第一篇:物资采购部管理制度
燃气天然气能源有限公司 物资采购部管理制度
一、物质采购部职能
组织建立和完善公司采购管理体系,包含采购制度和相关采购流程;制定施工材料和设 备采购计划并实施执行;负责材料设备订购合同的编制、转发、执行;材料设备质量问题的 处理及退货管理;采购成本的预算与控制,对采购价格实施管控;采购周期的分析与预测; 收集材料信息为重大供应决策提供建议和信息支持;每月采购相关数据的统计分析与整理; 负责公司材料设备的年度、月度物资采购计划的编制及执行;采购付款的汇总和申报工作; 依采购合约或协议控制、协调交货期;收集供应商信息,开发、建立和管理供应商,与供应 商洽谈并实地考察工厂,建立供应商资料,对供应商的价格、品质、交期、交量等做出评估,掌握公司采购设备的市场价格起伏状况,加以分析并控制成本。
1、采购的办理:子公司根据工程计划、设计图纸、工程进度、施工力量、材料库存情况,编制及调整材料采购计划,每月可以提交两次OA申请。采购部依据审批同意后的清单办理 相关采购手续,采购相应物资与设备。
2、材料设备付款手续的办理:根据定货合同与付款情况,掌握合同供应商应欠款数额,制定付款计划,经公司审批后交财务部付款。
3、入库手续的管理:接到提货单后组织提货,检验合格证、材质单等有关资料,仓库管 理员进行材料自检,检验合格后办理入库手续,并将有关资料存档。
4、计量管理:根据需要,将必须送检的燃气表、压力表、安全阀、容器等材料、设备及 时送技术监督、计量部门检测,并负责送检证书的领取;
5、退货办理:物资质量出现问题时,经向部门经理请示,明确要求后与供应商交涉退货 理赔事宜,办理具体退货与理赔手续。
6、施工单位材料管理监督:对施工单位在用物资使用、保管、损耗进行抽查,若出现问 题,需及时向工程技术部通报,并上报部门经理;协调现场管理员及时进行材料核销工作。
7、物资市场信息管理:调研采购物资市场行情,掌握供应商基本情况,根据需要提供价 格及供应商信息,按时完成报表,推荐供应商。
8、报表、台帐处理:按时完成月度仓库报表。
二、组织机构
总公司分管副总
物质采购部经理
物质采购部主管
采购计划管理材料质量管理供货商管理仓库管理
三、材料供应模式
材料厂家及单价由总部确定,主材及大宗材料由总部统一采购,零星材料以及分子公司 所在地能购买到的物质、经总公司同意后可由子公司自行采购,部分乙供材料由施工单位负 责采购,具体如下:、总部物质采购部统一采购的材料
甲用施工设备机具、PE管材管件、钢管材管件、燃气表(流量计)及附件、调压设备、各 类阀门、报警仪、镁阳极、示踪线、铝塑管及配件、气站设备、各种紧固件、石棉垫、铜片、热缩套、PE防腐胶带、角钢、避雷圆钢及合同规定的其他材料。2、子公司自行安排采购的材料
各类套管(PVC穿墙套管)、小型零星物资以及总部允许分公司采购的物质。
3、施工队乙供材料
底漆、油漆、PVC穿墙套管、补孔材料、铝塑管管扣、管卡、生料带、膨胀钉、施工耗材、焊材及合同规定的其他材料。
4、子公司配置仓库一个(前期可租赁,气站建成后可在厂内),面积在200-300m2左右,具 体的材料管理制度另行制定。
四、人员构成
岗位人数岗位职能
1采购经理1材料、设备厂家、单价的洽谈确定、材
料计划的审批
2主管1负责材料采购的计划审核、采购的具体
实施、材料计划的审核、台帐的管理、材料的收发、与供应商的协调等
3仓管员每个子公
司1名
负责工程材料的保管、出入库登记、盘 点,材料与施工单位核销、当地采购等
