第一篇:2008年财务审计处下半年工作计划
2008年财务审计处下半年工作计划
1,做好财务内审的扫尾工作.撰写审计报告,审计结果反馈各县(市)局,并提出整改措施,抓紧落实.2,做好迎接省局财务内审前的各项工作.及时总结我局的内审工作,结合整改情况写出自查总结,编制有关报表,迎接省局内审.3,加强预算管理,严格执行预算,注重预算执行情况分析,继续树立过紧日子的思想.4,进一步加强经费的管理监督,继续做好县(市)局凭证日常审核工作,及时纠正发现问题.5,认真贯彻落实省局会议精神,扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处.6,在完善财务管理制度基础上,进一步抓好岗责体系建设.7,做好二季度,三季度经费收支的分析工作.8,想办法出注意,提出增收节支措施.9,按照市局统一部署,继续做好机关效能建设的组织实施阶段工作,不断提高处内每位干部的行政能力和工作效率,不断提高工作质量和服务水平,圆满全年完成任务.10,做好年终结账的准备工作,所有经费收入,支出按所属年度入账,调整各项经费的余额.11,局领导交办的其他工作.市局财务审计处
第二篇:财务审计处第四季度工作计划
财务审计处第四季度工作计划
一、做好生产统计工作;
二、做好专项资金安排、支付工作;
三、配合做好支农项目奖补政策验收、公示、资金拨付工作;
四、做好财务报表决算工作;
五、做好省渔业年报工作;
六、做好部门预算“二上”工作;
七、做好下半年预算追加工作;
八、继续做好监测中心大楼办公室布局预算工作;
九、配合做好报验站相关事宜;
十、做好疫苗经费支付结算工作;
十一、做好执法车辆采购工作。
第三篇:财务审计处职责
财务审计工作职责
财务审计是公司财务、审计管理工作的职能机构,具体做好以下工作。
1、严格执行国家有关财务、审计工作的政策法令。
2、严格资金管理制度,有效控制成本开支。合理预算资金周转使用,严格执行资金支出审批制度,协调解决存在问题。
3、及时做好单位财务工作的指导、督促、检查和规范工作。定期或不定期地对单位实施财务审计。
4、及时、准确、全面、连续地向上级有关部门和公司领导反馈经营结果情况。
5、加强公司资产管理,定期进行财务工作分析,起草财务分析报告,提出存在问题和整改建议。
6、及时做好各种应收未收款的催缴,做好资金筹集工作,杜绝公司资金流失。
7、及时完成公司交办的其它工作任务。
审计内容1.对企业的会计资料,包括会计报表、会计账簿和会计凭证的真实、合法进行审计。
2.对企业资产,包括流动资产、长期投资、固定资产及其累计折旧、在建工程、无形资产、递延资产和其他资产的安全完整、保值增值进行审计。
3.对企业负债、包括流动负债和长期负债的情况进行审计。
4.对企业所有者权益,包括实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润的真实、合法进行审计。
5.对企业损益,包括收入、成本费用和利润的情况进行审计。
第四篇:财务审计处2012年工作总结
财务审计处2012年工作总结
2012年,财务审计处贯彻学院党委行政决策部署,按照学院领导指示,认真履行部门职责,严格执行预算及财务管理制度,很好地完成了全年的工作任务。
一、职能职责工作情况
1.严格执行学院的财务管理制度,完善修改了多项管理办法中的财务制度,规范了财务管理程序,降低了财务管理的风险,提高了财务工作的质量和效率。
2.已认真完成2011年决算工作,决算报表已获得上级批复。2013年预算(二上)已上报上级主管部门。
3.在2012年财政批复预算的基础上下达各部门的经费支出计划,并按月分解执行。对专项资金的使用做到了定期分析预算执行情况,并及时报送给相关部门,部门对二级经费执行情况的重视程度大大增强,提高了部门管好用好资金的自觉性。
4.进一步加强了对职工个人借款的管理,定期督促相关业务经办人及时完成报账手续,保证了国有资产的安全。
5.针对工作中存在的违反法律制度及合理性的资金使用问题,及时向上级反映,积极想办法,提出相关建议,在保证搞好学院行政工作的前提下,确保了资金使用的合法性、合理性、有效性。
6.完成了厅对我院财务收支审计的接待工作,并完成了相关的审
计整改工作,整改情况已报厅。
7.完成了新校区一、二期建设项目竣工决算,决算报告已报厅。8.收付结算工作。
