第一篇:办公用品管理制度
办公用品管理制度
1.总则
1.1 为加强集团各部门、各公司办公用品的管理,规范办公用品的适用范围、分类、管理、采购、保管、领取和使用。确保办公所需,倡导勤俭节约、避免浪费,达到合理管理、节约使用的目的,特制定本办法。
2.适用范围
本办法适用于集团各中心(部门)、各公司。
3.分 类
按照办公用品的用途分类(分类详细内容见附件一)如下: 3.1 文具事务用品: 文具事务用品包含文件档案管理类、桌面用品、办公本、书写、修正用品、财务用品及辅助用品等。
3.2 办公耗材类: 办公耗材类包含打印耗材、装订耗材、办公用纸、IT耗材及日用品。3.3 办公设备:
办公设备包含办公设备和办公电器等。
4.办公用品的管理原则
4.1 员工应爱护自己保管的办公用品,规范使用。
4.2 办公用品在储备、使用、保管过程中发生丢失、损毁等情况,及时查明原因,物品损坏责任人应按照损坏物品价值的50%-80%进行赔偿。
4.3 任何人未经允许不得私自挪用办公用品,严禁办公用品带回家私用。
5.办公用品的购置
5.1 办公用品的购置根据集团各中心(部门)、各公司实际所需进行申购。5.2 申购分类:申购情况一般分为定期申购和应急申购:
5.2.1 定期申购:集团各中心(部门)、各公司办公用品专管员根据部门日常用量制定申购计划,需每月25日12:00前将次月的申购计划上报行政人事中心行政部,由行政部汇总,进行统一采购。各单位逾期不报视为无需求,届时总公司行政人事中 心办公用品专管人员有权拒发。
5.2.2 应急申购:办公用品原则上由行政人事中心(行政部)指派专人统一采购,个别确需自行采购的,急需物品申购经单位领导、财务管理中心、行政人事中心总监审核、审批后可特事特办。5.3 申购单模板及审批流程 5.3.1 办公用品申购单模板
由集团统一制定《办公用品申购单》,应急办公用品申购使用同一模板,申购单模板及填写说明详见附件二。5.3.2 《办公用品申购单》审批流程
申报人填写办公用品申购单——部门或公司负责人签字批准——行政部签字(采购负责人)——财务中心总监(或委托人)批准——交给集团办公用品负责人——行政人事总监确认——集团办公用品负责人统一采购。
6.办公用品验收、入库
6.1 验收:办公用品到货后须由办公用品专管员进行实物交接验收。
6.2 入库:办公用品到货后3天内需将新购办公用品录入《办公用品电子台账》(模板见附件三)。做好保管工作,定期进行库存盘点,确保帐物相符,随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,适量库存,保障供给。
7.办公用品的领用原则、领用时间和盘点
7.1 领用原则:办公用品应本着“合理领用、节约使用“的原则;
7.2 领用时间:每月5号(节假日顺延)领取当月所需办公用品数量,其它时间不予领取(特殊情况除外),对于领用的频次和数量明显异常又无正当理由时,办公用品专管人员可拒绝发放。
7.3 集团各中心(部门)、各公司办公用品管理人员应恪尽职守,坚持原则,照章办事,严格控制领取的数量和次数,保证办公需要,根据需求部门或者个人的实际情况,严格依据实际需求发放办公用品,做好领用登记。
7.4 盘点:集团各中心(部门)、各公司办公用品管理人员每月25日前盘点一次,做到账实相符,根据次月需求和库存情况申购次月办公用品,新购办公用品入库完毕后将电子台账提交至集团行政部,每季度针对各部门领用情况进行分析,同时做好年中及年终的办公用品分析。8.新入职员工办公用品的发放及离职人员办公用品的回收
8.1 新入职员工办公用品的发放
8.1.1集团中心(部门)使用《新入职员工办公用品发放表》(模板详见附件四),各公司可根据公司岗位的实际需求自行制定发放表。8.2 离职人员办公用品回收
8.2.1离职人员按照《离职员工办公用品回收表》(模板详见附件五),核对办公用品发放记录,如实将办公用品回收存库。
9.附 则
9.1 本办法未尽事宜,依照固定资产有关规定执行。9.2 本办法由行政人事中心负责修订和解释。
10.本办法自二0一三年九月二十二日施行。
第二篇:办公用品管理制度
办公用品管理制度
办公用品管理制度
第一章 总则
第一条 为厉行节约、减少浪费、控制成本、便利核算,特将公司办公用品统一归口到总经理办公室管理,并制定本制度。
第二条 本制度规定了办公用品的申购、出入库管理及保管要求。
第二章 物品的申购
第三条 公司各部室申请办公用品,由各部室于每月10日前提出办公用品需求计划,需要新添置的物品需填写《请购单》,载明所需物品的名称、规格、数量及请购原因等,由部门负责人签字核准并经总经理审批后交总经理办公室统一安排采购。
第四条
原则上总经理办公室每月集中采购一次,如遇特殊情况(如需求较急时)可分散采购或由使用部门自行采购。
第五条 重要的、大宗的、贵重的或单价高于2000元以上的物品,采购员在收到《请购单》或采购计划被批复后应立刻开展多方询价、比价、议价,按照货比三家的原则,采购员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、质量、运输和付款条件等情况报总经理批准通过后实施。
第三章 物品的出入库
第六条 所有采购的物品必需入库,保管员对入库的物品应做好验收工作,按照发票或明细单上载明的物品名称、规格、数量等数据与实物进行核对,开具“入库单”。“入库单”上应载明实际入库物品的名称、规格、型号、数量、价格等内容,并分类别存放仓库。
