财产清查制度

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第一篇:财产清查制度

上海铁路局合肥车辆段工会资产审查制度

一条 工会的资产控制应当包括流动资产控制和固定资产控制。流动资产的控制重点应当是货币资金控制。

二条 工会应当加强现金库存限额的管理。按照工会工作的需要,确定工会现金库存限额。

三条 工会应当严格执行《现金管理暂行条例》,1000元以上的开支必须通过银行办理转账结算,不得坐支现金;不得擅自挪用、借出货币资金。

四条 工会出纳应当按月核对银行账户,编制银行存款余额调节表,工会会计应当对每月的银行存款余额调节表进行审核,工会财务负责人应当对审核后的银行存款余额调节表进行复核,确保银行存款账面余额与银行对账单调节相符。五条 工会应当定期或不定期地进行现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符。

六条 工会应当加强固定资产的管理,实行“统一领导、归口管理、专人负责”的原则,工会必须由专人负责固定资产的管理工作。

七条工会固定资产专管员应当定期盘点固定资产实物,负责固定资产的登记、清点、管理。工会新增固定资产,必须经固定资产专管员验收登记后,方可办理报账手续。

八条 工会应当建立固定资产的报废、转让审批手续,一般设备必须由工会财务负责人批准核销,大型设备必须报工会经审会及其他有关部门鉴定后,由工会财务负责人批准核销。

九条 工会固定资产专管员应当定期将固定资产实物账与工会会计账进行核对,做到账账相符,账实相符。

十条 单位工会财产清查由工会负责人组织,清查人员由经审委成员、财产管理员和财务等人组成,实行定期和不定期检查。年终前,组织一次债权、债务和资产全面清查。发现盈余或盘亏资产报告工会负责人,并做出批示,进行相应账务处理。

第二篇:财产清查制度

财产清查制度

为强化财产物资的管理,保障学校财产物资的安全完整,防止流失,特做如下规定:1.财产物资清查的范围主要包括:固定资产、库存材料、低值易耗品、货币资金、债权、债务等。

2.各级领导应重视财产物资的清查工作,抽调或指定人员,提供必要的财力、物力,积极配合专业部门搞好清查工作。

3.根据财产物资的种类,分布情况制定不同的清查期限及方法,对固定资产的库存材料的清查,一般要求按进行,采取实地盘点的方法,由财务部门牵头,成立清查小组,并以教学、后勤、医院、校产、机关几个系统自身清查为主;对一次直接报销的低值易耗品及实验用品,应由各管理和使用部门根据情况定期清点,自行核对。

4.出现财产物资的盘盈、亏应查明原因,属于漏记的财产物资应及时补记;属于自然原因或不可避免的意外事故造成的盘亏,应按有关规定做相应会计处理;属于管理人员失职造成的盘亏,应追究有关人员的责任。

5.对流动性较强的货币资金的清查,分为日常清查和定期抽查两种。日常清查由出纳员具体负责,做到日清月结;定期抽查由主管会计实施。

6.明确财产物资管理人员的责任,建立奖惩制度。对忠于职守的管理人员应予以表彰奖励;对玩忽职守并造成财产物资丢失及毁损的,应予以批评和处罚。

7.对清查工作取得的资料应及时整理,妥善保管,并按规定据以调整有关数字,做到账账相符、账证相符、账实相符。

第三篇:财产清查制度

财产清查制度

1、树立勤俭办学从严治校的思想,加强各种财产和物品的管理工作,延长财产及物品的使用寿命,提高办学效益。

2、对办公场所及独身宿舍的行政设备,实行个人管理责任制,由于个人原因造成丢失或损坏,由个人赔偿。

3、对公共设施,要按部门、班、组划分责任区,落实到人,全校师生必须保护有关设施的完好和清洁。

4、对被破坏的设施,如属于个人失职,由个人原价赔偿。

5、学校每年在11月份召集有关部门,组织财产清查一次。

第四篇:医院财产清查制度

医院财产清查制度

一、为维护财经纪律,保护财产安全,应对医院所属的所有财产进行定期或不定期的清查盘点,以保证账实相符和会计资料的准确可靠。

二、医院的固定资产、专项物资、库存物资、货币资金、有价证券、债权债务等均属于清查范围。

三、要根据财产的管理情况,及时组织对各类财产的清查。建立正常的财产物资管理秩序。财产的全面清查,可以二、三年进行一次。局部清查可根据财产管理情况,每年有计划地清查几项。各仓库管理人员,对库存物资等月末余额,除每月与财务科同期余额核对外,还应与实物核对一次。如实物核对有困难,不得少于每季核对一次。

四、特殊财产。如麻醉药品、剧毒物品、精神药品、现金等。应指定专人管理,每日清点核对,发现问题及时报告。

五、库存现金的清查,每年可不定期进行。清查时,出纳员要在场,现金要逐张查点,不得用白条、收据抵充现金。核对库存是否与账面余额一致,有无超过核定限额,有无坐支挪用等违法违纪现象。

六、银行存款的清查,以同一日为准,检查单位银行存款日记账余额,经编制银行余额调节表后,看是否与银行存款对账单的余额一致,如有误差,应与银行取得联系,查明原因。

七、债权、债务的清查,主要是采用对账和查账方法来确定双方余额是否相符,以便及时催收或归还。

八、实物清查盘点时,要逐项清点。为明确责任,实物保管人员必须在场参加盘点工作,并将清点结果填入财产清查盘存表,保管人员和清查人员应在盘存表上签章。

九、财产清查结束后,要对盘存表进行整理、汇总。找出盈亏原因,经清查小组讨论同意,院领导批准后,进行会计处理和调整有关账户。

第五篇:学校财产清查制度

学校财产清查制度

为了保证学校财产物资的安全,保证会计资料的准确性,根据内部控制制度的需要,对学校的各项财产物资和货币资金等进行清查。

一、财产清查的范围

学校的各项实物资产、货币资金、往来款项都属于财产清查的范围。

二、财产的组织及清查方法

为了加强领导,保证财产清查工作的顺利进行,学校应组织专门的小组负责财产清查工作。

对货币资金和往来款项的清查主要由财务进行。库存现金做到日清月结,每天进行实地盘点核对。有价证券每月实地盘点核对一次。银行存款每月进行清查,对未达帐项编制银行存款调节表检查双方的帐目是否相符。往来款项每年结清,对未结清的款项发出核对通知,进行核对。

每年对实物的财产清查,需要编制帐存实存对比表,明确清查结果。实物的清查由专门的工作小组进行。工作小组成员一般包括:财务主管、人事干部、总务处人员一名、财务处人员一名、资产使用部门人员若干,定期、定点、定时完成清查任务。

三、财产清查结果的处理

财产清查所确定的清查资料和帐簿记录之间的差异,要认真查明其性质和原因,明确经济责任,予以处理。

对清查的积压物资要及时进行清理,往来款项及时结算。为了做到帐实相符,资产管理部门对财产清查中出现的问题要及时处理。

如属管理人员的责任,由管理人员赔偿,如有积压物资要及时处理。对清查过程中所发现的差异进行处理,根据实际情况报经校长批准或报上级领导批准。财务根据处理结果及时调整帐簿记录。

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