物资采购部年终工作总结[合集五篇]

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第一篇:物资采购部年终工作总结

物资采购部是公司的材料的供应部门和基地,在做好材料供应同时,安全生产工作也是重中之重。下面是小编为你整理的物资采购部年终工作总结,欢迎阅读。物资采购部年终工作总结篇一

时间像过隙的白驹,转眼间20XX年又即将在指缝中慢慢逝去。面对过去,我即在公司领导的正确指挥和各部门的积极配合下,对公司总库材料的收发、采购、调控和配送运行等方面,尽心尽职且一丝不苟地做了一些我应做的工作,即为公司的正常生产、运转提供了保障。现我把一年来一些主要工作情况简要地向大家作个汇报:

一、工作总结:

1、没有规矩,不成方圆。为加强公司库房管理之流程,20XX年即为公司起草和编制了《库房管理制度》一文,即为公司的重新修订和发布奠定了基础。

2、有章可循,有据可依。严格按照公司制订的《库房管理制度》去运作,即对那些手续不全的、数量不到的、质量不达标的坚决不予入库;且为尽力减少总库库存材料的堆积和积压,即对未通过“内转—调拨—退商—退库”此流程的或未经过公司主管领导同意的不再随意接收和压库,为真正实现公司提倡的“零库存”的目标发挥了一些作用。

3、说干就干,雷厉风行。为彻底解决多年各项目工地剩余材料泛滥之现象,即总库与公司材料部、财务部等一起,联合签发了一份《关于突击清理各项目工地剩余材料的紧急联合通知》;且借明年全面实行“营改增”之东风,与工程、材料部等人员一起加强对各项目工地库房的跟踪检查,即为公司的这次“声势浩大、大张旗鼓”的库存大清理,出了一丁点儿的力。

4、同心同德,齐心协力。为节约成本减少支出,即无论是我们的库管员还是配送员,甚或是驾驶员还是采购员,都将不计个人得失争先恐后一齐给予装卸与搬运。借此,我还想对在20XX年中曾给我们提供各种帮助的各部门,尤其是最近又得到了董事长的亲临指导和加工厂领导的大力支持,表示最真诚的敬意与谢意!

5、少说多干,行胜于言。为确保公司各项目工地的工程正常运转不受影响,即无论是白天还是晚上、晴天还是雨天,对公司材料部所传过来的所有料单,千方百计尽可能地把它配齐购完,并加班加点马不停蹄地当即送至各项目工地。尽管我们对此的努力尚得不到一些人的认可和理解,但为了顾及大局,我们仍将忍辱负重、继续不懈。

二、工作不足:

即在20XX年里我为公司做了些工作,且也取得了一些成绩,却离公司的要求还相差甚远。当然这里也有许多客观上的原因,但我自己也有相当一部分的责任。即具体表现为如下:

1、缺少主动;

2、缺乏包容;

3、过于死板;

4、自以为是。

三、工作建议:

“身在兵位,胸为帅谋”。为抱着对公司高度、真诚和极端负责的态度,即给予提出以下几些工作建议,供参考:

1、为能确保总库内所有货运和配送车辆在市内的正常运行,即建议给总库内所有运输车辆都应办上“市区通行证”和“车辆营运证”;因根据乌市公安系统最近发布的信息,即如果没有此“两证”,那从明年起公司的所有货运车辆24小时内禁止在市主城区内运行。

2、为便于总库与加工厂货物的装卸与搬运,即建议给总库添置一辆内燃叉车。

3、对今后凡在材料申报过程中出现“故意多报、误报、叠报各随意申报材料的,公司将根据‘谁申报谁负责、谁积压谁担当’原则,将请予自行调拨、分流和处理。即给公司造成严重积压和损失的,将按相关规定给予一定的经济处罚”。

4、为使工地材料“不呆料、不滞料、不断料”,即应加强对各工地库存材料的检查与验收;且在工地材料申报时,均应通过公司预算部“根据工地现场实际施工预算”来给予严格把关与扎口。

5、为充分提高劳动之效益,即应“分解任务到人、责任落实到岗”和“上不封顶下不保底”“多劳多得”的管理模式。

6、为使把各项工作落实到实处,即应坚持“各司其职,各负其责”的原则,逐级签订责任状、层层落实责任制。

四、工作规划:

回顾过去,展望未来。即在20XX年里,我将继续发扬优点改进缺点。且具体从以下几个方面开展工作:

1、认真按照文件中所提出的各项要求,给予具体的谋划和运作。

2、以理清工作思路,提高工作效率和实效,切实加强部门与部门之间的配合与协作。

3、积极抓好公司总库内的各种内务管理,勇于担当对总库的所有收发、采购、调控、配送等之责任。

4、在管好、做好和切实完成好总库各项工作的前提下,时常加强对各项目工地库房的检查和钢材等大型材料采购的跟踪与监管。

总之,在这即将过去的一年里,我既有得也有失,既有苦也有甜,但无论是欢笑还是泪水,都将成为过去和历史。为此,在新的一年里,我将竭尽全力不懈努力,为公司的明天更加美好、更加辉煌,而去再创新佳绩、再攀新高峰!

物资采购部年终工作总结篇二

时光飞逝,伴随着新年钟声的敲响,我们迎来了20XX年。在过去的一年中,我部在董事长的领导下和同事们的配合下,认真履行职责,遵守公司《员工手册》,基本上按时、按质、按量完成了各项采购工作。取得了一定的成绩,但也暴露了一些问题。现将一年来的主要工作情况述职如下:

一、努力工作,顺利完成各项任务

20XX年度,公司采购部人员变动与调整较大,上半年又延续全球化的经济危机,下半年又出现国内市场原材料紧缺和价格暴涨等原因;造成了采购部工作没有延续性和采购工作的困难,但采购部还是克服困难,勤奋工作,保证了公司生产和出口的需要,全年度共计完成以下采购任务。

在以上材料、产品和设备的采购过程中,严格按照董事长要求及比价程序,把握市场价格,处处精打细算,千方百计节约资金,有效的降低了采购成本。

下半年随着市场形式的变化,多种原材料出现了供应难的局面,大部分原材料价格不断上涨,在不利的情况下,采购部人员主动改变工作方法不怕难,不怕烦,想方设法和供应商沟通,确保原材料不能断供,保证了再手订单的生产,限度的维护了公司的利益。

二、采购过程中出现的问题及处理结果和整改办法

20XX年度采购过程中不可避免的出现了一些问题,其中最为突出的是印染过程中出现严重的色差、布面异色、油渍、污迹,运输过程中造成的破损,米数短码,标签内容印错、串标,纸箱唛头印错等质量问题。

三、规范工作流程,制定交叉工作台帐

20XX年初刚调至采购部工作,感觉部门同事对工作流程掌握不清楚。经过一段时间的工作熟悉,结合公司ISO质量标准制定了采购部工作流程图,用以指导采购员的工作,提高采购效率。要求部门员工对所采购物料建帐登记,年终汇总,关注市场信息,把握市场价格;每月将主要物料价格以电子邮件方法报公司领导和相关部门。对于领导或业务部门临时询价,基本做到不隔天报价。针对我司以前发生过遇有部门之间的交叉工作时丢失、延期或未及时转交相关票据和资料给公司造成损失等情况。

四、廉洁奉公,保持优良的工作作风

采购工作是创造效益的第一道闸门,事关公司的利益得失,也是容易发生问题、备受别人关注的工作。采购不是简单的买东西,还有很多其他要做的事,除了不怕苦不怕累之外,还有廉洁的品质、“吝啬”的心,为公司争取到的利益,“吝啬”的心才能时刻把公司当作自己的,时刻从公司出发,发现问题,为公司节约成本。对此,个人不断提高思想认识,牢记自己的职责,每笔采购业务都要本着对公司负责的原则,通过我们的辛勤劳动来节约资金,降低成本。具体体现为凡是供应商赠送的物品、有价证券和现金等一律主动上交公司;经常以传真、电话或电子邮件方法提醒供应商注重产品质量,价格要符合市场行情,提高服务认识等。但由于个人经验不足造成了少数材料质量问题和不及时到货现象,采购部和我本人及时认识了错误做了整改并主动及时的处理了问题。对此,个人以后一定坚持自己的岗位负责态度,摆正心态,坚持原则,严格筛选供应商,使供应商做到提供优质的原材料,提供优惠的价格,提供周到的服务。在工作过程中敢于负责,做到说实话、办实事、求实效,保持正派的工作作风。

