2016应急管理自查整改报告(最终版本)(共5则)

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第一篇:2016应急管理自查整改报告(最终版本)

山西华润大宁能源有限公司 2016年应急管理自查整改报告

华润煤业安监部:

为深入贯彻落实“国家安全监管总局办公厅关于加强安全生产应急管理执法检查工作的意见”(安监总厅应急[2016]74号文件)精神,根据华润煤业《关于做好迎接应急管理执法检查工作的通知》的相关要求,我公司于2016年8月在全矿范围内开展“应急管理”为主题的专项检查整治活动,现将自查整改情况总结呈报如下:

一、自检情况

我公司于2015年8月18-19日组织了应急管理专项自查,检查依据为《生产安全事故应急预案管理办法》、《安全生产应急管理执法检查清单》,具体检查结果总结如下:

(一)组织体系情况

1、公司下发[2012]47号文,成立了“应急指挥机构和管理机构”,随着机构和人员的变动,公司下发安字[2016]27号文,对“应急指挥机构和工作机构”进行了调整。

2、公司下发[2012]63号 文,制定了《应急救援管理制度》,经过几年的运行管理,公司下发安字[2016]28号文,对《应急救援管理制度》进行了修编。

3、华润大宁安字[2015]30号文,建立了《安全生产责任制》,明确了主要负责人是安全生产管理第一责任人。

4、公司配备两名兼职安全生产应急管理人员进行日常应急管理(技术部人员石晋松、韩凯兼任)。

(二)应急救援队伍

1、公司下发亚美大宁[2008]72号文,成立了专职矿山救护中队,随着人员的变动,2015年华润大宁安字[2015]6号文对矿山救护队管理机构进行了调整。2、2016年元月份公司矿山救护中队与晋城市救护大队签订了应急救援协议书。

3、矿山救护队按照AQ/1009要求,严格考核,2015年得分86.7分,达到了矿山救护中队质量标准化一级。

4、矿山救护队建设符合要求,人员配备目前缺少5人。

(三)应急物资装备

1、矿山救护队按规定配备了应急救援器材、设备,并建立有应急救援器材台帐,台帐与实物相符。

2、经营策划部(库房)建立了应急救援物资储备台帐,物资齐全,但应急物资设备隶属机电部管理,未设置有专门应急设备台帐,未建立应急管理设备区域。

3、重点岗位各种应急救援器材进行定期检测和维护保养,处于良好状态,均能保持正常运转;重点岗位人员能够正确使用应急救援器材。

4、矿山救护中队配备有救援车辆及通信、灭火、侦察、个体防护等救援装备,建有演习训练设施。

(四)应急预案

1、主要负责人履行组织编制和实施本单位的应急预案的职责,各分管负责人按照职责分工落实应急预案规定的职责。

2、公司编制了《生产安全事故应急救援预案》,未编制重点岗

位应急处置卡。

3、预案编制前未开展风险评估和应急资源调查。

4、预案发布前进行了内部评审和外部评审。

5、《生产安全事故应急预案》向华润煤业和晋城市煤炭煤层气工业局进行了备案(备案编号140522201400),并向山西煤监局晋城分局进行了抄报。

6、未定期开展应急预案评估。

7、应急预案及时修订并备案。

8、生产经营单位的应急预案中应急组织和人员的职责分工明确,应急程序和处置措施与本企业应急能力相适应,应急保障措施 满足本企业应急工作要求,预案附件提供的信息准确。

9、企业应急预案体系之间,以及与地方政府及其部门、应急救援队伍和涉及的其他单位应急预案能够相互衔接。

10、生产经营单位的综合应急预案涵盖应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。生产经营单位现场处置方案涵盖应急工作职责、应急处置措施和注意事项等内容。

11、应急预案由本企业主要负责人签署公布,并发放至本企业相关部门、岗位和相关应急救援队伍。

(五)应急演练

1、公司编制有《2015-2017年三年演练规划》和《2016年应急演练计划》。2、2016年6月28举办了《地面防洪演练》,计划在下半年再举行三次演练,至少一次实战演练,能够做到至少每年演练一次。