第七条 物资的入库须经采购员、保管员签字确认,第一联存根做为保管员登记明细账依据,第二联交采购员做为报销凭据,第三联交财务部做为核对依据。
第八条 领取库存物品,必须办理出库手续,由保管员填制《出库单》,领用人和保管员分别签字。
第九条 物品的出库应严格按申请部门、申请数量发放,并应遵循先进先出
办公用品管理制度 的原则,以免物品自然损耗或久存变质。
第十条
对于一切不符要求的领料事项,保管员有权拒绝领用,并视具体情况报告主管领导。
第十一条 对于已完全出库的物品,保管员应及时提请采购员采购。第十二条
保管员每月应对各部门物品领用情况进行统计,并将费用清单报告各部门负责人。
第十三条
临时借用的物品(如小型工具),要建立借用物品账,严格履行借用手续,并及时催收入库,如有丢失、损坏,由当事人照价赔偿。
第四章 物品的保管
第十四条 入库物品应分类存放,摆放整齐,保管员对库存物品要做到心中有数,了如指掌。
第十五条
存放有毒、有害、易燃、易爆物品要按规定放在安全可靠的地方保管,避免发生意外。冬季怕冻的物品,要放到保暖、防冻的地方,以免造成损失。
第十六条 每月末和终了,由财务部监督保管员对库存物资进行清查盘点,编制盘点报表,并与财务记录进行核对,如发生盘盈或盘亏存货,应及时查明原因后报主管领导和财务部门做相应处理。
第十七条 保管员应设立库存物品明细账,按存货的类别、名称、规格、数量等进行记录,及时登记收入和发出的数量,结算账面库存,并经常与实物核对。
第十八条 加强防盗、防火、防湿、防潮工作,确保库房安全。
第十九条 员工在离职时,必须到保管员处办理办公用品注销手续,可重复利用的物品(如U盘、计算器等)应归还给保管员,如有遗失或损坏,由当事人照价赔偿。
第二十条 本制度自颁发之日起执行。
第三篇:办公用品管理制度
办公用品管理制度
一、制订目的
为规范办公用品的管理,特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于行政人事部。
三、办公用品种类
本制度称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种:
1、消耗品:铅笔、胶水、胶带、大头针、钉书针、曲别针、橡皮、笔记本、复写纸、标签、信纸、夹子等。
2、管理消耗品:签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等。
3、管理品:剪刀、钉书机、大型削笔器、钢笔、计算机、印泥、打印台等。
工程部专用办公用具:圈尺、比例尺、米尺、安全帽、计算器等。
四、办公用品的管理办法
1、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品,如圆珠笔、橡皮等;“部门领用”系本部门共同使用用品,如大型钉书机、工程部专用办公具。
2、消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数)、经验法则(估计消耗时间)设定。
3、管理消耗品文具应限定人员使用,自第三次发放起,必须以旧品替换新品,但消耗品不在此限。
4、管理性办公用品列入移交,如有故障或损坏,应以旧品换新品,如遗失应由个人或部门赔偿或自购。
5、办公用品的申请应于每月二十五日由各部门提出“办公用品申请单”,交行政人事部统一采购,次月一日发放。但管理办公用品的请领不受上述时间限制。
6、每部门设立“办公用品领用记录卡”,由部门内勤员统一保管,于办公用品领用时分别登记,并控制文具领用状况。
7、办公用品严禁带离公司私用。
8、日常办公用品行政人事部可酌量库存,特殊办公用品行政人事部门无法采购者,可以经行政人事部同意授权各部门自行采购。
9、新进人员到职时由各部门提出办公用品申请,向行政人事部请领办公用品,并列入领用卡,人员离职时,应将剩余办公用品一并交回部门。
10、印刷品(如信纸、信封、表格„„)除各部门特殊表单外,其印刷、保管均由行政人事部统一印刷、保管。
五、附则
本制度由行政人事部负责解释和修订,本制度自发布之日起实施。
第四篇:办公用品管理制度
办公用品管理制度
总则
为加强公司办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,本着勤俭节约和有利于工作的原则,特制定本制度。
第一章 办公用品管理
1、办公用品由综合办主任集中管理,实行统一采购,统一发放,统一回收处理。
2、本制度办公用品包括:书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、办公自动化系统、IT耗材系列等。
第二章 办公用品计划
1、各部门根据本部门办公用品使用情况,每月25日末提报下月办公用品领用计划,部门负责人审签后报综合办审查核准。
2、综合办查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存,提报办公用品采购计划,并由综合办主任审签。
3、采购单位价值为500元以上的办公用品时,须报总经理批准。
4、特殊办公用品可以经综合办主任统一授权各部门自行采购。
第三章 办公用品采购
