2011年一季度我县经济金融分析报告

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第一篇:2011年一季度我县经济金融分析报告

2011年一季度我县经济金融分析报告

今年以来,我县金融部门在县委、县政府和上级行的正确领导下,深入贯彻落实科学发展观,认真贯彻执行稳健的货币政策,在保持信贷合理均衡投放的同时,着力优化信贷结构,防范金融风险,改善金融服务,金融运行持续朝着宏观调控预期方向发展,有力支持了经济总体回升向好。

一、金融运行情况

面对复杂多变的经济金融形势,我县金融机构严格按照“总体稳健、调节有度、结构优化”的总体要求,认真贯彻落实稳健的货币政策,存贷款均呈现增长态势,信贷支持经济发展的力度明显加大。

(一)各项存款快速增长,经营效益稳步提高。3月末,全县金融机构各项存款余额137.92亿元,同比增加18.31亿元,增长15.31%,增幅同比上升2.03个百分点;新增存款8.99亿元,增长6.97%。从增长结构看:

一是企业存款呈下降趋势。3月末,全县金融机构企业存款余额28.17亿元,较年初下降2.18亿元,下降了7.18%。其中企业活期存款减少1.57亿元;企业定期存款增长0.26亿元。分机构看,中国银行、农村信用社分别新增企业存款4160万元、6874万元,增长22.7%、18.81%;其它机构均呈下降趋势。

二是储蓄存款持续快增。3月末,全县金融机构储蓄存款余额106.81亿元,新增存款11.41亿元,增长11.96%;同比多增13.07亿元,增长13.94%。储蓄存款活期化趋势有所增强,表明近几次存款准备金调整的政策效果开始显现,资金回笼增多。

(二)各项贷款稳步增长,信贷投向重点突出。今年以来,我县金融机构积极贯彻落实稳健货币政策,努力发挥金融在“保稳促调”中的关键作用,信贷投放调控力度加大,为经济发展合理布局科学管理。3月末,全县金融机构各项贷款余额71.62亿元,同比多增7.82亿元,增长12.26%;新增贷款0.83亿元,增长1.17%。从贷款期限结构看:

一是中长期贷款继续保持高速增长。3月末,中长期贷款余额30.17亿元,同比增加7.41亿元,增长了33%,占全部贷款余额的42.13%;新增2.31亿元,增长了

8.28%。中长期贷款较快增长的主要原因:一是目前房地产行业投资速度虽然放缓,但以住房按揭贷款为主的个人中长期消费贷款增长较快。二是辖内银行业金融机构加大对全县重点建设项目的支持力度。

二是短期贷款增速下滑,行间结构变化明显。3月末,短期贷款余额39.27亿元,较年初减少1.61亿元,下降3.93%。分行别看,农发行、工行银行分别减少短期贷款10929万元、8284万元,下降13.62%、15.74%。

(三)创新银政企合作方式,推动合作向纵深发展。3月23日,我县召开了银政企项目合作洽谈会,市县园区共推荐356个项目,融资需求300亿元,集中签约了15个项目,签约金额达18亿元。县城商行与**县人民政府县签订了合作协议;与**城市建设投资有限责任公司签订了“张家院子棚户区改造”的4000万元项目贷款意向协议。农业银行完成了对福鑫能源公司“打鼓滩电站”建设项目2.2亿**欣泽实业公司“锦雅郦城”房地产开发项目1.2亿元的融资合作对接,涉及2011年度项目贷款总计2.4亿元。

二、当前金融运行中需关注的几个问题

(一)有限的信贷投量与旺盛的信贷需求之间矛盾凸显。今年以来,我县金融机构积极贯彻落实稳健货币政策,信贷投放总量有所限制,信贷投向做到有的放矢。但是部分单位和项目正处于资金需求最旺盛的发展和建设阶段,资金需求较大,而且另一方面要保证县域地方经济的良好健康发展,在资金需求满足上不免捉襟见肘。地方法人金融机构一方面要控制信贷投放量,另一方面要按照地方政府要求加大对重要领域、项目及单位的信贷支持力度,还要力保实现自身盈利,因而受到多方压力。

