第一篇:在质量体系认证末次会议上的讲话
在质量体系认证末次会议上的讲话
持续改进不断完善
各位专家、各位管理干部:
大家好!
首先,我代表董事会对北京中大华远认证中心的各位专家表示衷心的感谢!感谢他们对白云教育集团高级技校事业部的质量管理体系认证工作所付出的辛勤劳动,感谢他们对白云管理工作的指导和帮助。
高级技校的贯标工作从去年9月份开始策划,今年3月5日发布文件,3月9日开始运行,经过了4月份和5月份两次内部审核和6月份管理评审,今天又通过了认证,在此,我对高级技校事业部所做的大量卓有成效的工作表示衷心的感谢!对高级技校通过ISO9000质量管理体系认证表示热烈的祝贺!下面我给大家提几点希望:
一、希望各级领导落实贯标工作一把手工程的责任
今天开会我们只通知各部门的一把手参加,其目的就是要落实贯标工作一把手工程的责任。所谓一把手工程就是各部门的一把手要对本部门的贯标工作全面负责,严格落实本部门在质量体系中的职责,真正做到“写我应做的,做我所写的,查我所做的,改进我所做的”。
二、希望各部门领导完善文件,并组织本部门员工认真学习贯彻
高级技校所建立的质量体系文件是“白云”历史上最多的,也是最规范的,但难免存在这样或那样的问题,所以通过认证后大家要进一步完善体系文件,而且要组织本部门员工认真学习,弄清各自的职责,通过学习真正搞清楚7个要素:谁?什么时间?什么地点?做什么?怎么做?依据什么文件?形成什么记录?只有把这些问题全部弄清楚了,并且严格执行了,我们的贯标工作才落实到了实处!
三、希望大家不要满足于已取得的成绩,要不断完善、持续改进
高级技校在贯标以来所取得的成绩是有目共睹的。但按照ISO9000标准的高要求来衡量,我们还存在不少差距,我们质量管理体系的符合性、充分性和有效性都还存在着不同程度的问题。只有不断完善我们的质量管理体系,持续改进我们的质量管理工作,才能真正提高我校的管理水平,推动白云的进一步发展,把白云办成真正的百年老校,办成中国的哈佛!
谢谢大家!
第二篇:GJB末次会议讲话
各位内审员,审核老师,同志们:
经过四位审核老师两天多来认真负责、一丝不苟的紧张工作,公司质量、环境和职业健康安全管理体系的第一次监督审核工作即将结束。四位老师在对公司GJB质量体系的运行工作进行了详细、全面的指导检查后,为我们提出了客观、中肯、宝贵的意见和建议,为我们进一步深入理解标准要求,持续改进提出了要求,指明了方向。借此机会,让我们以热烈的掌声,对各位老师在审核工作中付出的辛勤和努力,表示诚挚的感谢!
此次审核工作对推动公司GJB9001B-2009质量管理体系工作的提档升级具非常重要的意义。特别是体系控制程序更加完善,更加强调了过程管理化,更加突出了“持续改进”的科学发展观,体现了安全与质量、安全与健康、安全与环境之间的内在联系和统一。对此次审核提出的问题,由公司审核组负责按部门下发整改项目通知,有关部门要针对问题认真查找原因,认真组织制订整改措施并尽快落实。向大家提出了三点要求,即思想不能松,班子不能散;力度不能减,记录不能断;改进不能停,步伐不能乱。这一次我再讲三点:
一、加强文件管理,规范记录控制
全公司所有部门的受控文件都要严格按照体系文件的控制程序要求,进行定向管理,严格履行发放手续,涉及到的记录清单及运行记录严格执行《记录控制程序》,记录填写做到及时、真实、内容完整,字迹清晰,各部门要责成专人对所有受控文件及记录进行保管,不得随意传阅,需要时按照程序履行相关手续。
二、加强运行检查,提高运行质量。
为保证GJB质量管理体系的持续、适宜、有效运行,各部门要经常性的进行监督检查,协助公司管理者代表做好内部体系审核、管理评审工作。对公司的现状和体系运行情况,做出科学、合理、正确的评价;对容易出现及不符合体系文件要求的工作,及时进行指正,要求相关部门进行整改,并将体系的运行情况,及时反馈公司领导层,及时采取必要的纠正和预防措施,同时协助各部门完善其自身的规章制度。从根本上保证体系的健康、有效运行,使公司的管理向更为规范化、标准化、制度化发展。
三、加强文件宣贯,统一员工思想
根据公司的质量体系运行情况,开展各种培训、知识竞赛等活动,宣传、灌输三体系文件,强化员工的体系管理意识,努力于培养良好体系运行氛围,结合体系标准创建相应的企业文化,将推行体系标准作为提升公司管理业绩的重要措施,使体系管理从强制型向自觉型转变。
同志们,会后,各位审核老师将离开我们,奔赴新的岗位,对于以后我们执行过程中出现的问题,我们可随时向各位专家请教,我们也欢迎各位老师常来常往,对我们的工作进行具体的指导。对于这次接待工作中的不周之处,希望各位老师给予谅解。
最后,让我们以热烈的掌声,再次对审核组各位老师的悉心指导表示衷心的感谢!
