第一篇:物资采购管理办法大全
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工程物资采购管理办法
第一章 总则
第一条 为进一步规范公司的工程物资管理行为,确保物资管理工作制度化、规范化、科学化。达到降低工程成本,提高企业经济效益,保障公司合法权益的目的,根据相关法律、法规和公司生产管理实际情况,特制定本办法。
第二条 工程物资管理工作归口物资商务部实行统一管理,其它职能部门履行控制过程中的相关职责。
第三条 工程物资管理过程控制包括: 工程材料计划管理; 采购方式确认; 工程物资采购; 材料出入库管理; 工程物资的财务核算; 工程物资的盘点清查; 废旧物资的报废处理等工作。
第二章 机构及职责
第四条 职能部门的相关职责
(一)总经理根据所承接专项工程的需要,负责委派(任命)所承接专项工程的项目经理(主管)。
(二)技术经济部
会同工程项目经理(主管)共同负责拟采购工程物资的计划管理。计划管理具体包括: 编号:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 页码: 2/6
项目所需物资的型号、技术参数、工期要求、数量、价格、概、预算及余料、废旧物资的数量审定工作。
协助物资商务部进行拟采购工程物资合同的起草拟定。
(三)物资商务部
根据项目经理(主管)及工程技术部提供的计划及工期要求,物资商务部负责上报拟采购工程物资的采购方式(招标、比选、议标、跟标、续标等)的确认工作,根据合同金额上报审批,批准后负责组织实施。
负责组织材料出入库的手续(含材料帐)、监督、盘点、审核以及工程余料、废料的处置等工作。
负责物资采购资金计划的编制,负责按采购合同提出付款申请。
(四)财务行政部
负责工程物资的财务核算及稽核,具体包括:工程物资的出入库帐务处理;物资款项的支付;负责定期将立卷档案入档案室;协助物资商务部及相关部门(工程管理部、项目主管等承办单位)负责库房材料稽核、盘点管理。
(五)工程管理部
会同技术经济部共同负责拟采购工程物资的计划管理、工程需用材料时点的确定、工程实际结算用料量的确定、余料、废旧物资数量的统计及报告等工作。
第三章 工程物资采购过程控制
第五条 工程物资的计划管理
(一)工程项目合同签订后,技术经济部、工程管理部等承办人员应根据要求进行现场察勘,按工程项目内容编制材料、设备需求完成采购计划清单,列明所需物资规格、型号、数量等内容,审核会签后,交物资商务部。编号:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 页码: 3/6
(二)物资商务部根据物资采购计划清单,在充分考虑以往工程项目余料及减少资金占用等因素,及时协调工程造价部及工程管理部,提出实际采购数量计划及采购方式,报经公司相关领导批准后,准备采购。
(三)工程物资的计划资料应由采购商务部进行编号,实施归档管理,并留一份财务行政部备份。
第六条 工程物资的采购管理
在法律、法规许可的范围内,遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则,通过“比质、比价、比服务、比交货期”来确定厂家。
(一)合格供方的确定
1、需要公开招标的物资,应按国家法律、法规规定及公司相关要求进行公开招标选择供应商。
2、对不具备招标条件或客户需要通过比选、议标、询价、续标等方式采购物资时,物资商务部应对供方企业的资质、信誉、服务质量、价格运杂费等各项目因素,运用市场竞争机制进行分析、比较。
3、总金额在50万元以下(含50万元)的采购计划,物资商务部组织技术经济部、工程管理部参加评审报总经理批准后实施采购。
4、总金额在50~500万元(含500万元)的采购计划,物资商务部组织财务行政部、工程造价部、工程管理部、市场营销部等相关职能部门参加评审报总经理审批后实施采购。
5、总金额在500万元(含500万元)以上的采购计划,物资商务部组织财务行政部、技术经济部、工程管理部、市场营销部等相关职能部门参加评审报总经理审核,并报总经理办公会通过后实施采购。
6、对于业主方有特殊要求、需要共同确定招标设备及厂家的,应与业主方进行沟通,商议确定采购方式及合格供方。编号:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 页码: 4/6
