幼儿园收支基本情况汇报

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第一篇:幼儿园收支基本情况汇报

收支基本情况汇报

一、幼儿园人员情况:

幼儿园在册教职工xx人,临时用工人员xx人,退休教师xx人。现开设x个班,其中大中小托各一个班,本学期在园幼儿xx名。

二、幼儿园收支情况:

收入:幼儿园是二级幼儿园,幼儿保育费xx元/月、杂费xx元/月、每学期加收保教费xxxx元/月,根据报表情况可知,今年幼儿收费xxx万元、租金xxxx元、上年结余xxx万元,合计xxx万元。

支出:九月报表显示,1——9月累计支出xxx万元,结余约x万元。

其中常规支出项目有:正式人员津补贴xxxx——xxxx元/月,临时人员工资xxxx多元/月,水电、公积金约xxx元/月,每月常规合计接近xxxx万元。

其中临时支出项目有:节日慰问(正式、临时的,退休的在重阳节和春节也同样进行慰问),办园条件改善及设备修缮,今年上半年绿化xxx元,装修xxx元,冰箱、消毒柜、录音机更换约xxx元,操场草坪种植xxx元(150平房米),厨房隔库房约xxx元(6平方米)。

根据以上收支可以发现,支出远远大于实际收入,每月的支出是在啃食过去在留下的老本(所有物质下拨)。

三、幼儿园现存在问题:

幼儿园有五十余年的历史,操场及户外环境比较好,各行政办公室设施设备较为齐全、现代化,但幼儿活动室及相配套的用房设施设备破旧并存在安全隐患(特别是老房子地板腐烂,幼儿园没有成人厕所不符合卫生要求),幼儿玩具奇少,而且全园没有大活动室,更没有供幼儿园活动的图书室、美术室等幼儿活动用房,走进幼儿教室就会让人感觉仿佛是作坊式的民办幼儿园。

本学期x园长来园接任法人工作,很快了解到了这些问题,当看到以上收支情况的入不敷出,心中很是着急。但是基于幼儿园刚剥离到教育局,而且教职工的思想极为不稳定的状况,班子成员和财会人员一致认为,首先还是稳定为主,接下来要做全体人员的工作,准备下学期一定要根据收支情况重新拟定并实行津贴的发放。全园要树立长远发展眼光和“自立、自强”办园思想,对内我们要艰苦奋斗、加大员工培训、加快步伐提高教育教学质量,对外做好宣传工作,同时争取上级领导和部门的支持,解决最急需的问题,从而改善办园条件,努力争创一级幼儿园,抓住机遇(周边高级住宅区正在兴建)吸收更多的生源,早日让幼儿园走上良好的运转轨道,为xxxx教育争光添彩!

xxx幼儿园

二00七年十月二十五日

第二篇:基本公共卫生汇报

基本公共卫生服务项目工作汇报

(2010年10月6日)

各位领导:

今年以来,我院公共卫生服务项目工作,在卫生局的大力支持和上级各业务部门的精心指导下,深化医药卫生体制改革,结合 “创先争优”活动,进一步完善科室设置,规范服务行为,全面实施基本公共卫生服务均等化项目,较好完成了各项工作任务,现将项目工作完成情况及项目资金运转情况简单汇报如下,不妥之处请各位领导批评指正!

一、基本公共卫生服务工作完成情况

(一)居民健康档案建立方面:本项工作由乡村两级配合,采取村级利用门诊接诊和入户进行基本体格检查的方式对一般居民进行信息采集,填写信息采集表,公卫科工作人员负责信息采集和健康体检信息录入,截止11月10日,规范建立了居民电子健康档案13364份,占全乡总人口的96.8%。

(二)健康教育开展方面:我院按计划每月下村入户进行健康教育巡讲活动一次,设立了健康教育咨询门诊,指定专人对咨询对象开展健康知识、防病知识的咨询指导,截止现在共计接待咨询对象658例;同时,通过张贴宣传标语、及时更新宣传栏内容,加强了院内、外宣传力度,制作了以“中医养生、吸烟对人体的危害、9大基本公共卫生服务项目及慢性疾病预防措施等为主要内容的健康教育文化长廊;通过广泛宣传,让辖区内群众逐步掌握健康基本知识,在日常生 1

活中及时改变不良生活方式和不良行为,以达到未病先防,不断提高健康水平的目的,全面落实健康教育项目工作。

(三)65岁以上老年人方面:通过积极与各村委会衔接,采取集中组织与下村入户的方式,对辖区内1196名65岁以上老年人进行了免费健康体检,其中组织465位老人来卫生院做了心电、常规B超、胸透、肝功能等全面检查,规范建立纸制档案1025份,电子录入1196份,建档率达到了100%,并按程序进行了健康随访管理。

