贸易简单流程[最终版]

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第一篇:贸易简单流程[最终版]

对贸易情况和世界市场价格等大环境因素又一个具体了解的情况下

首先就是发盘,寻盘,还盘你得先把自己的意向发布出去,或者找到你想要的产品,经过几轮的询发盘把交易的最主要方面协商一下。

然后要谈判,签订合同。这些都属于贸易磋商。

然后由进口商根据合同开立信用证,这是任何一笔贸易最最基础的东西,所有的单据都要以此为依据订立。

备货,商品检验,还有申报进、出口,有的货物出口是需要许可证的,这很麻烦。

然后根据信用证里的规定安排运输,办理保险,具体风险责任的划分都要按照信用证及合同的规定办。

然后是申报通关,装运货物,经检查放行后,货物方可装上运输工具,然后又出口方发出装船通知,并从运输公司除提取已签发好的运输单据

买方审单,付款。

卖方缮制单据,收取货款。在这里面,开证(信用证)行富有第一付款责任。就是说不管实际货物的情况,只要卖方可以提供全套单据,并且符合单单相符,单证相符的原则,银行就要向其付款。

买方凭运输单据向船方提货,并向海关申报审核,交纳进口税。

最后要进行商品检验,不合格的商品按照索赔条款向有关责任人索赔(或者是船公司或者是卖方或者保险公司等)

至此,该笔交易大体节束。

第二篇:加工贸易流程(推荐)

加工贸易流程

一、了解加工贸易述语

加工贸易,是指经营企业进口全部或者部分原辅材料、零部件、元器件、包装物料(以下简称料件),经加工或者装配后,将制成品复出口的经营活动,包括来料加工和进料加工。

来料加工,是指进口料件由境外企业提供,经营企业不需要付汇进口,按照境外企业的要求进行加工或者装配,只收取加工费,制成品由境外企业销售的经营活动。

进料加工,是指进口料件由经营企业付汇进口,制成品由经营企业外销出口的经营活动。

加工贸易货物,是指加工贸易项下的进口料件、加工成品以及加工过程中产生的边角料、残次品、副产品等。加工贸易货物不得抵押、质押、留置。

加工贸易企业,包括经海关注册登记的经营企业和加工企业。

经营企业,是指负责对外签订加工贸易进出口合同的各类进出口企业和外商投资企业,以及经批准获得来料加工经营许可的对外加工装配服务公司。加工企业,是指接受经营企业委托,负责对进口料件进行加工或者装配,且具有法人资格的生产企业,以及由经营企业设立的虽不具有法人资格,但实行相对独立核算并已经办理工商营业证(执照)的工厂。

单位耗料量,是指加工贸易企业在正常生产条件下加工生产单位出口成品所耗用的进口料件的数量,简称单耗。

深加工结转,是指加工贸易企业将保税进口料件加工的产品转至另一加工贸易企业进一步加工后复出口的经营活动。

承揽企业,是指与经营企业签订加工合同,承接经营企业委托的外发加工业务的生产企业。承揽企业须经海关注册登记,具有相应的加工生产能力。外发加工,是指加工贸易企业因受自身生产工序限制,经海关批准并办理有关手续,委托承揽企业对加工贸易货物的某道工序进行加工,在规定期限内将加工后的产品运回本企业并最终复出口的行为。

核销,是指加工贸易经营企业加工复出口或者办理内销等海关手续后,凭规定单证向海关申请解除监管,海关经审查、核查属实且符合有关法律、行政法规、规章的规定,予以办理解除监管手续的行为。

二、加工贸易生产能力证明(有效期一年,每年需审批)从事加工贸易业务的企业(包括经营企业和生产企业),必须网络填报《加工贸易企业经营状况及生产能力证明》,否则企业将无法实现加工贸易网上审批。企业填报网址为:http://jmsa.ec.com.cn/jmdc/index.jsp(资料准备时间看情况而定,网上填报30分钟)

