隐患治理闭环管理制度

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第一篇:隐患治理闭环管理制度

安全隐患排查整改闭环管理规定

(试行)

第一条

为进一步完善隐患排查整改闭环管理机制,落实隐患排查治理职责,及时发现消除事故隐患,规范隐患的排查、登记、整治、监督、销号全过程管理,不留空档确保隐患整治落实到位,有效遏制事故的发生。根据安全管理相关制度,结合公司实际,秉着简单易行、便于操作的原则,制定本规定。第二条

本规定所称安全事故隐患(以下简称事故隐患),是指公司在生产经营过程中,违反安全生产法律、法规、标准、规程和制度的规定,或存在可能导致事故发生物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第三条

事故隐患按危害程度分为二级:一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患,是指危害程度和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患,是指危害程度和整改难度较大,应当全部或者局部停产,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。第四条

事故隐患按原因及性质分为四类:生产、质量、技术和环境等四类。第五条

隐患排查整改闭环管理包含以下十个环节: 1.隐患排查环节:安全员检查日常安全督查,管理人员带班督查,其他人员发现或提供信息。

2.填单登记环节:作业现场隐患确认登记、隐患整改通知单登记、安全信员汇报登记。3.签字确认环节:检查人员和被检查人员对存在的隐患及整改措施签字、确认。本环节包含作出处罚决定。

4.收集整理环节:将隐患信息收集后,进行筛选、分类、建档。

5.下达通知环节:按整改责任区划、责任范围向责任人送达整改通知单。6.整改实施环节:按整改要求,落实整改措施,限期消除事故隐患。7.监控督查环节:在整改限期时间内,对整改情况进行监督检查。8.复查验收环节:接到整改完成报告后,进行整改情况检查、验收。9.信息反馈环节:收集整改信息,对完成情况进行登记、报告。

10.销号登录环节:完成整改项目,销号登记;未完成项目,处罚责任人,再下达整改通知,落实整改,直至完成整改、销号。第六条

各类安全检查或督查对发现、查出的事故隐患,必须在现场向岗位人员指出存在的隐患、注意事项及处置措施,对“三违”行为要当即指出且予以纠正。第七条

发现可能随时会酿成事故隐患,要立即责令停止作业或停止使用。紧急情况下,必须采取撤人、避灾的措施。第八条

检查人员发现问题后,及时填写《安全生产隐患排查整改表》,对“三违”行为的个人视情况作出处罚决定

第二篇:隐患整改闭环管理制度

××煤矿隐患整改闭环管理制度

为有效治理事故隐患,防止重、特大事故发生,保障职工生命和财产安全,保证生产经营活动正常进行,进一步规范隐患治理闭合流程,现将隐患治理闭环管理“六步”程序规定如下:

一、构建从岗位、班组、区队、专业处室、到矿井的五级隐患排查防控体系,各层次的隐患排查中发现的问题及时填写安全信息单(隐患排查表)

二、、安全监察处接收安全信息单(包括隐患排查表、上级整改指令书等)。

三、通知整改单位到安全监察处领取安全隐患整改通知单。

四、安全监察处根据安全信息单填写“安全隐患整改通知单”(手写)。

1、一个单位一张安全隐患整改通知单;

2、通知单逐条填写隐患信息,明确隐患整改完成期限,隐患落实责任人等内容;

五、安全监察处根据“安全隐患整改通知单”填写“安全隐患整改五定表”。

六、安全监察处根据“安全信息单”和“安全隐患整改五定表”填写“安全生产隐患排查台帐”。

七、安全监察处要随时掌握隐患整改进度,积极督促整改,隐患整改时间前2天,在调度会上通报整改情况,对未按期整改的在调度会上通报并罚款。

八、整改单位在隐患整改完成后填写“安全隐患整改反馈单”(手写)通知安全监察处复查,复查合格的隐患销号,整改达不到标准的不予销号。

1、安全监察处要根据整改标准认真复查;

2、因为客观原因到期不能整改的,必须提前提出书面延期申请经安全矿长、矿长签字同意后到安监处备案做延期处理。

3、逾期未整改又没有提交延期申请的,按规定进行处罚。

九、安全监察处根据“安全隐患整改反馈单”当天闭合“安全隐患整改五定表”和“安全生产隐患排查台账”