1、采购人员应严格遵守职业道德,及时料及市场商品信息,选择对口适用、质量可靠、价格合理的办公用品。
2、采购物品前须由相关负责人签字认可后实施采购任务。
第四章 办公用入库
1、办公用品入库前,办公用品管理人员应认真检查验收,建账登记。
2、办公用品入库后须妥善保管,做到账物相符,对不符合要求的,由采购人员负责办理调换或退货手续。
第五章 办公用品领用
1、办公用品用具领用必须认真履行手续,应填写《办公用品领用单》后领用和发放,严禁先借后领的行为。
2、各部门应按核定的办公用品计划严格把好申购和领用关。综合办办公用品管理人员不得超标发放,确因工作需要超标领用的,应经综合办主任同意。
1、各部门办公用品按计划领回后,应有专人负责管理,未经部门主管统一不得随意发放。
2、各部门主管要严格控制办公用品使用,原则上每月的使用量不得超出本月所报计划,特殊情况可另行申请,经相关领导批准后追加。
第六章 办公用品使用
1、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用,员工离职时将所领物品一并退回(消耗品除外)。
2、应本着勤俭节约、杜绝浪费、珍惜爱护的原则使用办公用品,固定办公用品若被人为损坏,应由责任人照价赔偿。
第七章 办公用品库存管理
1、综合办办公用品管理人员要对库存物品妥善保管,亲查看、勤检查,做好防火、防盗、防潮、防晒等防护措施。
2、库管人员要对所有库存物品进行详细登记,并建立专门台账,随时掌握物品进出情况。
3、库管人员要爱护所有物品,在搬运中要注意防止物品损坏,如果在管理过程中属人为损坏或丢失,视情况进行赔偿。
附则
本制度由公司综合办制定,并做解释,报董事长批准后执行。
第五篇:办公用品管理制度
办公用品管理制度
第1章 总则
第1条目的
为加强企业办公用品管理,控制费用开支,规范办公用品的采购与使用,特制定本制度。
第2条适用范围
本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。
第2章办公用品采购
第3条办公用品的采购办法
办公用品的采购采用集中采购定量供应的办法。1.集中采购由行政管理部负责并管理。
2.集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸,计算机消耗的磁盘,打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒,日记本、各类笔墨等。
3.实行定期计划批量采购供应。即每月___日前各部室向行政管理部提报当月所需用品计划,由行政管理部统一采购。
4.特殊办公用品可以经行政管理部门同意授权,各部门自行采购。5.各部门或班组若临时急需采购办公用品,由部门或班组专人填写“办公用品请购单”,并在备注栏内注明急需采购的原因,经班组负责人审定同意后,交行政管理部审批同意后,实施采购任务。
6.必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。
7.结算办法。综合办公室根据各单位办公用品领用数量及单价,编制明细表经确认后报财务划转。
第3章 办公用品的分发领用
第4条填写领用单
各部门领用办公用品需填写“办公用品领用单”,一式两份,一份用于分发办公用品,另一份用于分发办公用品的台账登记。
第5条核对登记
接到各部门的两份“办公用品领用单”之后,有关人员要进行核对,并做好登记,然后再填写一份。办公用品分发通知书"交发送室。第6条办公用品分发
发送室进行核对后,把申请所要全部用品备齐,分发给各部门。第7条登记存档
用品分发后应做好登记,写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同“办公用品分发通知书”转交办公用品管理室记账存档;另一份“办公用品分发通知书”连同分发物品一起返回各部门。
第4章办公用品管理
第8条办公用品使用要求
新进人员到职时由各部门提出办公用品申请,向行政管理部请领办公用品,并列入领用卡,人员离职时,应将剩余办公用品一并缴交办公室。
第9条管理部门
印刷品,如信纸、信封、表格等,除各部门特殊表单外,其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。
第10条保管维护
部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。第11条报废规定
对决定报废的办公用品,要做好登记,在《报废处理册》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项,并报相关领导同意后,到相关人员处办理报废注销手续,第12条损害赔偿
办公用品(价格在元以上的),正常使用发生损坏时,要及时向行政管理部报告,由行政管理部安排修理,如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃,使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。
第13条检查制度
企业对办公用品的使用情况,实行年内不定期检查、年末普查的检查制度,检查工作由行政管理部负责。
第5章附则
第14条 本制度自发布之日起开始执行。
第15条本制度的编写、修改及解释权归行政部所有。