(二)信贷资源投放在各银行业金融机构分担不均衡、不合理。今年各银行业金融机构严控信贷投量。就各国有商业银行而言,其信贷投放是从上至下层层管理,确定了相应的投放计划,而大部分信贷资源已统一归集并投向效益高、风险相对较小的其他外部地区和领域,以保证在信贷投量有限的情况下利润最大化,这就导致县域信贷投放力度减小,仅能满足部分信贷需求,而将较多需求压力推向了城商行及地方法人金融机构。由于地方法人金融机构不得不控制投量,因而面临较大的市场需求压力。今年一季度,我县各银行业金融机构新增贷款中,除农行、城商行和农村信用社是增加外,其他银行均为下降,而且农村信用社增速过快。这都是由于信贷资源投放在各银行业金融机构分担不均衡造成的,导致了信贷需求一边倒的情况。

(三)资产质量潜在隐患及风险。各银行业金融机构尽管对信贷投量有所限制,但存量贷款质量依然可能因各种原因而存在隐患。例如,工行虽然去年在政府大力支持和各家银行共同努力下银华公司不良贷款得到转化,但公司贷款质量还未得到根本性转变,加之*通公司和**公司到期还贷存在不确定性,因而支行资产质量还存在一定隐患。又如,我县农村信用社虽然采取了各种强有力措施清收不良贷款,但是由于不良贷款形成原因复杂,清收工作的难度越来越大,不良贷款占比仍然较高。

三、工作措施

2011年是实施“十二五”规划的开局之年。中央经济工作会议明确提出,我国宏观经济政策的取向要积极稳健、审慎灵活;重点是更加积极稳妥地处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系,加快推进经济结构战略性调整,把稳定价格总水平放在更加突出的位置;继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;加强和改善宏观调控,保持经济平稳健康运行。人民银行工作会议提出了当前和今后一个时期的主要任务,即:稳物价、促转变、防风险、推改革。下一步,要进一步落实好稳健的货币政策,充分发挥金融在支持经济结构调整中的重要作用。要做好以下几方面的工作:

(一)继续认真贯彻执行稳健的货币政策,保持信贷投量适度、节奏合理。货币政策由适度宽松转向稳健,是宏观政策导向的一个重要变化,正确把握和贯彻落实稳健的货币政策,努力确保货币信贷的增长能满足保持经济平衡较快发展、促进经济结构调整的需要,支持实体经济加快增长。密切关注信贷投放变化,合理把握放贷节奏,注重保持信贷投放的均衡性和稳定性,防止信贷投放大起大落。更加注重信贷资金投入产出的效应,进一步提高信贷资金的使用效益;更加注重信贷的质量,防止被挪用或违规进入股市及房地产,确保信贷资金真正流向实体经济。

(二)努力深化金融服务,切实增加对实体经济的信贷投入。一是要有效增加中小企业信贷投入。继续积极拓展信贷支持中小企业的金融产品和服务方式,通过深化中小企业信贷制度和管理模式改革,建立信贷支持中小企业的长效机制,简化贷款方式,足量安排信贷资金,重点满足企业基本面比较好、有竞争力、有市场、有订单但暂时出现经营困难或财务困难的中小企业的融资需求。二是要加大金融支持“三农”力度。要做好以农田水利为重点的农村基础设施建设的相关金融支持,提高农

业基础设施贷款的比重。农村信用社要充分发挥农村金融服务主力军作用,多方位加大对新农村建设的信贷支持力度,力争做到“三农”贷款增量高于上年,并在贷款额度、期限、利率、程序等方面更好地满足“三农”需要。根据形势发展和市场需求创新各类金融产品,发展适合“三农”特点的各种微型金融服务。

(三)加强风险监测分析,维护辖区金融稳定。在国际金融市场动荡和信贷投放迅猛背景下,金融风险容易暴露蔓延,必须继续加强金融风险防范。一是在加大信贷投放力度的过程中,全面加强信贷结构监测分析和评估,对信贷资金投放的结构、节奏和进度的动态信息要及时把握,通过加强对信贷结构监测分析及评估来合理规避可能发生的风险。二是要严格监控贷款的流向,防止信贷资金违规流入股市或通过非正常途径进入房市、以及移用外地等情况,要加强对辖内法人金融机构的流动性和资产质量的监测和分析,提高风险控制能力和风险管理水平。