(四)孕产妇健康管理方面:乡村两级按照孕产妇系统管理规范要求,全年,管理产妇149人,活产149人,孕产妇系统管理135人,管理率90.6%;住院分娩147人,住院分娩率98.7%。全乡筛查出高危孕产妇64人,管理64人,管理率100%;现有孕妇22人,建立孕产妇管理档案171份。

(五)0-6岁儿童健康管理方面:按照建立系统管理卡,乡级建立档案的要求,对全乡944名0-6岁儿童严格按照4、2、1程序进行管理,现建立0-3岁儿童纸制档案419份,电子档案162 份,0-6岁儿童纸制档案944份,电子档案 653份。系统管理率为100%,全年死亡儿童1例,无新生儿破伤风发生。

(六)糖尿病、高血压病管理方面:卫生院添置血糖仪2台,通过组织公卫科人员和安排村级轮换下村入户对各村重点人群进行血糖检测,截止目前共筛查出227名Ⅱ型糖尿病患者,已规范管理随访3次以上者32名,新摸底建档195名;结合卫生院、各村卫生所(室)日常就诊记录和入户体检掌握情况,共计筛查出1699名高血压病患者,患者管理率达到了100%。规范建立纸制档案1025份,电子档案1724份,其中完成3次以上随访的620

份。

(七)重性精神病管理方面:已完成35名重性精神病患者的电子档案录入工作,并进行了规范管理。全乡筛查出重性精神病 例,通过上级专家确诊48例,现已按要求规范管理,建档48份。其中对规范治疗5例患者每月进行了肝肾功能检测,其余患者每季度均开展随访,健康档案记录齐全。

(八)传染病管理方面:截止目前共计上报传染病15例,并已全部进行网络直报。开展传染病、艾滋病、结核病、手足口病等传染病知识宣传 10次;结核病管理3人;开展麻疹查漏补种和强化免疫1423人;分别在9、10月开展脊髓灰质炎强化免疫两轮,投服糖丸1071人次,全乡无重大传染病发生。

(九)预防接种方面:截止目前全乡新生儿共计95名,建卡、建证率达100%,基础性疫苗接种率达100%,3岁以内儿童“十三苗”接种及时率和合格率均达到98%以上;疫苗正常运转10次,运转过程规范,且无疫苗损坏现象发生;无重大异常反应病例发生。

(十)突发公共卫生事件应急处置方面:制定了突发公共卫生事件应急处理预案,成立了领导小组。组织乡村两级医务人员,对重大传染病、食物中毒及自然灾害等卫生处置知识培训4次,增强了全乡医务人员突发公共卫生事件的处置能力;卫生院储备价值2万元的消杀物资1000余份。

(十一)卫生监督协管方面:按照上级业务部门的要求,全面完成卫生院各科室医疗质量监管的同时,对4家理发店、4家职业场所进行了建档管理,开展了辖区内9家村卫生所(室)、9

所中小学校、1所幼儿园、4家理发店及4家职业场所的传染病防控及卫生工作规范情况督查各3次,发放督导意见书93份。组织完成了全乡10所中、小学校、1所幼儿园的1513名在校学生的健康检查工作,开展手足口病防治知识讲座1次,指导落实了园内疫情报告、晨检、因病缺勤登记、健康教育和物资储备等防控措施。

二、公共卫生项目经费资金运行情况:

(一)项目经费实际运行情况 1、2010年公共卫生项目经费:共计拨付158423.5元。其中卫生院公共卫生经费95206元,村级医疗机构63217.50元。支出公共卫生办公费、燃油费、水电费、宽带费、喷绘宣传费、健康档案资料费、材料费、收费发票费等费用54064元,村级医疗机构公共卫生经费支出48775元,下余卫生院公共卫生经费41141元挂账处理在下中支出。村级公共卫生经费14442元应付款挂账在年终考核结束后已发放。2、2011年公共卫生项目经费:共计拨付140323元。其中卫生院公共卫生经费102393元,村级医疗机构37930元,已经全额发放。截止10月份、支出公共卫生办公费、燃油费、水电费、宽带费、喷绘宣传费、健康档案资料费、材料费、等费用85225元,在2010年公共卫生经费经费结余中支出41141元,实际结余58308元。

(二)综合分析 11、12月业务经费预计支出招待费、杂支(半年的电脑耗材、锁子、灯泡)等其他费用20000元。

11、12月公共卫生经费中需要列支的制作宣传牌、喷绘、雇佣司机工资及下队补助等20000元。两项之和40000元,全年项目经费预计结余32064元,除去2010年的资金41141元,2011年实际亏损9077元。

第三篇:基本药物汇报

XXXXX实施国家基本药物制度工作情况汇报

卫生局局长(2012年6月15日)

尊敬的自治区、地区各位领导,大家好!