十、安全监察处将安全信息单、安全隐患整改五定表、安全隐患整改通知单、安全隐患整改反馈单放在一起存档。

十一、安全监察处每月对安全生产隐患排查台账进行数理分析,总结当月隐患排查情况,找出安全管理薄弱环节,确定下月安全管理重点并制定相应措施。

××煤矿

2012年9月22日

第三篇:隐患闭环管理

隐患闭环管理

欢迎各位领导莅临我公司检查指导,下面我做一下自我介绍,我叫张誉,是黄陵建庄矿业有限公司安监部的技术员,负责管理信息站的日常信息收集工作,重点负责隐患闭环管理系统的日常使用以及数据库维护,下面我就对隐患闭环管理系统进行讲解演示,不足之处还望各位领导批评指正。

结合集团公司《隐患排查治理报告制度》,我公司建立了一套隐患闭环管理系统,完善修订了我公司《隐患闭环管理排查治理制度》,对查出的隐患按照“五落实”的原则分级督办,全部进入隐患编码系统进行闭环管理。为了进一步加强安全隐患排查、统计、分析、治理工作,逐步掌握隐患发生规律,我们根据隐患闭环管理系统建立了“两化三层五级七步”的安全隐患编码分析防控闭环体系,构建了安全隐患自动分类、自动上传,决策层看的见、管理层管的住、执行层办的快、职责明确,流程闭合的“两化三层五级七步”安全隐患编码分析防控体系。“两化”分别为:自动化(自动分类)、网络化(根据权限上传至矿、部门、区队的办公网络),“三层”分别为:决策层、管理层、执行层,“五级”分别为:A级(局级)、B级(公司级)、C级(部门、区队级)、D级(班组级)、E级(岗位级),“七步”分别为:排查→统计→下达→整改→验收→分析评价→再整改

流程图如下:

安全隐患编码系统囊括了隐患从发现到整改的完整流程,并将其信息化。将上级部门检查意见书等各项日常管理中发现的隐患,由发现者发送A卡至隐患管理部门,由信息站筛选下达隐患部门。隐患部门接收隐患后进行整改,完成发送D卡至督办单位,督办部门进行验收,不合格可填写整改意见然后再次下发至隐患部门重新整改,然后单据将转送安全监察部进行审批和评价。操作管理流程如下图所示。

一、该系统的工作流程分为八步

检查发现安全隐患→信息员筛选→下达至隐患部门→隐患部门整改→督办部门验收→安监部审核(再整改)→专业部室分析评价→再整改(整改到位隐患闭合)

二、安全隐患编码的构成

隐患编码由隐患发生日期、班次、隐患所属单位拼音代码、隐患级别、隐患类别代码、隐患全年序号、再次整改的原因七部分组成。

1、隐患级别共分“五级”:A级(局级)、B级(矿级)、C级(部门、区队级)、D级(班组级)、E级(岗位级)

2、隐患的类别共分9类:按隐患可能导致的事故性质分为,水灾、火灾、瓦斯、煤尘、顶板、通风、机电、运输、其它等9类,对应的代码分别为1、2、3、4、5、6、7、8、9。

3、信息员、评价员对安全隐患要求再次整改的原因分为客观原因、主观原因、评价不达标准的原因,分别用W、X、P表示。

由于下发安全隐患人员对安全隐患所给的工时较短,安全隐患整改单位由于客观原因没有按规定规定时限整改完成隐患,并在上传《隐患整改完成情况上报书(D卡)》(以简称为D卡)中详细说明未整改完成的原因,现采取的安全措施,似完成的时限后给督办部门工程技术人员验收,经验收人员现场复查确认为事实,验收人根据具体情况给出再次整改完成时限与整改措施,信息员再次下发该隐患,系统自动在该编码后加W,该隐患进入下一循环继续整改;隐患整改单位按规定整改完成期限上传D卡,报隐患已整改完成或未整改完成,并写明未按期整改完成的原因,经验收人复查