第七条 采购合同的签订、审查及会签由公司物资商务部组织财务行政部、技术经济部、工程管理部、市场营销部、项目经理(主管)等相关职能部门共同商议,最终由物资商务部送公司领导审核,并报总经理批准后签订实施。归档管理由公司物资商务部负责。
第八条 工程物资的验收及入库管理
1、对工程物资所需物资原则上按项目按实际使用量采购,不作库存,的验收必须在具备相关资料的条件下进行,资料包括合同或采购协议、产品质量证明书或合格证、产品质量检验报告、装箱清单、磅码单、发货明细表等。
2、验收工作一般需采购人员、工程现场项目负责人或技术人员共同参加,并在验收清单上签字确认。
3、采购:物资商务部采购人员负责签字确认
4、验收:项目部制定技术人员签字确认
5、库房:项目负责人和合同部库管员共同审核确认签字
6、供应负责人:合同部负责人审核确认签字 第九条 工程物资的领料程序
1、领料员:项目部指定人员签字确认
2、技术部门:项目部指定技术人员签字确认
3、领料主管:项目负责人审核确认签字
4、发料员:合同部库管员审核并签字
5、供应负责人:合同部主任审核确认签字 第十条 工程物资的退料
因工程项目变化,设计变更,物资管理人员需要办理退料时,应统一使用公司发放的退料单,不得自制单据。应明确项目名称,退料单位,数量金额及退料原因。
第十一条 出入库单的传递 编号:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 页码: 5/6
库房管理人员应及时将收领料单传递至财务部门,财务部门根据签字齐全的收领料单按工程项目进行会计核算,归集工程成本。原则上当月的收领料单不跨月传递。
第十二条 工程物资的财务核算
(一)工程物资的入账成本。
购入的设备及材料,按买价加运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用、运输途中的合理损耗、入库前的整理挑选费用和按规定应计入成本的税金以及其他费用,作为实际入账成本。
(二)物资款项的支付
1、财务部门根据签字齐全的收料单,供应商提供的发票,签字齐全的物资款项支付审批表,依据合同约定的款项支付方式支付货款。
2、需要预先支付物资款项的情况,财务部门根据签字齐全的物资款项支付审批表及对方单位的收据,按照合同约定的预付款金额支付货款,当预付款支付达一定比例时,供应商应及时提供全部价款的发票。
第十三条 库房材料帐薄登记及财务稽核
(一)每年启用新的帐本,并将帐本启用表,目录,页码等基础内容填列编制完善。根据物资性质分设设备、电缆、材料三个大类。根据各大类分设明细账,如,设备帐下分设变压器、高低压柜等明细账。
(二)库房管理员及时将核对的出入库单按照对应的品名,规格型号及时上账、下账,做到日清月结,并按月进行汇总。
(三)对异地存放的物资,库房管理人员应建立辅助 明细账按照物资管理办法进行管理。
(四)月末应将库房联汇总装订并妥善保管。
(五)财务行政综合部对收领料单进行稽核,检查签字手续是否齐全,内容是否完整,编号:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 页码: 6/6 品名、规格、型号、数量、金额是否正确,按照工程项目归集工程成本。
第十四条 定期盘库,达到三清、三相符
(一)定期盘库清点,达到数量清、质量清、帐表清,做到帐、卡、物三相符。
(二)月末库房根据上下帐登记结果编制库存材料汇总表并报送财务核对,如有不符之处,及时查找原因,做到帐帐相符。
(三)每季度或年末,财务人员与材料管理人员应进行实地盘点,将物资实物明细账与财务明细账进行核对,盘点结果如与账面记录不符,应查明原因,及时处理,做到帐实相符。
(四)对盘盈、盘亏的物资应查明原因,在减去相关过失人赔款和残料价值后,报经领导审批后及时进行帐务处理。
第十五条 材料的保管保养
(一)仓库应规范、整洁,做到库区货位合理布局、通道畅通;货架上的料卡应字迹工整,标志清晰,填写准确;
(二)物资的存放应“四号定位”(库、架、层、位或区、点、排、位),“五五码放”(五五成堆、五五成行),做到对放整齐;
(三)工作制度、图表等上墙资料应齐全;应健全仓库的安全制度和防范措施,保证设施齐备,做好防火、防盗工作。
第十六条 废旧物资的报废和处理
