邮政金融业务合规性大检查报告5篇范文

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第一篇:邮政金融业务合规性大检查报告

七台河市邮政金融业务合规性大检查报告

按照黑邮银发【2009】52号《关于开展全省邮政储蓄案件风险排查存在问题整改活动的通知》文件要求,结合地区实际情况,我行在全区开展了合规大检查活动。本次检查活动以监管部门在对我省部分金融机构检查过程中发现的问题为重点,以过去审计检查出问题的整改为切入点,对业务经营、管理、合规性进行了认真检查,现将检查情况汇报如下:

一、指导思想

紧紧围绕着省行文件的精神,以科学的发展观为统领,防范风险,消除隐患,树立合规意识,努力提高我行的自我约束、自我监督、自我纠正的能力和水平,使我行在有效内控机制的约束下健康发展。

二、组织领导 成立检查工作领导小组 组 长:王林 副组长:张和

成 员:赵莉莉、王明、董武

为了保质保量的完成排查任务,制定了《邮政金融业务合规性大检查活动方案》,并在工作进行之初召开了由市行各部室、支行长、邮政分局长和分局业务管理员参加的检查动员大会,传达了市行的相关要求,学习检查内容,使每名参与检查工作的业

务骨干认识到合规性检查工作的重要性和意义。

三、检查的时间

各支行、分局自查时间2011年3月20至3月26日。

四、检查范围

全部储蓄网点自查为100%,市行对所辖县复查100%。

五、检查方式

现场检查、业务档案排查审核、调阅监控录像等。

六、检查内容 1、2010年以来各级监管部门检查发现问题的整改情况;

2、反洗钱各项制度的建立和执行情况;

3、按照省分行下发开展邮政储蓄案件风险排查的通知文件要求,对自查发现问题的整改情况;

4、审计部门2010年查出问题的整改情况。

七、检查中存在的问题

1、网点上报的缴协款单有漏章现象。

2、未设置会计检查员。

3、监控有盲区或监控时间有问题;

八、整改措施及处理情况

1、人员设置与设备问题已责令相关各支行与各邮政分局及时与相关部门联系解决。

2、对较轻微的问题,检查人员给予相关责任人现场警告处理,并要求现场整改。

3、对较严重的问题,给与责任人经济处罚,同时负积分处理。

九、下步工作要求

1、认真执行邮政金融业务的操作流程,有效防范操作风险。

2、加强现金、金柜管理,保证资金安全。

3、严格落实三级权限管理制度,支局长、综合柜员要认真履行监督检查的职责。

4、按照市行有关空白凭证管理的有关规定,营业终了核点空白凭证,准确登记有关登记簿,保证帐实相符。

5、各类表簿册的登记需进一步规范。

6、保持良好的卫生环境,提高服务质量。

7、加强合规文化建设。各支行在以后的工作中要充分认识到合规文化建设在经营发展中的作用,通过开展合规文化建设系列活动,在全体员工中尽快形成合规人人有责的良好风气。把合规文化建设落到实处,保证各项业务的健康有序发展。

第二篇:合规性报告

合规性评价报告

为确保公司已识别出的适用的环境方面的法律、法规得到有效的贯彻实施,保证业主、监理及其他相关方对环境保护方面的要求得到满足,公司采用内部审核、管理评审、监督检查、项目部自检等多种方式,对法律、法规执行情况以及其他要求的遵循情况进行了检查,各种检查结果及评价如下:

一、公司质量/环境管理体系内部审核及监督检查对遵循法律、法规及其他要求的审核评价结论

公司质量保证部分别于2008年4月27日~29日、4月30~5月1日、5月2~5月3日、5月26日~5月28日、5月29日~5月30日、7月28日~7月29日对黄骅、大港、北疆、康平、清河项目经理部以及公司本部进行了质量/环境管理体系内部审核。审核组认为公司质量、环境管理体系活动是正常的、有效的,各施工项目经理部建立健全了各项管理制度,能够按照公司质量方针、目标开展工作,施工记录和验证记录填写及时准确、规范,签字齐全,工程质量和现场环境因素控制符合各项规定要求,项目经理部的环境管理活动始终处于受控状态,在重要环境因素控制方面,现场和办公区域的污水排放控制率达到95%;厂界噪声排放抽查的最大实测值满足满足昼间〈70dB、夜间〈55dB的法规要求;主要施工道路硬化率达到96%,撒水车定时对道路进行喷洒,扬尘的控制能够满足要求。内审检查的各项环境因素控制均能够满足有关的法律、法规要求,满足业主、监理及其他相关方的要求。

