关于煤矿安全设施及条件验收检查存在问题的整改方...

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第一篇:关于煤矿安全设施及条件验收检查存在问题的整改方...

关于8月25日沈家峁煤矿安全设施及条件竣工预验收检查存在问题的整改方案

山西中阳沈家峁煤业有限公司

2014年8月25日,中阳县煤炭局领导牵头各股室配合对我公司进行安全设施及条件竣工预验收,各检查小组严格对照《安全设施及条件竣工验收表》对我矿井上下进行详细、认真的检查,共查出各类问题20条,提出了许多宝贵而又中肯的建议,矿长陈学三组织安全、技术、机电、通防 综采 综掘等部门的领导召开了专题会议,进一步明确了各部门责任,对存在的问题、安排、布置、落实,责任到人、排查到人、限期完成。

一、成立隐患治理领导小组

组 长:陈学三(矿长)

副组长:张光山(安全矿长)陈洪学(生产矿长)丁敏功(技术矿长)杨 彬(通防矿长)韩鹏鹏(机电矿长)

成 员:王在庆(调度主任)张守利(掘进副总)

刘洪伟(通防副总)张 涛(机电副总)

王延昌(机电区长)刘先兵(回采副总)

王令文(技术副总)马明帅(技术科长)领导组下设办公室,办公室设在安监科 办公室主任:刘家宝

二、领导组职责分工:

组 长(矿 长):全面监督落实,确保实施整改工作的顺利进行。

副组长(安全矿长):负责整改期间的安全问题,督促各部门严格按照实施方案进行整改,重点对各专业隐患负责督促整改落实验收工作。

副组长(技术矿长):负责整改落实设计必备条件和矿山救援保健第1条.19条.20条隐患问题。

副组长(机电矿长):负责整改落实电器系统、提升运输第12.13.14.15.16.17条隐患问题。

副组长(通风矿长):负责整改落实瓦斯灾害防治和矿井通风粉尘防治防灭火,安全监控第2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.18条隐患问题。

副组长(生产矿长):负责整改落实采掘专业问题。成 员:积极配合副组长对本部门查出的问题进行整改完善

三:具体存在问题及整改措施如下:

设计必备条件

1.联合试运转报告编制不详细,内容应包括九大项,需重新编制。整改措施:组织各专业科室人员,召开专题会议,对联合试运转报告重新编制。整改负责人:丁敏功 整改时间:8月27日

瓦斯灾害防治 2.井下10#东回风孔板流量计显示负压数值大于地面泵站显示的负压值。

整改措施:联系厂家对流量器进行调试。整改负责人:杨彬 整改时间:8月27日

3.井下抑爆装置未提供煤安标志。

整改措施:及时联系公司机电部提供井下抑爆装置煤安标志。整改负责人:刘洪伟 整改时间:8月26日

4.抽放泵型号设计为2BEC62-1BG3,台账为2B2C62-1Bd3,10号抽放管路台账低负压填写为219,设计为226.整改措施:安排专人负责对抽放泵记录台账重新填写。整改负责人:刘洪伟 整改时间:8月26日

5.10#新布置的高位抽放钻孔有一组抽放管路断开,不能抽放。整改措施:对抽放管路重新连接,每班按专人进行巡查。整改负责人:王西恩 整改时间:8月26日

矿井通风、粉尘防治、防灭火

6.6101首采工作面无消防设施。

整改措施:按照规定给6101首采工作面配齐消防设施。整改负责人:刘先兵 整改时间:8月27日

7.6101首采工作面运输顺槽防火门插板在皮带侧,不便于使用。整改措施:安排人员及时将防火门插板移至6101首采工作面运输顺槽人行道侧。整改负责人:王西恩 整改时间:8月26日

8.6101首采工作面运输顺槽隔爆水袋个别脱钩缺水。整改负责人:安排专人对隔爆水袋加水并整理。整改负责人:王西恩 整改时间:8月26日

9.10101首采工作面设备列车处两台灭火器失效。整改措施:失效灭火器换掉,安排专人进行检查。整改负责人:刘先兵 整改时间:8月26日

10.6#运输巷测风站10米范围内存在局部通风机及开关设备。整改措施:按要求移走测风站附近局部通风机及开关设备。整改负责人:王西恩 整改时间:8月27日

11.矿井通风系统图填绘更新不及时。

整改措施: 安排专人对通风系统图进行更新。

整改负责人:刘洪伟 整改时间:8月27日 电器系统、提升运输

12.35kv变电站低压供电系统图母联柜接污水处理站负荷,实际还接有其他负荷。

整改措施:拆除接有的其他负荷。整改负责人:张涛 整改时间:8月26日

13.中央变电所供电系统图中照明信号综保引自变压器出线(在馈电开关前)

