管理体系工作总结范文

时间:2019-05-12 18:23:20下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《管理体系工作总结范文》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《管理体系工作总结范文》。

第一篇:管理体系工作总结范文

管理体系工作总结

进入公司三个月了,根据人力资源部的安排到采购、生产车间、储运、技术、质量进行学习了解,经过一周的工作接触,我对公司的基本状况和生产过程有了一定的了解,现谈谈我对质量管理现状的一些看法和建议。

质量是企业的生命,二十一世纪是一个质量的世纪,任何一个企业要想成为行业内的领袖,必须将质量放在第一位,许多企业将质量作为一种经营口号已经喊了多年,遗憾的是真正将这种口号转变成自己活动实践的企业却廖廖无几,但是质量却伴随着每一个企业经营活动的始终。

一、公司质量管理现状:

我公司很早就引入了质量管理体系,经过这么多年的运行,公司的质量管理体系从整体上来说已经运行开来,公司质量方针和质量目标以及按程序办事的工作思想已深入到部分员工心里,公司领导很重视体系建设,投入了较大的人力和物力、财力。从体系管理上讲较其他多数企业有很大的提高和优势。但也存在一些不足。具体表现在:

1、体系的策划缺乏可操作性、体系运行缺少指导性和体系缺少持续改进的体现 目前公司有多个体系在运行,公司的手册及程序文件各单独形成一套,各体系的组织机构不尽相同,各部门职责也略有不同,这就造成了部门较多,体系多,体系管理凌乱,各部门间接口不是很顺畅,多重管理的现象较多。同时也给员工造成混乱复杂的感觉,人为地增加了员工思想负担,使多数人认为体系太繁琐、不知道如何去做。这也造成了文件执行与实际运作两层皮现象,外审之前狂补记录,外审之后,该怎样还是怎样,完全没有利用体系的优势和高效给企业创造价值。久而久之,管理体系实际上变成一个空壳。空壳下运作的仍旧是传统的做法,导致双轨并行,表面一套,实际一套。管理体系的建立和贯彻脱离了组织战略的管理体系,合体系运行流于形式主义。人们已经习惯了在形式主义下活动,审核员已经成为“文件要素的审核的熟练工种”。

ISO9000质量体系有效运行最根本的要求是:“说=写=做”。即“写下要做的,做所写的,检查所做的”。质量体系管理的这三条基本要求看似简单,但实际工作中执行起来,多数企业还是存在一些问题,有待进行一步改进。我公司在这方面做得已经很不错了,但也存在不足,需要不断完善。公司规章制度、文件较多,也比较全面,相应的质量记录也都较完善,也在随时填写,但在实际运行过程中文件和记录适合不适合公司,文件是否有很强的操作性,这就需要体系管理人员不断了解学习,拿出适合我公司运行的完整的体系文件和记录。

2、质量意识薄弱及质量培训有待加强

从这几天的观查来看,公司各级领导和基层干部都能把ISO9000质量体系贯穿于日常工作中,成为部门和个人的行动指南。只是有些方面做得不够仔细,不够系统,缺乏系统指导和培训,在实践中不能完全有效地运用ISO9001的管理理念和所提供的管理方法,从而在部分工作中出现了生搬硬套的现象。从企业质量管理体系的运行过程中看,往往容易在基层领导作用发挥上出现偏差,而基层领导们并没有意识到质量管理体系是在总结世界先进企业的质量管理经验与做法的基础上形成的科学体系,用于规范各层机构和日常工作,使之科学化、条理化、系统化、高效化、规范化,这样不仅可以提升企业各层次的管理水平,如果运用得到他们会简化流程,提高工作效率。

相对于领导干部来讲,工人质量意识相对较薄弱。我们说质量管理体系有效运行是建立在全员参与的基础上,这就要求基层干部充分发挥他们的桥梁和纽带作用,带动一线工人学习质量管理体系文件,执行质量管理标准与规范,较好地运行管理体系。

3、执行力还可以,但却少监督检查及培训指导

通过这几天的审核发现员工自觉按文件及程序办事的意思较强,但体系多、文件较多,员工执行起来有时不知所措、摸不着头脑,缺少及时的监督及指导。

4、仓储室原材料、产品标识及检验状态标识不清楚、现场管理混乱

由于公司实行6S管理,因此车间现场定位管理较好,设备标识完好,但有些现场物料摆放较乱,仓库现场物品摆放混乱、并且较脏,没有检验状态标识,合格与不合格产品混放。物料标识不清楚。没有实现可追溯性。

5、外包及关键过程控制薄弱、出厂检验的控制不到位

外包过程虽然已经识别,但有些外包过程不规范,还需进行一步完善,关键过程识别较充分,但控制需加强,各车间普遍存在产品不经检验配合格就入库,及检验结果没出来货已发出的现象。

