凯马车轮制造有限公司公司年度经营计划书

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第一篇:凯马车轮制造有限公司公司年度经营计划书

凯马车轮制造有限公司公司年度经营计划

一、2012年的经营方针

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将2012年的经营方针确定为:

灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各车间、各部门管理的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、2012年的经营目标

年度销售实现营业额4200万元,冲刺目标4500万元,增长率11.88%,保底销售收入4200万元,年度税后利润100万元。

在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

上述销售目标以公司年度销售预算分解月份销售目标(祥见年度销售预算)。

三、主要经营策略

(一)市场策略

要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必然选择。因此,公司将2012年确定为“市场拓展年”,投入资金开拓市场,发展客户争取订单,对此应将采取措施:

1.全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策,鼓励公司管理人员参与营销工作。

2.销售部必须整合各项资源,在2012年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。

3.海外市场的主攻方向是俄罗斯市场,继续开拓欧洲及非洲市场”为目标市场策略。

4.国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略,应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。

(二)产品策略

市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

2012年公司的整体产品策略是“大马力钢圈路线”,即:在确保品质的基础上,在设计开发、选材和价格上,始终围绕客户需求,以客户需求为出发点和归属点,以适销对路为原则,降低产品成本,提升总体销量,实现利润总量最大化。为此,应采取下列措施:

1.国内销售应调整主打产品,从微轿钢圈逐步向大马力农机钢圈过渡。

2.国外市场的产品策略按产品系列推进:

3.技术质量部应根据上述策略和业务实际需求,制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划,采取必要的行政措施,确保产品开发结构和生产结构的调整到位。

(三)品牌与招商策略

品牌是产品营销的催化剂和拉动力。

在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此,2012年,公司必须集合品牌资源,区分目标客户群,综合运用网络、专卖店、直销、展会等通路,集中力量向海外市场和中国区市场推广“凯马”品牌。

四、实现目标的保障措施

(一)生产资源保障

1.公司新增加生产设备,扩大生产场地或,确保产品生产年度销售实现营业额4200万元,冲刺目标4500万元和各项营销策略的实现。

2.生产部、技术质量部、采购部等作为二线部门,理应成为国际销售部和国内销售部的坚强后盾,必须始终围绕客户要求而非生产要求运转,必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求,组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。

3.按时交付合格产品,始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标,采取适宜的控制措施,以适宜的品质成本,为经营一线准时提供合格产品。

4.生产成本特别是材料成本的控制,将是考验生产部各级主管的关键所在,必须列入各部门主管的首要议事日程,必须以非常手段克服和消化各类涨价因素,以降低材料采购成本为突破口,以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点,带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低,使主营业务的材料成本控制在65%以内。

(二)人力资源保障

“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨,保障一、二线部门的后勤供给,构建体系、理顺管理,指导核心部门改善人力资源管理,是人力资源部2012年的三大任务。为此,必须从以下四个方面做好人力资源管理工作:

1.加快人才引进:以《2012年人力配置标准计划》为基础,加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充,确保一、二线用人需求;建立人员淘汰和人才储备机制和计划,在2012年5月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕,将储备人才全部引进到位。

2.加强教育训练:建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工和加盟商进行系统的培训,提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。

3.建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、在内的分配体系;并在施行中不断地加以检讨和完善。

4.建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由常务副总经理牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,2012年2月1日起,总经理对公司经营团队实施考核;至迟于2012年4月1日起,各部门对中层干部(部门)和基层干部(作业组)施行考核;绩效管理必须与分配体系联动推行,以确保目标管理切实落实。

(三)综合管理保障

市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧,必然在技术壁垒上体现,客户必将更加关注体系认证等技术性措施;公司将2012年定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”,高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。

1.由常务副总经理主导,集合内外资源,自2012年3月1日起,公司推展“建构管理体系,增强公司体质”活动,用6个月时间,建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构,必须以“理顺脉络、提升效率”为目标,注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合,为必要时的体系认证打好基础。

2.按照分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。

(四)财务资源保障

2012年,公司将为一线部门提供优势财务资源,在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时,财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度:

1.逐步下放费用审批:在2011年已经下放部分权限的基础上,财务部按“编制责任人”的思路,将各类费用的初审权下放给各业务部门副总(经理),以便形成权责对等机制;财务部在费用流向的合理性等方面加强监测。

2.主导成本降低活动:在设定成本降低目标的基础上,财务人员必须更多地“走出去”,直接参与市场调研,或组织各类专项活动,协助、指导相关部门降低成本。

3.整合多个专卖店资源:由财务部主导,对乐从专卖店、博览专卖店、郑州专卖店、苏州专卖店等资源的工商、银行、税务、海关资源进行整合,为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。

4.健全财务监测体系:财务部必须积极参与“建构管理体系,增强管理体质”活动,理顺、健全财务监测体系,重点关注物流活动背后的财务信息流。

(五)组织管理保障

1.由总经理负责,与经营团队签定《目标经营责任书》,明确各责任部门的目标、责任和相应的权利。

2.由各责任部门副总(经理)负责,2012年2月15日前,对各项目标进行层层分解,并与各级主管签定《目标管理责任书》,逐级明确目标、责任、奖惩等。各级主管的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源部,实施归口管理。

3.由财务经理负责,2012年2月15日前,出台《财务预算和成本责任控制办法》,明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项,并每月组织检讨和通报等工作。

4.由常务副总经理负责,2012年2月15日前,以董事长(总经理)为授权方,与各责任部门副总(经理)签定《安全生产责任书》,明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等,确保年度重大事故控制为零。

5.由营销副总经理负责,组织每月/季 “经营目标达成检讨会”,总结成果,检讨差距,研拟对策,跟进结果。

五、总体要求

公司高层清醒地认识到:2012年的经营目标,是在全面权衡和全面分析的基础上制定的,是一个充满机遇和机会的计划,也是一个具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实,需要全体员工的共同努力。

(一)更新观念,创新管理

公司认为,要达成2012年的经营目标,首先要更新观念,各级主管和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念,以宏观的立场,树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司,分享成果”的捆绑意识,在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面,创新经营思维、创新管理模式,为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。

(二)切实负责,重在行动

行动,是一切计划得以实现的首要;执行,是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行,一切都是空谈。

公司要求,各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作,特别是经营团队和中层干部,必须以“责任”主管的立场开展各项工作,不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。

公司强调:干部和员工的价值在于行动和执行,公司将以行动力和执行力考察所有干部,对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工,将列入员工淘汰计划的首选,首先予以淘汰。

(三)业绩优先,奖惩落实

追求利润最大化,永远是企业经营的灵魂;任何企业的首要社会责任,都是赢得市场,扩大经营,收获利润。

利润是2012年公司经营指标的“核心之核”,销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下,“业绩定酬,指标量化,逐级捆绑,分层考核”是公司的基本政策取向,也就是,经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑,中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑,采用自上而下逐级考核的办法,充分调动全体员工的工作积极性。同时,对于不能胜任本职的干部(包括团队成员)和员工,采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施,增强造血功能,提升管理体质。

总之,公司希望并要求:所有鸿基从业人员,必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动,投身“打造高效鸿基,实现业绩翻番”的伟大征程中,为公司的跳跃发展作出更大的贡献!

第二篇:黑龙江富锦凯马车轮制造有限公司2012质量总结

黑龙江富锦凯马车轮制造有限公司

2012年质量工作总结

为贯彻落实公司“”的总体方针,以“抓质量水平提升,促发展方式转变”为主题,以提高 “工作质量,产品质量,服务质量”为重点,我公司于2012年借着质量管理体系换版,重新认证的良机,从抓基层管理入手,强化质量意识,加强员工技能培训,提高员工整体素质,从而促进公司整体质量管理水平全面提高.一. 取得成果和各项工作

1,深入开展质量管理体系建设工作

借着体系换版,新一轮认证的良机,公司将修改程序文件与规范公司内部工作流程、明确部门职责划分结合在一起,使得质量体系更加贴近公司生产实际,为提高公司的质量管理和产品质量起到更大的作用.为了提高产品质量,我们加强员工技能培训,提高部门负责人责任心,从而提高员工整体素质,产品质量有了较大提高,一次交检合格率99.34%(11年11月至12年10月),同期提高0.27%;故障产品比例578/270354=0.21%(11年11月至12年10月)’同期降低0.04%(1002/400772=0.25%);净三包费用0.212万元,三包费用率0.0094%,同期降低0.5129%.2.做艰苦细致的工作,改善质量状态提高成品率。