整改措施:按要求对中央变电所供电系统图重新绘制。整改负责人:张涛 整改时间:8月27日

14.副井管路没有进行防雷测试,通讯系统没有防雷测试。整改措施:测试已实施,联系公司机电部取得测试报告。整改负责人:韩鹏鹏 整改时间:8月27日

15.副井绞车闸瓦磨损保护间距不一致,相差大。

整改措施:安排专人对副井绞车闸瓦磨损保护进行维修、调试。整改负责人:张涛 整改时间:8月27日

16.10号采区变电所馈电开关实际18台,供电图19台(图实不符)

整改措施:结合实际重新绘制10号采区变电所供电图。整改负责人:张涛 整改时间:8月26日

17.10号采区变电所漏电试验记录每天时间都一致。整改措施:安排专人对变电所严格检查仔细填写漏电记录。整改负责人:王延昌 整改时间:8月27日

安全监控系统

18.未见放顶煤束管监控系统MA标志报告书。

整改措施:及时提供煤安标志放顶煤束管监控系统MA标志报告 整改负责人:杨彬 整改时间:8月26日

矿山救援保健、安全管理

19.安全费用的银行对账单2014年4月后就没有更新,需要更新撤换。

整改措施:联系银行方面对安全费对账单用及时更新。整改负责人:赵建军 整改时间:8月27日

20.应急救援物资配备不全,应尽快配备完善。整改措施:对照物资配备表配齐应急救援物资 整改负责人:王华伟 整改时间:8月27日

第二篇:煤矿安全检查问题整改方案

煤矿安全检查问题整改方案

2014年x月6日xxxxx煤炭工业厅对我矿进行安全生产检查,共提出安全隐患及问题23条,针对省厅领导提出的问题,天山煤矿立即召开专题会议,成立专项整改领导小组,制定了相应的整改方案及措施,并限期进行整改。

一、为保证整改工作有序进行、安全得到保障、隐患得到排除,达到预期效果,矿成立专项整改领导小组和办公室。

1、专项整改领导小组 组 长: 副组长:

成 员:各单位负责人及副总以上领导。

2、领导小组下设办公室,办公室设在安监科,潘如小同志兼任办公室主任。

3、具体分工如下:

(1)组长全面负责整改工作的支护和协调。(2)副组长配合组长工作,并将工作落实到现场跟踪整改,确保各项整改工作得到有效完成。(3)成员主要负责在施工现场督促落实整改方案及措施,保证整改工程质量达到规定,并确保整改安全。

二、整改方案

1、交接班内容填写不规范。整改措施: 整改责任人: 整改资金:无

整改完成时间:2014年 月 日

2、多根锚杆预紧力不足,间排距大小不一。整改措施: 整改责任人: 整改资金:300元

整改完成时间:2014年 月 日

3、皮带跑偏严重,巷道撒货多,且皮带保护不起作用。整改措施: 整改责任人: 整改资金: 元

整改完成时间:2014年 月 日 4、11202轨道顺槽超前支护有一单体失效。整改措施: 整改责任人: 整改资金:

整改完成时间:2014年 月 日

以上23条问题已认真按检查组的要求制订了整改方案,所有隐患已经全部落实到位。

第三篇:煤矿安全检查问题整改方案

******矿业有限公司 “雨季三防”整改计划

2018年6月20日

*****区煤管局于2018年6月19日到我矿进行了“雨季三防”井上、下现场检查,发现有21条问题需要整改。我矿根据要求成立了整改领导组织机构,制定整改计划,具体整改如下:

一、整改领导机构

组 长:** 副组长:** ** 成 员:** ** ** **

二、存在的问题

(一)采掘:

1、未见矿长带班公示牌板。

2、矿井职工升、入井检身记录未按时填写。

3、-77入风巷右帮有10米碹体脱落,并有10架U型棚变形。

4、-77入风下山有5米碹体脱落。5、01掘进工作面两帮未刹实刹严、两帮网链接不好,01掘进工作面第3、4架棚未打筋巴力。

6、采面一台皮带中部顶板未刹实刹严。

7、采面一台溜子头压柱失效,采面入风巷二台溜子头压柱失效。

8、采面上巷超前支护有8根单体未接顶,采煤工作面下部有一处悬顶4米×1米,下出口高度不够1.6米。

9、采煤工作面下部有2架滑移支架超宽、有3架棚片帮0.6米,采煤工作面中部有2架棚超宽。

10、采面回风巷恢复处顶板未安设临时支护。

11、采面回风巷防火门套顶部未刹实刹严且有大块。

12、采面乳化泵站压力偏低。

13、皮带回风巷中部有20米顶板碹皮脱落,恢复处往前20米两帮碹体脱落、断面小。

14、皮带回风巷恢复王显明班放炮员未持证上岗。

15、该矿井下有6人未携带自救器、有14人未佩戴人员定位识别卡。(罚款处理)

16、风井巷道中部有一处右帮失修。

17、风井井底弯道往上有150米处有5架棚失修,-79片盘左帮有15米失修、碹皮脱落。

18、新井一台皮带中部有一处顶板碹皮脱落(3米)。

整改责任人:** ** 通风:

1、老井井口1#风门里侧开停传感器失效,3#行车风门连锁绳过长,里侧关不严。

2、主井-75入风巷底弯隔爆水棚个别吊挂不规范。

3、-75入风巷压风供水自救装置管路断开。4、1#闭栅栏外卫生不好、有杂物,2#当风墙前电缆、管子吊挂不整齐,3#挡风墙前有杂物,4#挡风墙墙面不平整。

5、采面二台皮带中部入风测风牌板与旋转喷雾吊挂在一起。

6、采面三台皮带配电点处电缆及监控线吊挂混乱。

7、采面入、回风巷防火门套处缺备用封闭材料,辅助隔爆水棚个别挂钩吊挂不合理。

8、采面上巷全断面喷雾有一个碰头堵塞。

9、采面上巷防火门套顶部有裂隙。

10、井下防火材料库材料不足、里部应加强支护。

11、采面小绞车下山中下部扩帮处两侧要求刹实喷严。12、01-1掘进二台皮带顶板处发现CO风流里3PPM,渗点最高为260PPM,温度26℃,CH40.3%要求加强观测,提报专项治理措施。

13、主井井筒有64架棚未喷碹。

14、新井原01、03掘进临时密闭超距。

15、主井-93大巷中部压风供水自救装置风管无风,全断面水幕未连接水管。

16、主井中部一处支管阀门生锈。

17、-79片盘、皮带入风上山压风自救箱水管接头封圈破损。

18、-79皮带入风上山挡风墙未编号、刷白、杂物多。19、9#风门语音装置,开停传感器失效,方向风门关不严,无管理牌板。20、1#见煤点压裂正在恢复,2#见煤点未喷碹,3#见煤点未埋管。21、7#风门无管理牌板,4#行人风门连锁绳过长。

整改责任人:** ** 机电:

1、副井人车语音提示接线不合理。

2、副井人车固定缓冲物螺丝位置不合理。

3、变电所门前风机开关未接地线无标志牌。

4、风井局部轨枕不匀切漏出1/3,主井个别枕木未露出1/3。

5、变电所直通电话失效。

6、采面入风控绞车开关保护器选择过大。

7、采区排水系统管路未接到位。

8、三台皮带头用木方代替刷煤器。

9、三台皮带道分站无备用电池箱。

10、采面控溜子开关末端接地极未埋入地下。

11、采面回风11.4绞车无护板,25KW绞车拉点线断接。

12、采面回风下山绞车道缺少地轮。

13、-94大巷B6号矿车销子和安全链未连接。

14、-75入风巷多处电缆悬挂不合格,-80标高绞车硐室卫生不好。

15、副井01-1掘进风机、联锁开关无标示牌。16、01-1掘进二台皮带头无防护网。

17、控01-1掘进第二台皮带200A开关JDB选择过大。

18、副井变电所供电图与实际不符,临时水仓水泵与图表不符且一台水泵。

整改责任人:** **

软件:

1、未见市国土资源局审批盖章的《采掘工程平面图》。

2、未见经区煤管局审核盖章的下列图纸矿井地质图和水文地质图、井上下对照图、巷道布置图、采掘工程平面图。

3、采煤作业规程、储量计算应按平均厚度循环产量、煤层柱状图的顶板应为再升顶板,直接顶的厚度业需重新计算。

4、主要经济技术指标的月循环个数、月推进度、月产量都需要重新核定,严禁超能力生产。

5、作业规程中缺劳动组织循环图表。

6、掘进作业规程地质说明书无提报人签字,支护材料无规格、规定。

7、一正五副证件(机电矿长人证不符)。

8、紧急避险系统未见专项设计及批复的文件和安装厂家出具2018年的合格报告。

9、无预防和隔绝煤尘爆炸措施。

10、该矿未及时进行应急演练。

11、矿井隐蔽致灾因素的报告中内容有错误并无区煤管局总工程师签字。

12、调度室各种规章制度不合格。

13、该矿采掘接续计划不合格。14、01-1掘进工作面、采面上下巷喷碹滞后。

15、未见防灭火专项设计原件。

16、未见风筒、电缆阻燃报告、照片。

17、未见应急演练保存的影像资料。

18、专职钻探队伍有7人无证。

19、未见地质类型划分报告。20、该矿放炮员、瓦检员持证数量不足。

21、该矿总工程师无区任命文件。

22、该矿各专业技术员无职称证。23、01-

1、01掘进变向后未做物探。

24、反风实验措施无矿审批、无反风后通风系统示意图。

25、无矿井通风能力核定报告。

26、矿井图纸无负责人签字。

27、采面未进行气体采样分析工作。

28、综合防尘措施不合格。

29、采面回风巷电缆长度与实际不符。

30、排水系统图缺少采区排水系统。

31、新区临时水仓水泵型号、扬量、流量不符。

32、运输系统图中未标注风井绞车、人车、采面回风绞车运输系统,绞车道长 度、坡度、道岔选型与实际不符。

33、主井绞车道绝缘道夹板安设位置不符合要求。

34、主井井上备用沙袋不足。

35、通讯系统图中缺少直通电话标注。

36、未见供电设计、排水设计。

37、矿井灾害预防和处理计划内容与实际不符(如六大系统型号)。

38、从业人员签订劳动合同不合格。

39、未见国土资源部门盖章的采掘平面图。

40、超前探钻措施内容不合格、未见逢掘必探工作制度。

41、采煤作业规程贯彻记录不合格。

42、未见01掘进贯彻记录。

43、采面作业规程中供电系统图与实际不符,排水系统图未标注临时水仓,运输系统图标注不全道岔规格与实际不符。

44、通风系统图主扇型号标注不准确。

45、通风系统图-75入风巷、采面入回风巷缺测风站。

46、通风系统图5#风门井下实际为2#挡风墙。

47、通风系统图1#挡风墙未标注。

48、通风系统图7#密闭图上位置与实际不符。

49、各种图纸无负责人签字。

50、通风系统图中无风机配风量标注。

51、-81煤仓处无风机标示。

52、无安全仪器仪表同意发放、校验、管理制度。

53、矿井隐蔽致灾地质因素普查报告未经集团审批。

54、无参加编制审查人员签字。

55、职称表与相邻矿井有关持证人员对照描述、编制依据等说明不详。

56、普查采面地点不符,无掘进普查地点。

57、矿井南邻东兴

三、西邻双福(关闭)、北邻向阳矿(关闭)介绍不详,煤柱留设50米。

58、断层描述不细,防范和治理措施无针对性,未执行一面一策,无防控措施。59、01-1掘进未提报送切眼措施。60、01-1掘进右部未规定界限:图上未上采空区及煤柱留设、缺乏设计巷道布置依据、施工顺序长度设计中与图示不符、探眼图无角度设计、防灭火技术设计及措施不完善、贯彻记录工种不全及相关人员贯彻不全、附图不符合要求、监控系统图看不清传感器位置、是否开采原煤层、有旧巷无图面及文字反应。61、采面作业规程中:工程师证件不符合规定、设计规定两巷在开采前必须喷 碹处理不达标不能生产、采掘工程平面图未上停产线未编制中部区西部区采区设计、挡风墙未上通风系统图、9#风门作为运料系统不合理、未执行两端π型钢支护处严禁放煤、未规定当班领取火药雷管最大量、贯彻记录无工种本人签字及参加人员不齐全不明确无主持人参加、采区工作面测风站建立不全及采区和工作面防火门套位置不合理。