6、一个过程通常会出现多个归口管理的现象,没有将过程管理实行系统化。

目前公司文件规定谁发生不合格品由谁来组织评审,这可以,但这只是职能部门所做的工作,并不能代表他就是归口管理部门,目前公司多数人认为由我组织评审我就是归口管理部门了,我个人并不这么认为,具体的应有一个归口部门去监督管理,定期抽查监督不合格评审情况及跟踪验证纠正措施的实施情况,做到措施有效,避免同样的不合格情况再次发生,这是管理的根本。

7、供应商管理应加强

对供应商的控制只通过入厂检验及验证材料质检单这两种方法,控制手段需加强,特别是出现严重的质量不合格和连续出现同一不格格项时,就应及时与供方沟通,要求供方说明原因,并提出整改措施,必要时到供方现场进行审核,只有通过供应商的现场审核,才能准确地判断出该供应商的质量管理体系是否满足我们的要求、是否能生产出稳定合格的产品。另外包装辅材的入厂控制手段较少,只验证数量及外观。

二、改进措施

针对以上存在的问题提出个人的想法和建议如下:

1、整合体系、合并文件:

将公司的多个体系能整合在一起的尽量整合在一起来做,公司机构管理图最好统一,不要一个体系一个机构,管理文件能合并在一起的尽量合在一起,文件太多的话,会越做越复杂,越做会越使员工混淆。各体系中有不同内容,可以用程序、作业指导书和表单加以体现,整理到一起会比较有联贯性,若分别制定容易产生接口之间的问题,给人感觉复杂化,不管有几种体系,只要把各体系的要求、标准都增加到里面、体现出来就可以了,这样也方便管理,在运行方面也没有什么问题。

2、加强质量意识教育和培训,促进全员参与

全面质量管理中提到意识决定行为,质量管理关键在于提高人的质量意识。质量体系运行的有效性与员工的质量意识和能力密不可分,若要提升质量意识加强质量管理水平,就要抓好质量管理培训。质量教育培训贯穿于公司全面质量管理的所有人员和所有与质量相关的过程,质量培训的重要性显而易见。质量管理培训的前提是提高企业员工的质量意识,首先要求各级员工理解本岗位工作在质量管理体系中的作用和意义,明确并履行各自的岗位职责,为实现公司的质量目标做出积极贡献。然后针对所有从事与质量有关的工作的员工进行不同层次的培训。对领导培训内容应以质量法律法规、经营理念、决策方法等着重于质量管理理论和方法以及质量管理的技术内容和人文因素,对中层领导的培训着重于体系标准要素理解、文件程序如何执行等。对基层员工培训则应以操作文件及本岗位质量控制和质量保证所需知识为主。同时抓好技能培训,学习新方法,掌握新技术。

3、在员工交接工作中做好体系文件的培训和指导

如果有员工离职或调岗,交接工作中往往会忽视管理体系的交接,容易使新接手工作的人员对体系文件及工作流程及接口不是很清楚,有时会造成工作脱节、信息沟通不畅通,不按文件执行等现象,解决此问题的办法就是建立完善的交接工作制度及要求,对重要岗位或中层以上岗位交接工作时由体系管理部门负责体系交接工作的监督和培训的任务,保证新到岗员工掌握工作文件及接口流程的运作。从而保证不会因为人员的变动造成工作不顺畅,体系运行受阻。

4、加强督促检查体系运行的力度

如何把符合标准要求的质量体系文件在生产和管理全过程予以实施,是体系运行完善和发挥体系作用中比较关键的一项内容。为督促体系按计划和要求进行,主要有三个方面的措施:首先是体系部门到各部门开展督促和辅导,对所发现的问题加以妥善解决或及时反馈给领导和职能部门;其次,由体系部门系统监督并通过审核方式检查体系实施情况,验证各层次、各环节活动是否符合体系文件的要求,公司制定的文件是否符合实施运作的要求,是否能有效提高工作质量,同时并把发现的问题通报给有关部门,责成有关部门进行整改,改善局部系统和运行情况。第三,要建立自下而上、层层实施的体系运行考评机制,将体系运行要求变成硬约束而融入日常工作中,对各部门体系运行情况的考评纳入考核标准体系,作为工作业绩考评的重要内容之一,从而激励全体员工在运行体系过程上的积极性,保证质量管理体系运行的有效性。

