造价部门自评报告

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第一篇:造价部门自评报告

造价中心自评报告

**集团公司始终将成本控制作为企业管理的重要一个环节,基于这种考虑,于2013年**月中旬成立了集团造价中心,明确了造价中心主要负责集团所有工程项目的造价终审工作。按照集团的要求于五月初制定了造价中心的管理方案,并按管理方案已组成**人的终审队伍。依据管理方案,结合与**部门的业务沟通,通过实践摸索,逐步制定了相应的工作流程,造价管理制度。

一、战略规划能力

造价中心自成立以来,根据造价中心管理方案逐步完善部门组织架构,招聘专业技术人员,组建专业队伍,建立健全规章制度。本部门按照集团要求并结合公司的发展规划制定了适合公司和本部门的工作规划。

近期规划:通过近四个月的工作,了解到公司所有已竣工项目基本未办理结算,再加上在建项目较多,累积的标底、结算审核工作量很大,由造价中心进行终审的业务量也是巨大的。在现有队伍的基础上,为适应满足工作需要,力争在今年最后一个季度和明年上半年招聘至少10位技术水平高、综合素质强、工程造价管理经验丰富的专业人员,使整个队伍的人数达到25人,基本能适应正常状态下的工作需要;本年度配合完成集团公司所有涉及招标工程项目标底的编制与审核;本年度力争完成竣工结算近5亿元。中期规划:完成同期标底编审工作的同时,力争在2015年末完成**集团以前年度累积的所有已完工程的竣工结算终审。同时督促**部门造价中心同步完成相应工程的结算复审工作。

远期规划:理顺**集团所有新开工项目基建造价管理流程,力争当年完成当年竣工工程造价审核业务,特殊工程(跨年或年底竣工的工程)次年必须完成。

二、职能定位分析

造价部门是集团公司成本控制的重要部门之一,以“坚持原则、据理力争、公平合理、廉洁高效” 为指导方针,以达到节约项目成本,提高企业投资效益为目的,以提升工程造价的管理水平与质量、追求最高经济效益为工作目标。

职能定位:一是作为**集团的职能管理部门,负责对**集团的造价管理工作进行指导、监督;二是作为造价审核业务部门,完成集团所有工程竣工结算终审工作,具体职责如下:

负责对**集团工程造价管理制度的编制与修订。负责**集团工程项目施工招标标底的编制与审核。参与**集团施工合同的会审。

负责**集团建设项目工程造价的终审工作。负责**集团造价咨询业务的委托管理。负责**集团造价管理工作的检查及考评。负责**集团造价人员的业务指导、培训。

三、履职情况

造价中心自成立以来已完成或正完成以下工作:

(一)**部门集团项目 1.结算编审工作:

**项目:总造价约**万元,截止目前交来资料约**万元,其中:**由**公司审核,造价约**万元,目前移交资料为**万元,已审结**万元,其余正在编审。

**项目:总造价约**万元,所有资料已移交完毕,已编制完成**楼土建部分结算,造价约**万元,其他项目正在编制。

*

(二)**部门集团项目 1.标底编审工作:

**项目:编制、审定造价**万元; **桩基及综合布线工程审定值**万元; ***(1)已完成结算编审共计**万元;(2)正在编审的结算共计**万元;(3)待编审的结算共计**万元。

四、制度建设情况

造价中心自成立以来,克服人员少、工作量大、办公场所简陋等困难,积极学习公司现有制度,深入施工现场,了解工程建设实际情况,主动与***部门沟通,结合公司工造价管理现状制定了《工程造价管理制度》、《造价中心管理方案》、《造价中心绩效考核办法》并设计了各类表格;结合实际工作并了解到公司现有制度在实际操作中执行不到位,给**部门公司下发了《关于****部门工程造价和工程项目管理有关问题的整改通知》。

五、工作饱满度

截至集团造价中心成立时,公司所有已竣工项目基本未办理结算,再加上在建项目较多,累积结算工作量很大,此部分工作需要集团造价中心逐一进行终审。集团造价中心目前到岗**人,而**部门造价中心在岗近**人,人员比例悬殊,集团造价中心人员人均对应的工作量远远大于**部门的人均工作量。其次,由于时间跨度长,大部分资料整理、收集不及时,导致部分工程竣工资料不齐备,给竣工结算编审工作增加了一定难度。由于造价中心成立时间较短,人员到位也比较晚,按照目前造价中心的人员配备,竣工结算工作量很大、任务比较繁重,所有人员基本都处于超负荷工作。

六、学习能力

每位造价员必须要自主学习,提高自身业务水平和专业技能;造价中心人员已参加了公司组织的企业制度建设、集团概况、人力资源管理绩效考核制度、广联达审核、安装算量、计价审核软件等学习。针对本部门业务的特殊情况,我部门的学习培训还存在以下问题:学习的针对性、专业性不强、学习标准不高、效果不明显。

为了提高员工专业技能水平及综合素质,结合公司工程项目的建设情况,本部门下一步要结合公司培训计划制订本部门年度学习计划,并分解到季度、月度执行。员工要带着实际工作中遇到的问题去学习,学习要有目的性、针对性,要讲求实效,学以致用,能够解决实际问题,不能盲目学习,敷衍了事。学习的重点是要求员工加强专业知识方面的学习,特别是国家 及自治区有关造价管理方面的法律法规、定额及定额解释、工程量计算规则、施工技术、施工工序、计价依据、造价软件操作等方面知识的学习。本部门要求每月安排组织学习,对员工的日常行为规范严格要求,员工除了自学,还要积极参加公司组织的各类专业培训,提高专业技能。部门也要加强对员工的日常学习检查督促力度。

七、员工技能

本部门现有在岗员工所学专业基本都符合公司实际工作要求,专业分布主要为工程造价、土木工程、工程管理、机电设备、自动化仪表等,其中**人为应届毕业生,**人有工作经验,大部分人员都在工程建设工程造价领域工作多年,有相当丰富的现场施工管理、造价管理经验。在这段时间的工作中已经为公司解决了**问题,仅**为公司节省成本**万元。具体要求员工需具备以下技能:

1.熟知内部控制及相关法律法规、造价管理工作流程,学习能力较强,个人综合素质高;

2.精通本专业理论知识,熟悉工程图纸,掌握工程预算定额及有关政策规定,具备独立编制预决算和审核能力;

3.具有一定的责任心和团队协作力、沟通能力;

八、创新能力

造价部门工作性质比较特殊,一般遵照国家及**建设部门制定的有关政策文件、规定、规范、规则、定额等开展工作,我部门要求每位人员须根据业务的性质照章办事,在不违反国家及**的有关政策文件、规定、规范、规则、定额等的同时,需要员创造性的开展工作,如定额执行中存在错误解释、现场发生的特殊施工工序等情况要积极寻求新的解决办法。因地制宜,实事求是、合理解决问题。

九、员工素质

要求员工达到以下的素质:

1.有良好的道德品质;

2.爱岗敬业,恪尽职守,勤勉工作;

3.熟悉法律法规、工程管理、施工技术、设计、概预算等相关的知识;

4.有较高的学识水平、职业判断能力、应变能力和决策能力;

5.管理人员(经理、技术负责人、项目负责人)要有很强的业务操作水平,有纵观、驾驭全局的能力。

第二篇:部门绩效考核工作自评报告

部门绩效考核工作自评报告1

一、项目基本情况

20xx年,我市重大公共卫生服务疾病控制项目工作在市委、市人民政府和上级卫生计生行政部门的正确领导下,在上级业务部门的精心指导下,严格按照《中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目管理方案》的要求,全面开展了流感监测、手足口病防治、扩大国家免疫规划、结核病防治、艾滋病防治、包虫病等重点寄生虫病防治、布鲁氏菌病防治、地方病防治、严重精神障碍管理治疗、癫痫防治管理、慢性病综合防控、心血管病高危人群早期筛查与综合干预、学生健康危险因素及常见病监测、青少年视力调查、饮用水卫生监测、农村环境卫生监测、鼠疫防治等17个疾病控制项目,项目内容和目标已全面完成,取得了显著成效。

二、评价工作开展情况

依照《20xx重大公共卫生服务项目绩效评价细则》,中心组织各项目管理科室从项目资金管理、项目组织管理、项目执行等方面认真开展了自评,同时进行了项目相关知识知晓率和服务对象满意度问卷调查,项目实施总体评价良好,评价平均得分为95.95分。

三、项目实施情况

(一)项目决策

1、决策依据

根据《20xx年中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目相关管理方案》,制定了灵武市重大公共卫生服务项目专项管理方案和绩效考核实施方案,细化了资金使用,明确20xx年项目工作内容、工作目标和工作要求,组织开展了项目工作。

2、资金分配

按照自治区财政厅、自治区卫生计生委《关于提前下达20xx年重大公共卫生项目资金预算指标的通知》宁财(社)指标828号文件和《关于下达20xx年公共卫生服务补助资金的通知》宁财(社)指标【20xx】581号文件,20xx年中央和自治区级财政拨付灵武市重大公共卫生服务疾病控制项目补助专项资金163.7万元,

重大公共卫生服疾病控制项目工作主要由我中心负责组织实施,项目资金严格按照转款专用进行了列支;部分项目工作由市疾控中心、各基层医疗机构和成员单位负责组织实施,根据项目工作任务具体资金分配结果如下表:

(二)项目管理

1.资金管理情况

20xx年中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目分配灵武市预算金额163.7万元,实际到位163.7万元,到位率100%;灵武市在接到自治区提前下达预算指标后,及时编入本级20xx部门预算,并在本级人大批准后60日内下达到我单位,项目资金到位及时性100%;截止20xx年12月底各项目共计支出1663031.55元(其中利用中央专专项结转资金支付1496681元,利用20xx年中央专项资金支付166350.55元),实际支出率达100%,20xx项目资金支出率为10.16%,支出合规率100%。

2.项目实施管理情况

根据《20xx年中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目相关管理方案》,市卫计局制定了灵武市20xx年重大公共卫生服务疾病控制项目工作方案,市疾控中心组织开展了项目技能培训、技术指导和绩效考核、总结分析等工作。全年举办重大公共卫生服务项目培训班18期,累计培训专干、村医400余人次。市疾控中心按照项目要求,完成了项目督导和考核验收、总结分析等工作。

四、项目绩效情况

(一)目标完成情况

1、扩大国家免疫规划项目

20xx年全市适龄儿童建证建卡率为100%,常规疫苗应种75634剂次,实种75492剂次,以乡镇为单位免疫规划疫苗单苗报告接种率均保持在98%以上。脊灰、麻疹类疫苗目标人群查漏补种接种率为98.77%。报告急性迟缓性麻痹病例1例、麻疹监测病例2例、报告疑似预防接种异常反应23例。

2、不明原因肺炎项目

20xx年各医疗机构未监测到不明原因肺炎病例,未发生SARS、人禽流感疫情。

3、手足口病防治项目

20xx年全市医疗机构报告手足口病病例54例、采样53份(未完成全年60份的采样任务),采样率为98.15%,任务完成率88.3%。53份标本及时送检,分离出EV71病毒2份,Cox16肠道病毒5份,其他肠道病毒6份,阴性40份;未出现重症及死亡病例,未发生手足口病聚集性疫情。

4、流感监测项目

20xx年,灵武市人民医院内科、儿科、感染科门急诊就诊34704人次,监测到流感样病例295例,未监测到不明原因肺炎病例。无发生流感样病例暴发疫情。

5、艾滋病防治项目

按照《20xx年宁夏艾滋病病防治项目管理方案》要求,积极创新工作方式,市政府与成员单位签订了目标责任书,强化了部门职责和任务,定期组织召开工作例会,了解各单位工作开展情况。20xx年自愿咨询检测任务1000人次,完成1048人次,任务完成率100.48%;哨点监测任务400人,实际完成监测400人,任务完成率100%;解毒药物维持治疗:20xx年服药17人(较20服药20人减少3人);抗病毒治疗:截止20xx年12月31日,辖区内存活且可随访到的艾滋病感染者和病人65人,其中54人在市医院接受抗病毒治疗,不服药者7人,失访4人,抗病毒治疗覆盖率83.07%;随访干预:全年CD4检测51人,感染者规范随访比例为82.25%。重点人群干预:20xx年6次进校园宣讲,向广大亲少年学生宣传艾滋病健康知识,覆盖8000人次。1次进工地,对流动人群进行健康宣教,覆盖100人次以上。高危行为干预报表及检测份数报表全部于每月10日前填报至艾滋病防治信息系统,各项工作均按时完成。

6、结核病防治项目

20xx年定点医院结核病门诊初诊病人351例,拍x线胸片340例,拍片率96.87%;门诊查痰338例,查痰率96.30%;报告疑似肺结核及肺结核150例,到位148例,总体到位率98.67%;全年发现活动性肺结核病人103例,其中病原学阳性病人49例、涂阴病人42例,单纯性结核性胸膜炎12例,肺结核患者病原性阳性率为53.85%;对24例病原学阳性患者家属的密切接触者进行了筛查,筛查率达48.97%(未达到目标95%的要求)。高危人群15人,耐药筛查10人,筛查率66.67%(未达到目标95%的要求)。全年发现活动性肺结核病人103例,治疗成功人数63人,治疗成功率为61.17%;已管理肺结核患者100例,规范管理率97.09%;规范服药肺结核患者94例,规范服药率91.26%;及时完成了灵武市一中、职教中心和英才中学3所学校入学新生结核病健康筛查工作。

7、慢性病综合防控项目

为进一步营造慢性病防控社会支持性环境,提升居民健康技能,改变不良生活方式,预防控制慢性病,20xx年截至12月底累计建立健康主题公园3个,健康步道3个,健康小屋5个,累计设立自助式健康检测点69个。各项建设布局合理,规范,设备完整,顺利通过了自治区慢性病示范区复审。

8、严重精神障碍管理治疗项目

自我市严重精神障碍管理项目实施以来,累计筛查疑似严重精神障碍患者1812例,确诊并建档管理严重精神障碍患者1015人,在管患者987人,死亡患者72人,失访患者28人,检出率为4.19‰,管理率为97.24%。规范管理910人、规范管理率85.45%,服药856人、服药率86.12%,规律服药489人、规律服药率50%,精神分裂症服药人数382人,服药率85.84%,精神分裂症规律服药249人、规律服药率55.96%。

9、癫痫防治管理项目

20xx年新增管理病例32例,累计管理癫痫患者310例。任务完成率100%。

10、心血管高危人群早期筛查与综合干预项目

心血管病高危人群初筛调查完成率102.2%,心血管病高危对象干预率98.23%,心血管病高危对象长期随访率85.46%。服务对象满意度96%。

11、包虫病等重点寄生虫病防治项目

任务完成情况:全年完成重点人群筛查5115人,完成率100%(5115/5000),阳性结果为0;家犬驱虫9136只,完成率61%(9136/15000),采集犬粪534份,犬粪抗原监测317份,监测完成率100%(317/300),阳性2份,感染率0.63%;累计监测猪572头(只),完成监测任务的100%(572/500)。

质量完成情况:已对确诊病例规范化管理,做到一人一档,对服药病人每半年随访一次,病人规范管理率100%。

进度完成情况:按照方案要求,已于20xx年12月底完成该项目。

12、布鲁氏菌病防治项目

目标任务完成情况:全年完成重点人群筛查1500人,完成率100%(1500/1500),确诊患者46名;病例治疗督导82例,完成率100%(82/80);职业人群干预1500人,完成监测任务的100%(1500/1500);服务对象满意度94.2%。

目标质量完成情:已对确诊病例登记管理,做到一人一档,病人规范管理率100%。

目标进度完成情况:按照方案要求,已于20xx年12月底完成该项目。

13、地方病防治项目

目标任务完成情况:20xx年已完成采集盐样300份、尿样300份,甲状腺B超检查200人;根据方案要求,按时完成了对永利村、沈家湖村、果园村的饮水型氟中毒监测及地方病十三五中期评估。

目标质量完成情况:20xx年合格碘盐食用率92.67%、8-10岁儿童尿碘中位数175.25ug/L,孕妇尿碘中位数148.3ug/L,饮水型氟中毒病区改水率100%、工程运转率99.8%、水氟合格率99.8%,防治知识知晓率86%。除孕妇尿碘中位数、防治知识知晓率外,均已达到目标要求,并将总结报告抄送相关部门。

目标进度完成情况:按照方案要求,已于20xx年12月底完成该项目。

14、农村环境卫生监测项目

目标任务完成情况:完成基本情况调查表1份、监测点情况调查表20份、入户调查表100份、农村学校卫生情况调查表5份、土壤采集与监测结果报告40份。

目标质量完成情况:根据《20xx年宁夏农村环境卫生监测工作方案》,完成了我市农村环境土壤采样监测工作,共采集土壤样本40份(其中20份送自治区CDC进行重金属检测、20份留中心实验室进行蛔虫卵检测),检测结果:重金属均未超标,蛔虫卵阳性样品4份,占20%,活卵未检出。

目标进度完成情况:按照方案要求,已于20xx年11月底完成该项目。

15、学生健康危险因素及常见病监测项目

目标任务完成情况:20xx年学生常见病和健康影响因素监测目标为1200人,实际完成监测人数为1203人,完成监测目标率100.25%;录入有效监测人数1150人,完成目标任务95.83%。

目标质量完成情况:工作开展过程中严格按照项目管理要求开展质量控制工作,在每天的检测过程中,以随机方式按5%的比例抽取复测对象进行左右眼视力、龋齿检查、身高、体重、血压的复测,以质控检测误差。

目标进度完成情况:按照监测方案要求,已于20xx年12月底完成该项目。

16、饮用水卫生监测项目

目标任务完成情况:上半年完成枯水期采样47份的目标任务,下半年完成丰水期采样49份的目标任务。

目标质量完成情况:上半年枯水期采样47份,其中氟化物超标26份;下半年丰水期采样49份,其中氟化物超标29份。

目标进度完成情况:按照方案要求,按时完成全年目标任务量。

17、青少年视力调查项目

目标任务完成情况:20xx年儿童青少年近视调查共监测2554人,按监测要求完成目标任务数。

目标质量完成情况:工作开展过程中严格按照项目管理要求开展质量控制工作,在每天的检测过程中,以随机方式按5%的比例抽取复测对象进行左右眼视力、屈光检测的复测,以检验检测误差。

目标进度完成情况:按照监测方案要求,完成监测目标任务,并完成数据的录入上报及分析总结工作。

18、鼠疫防治项目

严格按照《宁夏鼠疫监测方案》要求,超额完成各项监测任务并能够及时上报和总结汇报,具体任务完成情况如下:

(1)动物病原学检测:全年应进行细菌学检验鼠300-500只,实际剖检鼠982只,完成率100%。经实验室培养分离,结果全部阴性。

(2)媒介病原学检测:全年应梳检鼠300-500只,实际梳捡鼠982只,完成率100%。其中染蚤鼠428只、获蚤1399匹,经实验室培养分离,结果全部阴性。

(3)动物血清学检测:全年应采集血清不少于100份,实际采集血清218份,完成率100%。所采集血清用间接血凝微量法进行检测,血清间接血凝试验结果滴度<1:4,全部判定为阴性。

目标质量完成情况:全年共完成样方调查206公顷,捕鼠503只;完成逐日捕鼠5589夹次,捕鼠270只;完成细菌学检鼠982只,媒介病原学检测1399匹,分离培养全部阴性;按时完成监测数据网络直报,做到全年无错报、漏报事故发生,网报数据与原始记录相符并一致,网络直报率达到100%。

目标进度完成情况:20xx年4月-11月按照监测工作进度要求,按时完成了监测任务,并完成数据的录入上报及分析总结工作。

(二)项目效果

1、项目经济效益项目工作的实施,减轻了服务对象筛查、治疗费用负担;及早预防疾病从而减轻了医疗费用负担。

2、项目社会效益项目工作的实施,掌握了目标人群的健康状况,普及了疾病预防知识,提高了居民的健康意识,群众对项目核心知识知晓率明显提高,儿童家长预防接种知识知晓率为70%;公众结核病防治知识核心知晓率为80.5%;学生鼠疫防控知识知晓率为99%。通过疾病监测和高危筛查,及早发现病人,及早采取干预措施,有效防止了传染病暴发疫情和慢性病的发生,保障了群众身体健康;免费治疗项目管理的患者,患者的健康状况明显改善,有效降低了因病返贫、因病致贫发生率。

