卫生院自查自纠报告

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第一篇:卫生院自查自纠报告

新农合资金专项清理

自查自纠报告

***新型农村合作医疗管理办公室:

为贯彻落实***转字【2010年】158号《***卫生厅开展新农合资金专项清理和检查工作实施方案》的通知精神,建立健全资金安全有效使用的长效机制,我院进一步加强新型农村合作医疗基金运行管理、规范定点医疗机构服务行为、提高补偿效益和加大监管力度等日常工作。切实把这项解决农民“因病致贫”和“看病贵、看病难”的重大举措和造福广大农民的大事抓紧、抓实、抓好,全力推进新型农村合作医疗工作在我乡健康、稳步、持续发展。根据2010年责任目标要求,我乡新农合自查自纠工作情况如下:

一、根据县新合办的安排,我院成立了新农合资金清理工作小组,以确保我辖区新农合资金专项清理工作的顺利开展,领导小组成员如下: 组

长:***** 副组长:***** 成员:****

****

***** 领导组下设办公室,办公室主任由***担任。负责本单位、本辖区内新农合资金运转情况的监督、检查工作以及相关方案的制定和督导。

二、新农合资金运转情况:

1、门诊补偿情况:截止2010年8月15日,参合农民共有5468人次享受到新农合资金的补偿,补偿为291967.27元;

2、门诊基金减免情况:2010年年初,2009年新农合资金尚存180025.93元,截止到2010年8月15日,门诊资金减免金额为132166.42元;

3、住院补偿情况:截止到2010年8月15日,我院共有参合患者出院343人次,共花费794383.64元,住院直接补偿481336.86元;

4、慢性病补偿情况:截止2010年8月15日,共有1190人次的慢性病患者资金得到补偿,补偿金额为94017.08元。

以上各项数据充分说明了我辖区的参合农民确实享受到了合作医疗带来的实惠,使辖区内的老百姓确实体会到了惠民工程的真正好处。

三、存在问题

1、个别参合患者对新农合政策理解不透彻,不愿意支付20%的医药费。

2、对本辖区内定点医疗机构门诊病人的处方和减免情况进行入户核实力度不够。

3、部分定点医疗机构公示不到位,村医不及时到合管办领取公示进行粘贴。

4、管理人员和经办人员的能力有待进一步提高,管理人员和经办人员对新型农村合作医疗相关政策及业务知识学习、宣传力度不够,导致执行政策有偏差,管理人员计算机业务较差,有待进一步提高。

5、新型农村合作医疗门诊处方书写不够规范。

四、整改措施

1、参合农民住院时,严格执行事前、事中、事后审核制度。

2、对各定点医疗机构的门诊统筹补偿情况实行不定期抽查,发现问题及时处理。

3、严格执行公示制度,及时公示补偿情况。

4、我院成立了新农合资金专项清理小组,负责管理我院财务方面的所有工作,制定相关的措施和要求,以确保新农合资金稳步、规范、正常运行。

5、继续做好新农合宣传工作。乡村两级定点医疗机构的新农合制度宣传栏重新对新农合制度进行宣传,主要宣传补偿方案标准及补偿操作程序。

五、村级定点医疗机构督导情况:

村级新农合定点医疗机构的督导检查,我院于2010年7月10日专门对各村级卫生室进行全面督导。所有的辖区内村级定点医疗机构基本都能执行新农合的各项制度,严格按照操作流程,基

本做到了看病有登记、取药有处方,随机走访的人员基本都认可村级定点医疗机构的服务。但还存在以下几个问题:一是资料管理不规范;二是补偿程序不规范,所开的药80%等于患者的实际用药金额,然后患者不支付20%部分。以上存在的问题,我们已经对卫生室下达了督导意见书,要求卫生室人员限期改正,在规定时间内进行自查自纠情况以书面形式上报我院新合办,同时提出整改措施。

通过自查自纠工作,看到在新农合工作中存在的问题和不足,并加以改正,进一步加大新农合工作的督查力度、审核力度,确保新型农村合作医疗资金安全,促进我乡新农合工作健康发展。

********卫生院 二0一0年八月十七日

第二篇:卫生院自查自纠报告

黄楼卫生院自查自纠报告

自2012民主评议公共服务行业政风行风活动开展以来,黄楼卫生院按照上级纠风部门要求,认真抓好自查和整改的落实,现将具体情况汇报如下:

一、院长孟广峰、中国共产党党员、主治医师。医院占地20亩、现有职工40人,其中主治医师2人、医师15人、其他初级技术人员23人,分内科、外科、妇产科、中医科、理疗科、放射科、化验室,达到功能齐全。一般病不需异地诊治,特别对农药中毒、心脑血管疾病、上下腹部手术等均有较高的治疗水平。

二、在开展行风及民主评议自查自纠过程中,医院针对突出问题进行整改教育,重点开展“以人为本、以病人为中心活动”。大力倡导爱岗敬业,在自查中着重存在两个问题,一是职业不规范、二是工作态度轻浮。针对暴露的问题医院及时制订整改措施,加强职业道德教育,层层签订了责任状,每周进行专题汇报,对尚未解决的问题深入剖析、直至群众满意。

三、自评以来,医院主要围绕依法办事、规范收费、服务质量、办事公开、清正廉洁为着力点,全面提升医院形象、构建和谐医患关系,让百姓了解医院、让百姓走进医院,使服务质量得到全面提升,为医院长期发展打下稳固基础。

丰县黄楼卫生院

2012年11月5号

第三篇:乡镇卫生院自查自纠报告

XXXX卫生院

对新农合管理、公卫服务项目自查自纠的总结报告

为迎接中央转移支付资金督导检查和地方自查自纠情况通报视频会议精神、切实保障民生工程的具体落实,加强资金管理,发挥资金使用效益,保障医疗卫生事业改革的顺利推进,坚持“一把手”负总责,认真做好“三查”、“七对”。根据我院所涉及的几个方面,进行了严肃认真的自查自纠工作,具体内容如下:

一、新农合情况

加大宣传力度,严格执行新农合各项规章制度,医疗收费,药品价格,新农合补偿公示上墙,并做到及时结算,出院即报。农合财务管理实行收支分离,专账专管,管账不管钱、管钱不管账,互相监督,杜绝了弄虚作假现象。

存在问题:有大处方、超量、超标、诊断与用药不符等现象;相关补偿明细表除上报之外缺少部分纸质资料,仅以电脑内存为准。

二、基本公共卫生服务项目情况

基本公共卫生服务项目涉及11项服务内容,自开展基本公共卫生服务工作以来,我院公卫科工作人员尽职尽责、兢兢业业、入门串户,进行首期建档工作,保障建档率达到要求。健康教育工作:及时更新宣传栏,按时发放宣传资料和开展知识讲座,定期播放音像资料和公众健康咨询活动,做到了有记录有照片。预防接种工作:及时通知儿童家长,按要求进行疫苗注射,并及时建证、登记、填卡。儿童及孕产妇保健管理工作:配合乡计生委和乡村医生大力宣传优生优育政策,及时发放叶酸,孕产妇按时定期体检,产后及新生儿安要求入户检查、管理并入档。慢性病病人:按规定进行体检随访指导用药等。中医药管理方面:在老年人健康管理和0-3岁儿童进行体检随访时进行中医体质辨识和中医药保健指导。传染病及突发公共卫生事件报告与处理方面:严格按照《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急预案》的规定及时上报,按要求填写传染病报告卡,搞好传染病和突发公共卫生事件的综合演练和宣传教育工作。卫生监督协管工作:按要求做好食品安全,职业卫生,饮用水卫生及学校卫生工作,严管非法行医和非法采供血事件并及时上报。公共卫生服务项目资金管理方面:设有公共卫生专账管理,专人负责,无扩大资金使用范围等现象。

存在问题:个别档案纸质与电子不符;体检表内容不完整,辅助检查缺失或粘贴不规范;35岁以上首诊血压记录不全;健康教育相关资料不全面;未使用居民接诊转诊记录表;儿童手册不完善,档案编号缺失较多,儿童生长检测图无填写记录;预防保健人员无接受传染病防治知识和技能培训资料;未利用信息化手段开展中医药健康管理服务;印刷费未附合同、印刷品明细;公务用车运行费用无明细;记账凭证上无任何人签章或原始凭证上只有一个领导人签字,无经办人签字等。