5、加强质量管理的过程控制

质量管理体系是通过过程来实施的,公司要提高质量管理体系运行的有效性,就必须对过程进行控制。过程控制的重点要抓工艺管理,工艺是产品建设管理过程中最活跃的因素,企业的操作规程管理、生产管理、材料管理、人力调配、生产环境等都要由操作规程提供基本依据(简称:人机料法环)。产品质量的符合性是通过生产过程中实施的质量管理来实现的,只有通过对过程进行严格的控制,才能提高产品质量。这就要求企业对生产过程中的特殊和关键工序进行识别,并对关键工序进行重点控制。公司外包和关键过程较多,所应更应该加强过程控制,加强工艺过程检查,要求操作人员严格按照作业文件去做,检查他们的执行情况,一旦发现问题及时改进。另外包装工序分属于各车间,虽然也设置了专职的检验员,但他归属于车间的包装工序,没有独立出来,从监管的角度来讲,有漏洞,建议公司应加强包装过程的检查。

6、强化质量检验机制

质量检验在生产过程中发挥以下职能,一是保证的职能,也就是把关的职能。通过对原材料、半成品的检验、鉴别、分选、剔除不合格品,并决定该批产品是否接收。保证不合格的原材料不投产,不合格的半成品不转入下道工序,不合格的产品不出厂。二预防的职能。通过质量检验获得的信息和数据,为控制提供依据,发现质量问题,找出原因及时排除,预防或减少不合格的产生。三是报告的职能,质量检验部门将质量信息、质量问题及时向厂长或上级有关部门报告,为提高质量,加强管理提供必要的质量信息。

因此要提高质量检验工作,一是需要建立全质量检验机构,配备能满足生产需要的质量检验人员和设备、设施;二是要建立健全质量检验制度,从原材料进厂到产成品出厂都要实行层层把关,做原始记录,生产工人和检验人员责任分明,实行质量追踪。同时要把生产工人和检验人员职能紧密结合起来,检验人员不但要负责质检,还有指导生产工人的职能。生产工人不能只管生产,自己生产出来的产品自己要先进行检验,要实行自检、互检、专检三者结合;三是要树立质量检验机构的权威,质量检验机构必须独立行使权利,任何部门和人员都不能干预,经过质量检验部门确认的不合格的原材料不准进厂,不合格的半成品不能流到下一道工序,不合格的产品不许出厂。个人认为我公司检验人员配置还需增加,特别是出厂检验人员需增加力量。

7、加强仓库现场管理

首先对仓库人员进行培训,提高他们的质量管理意识,让他们明白仓库管理的重要性,同时定期对仓库进行检查,并及时要求整改,要求仓库现场产品标识清楚、检验状态标识清楚、废品和正常产品应区别摆放。

8、企业可以将实际年终总结与管理评审结合

每个企业在半年和年终都会召集骨干人员盘点一年的生产经营状况,ISO9001标准中管理评审其实质也就是对各部门各过程的管理情况进行总结和评审;主体的思想也是总结评价半年和一年来的各项工作,体系的运行情况,提出改进的建议和意见。企业半年和年终的总结也会谈到下半年或下一年度的思路和打算,对于我们这样部门比较多的企业,把半年和年终总结与管理评审结合在一起,是即节约时间又实际运行体系的一种有效方式。

9、内部审核和外部审核认证

每年公司都进行一次内审,先自己对照质量管理体系,查找存在的问题,并予以纠正,而每年的一次由认证公司的评审,公司则积极配合,实事求是地反映质量管理体系的落实情况,对于认证公司开出的不合格项进行认真整改,使公司每年不格项在递减,使质量制度逐步落实到实处。这样,通过内外审的监督力量,可以使公司建立的质量管理体系不断得到改进和提高。

最后我想说的是只有将企业的实际活动与体系运行紧密结合在一起,才能使得体系不空浮在表面,只有这样,才能让组织的最高管理者感受到认证工作的实现企业经营目标的有力武器,是提高企业整体执行力的外动力。

第二篇:管理体系工作总结

2014年管理体系工作总结

2014年,管理体系工作在公司领导的高度重视和各部门的大力配合下,围绕全面深化“三基”管理,以建立优质、高效、规范、安全的管理系统为工作目标,通过强化现场管理监督检查,改进“专项检查”,加强制度建设等管理手段,进一步改善生产作业环境,提高基础管理水平。现将2014年的工作总结如下:

一、6S现场管理工作

(一)强化现场管理,建立稳固的生产基础。

强化现场管理,落实现场各项管理制度。2014年,6S现场管理将“减少员工违章违纪现象、治理设备跑冒滴漏”列为工作重点,将出现问题较多的生产单位做为强化监督检查的对象,有针对性地开展各项工作。

