第一篇:十届人大二次会议主持词
吴山镇第十届人民代表大会第三次会议
主持词
各位代表:
吴山镇第十届人民代表大会第三次会议应到代表65名,已经报到名,因事、因病请假名,实到代表名,到会代表人数超过代表总数的三分之二,符合法定人数,可以开会。
一、现在举行吴山镇第十届人民代表大会第三次会议预备会,这次会议共有三项议程,下面依次进行。
1、推选大会主席团(名单)
为节约时间,请大会工作人员宣读建议名单,请各位代表考虑,有什么意见请发表。如果没有意见,现在进行表决: 赞成的请举手………………………好,请放下 反对的请举手………………………好,请放下 弃权的请举手………………………好,没有
通过。
2、通过大会议程。请大会工作人员宣读会议议程(草案),请各位代表考虑,有无新增议程。
赞成的请举手………………………好,请放下 反对的请举手………………………好,请放下 弃权的请举手………………………好,没有
通过。
3、请大会工作人员通报代表团分组名单,团长、副团长名单及讨论地点
各位代表,同志们,预备会议的各项议程已进行完毕,请
1主席团成员到主席台就坐。
二、举行大会第一次全体代表会议
各位代表,根据《地方组织法》有关规定,吴山镇第十届人民代表大会第三次会议现在举行,本次大会应到代表65名,实到代表名,因事、因病请假的代表名,到会代表人数符合法定人数。
现在我宣布,吴山镇第十届人民代表大会第三次会议开幕。请全体起立,奏唱国歌,请坐下
现在进行大会第一项议程,请李多魁镇长作政府工作报告 考虑到春节前工作特别繁忙,为节约时间,财政预决算报告和镇人大工作报告已印发书面材料供各位代表学习讨论,在此不再逐一报告。
现在进行大会第二项议程,请大会工作人员宣读大会选举办法(草案)
现在进行大会第三项议程,请镇党委组织委员陈大志同志宣读组织提名的副镇长候选人建议名单及其个人工作简历。本次会议议程已进行完毕,下面分团讨论。代表分团情况,各团团长、副团长和讨论地点已在预备会安排,请各团团长及时组织,认真讨论。
讨论的主要内容:
1、审议讨论三个工作报告,并请工作人员做好记录及时整理代表提出的意见。
2、讨论大会选举办法(草案)
3、酝酿讨论副镇长候选人名单
4、讨论推荐总监票人、监票人、计票人
5、审议讨论三个报告的决议(草案)
6、提出议案、建议、意见
三、召开主席团第二次会议,本次会议有以下几项议程
1、听取代表审议三个工作报告的情况汇报
2、听取各代表团对选举办法(草案)的讨论审议情况汇报,主席团表示通过,并提请全体代表会议通过。
3、听取候选人建议名单的酝酿情况汇报,根据大会选举办法,确定正式候选人名单,交大会选举。
4、通过总监票人、监票人、计票人名单(草案),提请全体代表会议通过。
5、听取代表审议三个报告的决议(草案)情况汇报,确定各项决议草案,提交大会表决。
四、举行第二次全体代表会议,请大会工作人员核定到会代表人数,准确无误后,宣布大会开始。
各位代表,现在继续开会,本次全体代表会议共有以下议程……
现在依次进行
1、通过大会选举办法,请各位代表考虑,有什么意见请发表,如果没有意见。现在进行表决:
同意这一选举办法的请举手……,好,请放下; 反对这一选举办法的请举手……,好,请放下; 弃权的请举手……,没有。
通过。
2、通过监、计票人名单,请大会工作人员宣读建议名单,请代表发表意见,如果没有意见,现在举手表决: 赞成的请举手………………………好,请放下
反对的请举手………………………好,请放下
弃权的请举手………………………好,没有
通过。
3、选举吴山镇人民政府副镇长1人,请总监票人、监票人、计票人就位,当众检查票箱,核实代表人数,清点选票,分发选票,请代表认真填写选票,按序投票。
4、听取总监票人关于收回选票的报告,宣布本次选举有效后,开始计票。计票时,代表原地休息,待计票结束后,听取选举情况报告,确认选举结果。宣布选举结果。