在过去的一年中有欢笑,有泪水,有小小的成功,也有淡淡的失落。20XX年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨,在作风上廉洁奉公、务真求实。树立“为公司节约每一分钱”的观念,主动落实采购工作要点和采购工作计划。坚持“同等质量比价格,同等价格比质量、比服务,限度为公司节约成本”的工作原则。

以上是我部一年来在工作中的一些做法,虽然取得了一定的成绩,但就我个人来说业务理论学习和实际工作经验还有欠缺,今后,我一定进一步提高认识,加强学习,转变作风,尽心尽力工作,为公司作出新的贡献。

回顾一年来的工作,可谓辛酸苦辣,20XX年是不平凡的一年,各种各样的天灾人祸都给采购工作和我个人分管工作增加了困难,前半年的全球化经济危机,下半年各种原材料的持续上涨,也给采购工作加大了一定的难度;办公室人员的不稳定,也给各项管理和认证工作增加了难度。

从别的岗位刚调至采购岗位,就接手大宗原料采购工作,工作岗位的转换,技术要求的差异,特别是大宗坯布的采购方面从零开始,熟悉了解坯布和印染市场行情,到巩固原有供应商的关系,进一步寻找更加优质的供应商,到现在我经手的原材料和其它物品物料供应状态优良,采购相对及时、优质。实话实说:我问心无愧,对所负责工作一直尽心尽力的做。当然我们采购部的员工在公司的正确领导下,认真工作,及时按领导要求、订单要求制定采购计划,保质保量圆满地完成了各项任务。

在负责公司ISO9000标准执行方面,本年度带领我司内审员制定内审计划并完成二次内审,一次管理评审;并对不合格项进行了及时的跟踪整改工作,对标准中不切合实际的条款,与部门负责人员及时协商进行增删工作;使公司的质量体系更加规范、有效的运行。

以上是我一年的工作情况,在这一年的工作中也让我对自己的工作有了更深的感情。当然,在过去的一年里,感谢公司领导和同事,我有今天的成绩离不开大家的帮助和支持。总之,20XX年我会以一颗感恩的心,不断学习,努力工作。我有信心,相信在新的一年里,我会有更加出色的工作表现。

物资采购部年终工作总结篇三

XX年已经过去,在过去的一年里通过领导和同事们的支持和帮助,各项工作均已顺利完成,新的一年已经开始,为了更好的完成下年的工作任务,现将我过去一年中工作情况作一个汇报。在过去的一年里,严格按照公司采购管理制度,极力控制采购成本,保质保量的完成了各项采购任务,全年完成采购项目共计560万元,保证了公司生产部的正常运营,在整体的一年里,还尚未达到预期的理想效果,如采购及时率尚且能达到98%,迟发货、质量不达标等因素仍然存在,在今后的工作中继续努力学习,不断学习业务技能,征询产品信息,加强与客户沟通,更好的保质保量完成各项采购工作,使各项工作正确、准确率力争达到100%为了更好的完善采购工作,确保做好下一年的工作任务,现将我之工作做以下总结

一、在倡导公司制度做好每日计划与总结的前提,也是完成日事日毕的重要保障,每天写好每天所要做的工作,处理的事,对所做的情况做一总结,对没有处理好的事,紧接处理,尽量做到问题不推迟,尽最快解决。

二、我们的采购工作就是服务于生产,就是以最低的成本满足高质量严要求的生产所需辅料,一定要对要采购的辅料细心的分析,在做信价比,始终坚持做好以质论价,货比三家,多快好省的采购原则。

三、在工作中要多跑、多对比、多总结,边学习边实践,不断提高自己的采购业务水平,加强与供应商沟通要及时做好跟催工作,让他们能主动争取配合我们工作,及时解决问题尤其是按时、按质、按量提供好所需的各种辅料

四、跟现场,逐步加强与各部门的沟通,严格控制采购时间和采购周期,保证各种辅料的购进科学合理,极力配合公司各项财产运营工作,当不同的物品及辅料进厂前,要及时的和有关部门做好协调与沟通。

五、要控制物品及材料入库的数量与质量,在购进物品与材料时发生质量、数量异常情况下,应立即采取紧急措施,并与供应商联系,和有关部门进行协商处理。

六、学会主动与人沟通,交流:经常与车间,仓库,质检部的相关人员接触,这样便于自己了解产品,跟踪需要,减少工作失误,提高工作效率。

综上所述,在以后的工作中,我会更加努力的学习,不断地积累丰富采购经验,高标准严要求的完成各项工作,总之,所有的工作结果都与领导和同事们的帮助和支持分不开的,在此表示感谢,我们采购部是一个集体,今后一定会更加团结,齐心协力,共同进步,向同一个目标迈进——争取更大的进步!

