第一篇:业务招待费管理细则[最终版]
业务招待费管理细则
制定公司业务招待费管理细则,旨在加强并规范公司的业务招待费支出管理,以“厉行节约,合理开支,严格 控制,超标自负”为原则。下面是公司业务招待费管理细则,欢迎参阅。
公司业务招待费管理规定
为进一步加强公司业务招待费管理,控制业务招待费超支,禁止铺张浪费,实现降本增效,特制定本规定。
一、业务招待费使用原则和范围
1、业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待,不接待”,“可参与可不参与接待人员,不参与”,“可发生可不发生费用,不发生”,“态度热情,费用从简”的原则。
1.1要体现:该招待的要热情招待,充分表达对来宾的礼节。
1.2要做到:热情有礼貌,大方不俗套,体面不浪费。
1.3通过认真搞好业务招待,树立企业良好形象,彰显企业文化理念。
2、业务招待范围包括:与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;领导所需招待的客人。业务费:是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒、茶等。
招待费:是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。业务费:一律由董事长、总经理控制,其他部门和个人一律不得安排业务费。
招待费:对于招待,副总经理审批单次预算1000元(含酒水,下同)以内限额的招待费,总经理审批单次2000元以内限额的招待费,单次2000元以上标准报董事长同意后执行。
4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用,按照公司《差旅费报销规定》执行。
二、就餐费使用规定和标准
1.食堂招待:
1.1在食堂招待客人就餐,或安排客人免费就餐、吃工作餐,以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等,实行《公司内部招待就餐审批单》制度,由经办人履行报批程序,综合部办公室确定就餐标准,公司领导签批后安排。
1.2一般性业务招待原则上在公司食堂(二楼)接待就餐,目前新办公楼未建好,可视情安排在一般排档就餐。由各部门负责人向对口分管领导请示同意后,综合部办公室根据实际情况确定招待标准。在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟,招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内,公司陪同人员不应超过2人。
1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的,第一天按照职工就餐标准免费就餐,第二天需继续就餐的,餐费自付。
1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐,由公司综合部办公室安排就餐,根据情况可以安排吃招待饭或职工餐。
1.4.2总公司及各分(子)公司的员工来公司办理业务,三天以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐,从第四天开始按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。
1.5因突发事件,公司安排员工加班误餐,可在员工食堂安排工作餐,餐中不得消费烟酒,其标准不得突破每人每餐10元的标准。
2.外部招待:
2.1确需在外部招待的每位就餐者就餐标准在50元以下的一般性招待,由综合部统一安排就餐地点,公司分管领导根据客人情况具体决定招待标准,原则上不允许消费招待烟与高档酒。
2.2确需在外部招待的每位就餐者用餐标准在50元以上的招待饭,要经公司总经理或分管招待费审批的领导同意方可安排。
3.严格控制馈赠礼品,对特殊情况确需馈赠礼品,必须由部门申请、分管领导核实再报公司总经理审批后方可购买。
4.坚持对口接待。各接待部门或接待者要严格控制宴请规模及招待次数,减少陪客人数(原则上每桌陪客不超过3人),接待时严禁无关业务人员作陪。司机一般情况下陪同客方司机到非主桌就餐或就近吃工作餐。
5.对因忙于接待客人而不能就餐的秘书、司机、业务员等,根据情况可凭就餐发票报销,每餐标准不超过30元(在同一家酒店就餐定额内可联桌报销);因领导在就餐消费较高的酒店用餐,司机又无法抽身在近处找就餐地点,经安排接待的领导同意,可实报实销。
三、住宿费使用原则与接待审批标准
1、外来客人到公司联系工作,原则上由公司综合部办公室在公司内部安排住宿;如公司内部无住宿条件时,由综合部办公室统一安排在外住宿(执行以下相应住宿标准)并结帐。由接待人员引领到住宿地点,做好相关服务工作
四、业务招待费报销审批程序
1.业务招待费报销:报销人持有招待支出开具的有效发票(须附饭菜、酒水消费清单),附有《公司业务招待费报销审批单》,经规定程序审核、签批,按财务制度报销。招待烟一律不予报销。
2.公司内部食堂招待费报销:由食堂管理员按照招待费报销程序,附有《公司内部招待就餐审批单》,每月报销一次。由综合部办公室主任审核签字,送有审批权的领导签字,审批通过后按财务制度报销。报销的金额核销食堂费用。
3.外出招待报销程序填写《公司业务招待费报销审批单》,按公司《财务报销审批程序》执行。