5、通过政府、财政、人大工作报告的决议,请大会工作同志宣读政府、财政、人大工作报告的决议(草案)请各位代表考虑,有什么意见请发表,如果没有意见,现在进行表决。
赞成的请举手………………………好,请放下
反对的请举手………………………好,请放下
弃权的请举手………………………好,没有
通过。
财政、人大工作报告决议表决方式同上。
6、请党委书记甄圣堂同志讲话,大家欢迎。
本次大会全部议程已进行完毕。
请全体起立,奏国歌,请坐下。
现在,我宣布吴山镇第十届人民代表大会第三次会议胜利闭幕。
第二篇:十八届人大二次会议主持词
老县镇十八届人民代表大会笫四次会议主持词
(2015年2月9日)
预备会议主持词(李 勇)
各位代表:
老县镇十八届人民代表大会笫四次会议各项准备工作已经就绪,现在举行预备会议。请工作人员清点到会代表人数。
(等待工作人员报告人数清点结果)
老县镇十八届人民代表大会代表共56人。出席今天会议的代表 人,符合法定人数,可以开会。现在召开预备会议。
老县镇十八届人民代表大会第四次会议,主要任务是听取老县镇政府工作报告,依法选举产生人民政府镇长和1名副镇长。据此,镇长依照法律法规提出了本次主席团成员名单(草案)和会议议程(草案),提请预备会议通过。
预备会议的议程有二项:
1、通过本次会议主席团成员名单(草案)。
2、通过本次会议议程(草案)。
下面进行笫一项:通过主席团成员名单(草案)。(宣读主席团成员名单草案)...各位代表对这个名单(草案)有什么意见,请发表。(稍等)赞成的请举手…………请放下。反对的请举手,……没有。弃权的请举手,……没有。(通过)
面报告,请各代表团在分团会议上学习审议。本次大会接受李绍彬和朱高鹏的辞职申请,下面介绍候选人情况。
接下来进行分组讨论,重点是讨论政府、人大工作报告和酝酿镇人大主席和人民政府副镇长正式候选人,时间30分钟。*******************************************************
第二次大会主持词(李绍彬)
各位代表、同志们:
现在接着开会。主要任务是选举。
首先,通过大会选举办法,由大会秘书长宣读选举办法(草案)。
请各位代表对选举办法(草案)进行酝酿。同意的请举手………..请放下。反对的请举手,……没有。弃权的请举手,……没有。(通过)
下面通过总监票人、监票人、记票人名单。根据主席团提议,确定总监票人1名、监票人3名、计票人2名。建议总监票人为陈锦炳,监票人为熊荣华、杨龙江、廖琴,大会指定杨东、王东二人为计票工作人员。请大家酝酿。
同意的请举手………请放下。反对的请举手,……没有。弃权的请举手,……没有。(通过)
………………………………………………………………… 现在正式选举。请总监票人、监票人、计票人进入工作岗位,1、通过老县镇十八届人民代表大会第四次会议关于政府工作报告的决议(草案)。下面由秘书长宣读决议草案:
同意的请举手,………(请放下)不同意的请举手,………(没有)。弃权的请举手,………(没有)。(通过)
2、通过老县镇十八届人民代表大会第四次会议关于人民政府工作报告的决议(草案)。下面由秘书长宣读决议草案:
同意的请举手,………(请放下)不同意的请举手,………(没有)。弃权的请举手,………(没有)。(通过)
各位代表,计票工作已经结束,下面请总监票人报告计票结果:
根据本次大会选举办法规定,现在我宣布: 胡杰同志当选老县镇十八届人民政府镇长; 孙路遥同志当选当选老县镇人民政府副镇长。让我们用热烈的掌声向当选的同志表示祝贺!下面请新任镇长表态发言。
各位代表、同志们:老县镇十八届人民代表大会笫四次会议经过全体与会代表和工作人员的共同努力,会议议程进行完毕,依法选举产生了老县镇人民政府镇长和1名人民政府副镇长,会议取得了圆满成功。在此,我代表大会主席团,对与会各位代表和列席人员的辛勤工作,以及工作人员的周到服务,表示衷心的感谢!