3、可持续影响项目工作的实施,使群众掌握了疾病预防知识和技能,提高了群众健康水平;提高了医务人员的业务水平。

4、受益群体满意度

通过群众和患者对重大公共卫生服务满意度明显提升。儿童家长预防接种满意度为90%;心血管高危人群患者满意度为96%;结核病患者服务态度满意度为100%,方便程度满意度90%,治疗效果满意度95%;20xx年治愈和完成治疗的布鲁氏菌病患者满意度为100%;鼠疫防控知识满意度为100%。

五、存在问题

(一)利用2017年项目结余资金支付了20xx年项目支出,造成当年项目资金支出率较低。

(二)个别项目工作下达的个别指标未完成。

(三)艾滋病防治项目中存在患者流动性大,随意更换住址及电话号码,易造成失访。

(四)包虫病防治项目中存在基层影像专业技术人员少,操作技术亟待培训提高。

(五)结核病防治项目中存在外院治疗患者随访管理不规范。

六、相关建议

1.强化项目宣传。进一步加大项目工作宣传力度和健康教育工作,提高群众健康知识知晓率,积极主动参与项目,确保项目工作的顺利开展。

2.强化项目培训。加强市、乡、村三级公共卫生服务人员项目培训工作,重点培训项目管理方案和技术规范,提高工作人员的技术水平。

3.强化项目督导。按照项目管理方案要求,定期开展督导评估,保质保量完成项目工作任务。

4.规范资金使用。按照项目管理方案要求,合理规范使用资金,提高项目资金使用率。

部门绩效考核工作自评报告2

一、部门基本情况

(一)部门概况

保山市统计局作为主管统计和国民经济核算的市政府工作部门,其主要职责如下:

1、负责组织、协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。管理全市经济社会宏观数据库。

2、组织实施统计改革和统计现代化建设规划。组织实施经济社会发展的统计制度、统计方法。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查,汇编提供国民经济核算资料。

3、会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作,汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。

6、组织实施各县(市、区)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一公布全市基本统计资料。定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、分析,提供统计信息和咨询建议。

8、依法备案部门统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9、建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统,实施统计数据联网直报,指导全市统计信息化系统建设。

10、协助地方管理县(市、区)统计局局长和副局长,会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试。组织并管理统计干部培训工作。监督管理下级政府统计部门由中央和省级财政提供的统计经费。

(二)部门绩效目标的设立情况

统一管理部门绩效目标,通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立,了解项目资金使用情况。

(三)部门整体收支情况

20xx年我局财政拨款经费收入572.46万元,基本支出拨款536.12万元,项目支出拨款36.34万元,财政拨款经费支出572.46万元,基本支出536.12万元,项目支出36.34万元。

(四)部门预算管理制度建设情况

实行部门预算是财政改革的主要内容,是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立社会主义市场经济和公共财政相适应的财政运行机制,实行依法理财,规范理财,提高财政工作质量和财政资金使用效益。推行部门预算是建立规范科学的预算管理制度,保证财政资金分配和使用合理的基础。实行部门预算就是将财政资金按部门和项目进行分配,把原来按功能划分的资金细化到部门和项目,把部门的各种收支纳入预算管理,预算一经人大批准,财政部门和预算单位都必须严格执行。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

通过项目绩效自评,了解资金使用是否达到了预期目标,资金管理是否规范,资金使用是否有效,检验预算支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,有效提高资金管理水平和使用效益。

(二)自评指标体系

综合财政预算的原则。我单位严格按照规定全面反映预算内外资金情况,按照先预算外,后预算内的原则,统筹安排部门的支出预算,将单位的各项收入纳入部门综合预算。

(三)自评组织过程

1、成立保山市统计局绩效自评工作领导小组,全面负责项目支出绩效自评工作的开展;2、召开绩效自评工作专题会议,确定绩效自评项目,开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告,报送市财政局。

三、评价情况分析及综合评价结论

(一)投入情况分析

我局20xx年部门预算绩效的指导思想是:认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求,不断推进预算管理体制改革,进一步调整支出结构,统筹安排预算内外资金,确保工资性支出和机构运转的基本需要,尽量压缩非生产性支出,围绕市委、市政府的中心工作努力安排好重点工作支出,促进国民经济持续快速协调发展。

(二)过程情况分析

我局在经费支出时坚持“量入为出,收支平衡”的原则,从严控制支出,既考虑事业发展需要,又要考虑财力可能,实行预算资金统筹安排,综合平衡。

(三)产出情况分析

1.聚焦加强党的建设,坚决有力强化政治责任担当

一是往深里走、往心里走、往实里走。二是坚持党支部积极跟进学、多种形式交流研讨学习,营造氛围推动全员参与学习,切实入脑入心,坚定信仰信念。三是深入开展党史教育。

2.聚焦依法管统治统,坚决有力加强统计监督

坚持依法管统治统,切实防范和惩治统计造假、弄虚作假。一是强化统计数据质量管控。xx年内各专业发送查询400余份。二是强化统计监督联合惩戒。全年对9个统计专业数据核查,对107家联网直报企业和4个乡镇开展统计执法检查,对存在差异率的企业均要求在下个报数周期进行整改,检查结果在国家企业信用信息公示平台进行了公示。三是建立健全了防惩统计造假、弄虚作假责任制问责制,下发了《保山市统计局负责人和统计人员防范和惩治统计造假弄虚作假责任制和问责制规定实施办法》。充分与市委组织部、市纪委市监委做好沟通汇报,凡需提拔、进一步使用或提名党代表人选均核实是否涉及违反统计法律法规情况,xx年内共对1651人出具了审查意见。

3.聚焦保山高质量发展,坚决有力做优统计服务

一是加强宏观经济形势分析研判。二是充分发挥统计职能作用。从核算、工业、投资、服务业、能源、贸易等各领域各专业入手,加大撰写《重要统计信息专报》力度,今年以来共组织撰写《重要统计信息专报》19期,其中10期受到了市委、市政府领导批示,为决策提供了参考依据,参谋助手作用得到更好发挥。三是积极拓展思路,在履职尽责、优化服务能力上下功夫,努力解读好“保山数据”。每月在“保统微讯”微信公众号上发布经济社会发展情况主要指标,5月下旬发布了20xx年国民经济和社会发展数据公报,10月印制了《20xx年保山经济工作手册》和《20xx年保山统计年鉴》。四是扎实开展“七人普”后续工作,及时发布了第七次人口普查数据和数据解读,工作成效得到国家、省人普办的认可。五是常规统计调查高质量完成。严格执行国家、省统计局统计报表制度,高质量完成工业、投资等常规报表任务及文化产业、两纲监测、企业创新等调查工作。六是积极参与市委、市政府重大文件、重要会议、工作报告、规划制定等起草的咨询建议工作,全年提供统计信息资料800余件。

4.聚焦统计改革创新,坚决有力贯彻重大决策部署

一是持续深化统计管理体制改革。认真贯彻落实上级统计重大改革文件,着力在提高统计数据质量上下功夫,坚持依法统计、依法治统。印发了一系列加强数据质量的文件,通过筑牢防火墙,打造过滤网,进一步规范对统计数据质量管理控制。二是严格落实地区生产总值统一核算改革。三是落实市委全面深化改革有关统计的改革事项。四是围绕全力打造世界一流“三张牌”示范区做好统计工作。

5.聚焦内部管理,机关各项工作有序开展

一是加强政务服务。切实推进“一网通办”,扎实做好政务公开,全年共完成14件政务公开申请答复。二是贯彻落实“过紧日子”要求,三公经费进一步压缩。三是充实统计干部力量。通过公开招聘、遴选、考察选调等方式新增事业单位工作人员5人。四是积极参与全市重点工作。选派2名干部到昌宁县参加驻村工作,选派2名干部到创文办参与全市创文日常工作和交通整治。有序组织全体干部职工轮流到挂钩网格社区参与爱国卫生运动“七个专项行动”、创文创卫、文明劝导、疫情防控等工作。

(四)效果情况分析

20xx年项目的顺利实施,保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成,在加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力,统计各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

四、存在的问题和整改情况

五、绩效自评结果应用

一是通过绩效自评结果,对指标完成好的工作要在下一继续巩固和加强,对未完成的指标要深入剖析原因,找出症结,在以后工作中完善和改进;二是利用绩效自评结果,促进单位增强责任和效益观念,提高财政资金支出决策水平和管理水平。

六、主要经验及做法

(一)加强组织领导。加强对项目工作的全面领导严格执行相关财经法律法规,按照项目管理制度及财务管理制度加强项目管理和监督,确保项目规范顺利实施。

(二)做到专款专用。严格按规范要求,做到专款专用。内所有支出都由报账员把关,财务人员审核,再经分管领导审批。尤其是在“三公”经费支出上,认真贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公”经费支出,保证专款专用,无截留、无挪用等现象,取得了良好效果。

(三)提高人员能力。工作人员按照要求参加市财政局组织的各类培训及会议,同时加强自学,不断提高业务能力。在工作中细心负责,认真抓好绩效评价工作。

七、其他需说明的情况

部门绩效考核工作自评报告3

一、部门基本情况

(一)部门概况

1.部门主要职责。根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发〈昌宁县机构改革方案〉的通知》(保办字〔20xx〕12号)、《中共昌宁县委昌宁县人民政府关于印发〈昌宁县深化机构改革实施方案〉的通知》(昌发〔20xx〕1号)精神,部门主要职能如下。

(1)贯彻执行国家、省、市、县有关深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规。依据国家、省、市有关法律、法规规定,负责牵头研究制定全县行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易管理服务的政策、制度、办法、标准,并组织实施。

(2)在昌宁县行政审批制度改革领导小组领导下,牵头开展行政审批制度改革工作,重点组织清理全县行政审批事项以及其他政务服务事项,推进政府部门权责清单的整合和监督管理工作。

(3)负责全县电子政务服务平台的规划、建设和管理工作。负责推进并指导全县各级政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设,做好县级政务服务平台和公共资源交易电子化系统的建设、管理、运行及维护工作,有效推进全县“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设。

(4)负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作、政务服务、公共资源交易管理服务工作,重点对县直部门(单位)在县政务服务中心设置窗口,集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项和县级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。

(5)负责县政务服务中心和县公共资源交易中心(以下简称“两个中心”)的日常管理,建立健全相关考核评价机制和管理工作制度。负责对进驻政务服务大厅部门(单位)窗口工作人员的考核和日常管理工作。统筹推进行政审批网上服务大厅、投资项目中介超市的建设和运行管理工作。

(6)负责对县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心的建设及管理。负责对公共资源交易活动实施综合监督。接受县人民政府及有关部门委托,负责招投标行业管理方面的相关工作。接受有关部门委托,受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报,按职责转送各行业主管部门处理。

(7)负责昌宁县“12345”政府热线平台的建设、管理、运行和协调工作。负责对“12345”政府热线反映问题进行交办、转办,并负责跟踪和督查。

(8)完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构设置情况。昌宁县政务服务管理局是昌宁县人民政府工作部门,为正科级,加挂昌宁县行政审批局、昌宁县公共资源交易管理局牌子。内设综合办公室、政务服务管理股、行政审批改革股、信息技术股、公共资源交易监督管理股5个机构。行政编制9名。其中,正科级领导职数1名:局长1名;副科级领导职数4名:副局长4名(其中,1名兼任县行政审批局局长、1名兼任县公共资源交易管理局局长)。股所级领导职数5名。

昌宁县政务服务管理局所属股所级财政全额拨款事业单位1个:昌宁县公共资源交易中心(加挂昌宁县政府采购和出让中心牌子)。核定事业编制7名,事业周转编2名。其中,股所级领导职数1名:主任1名。内设办公室、交易服务股、政府采购和出让中心管理服务股、中介超市管理股4个股室。

(二)部门绩效目标的设立情况

保障昌宁县政务服务中心、昌宁县公共资源交易中心、昌宁县政府采购和出让中心正常运转。建设公开透明的政务公开平台;建设制度科学完善,服务热情周到、办事高效快捷的政务服务平台;建设运行了公共资源电子交易平台,保证了公共资源交易活动依法依规在阳光下运行。提高行政效能和人民群众对政府工作的满意度,为全县经济社会又好又快发展创造良好的政务服务环境。

(三)部门整体收支情况

昌宁县政务服务管理局20xx年内收入255.65万元,其中:财政拨款收入255.65万元,占总收入的100%。xx年内支出258.00万元,其中:人员支出经费支出207.82万元,占总支出的80.55%;日常公用经费支出37.37万元,占总支出的14.48%;项目支出12.81万元,占总支出的4.97%。

(四)部门预算管理制度建设情况

认真执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》,结合实际制定《昌宁县政务服务管理局预算管理制度》、《昌宁县政务服务管理局财务制度》等资金管理使用制度。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定,通过开展部门整体支出绩效评价,促进部门整体预算绩效管理工作水平的提升,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责,促进政务服务事业的发展。

(二)自评指标体系

我局严格按照年初预算进行部门整体支出绩效自评,实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度。项目支出制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督,完成了年初招商引资目标任务。部门整体支出评价的内容包括产出、效益、满意度指标(详见《附件2:20xx部门整体支出绩效自评表》)

(三)自评组织过程

根据昌宁县财政局《关于开展20xx年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(昌财发﹝20xx﹞70号)文件要求,县政务服务管理局高度重视,及时召开会议对此项工作进行了安排部署,成立了分管领导任组长,办公室主任、会计、出纳、信息技术股负责人为成员的部门预算项目绩效评价领导小组,严格按照文件要求对标对表,通过查账目、检查系统运行情况等方式,认真对照绩效自评表,对县政务服务管理局20xx年经费使用情况进行了全方位自查和自评,形成绩效评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

(一)投入情况分析

投入指标二级指标两个,分别为目标设定和预算配置。目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合部门“三定”方案确定的职责,符合部门制定的中长期实施规划;预算配置科学合理。个别项目绩效目标设置不够科学合理,需结合实际进行再优化。

(二)过程情况分析

过程指标二级指标三个,分别为预算执行、预算管理、资产管理,资金基本能按预算要求及时支付,建立了相应的预算管理制度和财务管理制度,对本单位的预算和财务工作进行规范,按相关要求及时在县政府门户网站进行预、决算公开,会计信息真实、完整、准确,资产管理规范。仍存在人员增加,预算调整数增加等情况。

(三)产出情况分析

产出设定二级指标为职责履行,20xx年昌宁县政务服务管理局认真履职尽责,已按工作计划完成相关工作。一是数量指标,本年预算数321.5万元,实际执行数258万元,执行率80.25%;二是质量指标,严格按照整体绩效目标管理使用资金,确保资金使用合规性;三是时效指标,根据资金使用安排,及时支付经费,确保全局公务运转;四是成本指标,严格审批程序,以节约为原则,规范资金使用范围及金额;五是重点工作办结率,将县政务中心运转确定为重点工作,优先支付。

(四)效果情况分析

效果情况设定二级指标履职效益,一是社会效益,推进公共资源阳光交易。推进县、乡两级公共资源交易体系建设,持续强化县级公共资源电子交易平台运行管理,推进交易档案电子化管理工作,确保招标采购的整个操作过程在制度框架下规范运作、阳光交易;二是经济效益,不断总结工作经验和亮点,多渠道、多方式加大对政务服务工作的宣传推介力度,营造县政务服务优化营商环境良好氛围,促进全县经济发展。三是发展效益,抓政务服务平台基础建设。按照规范化、标准化建设的要求,进一步推进乡(镇)、村(社区)服务场所建设,与电信公司和移动公司对接,接通全县124个村(社区)政务服务网络,不断完善各级服务场所平台的服务功能,进一步优化政务(为民)服务中心(站)窗口设置。四是可持续发展效益,依托国家“互联网+监管”系统、云南省“互联网+监管+督查”系统,实现对监管的“监管”,并通过归集共享各类相关数据,及早发现防范苗头性和跨行业跨区域风险。

四、存在的问题和整改情况

(一)存在问题

1.绩效管理的整体性上还有差距,管理体系需进一步健全。

2.绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

3.因资金拨付情况及工作开展情况,导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

(二)整改情况

1.细化预算编制工作,认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

五、绩效自评结果应用

绩效结果应用,既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用,将此次绩效评价结果作为以后建设资金分配的重要依据,评价结果可公开。

六、主要经验及做法

1.完善管理机制,明确责任。项目实施完成后,加大对项目建设的保护工作和重视,构建职责分明、科学规范、实施有效的管理长效机制。

2.拓宽资金来源,积极向上级争取财政拨款资金,发挥政府导向作用,提高行政职能和人民群众的满意度。

七、其他需说明的情况

无。

部门绩效考核工作自评报告4

一、部门概况

(一)职责与编制

根据《中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发铜仁市及所辖县(区)机构改革方案的通知》(黔委厅字〔20xx〕123号)和《中共德江县委德江县人民政府关于德江县县级机构改革的实施意见》(德党发〔20xx〕1号),县人社局的机构编制事项如下:

1.主要职责

(1)协助县政府领导同志处理日常工作;根据有关法律、法规和政策,协助县政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

(2)负责县政府会议的会务工作,协助县政府领导同志组织实施会议议定事项;负责县政府重大活动的组织统筹。

(3)承办省委、省政府、市委、市政府和上级有关部门发送县政府的文电。

(4)办理各乡镇人民政府、各街道办事处、县政府各工作部门报送县政府的请示报告及有关文件;协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文;指导全县政府系统公文处理工作。

(5)根据县政府领导同志的指示,对各乡镇人民政府、各街道办事处、县政府各工作部门之间出现的.争议问题提出处理意见建议,报县政府领导同志决定。

(6)围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

(7)负责县政府总值班工作,及时报告重要情况,传达和落实县政府领导同志指示,指导、督促全县政府系统值班工作;协助县政府领导同志处置特大、重大及敏感突发事件;负责省委省政府扶贫专线转办工作;负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

(8)督促检查县政府各工作部门、各乡镇人民政府、各街道办事处对国务院、省政府、市政府、县政府决定事项及县政府领导同志批示的贯彻落实情况,及时向县政府领导同志报告。

(9)组织、协调、推进全县政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革;承担行政审批制度改革牵头工作;负责县行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。

(10)负责收集、整理并向县政府领导同志报送政务信息;指导、协调和督促全县政务公开、政府信息公开工作;统筹、指导全县政府系统电子政务和网站建设管理工作;负责市长信箱、县长信箱办理工作。

(11)负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

(12)负责实施县政府对全县金融市场运行的宏观指导,协调、引导金融工作服务经济、社会发展和民生事业等工作。

(13)负责县人民防空、外事工作;负责县委外事工作委员会办公室日常工作。

(14)负责全县烟叶生产规划、计划、组织、协调、督促等工作。

(15)负责县政府办的组织建设、思想建设、队伍建设和廉政建设。

(16)负责县政府行政事务工作,负责县政府大院的社会治安综合治理工作。

(17)办理县委、县政府交办的其他任务。

(18)职责调整。将县全民国防教育办公室职责划入县委宣传部,不再保留设在县政府办公室的县全民国防教育办公室。将县外事侨务办公室的侨务工作职责划入县委统一战线工作部、外事工作职责划入县政府办公室,不再保留设在县政府办公室的县外事侨务办公室。组建县委外事工作委员会,县委外事工作委员会办公室设在县政府办公室。将县人民防空办公室(县交通战备办公室)的人民防空职责划入县政府办公室、交通战备职责划入县交通运输局,不再保留设在县政府办公室的县人民防空办公室(县交通战备办公室)。将县政府督查室的督查督办职责划入县政府办公室,不再保留设在县政府办公室的县政府督查室。将县政府办公室的应急管理职责划入县应急管理局,不再保留设在县政府办公室的县应急管理办公室。将县人民政府法制办公室职责划入司法局,不再保留县人民政府法制办公室。将设在县机构编制委员会办公室的县行政审批制度改革工作领导小组办公室调整设在县政府办公室,其行政审批制度改革牵头工作由县政府办公室承担。将县金融工作服务中心职责划入县政府办公室。

2.机构编制

县政府办总编制数为98人,行政编制32名、行政工勤3名,事业编制53名,20xx年12月底实际在职人员74人(行政26人,行政工勤3人,事业45人)。

3.部门预算单位构成

县政府办设18个内设机构及4个下属事业单位。

内设机构:综合股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股、秘书七股、秘书八股、文书股、县政府总值班室、督查室、放管服改革股、外事股、议题案股、行政股、人防股、人教股。