3.1公司领导及各部门招待费报销程序:接待部门向公司分管领导提出申请征得同意(如在外地招待应电话申请,返回后补办),经批准后持发票到财务部按照程序办理报销。
3.2公司与酒店协议挂帐的用餐费、住宿费原则上用转帐支票支付,由综合部办公室接待员在一周内持挂帐酒店出具的发票和住宿单、菜单(住宿单、菜单需经办人签字)到财务部办理报销。
五、业务招待费的使用管理与监督
1.公司综合部办公室是业务招待费的责任管理部门,具有审批权限的领导是业务招待费使用审批的责任领导,审计部或企管部是业务招待费的监督监察责任机构。要定期或不定期对公司业务招待费使用情况进行审计监察,各级责任者要按照公司规定做好业务招待费的使用、审核和监督。
2.由公司综合部办公室根据不同接待档次、地方风味特色等情况,选择确定招待定点单位,并与定点饭店签订打折优惠协议。协议签订后,可预存部分招待就餐费用,但须按月结帐,不得跨月累积。无特殊情况不得现金结帐。接待当日用餐后,由主陪人员或主陪人员指定人在饭费结帐单上签字(说明原因和主要参加人员),接待人应及时通知综合办结账。
3、在各指定饭店的预付款,不作为业务招待费的报销凭证,须持招待就餐后的发票方可报销。
4、公司内部食堂接待客人就餐,坚持按月结账报销制度,严禁食堂收取现金结算饭款,防止违法违纪现象发生。
六、本规定如有与过去通知或制度不符的,一律以本规定为准。
七、本规定自公布之日起执行。
第二篇:业务招待费管理规定
河南中房威泰置业有限公司
业务招待管理规定
一、公司本部所有业务招待均由集团工作部统一登记、管理和结算。
二、业务招待坚持对口接待、提前申请。
1、各部门来客接待需经主管领导同意,并报请总经理批准后,填写“业务招待申请登记表”,由集团工作部统一安排。
2、在红旗渠假日酒店或定点酒店招待的,需由陪客领导或经办人在就餐单或住宿单上签字,注明来客单位、事由、人数及招待费金额。如因时间紧迫未事先填写申请登记表的,要在接待结束后2日内及时到集团工作部进行业务招待申请登记,并按程序签批,签批后由集团工作部登记备案。集团工作部在进行结算时,要核对签单内容、金额是否与登记表相符,对照一致后方可报账。
3、在定点酒店以外地点招待的,经办人需索要正规发票,经主管领导及公司总经理签字后及时到财务报销。
三、烟酒管理:因业务招待需用酒水的,需经主管副总同意,并报请集团工作部主管领导批准后,到集团工作部进行登记领取,并注明接待单位、事由、领取数量。集团工作部每月进行统计汇总,报送总经理审批签字。一般情况下,公司不提供招待用烟,确需用烟的由对口业务部门自行处理解决。
四、各单位来客需赠送礼品、纪念品、土特产的,业务对口单位需事先填写“业务招待申请登记表”,经主管经理同意、总经理批准后,由集团工作部通知到指定地点领取。如情况特殊,来不及填写申请表的,需电话申报主管经理、总经理批准,并告知集团工作部登记,事后及时到集团工作部办理登记备案。集团工作部每月统计汇总,并报送总经理审批签字。
五、业务招待经办人未在规定时间内到集团工作部办理业务招待申请登记的,每次考核责任人50元。
六、集团工作部负责做好业务招待费用的管理、登记、结算工作,建立招待费用统计台帐,定期向公司领导进行汇报。
七、本规定自发布之日起施行。
河南中房威泰置业有限公司
2016年5月31日
后附:业务招待申请登记表
第三篇:业务招待费管理规定
机关业务招待费管理规定
一、业务执行费的使用原则。
1、为进一步规范公司各类业务接待行为,切实厉行勤俭节约,促使公司党风廉政建设和各项事业健康发展,本着“厉行节约、对口接待,严格标准,统一管理”的原则,从严控制招待支出。
2、业务招待费指所日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。
3、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定,业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。
4、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。
二、业务招待费的使用范围
1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。
2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。
3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。
三、业务招待费的管理
1、财务部根据业务招待费计划分期将指标划拨到办公室和业务部。财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。
2、业务部负责市场活动的招待费用管理,办公室是日常业务招待费(除市场活动招待之外)的管理部门,并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。
四、业务招待费使用标准和申请程序
1、办公室负责日常招待物品的采购,经办公室部主任签字同意方可凭发票到财务部出帐。办公室负责建立招待物品的领用台帐。
2、有关来客就餐的标准和申请程序。(1)业务招待坚持对口接待的原则。
(2)上级部门以及兄弟单位领导来公司检查指导或考察工作,其标准由接待部门申请(向分管领导报告并填写《接待申请表》),公司分管领导批准,到办公室办理有关手续。
(3)上级部门委托本公司承办的会议如需安排食宿的,可由承办部门事先提出申请(向分管领导报告并填写《接待申请表》),公司分管领导批准到办公室办理有关手续。