3、现场处置方案未能做到至少每半年演练一次。

4、对2016年6月的地面防洪应急演练进行了书面评估总结。演练评估报告中中体现了对应急预案的改进建议。

(六)教育培训:

1、主要负责人经过培训,并经考核合格。安全生产应急管理人员经过培训,并经考核合格。

2、公司每年对从业人员开展安全教育和培训。

3、公司安全生产教育培训内容和培训计划中包含应急处置与逃生自救互救知识

4、生产经营单位2016年1月18日-3月15日开展应急预案培训,2016年4月份进行考试,并形成记录。

5、一线职工未能掌握本岗位现场处置方案和应急处置卡的内容。

6、建有安全生产教育和培训档案,包含从业人员应急知识培训与考核等内容。

7、矿山救护队按规定经过了救护理论及技术、技能培训,并取得合格证。未按期对有关负责人、救援管理人员进行培训。

(七)应急处置

1、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设备设施上,设置明显的安全警示标志,标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容。

2、高风险区域逃生通道畅通。

3、事故档案和管理台账不健全。

4、事故风险可能影响周边其他单位、人员的生产经营单位未将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单

位和人员(目前未有事故风险)。

5、查阅调度台帐,事故发生后,严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定报告当地政府及有关部门。在险情或事故发生后第一时间做好先期处置,及时采取隔离和疏散措施,启动应急预案,组织有关力量进行救援。

二、存在问题及整改方案

1、矿山救护队人员配备目前缺少5人。

整改:由公司人力资源部牵头,救护队配合,上报公司领导尽快配齐人员。

2、应急物资机电设备隶属机电部管理,未设置有专门应急设备台帐,未建立应急管理设备区域。

整改:由机电部牵头,技术部配合,梳理应急救援的设备,并对应急救援设备建立专用设备台帐、检查维护台账,设立专用设备区域,并定期检查,保持设备处于良好状态,能够正常运行。

3、公司未编制重点岗位应急处置卡。

整改:质量办牵头,技术部、安全部配合,组织编制应急处置卡。

4、预案编制前未开展风险评估和应急资源调查。

整改:2016年10月份技术部牵头,成立专门的编制机构,并严格按照应急预案管理办法,重新编制《生产安全事故应急救援预案》,在预案编制前开展风险评估和应急资源调查,并形成书面材料。

5、未定期开展应急预案评估。

整改:按要求每半年组织一次应急预案评估。

6、现场处置方案未能做到至少每半年演练一次。

整改:2016年下半年按要求组织现场处置方案演习。

7、一线职工未能掌握本岗位现场处置方案和应急处置卡的内容。整改:加强一线职工现场处置方案的培训,并严格考核,提高一线职工的现场处置能力。

8、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设备设施上,设置明显的安全警示标志,标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容。

整改:由安全部牵头,技术部、机电部、质量办、经营策划部、洗煤厂配合,在较大危险因素的生产经营场所和有关设备设施上,设置明显的安全警示标志,标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容。

9、事故档案和管理台账不健全。

整改:由安全部对“10.3”事故档案进行梳理,形成详细档案。山西华润大宁能源有限公司

2016年8月25日

第二篇:应急自查整改

坊子区人民医院应急管理工作自查整改报告

坊子区卫生局:

我院的应急管理工作上级领导的正确领导下,按照“抓落实、求发展”的思路,加强组织协调,完善组织机构和预案体系,提高应对突发公共事件的能力,最大程度地减少突发公共事件及其造成的危害,保障人民群众生命财产安全,较好地完成了各项工作任务,现将工作开展自查情况报告如下:

一.主要工作开展情况

1.加强领导,分级负责,建立高效快捷运转机制。医院成立了应急工作领导小组,由院长任组长,各分管院长任副组长,各相关职能部门为成员,负责研究制定应对突发公共事件重大决策和指导意见,决定和部署突发公共事件应急管理工作,组织、指导、协调突发公共事件的预防预警、应急处置、应急保障、应急救援等工作,开展突发公共事件的相关应对工作。应急办公室设立在院办公室,负责应急工作的日常事务。