第二篇:物资采购部工作总结

物资采购部2011工作总结

物资采购部在2011年,在公司领导的大力支持和正确领导下,以采购业务为重点,贯彻执行“质量年活动”的精神,本着“诚信勤奋、开拓创新”的服务宗旨以及“价格更低、效率更高、质量更好”的要求,努力提高物资供应保障能力,各项工作稳中求进并逐步提升。

一、2011工作情况

根据公司领导的统一安排,物资采购部主要负担公司下属各部门的所有设备、物资、低值易耗品、办公用品、工程(业务)用材料、工具、备件等和公司交办的其他采购业务。今年我们在公司资金严重紧缺的情况下,为了满足公司的生产需要,与商家进行积极地沟通,圆满完成了各项任务。2011年的主要任务有如下几个内容:

全年深入开展了质量年活动,进行工作分解,工作短板的查找和改进,个人五个一和部门五个一活动,9月开展了百日安全和三讲三算账活动取得了一定的成绩。

一)、每月按照各部门所报批的JHX计划编排月度采购计划12次、紧急计划18次,尽量做到不重复、不浪费准确按时提报;做到各种票据齐全不欠票不拖票不欠收据。

二)、每月按报批计划分轻重缓急和可不用有代用品的不采购的原则进行采购,根据公司生产的要求,采购对安全设

施和化验用品以及直接影响生产的紧急用料优先采购全年共完成备品配件采购230万元,各类辅材采购221万元。总部集采133万元。

三)、按照焦化公司的要完成了ABCXX定额管理的搜集和汇总提报总计2347项,金额为1100万元左右。

四)、与安环部企管部一起,重新编制公司内部采购流程,进一步规范公司的采购制度。

五)、完成了XX公司2012采购预算报表的填报。

山西省太谷县中煤XX焦化有限公司金额单位:万元

二、2012工作目标

认真执行公司各项规章制度,遵纪守法,廉洁奉公,做好本职工作,围绕2012年公司的经营计划和目标的实现,做好全面配合工作。

具体措施和工作思路如下:

一)每月按时提报月度采购计划和紧急采购计划,责任到人,严格把关审核,同时做好各部门费用的管控。

二)掌握公司所采购产品的市场价格,了解市场走势和行情,做好基础调研工作,以更好的控制经营成本。采购物料无论大小均要做到货比三家,比质比价。

三)采购金额较大的物品或与出现新供货商时,一定要严格按照公司规定的合同管理制度来进行。在取得供货商资质证照的前提下,签订合同,经企管部审核无误后,严格按公司规定的合同审批流程作业,最大程度的降低采购风险。

四)认真做好JHX的核对和订单工作。发票的跟催,票据的核对,做好货款的资金计划,以及供货商付款工作。

五)开发优秀供应商,做好供应商建档工作。六)认真及时做好公司领导安排的其他工作。2012年,我们要认真探索总结工作的规律、特点。在此基础上,立足新的实践,进一步完善我们的工作思路,充实我们的工作经验提高我们的职能技术,本着价格更低、效率更高、质量更好把我们的工作水平、把采购工作质量再提高一个层次。

物资采购部二O一一年十二月三日

第三篇:物资采购部2011上半年工作总结

物资采购部2011上半年工作总结

2011年上半年,物资采购部全体干部员工在公司的正确领导下,在各单位、各部门的大力支持与配合下,以科学发展观为指导,全面贯彻落实集团公司工作会议精神和公司“三会”精神,围绕公司“31236”工作任务,强力推进新厂工程材料出入库及结算工作,认真贯彻集团公司物资采购相关规章制度,加强物资计划管理,大力推进集中采购,认真组织物资采购工作,不断提升管理和服务水平,为公司生产经营及建设各项工作提供坚实可靠的物资材料保障。