①完成学生学分制学费、学分制学分重新学习费及各项社会服务培训费的收费8318万元,比上年增长10.3%;学费收缴除去助学贷款部分,到位率97.5%。②完成学院各项经费的日常报销工作。③完成学生各类奖助学金1275万元的发放工作。④完成2009级毕业生欠费催缴和离校退费、盖章工作。⑤完成各系部社会服务项目收入1293万元的结算工作。⑥完成职工津贴的汇总、数据处理、发放工作以及校园网职工收入信息发布工作。⑦完善了学分制学分补修网上收费工作。
9.审计工作。制定了审计工作计划,完成了内部审计统计报表(季报、年报);组织财务审计处的同志参加了省交通运输厅组织的内部审计培训。
10.严格地落实党委行政交办的工作任务,配合各部门完成综合治理、资产管理、劳资信息等工作,保证学院的各项指示得到百分百的完成。
二、特色创新贡献提升情况
1.经过多次研讨调试修改,我院财务精细化管理平台正是投入使用,该管理平台将大大提高我院预算执行的科学性和及时均衡性,提高工作效率。
2.为保障学院工作顺利开展,财务审计处经反复与省交通运输
厅和省财政厅协调,顺利将2011年结余指标371.98 万元、资金结转 2842.36万元结转到2012年继续使用,解决了专项项目需在2012年继续完成而缺乏资金的困难。
3.根据《省财政厅、省教育厅关于印发<四川省省属高校化债公司实施方案>的通知》(川财教„2011‟162号)文件的规定,我处积极与省教育厅沟通,多次查阅档案,报送高校化债奖补资金统计表,已向财政申请450万元化债奖补资金。2011年到位347万元,2012年到位103万元,全部用于教育成本支出。
4.积极协调上级部门,年底争取到操场、排球场维修追加资金120万元,及返还考工费用130万元。
5.积极筹集资金.为配合学院工资制改革,追加人员经费509万元,保证了2012年终绩效奖的发放,同时为2013年第一季度工作的顺利开展,做了申请紧急支付的准备工作
6.处理多年的遗留问题12项,金额达181651.39元。7.顺利完成了2012年预算资金的核算与管理达2.1亿元,其中年初下达18263.78万元,当年追加财政拨款2784万元,追加教育收安排人员经费509万元,已申报拟结转2013年专项资金2953万元
8.2013年预算打破了学院历史记录,对预算方案的编制提出了建设性意见。经过多次上级部门协调,2013年当年生均经费拨款较2012年增加2500万元,生均经费达到生均1万元(不含每年追加的奖助学金等专项资金),2013年财政拨款安排的人员经费从1241.21万元,增加到2853.04万元,增长了129%。
9.2012年创新学生学杂费收缴方式,采用银行代扣,新生缴费代扣成功率达到50%,老生缴费代扣成功率达到52%,大大缓解了现金收费压力,提高了工作效率。
三、服务质量有所提高
根据2011满意度情况,处内多次召开了会议,就提高服务质量问题进行了讨论,提出了多项改进服务质量的建议并在工作中实施,要求我处人员加强服务意识,提高服务能力,对师生耐心解释,合理建议。我处内人员积极与各部门沟通协调,通力配合,及时完成了各部门及全院师生的咨询、查询及其他交办协办事项,服务质量有进一步提高。
四、自身建设情况
1.组织建设。工作制度健全,切实保证了党和国家的方针政策及学院党委行政各项决定在本部门的贯彻执行。领导班子团结一致,认真落实党建工作要求和部署,推动党组织和党员队伍建设有新成效,加强党组织和党员队伍建设目标管理,坚持每周五全天的业务学习和政治学习、民主生活制度,开展了丰富多彩的党员活动。
2.作风建设。认真开展思想政治工作和德育工作,充分发挥了党支部的政治核心作用、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。坚持按照党办的安排组织政治学习,组织职工积极参加深入学习实践科学发展观活动,不断提高职工的政治业务水平。根据职工个人职业生涯规划和学院发展的需要,积极参加各种培训学习,提高职工的业务水平和政治素养。
3.党风廉政建设。认真贯彻落实中纪委、省纪委反腐倡廉建设的精神,认真贯彻落实《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》,把反腐倡廉建设纳入部门工作计划,并落到实处。