现就我市实施国家基本药物制度等相关情况向大家作一简要汇报。

一、全市卫生工作基本情况

XXX区域总面积 万平方公里,辖 镇、7乡、3个牧场、个村队、个街道办事处、个社区。全市总人口 万人(其中户籍人口 万人),全市有市直医疗卫生机构 家,个社区卫生服务中心,个社区卫生服务站。个乡 镇卫生院,个村卫生室,全市定点医疗机构 家(其中村卫生室 家†占卫生室总数的 %‡、乡 镇卫生院 家、市直医院 家)。目前医务工作者总数 人,其中卫生专业技术人员 人,其中乡村医生 人(其中取得医师执业资质包括助理医师 人,乡村医生资格证 人),全市设床位 张,年门诊量 万人次。

二、基本药物制度总体实施情况

为进一步推进我市国家基本药物制度工作,201 年 月2 日至4月29日,市卫生局联合市财政局、市审计局对全市 个乡镇卫生院、个村卫生室的库存药品进行整体盘点,采取边盘点边启动的方法,逐院实施国家基本药物制度,乡镇卫生院盘点的药物为 种,村级卫生室为 种。根据•XXXXX国家基本药物制度实施方案‣的要求,我市基本药物工作于2011年4月25日起逐步全面实行国家基本药物制度,涵盖XXXXX20个乡(场)镇卫生院,实施比例占全市基层医疗机构的86%以上,各乡镇卫生院对非目录药品限时销售或清退处理,药品全部实行集中招标采购、统一配送、零差率销售,并全部纳入基本医疗保障药品报销目录,实行药品零差价销售,各乡镇卫生院实际使用国家基本药物 种。目前,全 市乡村两级卫生机构全部实行基本药物网上采购和统一配送。

三、落实基本药物制度具体做法

(一)充分调研测算。根据上级关于基本药物制度的有关文件精神,结合我市实际情况,组织专人成立调研组,反复开展了调研、测算工作,取得了大量、全面的资料,为全面贯彻落实国家基本药物制度相关政策提供了基础保障。

(二)广泛深入宣传。为提高基本药物使用率,最大限度地保障人民群众用药安全,印发了•XXXXX政府办基层医疗卫生机构推行国家基本药物制度宣传工作方案‣,采取群众喜闻乐见的形式,宣传基本药物制度有关规定和安全用药常识。印发宣传手册1万册、宣传单5万份,由各基层医疗卫生机构向居民发放,做到户均一张;利用政府网站、广播电视以及手机短信等形式宣传公示我市国家基本药物制度实施的时间、范围等;悬挂宣传横幅30余条,制作宣传展板20余块。以上措施,广泛普及了安全用药、合理用药知识,引导公众形成良好的用药习惯,减少和消除不合理用药带来的危害。

(三)开展人员培训。国家基本药物制度实施以来,我市多次召开基层医疗机构负责人会议,认真、及时地传达学习自治区、地区有关文件精神,组织卫生院院长、药剂科负责人、临床医生和乡村医生进行培训,同时积极、广泛地开展实施基本药物制度工作的宣传,改变广大医务人员和群众的观念,统一思想认识,积极引导医生改变原有用药习惯,从根本上改变“以药养医”的局面。

(四)建立健全机制。制定出台了•XXXXX推行国家基本药物制度的实施方案‣、•XXXXX基层医疗卫生机构推行国家基本药物制度的实施方案‣,明确了实施基本药物制度的操作步骤和时间要求,量化分解任务,落实责任到人,确保 了基本药物制度的规范运作和顺利推进。将基本药物全部纳入基本医疗保障药品报销目录。

(五)强化监督管理。一是进行分类管理。根据我市实际情况,对乡(场)镇卫生院、社区卫生服务站和村卫生室进行分类管理,制定了不同的管理办法。二是严格实行药品价格公示制度。基层医疗卫生机构及时将药品招标采购使用的药品名称、生产企业、剂型、购销价格等相关信息进行公示,接受社会和群众的监督。三是强化日常监督管理。为将基本药物制度落到实处,采取多种形式加强对基层医疗卫生机构特别是村卫生室实施情况的监管。截止今年 月份,大范围检查 次,抽查 次,明察暗访 余次,检查医疗机构 余处。针对检查中发现的问题,现场要求整改。

(六)统一招标配送。按照•关于基层医疗卫生机构执行基本药物网上集中采购相关工作的通知‣(卫药政发„201 ‟ 号)文件精神要求,我市成立的领导小组和药品遴选小组,制定了•XXXXX政府办基层医疗卫生机构执行基本药物网上集中采购和统一配送工作实施方案‣,签订了责任书,按照“遴选药物—确定配送企业—签订合同—统一配送”四个环节开展工作,按照同一种药物同一品规按照价格最低的原则,选择同一个生产企业,并由同一个配送企业进行配送。各村卫生室、社区卫生服务站按月向乡 卫生院、社区卫生服务中心上报药物需求计划,由卫生院和社区中心进行汇总,网上统一采购、统一配送。目前,整体过程逐步实现“统一配备和使用基本药物、统一实行零差率销售、统一网上集中采购、统一集中配送、统一组织结算、统一实行基本医疗保险优惠政策”的“六统一”。自今年4月1日起,全市乡村两级卫生机构全部实行基本药物网上采购和统一配送工作。