1、严查员工违章违纪,提升制度执行力

提升制度执行力是落实制度的根本所在。为了解决公司基层管理薄弱,制度执行力差的问题,6S现场管理以“执章必严、违章必究”为工作原则,对员工违章违纪问题进行严查,组织并发布检查通报?期,同时按照公司相应规定,给予相应责任人及部门一定的经济处罚。截止到11月底,累计罚款金额4770 元,涉及设备巡检、记录填写、员工睡岗等方面。针对屡次出现违纪现象的车间、班组和岗位,通过采取强化现场管理检查,增加问题点曝光率,要求车间组织学习规章制度等手段,增强员工的制度意

识和执行力度。目前,员工违纪现象正逐步减少,良好的行为习惯正逐步养成,制度执行力不断提升。

2、治理设备跑冒滴漏,实现安全、清洁生产

为了改善工作环境,提高设备稼动率,确保实现安全、清洁生产,2014年,现场管理检查加强了对泵机、管道、罐体、风机等设备的巡查,及时捕捉生产现场安全、工艺和设备等运行的细微变化,采取定点摄影的方法对问题点予以通报,并要求相关单位:

1、规范设备工作环境,将设备周围不需要的物品处理掉,让生产现场和工作场所透明化,增大作业空间,减少碰撞事故,确保安全生产。

2、严格执行设备巡检制度,按时巡检,及时填写巡检记录,定期对设备进行润滑、保养。

3、增强安全责任意识,及时消除事故隐患,确保现场安全无事故。通过一系列的管理举措,设备跑冒滴漏问题有所改善,生产现场整洁有序,基本实现了清洁生产。

“专项检查”,提高“专项检查”工作的有效性。“专项检查”工作分为日常检查、晨检和综合检查。为了提高现场管理检查的有效性,2014年,现场管理工作改进了“专项检查”方式,以日常检查为主,晨检和综合检查相辅。日常检查重点检查物品放置、记录填写、设备巡检、卫生死角,晨检工作重点为厂区环境卫生、设备跑冒滴漏、节能降耗,综合检查重点排

查安全隐患,做到每月对每个处室、单位进行一次全面检查,并结合阶段工作进行劳动纪律抽查和规章制度执行情况抽查。

截止到11月底,共进行6S日常检查143次,发布6S现场管理检查通报143期,查出问题点2870条;晨检111次,发布晨检通报75期,共查出问题点1145条;月度综合大检查9次,发布综合检查通报9期,共查出问题点258条;各项检查综合整改率85.3%。按照PDCA闭环管理,持续改进现场存在的问题,固化6S管理成果。

(三)加强制度建设,完善现场管理工作标准。

制度是规范我们工作的准则。2014年12月,公司编制印发了《公司厂区环境卫生管理办法》,完善了管理机制,明确了管理责任, ,使我们有章可循,同时也加强宣传教育力度,让每个员工都能了解制度、熟悉制度、懂得制度,并让员工自觉按章程办事,按规范操作,杜绝习惯性违章,进一步减少非计划停车事故的发生。二、三合一管理体系工作

为了保证公司内审、管理评审以及外审的顺利开展,管理体系能够持续、高效的运行,达到提高组织效率,增强顾客满意和提高组织自身总体绩效的目的,2014年,三合一管理体系的日常工作主要从以下方面入手:

1、每月对生产单位和处室进行抽检,监督检查体系运行情况,查找不符合项,开具纠正预防措施单,跟踪并验证整改效果;

2、指导或协助各部门进行体系运行的持续改进工作,尽已所能解决其在运行过程中遇到的困难;

3、收集三合一管理体系文件、记录及其他有关资料,为公司内审、管理评审以及外审做好相关准备。

三、存在的问题和不足

2014年6S现场管理工作,各单位、各处室宏观看来有一定的进步和提高,但是距离集团现场管理标杆单位还有一定的差距,还存在一些管理问题,主要有以下几点:

1、全员主动参与意识差,每次检查出的不合格项都是一而再,再而三的强调下落实,班组长主动参与意识不强。

2、没有制定有效的管理措施,整改后的同类问题点,有反复反弹情况的发生。

3、对于存在争议的问题点,部门之间相互推诿扯皮,抱着不是我的事我不管的态度,逃避管理责任。

4、部分处室、单位三合一体系管理形式大于内容,存在执行情况差,应付现象。

5、管理体系推行队伍力量薄弱,教育培训有待加强。多数推行三合一管理的人员为兼职,投入的精力有限,与推行6S管理的力度相比,其队伍力量相对薄弱。导致对管理体系监督检查不到位或指导有偏差。

四、2015年工作计划

1、继续将6S管理工作以严、细、实原则,持之以恒,坚持不懈的开展下去,将6S的理念填充到员工的内心深处,使员工素质不断的提高。

2、举办环境卫生管理知识竞赛,开展创建环境卫生管理示范区、环境卫生管理方法评比活动,定期组织6S专题会议,沟通、探讨、分享6S工作中的不足及更好的管理经验。

3、根据6S管理方法,规范好现场物品定制摆放,加大检查、考核与整改力度,严抓细节促使生产现场做到物品摆放整齐、标识清晰,杜绝随意摆放的现象,从而减少浪费,提高工作效率。