废旧物资的报废和处理应履行相关的签订和审批手续。
第四章 附 则
第十七条 本办法经公司总经理办公会议通过后颁布实施。第十八条 本办法由财务行政部负责解释。编号:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 页码: 7/6
四川XX工程有限公司
二0一三年五月
第二篇:物资采购管理办法
第一条 为了加强内部管理和控制,规范采购行为,保障生产经营活动的正常进行,以最大限度地降低采购成本,特制定本办法。
第二条 本办法对本公司所有材料物资的采购均适用,公司控股子公司参照执行。
第三条 采购流程及职责分工
一、采购流程:
1、生产部根据设备状况滚动编制月度、季度、生产计划包括主要材料(玻璃、铝框、接线盒、背板等)月度、季度消耗总量、单位产品材料消耗量及原辅材料安全库存量,经分管副总经理、总经理批准后实施。
2、采购部门根据生产计划、单位消耗量、安全库存量、实时库存量、采购周期及供求状况定期编制原辅材料采购计划,经分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准后进行询价;办公用品由需求部门申请,综合管理部门负责统一采购,其余物资采购包括修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等由需求部门申请,采购部门负责采购。
3、采购审批权限:公司原辅材料采购计划,由分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准;其余物品采购计划或采购申请由需求部门申请,经财务总监审核、总经理审批、董事长核准后执行;大宗机器设备等巨额采购还需呈报公司董事会决议通过后执行。
4、采购人员进行询价、议价、比较分析报审,原辅材料、修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等定价须经公司物资价格监查组审议通过后执行采购。
5、成立物资采购监查组。物资监查组的工作职责:参与公司供应商的选择;负责公司采购物资价格的审定等,监查组由董事长任组长,总经理、副总经理、财务总监为成员的四人监查组。供应商评价采用现场考察和资质审查相结合,但参与现场考察人员和参与其资质审查人员不得重复;供应商评审采用比较记名投票方式,董事长一人两票制,其余人员一人一票制,全数为五票,少数服从多数。经监查组审查通过的采购价格才能执行。
6、定期或即时签订购销合同,日常由采购人员联系发货时间、发货数量及交货地点等事项。
7、仓库收货、品管人员现场验货。
二、职责分工:
1、销售部门负责公司月度、季度、销售计划的制定和修正;
2、生产部门负责公司月度、季度、生产计划的制定和修正;
3、采购部门负责公司所有材料物资的采购,同时根据生产计划、交货期限、实际库存数量及安全库存量定期或适时进行采购申请;
4、品管部门负责采购货物的质量参数以及进仓货物的品质检验;
5、财务部负责采购流程及购销合同、单据的审核,同时负责相关资金的落实安排;
6、仓库负责货物的数量验收、发放及实时库存数量反馈等;
7、总经理或分管副总经理负责采购申请及其购销合同的签批,包括主要材料、修理备用件、办公设备、低值易耗品等货物采购供应商的选择及其接洽;
8、董事长负责机器设备、不动产购置、无形资产受让等非经常性物资采购的接洽、合同签批等。
第四条 一般材料物资、备品的存量最高不得超过3个月的用量。
第五条 供应商评定控制程序
1、主要材料的含义
主要材料是指构成产品的主体、产品之间可以分隔但不影响产品性能材料,主要包括玻
璃、铝框、接线盒、EVA等,辅助材料就是主要材料以外的材料;
2、对供应商的评价
2.1、采购部根据同类材料的无差异控制要求,结合物资的质量、价格、供货期等比较,选择合格的供应商,填写《供应商选择评定记录表》。在无差异或差异可控的基础上,对同类材料供应,应尽量选择几家合格的供应商。经采购部、监查组等相关机构审查通过后,录入《合格供应商名单》中。
2.2、评价供应商时一般可考虑以下因素:
a、供应商的供货质量、价格及付款条件、售后服务、历史业绩等;
b、质量保证能力,即质量控制体系;
c、业内评价、第三方认证等; d、满足法规的要求,采购产品涉及强制性认证的,应具有相关认证的证书和质量证明等