(4)机关各部门加班由办公室统一安排工作餐,并在下班前2个小时通知办公室安排。
(5)各县级中支/营销服务部人员到市中支汇报联系工作一般安排工作餐,经领导同意后可安排宴请,有关部门提出需求由办公室安排。
5、在合作酒店/饭店招待,实行授权签字,分阶段统一结算制度,具体如下:(1)签字人必须为公司规定的有效授权人,非授权人签单必须得到授权人授权。
(2)签单时须写清楚如下事项:招待单位、招待是由、人数、授权人、发生金额、本人签字等。
(3)对非授权签字人在签单时,须提前同办公室联系,同意后方可签单结算;使用服务台固定电话同授权人电话联系。
五、业务招待陪同人员
1、招待上级机关的领导,由领导班子成员、办公室或相关部门负责人陪同。
2、招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导,一般由一至二名领导和对口职能部门负责人陪同。
3、招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人,一般由对口职能部门负责人与相关人员陪同。
4、各接待部门应从紧控制陪同人员,不得交叉安排宴请,更不准用公款在外互请。
六、其它有关规定
1、各有关部门应严格按就餐标准申请。凡超过标准的,其超出部分自理。
2、凡未经批准,没有完善就餐手续就发生的招待用费一律自理。
第四篇:业务招待费管理暂行规定
业务招待费管理暂行规定
第一条 为了加强xx有限公司(以下简称“公司”)业务招待费用的管理,制定本暂行办法。
第二条 本办法所称业务招待费是指因公司生产经营的需要,招待客户、合资合作方以及其他外部关系人员的活动。业务招待主要分为商务、公务招待活动等。
第三条 公司开展重要的商务活动,宴请标准不得超过每人每次300元,赠送纪念品标准不得超过每人每次600元;一般商务活动,宴请标准不得超过每人每次150元(含酒水、饮料,下同),赠送纪念品标准不得超过每人每次400元。
第四条 公司重要公务接待,宴请标准不得超过每人每次200元,一般公务接待,宴请标准不得超过每人每次100元;日常工作性公务接待,按照企业本部员工用餐标准执行;公务接待不得赠送纪念品。
第五条 公司进行业务招待活动,相关部门应先填写《宴请审批单》,先由部门领导审批,每次不超过500元的(含现购酒水),由分管领导最终审批;每次不超过2000元的(含现购酒水),由总经理最终审批;每次超过2000元的,由董事长最终审批。
第六条 相关部门组织安排业务招待活动,应当首选本公司食堂或协议酒店等,严格执行相关制度和标准。
第五篇:业务招待费管理规定
天津春发管理模式设计稿 XZ-BG/ZD---04
业务招待费管理规定
第一章总则
第一条:为保证公司业务招待费的合理使用,提高效能,增加透明度,培养勤俭自律的工作作风,特制定本规定。
第二条:业务招待费是指公司为业务经营的需要而支付的各种交际应酬费,列入管理费用帐户。
第三条:业务招待费由会计部在预算中按照国家财经制度规定的计算标准(销售额的千分之五)并结合公司实际情况计算出总额。
第二章业务招待费使用的审批
第四条:业务招待费使用金额400元(含)以内由行管总监批准;400元以上由总经理批准。
第五条:业务招待人员原则上应事先填写借款单,经本部门负责人批准后按预算金额报审批人批准后方可施行。特殊情况必须向审批人提前口头声明,获准后方可施行,事后必须补办手续,否则会计部有权拒绝报销。
第六条:非经审批人特批,业务招待人员事先一律不得到会计部借支。
第三章业务招待费的使用
第七条:业务招待费的使用遵循勤俭节约、效能优先的原则,能免则免,能省则省。
第八条:业务招待费的使用严禁超支(超出预算总额)。
第九条:业务招待费的使用只限于招待来宾用餐、娱乐、购买礼物,不得挪作他用。
第十条:来宾就餐标准分为三个档次,一档标准为50元/人;二档标准为35元/人;三档标准为25元/人。来宾具体就餐标准由各部门负责人确定,原则上不能超标。第十一条招待来宾能在公司食堂用餐的不许出外就餐。中午不得喝白酒。第十二条:用餐完毕,原则上不允许到营业性酒吧、歌舞厅等娱乐场所消费。特殊情况,须经总经理批准后方可。
第十三条:业务招待人员在公司外完成招待任务之后,须及时(24小时之内)凭借款单和招待费用的正式发票到会计部办理报销手续。收据和白条一律拒绝报销。第十四条:公司营销部门业务招待费的使用按本规定执行,地区销售人员的业务招待费另行规定。
第四章业务招待费使用的监督
第十五条:财务总监负责对业务招待费使用情况的全程监督,如发生严重违反本规定行为,有权制止并向总经理或董事长报告。
第十六条:会计部经理在每月末统计本月业务招待费使用情况及占预算总额的比例等情况,制表呈报董事长、总经理、财务总监、行管总监、财务管理部经理。第十七条:财务管理部负责对业务招待费使用情况定期审计和年终审计,审计报告呈报董事长、总经理、财务总监、行管总监、会计部经理。
第十八条:总经理应在职工大会上就业务招待费使用情况作汇报。
第五章违规处理
第十九条:违反本规定者所用业务招待费一律自理,不予报销。
第二十条:违反第八条规定之情节恶劣者,除业务招待费不予报销外,将对主要招待人员和审批人给予一定的行政和经济处罚。
第六章附则
第二十一条:本规定由办公室、会计部、财务管理部共同制订,报董事会批准后施
行,修改时亦同。
第二十二条:本规定施行后,凡既有的类似规章制度自行终止;与本规定相抵触的有关规定以本规定为准。
第二十三条:本规定自颁布之日起施行。