技术质量部门确定了几项重点类型整改项目:a解决公司搬迁后新涂装生产线油漆质量问题b解决农用钢圈轮辋成型机长期闲置问题。

3,九月份,紧扣质量月活动主题贯彻《质量发展纲要》,推进质量强国建设。并结合公司实际情况,制定了质量月活动计划,开展质量知识宣贯、质量法规学习以及征文活动,进一步夯实了公司质量基础管理工作,同时结合《内控管理提升行动计划》,进一步强化企业质量过程管理和控制,成效显着。

1)、我公司借质量月活动开展契机,积极在全厂范围内营造“人人关注质量,人人追求质量”的氛围,以“优化质量发展环境 夯实质量发展基础”为质量月活动主题,进一步完善工厂质量监控制度,稳步做好出口产品生产保供,不断提升产品的竞争力和公司经营管理水平。

2)、月初,公司组织召开质量月活动动员大会,会议对质量月活动各项工作进行部署安排,认真贯彻《质量发展纲要》及《内控管理提升行动计划》。在活动开展的同时,为全面做好质量月总结评比工作,9月20前,技术质量部组织对质量月活动计划执行情况进行检查,开展内部工序走访,技术质量部、供应部、销售部对生产部门进行走访,找出存在的问题及解决办法,组织公司全员参与“我为公司质量献一策”活动,并组织评选。总经理办公室紧紧围绕活动主题,并结合公司实际情况,制定了质量月活动计划,开展质量知识宣贯、质量法规学习以及征文活动,进一步夯实了公司质量基础管理工作。

3)、9月15日上午,技术质量部在农用车分厂开展质量月试验大比武活动,在焊接工、质检工内形成“比、学、赶、超”的工作氛围。试验比武项目为合成焊接项目及检测,比武结束后就焊接操作中出现的问题进行了专门研讨和交流,找出每个焊接操作中存在的问题和不足,提出了改进要求。通过这次比武,提高了焊接、检验人员试验技能和操作水平,提升了广大员工的质量意识,更形成了一种“比、学、赶、超”的工作氛围。

4)、我公司各分厂成立质量月活动领导小组,开展以“重质量 讲诚信 树品牌”为主题的一系列质量月活动。紧紧围绕公司质量内控管理控制目标,并结合自身的实际情况制定出具体可行的方案,充分发挥各生产环节的质量控制作用,营造人人重视质量、人人关心质量的良好氛围,把质量意识、质量理念真正的贯彻到实际工作中去,有效的提升分厂整体的质量水。

二、存在的问题

虽然工作中取得了一定成绩,但也存在着一些问题和不足,有些工作仍需要进一步地巩固和深化。

1,工作条理性有待加强, 现场工作杂乱,抓不到工作的重点,需要明确固定工作并做好,同时规划杂项工作使工作不在有遗漏。

2,一些需要沟通解决的问题处理不及时,包括外协不良的传达,现场不符合的指正与确认等。

3,一些相关工作的管理办法、管理方式的欠缺.需要对管理办法和管理方式进行反思,明确这些方式方法的目的与合理性,结合自身的工作来理解和完善。

展望2013年,我们要做的工作还有很多,进一步完善质量管理体系,强化质量意识,严格标准化作业,才能提高生产力水平。在今后的工作中继续运用科学的管理办法,学习先进经验,用于创新,培养骨干力量,树立良好的企业形象。很多的现实情况下,我们的工作会受到很多的困难,不过这些都是暂时的,只要我们心中想着要时刻做好自己的工作,就一定能够做好,不管有多大的困难,我们都能够克服。2013年,我们将更加的努力!