确认为隐患未整改完成或属主观原因没有去完成的信息,验收人再次给出似定整改完成时限与整改措施,信息员再次下发该隐患,系统自动在该编码后加X,该隐患进入下一循环继续整改;信息员查看安全隐患D卡和验收人的验收详情为审核合格,但评价人员在复查时发现安全隐患未达到质量标准化精细标准需继续整改,评价人员给出整改时限与整改措施后下发给隐患所属单位,系统自动在该隐患编码后加P,该隐患进入下一循环继续整改。

隐患目前采用手动发送。信息员采用手动发送的方法用 “飞信”发送到隐患单位负责人的手机上。

三、安全隐患整改过程的状态

安全隐患共分为“未、正、验、审、评、闭”6种状态。“未”是指安全信息员将安全隐患发送其所属单位后(并电话通知值班人员),未接收时状态,超过24小时内未接收,该字体变为红色;“正”是指隐患所属单位接到《安全隐患通知书(C卡)》按照“五定”原则整改安全隐患时状态,超过整改时限后,该字体变为红色;“验”安全隐患整改完成后,将D卡上传至督办部室时的等待验收的状态,该字体变为红色;“审”督办部室对安全隐患验收后,在D卡上填写验收详细上传至信息站时状态,超过验收时限未查看时该字体变为红色;“评”信息员审查完毕后,等待评价员评价时的状态,超过规定时限该字体变为红色;“闭”经专业部

室认为安全隐患整改已合格的状态,在安全隐患整改汇总表中可以看到。

五、安全隐患的分析

安全隐患分析采用了按级别、类型、数量统计数据、柱状图、饼图、折线图进行分析研究,为彻底消灭静态安全隐患,逐步掌握动态安全隐患发生规律,可能造成的后果提出预防性工作侧重点安排,为今后安全生产工作奠定基础,六、安全评价结果的规定

安全评价结果分为“优、良、合格、不合格、差”。

七、淘汰信息库

淘汰信息库是指上传安全隐患为重复等安全隐患被信息员淘汰到淘汰信息库。信息站站长不定期进入淘汰信息库对淘汰信息进行查看,若发现有必要整改的安全隐患可以直接启用的同时下发到隐患所属单位进行整改。

第四篇:隐患治理管理制度

隐患治理管理制度 目的

为及时发现、治理安全隐患,防止和减少安全事故的发生,加强公司安全管理,提高职工安全意识,特制定本制度。2 范围

适用于公司各部门各级安全隐患(检)排查、整改治理。3 职责

3.1总经理领导组织每月度的隐患排查;

3.2安全生产副经理负责隐患排查的建档和监控,并领导安环处落实隐患的整改治理;

3.3安环处落实隐患的整改的治理,对整改过程及结果跟踪和评价; 3.4各处室、部门负责对本部门的安全隐患排查和整改治理工作。4 隐患的分类:

安全隐患分特大隐患、重大隐患和一般隐患,特大、重大安全隐患是指《湖南省危险化学品生产经营单位重特大生产安全事故隐患认定办法》中规定的和上级认定的特大、重大隐患。非此情况为一般安全隐患。特大、重大安全隐患由公司总经理组织整改,一般安全隐患由公司安全副总或分管副总负责组织整改。5 隐患治理原则

隐患整改应本着“四定”则进行。即:定整改措施、定整改期限、定负责人、定整改资金。6 隐患的排查

⑴每月底由总工程师(副总经理)组织各业务部门负责人对全公司的隐患进行排查分类,确定类别,形成书面资料向由总经理主持的现场办公会汇报。

⑵每旬由安环处对隐患进行排查分类及按照“四定”原则(定项目、定人员、定措施、定时间)下发整改通知单落实处理;月底总结当月的隐患整改落实情况,形成书面资料报安委会。

⑶每周末由各车间主任组织班组长对本单位范围内下周的隐患进行详细排查,将排查内容、整改措施、完成期限和整改验收负责人形成书面资料报安环处。

⑷每班由当班值班长对当班本单位施工范围内的隐患进行排查,并在班前会采取措施落实安全负责人进行整改;各班组在作业前必须对现场进行隐患排查,发现

隐患立即整改。凡排查出的重大隐患必须向直接上级汇报,并由直接上级向相关部门和分管领导汇报。7 重大隐患的报告及评估

⑴一旦发现重大事故隐患,应立即报告公司安委会、当地主管部门并配合相关部门对重大事故隐患进行初步评估和分级。

⑵公司安委会协调相关部门对经评估存在重大事故隐患的生产单位编写重大事故隐患报告书。重大事故隐患报告书包括以下内容:

(一)、事故隐患类别;

(二)、事故隐患等级;

(三)、影响范围;

(四)、影响程度;

(五)、整改措施

(六)、整改资金来源及其保障措施;

(七)、整改目标。

⑶经评估确定生产单位存在重大事故隐患,公司成立由公司总经理为组长的隐患管理小组。

第七条:隐患管理小组履行以下职责:

(一)、掌握重大事故隐患的分布情况,发生事故的可能性及其程度,负责重大事故隐患的现场管理;

(二)、制定应急计划,并报有关部门备案;

(三)、进行安全教育,组织模拟重大事故发生时应采取的紧急处置措施,必要时组织救援设施、设备调配和人员演习;

(四)、随时掌握重大事故隐患的动态变化;

(五)、保持消防器材、救援用品完好有效。8 隐患的治理

⑴对发现的隐患,检查人员要尽快通知隐患所在单位,指出隐患部位,内容及影响,提出整改意见及整改期限并进行登记,对于重大隐患,检查人员要以书面的形式发出《隐患整改通知书》及时送达隐患所在部门。

⑵公司各职能部门、班组是隐患整改工作实施的责任单位,在实施整改中要坚持分级管理,分级管理的“四定原则”。

⑶排除隐患所需费用,在提取的安全生产费用中解决。

⑷隐患所在单位接到隐患整改通知后,必须对隐患进行整改,不得拖延; ⑸对当时不能整改的,必须定出计划,在大修期限内限期整改,同时采取必要的预防措施和特殊管理办法,报安全生产副经理批准,实行现场监护。

⑹整改措施实施后必须通过相关部门的检查、验收、认可。

⑺单位和个人在安全生产巡检中发现安全隐患应及时上报有关部门,对隐患报告人应给予相应奖励。

⑻建立隐患治理台帐:台帐内容包括隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容。

⑼重大隐患建立档案,档案内容包括评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案,包括资金概预算情况等、治理时间表和责任人、竣工验收报告。

⑽每月由总经理牵头,并对汇报上来和检查到的事故隐患进行等级确认,经矿讨论确认后,按事故隐患的严重程度、解决难易分为A、B、C三级:A级 :难度大公司解决不了,须上报有关部门解决的隐患。B级:难度较大须由公司解决的隐患。C级由部门、车间必须解决的隐患。各分管领导督促各部门、各车间组织整改,如果公司不能解决的重大隐患(A级),必须书面上报上级有关部门。9 相关记录

《隐患整改记录》

《隐患整改台帐》

第五篇:隐患治理管理制度

隐患治理管理制度

一、目的

为了使厂各单位的安全检查和安全隐患整改工作规范化,明确各单位安全检查内容、频次和安全隐患整改的有关要求和责任,确保厂的各项安全管理制度贯彻落实到位,特制定本规定。

二、适用范围

本规定适用于厂各单位的安全检查和安全隐患整改工作。

三、职责

1、本规定由厂安全科制定。

2、安全科对各单位的安全检查和安全隐患整改工作实施综合监督管理。

3、各单位在各自的职责范围内依据本规定实施监督管理和落实。

四、引用法规、标准

1、《中华人民共和国安全生产法》

2、《安全生产许可证条例》

3、《危险化学品安全管理条例》

4、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》

5、《山东省安全生产条例》

6、《山东省重特大生产安全事故隐患排查治理办法》

五、工作程序

1、检查人员对查出的问题以《安全检查通知单》和《安全综合检查表》的方式通知相关单位,相关单位根据《安全生产责任制》的要求对考核根据直接责任和管理责任的大小进行分解考核。安全科对各单位的考核在当月安全奖金分配时进行落实。各单位的考核由本单位在内部分配奖金时进行落实。

2、对于查出的安全隐患,由安全科向相关单位下发《安全隐患整改通知单》,相关单位根据时间要求组织整改,整改完毕后向安全科反馈整改情况。各级单位自行查出的安全隐患自行整改,整改不了的逐级上报。