62、风井防爆门里部不应设风门及未上入井联合体风门(在监控等图上修改过来)。

63、井筒未标明坡度。

64、通风系统图、监控等图纸未上岩石掘进。65、各采区巷道及功能应按采区设计命名并按采区设计要求构件通风设置避灾

路线。66、图纸应删除矿标、简化采掘工程平面图、分层可在井上下对照图上绘制、矿井上下对照图相邻矿井未上图要把矿界煤柱上图。

67、排水系统图中在-93米标高大巷排水管路与实际不符。68、运输系统图未标注采石运料系统及绞车、无蓄电池机车硐室、井筒等上山未标坡度及井下绞车设备型号等未标注。69、应急救援预案未经单位主要负责人和区煤管局批复后实施(无集团审批)、煤与瓦斯突出、冲击地压应急预案鉴定为是否突出矿井后做预案。70、防火措施不健全,防止自燃发火无矿审批,无出现自燃发火征兆和发火征兆不能得到有效控制时的措施。

71、无自燃煤层发火预测预报及管理制度。72、无火灾、火区报警制度。

73、该矿三级工种证存在人证不符问题。74、未见与劳动局签订的工商保险,该矿职工未购买安全责任险。

整改责任人:** ** 整改原则

针对查出的问题各系统要逐条整改,要落实整改时间;落实整改责任人;整改措施,核查整改结果。

五、整改措施

1、按复工复产验收标准整改。

2、按《煤矿安全规程》中相关要求整改。3按各作业地点的作业规程整改。4按各恢复作业地点的恢复措施整改。

第四篇:煤矿安全检查问题整改落实制度

华泰煤矿安全检查问题整改落实制度

一、上级部门来我矿检查所查出的问题由系统业务主管部门负责,按“四定”原则制订出整改计划,于检查当天报安全科。若不按时上报,对部门负责人罚款30元。

二、凡是矿领导带领召开现场办公会查出的问题,发出办公会议纪要,由指定的系统业务主管部门督促落实,安全大检查问题由安全科负责督促落实。

三、安全科要对各系统业务主管部门上报的整改计划及时进行汇总,并按“四定”原则进行分类,在次日打印下发给有关矿领导和相关业务主管部门,由业务主管部门负责督促落实。

四、系统业务主管部门和区队要认真组织人员在限定时间内进行整改处理,并将完成项目以书面形式及时向安全科汇报;到期没有完成的,对负责整改的单位罚款300元,并对其业务主管部门罚款50元;完成不汇报的,对业务主管部门罚款30元;

五、如有特殊情况,完不成的要及时向安全科和矿领导汇报。

六、对于上级检查出的问题,属于本部门、本单位责任的,给予存在问题的部门和区队按制度规定的两倍罚款;问题重复出现的,在给予两倍罚款的基础上,对单位再给予100元、对业务主管部门50元罚款。

七、凡是整改项目没有完成,系统业务主管部门又没及时督促落实的,每条对系统业务主管部门罚款50元。

八、此制度由安全科监督执行。

第五篇:质检站检查存在问题整改计划

B4标质检站检查存在问题整改计划

一.存在的主要问题

(一)桥梁方面:

1.龙义大桥:高墩施工未搭楼梯;盖梁作业平台未铺设过道板;有的钢筋无支垫、覆盖;配电箱无门。

2.万坑分离钢筋加工场:部分钢筋、钢筋笼无支垫、覆盖,锈蚀较严重。

3.桥梁梁板钢筋保护层检测合格率为50%;桥梁墩柱钢筋保护层检测合格率为37.9%。

整改措施:高墩施工搭设楼梯,盖梁作业平台铺设过道板,钢筋摆放做到下垫上盖,加强安全意识改进配电箱。加强钢筋安装过程中的质检频率,确保钢筋保护层厚度。

整改时间:5-7个工作日内完成。

4.预制场:梁板预应力孔道孔口无防水包封措施;梁底预埋钢板为普通钢板;空心板N13钢筋为U形,与设计不符;箱梁顶板负弯矩槽处纵向分布筋仅一端预留一层钢筋头,一端2层纵向钢筋均未预留钢筋头;部分箱梁顶板N22钢筋纵向间距为70-80cm,设计为40cm;梁板养生仅覆盖顶板;