下属事业单位:电子政务中心、社情民意中心、发展研究中心和金融发展研究中心。

(二)部门财政资金收支

1.部门全部资金收支

(1)预算收支。根据德财预〔20xx〕1号文件县政府办20xx收支预算总额为24,269,995元,其中基本收支9,569,995元:工资性收支8,595,795元,公用经费收支974,200元,全部为公共财政预算拨款收支,无政府性基金预算收入。

(2)决算收支。根据本部门20xx年决算报表20xx年决算收支为12,424,982.90元,基本收支9,234,136.52元,完成年初预算的96.49%,自评得分98分;公用经费收支882,602元,完成年初预算的90.6 %,自评得分98分。

3.结转结余

根据决算报表,县政府办20xx年无结转结余资金。

(三)部门整体支出

本部门随同20xx年预算编制申报了部门整体支出绩效目标,根据省财政厅关于印发〈贵州省预算绩效评价共性指标体系框架〉及〈贵州省分行业分领域绩效指标和标准体系〉的通知德财绩〔20xx〕12号、贵州省分行业分领域绩效指标和标准体系(20xx年版)等文件精神,结合本部门职能、已经明确下达的指标等因素,本部门整体支出重点绩效目标及完成情况入下:(略)

二、绩效评价程序

(一)绩效评价目的

通过对财政绩效的综合评价,进一步深化财税体制改革,改进预算管理制度,落实各级财政部门、预算部门的支出责任,客观公正地反映资金预期目标实现程度,评价资金支出效率和综合效果,将绩效管理责任分解落实到具体预算单位、明确到具体责任人,确保每一笔资金花得安全、用得高效,防止财政资金损失浪费,做到“花钱必问效、无效必问责”,不断提高财政资金管理水平和使用效益,及时总结经验,分析存在问题及原因,切实采取有效措施,为后续财政资金预算安排提供依据,不断提升财政管理科学化水平。

(二)绩效评价基本原则

评价工作遵循客观、公正、科学、规范的原则。

(三)绩效评价主要依据

1.国家财政预算与绩效评价相关法律、法规和规章制度;

2.各级政府制定的国民经济与社会发展规划、方针政策和相关制度;

3.预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料;

4.预算部门职能职责、中长期发展规划及工作计划;

5.相关行业政策、行业标准及专业技术规范;

6.申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料,财政部门预算批复,财政部门和预算部门预算执行情况,决算报告;

7.其他相关资料

三、主要绩效

(一)立足本职,当好参谋助手。一是积极谋划发展思路和举措。注重对整体工作的谋划,及早提出意见和建议,重点组织和谋划了《政府工作报告》、县政府全会及各专题会议材料的撰写,不断提出新的思路和举措,得到了领导和干部群众的广泛认可。同时,注重开展调查研究,为领导决策提供服务,全年共拟草领导讲话、工作汇报、典型发言等综合材料700余篇,调研报告30余篇。二是努力提高依法行政质量和水平。充分发挥县政府法律顾问的法律服务职能,进一步规范执法行为,严格开展了规范性文件清理,涉及我县所有的规范性文件;严格按照“不审不签”原则,审查了投资协议、合同60余件;受理行政复议申请9件;出具法律建议和意见80余份。三是认真抓好综合协调和服务。充分发挥办公室的资源优势,以做好领导公务活动和机关日常工作协调为重点,突出抓好重大工作部署、重要会议、重大活动的组织协调,对领导交办的任务及时协调;坚持把综合协调工作渗透到政务服务的各个环节,注重与部门、乡镇沟通,综合权衡,通盘考虑,使各方面工作相互衔接,形成合力,共同促进全县经济社会更好更快发展。

(二)严谨细致,提高办文办会质量。坚持高标准、高质量、出精品、创一流做好“三办工作”,努力提升服务水平。一是起草文稿坚持高质量。坚持对会议方案、领导讲话、下发文件等各种材料都做到严谨细致,实行发文、登记两档(纸质、电子档案)校稿,严把行文、运转、审批关,特别是在综合文稿起草上,坚持会商制度,集智聚力推进文稿高质量形成,切实提升文稿的思想性、针对性、指导性。全年共制发各类公文76件。二是办文力求精益求精。严格遵循行文规则,严把公文运转和审批程序,对不符合办理程序和要求的文稿坚决退文重办,对受理的文稿进行盘点清理,做到不拖、不压、不遗漏,不断提高办文效率,公文运转做到及时、准确、安全、保密。全20xx全年共处理文件11559份,其中:处理上级文件6375份;处理下级请示、报告、便函等文件5184份。突出档案规范管理,不断完善档案管理机制,强化保密意识和档案基础设施建设,全面提高档案管理服务、能力,对所有涉密文件及时办结并实行流程登记并及时归档处理(电脑记录及涉密文纸质登记),对非涉密存档文件进行规范登记和整理归类。三是办会坚持一丝不苟。致力精心、用心、细心、尽心,狠抓会前准备、会中服务、会后落实三个环节,全力做好会务工作。全年承办县政府全会、政府常务会议、县长办公会议及参与全县重要会议共80余次。

(三)立足服务,扎实推进信息化建设。一是狠抓政务信息报送。坚持“及时、准确、全面、实效”的原则,紧紧围绕全县中心工作和群众关注的热点问题,多角度、多渠道、全方位搜集素材,捕捉信息,综合分析,及时反映工作思路、措施和进展情况,使领导及时了解到各方面的情况和问题,充分发挥信息工作的参谋服务功能。二是狠抓县长信箱信件办理。加强县长信箱信件办理,强化政民互动工作监管,提高信件办理工作效率,缩短信件办理时限。全年县长信箱互动信件112条,办结112条,办结率100%。

(四)强化落实,加大督查督办力度。严格按照“紧扣中心、实事求是、注重实效、规范程序、分级负责”要求,积极探索督查内在规律,创新督查方式,健全督查机制,强化督查举措,坚持在主要领导重视支持中高位推动,在抓好问题整改解决中守住底线,有效推动各项决策部署落地落实、开花结果。一是积极配合上级督查。全力督促检查上级党委、政府重要决策及重要工作部署贯彻落实情况,认真督办落实上级党委、政府领导同志批示精神和交办事项,积极做好市督查督办局交办转办的督查督办工作,主动做好联络对接和督查服务。今年以来,相继完成市督查督办局交办转办历次市委常委会议定事项落实情况、中央环保督查、国务院统计大督查、以及市委、市政府领导各项批示精神督办事项等,累计开展督查并报送落实情况56件次。二是切实做好重点工作。认真做好全县重点承诺事项督查考核,按季度收集重点承诺事项推进情况,并会同有关部门对重点承诺事项落实情况进行现场核实,确保工作实效。持续做好县级领导暗访工作,每2个月开展一次,及时形成暗访报告,建立工作台账,实行跟踪督办,确保解决实际问题。三是统筹开展督查工作。持续推进全县督促检查工作制度化、规范化建设。对已纳入全县重点督查内容的,由县联合督查督办室开展专门督促检查。一年来,共形成督查通报40期、督查专报44期,开展督查调研18期、蹲点督查3次。

(五)强化举措,提高应急管理水平。一是认真做好突发公共事件防范与处置工作。加强对各类事故先期处置和应急救援工作,综合应对各种应急突发事件,行动迅速,措施有力,成功处置各类应急突发事件56起。二是加强应急信息报送。严格执行24小时值班和应急信息“直通车”报告制度,特别是在防汛、法定节假日期间,实行领导带班制,全年编制应急信息14期。

(六)以人为本,提升服务群众能力。认真处理来信来访。始终以维护社会稳定为大局,以全心全意为人民服务为宗旨,以党的有关政策规定为依据,本着高度负责的精神,实事求是,秉公办事,按照“分级负责、归口管理”的原则,认真做好每一件来信来访工作。对于群众来信,认真登记、不拖不压、妥善处理,做到件件有着落,事事有结果。对上访的群众做到热情接待,对符合政策应该给予解决的积极协调有关部门迅速办理,对不符合政策的做好解释工作,尽力把矛盾化解在萌芽状态,树立县政府办良好的“窗口”形象。

(七)规范管理,切实做好后勤保障工作。一是加强财务管理。坚持以小支出办大事情的指导思想,从严控制各种支出,合理使用资金,提高了使用效率。二是改进机关后勤服务质量。切实加强安全管理和车辆调度,保证县政府领导用车安全,满足县政府及办公室高速运转需要。三是周到严密做好行政接待工作。坚持以客人满意为目标,做到既热情周到、让客人满意,又把握分寸、不铺张浪费。得到了来德客人的一致好评和高度赞誉。

四、绩效评价结论与分析

(一)绩效评价结论

经综合评价,本单位20xx部门整体支出绩效评价得92.3分,根据财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》(财预便〔20xx〕44号),评价等级为“优”。

(二)绩效指标分析

依据《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》(财预〔20xx〕53号)文件附件中的部门整体支出绩效评价共性指标体系框架(参考),结合本单位的实际情况,分析细化并赋予各类评价指标科学合理的权重分值,明确具体的评价标准,设定本部门整体支出绩效评价表(详见附件1),并评定本单位20xx部门整体支出绩效为92.7分。从3个一级指标的评价得分情况来看,预算编制10分,实得8.2分;预算执行20分,实得18.9分;产出及效率70分,实得65.6分。

1.预算编制情况分析

该指标主要从绩效目标设置和预算编制两个方面考查。指标分值为10分,评价得8.2分。主要表现为绩效目标重点不突出,收入预决算差异大。

(1)绩效目标设置

该指标主要从绩效目标申报和绩效目标合理性两方面评价。指标分值5分,评价得5分。

(2)预算编制

该部分内容从收入预决算差异率、“三公”经费变动率两个方面的进行评价。指标分值5分,评价得3.2分。

A.收入预决算差异率。本单位20xx年预算收入24,269,995.00万元,决算收入12,424,982.90万元,收入预决算差异率95.33%,本项实得1.2分。

B.“三公”经费预算变动率。本年“三公”经费预算710,000.00元,上年“三公”经费预算895,000.00元,较上年变动率为-20.67%(详见表2),本项得满分。

本项指标2分,实得2分。

2.预算执行情况分析

该指标主要从预算控制、预算管理等方面考查预算执行情况。指标分值为20分,评价得分18.9分。主要扣分点在重点项目资金拨付率方面。

(1)预算控制

A.预算完成率。本单位20xx年年结转结余0万元,预算完成率100%,本项得满分5分。

B.“三公”经费控制率。“三公”经费支出预算为710,000.00元,实际支出711,177.44元,收入预决算差异率0.,17%,未发生公务用车购置费和公务出境出国费用,其他“三公”经费未超预算控制水平。本项指标5分,实得4.9分。

(2)预算管理

A.预决算信息公开。该指标主要考核部门在被评价是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,反映部门预决算管理的公开透明情况。本单位已按财政要求将相关信息报送到财政予以公开。本项得满分2分。

B.管理制度健全性

本单位制定了《财务管理制度》,科学、合理编制预算,严格预算执行,完整准确及时编制决算,真实反映单位财务状况;建立健全内部财务管理制度,实施预算绩效管理,加强对单位财务活动的控制和监督;加强资产管理,合理配置、有效利用、规范处置资产,防止国有资产流失;统筹安排、节约使用资金,保障单位正常运转。制定了《公用经费支出管理规定》,严控“三公”经费支出,本项得满分3分。

C.资金监管

本单位没有现金收支业务,全面实现集中支付,款项都是直接支付到对方账户,不存资金隐患,本项指标3分,实得3分。

D.绩效自评价

按照县财政局《德江县预算绩效管理实施办法》(德财绩〔20xx〕2号)的要求,本单位提供了自评报告及绩效目标自评表,但未从整体层面分析、评价部门运行产出与效能,

本项指标2分,实得1分。

3.产出及效率分析

该指标主要从职责履行、履职效率两方面考查考察部门履职成效情况。指标分值为70分,评价得65.6分。

(1)职责履行

根据绩效评价工作的有关要求,结合本单位职能配置,选取12345政府服务热线办理业务、实地督办安排、转办事项数量、拟草综合材料、制发各类公文、处理文件11559、承办重要会议、县长信箱信件办理等七项指标作为衡量本部门重点工作的主要依据。指标分值为45分,评价得43分。

(2)履职效率

本指标着重从经济效益、社会效益、行政效能及服务对象满意度等4个方面考察。本项指标25分,实得22.6分。

A.经济效益.本部门协助县领导为全县经济稳定发展出谋划策,助力企业复工复产,为当地政府和人民带来了直接和间接的经济效益。

本项指标7分,实得6分。

B.社会效益。从部门资金的使用效果来看本部门多项职能与人民群众的生活息息相关,这些工作实施的好坏,直接影响到群众生活的质量,社会影响很大。特别是疫情防控,促进了社会和谐稳定。

本项指标8分,实得7分。

C.服务对象满意度。结合本部门职能,随机对各单位和群众调查,多数认可本办公室的工作,感谢党和政府的关心和支持,但少数群众反映某些遗留问题得不到及时解决等问题,需要进一步完善。本项酌情扣0.4分。

本项指标10分,实得9.6分。

五、存在问题

一、全办职工对绩效管理认识不深入,不重视,导致有绩效指标不符合实际,部分科室在项目运行中监督管理不到位,使项目没有达到预期。

二、部分项目参与人员较少,导致项目进度不明确、没有及时进行上报,导致资金拨付率不高。

三、申报绩效目标时仅简单罗列本部门的数据指标,重点不突出;开展绩效自我评价时未全面总结部门工作成效,各股室不重视绩效目标工作。

六、建设性意见

一加强培训学习。我办将在职工大会等多种内部学习机会上组织干部职工学习培训的同时,积极参加县财政组织的绩效管理业务培训,并向其他绩效管理做的好的单位学习借鉴,多举措、多渠道提升绩效管理认识和能力水平。

二加强组织保障。成立预算绩效管理领导小组,并下设办公室负责全办部门预算绩效管理工作,将预算绩效管理纳入2022年部门绩效目标考核,将预算绩效管理工作与相关股室和个人考核挂钩。

三狠抓预算绩效管理,提高预算资金效率。切实履行预算绩效管理主体责任,确保每一笔资金花得安全、用得高效,做到“花钱必问效、无效必问责”,预算编制环节突出绩效导向,结合预算评审、项目审批等开展事前绩效评估,评估结果作为申请预算的必备要件,防止“拍脑袋决策”。预算执行环节加强绩效监控,按照“谁支出、谁负责”的原则,完善用款计划管理,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要分析原因并及时纠正。决算环节全面开展绩效评价,实现政策和项目绩效自评全覆盖,如实反映绩效目标实现结果,对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的,要作出说明并提出改进措施。

四筑牢政治站位意识,提高业务运行效率。筑牢政治站位意识,强化责任担当,密切部门协作;组织财务人员、资产管理人员学习资产管理制度和财务制度,学深吃透文件精神;科学有计划的制定设备采购制度,细化岗位权责,实行监督、经办网格化管理,全面提高业务运行效率。

七、绩效评价结果应用建议

(一)重视绩效管理,加强对绩效评价单位的绩效培训,不断提升绩效管理水平。

(二)推动各项工作落细落小落实,助推全县经济社会发展行稳致远。

八、其他说明事项

被评价部门对其提供的有关资料的真实性与完整性负责。评价机构根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出进行客观、公正的评价。评价结果未经财政部门同意,任何单位和个人不得将评价结果对外公布。

1.重视国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习,不断提高业务能力。及时对财务人员进行预算资金支出要求的专项培训,不定时组织各业务股室学习、了解相应科室的预算支出情况,及时对预算资金进行把控并进行合理的安排。

2.建立并完善了《财务管理制度》,对会议管理、车辆管理、固定资产的管理等进行了细致的分化和明确,明确了经费的审批权限、管理要求、管理流程以及控制措施等,以加强预算支出管理。

3.严格制度的执行,特别是三公经费的控制。通过加强对公务用车的管理,对接待费用的审批、审核的严格控制,三公经费较好的控制在预算范围之内。

4.对项目实时跟进督促,专人专项负责,保障项目按期完成,确保经济有效增长。

部门绩效考核工作自评报告5

一、部门概况

(一)机构组成。

我单位是一级预算行政单位,下设3个二级部门,分别是:机关事务管理服务中心、东区地方志办公室、东区行政效能建设事务中心等机构,3个部门财务收支(基本收支)统一在政府办进行汇总核算。

(二)机构职能。

1.负责区政府召开的全区性会议、区政府全体会、区政府常务会、区政府党组会、区长办公会、区政府协调会等会议的会务组织、协调及承办工作,负责区政府领导重要活动的协调安排和服务工作。

2.负责起草修改政府工作报告等全区性的综合报告、区政府领导重要讲话、署名文章、典型经验材料、调研报告等综合性材料;负责起草、审核、修改、撰制、印发以区政府、区政府办公室名义上报下发的文件;负责编写区政府常务会议纪要、区长办公会议纪要、政府大事记、信息简报及其他文字材料;负责审核或起草以区政府名义向区人大报告工作以及向区政协通达政情的文字材料;组织办理人大代表建议和政协委员提案。

3.研究各部门、街道(镇)向区政府请示的问题,提出审核处理意见,报区政府领导审批;根据区政府领导同志的指示,对区政府各部门、街道(镇)出现的争议问题提出处理意见和建议,报区政府领导同志审批;根据区政府领导同志的意见,处理区政府各部门、街道(镇)向区政府反映的重要问题。

4.围绕区政府工作重点、全区经济和社会发展的重大问题以及区政府各项决策,及时收集信息,反映情况,提出建议,做好信息服务,为区政府领导科学决策提供依据;负责指导、监督全区政府信息公开工作。

5.负责区政府、区政府办的公文处理和档案、印信管理、机要保密等工作;负责区政府值班工作,及时向区政府领导同志报告重要情况。

6.负责区政府会议、文件决定事项及区政府领导重要指示的传达、催办、督办和落实工作,并及时向区政府领导报告。

7.围绕区政府工作重心,按照区政府领导指示,组织指挥区政府各部门、街道(镇)开展各专项重点工作。

8.负责区政府、区政府办公室对外协调工作。

9.围绕区委、区政府工作重心,开展调研和政策研究工作。

10.负责拟定区级机关后勤体制改革规划、办法,并组织实施;负责区级机关房产管理、配置、基本建设和维修;负责区级机关办公区域和机关住宅区内道路及水、电、气、电视等线路的管理和维;负责区级机关办公区域内的清洁卫生和安全保卫工作及东区政府集中采购工作。

11.负责《东区年鉴》《东区执政实录》等党史的研究指导,宣传培训并撰写出版的相关工作。

12.承办区政府和区政府领导交办的其他事项。

(三)人员概况。

东区政府办现有总编制59人(含没独立核算的二级部门),其中行政编制23人;参公编制19人;工勤编制4人;事业编制13人;20xx年末实际在职在岗人员共有58人。其中:公务员人数24人,机关工勤3人,参公管理人员17人,参公工勤1人,事业管理人员12人,事业工勤1人,聘用人员2人。退休职工25人。其中:公务员人数15人,机关工勤7人,参公管理人员1人,参公工勤2人。

(四)固定资产情况。

我单位20xx年固定资产期末原值总额248.28万元,其中:房屋及构筑物158.34万元,占固定资产原值总额的63.77%,通用设备56.09万元,占固定资产原值的22.59%,专用设备3.80万元,占固定资产原值的1.53%,家具、用具、装具及动植物30.06万元,占固定资产原值的12.11%。无形资产原值总额180.10万元。截至20xx年底共实现固定资产累计折旧39.51万元。其中:通用设备累计折旧23.16万元,专用设备累计折旧0.27万元,家具、用具、装具及动植物累计折旧16.09万元。

经盘点统计,本单位固定资产净值总量为208.77万元。其中:房屋及构筑物158.34万元,房屋及构筑物要单位没有进行折旧。占固定资产净值总额的75.84%,通用设备32.93万元,占固定资产净值总额的15.77%;专用设备3.53万元,占固定资产净值总额的9.09%;家具及其它装具净值总额20.66万元,占固定资产净值总额的1.69%;无形资产净值180.10万元,本单位没有进行无形资产摊销,也无在建工程等。

截至20xx年12月31日,本单位资产总量减少53.32万元,其中流动资产减少17.68万元,占本年减少资产总额的33.16%;非流动资资产减少35.64万元,占本年减少资产总额的66.84%。

(一)20xx部门预算收入情况。

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。20xx年东区人民政府办公室实现预算收入总额1322.18万元(含调剂预算),其中,一般财政拨款收入1322.18万元,银行活期利息其它收入0.05万元。

