身份证号后加两个0)、证件类型(身份证)、证件号码(身份证号码)、单位名称(广州华诚物业发展有限公司)、提取原因(与相对应的原因打勾)、申请人签字。填写好之后将一式三份的原件装订好递交总部行政并做好签收记录。此文件无需复印。

第五篇:行政人事部负责人交接清单

行政人事部负责人交接清单

一、文件夹(均放置于办公桌上)

1、招聘与配置类

2、安全与消防类

3、社会保险费

4、程序文件类

5、工作计划类

6、薪酬福利类

7、培训与开发

8、会议记录

9、报提资料类

10、管理工具类

11、办理营业执照材料(已交罗杰伟)

二、电脑资料(已拷贝、复制并交徐婷)

1、行政后勤资料

2、人力资源管理资料

3、企业文化资料

三、其它文件资料均放于档案柜

1、安全档案

2、员工档案

3、各类合同、协议证件

4、培训光碟

5、参考书籍一批

四、办公用具及相关用品

1、电话机一台

2、联通3G电话卡1张、电信电话卡2张

3、笔一批

4、计算器1个

5、宿舍空调一台(己拆)

6、电脑一台(桌面,密码771010)

7、手机一个,交闵定金,另有手机领取清单已交闵定金。

五、待办事项

1、跟进和协助罗杰伟办理工商营业执照。

2、催促财务支付公寓房租水电,房租打卡上,水电付现金。必须于6月30日结清。

3、劳动年审证已交年审(劳动张主任***),应跟进。

六、无线上网卡1个,已经黄总同意馈赠与本人。

交付方/日期:

接手方/日期(闵/罗/徐):

监督方/日期:

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