(四)推进金融创新,优化金融服务,提升现代金融服务水平。一是推进产品创新。积极借鉴和探索使用适合**的信贷产品和服务模式,多渠道满足不同的项目融资需求;二是推进担保方式创新。积极探索适合**企业特点的融资担保方式,要建立健全风险补偿机制,提升担保机构的担保能力和抗风险能力;三是进一步简化手续、加强督办、提高办贷审批效率。

(五)加强信用体系建设,进一步改善金融生态环境。一是进一步推进中小企业信用体系试验区建设工作。2011年是有效推动中小企业信用体系试验区建设工作的关键之年,各金融机构积极参与试验区创建工作。一是进一步加强企业和个人征信知识宣传,深入客群积极传导征信管理政策,培养和提升客户诚信意识和法规意识,执行落实好企业诚实守信“红名单”制度,督促企业和个人规避违约风险和道德风险,激励企业加强自身信用体系建设,确保每笔贷款放得出、收得回、有效益、能控险。二是进一步加强企业信用等级评定,按照“先评级、再授信、后用信”的原则,发起企业信用评级,对AA级及以上客户实施政策倾斜和快捷、高效、优惠的信贷资金支持,鼓励企业深化和扩大自身信用体系建设成果。二是进一步加强金融生态环境建设,促进经济金融协调发展。近年来,县委县政府高度重视金融生态环境建设工作,金融生态环境建设取得了明显成效,金融机构也从中大为受益,为进一步将金融生态环境推向深入,3月23日,市政府与人民银行**分行在我县联合召开了全市金融生态环境建设推进会议,对我县去年顺利通过“金融生态示范县”进行授牌,对下阶段创建工作进行安排部署,各金融机构要进一步参与配合区域金融生态环境建设,从打造“诚信金融”做起,推动“诚信**”建设,促进我县金融环境持续改善,增强区域对金融资源的吸纳能力。

第二篇:一季度经济分析

一季度经济运行分析

今年以来生产经营工作的总体情况是队伍稳定、安全局面稳定,生产秩序井然,特别是在供电公司机构调整期间,各项工程、工作完成情况较好,部门协调顺畅,职工精神振奋,任务完成及时。

生产经营情况分析

一、经营情况:

今年一季度已接收的施工任务21项,其中基建6项(110kV秦化线、秦甘线、秦卸线、秦周线、35KV秦柘线、秦三线),技改任务2项(35kV高车线18-22#线路改造、35kV澄吴线配合澄营公路电杆升高移位),线路检修工程11项:(35kV甘柘线等10项,110kV周山支线),退役线路拆除3项(35kV啤酒线、化肥线、高车线),变电配合工作4项。配合用电工程公司、三为公司3通信工程4项(220KV澄子变至110KV卸甲变、和35KV三垛变至110KV卸甲变全长24KM,用投工程4项,上述任务中的大修工程、通信工程、110KV卸甲线立塔放线工程全部结束;35KV线路计划于本月16日起放线,5月9日全线竣工验收;化肥线计划本月23日开始,26日结束;110KV澄高线27日开始,30日结束;110KV张高线5月11日开始,5月23日结束。

上述工程的预算总造价约1900万元(其中含甲供材约340万元),按照目前的序时进度已完成工作量的70%,预计产值达1300万元,完成指标的40%左右,利润完成情况现在难以测算,预计与预产值比例接近。

二、优势与不足

从目前接收的任务来看,上半年的工作已经满负荷安排,再加上计划外工作,如故障检修、配合性工作、和新增的用投工程等,上半年的时间已非常紧张,下半年还有开发变和秦邮变二大工程,预计全年的生产任务会安排较满,这是业务上的优势。

从目前来看干部职工队伍稳定,大家工作热情高涨,对完成全年指标充满信心,这也是我们的一大优势。

当然也存在不足:

一是施工器具简陋,不但不能满足复杂工程的施工需要,而且还影响工作效率和经济效益的提高;

二是基础工程队的管理存在脱节现象,总公司与共有合同但未按合同履行,工期延误严重,余土堆积不及时外运,青苗损坏面积过大,路桥沟渠损坏频繁,砂石散洒。遍地引发了大量的社会矛盾,给我们政处工作带来很大被动,而我们又无法对其实施经济处罚,增大了我们的管理难度。

三是公司的综合素质还不高,施工能力不强,目前只能做110KV及以下线路工程,而今后的220KV工程在高邮落户较多,我们可以做些分部工程,但队伍素质还要提高。

四是基建、技改工程需要配合停电的配电线路的安措主体需要明确,我们对配网不够了解,不能擅自操作,供电所又不愿协助,因此,容易诱发矛盾,影响工期。

高邮市苏源电力实业有限公司

工程公司

二○○五年四月十二日

第三篇:2016年一季度经济运行情况分析报告

2016年一季度经济运行情况分析报告

2016年一季度经济运行情况分析报告

2016年一季度经济运行情况分析报告 邵阳县统计局 2016年4月26日

今年以来,我县主动适应外部经济发展的新常态,积极应对供给侧结构性改革,充分利用内部各种积极因素,不断克服经济运行中存在的新问题和新困难,紧扣调结构、稳增长、促改革、惠民生的主题不放松,一季度全县经济运行开局稳定,发展态势行稳致远。一、一季度我县八大主要经济指标数据在全市情况比较

(一)实现地区生产总值(GDP)25018万元,同比增长7.9%,高比全市0.6个百分点,排全市12个县市区第4位、东部6个县第2位。

(二)完成规模工业增加值63088万元,同比增长5.8%,低于全市0.2个百分点,排全市第8位、东部6县第4位。

(三)完成固定资产投资171973万元,同比增长14.9%,高出全市0.1个百分点,排全市第6位、东部6县第3位。

(四)社会消费品零售总额185783万元,同比增长11.5%,低于全市0.1百分点,排全市第4位,东部6县第3位。

(五)完成财政总收入28389万元,同比增长22.67%,高出全市5.12个百分点,排全市第2位、东部6县第2位。

(六)实际利用内资275070万元,同比增长21.5%,低于全市0.16个百分点,排全市第6位、东部6县第5位。

(七)实现进出口总额853万美元,完成进度的16%,排全市第4位、东部6县第2位。

(八)实现城乡居民人均可支配收入3314元,同比增长11%,高出全市0.6个百分点,排全市第12位。其中:城镇居民人均可支配收入5576元,增长9.8%,低于全市0.2个百分点,排全市第8位、东部6县第4位;农民人均可支配收入2272元,增长12.2%,低于全市0.3个百分点,排全市第9位、东部6县第5位。

二、一季度经济运行呈现的主要特点

(一)总体经济平稳。一季度实现GDP250187万元,同比增长7.9%。其中一产业62834万元,同比增长2.4%;二产业65488万元,同比增长4.2%;三产业121865万元,同比增长12.9%。三次产业比分别为25.1:26.2:48.7。第三产业贡献率达77.7%,成为拉动县域经济增长的主力军。

(二)农业备耕有序。一季度农林牧渔业总产值110739万元,增长2.4%,其中农业产值14925.7万元,增长2.2%,林业产值5407.33万元,增长6.8%,牧业产值85721.34万元,增长1.8%,渔业产值3394.8万元,增长5.1%,农林牧渔服务业产值1289.89万元,增长7.6%。呈现如下特点:一是农业种粮积极性有所下降,尽管国家继续实行农业“三项补贴”等惠农政策,但仍然对种粮刺激性不大;二是规模种植发展形势良好,经多年培育和措施激励,流转土地的种植大户在不断增多;三是粮食作物结构不断优化,优质稻种植计划在七成以上;四是生猪价格持续高位震荡,养殖效益提高,前景乐观;五是农业生产资料价格稳中有降。