(二)部门预算支出情况。

1.支出总体情况。

20xx年全年安排支出总额1306.77万元,其中一般性财政拨款支出1306.72万元;银行存款利息支出0.05万元。按支出性质和经济分类:基本支出1231.32万元,其中:人员经费支出1103.21万元,公用经费支128.10万元。项目支出75.45万元。按经济分类支出:工资福利支出1043.17万元,商品和服务支185.20万元,对个人和家庭的补助支出66.24万元。资本性支出12.15万元。

2.预算执行情况。

20xx年各项经费支出比20xx年支出增加126.37万元。其中人员经费增加90.73万元,与上年相比增加8.96%,日常公用支出增加11.35万元,与上年相比增加9.72%,项目支出增加24.28万元,与上年相比增加47.45%,20xx年底结年末结转结余28.41万元。

3.结构分析。

20xx年财政拨款支出按支出性质划分,人员支出1103.21万元,公用支出128.10万元。人员支出比率84.42%,公用支出比率16.58%。

4.重点经济分类支出执行情况。

20xx年“三公”经费财政预算1万元。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国(境)经费:20xx年因公出国(境)经费支出0万元,与20xx年支出持平。

公务接待费:20xx年实现公务接待费支出0万元,与20xx支出持平,主要原因是20xx没有用于公务活动开支的部门公务接待和商务接待费。

公务用车购置及运行维护费:20xx年安排公务用车购置及运行维护费0万元,与20xx年公务用车购置及运行维护费持平。主要原因是公务用车统一在机关事务管理服务中心进行集中管理和预决算,本部门不再核算公务用车相关费用的预算收入和支出。

5.结转和结余情况

20xx年年末结转和结余共28.41万元,其中行政运行结余28.41万元。20xx年政府性基金无结余。20xx年末结转和结余比上年年末结转和结余减少11.26万元,减少比率28.38%。主要原因是职工暂扣有部分住房公积金资金和职工薪金所得个人所得税没进行汇缴而形成年终有结余资金。

其他资金收支及结余情况:20xx年其他收入0.05万元,均为银行存款活期利息。本其它资金支出0.05万元。年底无其他资金结转结余。

(三)部门财政支出管理情况:

1预算编制情况。

按照区财政局统一制定的部门预算报表及有关规定,运用“E财”软件,并以20xx年11月末在在编在岗实有人员编制本单位全部收入和支出的综合收支预算。预算编制工作分四个阶段进行,包括预算布置、预算申报、预算论证及预算编制。

①预算布置。10月20日起,我办综合股根据区财政局要求,提出下本单位预算编制的基本原则与方法,向单位各部门布置下的预算申报工作;

②预算申报。各部门根据预算工作目标和工作计划提出真实、详细的下预算申请;

③预算论证。我办综合股对各部门的下预算申请进行初审与协调,对各部门申请的专项经费逐项进行比对与论证,结合本单位下收入测算数,根据项目的轻重缓急,提出支出项目预算建议数。

④、预算编制。我办综合股根据区财政下达的预算控制数和单位预算的收支预测,在收支平衡的基础上,编制全单位下一预算草案,形成预算建议数,报分管领导、政府办主任审阅后上报区财政局。

经区财政局审查后,年初批复20xx年预算为1295.01万元,追加20xx年财政预算27.17万元,实际预算批复数1322.18万元,批复预算支出总计1295.01万元,20xx年实际实现预算支出1306.77万元。按经济分类支出分:工资福利支出1043.17万元、商品和服务支出185.20万元、对个人和家庭的补助支出66.24万元、其它资本性支出12.15万元。按支出性质分类:基本支出1231.32万元(其中:人员经费1103.21万元,公用经费128.10万元),项目支出75.45万元。

2预算执行管理情况。

东区政府办认真落实科学监管理念,严格按照预算要求管理和使用资金,确保了财政资金专款专用,切实提高了资金使用效益。一是按照国家财经制度、法规要求,各项财务收支活动都纳入了部门统一管理、统一核算,并接受监督。各项支出均应严格遵守行政单位经费规定执行;二是认真办理会计业务、进行会计核算,正确准时编制会计报表;三是加强现金和支票管理,不得“坐支”,各项开支均需出具合法、规范、有效的原始发票或原始凭证,严禁“白条”报销,原始凭证必须由报销人、经办人签名,审核会计审核、审核分管领导按规定审批程序审核后,再由单位主要领导签字确认报销;四是实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施,业务经办、审核及审批职责相互分离,相互制约,相互监督;五是要求财务人员要以身作则、奉公守法,认真贯彻国家各项改革措施,既要维护国家和集体利益,又要维护职工的切身利益;六是出纳、会计各司其职,互相制约,出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作,会计不兼做现金、工资、物资采购等资金支付工作,并做好会计档案管理工作,每年及时将各类会记账、证、表等资料分类装订,立卷归档;七是对违反财务制度和违反财务纪律的开支,对违反财务制度和无特殊理由并未经领导批准的加班、值班补助和超标准支出;八是各类办公耗材购买支出需按规定提出申请,经领导批准后方可执行。截至20xx年12月31日,当年实现总收入1322.23万元,其中:当年财政拨款数为1322.18万元,当年决算支出数为1306.77万元,其中:财政拨款支出数1306.72万元,预算执行率为98.83%。财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中,严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法,审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3决算编制情况。

东区人民政府办公室严格按照决算编制要求执行,做到收入明确,支出清晰,对每项支出情况特别是“三公”经费都做了细致的说明,使决算报表能真实、详细反映本单位一年的财务状况,同时按时保质完成决算报表编报工作。

(1)本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列,预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

(2)本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列,其中:“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列;“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列;“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

(3)20xx年决算总收入为1322.23万元,其中:当年财政预算拨款1322.18万元,其他收入(银行存款活期利息)0.05万元,上年结转12.94万元;支出为:1306.77万元。其中:按功能分类:一般公共服务支出989.31万元,社会保障和就业支出143.14万元,卫生健康支出75.66万元,住房保障支出96.78万元。按支出性质和经济分类:基本支出:1231.32万元(人员支出1103.21万元,日常公用经费128.10万元),项目支出:75.45万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一)年初部门预算绩效目标完成情况

目标任务:做好20xx年工作计划,为领导服好务,当好参谋助手,协调做好上传下达,服务区内各职能部门,服务好群众,做好应急政务上报处理等各项协调服务工作。在总结20xx年工作基础上,坚持"稳中求进“的工作总基调,推动各项事业再上新台阶;提升改革创新能力,提升综合经济实力,提升人民群众获得感。主管部门和人民群众满意度为90%以上。

区政府办认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定,本着厉行节约,严格控制经费支出。20xx年收入为1322.23万元,上年结转12.94万元,支出为:1306.77万元,年终结转28.40万元,年未结转比年初结转增加15.46万元。主要是因暂扣职工住房公积金和个人所得税暂没有缴付做支出形成。20xx年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:公务接待费预算1万元,实际公务接待费0万元,公务用车运行维护费0万元。

(二)区级项目资金绩效目标完成情况

项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目资金管理更加细化,20xx年全面实现公务卡,所有报销全面实现零现金支付。

20xx年预算安排区政府办项目资金年初批复预算82.70万元,20xx追加项目资金共19.82万元,20xx项目资金共102.52万元,主要包括:会议费、政府工作报告撰写及专项课题研究经费、培训费、租赁费、全区综合值班工作经费、地方志办工作经费、视频会议系统建设经费、慰问工作经费、防疫工作经费、环保督察工作经费。20xx年共实现项目资金支出75.45万元,除培训费、全区综合值班工作经费、会议费未完成年初目标任务,其它项目基本完成年初预算目标任务,资金执行情况按计划推进,达到年初预期效果,为全区创新发展营造了良好环境,取得了较好的社会效益。满意度指标达到了预期目标。

(三)产出指标完成情况分析

1.数量指标:地方志办工作经费完成率为88.40%,基本完成预算目标;培训费完成率为38.85%,未完成预算目标,完成率较低,因20xx年疫情原因,多数培训没有进行或取消,致使完成率较低;租赁费完成率100%,全面完成预算目标。政府政务综合值班费完成率为33.67%,未完成预算目标,完成率较低,因按财政管理要求,政府政务综合值班费取消发放使用,致使结余较大,使全年完成率较低;会议费完成率75%,基本完成预算目标,视频会议系统建设经费完成率100%,全部完成预算目标。政府工作报告撰写及专项课题研究费完成率100%,全部完成预算目标,慰问工作经费完成率100%,全部完成预算目标。防疫工作经费完成率100%,全面完成预算目标。环保督察工作经费完成率94%,基本完成预算目标。

2.质量指标:除培训费、政府政务综合班费和会议费指标未达到预期且效果较差外,其他指标基本或全部达到预期目标。

3.时效指标:整体项目目标时效完成率为100%,所有项目经费全在20xx年12月31日截止使用,未完成的经费全额上缴财政,没有留有余额进行下年继续开展和使用,时效上全部达到预期目标。

4.成本指标:培训费、政府政务综合值班费这两项完成率分别为38.85%、33.67%均未达到预期指标,且完成率小于50%,未达到预期指标执行情况较差;会议费完成率为75%,未完成预算目标,完成率较低,因疫情原因取消部分会议或采用网络视频会议方式完成,使会议费全年没有按期完成。地方志办工作经费完成率88.40%,基本达到预期指标;环保督察工作经费完成率94.00%,基本达到预期指标。政府工作报告撰写和专题评估经费、视频会议系统建设经费、慰问工作经费、防疫工作经费、租赁费这五项经费完成率100%,指标全部达到预期指标。

(四)效益指标完成情况分析

1.经济效益指标:无经济效益指标。

2.社会效益指标:除地方志办工作经费和政府工作报告撰写及专项课题研究费的社会效益指标完成率为96%,其他的均无社会效益指标。

3.生态效益指标:无生态效益指标。

4.可持续影响指标:存史育人、资料保存,强化政府机构执行力;树立政府良好的形象,做出决策更快更准更及时;干部职工掌握了解和储存更多的专业知识能力,素质和能力更得到提高,整体可持续指标完成率为98%,达到预期。

(五)评价结论:

1.结合本单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制,依法、有效地利用财政资金,提高财政资金使用效率,合理分配人、财、物,完成了部门职能目标,实现了较高的工作效率和支出绩效。20xx年区政府办的部门预算编制规范、准确,各项经费足额纳入预算安排,确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展,较好完成年初绩效目标任务。

2. 20xx年区政府办部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制,准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

3.自我评价得分:部门预算管理49分,项目预算管理20分,绩效结果应用25分,合计94分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)存在问题。

1.基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看,基本支出比重较大。

2.预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益精细化,各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用,我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化,加强对资金使用的前瞻性预估。

3.资产管理资料更新速度较慢。我单位虽然按照财政对资产管理的要求,对单位内各项资产都进行了登记及建立台账,但仍存在更新滞后的情况。

4.财务人员业务水平仍需提高,需加强对财务业务知识的培训。

(二)改进措施。

1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步提升内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》《内部财务人员审核》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

部门绩效考核工作自评报告6

今年,我局根据《县20xx机关效能建设工作绩效考评方案》、《县开展发展提升年活动实施方案》和《20xx年全县发展提升年活动绩效考评方案》精神,按照、县政府统一布署,结合本局实际,切实加强了机关效能建设,认真开展了发展提升年活动,取得一定的成效。近日,我局按照上级要求,对20xx年上半年机关效能建设工作完成情况进行了自评。现就有关自评情况汇报如下:

一、在领导重视方面及重点工作落实情况方面。

一是对工作进行了部署和安排。一方面,召开会议传达了省、市、县有关会议和文件精神,结合实际制定并印发了《县民政局开展发展提升年活动方案》和《县民政局开展发展提升年活动绩效考核方案》,成立了局机关发展提升年活动领导小组,由局长任组长,其他班子成员为副组长,局机关各股室和局属各单位负责人为成员。另一方面,落实本单位效能建设工作机构、办公场所和人员,制定落实了“三项制度”。同时,认真填写了“首问责任登记单”和“限时办结单”。二是落实了发展提升年重点工作。对照重点工作方案开展了阶段性的工作,形成了半年工作总结,落实了发展提升年结对帮扶责任制度。今年我局与盛方材料包装有限公司成了结对帮扶对子。三是抓了宣传工作。今年已在《县报》上稿2篇,被《井冈山报》采用有关信息8篇。

二、在机关工作作风方面。

一是单位及其工作人员严格遵守“四条禁令”和“八项制度”、坚持依法行政。全局人员没有出现违反机关效能建设有关规定的行为。二是民主评议评价排位靠前。今年我局在全县县直重点单位第一次民主测评排名第4名。三是内设机构测评情况良好。今年我局优抚安置股、城市低保股和农村低保股等3个股被列为全县重点股室测评对象,在最近全县38个经济和社会管理部门内设股室,第一次集中测评中分别排名为第5名、第10名和第16名。四是优化发展环境监测方面没有不良反映。

三、在制度落实、产业发展和政务公开工作方面。

一是完善落实了局机关各项规章制度,认真填写了“首问责任登记”并和“限时办结单”。二是抓了产业发展。三是抓好党务政务公开,在局机关开辟了党务公开政务公开栏,制定了党务政务公开方案和政务公开计划,建立了政务公开档案。

四、在单位效能督查及内部处理和行政、便民服务中心运转方面。

一是开展了效能督查。坚持对机关效能情况每月至少开展一次督查活动,并做到有记录。二是进一步规范行政服务中心窗口运作,推行了行政审批“两集中两到位”及电子监察工作。

五、在效能投诉办理方面。

按程序认真办理了县里交办件和本单位受理的投诉件,做到有反馈和归档处理。今年到目前为止,我局没有出现违反机关效能有关规定的投诉件。

六、在特色工作方面。

20xx年我局在局机关积极开展了创建市级文明单位活动。通过加强组织领导,严格落实责任,完善创建措施,狠抓工作落实,强化监督检查,务求取得实效等措施,创建活动取得实效。提供了一种很新鲜的方式来写演讲稿。对我的启发真是很大的。

部门绩效考核工作自评报告7

根据县考核办《关于开展目标任务半年检查考核的通知》要求,1-7月主要目标任务完成情况自查报告(由于数据统计和反馈原因,部分数据仅于6月底结束)如下:

一、完成市县指标

规模以上工业企业增加值增长21.4%。截至6月底,规模以上工业增加值13.74亿元,占计划的67%,同比增长36%。

(二)完成产业化建设任务。到6月底,工业增加值占GDp的59%,全县城镇人口增长2%。工业增长质量指标方面,科技含量指标中,全县工业科技活动支出2600万元,占工业增加值的1.8%,新产品产出率4.6%;经济效益指标中,成本费用利润率10.7%,总资产贡献率4.8%;在人力资源利用和劳动生产率指标中,员工增长率为1%,劳动生产率提高12%;在工业信息化进程的各项指标中,吕钢、吕电等相对发达的公司拥有电脑和服务器600多台,建立了内网,在办公和财务管理上实行计算机管理,建立了环境监测系统和生产任务管理系统,电子信息设备价值达到1500多万元。

(3)非公有制经济增加值占GDP的45.6%。截至6月底,非公有制经济增加值11.21亿元,占计划的50.2%,同比增长13.9%,占GDP的45.2%。

二、完成重点工作目标

(一)推进工业园区建设。加快完善食品医药产业园一期工程,入园5家企业全年累计实现销售收入3000万元。做好二期招商引资工作,完成县委、县政府要求的二期招商引资任务。截至7月底,食品医药产业园一期在建项目基本全部结束,污水处理设备安装和办公楼改造正在进行中。五家入园企业正在实施GMp、QS认证等。目前入园企业实现销售收入1950万元。投资促进的第二阶段正在积极进行。

(二)确保规模以上企业正常生产、建设和发展,提高企业经营质量和效益,全县工业总产值达到78亿元,增长21.9%,其中规模以上工业总产值为75亿元,增长21%;规模以上工业企业增加值增长21.4%。到7月底,预计全县工业总产值48.2亿元,占计划的618%,同比增长26.2%。其中,规模以上工业总产值达到46.2亿元,占计划的6.6%,同比增长33.6%。

(三)完成产业化任务。(同城县指标完成情况)

(四)抓好重点工业项目建设。煎茶岭镍矿开发年投资2.5878亿元,镍矿勘查工程完成开挖3100米,行政综合楼开工建设,工厂完成试生产,后沟尾矿库竣工投入使用;1.5万吨电解镍项目已完成征地、工程测量和项目审批,并力争开工建设。吕钢改扩建工程已完成年投资1.1亿元,其中烧结机改扩建600万元,矿山开发电气安装及辅助系统改造3400万元,氧气发生器工程基本建设及设备安装7000万元。大唐鲁电公司1× 33万千瓦火电扩建工程开工建设,年投资5000万元。黄金地质找矿及储量增加年投资2500万元,华昌沟金矿小沟尾矿库建设工程竣工,年投资1000万元。干河坝金矿尾矿库建设项目已完成年投资1000万元,完成征地和一级基础坝工程工程量的60%。截至7月底,煎茶岭镍矿开发已完成投资1亿元,共完成巷道开挖2610米。行政综合楼施工图设计审查正在快速进行,选厂继续试生产。后沟尾矿库在线监控系统主体工程已经完成;镍冶炼项目正在进行可行性研究报告审查、征地拆迁等前期工作;吕钢改扩建工程已完成投资1300万元,其中用于矿山开发的黑山沟铁矿改扩建正在收尾,于东子铁矿在开工前做准备,75平方米烧结机改扩建和1.5万立方米制氧机项目尚未正式开工;大唐微电热电联产扩建完成投资1.19亿元。三大主机设备招标、厂区总平面规划、项目经济评价报告、施工方案规划已完成。铁路专用线改造设计合同已经签订,初步设计已经完成;黄金地质勘查完成投资1470万元,完成探坑4700米,钻探2850米,提前获得矿石17.5万吨;花厂沟金矿小沟尾矿库建设工程已完成投资570万元,初期坝和防洪坝已建成,上坝道路基本连通,尾矿输送管网已架设2100米,完成全长的40.38%;甘河坝金矿杏树沟尾矿库建设项目已完成投资450万元,完成了初步设计、安全预评价、环境评价、工程资质、项目审批等前期工作,征地工作全面启动。

(五)完成2012年全县初步工作计划。沙坝坪钼五矿勘探开发利用项目完成了环境预评价、安全预评价和土地灾害评价的编制和上报工作。回顾了林口铁矿30万吨改扩建工程可行性研究报告。金家河锰矿开发完成项目前期工作,年内开工建设3万吨电解锰。到7月底,沙坝坪钼钒矿勘探开发利用项目的环境评价、安全评价、土地灾害评价等前期工作已经完成。林口铁矿30万吨改扩建工程仍处于勘探阶段,可行性研究报告正在编制中。洪家矿公司锰矿开发及电解锰项目前期工作,如可行性研究编制、地质灾害评估、地质岩土勘察、水土保持治理方案、尾矿库设计、电解锰车间土方平整、110变电所及综合办公楼施工现场、矿山道路、李家河防洪建设工程等已完成,30万吨锰矿堆场区域土方平整已开工;电解锰所有厂房、综合办公楼、供水工程已设计完毕,正在委托招标。

(六)完成招商任务,招商到位1.5亿元,其中中小企业局和黄金局分别完成5000万元。截至7月底,所有工业投资项目正在进行,其中吕钢公司已与四川空分设备集团有限公司进行了几轮谈判,并计划整体引进吕钢每小时1.5万立方米制氧机项目,总投资1.2亿元。估计年底前能有5000多万。

(七)做好项目储备。加强项目市场调研、论证和筛选,全年完成5个项目储备,包括3个项目建议书和2个项目可行性研究,并上报发展改革局。截至7月底,杜仲雄花粉胶囊生产线建设项目、淫羊藿产业化开发项目、毛坝食品医药产业园二期项目三个项目建议书已编制完成,并上报发展改革局。西广香猪良种再生产业基地及深加工项目和无公害杜仲茶系列产品开发项目可行性研究报告正在编制中。

(八)培育和发展中小企业和微型企业。全年发展民营企业45家,个体工商户500户,新增从业人员1800人。全县中小企业非公有制经济总产值达到36.75亿元,比上年增长19.4%。非公有制经济增加值占GDP的45.6%。截至7月底,已发展私营企业74家,个体工商户276家,新增从业人员1048人。全县中小企业非公有制经济总产值21.64亿元,同比增长24.9%。到6月底,非公有制经济增加值占GDP比重达到45.2%。