第三篇:公司经营计划书

公司计划书

一、2014年的经营方针

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将2014年的经营方针确定为:

灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。

二、2014年的经营目标

销售实现营业额1500万元,冲刺目标2000万元,保底销售收入1000万元,税后利润200万元。

在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

三、主要经营策略

(一)市场策略

要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必然选择。因此,公司将2014年确定为“市场拓展年”,投入资金开拓市场,发展客户争取订单,对此应将采取措施:

1.全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策,鼓励公司管理人员参与营销工作。

2.销售部必须整合各项资源,在2014年,采取一切措施,集中精力做好银行金融系统客户为主,其他为辅的开发、签约工作。开发的客户重点区域为深圳,力争拓展120家客户(天亦拓展50家),深度合作达到25家以上(天亦为10家),,销售总额突破1500万,(天亦为500万)。

3.网络营销的主要平台为是淘宝,开拓线上渠道。

4.充分利用公司代理的各项资源,市场应以“强势推进、快速占领”的策略发展市场,应以“稳步发展、适度调整”的策略开发产品。

5.销售部2014年开发客户对象主要是银行、金融为主

(二)产品策略

市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

2014年公司的整体产品策略是“金融银行产品定制系列”,即:在确保品质的基础上,在设计开发、选材和价格上,始终围绕客户需求,以客户需求为出发点和归属点,以适销对路为原则,降低产品成本,提升总体销量,实现利润总量最大化。

为此,应采取下列措施:

1.通过对行业的分析,销售确定主打产品。

2.线上及线下零售市场的产品策略按产品系列推进:

(三)品牌与线下渠道策略

品牌是产品营销的催化剂和拉动力。

在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此,2014年,公司必须集合品牌资源,区分目标客户群,综合运用网络、店铺、直销、展会等通路,集中力量向礼品市场和零售市场推广公司开发出的产品品牌。

四、实现目标的保障措施

(一)生产资源保障

1.公司确定合作厂家及供应链保障,确保产品生产销售实现营业额1500万元,冲刺目标2000万元和各项营销策略的实现。

2.生产部、技术质量部、采购部等作为二线部门,理应成为销售部的坚强后盾,必须始终围绕客户要求而非生产要求运转,必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求,组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。

3.按时交付合格产品,始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标,采取适宜的控制措施,以适宜的品质成本,为经营一线准时提供合格产品。

4.生产成本特别是材料成本的控制,将是考验生产部各级主管的关键所在,必须列入各部门主管的首要议事日程,必须以非常手段克服和消化各类涨价因素,以降低材料采购成本为突破口,以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点,带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低,使主营业务的材料成本控制在75%以内。

(二)人力资源保障

“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨,保障一、二线部门的后勤供给,构建体系、理顺管理,指导核心部门改善人力资源管理,是人力资源部2014年的三大任务。为此,必须从以下四个方面做好人力资源管理工作:

1.加快人才引进:以《2014年人力配置标准计划》为基础,加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充,确保一、二线用人需求;建立人员淘汰和人才储备机制和计划,在2014年5月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕,将储备人才全部引进到位。

2.加强教育训练:建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工进行系统的培训,提升员工的职业和经营素质。

3.建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、在内的分配体系;并在施行中不断地加以检讨和完善。

4.建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由经理牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,对公司经营团队实施考核;绩效管理必须与分配体系联动推行,以确保

目标管理切实落实。

五、总体要求

2014年的经营目标,是在全面权衡和全面分析的基础上制定的,是一个充满机遇和机会的计划,也是一个具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实,需要全体员工的共同努力。

(一)更新观念,创新管理

要达成2014年的经营目标,首先要更新观念,树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司,分享成果”的捆绑意识,在生产管理、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面,创新经营思维、创新管理模式。

(二)切实负责,重在行动

行动,是一切计划得以实现的首要;执行,是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行,一切都是空谈。

全体团队成员以“负责任”的态度做好各项工作,必须以“责任”主管的立场开展各项工作,不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。

个人价值在于行动和执行,公司对于那些纸上谈兵、不尚作为的团队成员,将列入员工淘汰计划的首选,首先予以淘汰。

(三)业绩优先,奖惩落实

追求利润最大化,永远是企业经营的灵魂;任何企业的首要社会责任,都是赢得市场,扩大经营,收获利润。

利润是2014年公司经营指标的“核心之核”,销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下,“业绩定酬,指标量化,逐级捆绑,分层考核”是公司的基本政策取向,也就是,经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑,个团队成员以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑,采用自上而下逐级考核的办法,充分调动全体员工的工作积极性。

总之,希望并要求:所有公司团队人员,必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动,投身“打造高效聚联,实现业绩达标”的伟大征程,为公司的跳跃发展作出更大贡献!