整改措施:加强临床科室医生管理,使诊断用药相符合,保障基本药物制度的实施;建立健全公共卫生服务相关制度,统领村级公共卫生服务人员,共同努力,完善健康档案各项细节,做到无遗漏、不缺项,达到要求的标准。进一步完善财务制度,使每项支出都有明细、经办人签字、领导签字等规范化财务制度。

XXXX卫生院

2014年8月21日

第四篇:卫生院小金库自查自纠报告

分局积极贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作会议精神,根据《关于印发<2011年全省“小金库”专项治理工作实施方案>通知》文件规定。认真、细致地开展“小金库”专项治理工作,自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题,并通过自查自纠,进一步加强了分局财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。

一、自查自纠组织实施情况

设立了小金库”专项治理工作办公室,分局专门成立了以局一把手为组长的小金库”专项治理工作领导小组。由会统科具体负责此次专项治理工作。传达《2011年全省“小金库”专项治理工作实施方案》文件,规定了开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间,要求正确认识开展此项工作的重大意义,提高思想认识,严肃认真对待“小金库”专项治理工作,要按“小金库”专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作,自查自纠工作不能流于形式。发现存在小金库”问题,不隐瞒、不回避,坚决清查按要求处理,并及时上报。

二、自查自纠发现“小金库”情况

并未发现分局存在小金库”等情况。此次“小金库”专项治理工作中。

三、建立防范“小金库”问题长效机制措施

提高了全局工作人员对“小金库”存在危害性和严重性的认识,通过此次自查自纠工作。进一步加强了财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。今后的工作中,分局将从以下五个方面入手,建立防范“小金库”问题长效机制措施:

全面治理一从源头抓起。

铲除“小金库”滋生的基础。如对外所发生的必要业务招待费,从源头抓起。单位将根据实际情况,出台一些符合实际的政策,使其没必要设立“小金库”规范各单位经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强对发票管理的检查,防止“白条”收入不入账形成“小金库”。

二加强资产管理

加强资产产权管理,首先。对公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理,防止国有资产闲置、浪费甚至流失,避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。

三加强对财务人员管理

消除虚假会计信息、提高会计信息质量,强化会计职能。使会计的监督和核算职能得到切实加强,从而杜绝“小金库”产生。

四加强内部控制和审计监督

尤其是健全财务制度,建立健全内部规章制度。完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则,加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》有关规定,一个单位只允许设立一个账户,并按月据实向主管部门报送会计报表;加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位,定期召开会议,定期进行内部审计监督、检查工作,及时发现问题并整改上报。

四、自查自纠报表重要事项说明

未发现分局存在小金库”等情况,此次“小金库”专项治理工作中。因此,没有重要事项说明。

阅读更多相关文章:

第五篇:卫生院财政专项资金自查自纠报告

高平市石末乡卫生院财政专项资金自查自纠报告

按照《高平市卫生健康和体育局关于开展2020财政专项资金专项检查的通知》(高卫体发[2021]23号)文件精神,我院按照文件的有关要求,并结合我院实际情况,及时对2020年财政专项资金使用、管理进行了全面自查,现将自查情况报告如下:

一、高度重视,成立领导小组

为加强对财政专项资金的规范使用,确保资金使用安全,我院成立以院长为组长、分管副院长为副组长,财务人员为成员的领导小组。自查工作以财务科为主导,严格按照文件要求,逐笔逐项开展自查。

二、财政专项资金收支使用情况

(一)、2020收到财政资金2335918.55元。其中基本支出861087.12项目支出1474831.43元,均按规定进行了帐务处理。

(二)、经过自查,我院主要存在以下问题

1、相关制度不够健全,监督不够有力,对专项资金管理、使用和监督方面没有具体的规定和办法。

2、存在专项资金支出进度缓慢的问题。

3、部分业务的支出科目列支不恰当。

(三)、通过自查,针对专项资金的管理使用做出以下整改

1、加强对会计专业知识的学习,与有经验和专业水平一流的同行进行交流学习,提升自身的专业技术能力。

2、提高资金管理水平,坚持专款专用,重点使用原则,监督管理好财政专项资金。

3、尽力加快专项资金支出速度,严格按照文件要求,做到按时足额发放。

三、意见和建议

希望主管部分能够对专项资金的使用范围进行细化,统一支出科目,确保财政专项资金管理使用规范。

2021年4月4日

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