一、业绩指标完成情况

2011上半年,物资采购部全面完成了公司规定的绩效指标、党风廉政建设及安全环保等各项指标。

(一)绩效指标:

1、采购物资质量合格率100%。

2、采购计划执行率100%。

3、重点工作督办完成率100%。

4、HSE管理工业安全事故、环保事故为零。

5、经济责任履行率100%。

6、基础工作完成率100%。

7、工作综合完成率100%。

8、反腐倡廉和稳定工作目标完成,班子无重大违纪违规,无不 1 安定因素及规模性群体访和进京访。

9、人力资源开发及管理目标完成率100%。

(二)党风廉政建设指标

1、及时传达中央、集团公司及公司党风廉政建设有关文件、制度,按时参加公司党委及纪检监察部门安排的学习活动;认真开展廉洁文化建设活动,及时向纪检监察部门报送本单位的廉洁文化建设信息。

2、制度建设、惩防体系工作计划完成率100%;并做到严格执行,例外事项为零。

3、班子定期研究、部署、落实、总结并向主管领导、纪委、监察部门报告个人及单位党风廉政责任制落实情况;党政正职与副职签订党风廉政责任书覆盖率100%;关键岗位人员廉洁承诺覆盖率100%;适用法律清单完善,法律防控体系执行例外事项为零;班子及成员、部门员工无违纪违法行为;班子成员配偶、子女、身边工作人员无违法行为;及时化解排查各种不稳定因素,杜绝规模性群体访和进京访,完成重复访专项治理任务;保密工作执行到位;按期组织民主生活会,提出问题有落实;按期开展党员党风、作风教育,特别是按照要求开展好主题教育;厂务公开、民主监督工作到位;员工熟知《中国石油员工职业道德规范》条款,无违反职业道德规范行为。

(三)安全环保目标

1、一般工业生产安全事故C级及以上事故为零。

2、一般及以上环境污染和生态破坏事故为零。

二、主要工作

一是圆满完成公司生产、经营、建设所需物资保障任务,上半年完成物资采购总额16566.05万元。

二是全面配合公司打好“新厂结算攻坚战”,实行集中办公,强力推进,基本完成新厂工程项目建设物资材料出入库及结算工作。

三是全力推进电子商务采购,共实现网上采购额2104.04万元。四是物资质量稳步提升,采购物资质量合格率99.9%,使用物资合格率100%。

六是全面进行全厂综合性仓库整理工作,进行库区规格化建设和环境绿化美化工作,取得了阶段性成果。

七是以集团公司管理审计、专项检查和工程建设领域专项治理为契机,对存在的问题举一反三进行整改,有效提高公司仓储管理水平。

八是加强了部门全体工作人员政治思想教育与业务技能培训工作,工作能力、服务意识得到进一步加强。

三、重点工作完成情况

(一)整章建制,不断提升部门基础管理工作水平。

全面贯彻落实公司基础管理工作要求,适应公司新厂“精品炼厂、国内一流”的建设目标,在对物资采购部各类管理制度修订完善的基础上,进一步对部分规章制度进行了修订完善,对部分工作流程进行梳理,加强部门各岗位工作人员对国家法律法规、集团公司物资采购 3 管理规章制度以及公司有关制度的学习力度,熟悉业务流程,规范操作,为全面做好物资采购管理各项工作打好坚实基础。

(二)全面打赢新厂工程建设物资材料出入库及结算攻坚战。在公司统一部署下,物资采购部全体人员按照“打好三个攻坚战”工作要求组织集中办公,加班加点、强力推进,超负荷工作,历时三个月基本完成新厂工程建设物资设备出入库及结算,完成补录合同520份、入库单2300份、预制发票1690份、出库单7750份。

(三)全面开展物资库房整理工作。

随着公司新厂进行正常生产运行阶段,原作为搬迁改造项目部办公设施用部分库房恢复为物资仓库库房,历时近半年时间,按照仓储规范化要求开展了库房搬迁整理工作,同时按照中国石油物资60大类,对各库房储存物资重新进行划分,进一步明确岗位职责、明晰工作界面,有效提高工作效率。