第四篇:公司经营计划书2018

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公司经营计划书

(2018)

一、2018年的公司经营方针

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT)的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势做出基本分析,将2018年的经营方针确定为:

拓展差异化产品策略,开发PHC产品的市场;夯实基础培训储备管理及一线核心人员;加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、2018年的经营目标

(一)核心经营目标

2018年,公司的核心经营目标调整为:

汽车行李箱系列产品批量生产数量达到4个;储备各职能部门主管至少1名,培训合格胜任的开机人员;税后营业利润率15 %以上。

在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指针,也是评价和考核经营团队的“重中之重”。

(二)目标细分

2018年汽车行李箱类产品计划导入广汽本田、广汽传祺、广汽丰田等主机厂合计4款产品。2018年计划培养行政、生产、品质、生管、仓库主管合计5人;生产部培训合格胜任的开机人员12人。

2018年税后营业利润率15%。

三、主要经营策略

(一)市场策略与产品策略

巩固现有客户,在维持好现有客户的基础上,寻求更多的合作机会;积极开拓潜在的客户,目标客户,特别是争取汽车中爆款的车型的配套订单,以提升公司的销售额。市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

2018年公司的整体产品策略是“有所取舍”,即:在确保利润的基础上,争取接到客户更多的订单,对于一些回款周期较困难的,单价较低,单次订货量较小的订单则予以有所选择的淘汰。为此,应采取下列措施:

1.积极开拓顶蓬及行李箱产品的客户,此产品客户的要求虽然较高,但也正是我司甩开竞争对手,实现差别化,提升我司竞争能力的突破品。

2.厂务方面应根据上述策略和业务实际需求,制订产品的开发、采购和质量保证的相应计划,采取必要的管理措施,确保产品开发结构和生产结构的调整到位。

四、实现目标的保障措施

(一)生产资源保障

1.自动化水平的提升,尽量在不增加人员的情况下,提高人员的人均销货值,以降低招工困难及日益增加的人力成本压力。

2.厂务方面作为销售部的坚强后盾,必须始终围绕客户要求而非生产要求运转,必须按照业务部门的产品策略规划和实际定单需求,组织过程开发、物料采购、产品生产和质量控制等各项生产管理活动。

3.按时交付合格产品,始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产中心应订立适宜的质量目标,采取适宜的控制措施,以适宜的质量成本,为经营一线准时提供合格产品。

4.生产成本特别是材料成本的控制,将是考验生产部各级干部的关键所在,必须列入各级干部的首要议事日程,必须以非常手段克服和消化各类涨价因素,以降低材料采购成本为突破口,以提升生产速度、提升单位时间产量、采用绩效考虑方式为基本点,带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低,使主营业务的材料成本控制在55%以内。

(二)人力资源保障

“服务、支持、培训”是人力资源管理永恒的宗旨,保障业务、制造部门的后勤供给,构建体系、理顺管理,指导核心部门改善人力资源管理,是人力资源中心2018年的三大任务。为此,必须从以下四个方面做好人力资源管理工作: 1.培训部门经理及主管级人才。

2.加强教育训练:建立培训体系,以素质培训为核心,对公司的干部和员工进行系统的培训,提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。

3.建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系;并在施行中不断地加以检讨和完善。

4.建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由行政经理牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,至迟于2018年7月1日起,各中心对中层干部(部门)和基层干部(作业组)施行考核;绩效管理必须与分配体系联动推行,以确保目标管理切实落实。

(三)综合管理保障

由于我司在华南地区的建厂时间较晚,作业市场挑战者的姿态进入华南市场,目前的竞争对手在华南地区均已深耕多年与客户的关系也较为稳定,对我司的发展和开拓市场造成了相当大的挑战;但是我司借助总公司的资源胜在资本雄厚,产品线丰富可以为客户提供汽车内饰软内饰一站式采购服务;公司将2018年定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”,高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。