1、我们是申请过加工贸易系统的企业,所以可以在安装过加工贸易系统的电脑上,单击“使用电子钥匙登录填写” 按钮后系统会自动取得企业代码(使用该项登录的企业没有用户名和密码),点击后就直接登录了。

2、登录后,点击“申报历史”界面如下:

3、点击“表格填写”,出现如下界面,再点击“表二”,因为我们既是生产企业又是经营企业。

点击“表二”后,出现如下表格,我们按实填写就可以了,填好后保存,申报到“相应的外经贸审批点”。

4、审批需携带的资料(审批为三个工作日)网上确认同意批准以后,携带打印出来的资料两份(原件)、营业执照、组织机构代码、税务登记证、上财务报表(加盖单位公章)、验资报告到相应外经贸易审批点递交资料,拿加核签后的《加工贸易企业经营状况及生产能力证明》。

三、加工贸易业务(合同)审批:

加工贸易申领系统,使用有效期一年,需要付费,双击桌面上的快捷方式,进入系统。网上申报前要做好充足的准备,比如:准备好进出口合同、查好进出口料件的HS编码、确认好单损耗等。(网上申报时间(30分钟),资料准备时间看情况而定。)

(一)新建合同申请

点击左边方框中的“合同申请”,建立新的加工贸易申请合同,也可以从已有的进出口合同生成进料、来料加工合同申请,点击导航栏中“加工贸易”的合同申请 按钮,或者选择主菜单“加工贸易-合同申请”命令,进入合同申请信息页面。