采购经理职责:1根据总公司工程技术部汇总各子公司的施工需求提出物资采购计划,经总公司总经理分管副总批准后组织实施,确保各项采购任务完成。2调查研究各子公司物 资需求及消耗情况,熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况,供需心中有数。3指导并监 督下属开展业务,不断提高业务技能,确保公司物资的正常采购量,不影响工程施工。4监 督参与大批量物资订货的业务谈判,检查合同的执行和落实情况。5认真监督检查采购主管 的采购进度及价格控制。6新产品、新材料供应商的挖掘、资料收集工作,并对其合格评审,保证供应商的合法性。7及时了解供应市场价格变化及产品品质情况,保证产品品质和降低 采购成本。8在从事采购业务活动中要严格按照流程执行并做到货比三家,控制采购成本,对供应商进行管理及考评,每年按一定比例更新供应商。要遵纪守法,讲信誉,与供应单位 建立良好的关系,在平等互利的原则下开展业务往来。9负责完成领导交办的临时工作任务。
对于一切有损公司利益的行为和指令,采购部经理可以不执行。发现下属的一切有损公 司利益行为,可以进行处罚,严重的可以开除处理。对其他部门的不合理要求,采购部经理 可以不予理会。对供应商的管理上,若发现重大质量问题,可以立刻终止合作,并追究供应 商的责任。
采购主管职责:全面负责材料设备采购的各项事宜,包括采购需求、供应商管理、采购 合同谈判、签署及合同执行等工作。1制定材料设备采购计划;2调查、建立、管理供应商 档案。3负责重大项目的招投标工作。4协助工程部开展采购材料、设备的质量检验工作。5 严格抓好物资、材料的质量问题。6负责采购文件的保管。7市场调查。
8、做好材料、设备、质料的收集和整理。9审核材料价格,上报审批。10节约资金,货比三家。
对于一切有损公司利益的行为和指令,采购部主管可以不执行。发现下属的一切有损公 司利益行为,应立即报告上级领导。对其他部门的不合理要求,采购部主管可以不予理会,并上报上级领导。没有经过申请的材料计划(应急抢险材料除外),采购部主管有权不进行 下单;对于仓库积压的工程部申请的材料,采购部主管有权对工程部提出质问,若没有合理 解答,采购部主管下次可以拒绝接单。
仓库管理员职责:1负责仓库物质的管理,要求做到仓库物资码放科学化;2做到账物 相符,账目、卡对口,负责每月的材料实盘;3材料储备数量定额化,材料标识化;4负责 材料总账表的建立及管理;5负责录入各子公司报的单项工程材料领用记录单,建立单项工 程材料管理台账;6负责与各子公司施工单位进行材料结算;7负责子公司零星材料的采购。
对于一切有损公司利益的行为和指令,仓库管理员可以不执行。发现一切有损公司利益 行为,应立即报告上级领导。对其他部门的不合理要求,仓库管理员可以不予理会,并上报 上级领导。没有经过审核的材料出库计划,仓库管理员有权不发料;对于仓库积压的工程部 申请的材料,仓库管理员有权向上级领导反映。一切违反仓库管理制度的行为,仓库管理员 可以拒绝执行,特殊情况需要另行申请。
中金公司采购人格特质要求:
1.操守廉洁:正直高尚的个人品质,良好的职业道德,不利用工作之便谋取私利,拒绝接受 供应商的任何个人馈赠;
2市场知识:对行业有深入的了解,对市场有深入的了解,掌握对所负责材料的专业知识,对供应商的熟悉;
3精打细算:把企业采购看成是自己的生意,良好的成本控制意识,尽最大努力创造最高的 利润,时时处处维护公司的整体利益;
4积极认真:敬业、爱业,良好的心态,工作认真扎实,上进心强;
5、创新求进:不断寻求突破,提升业绩,善于学习,提高自我。
五、管理办法:
一、采购计划管理:
采购部不能简单地根据工程部的计划来下单、采购。首先,工程部的材料计划要OA申 请,依据审核好的施工设计图,避免材料规格和数量的偏差,待领导批复后采购部进行下单。采购部下单发货前要主动沟通施工手续的办理进度和施工单位的施资力量,结合现有库存,分批次进货(包含运费的供应商材料)。若不含运费的PE管材,为了节约运费最好整车发货。属于入围供应商供应的材料,可以根据签订的年度合同中的价格直接下单。非入围材料,需 要采购部货比三家,上报申请,对比当地购买的价格和供货周期,选择在当地还是总公司采 购。
二、材料质量管理:
材料质量的好坏严重影响工程的安装质量和运行安全,所以材料质量的把控是采购环节 中最重要的。采购部要严防供应商在合作初期供应好的材料,后期供应次品,若出现类似的 情况,要立即换货和延期付款的处罚,严重的终止合作。所以要定期抽查库存的材料,定期 与工程部、施工单位沟通材料的质量和安装效果。各个子公司在材料的使用过程中,发现厂 家的产品需要更改的地方,采购部要与生产厂家沟通,改进产品,使其更好地服务于我司。(验收技术标准详见:附件1)
三、供货商管理:
首先是对供应商的资质进行审核,采购部从符合相应资格条件的名单中确定不少于三家 的供应商邀请其投标,选择的供应商应该是全国或者本地区实力以及质量信誉最好的单位,并且与我司建立长期合作关系的战略合作伙伴、上一年度合作良好的为优先选择。对供应商 的选择侧重点为价格、售后服务、付款方式。(招标方案详见附件2)
后期合作中,尽量说服供应商放宽付款方式,争取一个季度付一次或者半年付一次,缓 解公司资金压力。合作中价格基本不会有变化,按照年度合同执行。但我们要旁敲侧击,让 合作中的供应商知道有更多的供应商想与我司合作,价格更低廉,付款方式更优惠,迫使其 提高服务质量,来年降价和放宽付款期限。同时也要与供应商加强沟通,了解行业内的信息。采购部每年必须开发新的供应商,引入竞争才能利于我司的发展。
四、仓库管理:
仓库是公司各种物资周转储备的环节。它的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准 确,质量完好,确保安全,收发迅速,服务周到,降低费用,加速资金周转。仓库规范管理 是为了保障公司财产安全和配合、监督施工建设。采购部要认真研究仓管员提交的库存表,分析库存过大的材料,与工程部沟通了解原因,尽量配合工程部解决问题,提高施工进度。若发生突发事情影响到施工进度,材料近期又不会用到的,可以借调到其他子公司(运费不 是很贵的材料)。(仓库管理制度详见附件3)
材料的核销管理是主动管理的一环,目的是为加强施工现场的物资材料管理,提高物资 材料的利用率,减少损失和浪费。(材料核销管理详见附件4)
第二篇:物资采购部管理制度
物资采购部管理制度
一、物资采购管理制度
1、物资采购应遵循的原则
(1)物资采购必须执行计划采购的原则,严禁无审批采购和无计划采购。
(2)物资采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求,按生产进度及时组织进货。
(3)采购的物资质量应按双方签定的合同标准。
(4)采购物资的价格应符合货比三家,质优价廉的原则。
(5)采购物资的渠道,应贯彻先近后远,先厂家,后供应商的原则。
2、物资采购计划的编制、审批
(1)采购人员需按销售订单,及时下发物料原材料采购计划合同,并报总经理审批。
(2)车间每周二向生产部报下周急需物资计划,周、月计划要填写清楚:规格、型号、数量、需要日期。
(3)由仓库依照发料计划核对后报生产部,以物资申请单的形式报生产部经理批准,转采购部(生产经理不在时报采购部)。
(4)属于办公用品,由各部门报行政审批后,转采购部。
(5)各部门所需的物品,由各分管经理审批后转采购部。
(6)属追加计划,使用单位应在使用前3日,提报追加计划。
