2018年第一季度护理质控汇总

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第一篇:2018年第一季度护理质控汇总

2018年第一季度

全院护理质控持续改进汇总

一、安全与质量管理:

1、质量控制:坚持每月进行重点督导,并完成各科室质控检查。

⑴ 首先从质控反馈资料的记录方式上进行了调整,做到了上一季度存在的问题或能及时解决的问题整改后有落实记录,这样可以体现质量的持续改进。

⑵ 护理文书书写:针对全院各病区在护理文书记录中体现的共性问题---专科记录重点不突出,有漏项;重点健康教育在护理记录中未体现;心电监护每小时记录个别护士有漏项等问题在会上集中进行了强调,并要求科室加强培训;要求护士长加强监督。以上存在问题护理部都进行了持续追踪,做到了持续改进。

2、护理安全:

薄弱环节管理:针对输液卡的责任落实不清问题,对输液卡进行了重新设计;针对护士对危重病人化验值掌握不清或重视不够问题,护理部对常见的化验值进行了整理,于3月下旬下发到科里进行学习,便于护士掌握。

二、坚持业务学习,认真进行业务查房,落实三基考试计划,不断提高护士的业务素质。

1、为了弥补在“专科医院”考试中的薄弱环节,分别于3月

第二篇:2014第一季度护理质控总结

2014第一季度护理质控总结

为加强对全院护理质量的监控,根据护理质量管理要求,护理部质控委员会于3月27日至3月28日,分别检查了26个护理单元的病区管理质量,重病人护理质量,护理技术考核,护理服务质量,护理文书质量,护理安全质量、重点科室质量的查评工作。检查结果如下:

一、工作亮点

1、护理不良事件能及时逐级上报,追踪记录完整:每项不良事件有科室分析、处理意见,护理部反馈意见,并有结果追踪记载。

2、护士个人技术档案全面,系统化管理。

3、护理质控材料汇总、分析全面,有创新。

4、预防不良事件警示标识醒目、新颖;压疮(院内、院外)发生分别逐级上报、院里有跟踪记载。

5、抢救药品标识醒目、明确。

二、存在问题

1、病房管理:各科室环境能做到整齐,清洁、安静、物品放置有序,对药物的管理能落实检查制度,无出现过期、变质药物。个别科室急救物品管理末处于备用状态,仍有病床单位杂物多的现象存在,个别科室存在护理级别与病情不相符的情况。

2、护理安全:各科室负责人能每月对护理安全隐患进行排查及做好护理差错缺陷,提出防范与改进措施。个别科室抢救药品交接记录本项目填写不全,医嘱核对记录填写不全;部分科室安全警示标示使用不到位;大部分科室护士对患者身份识别方法、医嘱查对流程、输血查对掌握不全面。

3、重病人护理:部分科室护理人员对“危急值”概念或处理流程回答不全面;大部分科室无危重患者病情变化的风险评估及安全防范措施。个别护士对危重患者护理常规掌握不全面。

4、护理服务:部分科室患者因层次水平不等,对护士健康宣教内容掌握不全面,护士长排班未全面体现分层级护理管理内容;个别护士对患者病情掌握不全面。

5、护理文书:个别科室护理记录中特殊用药情况未按要求记录;大部分科室护理记录内容未充分体现专科特点;检温卡及输液卡签字时间不及时。

6、技术操作:考核26个科室,每科抽考两名护士,提问常用护理技术操作并发症掌握情况。大部分护士熟悉操作规程,但对并发症回答不够全面;个别科室一次性注射器毁型不及时,处置后未及时清理。

7、重点科室:血液透析科护士长安全防范意识不强,有一张床有床档无约束带,锐器盒未标明使用时间;供应室待消毒的无菌包落地;导管室护士对紧急情况应急预案掌握不全面;手术室病理交接记录不完善。

三、整改措施

1、护理部质控委员会对存在问题及时通知各临床科室,要求按要求进行原因分析并整改,进行持续改进记录。追踪检查中再次发现此类问题与护士长绩效挂钩。

2、护士长需加强护士的培训及考核,加大检查力度,完善奖惩机制。

3、科室要集中护理人员重新学习“危急值”、“应急预案”等相关内容,树立风险防范措施,确保护理安全。

4、科室组织护理人员重新学习护理文书书写规范,要求护理人员认真书写各项记录,护士长进行监督检查。

5、护理人员要加强责任心,认真落实护理安全措施,护士长要加强跟踪检查力度。

6、护士长合理进行人员安排,责任护士要做好病人的各项护理工作,将责任制整体护理落实到实处。

7、护理人员认真学习优质护理服务工作相关内容,领会优质护理服务工作精神,恰当应用于临床护理工作中。

护理部

2014年4月8日

第三篇:2017年第一季度护理质控总结及分析

2017年第一季度护理安全与质量控制总结及分析

一、护理部对一季度护理质控检查情况进行分析汇报,希望科室护士长按 照科室存在问题及时进行分析,运用PDCA循环管理方式,及时进行整改。根据检查结果及护理部下一季度工作重点。