2.认真研究,充分论证,加强应急预案体系建设。应急办深入组织开展应急体系建设调研,结合实际,研究制定了《坊子区人民医院突发公共事件应急预案》,明确了各部门处置突发公共事件职责和应急程序,完善了处置突发公共事件管理工作机制。根据总预案,又由各部门分别制定了一些既符合客观实际,又具操作性的专项应急预案。

3.加强值守,健全应急处置工作机制。各部门做好突发公共事件隐患的排查,建立健全监测、预测、预报、预警体系。强化应急值守机制,认真落实应急值班制度。另外医院还逐步加强应急管理机构和应急队伍建设,立足于现有的应急救援队伍,整合各类专业救援力量,逐步建立统一高效的专业应急救援体系。

4.开展应急培训和演练。根据应急管理工作的要求,我院有计划组织开展应急预案演练等各类知识讲座和技能培训,提高了应急救援人员的专业技能和处置能力。按照应对突发公共事件的实战要求,我院高度重视应急演练工作,在演练中落实预案,增强应急处置能力,并在实践中不断修改完善预案。通过演练,检验了预案,有效地提高了各部门应对突发公共事件的实战能力。

二.存在的主要问题

1.专项应急预案有待进一步完善。2.应急经费和后勤保障不足。

三.整改措施

1.进一步完善全院应急预案体系

进一步抓好各类应急预案的修订、发布和实施工作。认真做好应急预案的发布和拉练,从拉练中寻找不足,并加以整改。有步骤、有重点地推进应急管理工作的开展。

2.进一步加强应急队伍建设

进一步完善全院应急队伍建设。重点抓好专业队伍建设,加强应急救援体系建设,完善各项保障措施,健全救灾物资的储备制度。对一些重点部位、重点工作项目,建立完善预防和应急管理措施,全面提高全社会的抗风险能力。进一步加强经费投入,保障应急物资投入。

坊子区人民医院

2013.10.29

第三篇:自查整改报告

自检自查整改报告

根据三叶公司关于开展2010年一季度岗位责任制检查的通知,车间作了相应的工作安排。于4月13-18日安排车间机关和生产各班组对本单位的管理基础资料、生产现场规格化等进行了认真的准备和清理,同时对车间的安全应急预案演练、新版操作规程的执行以及“三大排查”活动的开展情况进行了自查和整改。

一、工作安排

1、各管理人员针对具体所负责工作,进一步完善和健全管

理资料,特别是班组安全应急预案演练。

2、安全管理负责落实“三大排查”活动的开展和完成情况。

3、检查、落实“五型”班组的不足,建立、健全基础资料。

4、现场规格化:注塑各班负责注塑厂房1、3楼、打包带

厂房和泵房的现场规格化卫生;印刷、综合班负责各自的区域现场规格化卫生;机关人员负责责任区域现场规格化卫生。

5、设备管理负责设备的运行、保养情况,做好设备卫生和

三级过滤工作。

二、自查情况

1、各班负责的现场规格化卫生比较彻底,泵房卫生有死

角。

2、三级过滤取油点地面有油污,要求规范三级过滤取油

点,清理地面油污。

3、对照管理目录各管理资料还需要完善。

4、办公室区域的规格化不符合要求。

三、整改情况

在自查整改中所发现的问题,都已按要求进行了整改。

注塑制品车间 2010年4月19日

第四篇:自查及整改报告

2014年鹿城区妇幼卫生信息安全

自查及整改报告

2014年,在鹿城区妇幼及上级部门的领导下,按照鹿城区妇幼卫生工作的统一部署,我中心积极开展各项妇幼工作。根据市卫生局要求,对本中心妇幼卫生信息监测及项目进行了认真自查,现将我中心妇幼卫生卫生信息安全自查及整改汇报如下:

一、妇幼卫生卫生信息安全落实情况

进一步健全了妇幼保健网络,保障妇幼卫生卫生信息安全,我中心,制定了工作制度,完善了妇幼卫生卫生信息安全管理,加入妇幼网络统一管理组群,与上级妇幼保健机构及其他妇幼保健机构保持紧密联系,强化了信息上报与沟通,加强了妇幼卫生信息安全工作的落实。