再点击加工贸易窗口的“新建”按钮,弹出新建合同窗口,选择合同类型,输入申请文号后,点击确定按钮,进入申请合同录入界面。

1.1 申请表

出口币种:选择出口币种。

进口币种:选择进口币种。

经营企业名称:系统初始化时从证书中读入的信息,此处不可修改。

加工企业名称:选择加工企业,与其相关的信息会自动调出。客供辅料合同号:输入客供辅料合同号。

进口合同号:如果处理的是进口料件加工贸易业务,则需输入进口合同号,否则无需输入。

出口合同号:如果处理的是非出口业务,则无需输入出口合同号,否则必须输入出口合同号。制成品返销截至日期:为必填信息,否则无法继续。

国产料件总值:在检查合同时,系统会自动计算国产料件的总值并将其填至此处,用户也可自行录入。深加工结转金额:全部输好后自动生成。

信息录入完毕后,点击进口料件标签,进入进口料件输入界面,(注意保存)。

1.2进口料件

方式(选择):即进口方式需选择进口还是转入。设备、辅料:进口料件的性质,根据需要选中即可。

商品代码:点击 弹出企业商品库,企业商品库是根据用户以前从标准商品库中选择过的商品而建立的,可以帮助企业快速找到所需商品,用户也可从标准商品库中选择商品。

规格、数量、单位:按实际输入

原币名称:选择原币币种。

单价(美元):根据用户输入的原币金额自动计算而得,无需用户输入。进口国、原产地名称:选择输入进可。进口口岸:输入实际进口口岸。

进口料件输入完毕后,点击出口成品标签,进入到出口成品输入界面。

1.3 出口成品

可以参考进口料件操作方法。

1.4 进口料件单耗

输入完出口成品后,点击进口料件单耗,进入进口料件单耗输入界面。

点击进口料件序号框内的下拉菜单,选择前面输入的进口料件,然后输入该料件的单耗、损耗率等信息,以此类推,完成进口料件单耗的输入。

1.5国产料件

请参考进口料件操作方法,如果没有就可以不填。

1.6国产单耗

请参考进口料件单耗操作方法如果没有就可以不填。

1.7加工企业

请参考进口料件操作方法,如果没有就可以不填。

1.8国外厂商

请参考进口料件操作方法,如果没有就可以不填。

所有信息输入完毕后,点击存盘按钮保存数据,并退出窗口。

2、修改合同

选择需要修改的合同,点击 按钮即可打开该合同进行修改。修改完毕后存盘退出。

3、复制合同 选择需要复制的合同,点击 按钮,弹出选择复制内容对话框,选择需要复制的信息,输入新合同的申请文号,然后点击“确认”按钮即可复制出一份新的合同申请。

4、删除合同

选中需要删除的合同,点击 按钮即可删除该合同。选中多条合同时,可以同时删除这些合同。

5、检查并发送合同

合同申请编辑完成后,必须经过检查才能向上级主管部门申报。选择需要检查的合同,点击 按钮,弹出合同检查对话框,如果合同内容错误信息框中显示有错误信息,则检查将不能通过,合同不能发送。只有通过检查的合同才可以进行发送操作。选中需要发送的合同,点击 按钮,向指定的主管部门发送合同申请。也可选中多条合同一起发送。合同发送成功后,该合同的状态同时变为“已发”状态。

7、接收合同

外经贸收到企业上报的合同(新申请合同、核销合同、变更合同、内销合同等)并做出审批操作后,发回给相应的企业。用户可以通过点击导航栏中“加工贸易”里的接收合同 按钮接收合同。对于新申请合同,如果审批通过,则合同状态会变为“已批”,同时合同转入“已批合同”内,点击导航栏中“加工贸易”里的已批合同 按钮即可查看该合同;如果审批不通过,则合同状态将变为“已批不通过”,仍然在“合同申请”里,用户可以对它进行相应的修改,然后再检查、发送即可。

8、提交材料:

审批通过后,打印《加工贸易业务批准证申请表》、加工协议或进出口合同、进口料件申请备案清单、出口制成品及对应进口料件消耗备案清单(都要盖公章),到相应外经贸当面提交材料,让老师当面审批,拿回外经贸核发的《加工贸易业务批准证》。

(三)已批合同

点击导航栏中“加工贸易”的已批合同 按钮,进入到已批合同列表界面。

1、已批合同核销及发送

选择一个需要核销的已批合同,点击加贸工具栏上的 核销按钮,弹出合同核销窗口:在报关单号后面的文本框内输入报关单号,然后点击 按钮,在弹出的窗口里输入报关单数据:实际进口料件和实际出口商品数据。输入完毕后点击 保存按钮,退出该窗口。在核销申请窗口里,输入海关手册编码,点击 按钮,确认无误后点击 保存按钮即可保存核销信息。如果选择进口料件[1]标签页,然后点击 删除按钮,将可删除实际进口料件数据;选择出口成品[2]标签页,然后点击 删除按钮,将可删除实际出口商品数据。如果所有的数据全部核销完毕,可选中“数据已全部核销”选项,此时会弹出确认窗口:确认合同数据已全部核销完毕,此后不能再继续核销!点击“是”按钮,表示该合同已全部核销,否则该合同为部分核销。状态标志为部分核销的合同以后还可以继续核销,操作方法同上。数据全部核销的合同可以向审批机关发送,而部分核销的合同将不能发送。所以在核销合同发送前,请确认该合同是否已全部核销。选中需要发送的合同,然后点击 发送按钮,即可发送该合同。

(四)变更合同(延期也通过变更合同来实现)

已批合同经过变更操作后,将会出现在合同申请列表框里,作为新的申请合同出现。

点击导航栏中“加工贸易”里的变更合同 按钮,弹出变更合同对话框,选择申请类型和需要变更的合同,然后输入新的申请文号,点击“确认”按钮,即可打开新的申请合同。其内容和第一节的申请合同基本相似,不同之处在于多了一个“变更情况”的标签页,输入申请变更项目等内容,并对某些数据做出必要修改后,点击保存 按钮,该合同将转到合同申请里,状态为编辑状态。提交材料:

审批通过后,打印变更后的《加工贸易业务批准证申请表》、《加工贸易业务批准证变更申请表》、变更后的加工协议或进出口合同、进口料件申请备案清单、出口制成品及对应进口料件消耗备案清单(都要盖公章),到相应外经贸当面提交材料,让老师当面审批,拿回外经贸核发的《加工贸易业务批准证》。