二、护理质量控制总结及分析具体情况汇报如下:

(一)护理安全目标管理及质量指标质控方面

护理安全目标管理方面:

1、第一季度不良事件共发生35例。

2、身份识别中腕带佩戴率95%。

3、刺激性药物外渗率为0;

4、跌倒、坠床为3起,设为第二季度重点督导工作。

5、用药错误发生率0。

6、导管滑脱发生率0。

7、住院患者压疮发生率为0.3%。

8、导尿病人尿管相关感染发生率0.2%。

9、误吸发生率为0。

重点科室专科护理质量指标 ICU

1、中心静脉置管相关性血流感染发生率为0

2、呼吸机相关肺炎预防率97%;比上季度↓0.3%%。手术室

1、手术患者、手术部位及术式错误发生例数为0

2、手术患者身份信息正确率达100%

3、手术部位标识正确率100%

4、手术同意书内容合格率达100%

5、术前三方依次核查正确执行率达100%

6、手术过程中异物遗留发生例数为0

7、术中物品清点不符发生率为0

8、手术标本遗失发生例数为0 供应室

1、无菌物品合格率≥99.92%

2、器械清洗合格率为100%

3、包装合格率≥99.94%

4、湿包发生率为0

(二)第一季度护理质量控制工作重点督导情况反馈

1、优质护理质量达标率97% 存在问题:

1)护士对治疗用药认识不足,不能进行有效的健康宣教及安全防范。2)卧床病人喂食体位不合要求,有发生窒息的风险。

3)外科护士对手术病人术中过程出血量无评估,护士不了解病人有高血压病史。

4)责任护士无跟医生查房意识,对病人病情及日常关健要注意问题不清晰,医护沟通不足。

5)优质护理全院满意度:93.3% 导诊90%、急诊98%、妇产科93%、儿科93%、呼吸科96%、神经内科95%、消化内科95%、普外五官科96%、骨科92%、胸外科96%、普外科96%、手术室98%。

2、患者身份识别、核对流程管理效果进行个案追踪情况 共抽查病人数40人,各科以10人计数,存在如下问题 1)输液时护士无查对腕带11人。

2)无戴腕带6人,分别为骨科2人、消化内科4人。

3)无完成两项以上身份核对4人,分别为儿科2人、普外五官科科1人。4)完全无查对1人。

3、急救物品管理完好率为96% 各科管理存在问题如下: 急诊科:转运箱内物品不齐全。

普外科:近期过期药品未标识,抢救车药品批号与登记不符。骨科:近期过期药品未标识,抢救药品配备不合理。

泌胸外科:抢救后备用药物补充不及时,近期过期药品未做标识。手术室:无小儿呼吸面罩、口咽通气管过期。妇产科:抢救药品检查不及时。

4、消毒隔离合格率97% 门诊妇科:紫外线表面灰尘多无落实每周清洁工作。

神经内科、消化内科、普外科、妇产科:老肯消毒机滤网有灰尘。骨科、产房:无菌物品近效期未及时取出。普外科:开启的胰岛素到期,未及时更换。

5、护理文件合格率90% 普外科:体温绘画不符合规范。

妇产科、儿科:临时医嘱签字与记录不一致。神经内科、心内科:评估漏评估、记录有漏项。

6、护理安全合格率93% 妇产科、儿科、普外科:医疗废物登记本记录不规范、签名太潦草,有输血漏登记现象。

ICU、心内科:精二药品未上锁。

神经内科、消化内科:高危药品基数不符。消化内科:手腕带字迹模糊。普外科、普外五官科:氧气袋不充盈。

三、第二季度护理安全与质量控制工作重点:

1、要求各科室对照以上问题分析,落实检查力度,进行护理质量持续改进,调动护士积极性和能动性。

4、要求科室开展跌倒/坠床、安全用药、进行自查自纠,在科室质控本上有持续改进记录。

3、对项目管理患者身份识别、核对流程管理效果进行个案追踪。

4、对各科进行护理质量和安全管理督导,并查看科室质控本及持续整改 情况。

5、专项督导病人安全管理质量。

6、日常巡查督导存在问题持续质量整改。

第四篇:第一季度护理护理质控检查整改措施(写写帮推荐)

第一季度护理护理质控检查整改措施

消毒隔离:

1、严格执行消毒隔离制度,定期检查医护人员执行无菌技术和消毒隔离技术情况,监督检查科室清洁卫生工作情况。

2、组织科室护士学习医院感染管理质量评价标准,严格执行手卫生,预防院内感染的发生,使每位护士掌握职业暴露的处理程序。

3、培养护士良好的习惯凡是液体、棉枝、茂康碘开包或开瓶后及时填写使用日期,同时经常督促和检查,加大执行力度。

4、每星期检查一次紫外线登记、含氯消毒剂监测登记和医疗垃圾放置的情况发现问题及时修正。

护理文书:

存在问题:医嘱单:一份临嘱缺页码。

护理记录单:首次护理记录单缺项。一份护理记录不全善。住院须知缺项。

整改措施:

1、针对存在问题组织学习护理文书书写规范,加强检查发现及时修正。

2、督促医生在开医嘱及时填写页码。

3、经常查看交班本,发现问题及时改正。

基础护理质控检查情况

病人护理存在问题:输液速度与输液卡不符。

考核存在问题:病情观察无针对性:脑损伤病人无观察病人瞳孔变化及呼吸道情况,对病人异常化验、检查欠熟悉。

整改措施:

1、。加强基础知识的培训。

2、加强专科疾病相关知识的学习培训,如组织学习专科疾病常见症状、体征及并发症相关临床表现观察掌握相关检查结果,掌握所管床的病情对病人负责。

第五篇:2015第一季度病历质控分析

心内一科第一季度病历质控总结分析

一、计划(Plan)

1、根据《三级综合医院评审细则》的要求对病历质控工作进行质量管理及原因分析,提出整改措施。根据《病历书写基本规范》,对科室住院病历进行质控。

2、质控对象:2015年1月1日至2015年3月31日期间住院病历。

3、目标:根据《三级综合医院评审细则》要求,住院病历质控例数占总住院病例数70%以上。

二、实施(Do)

1、质控员涂颉洪对每一份欲归档病例进行最后的审核,有问题者及时修改。

2、固定每周五下午为病历质控日,其余时间为机动质控日。

3、每周一早上七点半由科主任组织对所有运行病历进行整理,补签名,各治疗组二线医师对本组病历进行初步质控,及时提出问题,并整改。

4、邓雨晴辅助涂颉洪对住院病历进行质控。

三、检查(Check)

1、因涂颉洪管理病人、手术、门诊等日常事务繁多,一、二月抽检率远低于目标值70%,病历质量无明显改进,于三月更换质控员为邓雨晴,三月抽检率明显提高,并达到目标水平。

2015年病历质控抽检率统计80%60%40%20%0%1月2月3月4月70%5月70%6月70%7月70%8月70%9月70%10月70%11月70%12月70%70%70%70%目标值抽检率19.50%29.70%72.80% 2、3月份在抽检率明显提高的情况下,缺陷率仍呈现下降趋势,说明病历质量在逐渐改进。

3、第一季度病历缺陷的主要内容在以下五方面:

1)签名:包括医嘱签名、知情同意书缺医师、患者签名等;

2)化验单:包括缺漏(尤其是三大常规)、化验单异常值未标识、不按时间顺序黏贴、诊断未填写;

3)首页缺项,尤其是操作名称、户口地址、第几次住院未更改; 4)内涵复制黏贴:主要体现在主治、主任查房内容雷同; 5)危重病人APPACHE II评分不规范;

第一季度病历质控分析100.00%***20090.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%数量累及比例名单页制录图书细陷缺单签验首失复记电失缺断术前托详缺化缺欠涵委不诊心录内分查权址会记检险评估I评授住程格风 I病体 Appche修正诊小结4、1-3月份各治疗组缺陷图提示陈晖组、涂颉洪组缺陷率较高。其中涂颉洪组在3月份未得到改进。

第一季度各治疗组缺陷率比较70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%一月二月三月陈晖20.70%58.30%51.10%刘丽赟24.10%8.30%8.70%张皑13.80%8.30%6.50%涂颉洪41.40%25%33.70%

5、分析原因

1)陈晖组缺陷率较高的主要原因在于改组病人数最多,一线医生在保证医疗安全的同时往往无暇顾及病历质量,但通过不断努力,改组的病历质量有改进的趋势。

2)涂颉洪组的病历抽检率并不高,但缺陷率确在较高水平,且未有改进趋势,分析原因如下

制度

奖罚制度落实不够

二线医师

缺乏对一线医师的督促、教导

质控方式

缺乏对进修生、规培生的督导

二线医生仅完成签字工作,对病历文书内容未进行监控

自我要求不够高

工作不细致

缺乏对实习生的培训

一线医生

环境

电子病历模式导致复制黏贴现象、缺签名情况较为严重

涂颉洪组病历无改进

四、改进措施(Action)

1)第二季度质控内容重点放在五大主要问题上;

2)二线医师在病历归档前除补签名以外,应对首页进行二次审核;

3)一线医师对自己所带实习生、规培生做好培训工作,尤其是化验单的黏贴工作;

4)各一线医师可参考刘丽赟组所写主治、主任查房记录,尤其是诊疗计划内容,进行相应整改,以避免主治、主任查房记录雷同;

5)4月份质控员将查阅所有4月份的危重病例的APPACHE II评分是否规范; 6)计算机打印的病历无书写者的手工签名属于单项否决内容,故对完成签名的归档病例,由质控护士做好登记,通知到各人尽快去病案室补写; 7)第二季度重点对涂颉洪组的病历进行全面的质控工作,以促进其病历质量的改进。

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