3、备品备件及原材料的采购
(1)采购部接到各部门经理签字后的采购单,先分类归总,报仓库一份,再进行报价、比价,按计划的急缓进行采购。
(2)对长期使用的原材料,可适当采用计划下达办法,保证物料价廉与可靠性。
4、物品的入库验收及票据管理:
(1)所有物品必须办理入库手续后方可领用,严禁不入库,直接领用,或不入库直接使用。
(2)采购的物品到公司后,由仓库管理员开据送检单,检验合格则按手续入库,不合格者由采购员负责退回原供应商。(两天之内)
(3)仓库入库验收单票据,需当天或最晚两日内上交生产部。(发票需当天上交采购部)
(4)采购的物品经验收合格后方可入库,票物不符的要通知采购予以处理。
(5)所有物资的入账发票都附有物资入库验收单。
(6)铝型材需进厂过磅后,计算具体重量是否与采购重量相符。
5、采购物资的合同管理:
(1)公司确定的供货商,必须签定正式的购货合同。
(2)合同的内容及格式,必须符合《合同法》及公司的有关规定。签署人具 备相应的职责和法律资格,并经总经理或总经理指定人员审批后,方可盖章生效。
(3)正式合同一式二份,双方签字生效后,供、需双方各留一份,所有合同采购助理必须分档管理,于月底付款时提供于财务。
(4)按规定应签而未签的合同,给公司造成损失的追欠当事人的责任。
二、采购部考核细则
1、接到销售订单或审批单后,依照产品交货时间,确定物料采购计划,并按供货商交货周期表,提报具体到货时间,对影响生产交货期10 天内一次扣2 分,10天以上一次扣5分。
2、采购物料的当月合格率需在98%以上,否则扣2分。
3、有进货计划出现漏进、忘进申请单的货物,一次扣2分。
4、每月20-25号需提报下月付款计划,报领导批准,未完成扣3分。
5、每月15号前未交当月供应商质量分析表,则扣2 分,信息误差大,不详细扣 5分。
6、若出现材料质量不合格时,应及时联系供应商2天内必须解决,需退货必须在2个工作日内退回,否则扣2分/次。
7、建立完善的供应商帐目管理,账目有误一次扣2分。
8、月末与供应商对帐并于30 日汇报,漏对扣2 分,如帐目不符及时查对核实,要求3日内完成,否则一次扣5分。
9、对于帐物的记录,做到日事日毕,否则发现一次扣2分。
10、与各部门之间合作做到相互尊重,如发现争吵一次扣5分。
11、每月2号前提报上月供应商月份采购明细表,报总经理、财务经理、生产经理各一份,否则一次扣2分。
12、在工作中对公司做出突出贡献,创造价值的,按公司规章制度以予奖励。
13、泄露公司信息,损害公司利益,轻则罚款100 元-500元,重则开除。
14、供应人员在购买物资时要质优价廉,不吃回扣,若被查出吃回扣,轻则罚款,最低1000元,重则开除。
三、采购部及各类人员工作职责
(一)采购部工作职责
1、制定原材料的采购计划
(1)每种原材料选择2-3家供应商。
(2)做好老供应商登记与扶持工作。
(3)与供应商之间要有信誉度,让其非常希望和我们合作。
2、建立供应商管理机制
(1)对每个供应商所有资料建立详细档案。
(2)通过与供应商之间的合作,定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价
格、服务、信誉等方面进行分析,确定与哪个供应合作对我们比较有利,然后评出最佳合作伙伴。
(3)建立供应商往来明细帐,分清记帐,做到帐目准确无误。
3、供应市场制定分析、评估。
(1)对供应市场每月进行分析,什么时候是供方市场,什么时候是需方市场,应采取什么措施应对。
(2)定期到各电子展进行了解,掌握第一手资料。
4、实施采购计划
(1)加快采购资金周转率
(2)提高采购成本降低率