(七)落实财政补偿。2011—2012年我市落实药品零差 价补助 万元,其中:上级补助 万元,本级财政补助 万元,自治区补助 万元。2012年落实村卫生室基本药物补助 万元,2011年支付乡村医生补助 万元。

四、人事编制管理

(一)乡(场)镇卫生院机构编制。XXXXX机构编制委员会根据相关要求,2008年8月下发了•关于XXXXX卫生局直属(所属)事业单位机构编制方案的批复‣(机编字„2008‟55号),共设臵乡场镇卫生院 个,核定全额事业编制 个(其中专业技术岗位编制 个,工勤人员编制 个)。2008—2011年期间通过事业单位面向社会公开招聘专业技术人员 人,但逐年人员调出,目前在编人员仅有 人(其中专业技术人员 人,工勤人员 人),空编 个。

(二)社区卫生服务机构编制。XXXXX机构编制委员会根据相关要求,今年三月下发了•关于XXXXX 社区卫生服务中心机构编制的通知‣(机编字„201 ‟ 号)和•关于XXXXX新市区街道社区卫生服务中心机构编制的通知‣(机编字„201 ‟ 号)文件,共设臵社区卫生服务中心机构 个,核定人员编制共 个(其中专业技术人员编制 个,工勤人员编制 个)。目前在编人员 人。

五、存在的问题

一是目前部分药品中标,但因厂家停止生产,导致配送公司无法配送而影响基层卫生院的临床用药。二是目前“两票制”极大地限制了药品配送率。三是基层机构的权限无法对采购目录打包后无法再次进行及时维护,从而降低了药品配送率。

六、下一步工作打算

(一)加强人员培训。加强对基层医疗卫生机构工作人员的培训,强化合理用药学习,加大对广大群众的宣传,使 他们掌握基本合理用药知识。引导群众养成良好的用药习惯。

(二)加强监督管理。一是进一步制定完善各种监督管理措施,进一步完善监督考核机制,通过查阅资料、实地查看、现场问卷、电话调查等方式,对基层医疗卫生机构进行集中考核。二是要加强对基层医疗卫生机构的日常监督检查,做到检查有记录、处理有依据、防范有预案。对违反法律法规、诊疗规程和国家基本药物制度的基层医疗卫生工作人员要及时予以处理。加大依法管理力度、增强依法执业意识,不断提高基层医疗卫生机构医疗质量管理水平。三是加强基本药物网上统一招标采购、配送和使用等环节的管理。

(三)建立健全岗位竞聘制。根据医改要求,结合我市基层医疗卫生机构的实际情况,适时制定出台•XXXXX基层医疗卫生机构人员岗位竞聘指导意见‣,同时做好基层医疗卫生机构人员竞聘上岗的指导工作。

以上工作不妥之处,敬请各位领导指正!

第四篇:基本公共卫生汇报材料

基本公共卫生服务工作汇报材料

(2015年5月14日)

尊敬的X主席,各位领导,早上好!

今天各位领导在百忙之中莅临我院调研指导基本公共卫生服务工作,这是对我院工作的极大关心、支持和鞭策,我代表医院全体职工表示热烈欢迎和衷心感谢!下面,我就我院公共卫生服务工作作一简要汇报,不妥之处请批评指正。

一、基本情况

XX镇辖11个行政村,有农村居民25771人。卫生院现有职工52人,其中本科10人,专科39人,中专3人;副高3人,中级职称8人,初级职称41人,执业医师13人,主管护师6人,执业执业药师2人,执业助理医师28人。开设有公共卫生科、中医科、预防保健科、内科、外科、妇科、儿科等科室。

二、公共卫生经费落实情况

每年半年和年终时我院组织人员按照县卫生局制定的《公共卫生评分标准》对村卫生所公共卫生服务项目进行绩效考核,对前三名的村全额发放公共经费,对排名靠后的村卫生室根据名次不同程度按一定比例扣罚公共经费,并要求村卫生室按照《公共卫生服务规范》进行整改,在半年之内完成整改后经检查合格后进行补发。2014年县卫生局共为我院下拨公共卫生经费582972元,我院严格按照公共卫生服务绩效考核对村卫生室共拨付经费所254884元。