2.3、对第一次供应材料的供应商,除提供充分的背景证明材料外,还需经样品测试及小
批量试用,经测试合格后才能供货:
a、新供应商根据相关要求提供少量材料;
b、交生产车间试用,并填写《供应商评定记录表》中相关栏目,结果反馈给采购部;
c、小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。小批量试用合格的,必要时再经试用,均合格的,经总经理批准后,列入《合格供应商名录》。
3、供应商的日常管理
3.1、采购部应对供应商的供货业绩进行跟踪,及时与品管部进行沟通。供应商产品如出现严重质量问题,采购部应及时向供应商发出《限期整改通知单》限期整改,如两次发出“通知单”但质量仍没有明显改进的,应取消其供货资格。
3.2、采购部每年对合格供应商至少进行两次跟踪复评,填写《供应商业绩评定表》,评价时按百分制,质量评分占50%,交货期评分占10%,价格及售后服务占40%。评定标准为:一年中平均质量合格率达到98%以上的给予满分,每降一个百分点扣5分,但质量评分不能低于35分;交货期都准时交货的给满分,经常送货不及时的,给5分以下;在同等质量的基础上价格在业内最低的,给35分以上。总评分不能低于80分,若低于80分或质量评分低于35分,应取消其合格供应商资格;如因特殊情况留用,应报总经理批准,但应加强对其的检验或验证工作。
3.3、采购人员保持与供应商及时沟通,当供应商的供货变化会影响获证产品一致性时,采购部应采取相关措施,以确保该变化符合认证规定的要求。
第六条 供应商的选择 所有物品采购供应商采购部门必须建立其背景资料档案库,同类
物品采购至少准备两家或以上数量供应商,以确保供应渠道的顺畅,供应商的选择从《合格供应商名录》中择优录用;
第七条 价格确认
1、已经核定的物料,采购人员应注重分析,收集信息资料以尽可能降低采购成本,其他部门人员若有相关信息应尽可能提供采购人员,以供参考;
2、最新采购物品或最新供货的供应商其供货价格须报请物资采购监查组进行审议,经审议通过后方可执行,已经核定物料采购价格通知上调时,须附价格上调原因,采购部报请物资采购监查组进行审议,审议通过后方可执行;
第八条 询价、比价、竞价
1、根据物料采购的需求,采购人员应至少选择三家适合条件的供应商进行询价,询价的内容包括品种、规格、数量、质量、价格、报价的有效期限、交货日期、结算方式、合同形式(长期合同或即时合同)等;
2、采购部在收到供应商反馈信息后,采购人员据此分别品种、规格、数量、质量、价格、交期、售后服务等进行比较分析,选择符合条件的供应商进行招投标,公开竞价;
3、物资采购监查组审议价格的过程严肃认真,审议的方法是评定计分制,审议的地点必须是公司注册地,审议的依据是供应商提交的投标书或报价单等。
第九条 执行采购
1、采购人员接到经核准的“请购单”后,应与供应厂商进一步接触,进行正式的质量、价格和后续服务谈判。对金额较大的或批量采购,应到供方生产工厂进行实际考察,以充分了解供方的资信程度、供货能力和现货品质等,向对方明确订货意向。
2、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后,采购人员应准备相应买卖合同四份,经授权签字盖章后生效,供方留存两份,需方留存两份,其中一份采购部、一份财务部,合同需要列明至少下列条款:
2.1、供应商资料:包括名称、地址、联系人、联系方式;
2.2、采购物料的详细描述:包括品名、型号、规格等,如有超出标准的特殊要求需特别注明;
2.3、订单所采购的数量/重量:单位包装数量/重量;包装件数;
2.4、价格:单价,合计价、合同总额,定金或预付款
2.5、交货日期:分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量。
2.6、付款方式
2.7、所需的质量证明资料(检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等)。
2.8、质量保证条款:发生质量问题时进行退换或其他处理方法。2.9、运输方式和销售发票的要求。
3、属于分批交货的货物,采购人员根据实际需求,出具交货通知单经采购部门经理审核,加盖公章后由采购人员通知供方发货,采购人员应跟踪控制材料物料交货,及时向供应商跟催交货进度。