4、抓好班组现场管理建设,将班组作为6S管理最小单元,每位班组长为6S负责人,对生产现场问题即时整改,做到人人都在管,事事有人抓,从自己做起,从身边做起,把6S工作真正的落到实处。

5、加强对内审员的教育培训,使其熟悉企业运转流程及管理职责权限,做好内部管理评审,查漏,监督,以及提出整改方案。

第三篇:质量管理体系工作总结

ISO9001:2008质量管理体系工作总结

XXXX年,在公司领导的重视与布署下,在全体员工的努力下,我们以质量方针“XXXXXXXXXXXX”为宗旨,严格执行公司各项质量目标,按计划完成了公司质量目标,全年开展了两次内审,一次过程审核,接受了XX质量认证公司的一次“换证审核”,并于X月X日召开了管理评审会议。现将XXXX年的质量管理体系工作总结如下:

一、XXXX年公司的质量目标完成情况

1、XXXX年产品返修率达到0.12%,与去年的0.12%相同。公司产品返修率目标

为<0.2%,攻坚目标0.15%,今年的产品返修率比公司目标下降40%,比攻坚目标下降15%;

2、XXXX年产品废品率达到0.10%,与去年的0.10%相同,公司产品废品率目标

为:<0.07%,攻坚目标为0.05%,今年的产品废品率比公司目标提高了30%;

3、XXXX年准时交货率达到100%,与去年相同。公司准时交货率目标为100%;

4、XXXX年XX月XX日,XX部对公司主要客户(其中老客户XX个,新客户XX

个)进行了外部顾客满意度调查,并且首次对箱东进行了外部顾客满意度调查。

1.今年外部顾客满意度XX,比去年同期XX下降.XX%。公司的外部顾客满

意度目标为:≥80,今年的外部顾客满意度比公司目标提高2.7%,今年公司的内部顾客满意度达XX%,比去年同期XX%提高0.28%.公司的内部顾客满意度目标为:≥80,今年的内部顾客满意度比公司目标提高3.5%。各部门满意度为:

① 生产技术部的满意度为XX%,比部门内部顾客满意度目标80提高了

1.5%。

② 市场部的满意度为XX%,比部门内部顾客满意度目标80提高了1.8%。③ 质控部的满意度为XX%,比部门内部顾客满意度目标80提高了1.6%。④ 动力部的满意度为XX%,比部门内部顾客满意度目标80提高了1.8%。1

⑤ 行政部的满意度为XX%,比部门内部顾客满意度目标80提高了1.7%。

⑥ 财务部的满意度为XX%,比部门内部顾客满意度目标80X提高了1.7%。

5、XXXX年产品退货率为零,与去年相同。公司退货率目标为:0;

6、XXXX年新增加的发货数量准确率为98%,比公司目标90%提高了9%。

从以上各项数据来看,客户满意度的下降,废品率的超标,以及内部客户

满意度调查中对员工培训和部门接口工作满意度不高等问题,给我们敲响了警钟。我们要正视质量管理中存在的问题,认真分析问题的原因,采取有效措施改进我们的工作,使我们的质量管理体系不断提升。

二、认真做好公司的内、外部审核及过程审核工作

i.内审:XXXX分别于X月与XX月进行了两次内部审核,在内审前一个星

期管理者代表制定《内部审核计划》下发各部门及各内审小组长,各内审小组长根据《内部审核计划》认真制做《部门审核检查表》。在X月与XX月的内审中,XX位内审员分别组成X个审核组,对公司的X个部门及总经理和管理者代表开展了内部审核。通过询问交谈、查阅文件、抽查相关记录以及现场观察等方法,共审核出轻微不符合项X项,没有严重不合格项。各不符合项在都在内审末次会议结束后以书面形式发送不符合报告至相关责任部门,要求各责任部门限期采取纠正措施进行纠正,目前,各不符合项都已整改并关闭。通过内审,反映出各部门对质量管理体系普遍比较重视,树立了各项工作的开展严格按照有关程序文件和作业指导书的规定执行的意识。

2、外审:XXXX年X月XX日,我们接受了第三方XXXX认证公司对我司进行的 “换

证审核”,在为期两天的审核中,审核师分别对我司的X个部门都进行了审核,在审核过程中共提出X个轻微不符合项,X个观察项与X个建议项,目前不符合项已采取纠正措施并关闭,观察项与建议项的各相关部门也都已结合自身实际情况进行改进,新的ISO9001:2008认证已于7月24日获得。