第三篇:八届人大二次会议
昌江区丽阳乡召开八届人大二次会议
丽阳乡人民政府党政办公室(通讯员 余永平)5月18日,昌江区丽阳乡第八届人民代表大会第二次会议在乡政府三楼会议室隆重召开,来自各条战线的49名乡人大代表欢聚一堂,共谋丽阳发展大计。昌江区人大常委会副主任罗来渠同志莅临指导并讲话,会议由丽阳乡党委书记汪志钢同志主持。
会议在庄严的国歌声中开幕。会议审议并通过了《政府工作报告》、《人大主席团工作报告》以及《关于丽阳乡2011年财政预算执行情况和2012年财政预算(草案)的报告》。大会共收到代表各项议案13件。大会补选了汪志钢同志为乡人大主席团主席,曹锐同志为乡人民政府乡长,谭新成同志为乡人民政府副乡长。
丽阳乡乡长曹锐在做政府工作报告时指出,2011年全乡各项工作成绩喜人,财政税收显著增加,全乡完成财税总收入4300万元,其中地方财政收入4000万元,被评为全区六项体系考核财政收入先进单位。同时农业生产稳步发展,工业生产机招商引资进展顺利,新农村建设卓有成效,民生工程落到实处,社会事业蓬勃发展,社会局面和谐稳定。但是我们在看到成绩的同时,也必须清醒的认识到丽阳乡在加快发展中依然面临的困难与挑战:一是经济总量不大,二是财政收支矛盾比较突出,三是招商引资难度大。为此我们要正确认识丽阳乡情,克服困难,努力实现丽阳新跨越。
丽阳乡党委书记汪志钢在会议闭幕式上作了重要讲话,他指出:本次大会充分体现了全乡人民的根本利益和共同愿望。达到了预期的目的,取得了圆满成功。通过这次会议,进一步统一了思想、明确了任务、鼓舞了干劲,对于进一步动员和激励全乡人民开创丽阳改革发展的新局面,夺取我乡经济社会事业全面发展的新胜利,必将产生重要的影响。会议所通过的各项决议,反映了全乡人民的心愿,表达了全乡人民的意志。这对于进一步调动全乡人民的积极性,全面完成今年的各项任务,推动丽阳乡经济和各项事业的发展,必将产生重大而深远的影响。
会议最后强调,要充分发扬艰苦奋斗、团结协作、顽强拼搏、无私奉献、奋勇争先的精神,为建设文明富强、繁荣昌盛的新丽阳而努力奋斗!
第四篇:区十届人大第二次会议(xiexiebang推荐)
区十届人大第二次会议 文件之(八)
关于大武口区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告
──2017年12月22日在大武口区第十届
人民代表大会第二次会议上
大武口区财政局
王冬梅
各位代表:
受区人民政府委托,向大会报告我区2017年财政预算执行情况,提出2018年财政预算草案,请予审议,并请政协委员和列席人员提出意见。
2017年,在区委的坚强领导下,在区人大和政协的监督支持下,坚持稳中求进的工作总基调不动摇,紧紧围绕区十届人大一次会议确定的财政收支目标,按照“保基本、保运转、惠民生、促发展”的原则,不断优化支出结构,积极应对经济下行、税收分享体制调整和减税降费等因素影响,尽心竭力组织收入,千方百计争取资金,科学统筹调度收支,有力保障全区经济社会平稳健康发展。
金预算支出4,746万元,为变动预算的100%。
地方财政支出主要项目完成情况:⑴一般公共服务支出8,636万元,占比9%;⑵国防和公共安全支出1,404万元,占比
2%;⑶教育、科技、文化支出26,742万元,占比29%;⑷医疗卫生支出5,127万元,占比6%;⑸社会保障支出12,822万元,占比14%;⑹城乡社区支出20,224万元,占比22%;⑺农林水与节能环保支出7,602万元,占比8%;⑻债务付息支出3,194万元,占比3%;⑼其它支出6,249万元,占比7%。
2017年大武口区财政一般公共预算支出构成图 农林水和节能环保8% 其他支出7% 一般公共服务9% 国防,公共安全2% 一般公共服务 国防,公共安全 教科文体 社会保障和就业 医疗卫生与计划生育 城乡社区 债务付息支出 农林水和节能环保 其他支出 债务付息支出3% 城乡社区22% 医疗卫生与计划生育6% 教科文体29% 社会保障和就业14%
(三)落实区人大决议情况