4、发货前要求供应商在其“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”,以便验收确认。
5、采购部门接到生产部门紧急采购案件,应立即进行询价、议价,按采购程序指明专人迅速办理。
6、阶段控制及沟通
6.1、采购过程分为请购、询价、订购、交货四个阶段,采购部应协调控制采购作业每个阶段的进度。
6.2、采购人员未能按既定进度完成作业时,应将异常情况反馈给主管上级,说明异常原因及预定完成日期,以便拟订对策处理。
7、采购作业方式 除一般采购作业方式外,采购部门可依据材料物资使用情况和采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:
7.1、集中计划采购:凡具有共同性的材料物资,可以集中采购计划交货的,可核定材料项目,通知生产等部门依计划提出请购,采购部门定期集中办理采购。
7.2、长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的大宗材料物资,应事先选定厂商,议定长期供货价格,报批准后通知各部门依需要提出请购计划。
8、退货
经检验不合格的材料物资需要退货时,仓库应出具红字“材料入库单”或拒绝入库,同时书面通知采购人员并附有关“材料检验报告”,采购应及时同供应商沟通进行后续处理。
第十条 货物验收及付款
1、供应商交货时采购部应通知仓库,对实物清点件数或称重,随货同行的有关证件进行核对,实物与请购单或采购合同内容核对相符后签收,仓库出具入库单,库管员签字确认,如发现不符时,即通知采购部会同处理。
2、对有质量参数要求的材料物资,品管部派员验收,经验收合格后仓库出具入库单,同时品管人员和库管员必须签字确认。 第十一条 付款结算
1、采购款项必须按采购合同所约定的时间和方式由财务部统一安排支付。
2、付款申请由采购人员提交,提交的内容包括:送货单、入库单、对方开具的发票、检验报告等,申请付款应严格按照相关合同要求进行,分清轻重缓急。申请付款单上应注明交货日、开票日、预付款、已付款、余款等。按审批权限经相关负责人签字后,方可办理付款手续。
3、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付:
3.1、紧急采购且不能及时办理财务付款手续;
3.2、外埠采购且供应商要求立即付款时;
3.3、现场调试期间临时急需材料采购;
3.4、1000元以下的零星采购。
第十二条 进度控制及异常反馈
1、采购部应注重合同或协议的到货时间要求,掌握到货进度。
2、采购人员发现供货方交货日期有延误时,应主动与供货厂商联系催货,对异常原因及处理对策,通知生产部协调处理。 第十三条 质量评价
就公司所耗用的材料物资质量予以关注,根据使用效果分别材料、分别供应商作出质量评价,以利于供应商的优选。
第十四条 参与采购过程的各相关部门,明确分工、明确责任、互相配合,发挥互相督促的作用,确保公司利益不受损害。
第十五条 参加采购的人员要严格自律,加强法制观念,自觉抵制不正之风,任何人不得私下收受回扣或佣金,虚心接受群众监督。
第二十六条 本办法自公布日起执行
第三篇:物资采购管理办法
物资采购管理办法
一、目的:
为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本办法。
二、适用范围
本办法适用于公司各部门对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性物品、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限
1、总经理负责采购管理制度的建立和审批工作;
2、分管领导负责物资采购的工作的审核;
3、项目部各部室负责人负责采购的计划上报;
4、经营部负责物资采购实施工作。
四、采购原则
1、询价比价原则
物品采购原则有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与(?)。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则
采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。
4、廉洁原则
