第一篇:2016年本级财政拨款三公经费支出
2016年市本级财政拨款“三公”经费支出
决算情况说明
2016年,市直各部门继续严格执行中央八项规定,认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,“三公”经费各项支出与上年决算和当年预算相比全部下降。市直各部门使用财政拨款安排的“三公”经费支出共计4500.51万元,其中:公务接待费401.4万元,因公出国(境)经费37万元,公务用车购置费170.47万元,公务用车运行维护费3891.64万元。与上年决算相比,2016年“三公”经费支出减少1572.4万元,下降25.89%。其中:公务接待费减少296.6万元,下降42.49%;因公出国(境)经费减少42.79万元,下降53.63%;公务用车购置费减少239.68万元,下降58.44%;公务用车运行维护费减少993.33万元,下降20.33%。与当年预算相比,2016年“三公”经费少支出612.26万元。其中:公务接待费少支出207.76万元,因公出国(境)经费少支出8.29万元,公务用车购置费多支出44.87万元,公务用车运行维护费少支出441.07万元。
第二篇:2017财政拨款三公经费支出
2017 财政拨款“三公”经费支出
决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 潮州市城乡规划局2017 “三公”经费财政拨款支出决算为 7.19 万元,完成预算 5.30 万元的 135.66%。其中:因公出国(境)费支出决算为 1.11 万元,完成预算 0.00 万元的 100% ;公务用车购置及运行费支出决算为2.67 万元,完成预算 3.00 万元的 89.00% ;公务接待费支出决算为 3.41 万元,完成预算 2.30 万元的 148.26%。
2017 “三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况:
一、根据工作需要,经报请批准,临时增加出国任务,增加了因公出国(境)费支出。
二、本开展省定贫困村创建社会主义新农村示范村规划编制、历史文化名城名镇民村及历史文化街区的规划编制等项目,增加和其他城市规划编制单位业务交流的接待费用支出。
与上年相比,2017 “三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加2.33 万元,增长47.94%。其中:因公出国(境)费支出决算 增加1.11万元,增长100% ;公务用车购置及运行费支出决算 与上持平;公务接待费支出决算 增加1.22万元,增长55.71%。因公出国(境)费支出增加的主要情况:2017年根据工作需要,经报请批准,临时增加出国任务;公务接待费支出增加的主要情况:本开展省定贫困村创建社会主义新农村示范村规划编制、历史文化名城名镇民村及历史文化街区的规划编制等项目,增加和其他城市规划编制单位业务交流的接待费用支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 1.11 万元,占 15.44% ;公务用车购置及运行费支出 2.67万元,占37.13% ;公务接待费支出 3.41万元,占47.43%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 1.11 万元。全年使用财政拨款安排 局机关1 个单位出境累计 1 人次。开支内容包括:(1)参加会议支出0.00万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0.00万元;(3)境外业务培训及考察1.11万元,主要用于局领导参加市委组织的出境学习考察费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出 2.67 万元,其中:公务用车购置支出为 0.00 万元,2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.67 万元,2017年局机关 公务用车保有量为 1 辆,主要用于 机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)。
3.公务接待费支出 3.41 万元,主要用于 其他城市规划编制单位到我局进行业务交流的接待费用支出。2017年,局机关1个单位 共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 18 次,接待人数共 180 人,主要包括“规划建设遥感监测图斑核查”、“潮州市综合管廊专项规划编制”、“省定贫困村创建社会主义新农村示范村规划编制”等项目的公务接待。
潮州市城乡规划局 2018年9月21日
第三篇:成都成华区本级2016三公经费支出汇总情况
成都市成华区本级2016“三公”经费支
出汇总情况
根据《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)有关规定,经成都市成华区财政局汇总,2016年成都市成华区本级,包括行政单位、事业单位(含参照公务员法管理的事业单位)以及其他单位使用同口径预算财政拨款安排“三公”经费支出总额为4,273.65万元,其中,因公出国(境)经费117.53万元,公务接待费191.05万元,公务用车购置及运行维护费3,965.07万元(其中:公务用车运行维护费3,178.39万元,公务用车购置费786.68万元)。“三公”经费支出总额较2016年预算减少2,240.4万元,其中,因公出国(境)经费减少12.47万元,公务接待费减少817.63万元,公务用车购置及运行维护费减少1,410.3万元。“三公”经费较预算减少的主要原因是区级各部门严格贯彻厉行节约的有关要求,从严控制和压缩“三公”经费支出,规范因公出国(境)和公务接待活动,2016年行政(参公)单位实施公务用车制度改革后,一般公务用车保有量减少,运行维护费相应减少。
第四篇:乌兰浩特本级2018年财政拨款
乌兰浩特市本级2018年财政拨款 “三公”经费安排情况说明
按照党政机关厉行节约和国务院“约法三章”的要求,乌兰浩特市财政局继续完善“三公”经费预算编制,加强预算执行管理,严格控制“三公”经费预算规模。
2018年,乌兰浩特市行政单位、事业单位(含参照公务员法管理的事业单位)和其他单位“三公”经费财政拨款预算1673万元,其中:公务用车运行维护费1333万元(无公车购置费),公务接待费340万元,无因公出国(境)费用。比上年减少465万元,降低28%,其中:公务用车运行维护费减少279万元,公务接待费减少186万元。
第五篇:三公经费财政拨款预算情况
“三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
南山区教育系统因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2016年“三公”经费财政拨款预算719.24万元,比2015年“三公”经费财政拨款预算增加29.11万元。1.因公出国(境)费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则编制,因此各单位2016年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。
2.公务接待费。2016年预算数126.49万元,比2015年减少13.90万元。公务接待费主要用于接待来访部门、结对学校来深调研、学习交流教育工作,在实际执行中按照相关规定严格控制公务接待费,适当减少公务接待活动
3.公务用车购置和运行维护费。2016年预算数592.75万元,其中:公务用车购置费2016年预算数0万元;公务用车运行维护费2016年预算数592.75万元。我系统现有车辆137辆,2016年没有公务用车购置预算,公务用车运行维护费用于车辆的维修、油料、购买保险等支出。因2014年我单位已实行公务用车改革,按照厉行节约的精神2016年对公务用车运行维护费进行压缩。