(三)工业经济稳中趋缓。因“去产能、去库存、去杠杆”的政策影响,工业产业结构进入调整期。一季度完成工业增加值55881万元,同比增长4.8%。全县74家规模工业企业1-3月实现增加值63088万元,增长5.8%。后期走势仍不乐观,工业用电量处于较快的下降通道。

(四)固定资产投资增速回落。1-3月,全县完成固定资产投资171973万元,同比增长14.9%,增幅比去年同期回落7.1个百分点。完成产业投资42056万元,占总投资的24.5%;工业投资74730万元,同比下降6.7%。其中:第一产业完成固定资产投资43958万元,增长35 %;第二产业完成74730万元,下降6.7%;第三产业完成50785万元,增长2.6%。亿元以上项目6个,总投资58673万元;5000万元以上项目19个,投资101343万元,增长40.58%;5000万元以下项目97个,投资171973万元,增长14.9%。

(五)商业经济繁荣稳定。1-3月,全县实现社会消费品零售总额185783万元,同比增长11.5%,较去年同期回落了1.6个百分点。限额以上单位实现社会消费品零售额73.55亿元,同比增长27.9%。其中城镇176630.1万元,增长11.55%,乡村8263万元,增长10.77%;批发业21741.3万元,增长11.36%;零售业142144.5万元,增长11.53%;住宿业1349.7万元,增长11.19%;餐饮业20547.6万元,增长11.58%。

(六)金融信贷运行稳健。3月末金融机构各项存款余额1820520万元,比年初增加129299万元。金融机构各项贷款余额为664435万元,比年初增加59528万元。存贷比100:36.5。不良贷款率为2.7%。

(七)财政收支持续增长。1-3月,全县完成财政总收入28389万元,同比增长22.67%,其中一般预算收入23336万元,增长31.06%。全县一般预算支出118342万元,同比增长45.58%。其中教育支出增长94.31%,社会保障和就业支出增长65.25%,农林水事务支出增长72.88%。

(八)居民收入稳步提高。一季度城乡居民人均可支配收入达到3341元,同比增长11%,其中城镇居民收入5576元,增长9.8%,农村居民收入2272元,增长12.2%。

三、存在的问题和原因

(一)工业增速严重受阻。一是经济欠发达地区触底回升势头相对滞后。二是规模工业企业同比增幅缩减。南方水泥、双雄矿业等企业增长势头锐减,增速与去年同期相比,分别回落15个百分点、12个百分点。四是部分企业处于停产状态。规模工业中停产7家,占总个数的9.5%。

(三)、投资增速出现较大跳空缺口。与2015年同期比增速回落7.1个百分点。原因有三:一是大项目少小项目多的局面不断加剧。今年5000万元以上项目和房地产投资通过国家平台实行联网直报,一季度全县投资项目1754个,我县19个,仅占1.1%。到目前为止,全县总投资项目106个,5000万元以上项目仅占全部投资项目比重为17.9%;其中亿元项目6个,占全部项目的5.7%。二是社会投资不断降温。主要体现在房地产等行业投资方面,2015年以来,多数开发企业的库存一直呈上升趋势,投资热情降温。一季度房地产开发完成投资2550万元,同比下降60%。三是三次产业投资结构不尽合理。一季度三次产业完成投资分别比上年同期增长35%、-6.7%和2.6%,第二产业投资增速明显低于一、三产业。

四、对策和建议

(一)采取有力措施,全力打开工业回升空间。一是加大结构调整力度,发挥主导行业支撑作用。一方面着力提升传统产业发展优势,盘活生产能力,延伸产业链条,提升产业层次;另一方面重点扶持农业产业化龙头企业,做大做强农产品加工业特别是深度加工和精深加工业,以茶油、大米为主导,重点发展无公害食品、绿色食品、有机食品,发展我县特色系列深加工食品。二是增强重点企业生产活力,提升主导产业支撑水平。加强生产调度和数据监测预警分析,定期掌握重点行业和重点企业生产经营形势,及时发现和解决问题,充分发挥重点骨干企业对工业增长的强大引擎作用。三是加强资金要素保障力度。积极搭建银政银企对接平台,拓宽工业企业融资渠道。四是充分发挥园区集聚效益,让大项目大企业尽快投产形成新的增长力。要采取一系列有利于加快园区发展的政策措施,加大园区投入力度,着力优化生产布局,使各类园区成为项目落地的集聚区、经济发展的核心区、产业转移的承载区,高新技术的先导区,为全县经济发展提供新的支撑和发展动力。