(九)做好“三论”企业培育申报工作。年内完成4家规模以上工业企业(年主营业务收入或产品销售收入2000万元以上)的培育和申报,并将4家被监管企业纳入国家“三高”企业目录数据库。截至7月底,已完成2家企业(杨家坝矿业公司、干河坝金矿)的培育,白水江铁矿、嘉陵工贸、桐城矿业等企业的培育申报正在进行中。

三、目前存在的主要问题

总的来说,到目前为止,全县工业经济运行平稳,呈下降趋势,面临一些突出的困难和问题:一是工业生产增长乏力。在19个监管行业中,只有10个实现了均衡进步,仍有9家企业生产低于均衡进步,生产低于均衡进步的金额达到6.4亿元。特别是由于钢材价格下跌,吕钢累计减产4.3亿元。第二、一些企业缺乏原材料。金源矿业、程心工业、东峪矿业、花厂沟金矿、干河坝金矿等9家企业因资源减少、品位下降、市场竞争不规范等原因无法满负荷生产。第三、产销衔接不理想。个别企业产销率低。比如象山水泥、冯唐化工、邦天化工等受市场因素影响,产品销售不畅。他们受到原材料、交通、电力、土地等生产要素的制约,受到市场波动和劳动力价格上涨的影响,进一步降低了利润率。上半年,我县监管行业利润达到1250.8万元,同比下降37.7%。第四、企业的营运资金和技术创新资金仍然存在较大差距。第五,企业外部环境还不尽如人意。第六,维稳形势不容乐观。

四、后续步骤

针对上述困难和问题,下一步,我们将从以下三个方面入手,确保全年工业经济平稳增长:一是进一步加强经济运行的监测、分析和预警以及“支持和帮助”,全力协调解决煤炭、电力、石油运输等企业在经济运行中面临的突出困难,协助企业做好标准化管理工作,抓紧制定和发布符合我县实际的倍增产业具体实施意见。二是进一步加快重点工业项目建设。细化项目职责、时间节点和推进措施,多种方式推进银企对接,确保煎茶岭镍矿开发、镍冶炼、吕钢改扩建、微电二期等重点产业建设项目按计划实施。第三,进一步优化企业发展环境。继续全面改善企业发展环境,依法打击各种扰乱企业生产秩序、项目建设和投资环境的行为,努力为企业发展提供良好的环境保障。同时,做好企业稳定、安全、环保工作,不放松。

第三篇:部门支出绩效评价自评报告

部门支出绩效评价自评报告

米易县第一小学校

一、部门(单位)概况

(一)机构组成:财政全额拨款事业单位1个,由东西两个校区组成。

(二)机构职能

学校实行校长负责制,校长是学校的法人代表。校长在县教育局领导下,主持学校工作,对学校的教育教学实行全面领导,对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责,学校党支部对学校行政工作起保证监督作用,并领导群团组织。学校下设教务、德育、总务、办公室、体卫艺处等处室,各处室工作职责如下:

1、教务处

教务处是在主抓教学副校长直接领导下,协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构,其职责是:(1).严格执行上级教学计划,适时制定本校教育教学工作计划,审查并保管下属年级组,教研组和任课教师的教学计划,并负责指导和监督各项计划的实施。(2).负责组织学科教师划定教学进度和备课,开展教研活动,做好任课教师备讲批复等项工作的检查,做好学生考试的命题,监考,评卷统分和卷面分析工作,发现问题,及时纠正。(3).负责制定学校授课总表,任课教师的调配工作,做好缺席教师的串课,安排好学生课外活动和社会公益活动,记好各项活动记录。(4).定期深入班级听课,组织并深入各教研组参加集体备课等教研活动,倾听学生反馈有关教学的意见。(5).定期召开教导工作会议,分析教学形势,总结经验教训,准确提出指导性意见,并及时向学校领导报告教学工作,提出建设性意见。(6).负责管理学生学籍,做好学生转、退、休学记录,监控辍学状况,定期向校长报告控辍保学情况。

2、德育处

德育处是在主抓德育副校长直接领导下,协助校长做好学校德育工作的机构,其职责是:(1).组织制定学校德育工作计划和德育处工作计划,并具体负责两个计划的实施工作。(2).协助校长选配好班主任,并具体协调班主任工作,定期召开班主任工作会议,加强班集体建设。负责班级管理的量化考核工作。(3).负责学生会工作,做好学生会的换届选举,指导学生会独立开展工作,协助学生会做好值周检查工作。(4).协调德育工作队伍,广泛开展德育活动,做好学生日常行为培养和考核工作,负责每学年优秀班级、优秀班主任、三好学生、优秀学生干部的评选推荐工作。

3、安办

安办负责领导校警行使职权,做好学校保卫工作,保护师生人身和财产安全,协调派出所,处理骚扰学校,危及师生安全的一切事宜。

4、总务处

总务处是在校长领导下,为学校教育教学服务的后勤供应机构,其职责是:(1).负责改善办学条件,抓好学校各种公用设施建设,做好学校各种教学设施的保管,维修和保管工作。(2).负责采购各种办公用品,满足教育教学实际需要。(3).管理学校的财务账目,合理支出资金、抓好教师福利。(4).抓好医疗室和门卫工作,为学生健康成长、快乐学习提供良好的环境。

5、办公室

办公室职责负责主持学校办公室工作。(1).负责围绕全校重大事项和中心工作组织调查研究,为校长提供信息和决策预案。(2).负责组织起草学校行政综合性的报告、计划、总结、请示、通知等公文函件。(3).负责上级下发的公文、外来公函及校内请示、报告的处理,督促检查落实情况。(4).负责校长办公会议及校长主持的工作会议的组织准备,撰拟会议纪要及决定事项通知单,做好会议决定及校长批示事项的督办与情况反馈。(5).负责学校重大活动或大型会议的组织协调工作。(6).负责组织学校大事记、年鉴的编写工作,组织有关人员做好

公文收发、文印、通讯、文书档案和印章的管理工作,处理重要信函。(7).负责处理群众来信、来访工作。(8).负责办公室人员的思想作风建设和业务水平的提高。(9).领导完成综合统计、综合档案的管理工作。(10).领导做好办公室日常工作及其所分管的各项工作。(11).协助校长抓好学校的规章制度建设,明确各部门职权,处理有关矛盾,严格执行校行政议事规则。(12).协助校长处理行政工作中的矛盾,协调各方面关系。(13).协助党总支部书记做好学校党务工作。(14).完成校领导交办的其它具体事宜。

6、信息技术教育办

信息技术教育办工作职责(1).根据现代教育技术的方针、政策,法令、法规,并根据上级有关规定,结合我校实际,研究制订有关技术教育工作的职责。(2).研究制订教育信息化工作规划,履行有关教育信息化的实验探索、普及指导、骨干培训、校园网建设、检查等职能,做好宽带城域网建设、资源库建设、学校微机添置、多媒体教室建设、信息技术与学科整合应用等工作。(3).组织电教和实验的各类评比和比赛;指导学校老师应用现代教育技术进行教学;探索网络环境下教学模式方法的改革;研究现代教育技术应用规律和技巧等。(4).组织开展现代教育技术课题研究,宣传、推广、交流。(5).参照教育现代化标准进行学校教学装备规划、配备、摆放和应用指导。(6).做好学校教学设施设备的标准化建设工作。(7).做好教学仪器、器材、电教教材以及各学科录音带、光盘、录像带等资料的保存整理、借阅工作;做好学校教学机房、各部门电脑的维护工作。

7、体卫艺处

艺体处工作职责(1).认真贯彻《教育法》、贯彻党和国家德、智、体、美、劳全面发展的教育方针。拟制全区的体育、卫生、艺术教育发展规划、计划并组织实施。(2).督促检查学校体、卫、艺教育场地、设备、器材建设与配备,尽快达到国家规定的标准。(3).健全全区学校体、卫、艺教育网络,搞好师资培训,督促各学校课程的开展。(4).指导学校开展丰富多彩的体、卫、艺教育活动,发展学生特长。(5).组织全区性的中小学体育、卫生、艺术展示和比赛活动,并向上级推荐人才。(6).参加学校体、卫、艺教育教学研究,进行课题指导和专题研究,及时总结推广先进经验。(7).抓好学校思想政治工作和德育工作,坚定不移的把思想政治工作和德育工作放在一切工作的首位。定期听取汇报,总结经验。(8).负责领导学校的体育、卫生、艺术工作,认真执行国家教育部、卫生部、国家体委关于体育、卫生的有关规定,督促学校搞好体育教学、卫生保健、艺术教育工作,不断增强学生素质。(9).完成上级领导部门和教育主管部门交办的各项任务。

(三)人员概况:我校2016年退休3人(龚发寿、廖朝军、曹小平);调出3人(陈刚、强静、杨自友);调入46人(其中从县外调入1人、米易县丙谷镇初级中学校调入2人、从米易县草场中心校调入26人、从米易县第一初级中学校调入1人、从米易县白马中心校6人、从米易县丙谷中心学校调入4人、从攀莲镇中心校调入1人、普威中心校调入1人、白坡中心校调入1人、垭口中心校调入1人、麻陇中心校调入1人、撒莲中心校调入1人)。2016年末学生人数3449人。现米易县第一小学校实有教师202人,工勤人员1人,退休人员84人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况: 2016年部门总收入3634.5万元。

(二)部门财政资金支出情况:

2016年部门总支出3582.9万元(其中:基本支出人员经费2406.6万元、日常公用经费7.7万元;项目支出行政事业类项目1168.6万元)。财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本人员支出,是用于我校人员工资和社保就业保障经费。日常公用支出包括办公费、印刷费、水电费、“三公经费”等日常公用经费(米易县第一小学校2016年财政拨款“三公”经费情况:1.因公出国(境)经费根据学校工作拟安排出国境0次,出国境0人,安排出国(境)经费

0万元。2.公务接待费0万元。3.公务用车购置及运行维护费1.2万元)项目支出主要用于办公费、印刷费、水电费、电费、办公设备购置、维修费、劳务费等。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况。

严格按照县预算编制要求,按时完成了基础信息、项目库的报送工作,完成基础信息的更新,按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中,特别注意对预算编制准确性的把握,并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核并网上公示。

(二)执行管理情况。

严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定,严格控制“三公”经费支出,加强公务用车管理,努力降低燃修费用,“三公”经费及会议费较上年有所下降。

(三)决算编制情况

严格按照米财预【2017】4号文件精神,在县财政的指导下,在县级各相关部门的支持与密切配合下,严格按照决算报表编制要求精心组织,通过编审人员认真细致的工作,2016年部门决算报表按时编审完成并上报,数据准确。

(四)支出绩效情况

预算支出在保障本校工作运转、履行职能职责上整体情况良好。2016度支出绩效较好,预算编制比较精确、合理;为认真落实中央“八项”规定等厉行节约,反对浪费规定要求,压缩了部分三公及一般性支出;动态优化了预算安排,提高了管理工作的规范化、信息化水平,相关成绩得到了上级部门的肯定。强化公用经费及日常运行经费管理,对于日常公用经费按照相关政策进行管理,对于办公日常运行维护费用加强审核力度,公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。

四、评价结论及建议

(一)按照国家政策法规规定,结合本部门的实际情况,建立健全了财务管理制度和约束机制,依法、有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,合理分配人、财、物,完成了部门职能目标,实现了较高的工作效率和支出绩效。

(二)存在问题:存在少量调整预算指标的情况。

(三)改进建议:我们将进一步重视预算的编制工作,提高预算编制的精确度,提高财政资金使用效率,尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。

第四篇:部门支出绩效评价自评报告(精选)

部门支出绩效评价自评报告

——米易县民族中学校

一、单位概况

(一)机构组成:财政全额拨款事业单位1个。

(二)机构职能

学校实行校长负责制,校长是学校的法人代表。校长在县教育局领导下,主持学校工作,对学校的教育教学实行全面领导,对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责,学校党支部对学校行政工作起保证监督作用,并领导群团组织。学校下设教务、德育、总务、办公室、团委、艺体等处室,各处室工作职责如下:

1、教务处

教务处是在主抓教学副校长直接领导下,协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构,其职责是:(1).严格执行上级教学计划,适时制定本校教育教学工作计划,审查并保管下属年级组,教研组和任课教师的教学计划,并负责指导和监督各项计划的实施。(2).负责组织学科教师划定教学进度和备课,开展教研活动,做好任课教师备讲批复等项工作的检查,做好学生考试的命题,监考,评卷统分和卷面分析工作,发现问题,及时纠正。(3).负责制定学校授课总表,任课教师的调配工作,做好缺席教师的串课,安排好学生课外活动和社会公益活动,记好各项活动记录。(4).定期深入班级听课,组织并深入各教研组参加集体备课等教研活动,倾听学生反馈有关教学的意见。(5).定期召开教导工作会议,分析教学形势,总结经验教训,准确提出指导性意见,并及时向学校领导报告教学工作,提出建设性意见。(6).负责管理学生学籍,做好学生转、退、休学记录,监控辍学状况,定期向校长报告控辍保学情况。

2、德育处

德育处是在主抓德育副校长直接领导下,协助校长做好学校德育工作的机构,其职责是:(1).组织制定学校德育工作计划和德育处工作计划,并具体负责两个计划的实施工作。(2).协助校长选配好班主任,并具体协调班主任工作,定期召开班主任工作会议,加强班集体建设。负责班级管理的量化考核工作。(3).负责学生会工作,做好学生会的换届选举,指导学生会独立开展工作,协助学生会做好值周检查工作。(4).协调德育工作队伍,广泛开展德育活动,做好学生日常行为培养和考核工作,负责每学年优秀班级、优秀班主任、三好学生、优秀学生干部的评选推荐工作。

3、安办

安办负责领导校警行使职权,做好学校保卫工作,保护师生人身和财产安全,协调派出所,处理骚扰学校,危及师生安全的一切事宜。

4、总务处

总务处是在校长领导下,为学校教育教学服务的后勤供应机构,其职责是:(1).负责改善办学条件,抓好学校各种公用设施建设,做好学校各种教学设施的保管,维修和保管工作。(2).负责采购各种办公用品,满足教育教学实际需要。(3).管理学校的财务账目,合理支出资金、抓好教师福利。(4).抓好医疗室和门卫工作,为学生健康成长、快乐学习提供良好的环境。

5、办公室

办公室职责负责主持学校办公室工作。(1).负责围绕全校重大事项和中心工作组织调查研究,为校长提供信息和决策预案。(2).负责组织起草学校行政综合性的报告、计划、总结、2 请示、通知等公文函件。(3).负责上级下发的公文、外来公函及校内请示、报告的处理,督促检查落实情况。(4).负责校长办公会议及校长主持的工作会议的组织准备,撰拟会议纪要及决定事项通知单,做好会议决定及校长批示事项的督办与情况反馈。(5).负责学校重大活动或大型会议的组织协调工作。(6).负责组织学校大事记、年鉴的编写工作,组织有关人员做好公文收发、文印、通讯、文书档案和印章的管理工作,处理重要信函。(7).负责处理群众来信、来访工作。(8).负责办公室人员的思想作风建设和业务水平的提高。(9).领导完成综合统计、综合档案的管理工作。(10).领导做好办公室日常工作及其所分管的各项工作。(11).协助校长抓好学校的规章制度建设,明确各部门职权,处理有关矛盾,严格执行校行政议事规则。(12).协助校长处理行政工作中的矛盾,协调各方面关系。(13).协助党总支部书记做好学校党务工作。(14).完成校领导交办的其它具体事宜。

6、团委

团委工作职责(1).贯彻执行党支部和上级团委关于青年工作的决议、指示,及时汇报和反映情况,当好党的助手。(2).对青年团员进行共产主义思想教育,帮助青年团员树立远大革命理想,增加组织观念,遵守团的纪律,自觉发挥团员作用,努力提高广大团员的思想道德素质。(3).加强团的组织建设,健全团员学习制度,做好团的发展工作。(4).针对团员特点,积极开展学雷锋、学先进等丰富多彩、健康有益的校内活动和社会实践活动,全面提升学生的综合素质。(5).组织开展健康有益的校园文化活动,努力营造高品味的校园文化氛围,促进校园精神文明建设。(6).认真做好青年教工团员的工作,切实发挥青年教职工在学校建设和发展中的作用。(7).督促、指导学生会开展工作,参 3 与学校有关事务的民主管理,切实发挥共青团的桥梁和纽带作用。(8).完成学校党支部交办的其它各项工作。

7、艺体处

艺体处工作职责(1).认真贯彻《教育法》、贯彻党和国家德、智、体、美、劳全面发展的教育方针。拟制全区的体育、卫生、艺术教育发展规划、计划并组织实施。(2).督促检查学校体、卫、艺教育场地、设备、器材建设与配备,尽快达到国家规定的标准。(3).健全全区学校体、卫、艺教育网络,搞好师资培训,督促各学校课程的开展。(4).指导学校开展丰富多彩的体、卫、艺教育活动,发展学生特长。(5).组织全区性的中小学体育、卫生、艺术展示和比赛活动,并向上级推荐人才。(6).参加学校体、卫、艺教育教学研究,进行课题指导和专题研究,及时总结推广先进经验。(7).抓好学校思想政治工作和德育工作,坚定不移的把思想政治工作和德育工作放在一切工作的首位。定期听取汇报,总结经验。(8).负责领导学校的体育、卫生、艺术工作,认真执行国家教育部、卫生部、国家体委关于体育、卫生的有关规定,督促学校搞好体育教学、卫生保健、艺术教育工作,不断增强学生素质。(9).完成上级领导部门和教育主管部门交办的各项任务。

(三)人员概况:

米易县民族中学校2017年年初实有专职教师135人、校医2 人、退休人员33人、编外工勤人员14人;年末实有专职教师130人(5月、8月各辞职1人,9月调出1人,12月调出1 人、退休1人)、校医2人、退休人员33人、编外工勤人员14人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况: 2017年财政拨款收入2014.52万元,上年结余56.06万元。

(二)部门财政资金支出情况:

2017年部门总支出2070.58万元(其中:基本支出人员经费1732.65万元、日常公用经费18.29万元;项目支出行政事业类项目319.64万元)。财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本人员支出,是用我校人员工资和社保就业保障经费。日常公用支出包括办公费、印刷费、水电费、“三公经费”(米易县民族中学校2017年财政拨款“三公”经费支出情况:1.因公出国(境)经费根据学校工作拟安排出国境0次,出国境0人,安排出国(境)经费0万元。2.公务接待费0万元。3.公务用车购置及运行维护费1.2万元)等,日常公用经费项目支出主要用于办公费、印刷费、水电费、电费、办公设备购置、维修费、劳务费等。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况。

严格按照县预算编制要求,按时完成了基础信息、项目库的报送工作,完成基础信息的更新,按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中,特别注意对预算编制准确性的把握,并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核并网上公示。

(二)执行管理情况。

严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定,严格控制“三公”经费支出,加强公务用车管理,努力降低燃修费用,“三公”经费及会议费较上年有所下降。

(三)决算编制情况

严格按照米财预【2017】173号文件精神,在县财政的指导下,在县级各相关部门的支持与密切配合下,严格按照决算报表 5 编制要求精心组织,通过编审人员认真细致的工作,2017年部门决算报表按时编审完成并上报,数据准确。

(四)支出绩效情况

预算支出在保障本校工作运转、履行职能职责上整体情况良好。2017度支出绩效较好,预算编制比较精确、合理;为认真落实中央“八项”规定等厉行节约,反对浪费规定要求,压缩了部分三公及一般性支出;动态优化了预算安排,提高了管理工作的规范化、信息化水平,相关成绩得到了上级部门的肯定。强化公用经费及日常运行经费管理,对于日常公用经费按照相关政策进行管理,对于办公日常运行维护费用加强审核力度,公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。

四、评价结论及建议

(一)按照国家政策法规规定,结合本部门的实际情况,建立健全了财务管理制度和约束机制,依法、有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,合理分配人、财、物,完成了部门职能目标,实现了较高的工作效率和支出绩效。

(二)存在问题:存在少量调整预算指标的情况。

(三)改进建议:我们将进一步重视预算的编制工作,提高预算编制的精确度,提高财政资金使用效率,尽量减少预算执行调整。

自评结论:优秀

第五篇:部门整体支出绩效评价自评报告

(篇一)

市财政局:

根据《**市财政局关于开展**市级财政资金绩效自评工作的通知》(怀财绩〔**〕41号)文件要求,我局组织人员对**年部门整体运行及支出情况进行了自查自评,并对照部门整体支出绩效指标评价标准进行了评分,此次自评包含林业局机关及中坡国家森林公园、林调院、泸阳林场三个二级预算单位(泸阳林场为**年新增预算单位)。自评得分97分。现将自评情况报告如下。

一、部门概况

(一)部门基本情况

1.人员机构

编制数546人(其中财政拨款编制数343人),**年实际在职人数429人。特别说明:①决算报表的编制数为440人,与此次绩效统计的实际编制数不相符,原因是因为中坡国家森林公园只填报了财政拨款编制数,原差额编制数人员未填入,而泸阳林场将原自收自支编制和后来财政核定的财政拨款数全部填进报表;

②决算报表的实际在职人数与此次绩效统计的在职人数不相符,原因是报表填报的447人包含了借聘用人员和临时工。为此,此次绩效自评统一口径,其中:

(1)林业局(机关)属全额拨款行政单位,行政级别正处级,辖7个内设机构(办公室、造林科、资源林政科、行政审批服务科(法制科)、野生动植物保护科、计划财务科、人事科)以及机关党委、11个非独立核算事业单位(市木材管理站、市经济林服务站、市林政资源管理站、市林业工业管理站、市林业干部训练班、市林木种苗管理站、市国有林场管理站、市森林病虫害防治保护站、市林业改革试验区办公室、市世界银行贷款林业项目办公室、市人民政府山林权属纠纷调处办公室)。**年年末编制数87人,其中行政编制26人(含机关工勤编2名)、事业编制61人。**年年末实有人数为145人,其中在职人员74人(行政人员17人含机关工勤1人、事业57人)、离退休人员65人(离休2人、退休63人)。

下属的独立核算的二级单位有9个,其中全额拨款单位有2个:森林公安局、林业调查设计院;

差额拨款财政补助单位1个:湖南省中坡国家森林公园管理处(副处级)、自收自支事业单位2个:泸阳国有林场、林业开发公司;

企业4个:五溪林场、木材公司、林业发展公司、林业建设投资有限公司。

(2)湖南中坡国家森林公园管理处(市林业科学研究所、市中坡风景名胜区管理处)事业编制175名(其中财政拨款编制数138人),年末实有人数219人,其中在职人员145人(含8名富余人员),离休人员1人,退休人员73人。

(3)**市林业调查设计院事业编制26人,年末实有在职人员34人,其中在职人员21人、退休人员13人。

(4)**市泸阳国有林场事业编制258人(其中财政拨款编制数92人),年末实有人员375人,其中在职人员189人(含97名富余人员),退休人员186人。

2.单位主要职能

(1)研究拟定全市林业生态的环境建设、森林资源保护和国土绿化的政策措施并组织实施;

拟定全市林业发展战略、中长期发展规划并组织实施;

(2)承担推进各项林业改革,维护农民经营林业的合法权益。拟订我市集体林权制度等重大林业改革意见并指导监督实施。

(3)制定实施植树造林、封山育林等方面的营造林计划和规划,组织开展植树造林、封山育林;

指导各类商品林、风景林和花卉的培育;

指导林木种子采集、储藏和繁育、质量监测;

组织实施全市营造林工作检查验收;

指导山区综合开发,承担油茶等经济林的培育和开发利用。

(4)组织指导森林资源的管理,森林资源调查、动态监测和统计;

审核并监督森林资源的使用,组织编制并监督执行森林采伐限额,监督森木、竹木的凭证采伐与运输、经营与加工;

指导有关基层林业工作机构的建设和管理。

(5)组织指导林地、林权管理并对依法征、占用林地进行审核,监督林地开发利用工作,负责协调山林权属纠纷;

(6)组织、监督指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展;

监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营其专用标识、疫源疫病监测;

在国家自然保护区区划、规划原则的指导下,组织指导陆生野生动物类型自然保护区的建设管理;

组织、协调全市湿地保护工作;

协调全市野生动植物的重大违法性案件查处。

(7)组织全市林业项目计划、资金的申报与实施;

管理市级林业资金;

监督全市林业资金的征缴、管理和使用;

监督审核重点林业建设项目及资金管理;

研究提出林业发展的经济调节意见和林业产业发展的有关政策建议;

监管国有林业资产;

组织指导全市林业统计工作;

(8)制定全省林业产业发展政策,指导林业产业发展,合理调整林业产业发展布局,促使林业产业协调发展。监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。组织指导全市林产品质量监督。

(9)组织开展全市林业普法宣传教育,研究拟订森林生态环境建设、森林资源保护、国土绿化和防治荒漠化方面的规范性文件;

指导和监督林业执法工作;

承办行政诉讼、行政复议工作;

负责林业行政执法人员的考核培训和执法证的管理;

负责规范性文件合法性的审查、“三统一”和清理工作;

负责市级重大林业行政处罚案件的初审工作;

负责依法行政考核评议工作,制订行政检查计划并监督实施。

(10)组织协调、指导监督全市森林防火工作和病虫害防治检疫工作。

(11)组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作,指导全市林业队伍的建设;

(12)负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地调查检测和评价;

森林分类区划界定;

占用征收林地可行性报告编制;

森林资源规划设计调查;

实施方案编制;

林业专项核查;

林业作业设计调查;

营造林规划设计;

林业数表编制;

国家、地方或行业林业标准制定;

司法鉴定。

(13)负责中坡国家森林公园、泸阳国有林场的森林资源保护、管理;

对辖区内公益林进行管护,发展林业科学研究,发展本级林业生产。

(14)承办市人民政府交办的其他事项。

3.**年承担全市林业重点工作计划

(1)速生丰产林基地建设项目,投资2.37亿元,新造速生丰产林16.2万亩。

(2)木本油料林基地建设项目,投资9525万元,新造木本油料林2.02万亩、抚育改造3.15万亩。

(3)重要通道裸露山地造林项目,投资5000万元,裸露山地复绿2.5万亩。

(4)千公里高速高铁沿线绿化提质及环城生态圈建设项目,投资6000万元,高速、高铁沿线绿化提质**亩,治理天坑25个,环城生态圈封山育林18.3万亩,补植补造500亩。

(5)千万亩封山育林工程,投资2.69亿元,封山育林面积1429万亩,森林覆盖率增长0.14个百分点。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

**年,**市林业局本级总收入为8113万元,其中财政拨款收入6467.7万元、经营收入321.3万元、其他收入1324万元。总支出为9044.88万元,其中“基本支出”5348.24元、“项目支出”3404.87万元、“经营支出”291.77万元。“基本支出”核算的主要内容是人员工资、社会保障缴费、临时工工资以及保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出;

“项目支出”核算内容有完成各项林业专项业务经费和森林培育、森林防火、林业病虫防治、林业科技推广、泰格林纸的罚没款的专项返还、中坡公园基础设施建设等。“经营支出”主要是中坡公园苗木经营支出。当年支出不足全部是用上年结转和结余资金来弥补。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

**年全年“基本支出”5348.24万元,全年基本“公用经费”支出469.29万元,其中“三公经费”支出116.11万元(其中:公车运行77.4万元、出国经费3.25万元、公务接待35.46万元)。虽然今年的部门整体支出决算数据增加了“泸阳林场”一个单位,但“公用经费”总数469.29万元较**年决算数550.84万元压缩了14.8%;

“三公经费”116.11万元较**年决算数124.548万元压缩了6.7%。其中:公务接待费由**年的50.22万元降至35.46万元,压缩了29.4%。在支出管理方面,我们坚决贯彻落实省委省政府关于落实党政机关厉行节约工作的有关精神,严格执行中央“八项规定”的要求,严格控制单位行政运行基本支出,特别是“三公”经费的管理,改进文风会风,加强经费及资产管理,有效地降低了行政成本。**年部门决算、**年部门预算、“三公”经费预算、专项资金和部门整体支出预算绩效目标按市财政规定及时规范完成地进行了申报,并在政府和部门政务网上进行了公开。结合市委巡察反馈意见,认真落实整改,进一步修改完善了机关财务管理办法等规章制度,规范了资金、资产管理,全年未因违规分配使用资金受到相关处罚。

政府采购金额说明:**年政府采购预算数为121.22万元,实际采购金额为116.74万元,政府采购执行率为96.3%,计满分。而**年部门决算报表反映的政府采购金额为144.75万元,差额28.01万元系市林调院报表填报错误,由于填表人将单位监控系统建设项目在建工程借款28.01万元填列在政府实际采购栏目,造成与实际采购金额不符,在此特别说明。

(二)项目支出

我市作为全省重点林区,市级林业部门承担着全市林业生态建设、生态扶贫、森林资源保护、林业产业发展、全国集体林业综合改革试验示范区、生态文明示范工程试点、“通道绿化”、“秀美村庄”、“裸露山地”治理、中坡国家森林公园基础设施建设以及市委、市政府安排的各项重点工作,工作任务重,**年市本级完成各项林业专项工作而开支的项目支出3404.87万元(其中市级财政专项资金565.35万元,详见专项资金绩效评价报告),其中专项业务工作经费562.43万元。

项目支出主要包含了泰格林纸罚没收入返还,以及全市林权制度改革、森林资源管理和监测、林业项目的可研、申报和衔接、林业重点项目竣工验收、森林防火、林业有害生物防治、林业产业建设、林业生态文化及林业执法宣传等专项工作经费、中坡国家森林公园生产性及基础设施建设支出。

三、部门整体运行及专项组织实施情况

1.完善制度,规范管理

为认真贯彻落实中央八项规定和省委九项规定,市委、市政府厉行节约的精神,进一步规范机关作风、加强机关财务管理,我局制定了《**市林业局局领导分片联系和督查县市区林业重点工作制度》、《**市林业局贯彻落实上级方针政策和重大决策部署跟踪督查制度》、《林业生产项目支出管理制度》、《局机关一般基建项目管理制度》、《**市林业局行政审批事项事中事后监管制度》,修改完善了《**市林业局机关财务管理办法》(怀林〔**〕70号)、《公务接待制度》、《公车管理制度》,对单位行政运行、内部控制、会议、差旅、培训等按政策新规进行了修订和细化。

2.严格执行预算,控制各项经费支出

(1)公款出国(境)费:全年因公出国出境费用支出3.25万元,支出在预算之内。

(2)公务用车运行费:严格执行公车管理规定,公务用车一律实行派车登记制,单位所有公车实行定点维修、ic卡加油、统一保险制度,如实登记上报公务车辆情况,严禁公车私用,严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。

(3)公务接待费用:公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度,严格接待审批程序,严格执行凭公函接待制度、禁酒禁烟,严格控制接待标准、杜绝大吃大喝及高消费娱乐,接待总额严格控制在市纪委、市财政下达的厉行节约预算指标之内。

(4)公务卡使用情况符合相关规定

公务卡使用按有关规定执行,全局职工全覆盖,费用开支全部用公务卡结算。

3.完善监管,建立长效机制

(1)提高全局意识。自领导到普通干部,全面增强厉行节约、减少行政成本的意识,强化危机感和责任感,提高工作效率、节约行政成本从一点一滴做起。

(2)加强对会议经费的管理。按要求尽量精简会议,控制会议时间、规模、人数,尽量利用机关会议室,尽量召开电视电话会议,使用多媒体,会议归口管理,会期不超过半天,会议的人数及标准严格按规定执行。

(3)加强对培训及差旅费的审批管理。严格控制培训规模,控制出市参加会议、培训的人数;

实施出差申报层层审批制,从严审批,控制出差人数和天数,严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,工作要有计划,除特办急办的事项外,尽量将需要出差的事项整合办理。

(4)加强对公务车辆的管理。执行公车改革政策,规范和控制公务用车、修理、用油等行为;

因公出差最大限度地拼公车,提高单车使用效率。

(5)控制公务接待费用。所有接待实行公函接待和审批制,严格控制接待标准、范围和次数,层层审批,严禁使用烟酒和饮料,由局监察室负责不定期督查,坚持“务实节俭、高效透明、严格标准、有利公务”的原则,严禁大吃大喝、铺张浪费。

(6)严格执行政府采购。机关基建项目及大额专项经费支出、设备购置一律经局党组会议研究决定,并按政府采购规定实施,耗材及办公用品采购实行定点采购。

(7)全力推行网络无纸化办公,减少纸张使用。

(8)加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理,提倡节约用电,为安全节约,机关烤火器及火箱全部取缔。

四、资产管理情况

单位制定了详细的资产管理办法,对资产申购、采购、分配、保管、处置以及责任赔偿等细则进行规定,资产配置按照“合法依规、保障需要、节约开支、从严控制、调剂优先、共享共用”的原则,严格执行《**市市直行政事业单位**年国有资产配置管理办法》(怀财资〔**〕154号)有关规定,并完善了资产申购审批程序,确定了购置标准。凡是符合政府采购要求的资产及物品均按政府采购程序进行采购,擅自采购的单位不予报销任何费用。同时,加强资产的管理,组织各科(室、站)定期对所属的固定资产进行清理,明确相应的责任人。办公室明确专人负责机关固定资产管理,**年我们对全局的固定资产进行一次全面清理,按财政规定的程序报批核销报废资产136万元,同时,对资产不明流失的,督促相关人员和科室查明原因,交监察室按照规定处理。

五、部门整体支出绩效情况

**年,市林业局认真贯彻落实市第五次党代会精神,围绕“一极两带”和“一个中心,四个**”重大战略目标,积极服务市委、市政府脱贫攻坚、中央环保督查、自然资源资产审计、高铁片区开发、怀邵衡铁路建设、“河长制”等中心工作,不断深化林业改革,大力推进生态建设和产业发展,全面完成了各项工作任务,市人大工作评议获满意单位称号,巡察问题整改得到市委巡察办的充分肯定,全市森林覆盖率达到70.83%;

活立木蓄积量达8713万立方米;

林业总产值达373.4亿元,同比增长12.14%,林业建设取得了较好成效。

(一)抓生态提质,增强了林业发展优势

1.实施四大工程,统筹推进城乡绿化。按照市委、市政府提出的农业农村工作重点抓好“农产品、林生态、水安全”的总体要求,以林相改造增色、城区绿化提质、美丽乡村建设、裸露山地治理为重点,组织实施了道路绿化、城市绿化、乡村绿化、裸山复绿四大生态建设工程,全市上下掀起“大造林、大投入、大宣传、大督查”的造林绿化高潮,完成人工造林25万亩,栽植树木近5亿株。

2.建设“两园一区”,打造林业生态新亮点。**年,全市累计投入各类建设资金近1.2亿元,对森林公园、湿地公园、自然保护区实施生态保护和修复,新增麻阳锦江、中方舞水2个国家湿地公园和溆浦国家森林公园,全市“国字号”林业生态建设阵地达到16处。同时,进一步加快林场职能转变,以林场基础设施建设,森林资源培育和保护,森林景观质量提升为重点,积极推进靖州排牙山、辰溪仙人岩等省级秀美林场创建,以及溆浦穿岩山、中坡公园等国家和省级森林康养基地建设,打造了一批林业生态新亮点。

(二)抓改革创新,增强了林业发展动能

**年,我们紧紧抓住**集体林业综合改革纳入全省重点改革项目这一重要契机,报请市委、市政府主要领导高位推进林改工作。围绕构建“三机制一体系”改革目标,由市领导牵头主抓,组成专门工作班子进行重点突破,先后以市委市政府名义印发了《**市集体林业综合改革试验实施方案》和《关于切实做好集体林业综合改革试验17件实事的通知》,组织召开了全市集体林业综合改革试验现场推进会,进一步细化量化改革任务,压紧压实工作责任,有力地推进改革工作。国家林业局、省林业厅充分肯定我市集体林业综合改革工作,安排我市在**年全国集体林业综合改革试验示范工作推进会上作典型发言,并在《国家林业局改革通报》和《集体林业综合改革试验示范区实践案例集》上,将我市林业改革的做法和经验向全国推介。

(三)抓产业发展,增强了林业发展实力

1.以基地为抓手壮大一产业。将一产业与国土绿化和生态提质结合起来,继续推进500万亩速生丰产林、100万亩优质油茶和100万亩高产楠竹三大基地建设。**年,全市完成速生丰产林基地建设投资2.37亿元,新造16.2万亩;

木本油料林基地建设投资9525万元,新造2.02万亩、抚育改造3.15万亩;

高产楠竹基地建设投资3920万元,垦复改造5.01万亩,进一步夯实林业产业基础。

2.以园区为载体做强二产业。坚持绿色发展,以骏泰新材料公司、洪盛源油茶开发公司、美森竹木住宅科技公司为龙头,以浆纸加工和油茶、楠竹开发为重点,进一步加强产业园区建设,推动资源整合,优化林产工业结构,发展精深加工,扶持优势龙头企业做大做强。**年,全市新增国家林业重点龙头企业1家,省级现代林业特色产业园4个,争得林业特色产业园建设补助资金773万元,加快推进了林板、林纸、林药、林化、森林食品和家具六大林产加工体系建设。

3.以资源为依托发展三产业。依托自然保护区、森林公园、湿地公园、国有林场等优质生态资源,以中坡公园、溆浦穿岩山、靖州排牙山旅游开发为示范,大力发展森林旅游和林药种植、林下养殖等林下经济,积极培育林业产业新的增长点。**年,接待森林旅游游客770万人次,实现森林旅游收入7亿多元,林下经济产值达38亿元,同比增长11.01%,有力助推了林业经济发展。

(四)抓林区平安,增强了林业发展保障

1.高位推动森林防火。坚持将森林防火作为事关生态安全和林区平安的大事要事来抓,认真贯彻执行森林防火责任制,市、县、乡、村层层签订责任状,将任务分解到山头地块、到人到岗,全面落实森林防火责任。深入开展森林防火“大规划、大宣传、强基层、强基础”活动,有效提升森林火灾防控能力。清明期间,面对严峻的森林防火形势,我局领导班子带队分组对县市区进行明察暗访、督导检查,取消森林防火责任单位人员休假,全员上岗,严格控制野外用火,迅速协调调度火灾扑救,有效控制了森林防火形势,全市未发生重大森林火灾,有效稳定了森林防火形势。**年,全市共发生森林火灾33起,受害面积124公顷,发生率、受害率远远低于省定控制指标上限。

2.狠抓森林病虫害防控。市、县、乡层层签订《松材线虫病等重大林业有害生物防控工作目标责任书》,全面落实森林病虫害防控责任,积极开展林业有害生物发生趋势预测预报和植物检疫检查执法,有效遏制松毛虫、竹煌等有害生物蔓延,抵御了松材线虫疫情入侵,没有出现全域性重大灾情,守住了**这片松材线虫疫情的“净土”。**年,全市林业有害生物发生面积117.6万亩,其中成灾2.23万亩,成灾率1.3‰,远远低于省定控制指标上限。

3.严格森林资源监管执法。**年,结合中央环保督查、国家森林资源监管核查和自然资源资产审计有关问题整改,我们先后组织开展了全面保护长江经济带林业资源专项行动、“雷霆**”保护野生动物专项执法行动、以及秋冬季候鸟监测巡护和滥捕滥猎专项整治行动等保护森林资源专项执法活动,全市共查处林业案件1577起,其中刑事案件108起,刑事追究88人,依法没收违法所得1600万元,处以罚款2902万元,补征森林植被恢复费240万元,有力地震慑了涉林违法犯罪,保障了林地、湿地和野生动植物资源安全,维护了林区和谐稳定。

(五)抓脱贫攻坚,助推了全面小康建设

1.积极争取项目资金。**年,我市共争取林业项目资金6.02亿元,70%以上的项目资金落实到贫困地区和贫困人口,其中林业精准扶贫政策到位资金1.47亿元,占全省总额的23.77%,较去年增长72.9%。

2.强化重点项目带动。狠抓生态护林员、造林与抚育补贴、林区道路建设、油茶发展专项、楠竹产业发展专项、林业贷款中央贴息等重点项目建设,促进林区脱贫,惠及林农34万人。其中,完成2602名建档立卡贫困人口转化为生态护林员,发放护林工资2602万元,此项直接带动9835人脱贫,部分贫困户实现“一人护林、全家脱贫”。

(六)重点工程完成情况

1.速生丰产林基地建设项目,共完成投资2.37亿元,新造速生丰产林16.2万亩,超额完成任务。

2.木本油料林基地建设项目,共完成投资9525万元,新造木本油料林2.02万亩、抚育改造3.15万亩,均超额完成任务。

3.重要通道裸露山地造林项目,共完成投资5000万元,裸露山地复绿2.5万亩。

4.千公里高速高铁沿线绿化提质及环城生态圈建设项目,共完成投资6000万元,高速、高铁沿线绿化提质**亩,治理天坑25个,环城生态圈封山育林18.3万亩,补植补造500亩。