3、过程审核:XXXX年XX月我们对生产技术部的四个生产班组包装班、KISSCUT

班、面纸班和丝印班进行了生产过程审核,在审核中共发出6份预防措施报

告,对生产过程中潜在的质量事故进行了有效预防。

三、2010年管理评审工作

XXXX年XX月XX日,总经理主持召开了管理评审会议,主要对①公司质量方针、质量目标达成情况;②过程业绩和产品质量符合性;③顾客满意度评价,包括顾客信息反馈处理评价;④质量管理有效性、适宜性、充分性;⑤纠正、预防措施和持续改进系统;⑥上次管理评审后第一、二、三方的审核结果六个方面进行了评审。根据以上六方面内容,各部门经理对一年来各自负责的质量管理工作进行了认真的总结,并充分看到了存在的问题。对此次的评审大家一致认为:各部门都能按质量管理体系文件要求去执行,各级文件和资料都得到有效控制,各项质量记录都按文件要求形成,各部门经过认真学习培训,员工都有一定的提高,促进了质量管理体系的有效运行,ISO9001:2008版质量管理体系是有效的、充分的,也是适宜的。同时,经过认真的讨论,大家一致同意对我司的部分质量目标进行修改(包括内、外部顾客满意度、发货数量正确率、外部客户投诉率、成品库存率、模具、菲林加工合格率),并在体系文件中增加6项内容(包括相关部门质量目标的增加),同时对体系文件中的13个文件与实际操作不符项进行了修改,预计所有项目的增加和修改工作将在XXXX年X月底前完成。

四、XXXX年文件修改情况

XXXX年,管理者代表根据XX年管理评审结果,配合各部门对管理评审

中提出的X改进项进行了改进,并配合各部门对《程序文件》与《工作文件》中84个与实际操作不符的文件进行了修改,修改后的《程序文件》增加了

一个《XXXX控制程序》,工作文件增加了《XXXXX规程》、《XX的管理和使用规程》、《XXXX操作规程》,同时,收集了24个工作流程图放入相关程序文件与工作文件。

五、工作中存在的问题

虽然在XXXX年中各部门都能按质量管理体系文件要求去执行,各级文件和资

料都得到有效的控制,各部门经过认真学习培训,员工都有一定的提高,促进了质量管理体系的有效运行,提高了产品质量。但是,在工作过程中,仍存在以下问题:

1、质量管理体系的培训内容及方法需进一步改进,今年的外部顾客满意度调

查中,员工对质量管理体系培训效果满意度为XX%,低于公司本平均

满意度,所以我们要对质量管理体系培训内容及方法进行改进。

2、从XXXX年外部投诉及内部批量性投诉发现的问题来看,部分员工对质量

管理体系理解不够,对个别程序的执行力度也需进一步加强。

六、下重点工作计划如下:

1.2.

3.4.

5.6.

管理者代表:XXX

二O一0年十二月二十八日 做好全体员工的质量管理体系文件培训工作; 联系公司各部门实际操作情况进一步完善质量管理体系;做好ISO9001:2008换证工作; 做好内部审核工作;做好管理评审工作; 做好与质量体系工作有关的外部联络工作。

第四篇:质量管理体系工作总结

ISO9001:2008质量管理体系工作总结

XXXX年,在公司领导的重视与布署下,在全体员工的努力下,我们以质量方针“XXXXXXXXXXXX”为宗旨,严格执行公司各项质量目标,按计划完成了公司质量目标,全年开展了两次内审,一次过程审核,接受了XX质量认证公司的一次“换证审核”,并于X月X日召开了管理评审会议。现将XXXX年的质量管理体系工作总结如下:

一、XXXX年公司的质量目标完成情况

1、XXXX年产品返修率达到0.12%,与去年的0.12%相同。公司产品返修率目标为<0.2%,攻坚目标0.15%,今年的产品返修率比公司目标下降40%,比攻坚目标下降15%;

2、XXXX年产品废品率达到0.10%,与去年的0.10%相同,公司产品废品率目标为:<0.07%,攻坚目标为0.05%,今年的产品废品率比公司目标提高了30%;

3、XXXX年准时交货率达到100%,与去年相同。公司准时交货率目标为100%;

4、XXXX年XX月XX日,XX部对公司主要客户(其中老客户XX个,新客户XX个)进行了外部顾客满意度调查,并且首次对箱东进行了外部顾客满意度调查。

1.今年外部顾客满意度XX,比去年同期XX下降.XX%。公司的外部顾客满意度目标为:≥80,今年的外部顾客满意度比公司目标提高2.7%,今年公司的内部顾客满意度达XX%,比去年同期XX%提高0.28%.公司的内部顾客满意度目标为:≥80,今年的内部顾客满意度比公司目标提高3.5%。各部门满意度为: ① 生产技术部的满意度为XX%,比部门内部顾客满意度目标80提高了1.5%。