三、公共卫生服务工作进展情况

(一)公共卫生服务政策的宣传落实情况

按照《国家基本公共卫生服务规范(2011年版)》及《国家基本公共卫生服务规范补充材料(2014年版)》的要求,我院充分利用电子显示屏和宣传栏对公共卫生工作进行大力宣传。在医院每两月进行宣传栏内容更换一次的基础上,辖区村医采取上门指导的方式对重点人群进行面对面的随访和教育指导工作。2010年至2014年,医院共计发放健康教育处方12种,500000张,发放卫生局印制的《传染病防治手册》、《常见慢性病保健手册》、《老年人妇女儿童保健手册》、《中医治未病手册(上、下)》等五本书25000多册,发放《永登县健康教育手册》及《居民保健手册》36000多册。同时,开展重点人群如高血压、糖尿病、精神疾病等方面健康知识讲座,并利用预防接种日、结核病防治日、世界艾滋病日等主题活动日进行主题宣讲活动扩大宣传氛围。

(二)重点人群档案建立和管理情况

我院重点人群健康档案建立主要由村卫生所负责建立,并通过电话、患者上门看病、村医上门随访等方式进行随访记录填写和健康指导,并录入农村卫生综合信息管理系统。医院公卫科人员对各村录入信息的准确性及真实性进行检查,并将检查中发现的问题及时通知村卫生所负责人进行更正,每两月召开一次村卫生所人员培训会进行系统讲解,每季度下村到现场指导存在的问题。目前,全镇共建立纸质和电子档案25686份,建档率达99%;建立重点人群健康档案6665份,建档率达26%;管理高血压患者1272人,规范管理819人次,规范管理率64%达%;管理糖尿病患者314人,规范管理209人,规范管理率达66%;管理孕产妇198人,规范管理184人,规范管理率达92%;管理0-6岁儿童1963人,规范管理1675人,管理率达85%;管理重症精神病患者56人,规范管理47人,管理率达83%。

(三)老年人健康管理情况

我院每年8月份开始组织医务人员携带B超、心电图等医疗设备到各村委会会议室为65岁以上老年人进行健康体检,并及时将检查结果通过负责人进行反馈。截止目前65岁以上老年人建档2852人次。2014年,我院共计体检65岁以上老年人1560人次,体检率55%。查检出胆囊结石患者157人,心脏病患者87人,高脂血症患者239人,高血压患者876人,糖尿病患者66人。

(四)孕产妇保健系统健康管理情况

我院妇幼专干加强了与村妇联主任的联系,并在村妇联主任的带领下每月按时为辖区孕产妇开展随访工作。目前,管理孕产妇198人,孕12周前建档166人,3次以上产前随访136人,产后7天、42天内随访的产妇63人,全部工作由我院妇幼专干指导村医及村妇联主任完成。

(五)儿童保健及预防接种工作逐年加强

医院成立了儿童保健室并安排专人负责,利用集体预防接种时间给儿童测定HB蛋白值、身高、体重、健康饮食,健康评价等进行指导。目前,管理0-6岁儿童1963人,规范管理1675人;儿童健康体检600余人次。预防接种方面,严格落实国家免疫规划任务,建卡、建册、建簿3100人次、建卡、建证率达99%,儿童一类疫苗接种率达到98%以上,其中麻疹疫苗99%、百白破疫苗98%、卡介苗98%、乙肝98%。同时,进一步完善了科室相关规章制度,多次组织学习预防接种工作规范,加强了冷链设备检查,确保设备正常运转。2015年截至目前,报告传染病2例,报告率为100%,无漏报、瞒报、谎报。开展了春季查验接种证工作,共计检查855人次,均按程序按时接种。

(六)健康教育工作稳步推进

我院公共卫生科人员每两月按计划深入XX镇11个村和1个防保点进行关于高血压、糖尿病、腰椎间盘突出、慢性呼吸系统等疾病的讲座。今年截至目前,已经对我镇XX村、XX村、XX村开展了健康知识讲座,共计200多人参加了知识讲座。发放12种健康教育处方400余份,宣传资料450余份,播放音像碟片各1次,积极引导与会农民开展健康沙龙各1次,提高了常见病的认识,对疾病防患于未然有积极指导作用。同时,每两月对健康教育宣传栏进行一次更换,加强对高血压、糖尿病、预防接种、孕产妇保健、精神疾病预防以及季节性疾病的宣传。今年医院更换宣传栏4次,对6个村安装了宣传栏,每村更换2次。

(七)传染病及突发公共卫生事件报告和处理

我院根据《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《国家突发公共卫生事件应急预案》等法律法规要求,由医院防疫专干具体负责建立我院传染病及突发公共卫生事件应急预案,传染病登记管理制度、传染病报告管理制度,传染病疫情及突发公共卫生事件的报告管理工作,每周二晨会对工作人员进行相关知识和技能培训、传染病防治知识的宣传教育。

(八)卫生监督协管工作扎实开展

我院规范设立卫生监督协管工作办公室,医院协管员根据主管部门的要求每季度深入学校、幼儿园、水厂、各村医疗诊所等机构严格检查指导,提出整改意见书并签字,并要求在一周内整改完成。下次督导检查时针对上季度的问题逐一检查指导。近期第二季度督导检查正在开始,目前没有检查出重大问题。