5.千万亩封山育林工程,共完成投资2.69亿元,封山育林面积1429万亩,森林覆盖率增长0.14个百分点,超额完成任务。

(七)依法行政与政务公开

依法行政方面,一是结合“植树节”、“爱鸟周”、“宪法宣传日”、“湿地宣传日”等节庆活动,开展了形式多样的普法宣传活动,营造了良好的法治氛围,进一步增强了干部职工依法行政意识。二是认真落实规范性文件合法性审查、“三统一”和有效期等制度,严格规范性文件管理;

全年未出台任何违反党的路线、方针、政策和法律法规的文件;

在市委、市政府和相关部门出台规范性文件中没有出现应签不签或会签把关不严的问题。三是严格执行《保密法》和机关保密规定,保密材料实行专柜专人管理,全年未发生泄密案件,未受到上级通报批评。四是按规定编制了**市林业局权力清单、责任清单、负面清单、中介审批服务事项(含收费清单)、行政权力运行流程图,并按要求在局门户网站进行公布,构建了“权界清晰、分工合理、权责一致、运转高效”的部门职责体系。五是不搞变通,严格执行国务院、省政府、市政府取消下发行政审批事项有关文件精神,积极做好省林业厅下放我局审批有关许可事项承接工作,取消“在林区经营(含加工)木材审批”行政审批事项并及时予以公开,保持了工作的连续性和规范性。政务公开方面,一是加强政府网站以及部门网站的维护更新力度,顺利通过各级网站考核抽查,按要求公布了市林业局信息公开指南,及时更新人事变动、计划财务、政策文件等重点领域信息,积极参与全市网站集约化工作。全年未收到过公开政府信息的申请,也未受到关于政务公开的任何上级通报批评。二是在市政务中心设立有专门的服务窗口,落实“四个一”制度,实现了一站式审批、一条龙服务。我局负责行政审批事项均已进入全省网上政务服务和电子监察系统办理,并及时进行了数据对接;

全年受理的行政许可审批事项均依照审批程序按时办结,并将办理结果公布在政务网站方便申请人查询,没有得到电子监察系统黄牌或红牌警告。

(八)工作满意度评价

1.公众评价。**年,我局狠抓机关内部管理,认真履行部门职责,大力发展生态林业和民生林业,改善了**绿化形象,促进了林区脱贫攻坚,积极回应社会关心,认真办理“两代表一委员”提案、建议,深受林区群众认可和社会各界肯定。

2.内部互评。全局上下认真贯彻落实市委、市政府决策部署和市领导批示指示精神,较好地完成了全年工作任务,与县市区和市直兄弟部门始终保持良好的沟通联系、协调配合,各项工作开展卓有成效。

(九)林业主要指标任务完成情况

1.森林覆盖率稳定率。全市森林覆盖率达到70.83%,与去年持平,稳定率100%。

2.森林禁伐减伐三年行动执行率。全市各级各有关部门高度重视该项工作,层层分解目标任务,自加压力继续推进千万亩封山育林工程,扩大禁伐范围至1230多万亩,超省定任务258万亩;

实际减伐25.5万立方米,超省定任务13.5万立方米,超额完成目标任务。

3.造林任务完成率。经检查验收,全年完成人工造林25.02万亩,为省定任务的100.08%,其中重要通道裸露山地造林4.47万亩,为任务的125.56%;

完成封山育林19.41万亩,退化林修复33.1万亩,森林抚育84.67万亩,分别为任务的107.83%、100.3%、105.57%。

4.造林质量综合核查合格率。全市造林质量综合核查合格率为100%。

5.全民义务植树尽责率。全年参加义务植树291万人,完成义务植树1100万株,尽责率92.1%,超省定指标22.1个百分点。

6.森林火灾发生率、受害率和死亡人数。全年发生森林火灾33起,发生率为1.79次/10万公顷;

森林受害面积124公顷,受害率为0.068‰,远远低于省定控制指标。

7.森林火灾燃烧时间。全市森林火灾燃烧时间均未超过12小时。

8.林业有害生物成灾率。全年林业有害生物发生面积117.6万亩,其中成灾2.25万亩,成灾率0.81‰,比省定指标低3.19个千分点。

9.湿地保护率。全市湿地总面积104.48万亩,受保护湿地面积87.85万亩,湿地保护率达84.08%,超省定指标3.01个百分点。

10.非法猎捕候鸟等野生动物重大案件查处率。全年共发生破坏野生动物一般案件41起,均已查处结案,案件查处率为100%。未发生非法猎捕野生动物重大案件。

11.森林公园质量管理检查良好率。全市森林公园质量管理评估得分80分以上的12个,80分以下的1个,良好率为92.3%,超省定目标12.3个百分点。

12.林业投入与产业总产值增长率。市、县两级财政全年投入林业建设资金6.79亿元,同比增长8.57%,超省定目标0.57个百分点;

完成林业总产值373.4亿元,同比增长12.14%,超省定目标0.14个百分点。

13.林业行政处罚案件合格率。全年办理林业行政处罚案件1918件,均按规定程序、时限办结,没有行政复议、行政诉讼败诉、国家赔偿案件,案件合格率为100%,没有造成严重社会后果或不良影响。

14.林地测土配方信息系统维护任务完成率和工程造林使用率。全年运用林地测土配方信息系统指导工程造林2.84万亩,使用率为100%;

完成83.4万个林地小班更新维护,任务完成率96.5%。均超省定指标。

15.圃地苗批合格率。全年主要造林树种育苗634亩,产合格苗3091.7万株;

油茶育苗121亩,产合格苗513万株,经省林业厅检查验收,苗批合格率均达100%。

16.交办信访案件按时办复率。全年共办理交办涉林信访案件28件,其中省林业厅批转9件,均按时办理回复,按时办复率100%。

17.林业网络联通率。除新批建的2个国家湿地公园和1个国家森林公园外,全市基层林业站、国有林场和省级以上森林公园、湿地公园、自然保护区均已联通林业网络,林业网络联通率为98.75%,超省厅目标8.75个百分点。

18.市州特色指标(集体林业综合改革)。市委、市政府高度重视集体林业综合改革,市委书记、市长亲自研究部署、指挥调度,高位推动这项改革工作。先后以“两办”名义印发了《**市集体林业综合改革试验实施方案》和《关于切实做好集体林业综合改革试验17件实事的通知》,市委召开了全市集体林业综合改革试验现场推进会,围绕构建“林地林权流转新机制、林业投融资新机制、公益林管护新机制、林业社会化服务新体系”,细化量化改革任务,压紧压实工作责任,有力地推进了改革工作,出台了《**市财政局**市林业局人民银行**市中心支行关于开展集体森林资产评估有关事项的通知》和《**市林权资产抵押贷款管理办法》等政策支持文件。湖南日报、省委改革简报、国家林业局改革简报、中国绿色时报等多家媒介报道了**林业改革经验。在全国集体林业综合改革试验示范推进会上,**市作了典型发言,林业改革工作得到了国家林业局的充分肯定,多项改革成果在全国推广,较好地完成了省定市州特色指标任务。

六、存在的主要问题

市级林业主管部门公用经费、专项工作经费缺口大,财政预算严重不足。财政体制“省直管”后,我局没有收入来源,但工作任务仍然繁重,不仅承担着全市林业生态建设和保护的重任,近年来还承担着国家集体林业综合改革试验示范区、生态文明示范工程试点、省级文明城市创建、“通道绿化”、“秀美村庄”、“裸露山地”治理、中坡国家森林公园建设等多项工作任务,专项资金保障压力大。而财政每年预算只按人头1.5万元安排行政日常公用经费,专项业务费没有纳入财政预算,大部分由我局自行承担,资金没有保障,不利于全市林业各项工作的推动与开展。

七、改进措施和有关建议

1.增加财政预算拨款。将我局承担的重点林业专项工作经费纳入本级财政预算。

2.请求市财政将“市本级育林基金降标中央财政转移支付资金”452万元全额拨付到位。**年,育林基金降低收费标准,中央对各地林业部门实行育林基金转移支付补助政策,**年底,省财政厅以湘财预[**]250号文件,下达我市市本级育林基金降标后中央财政转移支付资金452万元(每年基数),主要用于弥补市本级林业部门的经费不足。这项补助是我局目前唯一的收入来源,经与财政多次衔接,财政**-**年及**年每年拨付给我局215万元,**-**年的215万元至今未拨付。为了我市林业各项工作的顺利开展,请财政将**、**年的转移支付215万元拨付到位,并从**年起,将中央转移支付资金452万元全额纳入财政预算,形成长效稳定的机制,弥补市本级林业经费不足,以保障我市林业的健康发展。

3.科学合理下达预算指标。作为部门,我们将加强本部门预算编制的科学、合理性,严格执行预算。建议财政尊重政策调整的因素、考虑市场的实际情况,对部门编制的预算指标进行合理评估,科学、合理的下达预算任务,避免部门的收支预算在执行过程中出现大的偏差,提高预算编制严谨性和可控性。

(篇二)

一、单位概况

(一)机构组成及职能

**市市中区人民政府**街街道办事处是全额财政拨款的行政事业单位。街道办事处是区政府的派出机构,负责本辖区经济建设、城市管理、社会建设、社会治安综合治理等行政工作,主要职责:

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,贯彻落实区委、区政府和街道党工委的决议、决定。

2、指导社区发展公益事业,强化社会服务功能。

3、配合有关部门做好城市管理、防灾减灾、环境保护、安全生产等工作。

4、协助做好民政、劳动保障、文化体育、人口和计划生育等行政和社会事务工作。

5、负责社会治安综合治理、司法调解、群众信访等工作,维护社区稳定。

6、配合有关部门做好征兵、预备役和拥军优属等工作。

7、指导社区居委会开展工作,提高、培育社区居委会自治能力,加强社区建设。

8、承办区委、区政府和街道党工委交办的其他工作。

(二)人员情况

街道办事处内设5个综合办事机构:党政办公室、社会事务办公室、城市综合管理办公室、卫生与计划生育办公室、财政所,直属事业单位2个:宣传文化服务中心、劳动和社会保障所。在职干部职工25人,其中公务员16人,行政工勤人员4人,事业人员5人。

二、财政资金收支情况

(一)财政资金收入情况

**年1-12月**街街道办事处财政资金收入为703.85万元。

(二)整体支出决算情况

**年1-12月**街街道办事处财政资金支出为703.85万元,其中工资和福利支出260.07万元,占总支出的36%;

商品和服务支出298.66万元,占总支出的42%;

对个人和家庭的补助支145.1万元,占总支出的22%。

三、财政支出管理情况

(一)预决算编制情况

本单位按照国家预算法编制预算、决算。根据区财政局的部署要求和区财政下达的各项经费指标,按新《预算法》规定,结合本单位的实际情况,合理编制办事处机关及5个社区居委会的收入、支出预算。财政资金实行统一管理,统筹安排,预算编制做到合理安排各项资金,按照重点保障基本支出,按轻重缓急顺序原则编制,并考虑历年收入情况、人员等情况和收入增减变动因素分人员支出、日常公用支出和项目支出进行编制,确保机关正常运转,各项社会事业有序开展。将按区财政局要求,认真、及时做好**年决算编报工作。

(二)执行管理情况

按要求严格预算执行管理、节能降耗,严格执行“三公经费”预算。以建设节约型机关、服务型机关、学习型机关、安全型机关为重点。部门预决算及“三公经费”全面向社会公示工作有序推进。

本单位是按照区财政全年下达的预算指标来安排各项工作,预算执行情况总体良好。

1、运转保障。

在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转,保障人员经费支出和日常公用经费,项目资金用于单位专项业务方面的支出。

2、厉行节约。

本单位在保障基本运转的前提下,大力倡导厉行节约。**年全年无因公出国(境)费用,无公务接待费。

3、结转结余控制情况。

我单位**年结余8000元,是备用金结余。

(三)综合管理情况

1、项目资金管理情况。

我单位严格按照项目资金用途使用资金,做到专款专用。在遵循国家的《采购法》、《预算法》充分认识到项目资金的重要性和特殊性,以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱,使资金的安排、使用发挥出最大效益,实现项目目标。

2、绩效目标完成情况。

我单位重视项目资金的管理,项目资金主要用于各项开支专款专用等。

3、预决算公开情况。

按照相关规定,本单位部门预决算、“三公”经费预决算均已公开。

(四)整体绩效

本单位已按照财政局要求强化绩效管理理念,秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作。

四、评价结论及建议

(一)评级结论

我单位支出绩效总体良好,各项目标达到了相应时期执行进度,各项目经费按预算实施,使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

(二)存在的主要问题

1.账务处理不规范:票据分类不合理,记账凭证填写不完整。摘要填写不能反应资金用途。2.购买食品.办公用品无明细清单。3.科目运用不准确.(三)改进措施和有关建议

1、从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理,结合单位实际,按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。

2、强化财务控制意识,准确定位财务人员角色。将财务的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制。

3、按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用,要事前做计划,事中进行控制,事后总结提高。合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益。

4、进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。

(篇三)

一、部门概况

(一)部门基本情况:

**市教育局**年人员编制数125人,实有在职人员102人,离休人员1人,退休人员80人。内设机构为10个,单列科室2个,二级事业单位15个。主要职能及重点工作如下:

1.贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规,拟定全市教育改革与发展战略、方针、政策和规划,并组织实施。

2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门制订各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导和协调;

指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。落实基础教育教学基本要求和教学基本文件,组织、参与基础教育地方教材的审定,全面实施素质教育。

4.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,落实教学指导文件和教学评估标准,指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

5.统筹指导全市基础教育、普通高等教育、职业技术教育、成人高等教育、高等教育自学考试以及民办教育等工作;

指导、协调各县(市、区)和各部门有关教育工作;

组织对普及九年义务教育的督导与评估。

6.统筹管理本部门教育经费;

参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策性措施;

负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况;

按有关规定管理香港、澳门特别行政区和台湾地区以及国外政府和组织对我市的教育援助和教育贷款;

指导、管理全市资助经济困难学生和助学贷款工作;

指导和组织实施教育系统内部审计工作。

7.统筹和指导少数民族教育工作,协调对少数民族地区和贫困地区的教育援助。

8.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育和国防教育工作,指导和协调教育系统的稳定工作。

9.依据《教师法》规定,在职责范围内,主管全市教师工作;

组织指导中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作;

会同有关部门研究制定市内各级各类学校编制标准,并监督执行;

指导教育系统人才队伍建设。

10.统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作;

负责高校毕业生和中专毕业生的就业指导工作;

参与高等学校、中等专业学校毕业生就业制度改革,指导高等学校、中等专业学校毕业生就业创业工作。

11.组织指导教育方面的国际交流与合作,统筹管理出国留学、来怀留学、中外合作办学,开展与香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育合作与交流,会同有关部门依法监督管理自费留学中介服务机构。

12.组织、指导全市教育督导工作。

13.统筹管理全市语言文字工作,制定全市语言文字规划并组织实施,指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

14.协助市委组织部考察和管理学校领导班子和领导干部。

15.承办市人民政府交办的其他事项。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

**年部门整体支出3002.25万元,基本支出2436.74万元,项目支出565.51万元。其中工资福利支出1120.97万元,商品和服务支出972.08万元,对个人和家庭的补助492.95万元,其他资本性支出380.4万元,赠与35.84万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

基本支出主要用于日常工作运转开支,包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照市财政统发工资表及市委市政府文件的相关规定执行,公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程,尤其是“三公”经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待清单、接待明细及公务员卡poss机票,车辆运行开支由办公室统一安排调配使用。出国(境)费0开支。

**年“三公”经费实际完成数占预算数的30.36%。

(二)专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析。

**年预算安排专项资金(专项业务工作经费和项目支出)949.62万元,实际收到1809.97万元(含上年结余391.62万元),本年追加的专项资金为860.35万元。

2、专项资金实际使用、管理情况分析。

**年专项资金实际使用1094.71万元,专项资金结转835万元。结余项目主要为:教育信息化建设经费520万元,民办教育经费1万元,职业教育经费20万元,教育教学质量奖84.87万元,市级教师培训经费19.47万元及**结转专项经费189.67万元。结转原因为**年专项经费拨付时间在年底,有些经费不能及时拨付下去和使用。专项经费按照市财政要求实行专款专用及开支发票面审制度。

三、部门专项组织实施情况

(一)教育督导工作

教育督导工作紧紧围绕年初全市教育工作目标任务,深入贯彻《教育督导条例》和全市教育工作会议精神,积极推进督政、督教和督学工作。继续完善教育行政工作评估考核机制。牵头组织了**县级教育行政部门和市直属学校工作评估考核,制订**县级教育行政部门和市直属学校工作评估考核责任书。教育督导信息化建设取得实效。组织评估组先后对新晃、靖州、溆浦、中方四县政府教育工作进行了市级初评。深入洪江市托口中小学开展研究式评估,对溆浦一中就迎省检工作进行了前期视导工作,对各县市区扎实推进责任区督学工作。开展了教育为民办实事项目校园中期督查和评估验收。**年,我市12个县市区拟建设义务教育合格学校160所、建设农村公办幼儿园39所。7月中旬至8月上旬,由我室牵头,组织市教育局相关科室联合开展了专项督查。11月中下旬,由我室牵头,组织两个评估验收组对全市今年创建项目校园进行了评估验收。首次开展了全市民办义务教育学校督导评估工作。4月11-19日,由我室牵头,联合市教育局民教办,对全市16所义务教育民办学校开展了督导评估,下发了情况通报,评定6所学校为市级民办义务教育基本合格学校。对全市13个县市区41所中小学校的开学开展春秋季开学工作检查。

(二)教育考试工作

**年,我市教育招生考试工作突出把问题想全、想具体,把工作做细、做到位,以严格考试纪律为抓手,以规范运作为保障,以有利于现场组织和有利于考生发挥真实水平为服务基本要求,上下齐心,奋力拼搏,高标准、高质量地组织了全国英语等级考试(一年两次)、全国高等教育自学考试(一年两次)、全国普通高校招生考试、全省高中学业水平考试(正考、补考、综合考察)、全国成人高等学校招生考试、全国成人高等教育学位外语考试(一年两次)、全国教师资格证考试(笔试)、全国大学英语四、六级考试巡考(一年两次)、全国计算机等级考试巡考(一年两次)、全省美术专业联考巡考、全国硕士研究生招生考试共19次考务工作,圆满完成了组考工作任务。

(三)高校毕业生档案转递及保管工作

根据《中共中央组织部、人力资源社会保障部财政部等五部门关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》(人社部发【**】90号)文件精神。从**年1月1日起取消了档案管理、转递等所有费用的收取,投入二十余万元对**高校毕业生就业信息网站进行了升级完善,进一步提升了网站服务功能,实现大中专毕业生网上注册报到、网上查询档案、及时了解相关政策和招录信息,并且全面规范了档案查阅、调取、转递流程的管理建立了档案入库纸质与电子相对应的查询体系,同时按照国家标准相适应的档案转递体系,同北、上、广档案转递实现完全对接。我处现存有1987年至今高校毕业生档案35409份,今年接收档案7911份,同比增加近30%,转递档案**余人次,对档案库房进行了全面清理,实现档案转递零误差。

(四)教研教改工作

全年,从省教育科学规划办和省教育学会请专家到**,举办了2次规划课题专项培训,参加培训人员近700人。特别是通过聘请省教育科学规划办杨敏主任带领11名省级课题专家到**,对我市申报的90多个省规划课题,进行“面对面”、“一帮一”的逐个辅导。

组织12次全市教师观摩省教科院“深度送教送研”活动外,还组织了高中教育教学质量分析研讨会10次,全市性大型学科教研活动10次,其中承办省级活动2次。参加人员达4000多人次。

我市共有省级教研基地学校4所,市级教研基地学校35所。制定了对基地学校的管理与考核方案,经常去基地学校了解教育教学情况。全市教研系统对近600所学校进行了教学视导。组织开展了两次全市优秀校本课程教材评选。

(五)中小学实验电化教育工作

进行“十二五”教育信息技术课题的培训和结题部署工作;

4月组织了**市第二届中小学机器人竞赛、教师网络名师工作室现场教研活动、十七届中小学电脑作品制作活动;

5月组织了我市信息技术考试交换监考工作;

5-9月落实“一师一优课、一课一名师”优课评选和推荐工作;