② 市场部的满意度为XX%,比部门内部顾客满意度目标80提高了1.8%。③ 质控部的满意度为XX%,比部门内部顾客满意度目标80提高了1.6%。④ 动力部的满意度为XX%,比部门内部顾客满意度目标80提高了1.8%。

⑤ 行政部的满意度为XX%,比部门内部顾客满意度目标80提高了1.7%。⑥ 财务部的满意度为XX%,比部门内部顾客满意度目标80X提高了1.7%。

5、XXXX年产品退货率为零,与去年相同。公司退货率目标为:0;

6、XXXX年新增加的发货数量准确率为98%,比公司目标90%提高了9%。

从以上各项数据来看,客户满意度的下降,废品率的超标,以及内部客户满意度调查中对员工培训和部门接口工作满意度不高等问题,给我们敲响了警钟。我们要正视质量管理中存在的问题,认真分析问题的原因,采取有效措施改进我们的工作,使我们的质量管理体系不断提升。

二、认真做好公司的内、外部审核及过程审核工作 i.内审:XXXX分别于X月与XX月进行了两次内部审核,在内审前一个星期管理者代表制定《内部审核计划》下发各部门及各内审小组长,各内审小组长根据《内部审核计划》认真制做《部门审核检查表》。在X月与XX月的内审中,XX位内审员分别组成X个审核组,对公司的X个部门及总经理和管理者代表开展了内部审核。通过询问交谈、查阅文件、抽查相关记录以及现场观察等方法,共审核出轻微不符合项X项,没有严重不合格项。各不符合项在都在内审末次会议结束后以书面形式发送不符合报告至相关责任部门,要求各责任部门限期采取纠正措施进行纠正,目前,各不符合项都已整改并关闭。通过内审,反映出各部门对质量管理体系普遍比较重视,树立了各项工作的开展严格按照有关程序文件和作业指导书的规定执行的意识。

2、外审:XXXX年X月XX日,我们接受了第三方XXXX认证公司对我司进行的 “换证审核”,在为期两天的审核中,审核师分别对我司的X个部门都进行了审核,在审核过程中共提出X个轻微不符合项,X个观察项与X个建议项,目前不符合项已采取纠正措施并关闭,观察项与建议项的各相关部门也都已结合自身实际情况进行改进,新的ISO9001:2008认证已于7月24日获得。

3、过程审核:XXXX年XX月我们对生产技术部的四个生产班组包装班、KISSCUT班、面纸班和丝印班进行了生产过程审核,在审核中共发出6份预防措施报

告,对生产过程中潜在的质量事故进行了有效预防。

三、2010年管理评审工作

XXXX年XX月XX日,总经理主持召开了管理评审会议,主要对①公司质量方针、质量目标达成情况;②过程业绩和产品质量符合性;③顾客满意度评价,包括顾客信息反馈处理评价;④质量管理有效性、适宜性、充分性;⑤纠正、预防措施和持续改进系统;⑥上次管理评审后第一、二、三方的审核结果六个方面进行了评审。根据以上六方面内容,各部门经理对一年来各自负责的质量管理工作进行了认真的总结,并充分看到了存在的问题。对此次的评审大家一致认为:各部门都能按质量管理体系文件要求去执行,各级文件和资料都得到有效控制,各项质量记录都按文件要求形成,各部门经过认真学习培训,员工都有一定的提高,促进了质量管理体系的有效运行,ISO9001:2008版质量管理体系是有效的、充分的,也是适宜的。同时,经过认真的讨论,大家一致同意对我司的部分质量目标进行修改(包括内、外部顾客满意度、发货数量正确率、外部客户投诉率、成品库存率、模具、菲林加工合格率),并在体系文件中增加6项内容(包括相关部门质量目标的增加),同时对体系文件中的13个文件与实际操作不符项进行了修改,预计所有项目的增加和修改工作将在XXXX年X月底前完成。

四、XXXX年文件修改情况

XXXX年,管理者代表根据XX年管理评审结果,配合各部门对管理评审中提出的X改进项进行了改进,并配合各部门对《程序文件》与《工作文件》中84个与实际操作不符的文件进行了修改,修改后的《程序文件》增加了一个《XXXX控制程序》,工作文件增加了《XXXXX规程》、《XX的管理和使用规程》、《XXXX操作规程》,同时,收集了24个工作流程图放入相关程序文件与工作文件。

五、工作中存在的问题

虽然在XXXX年中各部门都能按质量管理体系文件要求去执行,各级文件和资

料都得到有效的控制,各部门经过认真学习培训,员工都有一定的提高,促进了质量管理体系的有效运行,提高了产品质量。但是,在工作过程中,仍存在以下问题:

1、质量管理体系的培训内容及方法需进一步改进,今年的外部顾客满意度调查中,员工对质量管理体系培训效果满意度为XX%,低于公司本平均满意度,所以我们要对质量管理体系培训内容及方法进行改进。

2、从XXXX年外部投诉及内部批量性投诉发现的问题来看,部分员工对质量管理体系理解不够,对个别程序的执行力度也需进一步加强。

六、下重点工作计划如下:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

管理者代表:XXX

二O一0年十二月二十八日 做好全体员工的质量管理体系文件培训工作;

联系公司各部门实际操作情况进一步完善质量管理体系;做好ISO9001:2008换证工作; 做好内部审核工作;做好管理评审工作;

做好与质量体系工作有关的外部联络工作。

第五篇:一体化管理体系工作总结

2015年一体化管理工作总结

按照院质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的工作要求,现将我部门2015年一体化管理体系的运行情况总结如下:

一、体系运行总体情况

部门按照一体化管理体系要求制定了2015质量、环境、职业健康安全管理目标和危险源辨识环境因素评价表。2015年12月10日,部门接受了院一体化管理体系内部审核,未发现明显问题。

在质量管理方面,本部门共提交项目总体()设计6份,参与设计12份;完成野外验收3项,参与完成野外验收8项;提交成果专项报告10份,优良率达100%,实现了质量管理目标。

在环境和职业健康安全管理方面,重要环境因素和重大危险源得到了较好的预防和控制,全年做到无生产安全责任事故。

二、体系运行存在的问题

在质量管理方面,个别项目存在资料缺乏有效标识,记录不全,存在缺项、漏项等现象,下步将加强项目资料管理水平。

三、体系持续改进的建议

希望院对职工加大质量、环境、职业健康安全管理工作的重视和参与程度。加强培训和学习,深入了解各项控制程序要求。院整体管理体系工作有待进一步加强,以便落到实处。

四、总结

从一体化管理体系正式实施以来,在管理者代表的全面指导下,经过部门全体职工的共同努力,各项工作都能按照院制定的质量、环境、职业健康安全体系文件的要求去控制,顺利达到了部门制定的质量、环境、职业健康安全管理目标。事实证明部门一体化管理体系运行总体正常有效。下一步部门将加大体系文件的宣贯及执行力度,使实际工作能够按标准程序进行,切实做到“凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人监督”。

下载管理体系工作总结范文word格式文档
下载管理体系工作总结范文.doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐

    试验室管理体系年度工作总结(201X)

    201X年XXXXXX有限公司测试中心工作总结 xxxxxxxxx测试中心(或简称“测试中心”)是XXXXX(或简称“XX公司”)所属的内部实验室,成立于2001年12月,主要承担XX公司XX零部件产品的试验......

    质量管理体系工作总结135工作报告[最终定稿]

    2010年质量管理体系建设工作总结和“135工作法”工作开展情况 一、质量管理体系建设工作的开展情况 2010年,我局(公司)按照区局关于烟草质量管理体系的会议要求和文件精神,深入......

    质量管理体系运行工作总结

    质量管理体系运行工作总结 2015年,在公司领导的指导部署和全体员工的共同努力下,我们严格按照质量方针、质量目标以及程序文件执行,贯彻ISO9001:2008质量管理体系标准要求,并根......

    能源管理体系建设工作总结

    公司 能源管理体系建设工作总结 如今能源危机日益严峻,能源短缺已成为制约国民经济持续发展的重要因素能源;能源价格不断上涨,这也成为制约企业发展的重要因素。 节能降耗成为......

    质量管理体系实施工作总结

    质量管理体系实施工作总结本部门根据领导确定的公司质量方针,结合体系要求,配合公司领导对本公司的组织结构进行了重组,而且明确了各部门的职责和权限,确保了内部良好的沟通渠......

    能源管理体系建设工作总结

    能源管理体系建设工作总结 依据《国家发展改革委国家认监委关于加强万家企业能源管理体系建设工作的通知》(发改环资[2012]3787号)、《山东省企业能源管理体系建设推进计划......

    质量管理体系运行工作总结

    总经理: 根据本公司《管理评审程序》的有关规定和关于2007年管理评审的工作安排,对我司质量管理体系的实施、保持以及其业绩和改进的要求作如下汇报: 一、内审和外审结果 1、内......

    试验室管理体系年度工作总结(201X)(范文)

    201X年XXXXXX有限公司测试中心工作总结 xxxxxxxxx测试中心(或简称“测试中心”)是XXXXX(或简称“XX公司”)所属的内部实验室,成立于2001年12月,主要承担XX公司XX零部件产品的试验......