(九)中医药健康管理

我院各科室主任牵头在日常工作中积极发放中医药处方及食疗保健处方,在住院病人中积极宣传及开展15种中医适宜技术的治疗,并面对面对病人提供中医健康指导。结合每年8月份下村对65岁以上老年人开展健康体检,宣传中医药健康管理服务,内容包括中医体质辨识和中医药保健指导,结合儿童健康体检和预防接种时间对0--6月儿童提供中医药健康管理服务。

四、推进全县公共卫生服务工作的主要做法 一是加强组织领导,落实工作责任。为确保基本公共卫生服务工作的顺利进行,我院成立了由院长任组长的居民健康档案工作领导小组,对领导小组成员做了具体分工,互相监督,各负其责。

二是加大宣传力度,我院通过更换各村宣传栏、悬挂横幅、发放宣传资料、组织形式多样的健康知识讲座、健康主题日宣传活动、医院救护车车载喇叭沿街宣传提高当地居民知晓率、参与率。

三是加强医院职工及村卫生负责人的培训,公卫科制定下村工作计划、督导内容。每两月对公共卫生工作人员和村卫生室人员进行相关知识培训信息录入工作,并每季度下村进行督导检查,从而确保公共卫生服务项目逐一落到实处。

五、存在的困难及问题

一是因当地百姓普遍对常见疾病认识不够、重视程度不高,有些居民怕查出疾病又要花钱,所以在体检及随访服务时以各种理由拒绝随访,对开展公共卫生工作有一定阻力。

二是部分村卫生所负责人由于文化水平较低、年龄大等原因对电脑操作不熟练、对开展公共卫生服务的随访及电子录入存在困难。

三是医院目前缺乏工作激励机制,降低了对工作的主观能动性。

四是商源公共卫生电子录入系统存在不完善,导致电子录入信息不能打印。

六、下一步公共卫生工作计划

一是医院出台各村公共卫生绩效考核办法,对工作认真、踏实、做的规范多发经费补助,对做的不好的提出整改意见书限期整改落实,同时签定责任保证书。

二是加强全院及村级医护人员队伍建设,集中每两月培训公共卫生规范管理内容。提高基本公共卫生服务水平。

三是加强公卫科人员下村跟踪服务,指导村卫生所落实公共卫生服务项目。

四是积极加强引导当地居民与乡级医务人员的沟通,医院通过各种宣传,想尽一切办法让公共卫生服务政策家喻户晓,逐渐拉近与当地居民的距离,消除居民的顾虑。

基本公共卫生服务工作已开展多年,当地居民对常见病的认识有了很大提高,公共卫生服务成效逐步显现,但由于公共卫生服务项目涉及医学专业知识较强,覆盖面较广,做到预期目的,任重道远。下一步我院全体医务人员及村卫生所积极加强学习,提高自身工作能力,积极响应主管部门的工作要求。在医院领导及全院职工的共同努力奋斗下,实事求是的做好基本公共卫生服务每项工作任务,更好的为当地居民提供更优质的服务而奋斗。

第五篇:关于2018年鄂托克前旗预算收支安排的汇报

关于2018年鄂托克前旗预算收支安排的汇报

从2017年11月份开始,旗财政局会同开发区、各镇、旗直有关部门测算2018年公共财政预算收入,并着手编制2018年旗本级财政收支预算,现将预算编制情况汇报如下,请予审定。

一、编制原则

根据旗委、政府决策部署,严格执行新《预算法》,牢固树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,充分发挥财政职能,优化财政支出结构,深化公共财政管理改革,完善预算编制体系,严格执行厉行勤俭节约的有关规定,从严从紧编制预算,强化预算绩效管理,严格预算执行,积极服务于“五位一体”和“四个全面”战略布局。具体编制遵循以下原则:

一是积极稳妥、收支平衡。收入预算与全旗地区生产总值、固定资产投资等主要经济预期指标相协调,结合国家财税体制改革要求,分行业、分税种实事求是地测算收入和财力。支出预算与收入预算相适应,做到收支平衡。

— 1 — 二是勤俭节约、突出重点。突出“保工资、保运转、保基本民生”。从严压缩“三公”经费、行政运行及政府投资的基建工程等一般性支出,重点保障转型发展、脱贫攻坚工程等旗委、政府重大决策部署。

三是严肃纪律、提升绩效。进一步严肃财经纪律,依法依规及时公开财政预决算、部门预决算和“三公”经费预决算。加快推进财政资金统筹使用,加大盘活财政存量资金力度,实行财政管理绩效综合评价,不断提升资金使用效益。

二、预算收支安排情况

按照新《预算法》要求,地方政府预算应包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本”预算,因2018年我旗暂无国有资本收益,未编制国有资本经营预算,所以我旗地方政府预算为“三本”预算。统筹考虑各类支出需要,预计2018年可完成一般公共预算收入29.63亿元,建议安排一般公共预算支出29.51亿元,结余0.12亿元;政府性基金预算收支3.31亿元;社会保险基金预算收支1.93亿元。