(五)内销合同

点击导航栏中“加工贸易”里的内销合同 按钮,进入到内销合同管理界面。

1、新建内销合同

点击新建 按钮,弹出如下图所示的对话框。选择一个要做内销的合同,输入内销合同的申请文号,然后点击“确认”按钮,进入到编辑内销信息界面,如下:

1.1内销基本信息

内销批准证号:审批机关填入的信息,已批内销合同上将会有具体证号

内销申请文号:上个界面所填写的申请文号,此处不可更改

加工贸易经营企业名称、代码:此处不可更改这些数据

加工贸易业务批准证号:审批机关给申请合同的批准证号,此处不可更改 输入海关加工贸易登记手册号后,点击内销料件清单标签页,进入到内销料件清单界面。

1.2内销料件清单

点击进口商品序号文本框里的 按钮,在弹出的产品选择对话框里选择内销处理的料件,然后输入内销数量及金额等数据,全部输入完毕后点击保存 按钮保存数据。功能按钮使用说明:在编辑内销信息窗口里,点击打印 按钮,弹出打印对话框。在这里可以打印内销申请单和内销清单。

2、修改、查看内销合同及合同发送

处于编辑状态的内销合同可以继续修改。选择某个处于编辑状态的内销申请,点击 按钮,即可打开编辑内销信息窗口。对于已经发送和通过审批的内销合同,将不能修改,而只能显示数据。选择需要显示的内销申请,点击 按钮,即可打开内销信息查看窗口。选中需要发送(处于编辑状态)的内销申请,点击 按钮即可发送该合同申请。可选中多条内销合同一起发送。

3、删除内销合同

处于编辑状态的合同可以删除,但已经发送或已经过审批的内销合同将不能被删除。选中需要删除(处于编辑状态)的内销申请,点击 按钮即可删除该合同申请。可选中多条内销合同一起删除。

4、提交材料:

审批通过后,打印《内销申请表》、情况说明、内销料件清单(都要盖公章),到相应外经贸当面提交材料,让老师当面审批,拿回外经贸核发的《加工贸易业务批准证》。

四、向海关申领加工贸易手册

手册有效期为一年,在这期间如果我们出不完,或中途要变更,我们可以申请手册延期及变更。

(一)新手册申领需要资料如下(加盖公章):

1、《加工贸易业务批准证申请表》1份

2、《加工贸易业务批准证》1份

3、《加工贸易企业经营状况及生产能力证明》1份

4、加工协议或进出口合同2份

5、报关委托书1份

6、加工贸易合同备案料件、成品归类申报表1份

7、中货人民共和国海关加工贸易单耗申报单(一个成品一份)注意:1、2、3是外经贸审批后,送至海关的。

准备好如上资料到相应海关输单,并通过相应报关行将资料上交到相应海关加工贸易科,一般一个3-5个工作日,便可以审批好,然后核发新手册。

(二)加工贸易手册变更及延期审批需要资料如下(加盖公章)

1、《加工贸易业务批准证变更申请表》

2、《加工贸易业务批准证》(变更证明)

3、变更后的加工协议或进出口合同

4、情况说明

5、报关委托书

准备好如上资料到相应海关输单,并通过相应报关行将资料上交到相应海关加工贸易科,一般一个3-5个工作日,便可以审批好。

注意:手册延期一般不得超过两次,每次延长期限一般不超过6个月。

五、加工贸易手册核销

手册有效期(一年)到之前,最少提前一个星期去海关进行核销。

(一)手册核销需要资料如下:

1、经营企业填制的《加工贸易核销申请表》,中须详细填写实际进口料件和出口成品的名称、数量、各种进口料件用于生产各项出口成品的实际单耗,进口总值以及余料、边角料、废料等情况

2、电子口岸法人卡

3、加工贸易专用进、出口报关单(正本);