(1)自觉维护企业利益,努力(?确保)提高采购物品质量,降低采购成本。
(2)严格遵守《中国石油天然气集团公司管理人员违纪违规行为处分规定》。
5、物资采购原则
⑴零星采购物品金额5000元以内物品,按物资采购流程报批后由相关采购人员直接采购。
⑵采购物品年累计金额5000元以上150000元以下,由项目部招议标小组共同参与,签订供货协议。
⑶采购物品年累计金额15万元以上100万元以下,由项目部招议标小组按照天成公司体系文件相关规定报批手续,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货合同。
⑷采购物品年累计金额100万元以上,参照天成体系文件规定报天成公司相关部室招标采购。
6、审计监督原则:
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程
1、采购申请:
经营性物品采购,(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要提出采购申请,填写《采购申请单》,请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、用途等,若涉及技术指标的,须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程,由相关部门审批,经总经理批准后交经营部门采购。
2、询价比价议价:
(1)每一种物品(物资)原则上需三家以上的供应商进行报价,不足三家可二家。
(2)经营部物品采购人员接到报价单后,需进行比价、议价,并填写《询价记录表》,按低价原则进行采购。
(3)属下列情况者,无须进行比价、议价:独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品,但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认:
(1)若须进行样品提供和确认的,须确定送样周期,由采购人员负责追踪,收到样品后,须第一时间送交需求部门进行确认。
(2)对于需要保存样品的,须作封样处理,以便日后作收货比较。
4、供应商选择:
(1)具有合法经营主体者。
(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
(3)信誉良好者。
5、协议或合同签定:
(1)供应商经送样审查合格后,由经营部按照相关规定与选定的供应商签订协议或合同。
(2)交易发生争执时,依据合同的核定条款进行处理。
6、采购物品验收:
采购物品(物资)到公司后,属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收,办公用品等常用品经营部相关人员验收,验收合格方可入库。
六、考核
凡违反本管理办法的人员,依照项目部相关管理制度进行处罚。
七、本办法附件:
1、《采购申请单》
2、《采购询价记录表》
3、《采购物品验收单》
4、《采购流程图》
八、本办法解释权归经营财务部,自下发之日起执行。
第四篇:物资采购管理办法
物资采购管理办法
为了规范物资采购的管理,特制订本办法。物资采购遵循 “节约成本、价廉物美、计划采购、急需急办”的基本原则。
物业部维修维护、洗涤保洁用品等由物业部采购;其余物资由办公室统一进行采购。
一、采购流程
1、物业部每月月底前上报需求计划,填写标准采购申请单,提交公司领导审批;其他部门根据需要于每月月底前填写标准的采购申请单,提交行政办公室,办公室汇总后提交公司领导进行审批,采购部门根据审批后的采购单采购。审批后的计划复印一份送财务。
2、对于物业常用物料、常规办公用品等根据用量可进行批量采购。
3、对于单次采购金额在1000元以上的采购任务至少有2家以上的供应商报价比对,同时由2人以上执行,互为监督见证;对于采购金额在3000元以上的物料采购,必需签订采购合同。可考察择优确定相对长期的供应商进行供货,签订长期供应合同,定期进行清算。
4、特别规定:对于物业维修用紧急采购,单笔采购金额在200元以下,月度累计3000元以内,物业部经理有临时采购决定权。
5、物品采购后,除零星物料外,其他物料必须及时办理入库手续,保管人员对物品进行质量和数量的验收,实物跟采购数量不一致或出现质