1.由总经理主导,集合内外资源,自2018年6月1日起,公司推展“建构管理体系,增强公司体质”活动,用6个月时间,建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、质量管理、设备管理等在内的顺畅的、高效的管理体系,至目前为止,成效明显。

管理体系的建构,必须以“理顺脉络、提升效率”为目标,注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合,为必要时的体系认证打好基础。

2.按照分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。

3.积极寻找IATF16949辅导公司在公司培训辅导IATF16949质量管理体系的知识,以期在2019年1月1日前能够取得SGS颁发的IATF16949:2016版的证书。

(四)财务资源保障

2018年,公司将为业务部门提供优势财务资源,在人力、费用、收益分配等各项投入上向业务与生产倾斜。与此同时,财务中心必须从下列三个方面加大监测和监控力度: 1.主导成本降低活动:在设定成本降低目标的基础上,财务人员必须更多地“走出办公室”,直接参与现场的生产活动,或组织各类专项活动,协助、指导相关部门降低成本。

2.健全财务监测体系:财务中心必须积极参与“建构管理体系,增强管理体质”活动,理顺、健全财务监测体系,重点关注物流活动背后的财务信息流。.逾期帐款的管理,当应付帐款即将到期时,由财务人员及时提醒业务人员,使业务相关人员可以提前提醒客户有所准备。

(五)组织管理保障

1.由总经理负责,签订过程目标一览表,明确各责任中心的目标、责任和相应的权利。2.由各部门主管负责,对各项目标进行层层分解,逐级明确目标、责任、奖惩等。3.由财务主管负责,每月报告单位制造成本情况,明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项,并每月组织检讨和通报等工作。4.由行政主管负责,明确安全生产特别是工伤预防的目标和责任等,确保重大事故控制为零。

五、总体要求

公司高层清醒地认识到:2018年的经营目标,是在全面权衡和全面分析的基础上制定的,是一个充满机遇和机会的计划,也是一个更具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实,需要全体员工的共同努力。

(一)更新观念,落实管理

公司认为,要达成2018年的经营目标,首先要更新观念,各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、宁可无功,也别有过”的思想观念,以宏观的立场,树立“市场竞争、不进则退”的危机意识和“发展公司,分享成果”的捆绑意识,在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的管理、后勤保障的服务质量、财务监测的深入一线等等各方面,创新经营思维、创新管理模式,为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。

(二)切实负责,重在行动

行动,是一切计划得以实现的首要;执行,是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行,一切都是空谈。

公司要求,各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作,特别是经营团队和中层干部,必须以“责任”主管的立场开展各项工作,不得仍有“功在我责在他”的遇事推诿的恶习和恶行。

公司强调:干部和员工的价值在于行动和执行,公司将以行动力和执行力考察所有干部,对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工,将列入员工淘汰计划的首选,首先予以淘汰。

(三)业绩优先,奖惩落实

追求利润最大化,永远是企业经营的灵魂;一个不能赢利的企业是一个不道德的企业,所以赢利是任何企业的首要社会责任,**必须将争取开拓更多的市场,扩大经营,收获更多利润为目标。

利润是2018年公司经营指标的“重中之重”,销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下,“业绩定酬,指标量化,逐级捆绑,分层考核”是公司的基本政策取向,也就是,经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑,中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑,采用自上而下逐级考核的办法,充分调动全体员工的工作积极性。同时,对于不能胜任本职的干部(包括团队成员)和员工,采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施,增强造血功能,提升管理体质。

总之,公司希望并要求:所有的从业人员,必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动,投身“打造高效**,个人与公司双赢”的征程中,为公司的跳跃式发展做出更大的贡献!

第五篇:制造公司新产品计划书

制造公司新产品计划书

成本

设计人员组成设

资源配备:(包括新增或调配的人员、设备以及设计经费预算)

设计阶段的划

分及主要内容

合单

成日

备注:

编制:

日期:

审批:

日期:

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