4、如果没有出完(未出完进口料件人民币小于10000元或小于3%不用向外经贸审批)或有边角料,还要情况说明,报核后还人补税。准备好如上资料到相应海关输单,并通过相应报关行将资料上交到相应海关加工贸易科。

六、加工贸易手册内销

申请办理加工贸易货物内销手续时,需要提交如下资料:

1、外经贸签发的《加工贸易进口料件内销批准证》;

2、经营企业申请内销加工贸易货物的书面材料;

3、情况说明

4、电子口岸法人卡。

准备好如上资料到相应海关输单,并通过相应报关行将资料上交到相应海关加工贸易科。

七、海关对加式贸易企业定期核查及自查

海关通过核实数据、审查单证、核对实物及相关帐册等方法检查核实加工贸易企业申报的加工生产能力以及进口、运输、存储、加工、装配、转让、转移、销售或者出口加工贸易货物等情况,是否与实际相符、是否符合有关法律、行政法规、规章规定,并要求企业自查,按要求提供自查报告。

第三篇:大宗贸易流程

大宗货物国际贸易操作流程

1.买方向供货方提交购货意向书(LOI)和银行资信证明(BCL)。

-----LOI 在里面加上买方银行的Soft Probe;BCL中国的商业银行不是很专业,但是很多卖方要求买方提供往往根据外资银行的格式打一份再到国内的商行去审核盖章.如果将总那里没有,我们可以跟日本或香港要版本。

2.供货方确认后给买方提供正式报盘(FCO)

----FCO有法律效力的。所以正式的卖主不会立刻发出FCO,因为他要认真备货联系运输。如果你发出询盘后立刻就收到了对方的FCO,查查对方ICC的黑名单.3.买方在正式报盘(FCO)上签字和盖章确认后发给供货方。

----签字后双方就已经根据FCO的交易条件达成共识了,所以必须认真审核FCO,并发出Reply to FCO给对方确认盖章。日期一定要注明啊

4.供货方给买方提供合同草案,买方根据合同条款进行修改并发回卖方确认

----合同草案就是没有签字盖章的合同,里面规定了详细的违约条款、检验条款和不可抗力条款,双方可以推敲修改,基本条款不能再动了,包括数量、金额、支付条款、单价等。

5.合同确认后,卖方根据修改后的合同草案制定合同正本(硬皮)并发给买方,买方在合同上签字和盖章确认后通过传真和电子邮件发给供货方。

----合同内容确认后每页都要双方盖章,最后页要有双方签字章和签字。

6.供货方在合同上签字和盖章确认后发回买方,双方正式文本将通过航空信函互递确认。----呵呵,航空信函互递。有些卖主通过电子邮件发来经过处理的PDF文件就算硬皮了.7.合同签字后,买方开出受益人为供货方的未激活的信用证。

---关于这种未生效信用证,其实就是一种变相的软条款信用证,国外银行操作比较娴熟。中国的商行在操作上还很不专业,须要多沟通。如果有条件,可以到外资银行去开Non-operative LC。/

28.供货方接到预开未生效信用证后通过银行开出信用证金额2%的PB履约保函。

---合同签署后,买方可以自费访问货场,供货商开出2%履约保证金激活买方的信用证,然后双方按照合同约定备货和支付。

9.买方接到履约保函(PB)和货物证明(POP)后,买方信用证被激活,但是没有付款。----2%PB是国贸惯例,如果卖方连PB都开不出,最好不要相信有能力履约。

10.供货方备货装船开始,装载之前商品进行检验并交纳检验费用,可由CCIC/SGS在装货港在买家代表的监督下检查。买方有权利委派代表出席整个装载过程。卖方将支付SGS/CCIC在装货港的检查费用。此时信用证虽然生效,但是没有付款。

----国际上用SGS比较多,具体可以双方商谈,关键是保证检验的公正性。.11.在CFR价格条款下,货物装载到卖方付运费的货轮上之后,卖方拿到海运提单并及时通知买方办理货物运输保险。

12.在货物离开装运港口后一个合理时间内,卖方向银行提供海运提单、形式发票、SGS/CCIC出具的检验证明、以及货物原产地证明。银行审单无误后,货款由开证银行划拨。

-----按执行操作合同的细节去处理就好了啦!