2017年,按照区十届人大一次会议决议,我区一般公共预算收入安排32,000万元,受经济下行、税收体制调整及全面实施“营改增”政策的影响,财政增收困难,预计全年完成年初财政预算收入任务缺口5,000万元。按照《中华人民共和国预算法》第六十九条“在预算执行中,各级政府对于必须进行的预算调整,应当编制预算调整方案”的规定,区人民政府编制了《2017年大武口区财政预算调整方案》,提请区人大常委会调减一般公共预算收入5,000万元。区十届人大常委会第八次会议决议批准:
2017年我区一般公共预算收入调整为27,000万元。面对困难,我们主动适应经济发展新常态,全力组织收入,全年一般公共预算收入预计完成27,087万元。
二、2017年财政主要工作
(一)积极主动作为,全力以赴组织收入。紧盯财政收入目标任务,多措并举促收入。充分发挥职能作用。建立涉税信息共享机制,完善综合治税联席会议制度,强化重点税源监控,挖掘新的增长点,争取完成收入目标任务。强化非税收入征管。完善非税收入征管制度,提升非税收入管理信息化水平,增强应收尽收的透明度和监督机制。加大争取资金力度。积极协调对接财政厅各相关处室,准确把握资金的重点投向,对标申报项目,全年预计争取资金5.74亿元。
(二)支出有保有压,重点保障民生支出。把保障和改善民生放在更加突出的位置,民生支出占一般公共预算支出的比重达87%。严格落实强农惠农政策。投入3,100万元用于生态效益补偿、农业组织化与产业化经营等项目,加快富民产业培育,推进脱贫富民战略实施。教科文卫事业稳步提高。投入10,300万元实施“中国好课堂”试点、政府购买学前教育及“免费午餐”工程等,推进义务教育均衡发展;投入300万元,支持科技创新、科普教育及科技成果转化等;投入1,997万元,用于图书馆、古长城保护及北武当4A级景区创建等,着力补齐人均公共文化不足的短板;投入2,310万元,用于基层卫生服务站建设、公共
完善,公共服务水平不断提升。在严峻经济形势下财政工作取得了一定成绩,但我们清醒地看到,在财政收支平稳运行的同时,预算执行中仍然存在一些问题,主要是“营改增”全面推开后要确保所有行业税负只减不增、税收分享体制、减税降费等政策性减收较多,能源、房地产等重点行业税收持续下降,电力热力行业成本上升,组织收入仍然面临很大压力;民生支出保障水平不断提升、各类刚性支出进入固定基数且不断增加,财政收支平衡矛盾异常突出;政府债务规模不断增大,举债空间相对收窄,依赖新增政府债券弥补民生社会事业发展的资金逐年减少。对这些矛盾和问题,我们将高度重视,采取有效措施,切实加以解决。
三、2018年财政预算草案
2018年财政工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神及自治区、市委和区委的各项决策部署,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和践行新发展理念,积极组织财政收入,调整优化支出结构,加大统筹资金力度,保障基本公共服务,强化民生托底,促进大武口区经济社会健康稳步发展。
按照上述思路和我区经济社会发展预期目标,2018年财政预算安排如下:
一般公共预算收入27,000万元,同口径增长5%;返还性和一般性转移支付收入25,919万元(含自治区提前下达一般性转移
支付收入643万元);提前下达专项转移支付收入3,976万元;当年财力合计56,895万元。依据收支平衡原则,财政支出安排56,895万元,其中:一般公共预算支出56,650万元;政府性基金预算支出26万元;上解支出219万元。具体如下:
一般公共预算收入项目:⑴增值税9,200万元;⑵营业税60万元;⑶企业所得税1,500万元;⑷个人所得税2,500万元;⑸城市维护建设税400万元;⑹房产税130万元;⑺印花税1,900万元;⑻城镇土地使用税400万元;⑼土地增值税10万元;⑽车船税2,900万元;⑾契税2,500万元;⑿耕地占用税1,500万元;⒀非税收入4,000万元。