第三篇:2008质量体系内部审核末次会议-会议纪要
2008质量体系内部审核末次会议-会议纪要
2008年10月11日下午16:30时,在公司三楼会议室举行了公司2008内审末次会议,本次会议由副总经理黄亦江主持,郑振晓总经理、李海军副总经理、体系覆盖的所有部门负责人及内审员共18人参加了会议。会议通报了2008年质量管理体系内部审核的有关情况。通过本次内审,发现被审核部门除个别部门外,从管理层到一般员工在意识和质量体系运行的实践上已基本达到了预期的期望和结果,公司质量管理体系在审核范围内基本符合审核准则并能得到有效实施,特别是质量管理体系在公司各部门、各过程得到了基本贯彻、管理职责和权限方面、资源管理方面、产品实现方面、工作环境和测量、分析等方面控制较好。其他如顾客为关注焦点、顾客满意、与产品有关过程的评审、过程的测量和监视的确认等方面相比2007年有一定程度的改进。同时,也暴露出了一些问题,一些部门还需加强职责的落实,部分新进员工对质量方针、质量目标的理解不透,对自己的工作标准把握不好,各部门之间的协调沟通还需要加强,文件的管理和记录控制程序没有得到有效的控制。对供方的日常评价及仓库管理有待加强。
内部审核组对本审核出的不合格项及针对性建议专门提出了“问题及建议”,并与相关部门进行了及时沟通。本次审核共发现31个不合格项,均为一般不合格,要求各部门按ISO质量体系要求,认真进行整改,并制定预防措施,防止不合格的再次发生。
管理者代表、公司总经理郑振晓作了讲话。他要求对普遍存在的问题,各部门要切实发挥一把手作用,要对9000标准重新学习,提高认识,踏踏实实做好贯标工作,用规范来指导生产,保证工作质量。调动全员参与的积极性并利用对员工的培训渠道,抓住薄弱环节、打好攻坚战;对审核组提出的主要问题和建议,各部门在规定时间内要抓紧整改到位,并为迎接外审作好准备。
第四篇:末次会议发言稿
知识产权管理体系认证末次会议发言稿
各位审核组专家、各位同事:
大家好!
首先,我代表xx科技有限公司对中知认证的各位专家表示衷心的感谢!感谢专家审核组对我们公司知识产权管理体系认证工作所付出的辛勤劳动以及对我们管理工作的指导和帮助。
xx科技有限公的贯标工作从去年12月份开始策划,今年3月份发布文件并实施运行,经过了六月下旬 的内部审核和7月份 管理评审以及这两天的审核认证,贯彻GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》国家标准,提升了公司员工的科技创新能动性和创新意识,形成了员工的创新精神,形成了创新的文化氛围,同时加强了员工知识产权能力培训,提高了公司的技术创新能力,促进了企业建立生产经营活动各环知识产权管理活动规范,加强了企业知识产权管理能力,提高了企业知识产权获取、维护、运用和保护水平。在此,我对公司各个部门所做的大量卓有成效的工作表示衷心的感谢!