量瑕疵的,及时向采购人员汇报,根据实际情况填写入库单。
6、采购人员凭采购申请单、发票、入库单在财务部办理报销手续。
7、对于临时紧急采购程序参照上述执行,由主管上级在权限范围内审批。
二、物品管理:
1、所有出入库商品必须根据验收情况填写出入库单据,及时登记台账。办公用物料进行领用登记薄进行登记。
2、必须清楚掌握物料库存情况,经常整理与清扫,注意防潮防蛀。
3、按月上报领用存报表,按季盘点,填写盘点表,注明盈亏,说明原因。
三、领用流程:
1、对常规物料根据历史使用情况核定标准,部门指定专人进行领取。
2、贵重办公用品(如计算器、维修工具等),需填写物品领用单,部门领导及办公室领导审批后方能领用。同时在物品领用表上签字确认。
3、物品报废时应由使用部门填写说明,交办公室、财务部审核注销;员工调离,需归还物品的应交回原物,否则按规定折价赔偿。
四、本办法自公司领导审批后执行。
大明宫五金机电市场物业管理有限公司
2012年4月23日
第五篇:物资采购管理办法
采购管理办法
概况
采购类工作主要负责贯彻公司所有的一切物资设备采购计划的部署和执行,处理与供应商之间的各类纠纷。
一、采购类型
1、工程材料类
光缆:各类型建设用光缆。
光缆配套:光缆交接箱、光纤跳线、皮线跳线、ODF、耦合器/法兰、衰减器、ODF盘、熔接包等。 铜缆:大对数、网线。
铜缆配套:水晶头、接线端子、成品网线、配线架/理线器、过线盒等。 箱体类: 设备机柜、室内小机箱、室外小机箱、配线机柜。
2、网络设备类
汇聚层设备:城网汇聚交换机、波分、防火墙、微波、分流器、工控机。
核心层设备:路由器、交换机、NAT、BRAS、流控设备等。 骨干层设备:骨干网传输设备、骨干网路由器等。 服务器存储:服务器、配件、阵列存储。 接入网设备: EPON、楼道交换机。
3、通用工具类
仪器仪表: OTDR、熔接机、光功率计、福禄克、红光笔、轮式测距仪等。 工具:冲击钻、锤子、螺丝刀、老虎钳、大力钳等工具。
4、通用设备类
发电设备:发电机、UPS等。 空调。
5、客户端设备、赠品类
大麦盒子、EPON反向供电模块、无线路由器、电视等。
6、宣传物资类
展板、宣传单页、浆糊、宣传桌、海报等所有宣传物资。
二、采购流程
(一)库存反馈
分公司资产部负责向网络管理部、工程管理部、个人宽带事业部提供当月库存余额表(以当月盘点为结点)。
(二)需求申报
1、网络管理部、工程管理部、个人宽带事业部提供的库存每月1号前做次月需求计划,上报采购订单审批表(见附件一)至分公司资产管理部审核,如有特殊情况可在10号前补报需求。
2、网络管理部根据当月网络规划上报网络设备。需填写所需设备需求原因、使用场合、名称、型号、规格、数量、品牌。如有特殊备注说明。
3、工程管理部根据当月建设量上报工程材料。需填写工程材料、使用场合、名称、型号、规格、数量。
4、个人宽带事业部根据本月市场经营计划上报客户端设备、二次入户设备、宣传物资。需填写设备需求原因、使用场合、名称、型号、规格、数量。*另外;宣传单页经由个人宽带事业部,根据市场宣传策略设计单页模板提交至资产管理部。宣传单页部分无法重复利用,为节约宣传成本严格按照实际需求上报数量。严禁胡乱上报,严重浪费重罚。
5、资产管理部将根据集团集采规定,与其它合作伙伴进行比质、比价、比服务进行选定。
(三)资产管理部将审核通过补充后的订单审批表以邮件形式反馈至网络管理部、工程管理部、个人宽带事业部进行签字审核。签批流程:
需求申请人→需求部门负责人→资产管理部负责人→财务管理部负责人→副总经理→总经理。
(四)每月10日资产管理部负责将分公司审批过的订单审批表附带电子版合同提交到长城宽带总部器材部进行审批。
(五)审批通过后由分公司资产管理部负责联系厂商发货。
三、物资收发存管理
(一)资产收发存管理:
1、入库:库管根据SAP系统的采购订单进行验收入库,到货后,库管员应:核对到货明细、厂家到货确认单和实际货品是否一致(包括名称、品牌、型号、单位、数量),是否有损毁,均无差错方可收货。
若到货明细、厂家到货确认单和实际货品中任意一项不一致,应立即通知分公司资产管理员,由分公司资产管理员向集团资产部报告,得到批示后方可收货。库管员根据货品的名称、规格型号分类存放,如同类中批次不同的应尽量分开存放,以便出库时能先进的先出,保证物资不会出现过期变质。