六、规定内容

1、日常安全检查

1.1厂安全科每天不定时对各单位的安全生产状况进行检查,重点检查安全操作规程的执行情况、职工的思想状况、职工“三违”现象等内容,对检查的不符合内容进行考核并记录。

1.2各单位的安全管理人员每天要不定时对本单位进行安全巡检,对检查的不符合内容进行考核并记录。

1.3 各单位的班组安全员每班对本班人员和生产现场进行安全检查二次,对检查的不符合内容进行考核并记录。

2、综合安全检查

2.1厂安全科组织各单位相关人员组成安全生产检查组,每季度对各单位的安全生产、设备运行、现场管理、安全基础管理等情况进行至少一次综合性的安全检查。检查方式采取《安全检查表》的方式进行检查。检查结果依据厂有关规定进行考核,安全科把检查内容考核和整改措施进行通报,并保存通报记录。2.2部门管理人员,每月对本单位的安全生产、设备运行等情况进行至少一次综合性的安全检查。检查方式采取《安全检查表》的方式进行检查。各单位要把检查情况予以记录并依据本单位的安全管理规定进行考核。

2.3车间每月组织至少两次综合安全检查,检查方式采取《安全检查表》的方式进行检查,并保存检查记录。班组级每周组织至少一次安全综合检查,对查出的问题及时整改,并进行考核。

3、季节性安全检查

3.1安全科和各单位每年要针对冬季和夏季的生产特点组织两次季节性安全检查,并保存检查记录。检查方式采取《安全检查表》的方式进行检查。3.2夏季安全检查的内容为:防雨、防洪、防雷电、防暑降温。3.3冬季安全检查的内容为:防火、防寒、防冻、防滑。

4、专业性检查

4.1专业检查分为工艺、电气、机械设备安全设施设备、压力容器和气瓶、危险化学品、厂内机动车辆、厂房和建构筑物、防火防爆和防毒等专业检查。4.2安全科组织电修专业人员等相关部门每年组织各专项检查不少于2次。检查方式采取《安全检查表》的方式进行检查。4.3安全隐患整改

4.3.1各单位对厂上级部门和厂安全科查出的安全隐患要高度重视,一把手亲自安排,做到“四定”,要定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限,并且要签字确认,单位应建立《安全隐患登记台帐》。对于没按要求和期限整改的隐患,发生的任何安全事故,由单位负责人和整改负责人负直接责任。4.3.2安全隐患整改费用不计入日常维修费用,任何部门不得以任何理由进行卡、扣、减、留。由此发生事故,由相关人员承担直接责任。

4.3.3对于限期整改的安全隐患,由于客观原因确实不能按期整改完的,必须在期限前2天内将原因书面报安全科。4.4安全检查落实

4.4.1对安全科下发的所有《安全检查表》、《安全检查通知单》和《安全隐患整改通知单》要保存完整。

4.4.2对于安全科检查的所有问题,相关单位要及时拿出落实措施,在接到安全科下发的《安全检查表》或《安全检查通知单》在规定时间内将落实措施填写《安全检查整改落实反馈单》报安全科。

4.4.3对于安全科检查的问题,相关单位要认真、如实落实整改,严禁弄虚作假。对所检查的内容考核必须从当月奖金发放中注明明细。

七、相关考核

1、各单位没按规定次数和规定内容组织检查的,每少一次5分。

2、各单位对检查的内容不按规定给予考核的,每项次2分。

3、对检查的内容记录不符合要求的,每项(次)扣1分。

4、以上规定的各类安全检查实行“谁检查、谁签字、谁负责”制。各类检查设专用检查记录台帐,检查人员在记录上进行亲自签字。无检查记录和代签字的每出现一次分别扣2分。

5、安全隐患未按期整改的,每处扣5分。

6、未按时上报《安全检查整改落实反馈单》的每次扣2分。

7、在工作落实中有弄虚作假的或不服从工作安排的,每次扣5分。

8、以上考核未涉及到的不符合要求的内容,每处(次)扣2-10分。

八、记录文件

1、《安全综合检查表》

2、《安全检查通知单》

3、《安全隐患整改通知单》

4、《安全检查台帐》

5、《安全隐患登记台帐》

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