(四)积极推进规格化建设工作。随着物资采购部新办公楼建成投用,对库区料场、道路进行全面清理,修补部分设施,进行绿化及规格化建设,按照“公司各项工作必须6月30日基本正常”的节点要求强力组织,正点到达。

(五)全面加强物资采购各项管理工作。

一是加强计划管理。严格按照ERP系统物资采购计划填报要求,与各部门、各单位进行充分沟通,规范计划提报格式,加快计划审批 4 过程,提高物资采购工作效率。截止6月30日,共接收各单位、部门物资需求计划1815条,签订采购合同397份。其中组织招标15场次。

二是大力推进一级物资集中采购工作。全面贯彻落实集团公司物资采购管理部关于一级集中采购物资集中采购工作视频会议精神,对照集团公司一级采购物资目录,认真梳理上报材料需求计划,积极与集中采购授权组长单位沟通联系,严格按采购批复实施采购;同时大力开展电子商务采购,坚持公开透明、阳光操作,有效降低公司采购成本,防范物资采购法律与审计风险

三是强化供应商管理。按照中国石油物资供应商管理中心要求,对公司分管的52家二级供应商进行考评分级管理,按照集团公司项目审计检查要求,对2010与我公司发生业务合同的162家供货商进行了评审,完成供应商考核,并对供应商进行分级管理。2011上半年新增入围供应商53家,上报中石油二级地区公司管理供应商7家,录入维护各类信息变更资料29份。

四是加强合同管理。按照项目管理审计与专项检查要求,对搬迁改造项目建设期间合同资料进行了全面整理归档。2011年上半年,共整理归档合同2006份、招标文件439套,提高了物资合同档案规范化管理水平。

五是全面加强物资到货验收工作。对于所有到货物资,克服了材 5 料品种多杂、资料繁多、验收工作量大等困难,均按照合同约定条款及《技术协议》相关要求,并依据其性质采取相应措施对其进行验收,严把采购质量关,对质量不合格物资全部退货处理。上半年共验收合格并审批完成到货验收物资108项,整理2009至2010年阀门、管件、螺栓、法兰等通用配件物资验收台账129本并装订成册。

六是全面加强物资仓储管理。严格按照公司的有关规定和内控管理要求,对每项入库物资进行验收,把好物资入库关,做好验收检验记录,责任到人,坚决杜绝质量不合格物资用于生产。做好库存物资的日常管理工作,按要求进行定期保养,防止因保管不善造成毁损。进一步规范库房管理,物品摆放做到上盖下垫、四号定位、五五摆放、标识齐全;库容库貌整洁井然,安全措施到位;出入库手续齐全,日清月结,永续盘点;各种报表及时准确,帐、卡、物、资金四对口。不断优化库存结构,有效控制非生产性物资和无动态物资库存,减少资金占用,不断提高库房管理水平。

(五)完成管理岗位竞聘工作。

为了进一步加强公司管理人员及专业技术人员队伍建设,优化人力资源配臵,激发广大员工的积极性、主动性和创造性,切实提高管理和技术水平,按照公司工作安排,物资采购部通过竞聘产生了主管3名、主办6名、助理工程师2名、助理主办2名,有力地充实了部门管理队伍、专业技术队伍力量。

四、存在的问题和不足

尽管物资采购部全体工作人员付出了艰辛的努力,作了大量艰苦细致的工作,有力保障了新厂工生产经营建设材料供应,取得了一定的成绩,但是工作中还是存在诸多问题,离公司的要求尚有一定的差距。

一、没有在思想上高度认识、深刻领会公司“三步走”发展战略,对集团公司物资采购相关规章制度学习掌握不够,基础工作精细化管理不够,对制度的执行仍不是全面到位,影响了物资采购整体工作成效。

二、对部门工作人员思想政治教育和业务培训不够,造成部分岗位人员工作能力、工作交通不能适应公司新厂管理运行的高标准和高要求。物资采购部全面加强工作人员的学习培训工作,学政策、学法律、学制度,将国家、集团公司的、公司的相关制度汇编成册,人手一册,定期组织学习,对照制度开展物资采购各项工作。