13.货物在海洋运输期间,出现的意外风险事故由保险公司承担,如果货物损失,保险公司将按照110%信用证金额赔偿买方损失。

-----如果是到岸一般是由卖方承保,受益人也使卖方,如果是FOB一般买方承保,受益人为卖方。

14.货物到港后,货物需要进行法检,并由CIQ出具卸货港口的货物品检验证书,并作为本次交易的最终付款依据,用剩余的货款进行调整支付。

----货到港口检验也不是简单的事,最好的结果肯定会出现溢短装,所以尾款调整也不一定够的。多加注意!!!/ 2

第四篇:加工贸易流程

加工贸易流程描述

一、合同备案基本程序:

签订加工贸易合同-->申请CA证书(EDI中心)-->企业申请-->经贸部门审批(外经贸办证窗口)-->国税局审批(国税部门,注:进料加工,来料加工不需要)--> 向海关服务中心购买空白《登记手册》--> 合同预录入(海关)

---> 海关审核后开具《开设保证金台帐联系单》

---> 向中国银行申请设立台帐---> 海关核注银行签发的《台帐登记通知单》

---> 海关进行计算机异地传输---> 收到传输成功回执后核发《登记手册》。

二、合同备案所需单证:

1、经营单位申请报告。(包括加工贸易申请表,进口料件清单,出口成品清单及单耗清单,且第一次办理需提交加工贸易生产能力证明申请)

2、外经贸主管部门《批准证》,属于进料加工的需要加盖税务部门印章。

3、对外签订的进出口合同。

4、经营单位基本帐户开立证明。

5、加工企业所在地经贸部门出具的《加工生产能力证明》。

6、委托加工应提供经营单位与加工企业签定的符合《中华人民共和国合同法》的委托加工合同(协议)。

7、开展异地加工贸易,须提供经营单位所在地海关出具的关封,内含《异地加工申请表》一式二份。

8、首次开展加工贸易须提供经营单位和加工企业的《营业执照》、《税务登记证》复印件及《海关登记通知书》。

9、经营单位的介绍信或委托书。

10、加工工艺说明。

11、如需异地口岸进出口报关,须填写《异地报关申请表》。

12、海关需要的其他资料。

注:1)海关对首次开展加工贸易的企业实行验厂制度;对单证齐全、验厂合格的企业,海关在3个工作日内核发《登记手册》。

2)办理加工贸易合同备案的企业属AA类的,免设台帐;属A类企业的,需设台帐,实行“空转”;属B类企业的,需设台帐,一般商品实行“空转”,限制类商品实行“实转”;属C类企业的,需设台帐,一律实行“实转”;D类企业不得开展加工贸易业务。经营单位与加工企业非同一分类的,海关按就低不就高的原则管理。对外商提供的进口辅料品种在规定范围内,且金额在5000美金以下的,免办手册,不纳入台帐管理。

三、办理5000美元以下78种客供辅料备案手续所需单证:

1、申请报告。

2、进口发票、装箱单(一式二份)。

3、出口合同(一式二份)。

4、经营单位介绍信或委托书。

四、合同核销

(一)基本流程:

合同执行完毕后一个月内企业向海关申请核销---> 预录入---> 海关审核

---> 签发《台帐核销联系单》---> 中国银行销帐---> 海关核销结案---> 打印结案通知书。

注:企业必须在海关规定的期限内向海关办理核销手续。对无正当理由未向海关办理核销手续的,海关根据有关规定进行处罚。

(二)所需单证

1、经营单位申请核销报告。

2、进出口报关单。

3、《登记手册》。

4、海关需要的其他单证,如核算表、划料图等反映实际加工情况的资料。

五、合同变更和展期

(一)基本流程:

经贸部门审批---> 向海关服务中心变更预录入---> 海关审核---> 签发《台帐变更联系单》

---> 中国银行台帐回执---> 异地传输---> 传输成功后打印合同变更审批表。

(二)所需单证

1、填写《合同变更申请表》或《合同延期申请表》,加盖经营单位公章。

2、变更、延期的合同。

3、外经贸主管部门的批准文件。

4、《登记手册》。

5、申请报告及海关需要的其他单证。

备注:对贸易性质不变、商品品种不变、合同变更金额小于1万美元(含1万美元)和按原审批合同延长加工期限不超过三个月的合同,直接到海关和中行办理变更手续,不再经外经贸易部门重新审批。合同展期应在《登记手册》有效期内向海关申请。

六、保税仓库货物管理

(一)入库货物应提供单证:

1、企业申请报告。

2、存入货物的合同。

3、发票、装箱单。

4、保税仓库货物审批表。

(二)出库货物应提供单证:

1、登记手册。

2、企业申请报告。

3、进口报关单。

4、保税仓库货物提取审批表。

(三)办理程序:

填写《保税仓库货物入(出)审批表》─→海关审批─→签发《保税仓库货物入(出)库单》

─→货主凭单办理报关手续。

合同备案时海关所需资料

1、递交单证:

⑴营业执照副本复印件(企业盖章);

⑵《报关注册证明书》复印件或《对外加工生产企业海关登记通知书》;

⑶企业印章印签备案表;

⑷《对外加工企业登记表》或《外商投资企业登记表》;

⑸进出口合同正本或已签章的复印件;

⑹外经贸主管部门审批的《加工贸易业务批准证》(进料加工合同备案需在批准证上加盖国税局印章)、《进口料件备案清单》、《出口制成品及对应进口料件消耗备案清单》;

⑺《加工贸易加工企业生产能力证明》正本或复印件(加盖公司公章);

⑻《加工合同备案申请表》(正本);

⑼基本账户开立证明正本或复印件(加盖公司公章);

⑽经营单位与加工企业签订的委托加工合同(正本)(外商投资企业除外);

⑾《合同执行情况表》;(必要时提供);

⑿《登记手册》;

⒀《企业加工合同备案呈报表》

⒁成品生产工艺流程图及成品所需料件消耗定额(海关难以确定时要求提供);

⒂属国家管制商品,需交验相应的批件;

⒃其它单证;

2、工作流程:

⑴备案进口金额在1万美元以下的:

备案进口金额在1万美元以上的:

备案进口金额在60万美元以上的(涉及重点敏感商品及限制类商品,备案进口金额在12万美元以上的):

备案进口金额在1000万人民币以上的:

3、时限承诺

1万美元以下不设台帐的,自接受完整单证起2个工作日内审批完毕

开设台帐手册办理:合同金额在1000万人民币以下的,自接受完整单证起2个工作日内审批完毕,开出台帐联系单;1000万人民币以上的,自接受完整单证起2个工作日内审批完毕,上报总关职能处室审定。

上述时限均不包含审价、归类、验厂及特殊情况需处理的时间。

(以上资料由中国国际电子商务中心浙江代表处湖州分部提供)

第五篇:贸易经营管理流程

贸易经营管理流程

商品采购流程:

一.采购计划:

1.制定采购计划,并报公司审批。

二.资质认证:

1.在进行经营合作前,要对其证件(经营执照、税务登记证)进行审核,并实地考查,通过多方面信息渠道(同行评价、网络渠道)对该厂家产品质量、信誉度、营业情况、财务情况进行了解,对无产品质量问题、信誉度较高、营业情况良好、且无债务问题的厂家才能开展采购工作。

2.双方洽谈:

双方就货物品种、货物指标、数量、价格、交货方式(运费、时间、地点及重量计算标准)、付款及提货方式、货物验收方法、违约责任、签署方式、其它问题处理办法等进行洽谈。

三.领导决策:

就采购洽谈情况报公司领导,由公司领导批复决定是否采购计划。

四.合同签订:

双方洽谈成功后,对厂家合同条款进行审核、照对,审对无误后,报公司领导审批,根据领导批复,决定是否货物采购,双方签定购销合同。根据实际情况,针对性选择当面签署、传真签署。合同复印存档。

五.汇款:

根据合同,按时按额汇款至供货厂家。汇款时审对厂家帐户、名称。无误后根据公司流程,填写资金请款单,资金请款单内容填写要清晰,明确。领导批复后,报财务,由财务汇款,并将汇款单传真至收汇单位,并电话确认。对以销定购的采购工作,如因时间问题,未能即时签定采购合同的,由客户出具资金保证书,明确对资金进行安全担保。方可汇款至厂家。

六.发票:

汇款后知照厂家及时开出该合同发票。发票收到后核对内容(发票类别、收发货人资料、货物资料、实发货物数量、总额,无误后,递交财务,与财务相关人员做好交接登记工作。

七.收货:

根据合同,对已采购商品建立入仓帐册管理,按时安排提货。对以销定购的采购合同,及时通知厂家,与厂家及客户做好货物提货证明交接手续,由客户自行提货。

八.档案管理与监督:

合同签定后,交合同正本财务,由财务办理合同印花税工作。已办印花税的合同,交回部门,由部门负责存档。

汇款单、发票进仓出仓单要及时做存档,便于记录。

部门负责人定期对采购商品的质量、数量、奖金与其业务相关的存档资料进行检查监督,并接受上级的检查。

商品销售流程:

一.销售计划:

1.制定销售计划,并报公司审批。

二.资质认证:

1.在进行经营合作前,要对其证件(经营执照、税务登记证)进行审核,并实地考查,通过多方面信息渠道(同行评价、网络渠道)对该厂家产品质量、信誉度、营业情况、财务情况进行了解,对无产品质量问题、信誉度较高、营业情况良好、且无债务问题的厂家才能开展采购工作。

2.双方洽谈:

双方就货物品种、货物指标、数量、价格、交货方式(运费、时间、地点及重量计算标准)、付款及提货方式、货物验收方法、违约责任、签署方式、其它问题处理办法等进行洽谈。

三.领导决策:

就采购洽谈情况报公司领导,由公司领导批复决定是否采购计划。

四.合同签订:

双方洽谈成功后,对厂家合同条款进行审核、照对,审对无误后,报公司领导审批,根据领导批复,决定是否货物采购,双方签定购销合同。根据实际情况,针对性选择当面签署、传真签署。合同复印存档。

五.收款:

根据合同条款日期,提前通知客户汇款情况,到期之日要及时跟踪催款,如客户未能按时汇款,则按合同相关条款执行。客户汇款后,汇款单要传真到我司,我司相关人员对汇款单的收款单位、帐户、金额进行核对,并报财务,由财务跟踪款项到帐情况。

六.发票管理:

合同已货款两清的,由司开具该合同发票。发票收到后核对内容,并与财务相关人员做好交接登记工作。发票类别、收发货人资料、货物资料、实发货物数量、总额,核对无误后,交送客户。如当面交接的,做好登记签收工作。如快递交送的,附上快件内容确认函,客户收到后核对无误后盖章回传。

七.发货:

根据合同,按时安排送货,对出仓商品建立发货提货手续管理。对以销定购的销售合同,及时通知客户,与厂家及客户做好货物提货证明交接手续,由客户自行提货。

八.档案管理与监督:

合同签定后,交合同正本财务,由财务办理合同印花税工作。已办印花税的合同,交回部门,由部门负责存档。

汇款单、发票进仓出仓单要及时做存档,便于记录。

合同已执行完毕的,做好档案管理(合同、汇款单、交提货手续单、发票复印件)的归档。

部门负责人定期对采购商品的质量、数量、奖金与其业务相关的存档资料进行检查监督,并接受上级的检查。

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