公共财政预算支出项目:⑴一般公共服务支出6,223万元;⑵公共安全支出1,464万元;⑶教育、科学、文化支出19,900万元;⑷社会保障和就业支出7,613万元;⑸医疗卫生和计划生育支出3,227万元;⑹住房保障和城乡社区支出11,238万元;⑺农林水及商业服务业事务等支出1,578万元;⑻债务付息支出1,680万元;⑼其他支出3,727万元。
四、2018年财政工作措施
2018年是我区实施“十三五”规划、决胜全面建成小康社会的关键之年。面对经济下行的压力、可用财力逐年减少,刚性支出不断增大,资金保障困难加重的实际情况,我们将主动适应经济新常态,牢固树立机遇意识和追赶意识,以乐观自信的态度,锐意进取,迎难而上,确保各项目标任务圆满完成。
名 词 解 释
①债务转贷收入:债务转贷收入是指本级政府财政收到上级政府财政转贷的债务收入。
②“营改增”:经国务院批准,自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。
③非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。政府非税收入管理范围主要包括:政府性基金、彩票公益金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入、政府财政资金产生的利息收入等。
④支付电子化:单位、个人直接或授权他人通过电子终端发出支付指令,实现货币支付与资金转移的行为。
⑤慢行交通系统:慢行交通系统就是慢行交通,把步行、自行车、公交车等慢速出行方式作为城市交通的主体,有效解决快慢交通冲突、慢行主体行路难等问题,引导居民采用“步行+公交”、“自行车+公交”的出行方式。
⑥“三公”经费:是指政府部门行政事业单位公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。
⑦盘活财政存量资金:即把一些没有按照预算进度执行的沉淀结余的资金统筹使用,提高财政资金使用效益。
第五篇:十七届人大二次会议
县十七届人大二次会议 文 件 之 3
长顺县2017年财政预算执行情况及 2018年财政预算(草案)报告
(2018年1月17日在县第十七届人民代表大会第二次会议上)
县财政局局长 韦超
各位代表:
受县人民政府委托,现将长顺县2017年财政预算执行情况及2018年财政预算(草案)提请会议审议,并请各位政协委员及特邀列席会议的同志提出意见。
一、2017年财政收支预算执行情况
2017年,全县各级财税部门认真贯彻县委决策部署,围绕保运转、保民生、保稳定、促发展,积极发挥财政职能作用,预算执行情况总体向好。财政各项工作有序推进,乡镇财政体制改革和综合治税工作取得明显效果,争资争项到位资金有了较大增幅;全省首笔脱贫攻坚产业子基金落地长顺、首个脱贫攻坚产业子基金现场会在长顺召开,基金项目的申报和落地工作走在全省、全州前列。
(一)财政预算调整情况
经县第十七届人民代表大会第一次会议审议批准,我县
余万元。
根据《预算法》有关规定,经2017年12月18日县第十七届人民代表大会常务委员会第七次会议批准,将财政总收入预算调减4845万元,调整为71465万元;一般公共预算收入调减8800万元,调整为30060万元。
(二)财政收入完成情况
2017年全县财政总收入完成71981万元,完成调整预算的 100.7%,比上年增加10174万元,增长16.5%。其中:国税部门完成40157万元,比上年增加13272万元,增长49.4%,增长的原因主要是车辆购置税比2016年增加12302万元;地税部门完成22020万元,比上年减少4285万元,下降16.3%,下降的主要原因是一次性税收契税比上年减少6573万元、耕地占用税比上年减少627万元;因烤烟种植面积减少,烟叶税比上年减收758万元;财政部门完成9804万元,比上年增加1187万元,增长13.8%。
一般公共财政预算收入完成30725万元,完成调整预算的102.2%,比上年减少3632万元,下降10.6%。其中:税收收入完成20073万元,比上年减少4907万元,下降19.6%;非税收入完成10652万元,比上年增加1275万元,增长13.6 %。非税收入占一般公共预算收入比重34.67%。