(二)狠抓项目管理,提升投资增长后劲。一是抓重大项目的引进和开工。目前由于我县5000万元以上重大项目个数较少,对全部投资增长的主导作用下降,投资这驾马车的拉动力不足。下阶段必须下大力气优化投资环境,加大招商引资力度,抢抓政策机遇,积极筹措资金,力促投资项目特别是重大项目的引进和开工建设。二是加强部门协作,积积申报大项目,好项目。各部门应尽快全面进行重大项目的申报入库,确保投资总量平稳增长。

(三)加强税收征管和入库工作,激发财政收入增长动力。要主动适应税收改革新常态,着力抓好“营改税”和建安税,消费税等税收的征管和入库工作,做大总量,提升增量,确保质量,扎实推进我县财政工作持续健康发展。

(邵阳县统计局 刘扬)

第四篇:县一季度经济运行情况分析报告

县一季度经济运行情况分析报告

县发展和改革委员会

为全面掌握第一季度全县经济运行情况,积极应对当前复杂严峻的宏观经济形势。近日,县发改委会同相关经济管理部门,针对我县重点行业和重点企业运行情况进行了调研分析,现将有关情况报告如下。一、一季度全县经济运行总体平稳

今年一季度,全县经济延续了去年以来稳

中向好的基本态势,总体以“稳”为主,表现在农业生产形势稳定,工业增速稳中加快,投资持续稳步增长,消费品市场运行平稳,全县经济保持了平稳增长态势,经济运行实现良好开局。初步预计,一季度全县生产总值增长10%,高于去年同期1.4个百分点,与增长10%目标持平。总体而言,我县经济运行主要呈现以下特点。

一是农业生产形势稳定。全县小麦播种面积85万亩,较上年略有增加。农业部门根据天气变化和小麦生长情况,及时组织开展抗旱浇麦和春季麦田管理工作。根据苗情统计显示,全县一、二类苗面积达到95.3%,高于去年0.9个百分点,是近几年来苗情较好的一年。畜牧业总体保持平稳增长态势,一季度全县肉类总产量12324吨,同比增长4.5%,其中肉类总产量9008吨,同比增长4.3%;禽蛋总产量15515吨,同比增长4.5%,牛奶总产量1670吨,同比增长6.9%。

二是工业增速稳中加快。初步测算,一季度全县规模以上工业增加值完成12.1亿元,同比增长30.6%,呈现稳中向好的发展态势。从企业规模看:一季度,我县大型企业累计完成工业增加值2.6亿元,占总量的21.5%,同比增长22.1%;中型企业累计完成工业增加值3亿元,占总量的24.8%,同比增长6.6%;小型企业累计完成工业增加值6.5亿元,占总量的53.7%,同比增长50.9%,小型企业增速较高的主要原因是我县去年新增23家规模以上企业全部属于小型企业,受基数较低影响,增速相对较高。从主要行业看:一季度,全县农副产品加工业累计完成增加值1.5亿元,同比增长30.5%;高耗能企业累计完成增加值4.2亿元,同比增长26.6%,其中陶瓷行业完成增加值2.4亿元,增长24.4%,拉动规模以上企业增长5.3个百分点;高技术企业累计完成增加值0.37亿元,同比增长6.5%。

三是投资保持稳步增长。初步测算,一季度全县固定资产投资完成6.4亿元,增长14.7%,比目标低7.3个百分点。其中,第一产业完成投资1.09亿元,占全县投资比重的17%;第二产业完成投资3.68亿元,占全县投资比重的57%;第三产业完成投资1.71亿元,占全县投资比重的26%。2014年筛选确定的省、市重点项目26个,项目总投资210.5亿元,全年投资目标72.8亿元,目前完成投资14.9亿元,占目标的20.5%。