(一)一般公共预算

1.一般公共预算收入。2018年按照全旗本级公共财政预算收入完成8.5亿元和现行财政体制测算,预计可完成一般公共预算收入29.63亿元,具体包括:

— 2 —(1)2018年本级公共财政预算收入目标8.5亿元(包括开发区0.8亿元),较2017年实际收入增长6.12%。预算收入主要包括:①税收收入5.95亿元,占总收入的70%,其中:国税2亿元,占税收收入的33.6%;地税3.95亿元,占税收收入的66.4%。②非税收入2.55亿元,占总收入的30%,其中:旗级行政事业性收费、罚没收入、专项收入等0.76亿元,盘活国有资产等1.79亿元。

(2)上级转移支付收入17.79亿元(其中:一般性转移支付收入1.84亿元,提前下达专项转移支付收入0.12亿元,“五税”返还收入1.73亿元,上级专项转移支付收入8.8亿元,统筹城乡建设补助收入5亿元,城川民院上级转移支付收入0.3亿元),同比增长7.62%(按照2017年上级转移支付收入16.53亿元为基数测算)。

(3)上年结余(含上级专项)3.34亿元(包括开发区0.01亿元)。

2.一般公共预算支出。继续实行“保工资、保运转、保基本民生”的要求,与收入相适应,建议一般公共预算支出安排为29.51亿元(包括开发区0.7亿元),同比增长8.65%。具体包括:

(1)正常运转支出预算安排8.52亿元,占一般公共预算支出的28.87%。其中: ①人员经费安排6.9亿元,同比降低19.77%。财政供养人数9183人,其中:旗直机

— 3 — 关事业单位在职3864人;离退休2001人(包括离休10人、遗属补贴263人、合同制退休447人);其他人员3318人,包括:雇用工907人,村官51人(自治区村官11人,旗级村官40人),试用人员292人,临时聘用代课教师134人,社区民生志愿者16人,“三支一扶”29人,网格人员474人,环卫工及园林工393人,嘎查村三委1022人。

人员经费需要补充说明:雇佣工每人每月3000元并核定全年养老保险、医疗保险及工伤保险;自治区村官每人每月3650元,自治区生活补助及其它费用每月1650元,基本工资2000元由市级承担800元、旗级承担1200元,社会保险由自治区在服务期内每年补助4000元,其余部分由旗级承担;旗级村官每人每月3000元,养老保险、医疗保险及工伤保险全部由旗级承担;教育聘用代课教师每人每月2000元; “三支一扶”及社区民生志愿者每人每月2500元(包括交通补助100元),由自治区、市、旗按1:1:1比例承担,养老保险、医疗保险、工伤保险及失业保险金由自治区、市、旗按1:1:1比例承担;环卫工人按照岗位划分每月2000-3500元标准发放,养老保险、医疗保险及工伤保险全部由旗级承担;园林工人按照岗位划分每月1600-3500元标准发放,养老保险、医疗保险及工伤保险全部由旗级承担。

②正常运转公务经费1.32亿元,同比降低7.04%,其中“三公”经费预算0.14亿元,— 4 — 与上年预算相同。公务费预算严格实行“编财挂钩”制度,严格控制和审批“三公”经费预算。核定办法:旗行政事业单位按三个类别和特殊行业类别划分,核定标准:按单位类别分类,一类部门为常委部门,公务费按照上年实际支出核定;二类部门除水、电、邮电费外其它项目按照每编每年6000元核定;三类部门除水、电、邮电费外其它项目按照每编每年4000元核定;水、电、邮电费、参照上部门预算及2017年单位实际支出核定;公务接待费核定标准和上一致,公务用车运行维护费标准按照暂定车改后车编数核定:(1)实务保障车辆为每编每年6万元;(2)一般执法执勤车及机要应急通信车为每编每年5万元;(3)调研车、综合执法执勤车、特种车辆每编每年3万元;(4)无车编的单位每年核定其他交通费用1.5万元。(5)中共鄂托克前旗纪律检查委员会、鄂托克前旗监察委员会、鄂托克前旗党委巡察工作领导小组办公室按编制每人每年核定日常工作运行经费2万元;特殊行业部门5个,公安局(包括刑警队、看守所)、国家安全局按编每人每年核定日常运行经费1万元、办案及装备经费1万元;司法局按编每人每年核定日常运行经费1万元,办案及业务装备经费13万元,普法经费15万元;武警中队、消防队按上级文件要求核定伙食补助及相关运行经费。四个镇每镇核定公务费300万元, 城川镇包括:取暖费、工会费、福利费,镇人大3万元、纪检2万元、团委1万元、妇联1万元、综治维稳2万元、统计1万元、关工委0.8