三、基础管理工作薄弱,管理中存在死角,制约部门整体工作效能。

在下一步的工作中,物资采购部将在公司的正确领导下,严格执行集团公司、公司各项规章制度,决不逾越程序,坚持公开操作、阳光操作,强化各岗位工作在ERP系统物资模块的熟练运用,加强与各单位、各部门的沟通协作,保证采购物资质量合格、价格适当、物流 7 畅通,最大可能降低采购成本,有效控制费用;继续抓好采购部人员的政治思想教育工作,全面提升整体业务能力与水平,打造一支思想过硬、工作过硬、廉洁务实、作风正派、服务高效的一流采购团队,为公司新厂达产达标、高效运行,真正实现“精品炼厂、国内一流”的建设目标,为实现“三步走”战略目标做出应有的贡献!

物资采购部 二〇一一年七月

第四篇:物资采购部管理制度

物资采购部管理制度

一、物资采购管理制度

1、物资采购应遵循的原则

(1)物资采购必须执行计划采购的原则,严禁无审批采购和无计划采购。

(2)物资采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求,按生产进度及时组织进货。

(3)采购的物资质量应按双方签定的合同标准。

(4)采购物资的价格应符合货比三家,质优价廉的原则。

(5)采购物资的渠道,应贯彻先近后远,先厂家,后供应商的原则。

2、物资采购计划的编制、审批

(1)采购人员需按销售订单,及时下发物料原材料采购计划合同,并报总经理审批。

(2)车间每周二向生产部报下周急需物资计划,周、月计划要填写清楚:规格、型号、数量、需要日期。

(3)由仓库依照发料计划核对后报生产部,以物资申请单的形式报生产部经理批准,转采购部(生产经理不在时报采购部)。

(4)属于办公用品,由各部门报行政审批后,转采购部。

(5)各部门所需的物品,由各分管经理审批后转采购部。

(6)属追加计划,使用单位应在使用前3日,提报追加计划。

3、备品备件及原材料的采购

(1)采购部接到各部门经理签字后的采购单,先分类归总,报仓库一份,再进行报价、比价,按计划的急缓进行采购。

(2)对长期使用的原材料,可适当采用计划下达办法,保证物料价廉与可靠性。

4、物品的入库验收及票据管理:

(1)所有物品必须办理入库手续后方可领用,严禁不入库,直接领用,或不入库直接使用。

(2)采购的物品到公司后,由仓库管理员开据送检单,检验合格则按手续入库,不合格者由采购员负责退回原供应商。(两天之内)

(3)仓库入库验收单票据,需当天或最晚两日内上交生产部。(发票需当天上交采购部)

(4)采购的物品经验收合格后方可入库,票物不符的要通知采购予以处理。

(5)所有物资的入账发票都附有物资入库验收单。

(6)铝型材需进厂过磅后,计算具体重量是否与采购重量相符。

5、采购物资的合同管理:

(1)公司确定的供货商,必须签定正式的购货合同。

(2)合同的内容及格式,必须符合《合同法》及公司的有关规定。签署人具 备相应的职责和法律资格,并经总经理或总经理指定人员审批后,方可盖章生效。

(3)正式合同一式二份,双方签字生效后,供、需双方各留一份,所有合同采购助理必须分档管理,于月底付款时提供于财务。

(4)按规定应签而未签的合同,给公司造成损失的追欠当事人的责任。

二、采购部考核细则

1、接到销售订单或审批单后,依照产品交货时间,确定物料采购计划,并按供货商交货周期表,提报具体到货时间,对影响生产交货期10 天内一次扣2 分,10天以上一次扣5分。