(3)提高供货及时性
(4)减小原料供应警戒线与差额比率
(5)降低运输成本
5、制定帐物管理办法
(1)依据公司现状制订符合公司要求的原材料帐物管理办法
(2)根据各部门所报计划制定备品备件帐管理办法,满足生产需求
6、部门业务合作方法
(1)与仓库的合作方法
A.货物入厂后,采购员与仓库人员做好沟通工作,确认物品到仓合格后,应及时向仓库人员寻要入库单。
B.备品、备件、辅料现金购买后,先到仓库办理入库手续,再到财务核对报帐
(2)与财务的合作办法:
A.给原材料供应商的付款和临时购货用现金,采购依购货合同,由总经理签字,再到财务室办理付款,付款需于每周一、三前提报付款数据。
B.供应商开具的发票核查无误后,由部门经理→总经理签字→财务经理签字付款。
(4)与生产合作方法:
各车间所需材料及物资,需填写物资购买申请单,由车间领导签字并确认仓库有没有,库存没有后交到生产部,在填写申请单时,要把名称、规格、参数、型号、数量,哪里用,急不急都要清楚。
7、制定员工绩效管理:
(1)对员工进行定期培训、学习。
(2)按公司与部门制度进行定期对员工进行考核
(3)对公司作出贡献的依据公司规定进行激励。
8、统计、分析
(1)随时对库存进行核查、盘存。
(2)定期对市场进行调查、分析。
第三篇:物资采购部总结
物资采购部2010总结
2010年是公司发展发展的重要一年,也是物资采购部转折性的一年。回顾这一年来,物资采购部从无到有,并在制度及管理方法上有了长足的进步。在4月份,物资采购部依托广联达成本管理软件,将以前零散的物资流程整合,重新统一细化,使物资流程更明确化,透明化。
在过去的一年中,我部门采购员坚持同等质量比价格,同等价格比质量的原则,最大限度为公司节约采购成本。而询价组的成立,也为摸清市场行价打下了坚实的基础,如在月星开工之初,摸清木方模板的市场价,最终在部门经理定夺下使其合同价降低了1元,在之后的焊管,槽钢以及零星材料也做了许多询价工作,为公司有效的降低物资采购成本,成功迈出“降低物资成本”关键的一步。同时仓库坚持实行公司零库存库房管理方针,防止库存过分积压,节约流转资金。成本控制员每天将发生业务的基础数据录入软件,形成动态成本,并为后续的成本分析做数据准备。
我们始终把保障生产所需放在首要位置,一切工作围绕项目顺利施工这个中心来开展,圆满完成了工作任务。下面我将通过以下几个方面进行总结分析
1、供应商方面
经过最近两年各位采购员同仁的努力,在常州本地区我们有了一批优秀的供应商,为我们的工程建设提供了强有力的保障。但也存在以下不足之处:①目前各个项目部的供应商“各自为政”,导致各项目同种物资无论价格还是质量都存在差异;②供应渠道不足,各材料员使用的大都是以前的供应商,在拓展新供应商上存在不足,同时供应商集中在本地,一旦我们走出常州,物资采购渠道缺乏会严重影响到工程成本;③对于合格供应商评比控制还没有一个完整的机制。
针对以上问题,将由价格信息科通过软件低成本、高效率的数据采集,整合各项目供应商资源,将供应商统一分类,制定《供应商供方信息表》,建立评比出合格供应商。同时坚持“质优价廉”的原则,通过市场询价,拓宽供应渠道,寻到新的合格供应商。
2、物资流程方面
现在本部门已有一套相对完整的物资流程,在物资入库消耗,支付等方面借助软件做得不错。但在具体的实施中,还有衔接不到位,实施不到位等问题。我们借本次GEPS实施,将物资方面的流程再次细化,明确与各部门的衔接。使流程走得更顺畅。同时加强相关的制度,坚持以流程做事的模式,切实消除漏洞,强化流程管理提高效率。
3、加强培训,提升业务能力