2、库管员清检货品无误后,与送货厂家办理交接手续,厂家到货确认单上必须盖有厂家行政印章(特殊情况发货章亦可)、发货人签名及发货日期,复印件或传真件有效。
3、库管员收货完毕后,及时在设备上粘贴资产条码,记录相关信息(包括序列号,MAC地址等)。并于每周五将记录的完整信息提交到公司资产管理员处,由资产管理员将设备信息导入设备动态系统。
4、库管员根据货品入库单,进行仓库手工台账的登账工作。
5、库管员每周五将上周的入库原始单据提交给鹏博士资产专员,由资产专员在SAP系统中入库操作。
6、资产管理员打印SAP库存系统的机打货品入库单并签字,和厂家到货确认单二张单据原件一起作为入库的单据,付款时同合同一并上报财务部门。
(二)出库
1、领料时应注意:
建设性材料由被授权领料人自行去仓库领取;运营材料、设备由营业厅经理前去设备库领取。 领料单必须是原件
建设类材料领料人必须有公司的授权书并携带本人身份证原件,运营类材料、设备领料需营业厅经理前往领取(特殊情况需个人宽带事业部总经理/副总经理与资产专员电话沟通)。
领料人应按照协商的领料时间来办理业务,并遵循资产管理员和库管员的安排,出现多家领料人同时领料时,必须有序进行,不相关人员不得随意进出仓库。
库房内严禁吸烟、携带易燃易爆物品。
领料项目名称必须和立项名称一致,不得随意更改(项目名称、项目编码资料由工程部提供)。 资产管理员收到需求部门请拨单审核通过后发送邮件至库管,由库管即刻进行单据打印。料单有效日期为三个工作日,过期无效。库管必须以资产管理员的料单打印时间为准严格执行。
2、运营类物资至设备库统一领取,根据服务站提交的半月需求进行发放。覆盖达到40万户由资产管理部统一配送。
3、库管根据资产专员提供的审核批准过的物资请拨单,制作出库单并进行实物发货。
4、库管每周五将上周的出库原始单据提交至资产专员,由资产专员交给工程管理部SAP系统中进行项目发包挂料。
(三)盘点
由库管负责每月29日进行物资盘点(如遇节假日可进行调整),由资产专员和财务部进行监盘。
(四)付款
资产管理部向集团总部采购部上报支付预算计划,由集团采购部门审批。 集团采购部完成审核拨付款项以后,分公司即可安排付款。
资产管理部找出需要付款的合同原件和发票,填写支付申请单进行支付。
四、库存物资管控
(一)集团指导意见
根据各分公司库存物资盘点上报结果,部分分公司存在库存物资金额较大、帐实差异大、库存构成相对不合理、长期库存物资占比较高等问题,造成分公司资金占用,不能有效支持分公司建设运营。针对以上情况,集团资产管理中心要求分公司加强库存管理,根据当期建设和运营物资需求周期,来确定合理库存类别和金额比重;强化存货周转率管理意识,实现资金利用效率最大化。
(二)分公司应做到
1、加强账实操作管理
资产管理部及时进行SAP发料、转资工作。 运营部门及时反馈设备材料使用明细及存于数。 网络部门及时反馈设备配套辅材使用地址。 工程管理部做到先立项后发包。
2、加强库存盘点工作
库管应做到手续齐备,及时入账保证帐实相符。 每一个实物仓库需相对应SAP系统唯一库位。
资产专员协同财务管理部人员每月对库房进行帐实盘点。 如发现帐实存在差异将对相关责任部门提出批评并给予相应处罚。
3、加强物质控管
各部门严格按照实际需求上报采购。
不常用设备材料而且单价高的需慎重考虑采购。 不常用设备材料单价偏低的需适量少买。
与其他分公司资产管理部进行关系维护,方便无法消耗物质可协调调拨改善资金占用问题。
五、库存全生命周期管理
物资、设备采购→入库→出库及迁移→报废
物资、设备采购:资产管理部负责人接收到物资、设备需求后对材料设备补充修改、需求部门办理相应的审批流程并进行采购。 物资、设备到位后由库管按照相应流程进行接收入库。
资产专员根据物资申请单对相应的部门、服务站进行物资、设备发放管理。并对物资、设备进行区间调拨、迁移管理。
物资、设备出现不可抗拒因素损坏、丢失或者超过使用年限的设备由相关使用部门汇总资料上报资产专员,经资产管理部负责人核实将物资、设备数据办理报废流程。
六、宣传物资类采购及管理执行部门
现阶段宣传物资类采购及管理由个人宽带事业部执行,资产管理部协助处理相关事务。
七、附则
本管理办法最终解释权归资产管理部。
本管理办法自发布之日起实施。
长城宽带网络服务有限公司宁波分公司
资产管理部 2014年3月17日