(三)一般公共预算支出完成情况
县十七届人民代表大会第一次会议批准的一般公共预算支
级专项支出12381万元),下降9.2%。主要是2016年上级下达县中医院建设资金3540万元,下达乡镇卫生院建设资金918万元,2017年没有该项专款。
节能环保支出5081万元(其中:县级支出1433万元,上级专项支出3648万元),下降58.6%。主要是受退耕还林指标减少影响,2016年上级下达我县退耕还林补助5685万元,2017年仅下达898万元,减少4787万元。
农林水支出34841万元(其中:县级支出5791万元,上级专项支出29050万元),增长1.1%。
住房保障支出20807万元(其中:县级支出4967万元,上级专项支出15840万元),增长126.8%。主要是2017年上级下达住房保障支出15840万元,比2016年增加11279万元;2017年上级下达城乡基础设施建设3389万元,比2016年增加514万元。
债务付息支出4683万元,全部是县级支出,比上年增长78.9%,主要是按照省财政厅文件要求支付政府置换债券利息支出增加。
2017年,在县级财政资金较为困难的情况下,不断优化支出结构,合理统筹安排有限资金,确保工资正常足额发放,保障了机构正常运转、基本民生配套和各项重点支出需要。在2016年提高组干部报酬的基础上,2017年根据《长顺县村(社区)干部职业化管理办法》提高了村干部报酬,村常务干部报酬从
2017年,我县出台了《长顺县2017年争项目争资金考核奖惩办法》,全县各级各部门加大了争项目争资金的力度,通过积极争取上级支持,2017年上级共下达我县各类转移支付资金168574万元,比上年增加21665万元,增长14.75%,有力推进了全县各项事业发展,确保了各项民生支出需要,提高了我县财政收支总量。
(七)政府性基金预算收支完成情况
2017年全县政府性基金收入47076万元(其中:国有土地使用权出让收入46060万元,农业土地开发资金收入1000万元,城市基础设施配套费收入10万元,污水处理费收入6万元),上级基金专项及结算补助433万元,上年基金结余256万元,基金收入总计47765万元。
2017年政府性基金预算支出40827万元(其中征地拆迁补偿支出27762万元,农村基础设施建设支出3189万元,补助被征地农民支出3108万元,债务付息支出1885万元,其他政府性基金支出4883万元),调出政府性基金6600万元到一般公共预算统筹使用,政府性基金支出总计47427万元,收支相抵,2017年政府性基金结余338万元。
(八)地方政府性债务限额及政府置换债券转贷资金到位使用情况
2017年,省级财政批准我县政府性债务限额311045.18万元,其中:政府负有偿还责任的债务305398.52万元,政府负
入比重为27.67%。
一般公共预算收入分部门计划为:国税系统8650万元,比上年增长30%,增加1997万元;地税系统16380万元,比上年增长14.8%,增加2112万元;财政系统收入计划8150万元,比上年下降16.9%,减少1654万元。
(二)一般公共预算支出安排情况
支出预算编制按“统筹兼顾、突出重点、有保有压、收支平衡”的原则安排。进一步优化财政支出结构,严格控制行政经费等一般性支出,重点向促进经济转型升级和改善民生等领域倾斜。
2018年一般公共财政支出预算178256万元,比上年预算数160800万元增长10.86%,增加17456万元。主要支出科目安排情况为:
一般公共服务支出21253元,比上年预算数21080万元增长0.82%,增加173万元,与上年基本持平,主要是增人增资支出增加。
公共安全支出6985万元,比上年预算数8358万元下降16.43%,减少1373万元,主要是法院、检察院经费上划减少支出。
教育支出37624万元,比上年预算数36395万元增长3.38%,增加1229万元,主要是增人增资支出增加。
科学技术支出1750万元,比上年预算数1510万元增长
加。