工程质量首先从物资质量抓起,而技术能力与业务水平直接影响工作的质量。为此我部门抓住公司是企业型大学这一机遇,积极为部门人员提供各种培训学习的机会,使其成为一支专业性强,业务精,高效敬业的精干队伍。
2010年即将过去,在2011年我们将继续努力,虚心学习好的工作和管理经验,不断提高素质和管理能力。进一步强化敬业精神,加强责任感,确保物资的供应和质量的控制,尽最大努力降低成本提高效率。集中大家的智慧和力量团结一致,克服困难,为公司的发展尽一份绵力。
物资采购部
2010-12-10
第四篇:物资采购部工作总结
物资采购部2011工作总结
物资采购部在2011年,在公司领导的大力支持和正确领导下,以采购业务为重点,贯彻执行“质量年活动”的精神,本着“诚信勤奋、开拓创新”的服务宗旨以及“价格更低、效率更高、质量更好”的要求,努力提高物资供应保障能力,各项工作稳中求进并逐步提升。
一、2011工作情况
根据公司领导的统一安排,物资采购部主要负担公司下属各部门的所有设备、物资、低值易耗品、办公用品、工程(业务)用材料、工具、备件等和公司交办的其他采购业务。今年我们在公司资金严重紧缺的情况下,为了满足公司的生产需要,与商家进行积极地沟通,圆满完成了各项任务。2011年的主要任务有如下几个内容:
全年深入开展了质量年活动,进行工作分解,工作短板的查找和改进,个人五个一和部门五个一活动,9月开展了百日安全和三讲三算账活动取得了一定的成绩。
一)、每月按照各部门所报批的JHX计划编排月度采购计划12次、紧急计划18次,尽量做到不重复、不浪费准确按时提报;做到各种票据齐全不欠票不拖票不欠收据。
二)、每月按报批计划分轻重缓急和可不用有代用品的不采购的原则进行采购,根据公司生产的要求,采购对安全设
施和化验用品以及直接影响生产的紧急用料优先采购全年共完成备品配件采购230万元,各类辅材采购221万元。总部集采133万元。
三)、按照焦化公司的要完成了ABCXX定额管理的搜集和汇总提报总计2347项,金额为1100万元左右。
四)、与安环部企管部一起,重新编制公司内部采购流程,进一步规范公司的采购制度。
五)、完成了XX公司2012采购预算报表的填报。
山西省太谷县中煤XX焦化有限公司金额单位:万元
二、2012工作目标
认真执行公司各项规章制度,遵纪守法,廉洁奉公,做好本职工作,围绕2012年公司的经营计划和目标的实现,做好全面配合工作。
具体措施和工作思路如下:
一)每月按时提报月度采购计划和紧急采购计划,责任到人,严格把关审核,同时做好各部门费用的管控。
二)掌握公司所采购产品的市场价格,了解市场走势和行情,做好基础调研工作,以更好的控制经营成本。采购物料无论大小均要做到货比三家,比质比价。
三)采购金额较大的物品或与出现新供货商时,一定要严格按照公司规定的合同管理制度来进行。在取得供货商资质证照的前提下,签订合同,经企管部审核无误后,严格按公司规定的合同审批流程作业,最大程度的降低采购风险。
四)认真做好JHX的核对和订单工作。发票的跟催,票据的核对,做好货款的资金计划,以及供货商付款工作。
五)开发优秀供应商,做好供应商建档工作。六)认真及时做好公司领导安排的其他工作。2012年,我们要认真探索总结工作的规律、特点。在此基础上,立足新的实践,进一步完善我们的工作思路,充实我们的工作经验提高我们的职能技术,本着价格更低、效率更高、质量更好把我们的工作水平、把采购工作质量再提高一个层次。
物资采购部二O一一年十二月三日
第五篇:物资采购部岗位职责
物资采购部岗位职责
物资采购部主要职责
1、负责物资、器材采购计划汇总编制。
2、负责物资采购、验收、保管、发放。
3、负责物资采购招标及供应商管理。
4、负责物资采购合同谈判、合同签订及合同履行。