— 5 — 万元、计划生育0.8万元、民政低保0.8万元、乡镇综合执法10万元、换届工作经费10万等有关部门运行经费;上海庙镇包括:取暖费、工会费、福利费,镇人大3万元、纪检2万元、团委1万元、妇联1万元、综治维稳2万元、统计1万元、计划生育0.1万元、关工委0.8万元、换届工作经费7万元、民政低保0.8万元、执法监管经费10万元等有关部门运行经费;昂素镇包括:取暖费、工会费、福利费,镇人大3万元、纪检2万元、团委0.5万元、妇联0.5万元、综治维稳2万元、统计1万元、关工委0.8万元、民政低保0.8万元、计划生育1.5万元、乡镇综合执法11万元、换届工作经费9.6万元等有关部门运行经费;敖镇包括:取暖费、工会费、福利费,镇人大3万元、纪检2万元、团委1万元、妇联1万元、综治维稳2万元、统计1万元、关工委0.8万元、计划生育0.8万、民政低保0.8万元、乡镇综合执法11万元、换届工作经费9.6万等有关部门运行经费。

③政府采购0.3亿元,与上年预算相同。

(2)公共事业支出预算安排4.18亿元,占一般公共预算支出的14.16%。其中:①政策性资金1.69亿元,同比增长25.19%。政策性资金主要用于历年出台的民生个人补贴以及实施的惠民实事。主要包括教育文化惠民、免费教育、城乡困难家庭临时救助、少数民族发展资金、民族教育专项补助资金、少数民族贫困救助金、民族文化遗产保护、新型农村合作

— 6 — 医疗保险、城乡居民养老保险及医疗保险缴费补贴、企业退休人员生活补贴、长寿老人补贴、城乡低保补助、孤儿等困难群体生活补贴、大学生创业及就业奖励、残疾人补贴、政府购买社会化养老服务、生态移民生活补贴、草原生态奖补配套、布病防控、扶贫等。②事业费2.06亿元,同比增长10.75%。事业发展安排项目全部为旗委、政府会议决定及有关文件规定,结合“三保”要求及2018年实施的惠民实事,按轻重缓急分类排队,优先保障最紧要的项目安排。③非税弥补事业支出0.3亿元,与上年预算相同。主要用于幼儿及小学教育事业发展、红十字会博爱一日捐、残疾人就业创业扶贫、公路段及煤炭局矿产救护运行费等0.22亿元;乡镇协调农牧民工作费用800万元(每镇200万元)。④“一事一议”奖补资金300万元。⑤预留项目前期费用及配套资金0.1亿元(其中项目前期费0.05亿元,项目配套资金0.05亿元)。

(3)注册资本金安排4.56亿元,占一般公共预算支出的15.45%。

(4)重点工程安排2.13亿元,占一般公共预算支出的7.22%,其中:①发改局确定的2018年政府投资重点项目工程地方配套资金0.3亿元;②惠民实事及民生工程安排0.3亿元,主要用于全民免费健康体检、大病医疗救助、健康扶贫、农牧局肉羊补助、追溯体系补助、wifi全覆盖、大沙头蔬菜便民配送等0.28亿元,农民工工资保障200万元;③创建全

— 7 — 国文明城500万元。④精准扶贫600万元;⑤电子商务发展基金200万元;⑥智慧党建400万元;⑦科技支出0.45亿元,按总支出的1.5%核定;⑧化债支出0.91亿元。

(5)预备费安排0.3亿元,占一般公共预算支出的1.02%,符合新《预算法》要求,主要用于应对当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出以及其他难以预见的开支。

(6)上级专项8.8亿元,占一般公共预算支出的29.82%。

(7)专项上解上级支出200万元,占一般公共预算支出的0.07%。征订《鄂尔多斯日报》、强制免疫疫苗购置等需要专项上解的支出。

(8)城川民院支出0.3亿元,占一般公共预算支出的1.02%。

(9)开发区支出0.7亿元,占一般公共预算支出的2.37%。3.一般公共预算收支结余0.12亿元。

(二)政府性基金预算

建议安排旗本级政府性基金收入3.31亿元,同比增长2.16%。其中:①旗本级政府性基金收入2.49亿元、主要因素是2018年上海庙经济开发区华星煤制天然气项目建设预计可增加土地出让金收入2亿元左右。②2017年结余结转资金0.82亿元。建议安排旗本级政府

— 8 — 性基金支出预算3.31亿元,包括:土地征收、上海庙镇以工补农、草原生态奖补、转移农牧民生活补助、城乡社区基础设施建设、产业发展基金等共计3.31亿元。

(三)社会保险基金预算

建议安排全旗社会保险基金收支预算1.93亿元、同比增长33.1%。其中:养老保险1.27亿元,同比增长44.32%;失业保险420万元,同比降低37.22%;医疗保险0.55亿元,同比增长22.2%;工伤保险428万元,同比增长7.54%,生育保险247万元,同比增长13.3%。

以上汇报,不妥之处,请予指正。

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