这几天在中知认证审核组专家的带领下,认证中心的各位专家对我公司知识产权管理体系进行了严格细致、实事求是的审核,有针对性地对我们进行了具体指导和热情帮助。刚才,审核组专家对审核情况进行了总结和讲评,对我公司知识产权管理体系运行情况作了全面客观的评价,在肯定成绩的同时,非常中肯地指出了存在的问题、差距和不足,对问题的分析非常深刻、准确,对体系的运行提出了新的更高的要求,这对于我们改进工作,进一步提高质量管理体系的运行效率和各项管理工作水平,必将起到积极的促进作用。下面我给大家提几点希望:
一、希望各级领导高度重视这次审核并贯彻落实到工作中
各级领导全力完成所负责的知识产权职能和活动,使公司员工恩能够认真学习、理解执行,做好知识产权管理工作,提高知识产权创造、管理、运用和保护水平。强化自上而下的监督管理和自下而上的信息反馈机制,及时沟通知识产权管理体系的运行态势以及各部门、各岗位的业绩与问题,针对发现的问题采取纠正和预防措施,实现过程持续改进,并带动所属部门级相关人员认真地履行自己的职责。
二、希望各部门领导完善文件,并组织本部门员工认真学习贯彻 希望各级领导及知识产权部的负责人根据审核组专家针对此次审核文件和知识产权管理体系运行过程中提出的问题,进行原因分析,与知识产权部配合制定和落实改进措施,并实施改进。知识产权部对过程能力进行分析,追踪验证改进措施,以促进知识产权管理体系的持续改进。
知识产权管理体系的顺利推行,离不开在座各位的辛勤付出,只有大家团结一心,多沟通,多学习,才会有所进步,才会达到拥有健全和改进知识产权管理体制、机制和制度,实现知识产权过程管理的规范化和制度化。
最后,再次对审核专家的辛勤工作表示诚挚的感谢!谢谢大家!
第五篇:内审末次会议
XX公司
内审末次会议记录
时间:2016年8月6日 地点:本公司会议室
参加人员:审核组成员,公司领导及各部门负责人(见会议签到表): 8:30审核组长主持并宣布会议开始:
XX: 1.在各部的配合下,审核工作按计划安排圆满结束,对大家在审核期间的配合,表示感谢。2重申审核目的和审核范围:
审核目的:为审核评价本实验室管理体系的符合性、有效性,发现不符合工作,采取必要的纠正措施,实现持续改进
审核依据:资质认定评审准则、管理体系文件、适用的法律法规。审核范围:所有部门和全部要素。
3.此次内审是依据《管理体系现场审核计划》和质量手册,采用听、问、查、看、考的方式,调取检验报告、原始记录、设备档案、人员技术档案等,并追溯到各类记录,文件,询问有关人员,通过客观公正、实事求是的评审,认为管理体系文件覆盖了评审准则的所有要求,职责明确,人员素质和仪器设备能满足其开展检测工作的需要,在用仪器设备按周期检定,需要申明的是,由于所抽样本的代表性和风险性不同,审核存在一定的局限性。
4此次内审共开出不符合报告2份,其中实施性不符合2份,效果性不符合0份(详见不符合报告)5此次内审有些问题虽未构成不符合,但有可能发展成为不符合,或可以做的更好,这些问题作为“观察项”提出,如文件控制:受控文件的归类摆放、借阅手续,环境的清理。
6对发现的不符合项,提出纠正要求,直到责任部门制定纠正措施,并于2016年8月6日前完成,2016年8月6日前内审员对纠正措施的实施情况进行跟踪验证。
最后,公司经理要求:对于存在的问题相关部门尽快按纠正措施整改,观察项应尽快改正。应注意的问题:实际操作能力,确定样品中,进行检验能力考核,现场管理,不断完善设备档案、人员档案、人员培训资料等。
记录:
2016年8月6日