5、负责物资库存限额控制及利库。
6、负责电子商务。
主任岗位职责
1、主持部门全面工作。
2、负责部门三基工作、党风廉政建设、维护稳定、综合治理及计划生育工作。
3、负责物资、器材采购计划汇总编制。
4、负责物资采购、验收、保管、发放。
5、负责物资采购招标、供应商管理,合同谈判、签订及履行。
6、负责电子商务、物资库存限额控制及利库。
7、对职责范围内的质量、安全、环保、内控、保密工作负管理责任。
8、完成公司安排的其他工作。
副主任岗位职责
1、协助主任负责部门日常管理工作。
2、协助主任负责物资、器材采购计划汇总编制。
3、协助主任负责物资采购、验收、保管、发放。
4、协助主任负责物资采购招标、供应商管理,合同谈判、签订及履行。
5、协助主任负责电子商务、物资库存限额控制及利库。
6、对职责范围内的质量、安全、环保、内控、保密工作负管理责任。
7、完成主任安排的其他工作。
综合管理岗位职责
1、负责部门综合事务管理。
2、负责文件编制、流转、报送和存档。
3、负责部门会务组织及重点工作督察督办。
4、对职责范围内的质量、安全、环保、内控、保密工作负直接责任。
5、负责完成领导交办的其他工作。
系统管理岗位职责
1、负责物资采购信息系统日常维护和管理。
2、负责物资采购信息安全及保密管理。
3、参与财务结算或财务数据结转。
4、对职责范围内的质量、安全、环保、内控、保密工作负直接责任。
5、负责完成领导交办的其他工作。
稽核岗位职责
1、负责物资采购款项审核、核算、预付及承付。
2、负责发票与凭证收发、传递、审查及验证。
3、负责物资采购帐务结算。
4、负责物资采购帐务汇总、装订及存档。
5、对职责范围内的质量、安全、环保、内控、保密工作负直接责任。
6、负责完成领导交办的其他工作。
计划管理岗位职责
1、负责物资需求计划汇总及采购任务下达。
2、负责一级物资需求计划上报及二级物资需求计划编制。
3、负责物资库存限额控制及利库。
4、负责物资采购过程的催办监督。
5、对职责范围内的质量、安全、环保、内控、保密工作负直接责任。
6、负责完成领导交办的其他工作。
采购管理岗位职责
1、负责编制物资采购方案、招标及合同计划。
2、负责组织物资采购招标。
3、负责物资采购合同谈判、起草、送审、签订及履行。
4、负责物资监造、催交催运,参与物资验收。
5、对职责范围内的质量、安全、环保、内控、保密工作负直接责任。
6、负责完成领导交办的其他工作。
供应商管理岗位职责
1、负责供应商资质审查和准入。
2、负责供应商管理系统运行及维护。
3、负责供应商考评与分级管理。
4、对职责范围内的质量、安全、环保、内控、保密工作负直接责任。
5、负责完成领导交办的其他工作。
质量检验岗位职责
1、负责编制采购物资质量检验方案。
2、负责采购物资质量检验,出具检验报告。
3、负责建立完善质量检验台账。
4、负责质量检验仪器、设备维护保养。
5、对职责范围内的质量、安全、环保、内控、保密工作负直接责任。
6、负责完成领导交办的其他工作。
库房管理岗位职责
1、负责物资到货验收、入库、保管、养护及出库。
2、负责仓储物资“四位一体”、“五五摆放”管理。
3、负责仓储物资防腐、防霉、防锈及病虫害防治。
4、负责仓储安全管理。
5、负责仓库设施设备维护保养。
6、对职责范围内的质量、安全、环保、内控、保密工作负直接责任。
7、负责完成领导交办的其他工作。
驾驶员岗位职责
1、负责采购物资接运、现场送货。
2、负责车辆及装卸机具维护保养。
3、负责采购物资装卸作业安全管理。
4、对职责范围内的质量、安全、环保、内控、保密工作负直接责任。
5、负责完成领导交办的其他工作。