认真贯彻落实学院党风廉政建设责任制,严格执行学院财经纪律,积极完成落实厉行节约各项要求,落实“收支两条线”,杜绝乱收费、“坐收坐支”和私设“小金库”现象。
2013年,财务审计处要在服务质量上进一步提高,为全院职工提高更加满意的服务;改进管理手段,提高管理效率,保证预算均衡、及时、严格地得到执行;进一步紧跟财政改革步伐,完善管理制度,提高财务管理与服务水平。
2012.12.19
第五篇:审计处审计工作计划
随着我校校园面积和教学规模的不断扩大和教育改革的深入发展,我校的师资力量,学生水平都得到了较大的提高,为了迎接新的挑战,建设新一代大而强的新学校。学校正在认真贯彻落实“十一五”发展规划,积极实施人才强校战略,大力推进“教学质量工程”,为把学校建成以工为主、纺织服装为特色、多学科协调发展的教学研究型大学而努力奋斗!达到精神文明建设和校园文化建设的双丰收。结合学校工作要点,对全年审计工作安排如下:
一、继续深入学习毛泽东思想,邓小平理论和“三个代表”重要思想、认真贯彻党的十七大精神,全面落实科学发展观,自觉运用十七大精神武装头脑、指导实践、推动工作。建设社会主义和谐社会与校园。自觉遵守党风廉政规定和廉政准则,不断提高政治思想理论水平和防腐倡廉的自觉性。继续解放思想,坚持改革开放,推动科学发展,促进社会和谐,为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗。
二、认真学习《审计法》、《内部审计准则》和《内部审计人职业道德规范》等审计法律法规,积极参加省教育厅、审计厅举办的专业培训,不断提高业务素质和专业技能,不断调整工作思路,工作方法,转变观念,开拓创新,当好领导的参谋助手,为学校的改革和发展服务。使学校的审计工作更加透明,更加完善。
三、继续充实完善学校内部审计规定和管理办法,提高审计工作质量。根据审计工作实践中出现的实际问题,制定和完善各项内审管理办法,使审计工作做到有法可依,有章可循,保证审计监督的严肃性,加强审计工作的计划性、科学性。充分发挥审计工作在学校的经济活动中的监督、鉴证作用。努力减少在审计工作中的失误,提高警惕性,不使学校出现坏账,烂账。
四、认真实施财务审计,促进财务管理,提高审计人员的素质。
1.做好对学校财务预、决算执行的审计;
2.加强专项资金和科研经费的审计;
3.对财政金融学院、对外信息管理学院、对学生工作处、对信息工作处XX 年至 2009的财务收支情况进行审计; 保证财务不会出现漏帐,坏账。
五、做好竣工项目的结算审计和新建项目的跟踪审计,全面开展学校修缮工程项目的审计工作
1.做好西苑餐厅、师苑餐厅、专家楼装饰工程的结算审计;
2.做好新建图书馆、逸夫楼及地下综合服务中心工程的结算审计;
3.做好校本部锅炉房扩建工程的竣工结算审计;
4.做好明水校区一期工程市政管网(一、二、三标段)的竣工结算审计;
5.做好明水校区泵房、清水池的竣工结算审计;
6.做好明水校区挡土墙、台阶、后勤办公楼室外工程的竣工结算审计 ;
7.做好明水校区风雨操场、大门口的竣工结算审计
8.做好明水校区后勤管理中心楼的竣工结算审计;
9.做好明水校区一期智能化系统的竣工结算审计;
10.全面审计 2009 的修缮工程项目。
六、按照学校《采购招标监督领导小组工作规范》的要求继续做好物资、设备采购和工程项目的招标监督工作。对学校所需的物资,设备采购等进行招标,务必使我校所需既实用又便宜,达到双赢。学校审计处会派专人进行监管,对账务能做到透明,无差错。保证我校的财务正常运转。
七、积极配合省教育厅审计处做好对高校之间的互审工作,并按时上报审计报表和审计工作计划、工作总结。做到审核外校账务准确,我校账务透明。使我校的账务达到新的层次,为未来的学校再发展奠定良好的基础。
八、认真完成学校领导交办的其他工作。做到有求必应,有问必答。认真做好本职工作。
我校要紧紧围绕上述审计,立足现实、着眼长远、抓住重点、整体推进,不断研究新情况、解决新问题、创建新机制、增长新本领,全面加强和改进党的建设。使我校的增加方式更加完善,体制更加健全,方式更加科学,基础更加巩固。建设中国特色社会主义文化是中国特色社会主义建设实践的重要方面,尤其是我国经济建设取得一定成就的基础上,文化建设被摆放在前所未有的重大地位。党的十七大报告专以“推动社会主义文化的大发展大繁荣”为题。进一步为学生搭建舞台,提供自主发展的空间,使学生在学校生活中全面发展的同时张扬个性。