四是社会消费比较平稳。一季度,全县认真落实国家、省、市扩大消费政策,积极培育新的消费热点。博大、万源、电力等综合商场销售稳定增长,各类专卖店、便利店、经济型快捷酒店等新型业态发展迅速,进一步拉动了市场消费。初步测算,一季度全县实现社会消费品零售额12.6亿元,同比增长12.4%,低于目标2.6个百分点,其中限上零售总额完成2.5亿元,同比增长26.2%。

五是财政金融运行平稳。一季度全县公共财政预算收入完成13626亿元,同比增长28.1%,增幅高于目标18.1个百分点,其中税收收入完成9050万元,占财政收入的66.4%。截至3月末,全县金融机构各项存款余额94.7亿元,同比增长17.7%;较年初新增存款7.3亿元;金融机构各项贷款余额34.1亿元,同比增长27.6%;较年初新增贷款1.4亿元,贷款增量好于去年同期。

六是物价保持基本稳定。一季度我县物价形势总体平稳,物价保持了总体稳定的良好态势。目前市场商品供应充足,价格稳定,多数农副食品价格节后有所回落。3月份我县主要农副产品价格仍保持稳中有降的态势。具体来看,粮食、食用油价格走势平稳,略有下降;随着天气变暖,蔬菜价格有所回落,鸡蛋价格略有上涨。猪肉价格价格持续回落,3月份同比下降14%,处于近4年来较低位置。

总体来看,一季度全县经济运行呈现了稳中向好的态势,实现了良好开局。与此同时,我们也清醒地认识到,影响经济增长的各种矛盾和问题仍然较多,持续增长的动力明显不足。从宏观形势来看。世界经济今年将延续缓慢复苏的基本态势,但是不稳定性、不确定性因素较多,外需拉动受限。国内产能过剩、市场总需求不足的矛盾非常突出,而且短期内难以改变。

1、2月全国制造业PMI指数相继回落0.5和0.3个百分点,创出8个月新低,3月份较上月微升0.1个百分点,表明需求依然偏弱。受全国宏观经济下行影响,我县经济面临形势非常严峻。从全县形势来看。农业方面:畜牧业形势不容乐观。生猪生产效益急剧下滑,每头亏损

第五篇:2011年一季度经济运行分析报告

内部资料、注意保存

仅供领导参考

乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)2011年

一季度经济运行分析报告

乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)在自治区、乌鲁木齐市两级党委、政府的领导下,在区委、区政府的决策部署下,以科学发展观为指导,深入分析国内外宏观政治经济形势,全面贯彻中央新疆工作座谈会、自治区党委七届九次、十次全会、市委九届十一次全会精神,深刻领会区委第一次全体(扩大)会议报告精神,统一思想、理顺职能、创新思维,促进各项工作有序推进。经济保持良好发展态势,工业、财政、税收、进出口和批零贸易平稳快速发展,招商引资势头迅猛,全社会固定资产投资高位增长,一季度经济运行实现开门红。

一、主要经济指标完成情况

一季度,开发区(头屯河区)预计实现地区生产总值60.2亿元,完成区级目标任务的21.8%,较上年同期增长27.5%,高于区级增速目标2.5个百分点,其中:第一产业增加值2438万元,预计增长3.6%;第二产业增加值36.7亿元,预计增长35.4%;第三产业增加值23.3亿元,预计增长16.6%,一、二、三产业结构为0.4:60.9:38.7。

实现工业总产值173亿元,同比增长32.5%;工业增加值33亿元,分别完成市级和区级目标任务的20%和21.2%,同比

增长38%,高于市级及区级增速目标3个百分点,其中规模以上工业企业完成增加值31.8亿元,同比增长41%。

规模以上万元工业增加值能耗3.67吨标煤,同比下降17.4%,降幅分别高于市级和区级目标12.4个百分点和13.4个百分点。

外贸进出口总额4.4亿美元,分别完成市级和区级总量目标任务的16.3%和19.1%,同比增长34.6%,高于区级增速目标9.6个百分点。

全社会固定资产投资11.2亿元,完成区级目标任务的7.4%,同比增长1.6倍,高于区级增速目标118.9个百分点,其中:基础设施投资7026万元,同比增长10.2%。