债务付息支出7176万元,比上年预算数5000万元增长43.52%,增加2176万元,主要是支付政府置换债券利息及PPP运营缺口补助支出。
2018年财政收支平衡情况为:2018年全县一般公共预算收入33180万元,上级转移支付148086万元,上年结转结余90万元,财力共计181356万元。2018年一般公共预算支出178256万元,上解支出3100万元,支出总计181356万元。收支相抵,财政预算结余0万元,收支平衡。
(三)政府性基金收支预算情况
政府性基金预算按照“收支平衡、以收定支、不列赤字”的原则编制。2018年政府性基金收入预算47016万元(其中:国有土地使用权出让金收入46000万元,农业土地开发收入1000万元,城市基础设施配套费收入10万元,其他收入6万元);上年结余338万元,政府性基金收入总计47354万元。
2018年政府性基金支出预算47354万元,其中:征地拆迁补偿支出及土地指标报件支出19568万元,农业土地开发支出1000万元,农村基础设施建设支出2500万元,补助被征地农民支出2500万元,PPP运营缺口补助及债务还本付息支出20720万元,保障性安居工程及其他政府性基金支出1066万元。收支相抵,2018年政府性基金结余0万元,收支平衡。
三、扎实工作,确保2018年财政工作任务圆满完成
性和主动性,强化部门协作,以税收管理薄弱点、空白点为突破口,积极寻找新的税收增长点。四是积极探索建立综合治税信息共享机制,实现信息、数据互联互通,进一步提高税收征管精细化、专业化水平。五是充分挖掘非税收入潜力,强化非税收入“收支两条线”管理,确保非税收入及时足额入库。
(三)优化收支结构,助推脱贫攻坚
加大资金筹措力度,助推脱贫攻坚工作的有序推进。一是紧紧围绕脱贫攻坚,不断加大统筹整合涉农资金力度,“多个渠道进水、一个池子蓄水、一个出口放水”,做到应整应整,集中财力办事,提高涉农资金使用效率,确保达到统筹整合的预期目标;二是进一步强化财政资金动态管理,组织力量加大对结余结转资金清理力度,盘活存量资金,充分发挥资金效益;三是进一步加大PPP项目的推进工作,撬动社会资源共同投入,推动全县经济持续健康发展。四是不断完善争资争项考核办法,进一步激励部门和乡镇围绕中央预算内投资方向积极谋划项目向上争取资金的力度。五是想方设法争取各类基金落地使用,包括贵州脱贫攻坚基金,省州设立的其他各类基金,加大对企业与金融机构合作的支持力度,多管齐下、多渠道解决县级财力困难和资金投入不足的问题。
进一步优化支出结构,稳步推进民生改善和社会事业发展。坚持财政支出优先保障民生,确保教育文化、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障等民生支出;不断加大扶贫资金投入和完善
评价结果应用,逐步建立完善科学、合理的绩效评价管理体系。三是启动预算执行动态监控管理工作,深化国库集中支付电子化管理,构筑财政资金安全防线,提高财政资金使用效率,降低行政运行成本。四是进一步规范政府采购行为,合理制定限额标准,不断扩大购买服务范围,有效推进公共服务社会化,大力推动政府职能转变。五是切实加强财政资金监管,组织开展资金安全检查,排查风险点,堵塞管理漏洞,有效防范各类业务风险。六是继续深化乡镇财政体制改革,在2017年乡镇财政体制改革取得成效的基础上,充分结合实际,不断完善乡镇财政体制改革相关工作,提高乡镇培育财源、协税护税的积极性,进一步增强乡镇发展经济的能力。七是进一步加强队伍建设。针对目前全县财务人员紧缺的实际情况,不断充实财务队伍力量,并通过请进来、走出去等方式加大对财务人员的业务培训力度,强化干部能力建设,打造一支业务精、守纪律、作风硬、能担当的干部队伍,不断提高全县财务管理水平。
(六)切实履职尽责,不断加强自身建设
开展“抓管理抓制度、明重点做亮点”行动,努力打造“阳光、法治、廉洁、高效”财政。突出抓好内控制度建设,增强财政干部责任意识,改进工作作风,提高干部服务意识和工作效率。突出抓好调查研究,坚持问题导向,深入分析国家经济和财税金融改革相关政策,提出应对措施,发挥好参谋助手作用,为县委、县政府科学决策提供依据。