11月组织全市初评参加湖南省15届信息化大赛。

(六)教师招聘工作

为满足刚性需求,**年市直学校接收免费师范生13名,在**年12月、**年7月、12月三批次通过选招、公招共录用教师77名,较好地满足了各级各类学校的师资需求。

(七)中小学体育艺术比赛

全年举办的主要体育艺术类比赛有:5月份举办市直学校中小学“三独”比赛,全市中学生“三独”比赛;6月份开展了全市中小学体育与健康教育教学录像课评活动;9月份举办了**市首届中学生建制班合唱比赛;10月份组织参加了湖南省首届中学生建制班合唱比赛;10月份举办了全市第十四届中学生运动会田径比赛,比赛设高中组17项,初中组13项比赛项目;10月份举办了**市普通高中学生及市直小学生篮球比赛;11月份举办了**市普通高中学生及市直小学生足球比赛。

(八)教育信息化建设

一是做好市政府信息化专家评审,完成项目立项;

二是做好国有资产报备,财政评审、政府采购标号申请;

三是完成2轮标书专家论证,做好公开招投标的前期准备。

(九)校园安全及校车管理

为进一步推进“教育强市”、“平安校园先进县市区”,“创建平安校园、维护学校稳定”为主题,大力开展校园安全及周边安全工作,在净化校园安全环境、整治周边秩序,维护师生安全,确保教育稳定等方面不断取得新的进展,校园安全和育人环境得到进一步改善。一是要求各级教育行政部门和各级各类学校坚守安全管理工作红线。**年我局下发了1号文件,要求各级教育行政部门和各级各类学校坚守安全管理工作红线,贯彻落实好安全生产管理“党政同责、一岗双责、失职追责”,明确各单位主要负责人的责任,有效防范和遏制事故的发生,持续保持**教育安全稳定发展的良好态势;

二是是目标管理,风险抵押,奖惩兑现不动摇。我局印发了《**市教育局学校安全管理工作目标管理考核办法》,实行安全风险抵押金制度。各县市区教育行政部门上缴安全风险抵押金10000元,市直学校上缴5000元,直接用于安全管理;

三是创成省第一轮“平安校园先进县市区”。**年我市13个县市区成功创建第一轮省“平安校园先进县市区”,是全省唯一全面通过验收的市州。鹤城区、沅陵县、麻阳县、洪江市、会同县通过省厅检查组验收,荣获第二轮省“平安先进县市区”荣誉称号;四是暗访工作检查常态化。我局**年6次着重对各地各校重要场所、要害部位、关键岗位、校车安全、学校周边和校园隐患排查整改等情况进行督查,共发现各类校园安全隐患987处,现场整改595处,提出整改措施和整改意见92条,并下发了督查通报。

贯彻落实国务院《校车安全管理条例》下,各县市区根据本地实际情况、整合资源,确立了合乎实际的校车运营模式。一是专营模式。鹤城区、中方县、新晃县、麻阳县、辰溪县、中方成立了校车公司,安排专用校车接送义务制教育阶段学生上下学。二是多种模式并用。洪江市、通道县、溆浦县、沅陵县采用公交模式、客运模式、专营模式相结合,在学生上下学时间段,安排运力接送义务教育阶段学生。其他县市区也正在稳步推进,力争在**年年底以前逐步实现标准校车全覆盖,保障中小学生上下学交通安全。

(十)、教学质量检测工作

参加全市高中教学质量统一检测的学校达40多所,涉及学生2.2万余人。市教科院每年举行6次全市高中教学质量统一检测,检测均采取统一命题、统一制卷、统一考试、统一网评,严格按高考要求进行。每次考试后,及时将试卷分析及成绩统计编制成内部教研刊物《教学动态》公布,实现薄弱高中学校与市内优质高中学校资源共享,同步提高,协同发展。

四、资产管理情况

本局的资产管理详细按照《**市教育局财务管理制度》、《**市教育局固定资产管理制度》的相关要求执行,符合财政部门要求。

五、部门整体支出绩效情况

**年市教育局部门整体支出绩效自我评价打分94分。具体评价情况如下:

1、投入

预算配置指标分值13分,在职人员控制率小于100%,“三公”经费变动率等于0.2、过程

预算执行分值18分,扣分主要原因是本年追加经费数值大,**年财政预算时将部分专项业务费和项目经费预留在市财政局教科文科,年底,教科文科以追加资金的形式下达我单位,造成预算追加的专项资金较多,实际上这些经费都是年初预算安排的经费(**年财政才出‘关于明确市本级教育预算专项业务经费和项目经费的通知’文件)。预算管理分值35分,政府采购执行率高于控制率的原因是追加项目经费造成,公用经费控制率、“三公经费”控制率、都在评分范围内,管理制度健全,资金使用合规性,预决算信息公开完成良好。

3、产出及效率

职责履行和履职效益分值26分,基本按照厉行节约的原则,发挥资金最大效益。

六、存在的主要问题

(一)预算执行存在偏差

由于项目支出指标到12月份才下达指示,在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。预算系统科目与决算系统科目存在偏差,不利于参考比较。

(二)固定资产管理水平有待提高

固定资产台账未及时与账面资产金额对账,且未与实物进行清点及及时清理处置报废资产,导致资产台账与账面资产金额存在差异,固定资产管理继续加强中。

七、改进措施和有关建议

(一)加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

(二)完善管理制度,进一步加强资产管理

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

(篇四)

****市第五中学

整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构、人员构成

**市第五中学为独立财务核算单位,财政预算一级拨款单位,下设办公室、教务处、政教处、总务处等部门。**年共有人员241人,编制180人,在编在职175人,退休人员66人。学校现有房屋30242平米。

(二)单位主要职责

**市第五中学教学宗旨:实施初中义务教育,促进基础教育发展。

二、部门整体预算及执行、管理情况

(一)部门预算情况

1、部门整体预算收入情况

**市财校整体预算收入1918.09万元,其中:一般公共预算拨款1908.09万元、非税收入拨款10万元。

2、部门整体预算支出情况

**市财校整体预算支出1918.09万元,其中:基本支出1832.59万元,主要包括工资福利支出1140.67万元、一般商品和服务支出171.92万元、对个人和家庭的补助520万元;

项目支出85.5万元,主要包括教学教研等支出33万元,专项商品和服务支出52.5万元。

3、三公经费预算明细情况

**市财校三公经费预算16万元,明细为:公务接待费支出11万元、因公出国(境)支出0万元、公务用车购置及运行维护费支出5万元(其中:公务用车购置费0元)。

(二)部门预算执行情况

1、部门整体收入实际发生情况

**市五中实际发生收入3414.86万元,其中:一般公共预算拨款3399.86万元、非税收入拨款15万元。

2、部门整体支出实际发生情况

**市财校实际发生支出3292.82万元,结转下结余资金122.04万元。实际发生支出主要用于基本支出和项目支出两项:基本支出2496.97万元,主要包括工资福利支出1699.65万元、一般商品和服务支出295.32万元、对个人和家庭的补助502万元;

项目支出795.85万元,为教育附加项目支出—专用设备购置552.85万元,新校区维修支出243万元。

3、三公经费实际发生明细情

**市财校三公经费实际发生支出8.02万元,明细为:公务接待费支出5.89万元、公务用车购置及运行维护费支出2.13万元(其中:公务用车购置费0元)。

4、预算与实际发生对比情况序号项目**年预算金额

(万元)**年实际发生金额

(万元)超支+(节约)-

(万元)比例一基本支出1832.592496.97664.3836.25%二项目支出85.5795.85710.35830%三合计1918.093292.821374.7371.67%四三公经费168.02-7.98-49.88%1公务接待费115.89-5.11-46.45%2因公出国(境)支出00003公务用车购置和维护费52.13-2.87-57.4%从上表反应,**年市五中基本支出实际发生额较预算增加664.38万元,增加比例36.25%,项目支出较预算增加710.35万元,增加比例830%,整体支出增加1374.73万元,增加比例71.67%。因五中师资规模以及学生数量每年都在逐步扩大,未能处于稳定期,缺乏稳定的历史数据作为预算编制的基础,导致了实际发生额与预算形成了较大的差异,另外在预算中项目支出没有包含教育费附加安排的项目资金,故项目支出预决算差别大。

三公经费支出较预算减少7.98万元,减少比例49.88%,预算控制较好。其中:公务接待费减少5.11万元,减少比例46.45%;

因公出国(境)支出未发生支出;

公务用车购置及维护费减少2.87万元,减少比例57.4%。

(三)部门预算管理情况

1、预算编制方面

**市五中严格按程序召开由各部门参加的预算工作会,全面细致的要求各个部门提供所需公用经费和项目支出明细。由校长会讨论,计划财务部门编制,最后通过召开学校教职工代表大会讨论确定。

2、基本支出控制方面

为加强财务管理,充分发挥大兴勤俭节约之风,提高财政资金使用效益,**市五中分别制定了《**市五中财务管理制度》、《**市五中财务管理内控制度》、《**市五中财务经费厉行节约管理制度》,对资产管理、财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确规定,形成了比较完善系统的内部管理控制体系,并基本得到有效执行。各项资金基本由市财政支付局集中支付,严格执行公务卡消费报账制度。基本做到了支出分项归类,核算清晰完整,账务处理及时规范。

3、项目支出控制方面;

**市五中项目资金实现专款专用,在专用设备购置过程中,严格执行招投标及政府采购程序,并专门聘请了专家全程进行监管。

4、三公经费控制方面:**市五中在各项制度中明确规定公务接待实施程序、陪餐人数控制、用餐标准、公务车辆用车程序、车辆保养维修程序、因公出国(境)审批程序、各项费用报销程序等,并得到了有效执行。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

1:争创市级文明单位。

2:进行学校制度改革,全面完成内控管理。

3:培养优秀师资力量,加强对教师业务培训力度。

4:深化教学改革,力保教学质量全市优秀。

5:推进新校区建设进度。

6:改革教师津补贴分配方案待遇方案,提高聘用老师待遇。

(二)部门绩效目标

全年完成招生任务普招550人、在校学生生物、地理合格率90%。初三合格率80%,中考成绩排名前三名。

(三)部门绩效目标完成情况

**全年招收新生560人;

生物、地理合格率95%;

初三年合格毕业生85%,中考排名全市第一名,全面完成**绩效目标。

四、绩效评价工作情况

本校接到财政局通知后,成立了评价小组,结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案,经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后,形成本绩效自评报告。

五、综合评价结果

经综合评价,该项目得分87分,评价结果为“良”。得分明细:

(一)投入总分13分,实得13分。

(二)过程总分61分,实得48分,扣13分,扣分明细:

预算控制率143.22%,大于30%,扣5分;

公用经费控制率71.6%,扣8分;

(三)产出及效率26分,实得26分。

六、部门整体支出绩效情况

**市五中是一所初级中学,绩效主要社会效益,表现在以下方面:

1、**市五中成立与开办,坚持以立德树人为根本,以服务发展为宗旨,培养各方面合格的初中生。

2、市五中积极推行学生综合素质的提高,基础知识的学习和综合实践的结合,提高了学生的学习兴趣及能力。经反馈,满意度为95%。

3、市五中设施设备齐全,教师队伍专业水平高,发展潜力大,后劲足,能对**地区职业教育事业形成长久的可持续影响。

4、市五中重视教师培训,积极提高教师专业化成长。以提高教师素质为重点,建立了教学(学科)带头人、生物名师工作室、空间网络教师等教学培养形式。“**年选派参加国家、省、市培训共30人,外出参加各种专业研讨达40余人次。暑假安排了90多名专业教师进行继续教育,每学期对全校教师进行为期3天的校内培训。

七、存在的主要问题

(一)预算控制方面

市五中**年实际发生支出3292.82万元,较预算增加2447.09万元,增加比例143.22%,预算控制欠佳。

(二)财务管理方面

市五中食堂的财务管理欠规范:一是使用不合规票据,二是食堂使用个人账户进行收支活动(由于没有法人资格,不能到银行开立基本户)。

八、有关建议

(一)预算控制方面

在预算编制时应总结以往预算执行差异的原因,对来年工作计划进行详细的剖析和分析,充分全面的考虑预算变动因素,包括因学校师生规模的扩大导致的支出变化,保证预算编制的合理性与全面性。

(二)绩效目标设定方面

应从自身职责出发,综合考虑相关因素,全面系统的确定绩效目标,作为日后绩效评价的依据,充分体现绩效目标对工作的指导鞭笞作用。

(三)业务工作方面

在业务教育工作中,应注重教学经验的积累,加强名师工作室建设,培养专业领军人才、学科带头人和中青年骨干教师;

加强教师培养,通过有计划委派参加国家、省市的培训以及到合作企业跟班实践,整体提高队伍素质。

(四)财务管理方面

应加强财务管理方面的工作,对于日常支出的账务处理应当及时同步,原始凭证应当以供货商提供发票等资料作为凭据,规范财务基础工作。

(篇五)

按照《攀枝花市财政局关于开展**年财政绩效评价工作的通知》(攀财绩〔**〕3号)的要求,市卫生计生委组织开展了**预算资金绩效自评工作。主要情况:

一、部门概况

(一)基本职责

攀枝花市卫生和计划生育委员会是政府工作部门,根据《攀枝花市人民政府办公室关于印发攀枝花市卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(攀办发〔**〕73号),主要承担19项基本职责:

1.贯彻执行国家和省关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及市委、市政府关于卫生计生方面的决策部署,负责起草卫生计生发展的战略规划和政策并组织实施,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制,统筹规划全市生计生服务资源配置,指导全市卫生计生工作。

2.负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,依法发布法定报告传染病疫情相关信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督,组织实施食品安全风险监测,依据授权开展食品安全企业标准备案,为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

4.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施,制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制,推进和谐医患关系建设,提出医疗服务价格政策的建议。

7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典、国家基本药物目录和**省药品增补目录,实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

8.组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责全市计划生育相关数据采集和分析研究,提出发布计划生育安全预警预报信息建议,制定计划生育技术服务管理制度并监督实施,制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

11.组织拟订全市卫生计生人才发展规划,指导卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12.组织拟订全市卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研项目,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13.完善卫生计生综合监督执法体系,规范卫生计生行政执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为,监督落实计划生育一票否决制。

14.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与市人口基础信息库建设,根据国家、省要求,组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。

15.指导拟订全市中医药中长期发展规划,并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标。

16.负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,负责市级有关部门(单位)离休干部医疗管理工作,负责重要领导人、重要外宾来攀期间的医疗卫生保障工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

17.承担市爱国卫生运动委员会、市重大传染病防治工作委员会的日常工作。

18.承担市政府公布的有关行政审批事项。

19.承办市政府交办的其他事项。

(二)人员情况

攀枝花市卫生和计划生育委员会(含市计划生育协会、市红十字会两家未独立核算的单位)共有编制62名,其中行政编制50名,机关事业编制4名,后勤事业编制8名。

**年末,在职职工55人,包括行政人员48人,编内聘用人员4人,事业人员3人。离休人员1人,退休人员47人。较上年增加在职人员4人,包含新增8人,调离1人,退休3人;

退休人员增加1人,含年内退休3人,去逝2人。

(三)资产状况

**年末资产总额2321.98万元,其中银行存款632.48万元,占总资产的27.24%;

财政应返还额度352.82万元,占总资产的15.19%、固定资产1115.85万元,占总资产的48.06%、无形资产220.83万元,占总资产的9.51%。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

**年收入1516.78万元,其中财政拨款收入1516.49万元,占总收入的99.98%,其他收入0.28万元,占总收入的0.02%。

**年下达年初预算1077.07万元,年内追加预算人员经费、上级卫生计生项目资金及健康城市建设等市级项目资金455.92万元,追减卫生专业技术考试经费16.5万元。

其他收入全部为银行利息收入。

(二)部门财政资金支出情况。

**年支出1586.01万元,其中财政拨款支出1586万元,占总支出的99.99%,其他支出0.0006万元。

支出中基本支出1222.54万元,占总收入的77.08%;

项目支出363.47万元,占总支出的22.91%。按支出功能分类,一般公共服务支出30.29万元,占总支出的1.91%;

文化体育与传媒支出0.09万元,占总支出的0.01%;

社会保障和就业支出222.36万元,占总支出的14.02%;

医疗卫生与计划生育支出1262.56万元,占总支出的79.61%;

住房保障支出70.71万元,占总支出的4.46%。

“三公”经费支出情况。公务车运行维护费38,897元,控制在年初预算的50,000内,较上年123,724.14元减少84,827.14元,降低68.56%;

公务接待费8,281元,均为国内接待费,控制在年初预算33,000.00元内,较上年9,245元减少964元,降低10.42%;去年和今年均未发生因公出国(境)费。会议费4.9万元,较去年21.8万元减少16.9万元,主要原因是降低行政运行经费。培训费37.18万元,与去年的26万元增加11.18万元,因组织开展高级医学人才培养项目。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况。

**年我委根据《关于编制**年市本级部门预算的通知》(攀财预〔**〕29号)、《攀枝花市市级预算绩效目标管理办法》(攀财预〔**〕35号)、《攀枝花市人民政府办公室关于印发攀枝花市卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(攀办发〔**〕73号)、《中共攀枝花市委机构编制委员会关于印发攀枝花市红十字会机关主要职责、内设机构和人员编制方案的通知》(攀编发〔**〕32号)、《中共攀枝花市委机构编制委员会关于印发<攀枝花市计划生育协会机关主要职责、内设机构和人员编制方案>的通知》等规定,以及市委、市政府对我委的工作要求,结合**年全市卫生计生工作重点,严格按照预算编制方法和口径,在认真核实各项基础数据的基础上科学、规范编制部门预算。

机关预算按照《攀枝花市卫生和计划生育委员会预算管理暂行办法》进行编制,基本支出由财务科根据定额标准和相关科室提供的人员、工资、车辆等信息编制。会议费支出由委办公室根据《攀枝花市市级机关会议费管理办法》规定,向政府报送召开一、二类会议的申请,根据政府批复编制项目支出。项目支出由各科室根据目标任务和工作计划编制项目建议方案,并提供项目政策依据,经分管领导审签后送规划财科初审汇总。规财科汇总形成部门预算建议方案,报委办公会审议,按照办公会意见修改完善后报市财政局审批。

**年预算按在职人员总数56人,离休人员1人,退休人员46人,遗属3名。汽车1辆,办公电话30部进行编制,预算收入2487.82万元;

预算支出2487.82万元,其中:工资福利支出687.47万元、日常公用支出188.60万元、对个人和家庭的补助支出133.29万元、项目支出1478.46万元。

(二)执行管理情况。

**年以内控体系建设为抓手,进一步完善财务制度,规范收支流程,严格审批制度。严格执行各项财经制度和管理规定,对预算资金严格控制,规范使用,强化执行,年初下达预算执行率100%。加强专项资金的管理和核算,专项资金严格按照项目实施方案执行。接受各项财务检查中未发现重大管理漏洞和问题,并通过检查推进财务规范化管理。

(三)决算编制情况。

**年决算报表按照财政局要求,依据会计账簿总账及明细账数据、资产、人事台账及相关统计资料填列。

决算中一般公共预算财政拨款收入1,516.49万元,与财政核对一致。支出1586.01万元,与账簿一致。固定资产1115.85万元,与资产报表一致,决算数据通过审核,真实、可靠。

(四)支出绩效情况。

部门支出保障单位的正常运转和业务工作的开展。按照市委、市政府的要求,市卫生计生委牢牢抓住卫生计生改革发展主线,打造医疗卫生高地、深化医药卫生体制改革、提升公共卫生服务、加强计划生育服务管理、卫生计生扶贫攻坚、开展医养结合试点、接受国家卫生城市复审等重点工作成效明显,为群众提供优质高效的医疗服务,助推经济社会的转型发展。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

**年部门预算编制基础数据真实可靠中,按照工作计划和支出标准合理编制预算方案,预算数据按要求及时报送。基本支出按时间进度支付,达到执行进度,年终无结余。当年财政结转资金占当年拨款资金的10.68%。严格执行“三公经费”预算,严格审批,无超预算、无预算执行的情况。

(二)存在问题。

上级下达的卫生计生专项资金执行进度有待进一步加快。

(三)改进建议。

深入学习贯彻《预算法》等相关法律、法规,进一步增强预算意识,始终坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的原则。科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,适时掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,进一步加快预算执行。加强与上级业务部门工作对接,做好提前准备工作,资金下达后及时开展项目工作,加快执行进度,充分发挥项目资金效益。

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