限额以上批发零售贸易业完成销售额262.9亿元,同比增长22%;社会消费品零售额5.3亿元,分别完成市级和区级目标任务的23%和23.2%,同比增长18.4%。

全口径财政收入19.5亿元,同比增长23.6%,其中:本级财政收入9.6亿元,同比增长17.3%;税收收入14.2亿元,同比增长34.6%。

二、经济运行特点

(一)规模继续扩大,二产作用凸显

地区生产总值突破60亿元,比上年增加了13.5亿元,二产特别是工业拉动力持续增强,工业对经济的贡献率达到70.2%,拉动经济增长20.3个百分点,所占比重达到54.8%,较上年提高4.4个百分点,凸显以工业为主的增长格局。三次产业结构由上年同

期的0.5:58.1:41.4调整为0.4:60.9:38.7。

(二)招商引资硕果累累,服务水平不断提升

一季度核准、备案项目15个,投资总额47.3亿元,同比增长1倍,其中:工业项目投资总额30.5亿元,增幅达2.5倍。项目追踪、商洽范围拓展,引进项目由工业拓展向总部经济、商务服务等领域,坚持实施项目引进中的“选”资和“择”资及项目质量提升,项目高成长性及配套互补性显著提高,单体项目规模平均达到3.2亿元,比上年同期增加1.2亿元,亿元以上项目11个,投资额占招商引资总额95%以上。

(三)工业经济效益持续向好,产业集聚优势明显

工业经济效益综合指数216,同比提高35.4个点。主营业务收入快速增长,达到177亿元,同比增长41.5%;资产规模达到696.3亿元,同比增长74.3%。冶金、电器机械、食品饮料、金属制品和塑料制品产值等5个行业产值规模占全区工业总量的96.7%,以八钢、金风科技等龙头为核心的冶金、电器机械行业分别占工业总量的59.4%和28.7%。塑料化工、现代医药等行业产值增速均保持在60%以上。

(四)对外贸易稳步增长,国内贸易加快增长

外贸进出口继上年倍速增长的基础上,又实现30%以上增长。从贸易方式看,一般贸易所占比重较大,占全区外贸总量的84.4%,增速近50%;从产品结构看,铁矿砂等大宗资源性产品进口增势较猛,机电产品、旅购贸易出口增势平稳,实现出口贸易额2.4亿

美元,占出口总额90%以上,是带动全区出口规模增长的主要力量。国内贸易柔性回升,环比增长2.8个百分点,石油制品类因石油价格上涨及企业业务扩展,销售规模稳步加快增长,销售额达到220.5亿元,占国内贸易份额的86%,同比增长20.5%;计算机类、家用电器类、金属材料类、工程机械类等6大类产品销售均保持40%以上增长。

(五)投资增长势头迅猛,重点项目进展顺利

工业投资强劲,19个工业项目完成投资6.4亿元,同比增长

5.6倍。有色集团产业化基地、康师傅饮品、光正钢结构生产基地、军企交易市场建设及八钢高炉、烧结等重点建设项目投资额达到

3.2亿元,占全社会固定资产投资的28.5%。五金工业园引进项目有80%以上陆续开工建设,链传动等7个项目已投产,年底投产企业可望达到20余家。全社会固定资产投资继续保持高位增长,增速达1.6倍。

(六)节能降耗成效显著,增长方式转变加速

规模以上工业能源消费量116.6万吨标准煤,单位工业增加值能耗3.67吨标准煤/万元,比上年减少0.77吨标煤,同比下降17.4%,超额完成目标任务13.4个百分点。高新技术企业产值50.4亿元,占全区工业份额为29.2%,同比增长64.2%,对全区工业总产值贡献率达到46.5%,可持续发展能力持续增强。

(七)财政税收稳健运行,收支结构合理优化

从财政收入看,一般预算收入对财政收入的贡献突出,占本级

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