二、妇幼卫生信息安全管理的培训宣传教育

(1)领导重视,积极培训

成立领导组织,响应全省妇幼卫生信息安全管理电视电话会议和温州市妇幼卫生信息安全管理专项整治实施方案的精神,结合实际,针对本社区妇幼卫生信息采集、录入、使用、保管所有人员,包括信息、办证、计划免疫、疾病筛查、计划生育、妇女保健、儿童保健、妇产科等人员进行培训,传达,使之充分认识妇幼卫生信息工作的重要性,信息泄露的危害性,强化法律意识,加强行业自律,防止妇幼卫生信息泄密事件的发生。

三、妇幼卫生信息网络技术管理和维护,妇幼卫生信息收集、汇总、储存和传输安全保障措施

(1)计算机的安全管理

1、计算机应专人专用,设置登录密码,并定期修改;

2、安装正版杀毒软件,定期升级、查杀;

3、定期备份重要文件;

4、清楚浏览器的临时文件,防治部分敏感信息泄露;

5、禁止安装与工作无关的应用软件;

6、禁止访问互联网上与工作无关或来历不明的站点,禁止从互联网上下载与工作无关的文件。

(2)存储介质的安全管理

1、外来的优盘等移动存储介质未经许可不得进入计算机,确有需要进行操作的应使用杀毒软件进行查杀。

2、存储介质应存放于可加锁铁皮文件柜,由专人管理

四、区域妇幼保健管理系统的安全防护

(1)信息报告系统的安全管理

1、使用信息报告系统通过互联网进行信息报告的用户不得对外泄露登录信息、帐号及密码,电子钥匙由专人管理妥善保管。

2、操作人员更换时,及时向系统管理人员或项目负责单位申请新用户帐号、注销旧用户,做好所有资料的移交。发现电子钥匙丢

失,应立即按项目要求向相关部门提交报告、重新申请、购买。

3、因未及时申请新用户帐号造成无法按时上报,或因丢失电子钥匙造成数据泄露的,将由行政主管部门追究相关机构负责人的责任。

(2)涉密资料的安全管理

1、涉及国家保密领域的信息资料,不得对外发布,未经批准的人员不得随意接触,未经上级领导批准不可查阅。

2、涉密计算机,禁止接入互联网及其他公共信息网络,不可与非涉密计算机交叉使用优盘等移动存储介质。

3、涉密资料通过机要途径传递,不可使用民用普通邮政。

仰义社区卫生服务中心

2014-6-6

第五篇:自查整改报告

自查整改报告

四平市食品药品监督管理局铁东分局:

我店收到《铁东区药品购进渠道专项整治实施方案的通知》后,高度重视,认真学习,加强药品购进管理。贯彻落实《药品流通监督管理办法》,结合通知,对照本药店的实际情况,进行了认真对照检查。本店遵照《药品经营质量管理规范》与供货单位签订质量保证协议,建立了真实、完整的采购记录。自查整改如下:

1.我店不存在违法回收或参与回收药品,销售回收药品;从非法渠道购进药品并销售;非法购进医疗机构制剂并销售的行为。2.我店不存在购进、销售假劣药品,或将非药品冒充药品进行宣传、销售的行为。

3.我店不存在以中药材及初加工产品冒充中药饮片销售,非法加工中药饮片的行为。

4.我店不存在出租、出借柜台等为他人非法经营提供便利的行为。5.我店不存在销售麻醉药品、第一类精神药品、疫苗等国家明令禁止零售的品种;违反规定销售含特殊药品复方制剂,导至流入非法渠道;销售米非司酮(含紧急避孕类米非司酮制剂)等具有终止妊娠作用的药品的行为。

6.我店在销售麻黄碱类复方制剂的药品凭据消费者的身份证件登记销售。7.我店不存在超范围经营药品的行为。

8.我店不存在购进药品未索取发票(含应税劳务清单)及随货同行单,或虽索取发票等票据,但相关信息(单位、品名、规格、批号、金额、付款流向等)与实际不符的行为。9.我店严格按照药品的贮藏要求储存、陈列药品。10.我店严格按照处方药与非处方药分类管理规定销售药品。11.我店不存在执业药师挂证、不在岗履职的行为。承诺:以上自查情况内容属实

法定代表人签字:

XXXXXXX 2018年3月22日

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