2、采购物料的当月合格率需在98%以上,否则扣2分。

3、有进货计划出现漏进、忘进申请单的货物,一次扣2分。

4、每月20-25号需提报下月付款计划,报领导批准,未完成扣3分。

5、每月15号前未交当月供应商质量分析表,则扣2 分,信息误差大,不详细扣 5分。

6、若出现材料质量不合格时,应及时联系供应商2天内必须解决,需退货必须在2个工作日内退回,否则扣2分/次。

7、建立完善的供应商帐目管理,账目有误一次扣2分。

8、月末与供应商对帐并于30 日汇报,漏对扣2 分,如帐目不符及时查对核实,要求3日内完成,否则一次扣5分。

9、对于帐物的记录,做到日事日毕,否则发现一次扣2分。

10、与各部门之间合作做到相互尊重,如发现争吵一次扣5分。

11、每月2号前提报上月供应商月份采购明细表,报总经理、财务经理、生产经理各一份,否则一次扣2分。

12、在工作中对公司做出突出贡献,创造价值的,按公司规章制度以予奖励。

13、泄露公司信息,损害公司利益,轻则罚款100 元-500元,重则开除。

14、供应人员在购买物资时要质优价廉,不吃回扣,若被查出吃回扣,轻则罚款,最低1000元,重则开除。

三、采购部及各类人员工作职责

(一)采购部工作职责

1、制定原材料的采购计划

(1)每种原材料选择2-3家供应商。

(2)做好老供应商登记与扶持工作。

(3)与供应商之间要有信誉度,让其非常希望和我们合作。

2、建立供应商管理机制

(1)对每个供应商所有资料建立详细档案。

(2)通过与供应商之间的合作,定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价

格、服务、信誉等方面进行分析,确定与哪个供应合作对我们比较有利,然后评出最佳合作伙伴。

(3)建立供应商往来明细帐,分清记帐,做到帐目准确无误。

3、供应市场制定分析、评估。

(1)对供应市场每月进行分析,什么时候是供方市场,什么时候是需方市场,应采取什么措施应对。

(2)定期到各电子展进行了解,掌握第一手资料。

4、实施采购计划

(1)加快采购资金周转率

(2)提高采购成本降低率

(3)提高供货及时性

(4)减小原料供应警戒线与差额比率

(5)降低运输成本

5、制定帐物管理办法

(1)依据公司现状制订符合公司要求的原材料帐物管理办法

(2)根据各部门所报计划制定备品备件帐管理办法,满足生产需求

6、部门业务合作方法

(1)与仓库的合作方法

A.货物入厂后,采购员与仓库人员做好沟通工作,确认物品到仓合格后,应及时向仓库人员寻要入库单。

B.备品、备件、辅料现金购买后,先到仓库办理入库手续,再到财务核对报帐

(2)与财务的合作办法:

A.给原材料供应商的付款和临时购货用现金,采购依购货合同,由总经理签字,再到财务室办理付款,付款需于每周一、三前提报付款数据。

B.供应商开具的发票核查无误后,由部门经理→总经理签字→财务经理签字付款。

(4)与生产合作方法:

各车间所需材料及物资,需填写物资购买申请单,由车间领导签字并确认仓库有没有,库存没有后交到生产部,在填写申请单时,要把名称、规格、参数、型号、数量,哪里用,急不急都要清楚。

7、制定员工绩效管理:

(1)对员工进行定期培训、学习。

(2)按公司与部门制度进行定期对员工进行考核

(3)对公司作出贡献的依据公司规定进行激励。

8、统计、分析

(1)随时对库存进行核查、盘存。

(2)定期对市场进行调查、分析。

第五篇:物资采购部经理岗位责任

物资采购部经理岗位责任

一、负责物资采购部的全面工作,提出公司物资采购计划,报总经理批准后组织实施,并确保各项采购任务的完成。

二、对公司各部门物资需求及消耗情况进行调查研究,熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。

三、指导并监督下属开展业务,不断提高业务技能,确保公司物资的正常采购量。

四、完成公司各类物资的采购任务,并在预算内尽量减少开支。

五、对公司的物资采购负重要责任,熟练掌握公司所需各类物资的名称、规格、型号、单价、用途和产地,检查购进物资是否符合质量要求。

六、检查合同的执行和落实情况,参与大批量商品订货的业务洽谈。

七、负责审核各部呈报的采购计划,统筹策划和确定采购内容,减少不必要的开支。以较少的资金保证最大的物资供应。

八、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。

九、在部门经理例会上,定期汇报采购落实情况。

十、每月月初将上月的采购任务、完成及末完成情况逐项列出报表,呈公司总经理及财务部经理以便于上级领导掌握本公司的采购情况。

十一、负责督导采购人员在从事采购业务活动申,讲信誉,不索贿、受贿,并与供货单位建立良好的关系,在平等互利的原则下进行合作。

十二、负责部属人员的细想教育、业务培训,开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育,使所属员工提高工作水平和细想水平。

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