整改措施:预应力孔道进行封包处理,梁底钢板进行涂防锈漆处理;空心板N13钢筋按图纸要求进行加工;加工梳形板使箱梁顶板负弯矩槽纵向钢筋按设计要求预留;加强钢筋安装过程中的质检频率,严格按照图纸施工。梁板顶板进行覆盖养生,腹板采用喷淋养护。

整改时间:1-3个工作日内整改完成。

5.砼拌和站:砼外加剂未搭棚;9.5-19碎石含较多9.5以下粒径石料;

4.75-9.5碎石石粉含量较多。

整改措施:砼外加剂进行搭棚遮盖,料场里面不合格的料进行清仓换料处理。整改时间:7-10天左右

6.钢筋笼制作主筋搭接焊焊缝不饱满,焊渣未敲除;部分钢筋支垫覆盖不到位。

整改措施:加强钢筋焊接,做好下垫上盖

整改时间:已在整改,3天左右

(二)路基方面:

1.K89+250处路基已填至93区第12层,层厚为:20cm,第11层层厚为40cm,第10层层厚为60cm,第10层压实度为86.5%,不满足设计要求。

整改措施:K89+250处路基采用32T重型压路机进行碾压直至压实度合格。整改时间:7天左右。

(三)人员方面:

1.基本情况:合同承诺18人,实际点到11人,变更3人,未办理变更手续。

2.合同承诺人员中有8人未实际到位。

3.检查时人员未提供原件审核,其资质符合性无法认定。

整改措施:完善变更手续

整改时间:7-10天

(五)质保资料方面:

1.施工组织设计不完善。一是承包人审批程序不到位,无编制、审核、审批人员签名;二是内容不完整,如,无路基施工重型压路机补强方案,无劳动力、原材料进场及使用计划,无资金流量计划;三是部分内容未根据本项目合同文件和设计图纸编写,如箱梁预应力张拉施工条件与设计图纸不相符;三是项目经理部机构设置不符合《江西省高速公路项目标准化管路指南》的要求;四是方案不完善,如施工现场临时用电方案中无用电总负荷计算,主要机械表中无32T以上重型压路机,应急救援方案中无救援人员、救援设备和救援路线等内容。

2.路基单位工程施工方案不完善。方案中挖方、低填浅挖路床压实度标准为95%,不符合现行《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)的要求;方案中无重型压路机补强方案。

3.无环保方案。

4.质量管理制度不健全,无技术交底、质量事故调查处理等制度。

5.技术交底工作不到位,只有总工对全体人员的交底,未落实层层交底。

6.批复的质量管理制度中无质量检查机构、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等内容。

7.未按招标文件要求编制施工环保措施计划。

8.未提供工程质量责任登记表。

9.路基填筑试验段开展不规范。一是未按批复的试验段施工方案分三层进行93、94、96区试验,仅对93区进行了试验段施工;二是成果总结报告内容不完善,无每层填前含水量数据,无压实度和碾压遍数关系的统计分析,总结参数中无碾压时含水量允许偏差。

10.未按项目办下发的《台背回填施工作业指导书》的要求制定台背回填预案。

11.首件工程总结报告内容不符合项目办“首件工程认可制” 的要求,无首件工程经验和教训的分析总结。

12.未制定管理标准化活动实施方案。

13.桥梁桩位放样记录表中无合同承诺的测量工程师签名。

14.工程档案管理不符合要求。一是未按照《江西省公路建设项目文件材料立卷归档管理办法》的要求建立文件材料收集归档制度和预立卷制度,未及时对工程档案分类立卷整理;二是资料整理不及时,如5.13浇筑的龙义大桥3#墩系梁无工序资料;三是隐蔽工程影像留存不到位,有的隐蔽工程未留影像资料,有的隐蔽工程照片无法反映实际工况;四是有的工程照片未按管理办法规定的格式进行整理;五是资料存在代签的情况。

整改措施:加大质保资料的管理,认真复查质保资料,未完善的进行完善,不合格资料的重做。

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