二、管理评审对遵循法律、法规及其他要求的评价结论

2008年2月27日公司召开质量、环境和职业健康安全管理评审会议,对公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标及管理体系的现状和适应性进行了评审,对遵循法律、法规及其他要求的审核评价结论是能够遵守法规,满足相关方要求。

三、公司环境目标的实现情况

公司本部继续通过节约水、电、纸张等措施,降低能源消耗,并对固体废弃物等12项环境因素进行重点控制。各项目经理部对施工过程中的环境因素进行识别、评价,建立环境因素台帐,确定重要环境因素,并针对重要环境因素制定环境管理方案,从而降低噪声、扬尘、有害废液的排放,防止火灾、射源等重大危害发生,实现了公司的环境目标。

四、法律法规的收集情况

公司通过报刊、网络、各级法律法规制定部门和各级主管部门收集环境方面的法律法规共135项。由于法律法规具有不断更新完善的要求,所以在法律法规收集的及时性、准确性和动态管理方面公司加强了管理,以便及时将变更情况传递到各执行部门和项目经理部,特别是新成立的项目经理部。

五、项目经理部对遵循法律、法规及其他要求的自检情况

各项目经理部施工单位,在编制作业指导书时,将环境法律、法规的要求及合同中对作业环境的要求分解到作业指导书中,施工作业人员在进行施工时,严格按照作业指导书中对环境的要求进行施工,通过班组自检、工地检查、质保部检查、项目部有关部门以及项目部的领导对施工作业的检查,及时发现问题并进行整改,保证环境管理措施得到有效实施,能够满足法规要求。

六、顾客投诉和社区影响方面 无顾客投诉和社区环境影响情况的发生。

七、合规性评价结论

公司所属各部门和项目经理部均能遵守环境法规和业主要求进行环境管理,满足规定要求。

公司质量保证部 二OO八年八月十七日

第三篇:为增强邮政金融业务合规经营管理意识

为增强邮政金融业务合规经营管理意识,培育良好的合规文化,2009年被确定为邮政储蓄银行的“合规管理年”,当前正值邮储体制改革的关键时期,开展合规建设推进年活动有着很强的现实性和必要性。邮政储蓄事业的成长离不开合规经营,更与防控金融风险相伴。推进合规文化建设,必将为邮政储蓄经营理念和制度的贯彻落实提供强有力的依托和保证,也使得风险防控长效机制的建立和实现长治久安的工作局面成为了可能。下面,就如何提高银行效益,降低金融风险,我谈几点粗浅见解。

一、正视问题,构建金融合规管理体系。

邮政储蓄业务自恢复开办已经二十二年,逐步形成了自己的管理模式和特点,但距离现代商业银行的要求还有不小的差距:一是风险意识淡薄。经营银行就是经营风险,任何金融业务都有风险,只有采取识别、计量、监测、控制的方法才能使风险得到有效释。二是不合规的现象较为严重。无数案例表明,当前邮政金融业务中出现问题和案件的最多点、最难控制点,莫过于前台操作中存在的问题和隐患,出现于工作人员责任意识、风险意识、合规意识不强,不按流程办事、不按规定作业,引发了各种各样的事件和案件。三是一、二级条线风险防范流于形式。前台本身没有很好地执行落实制度和规定,出现差错和问题没有及时整改,老问题老现象重复发生;业务部门缺乏对业务管理和业务发展中的问题进行针对性地检查、督促、整改、落实。四是针对发现的问题进行整改落实不够。尤其是在对二级支行二类网点和代理网点的管控上,出现了一些真空现象。针对这些差距应该采取积极的对策和措施:一是建立条线的合规风险防控体系,各部门、各业务线、各网点都要有明晰的操作流程和风险揭示以及对应的措施和办法;二是建立“三条线”的合规防控体系:一条是前、后台业务操作的自我检查、及时整改责任体系;第二条是业务部门对前、后台业务的监督、检查,指导、帮促整改的体系,第三条是专职稽查检查部门履职体系的进一步完善。三是加大对合规风险防控的考核,将责、权、利捆绑在一起,按照银监会提出“赔罚、走人、移送”的原则,实行业务线、管理线“双线”问责,上追两级。四是银企密切配合,按照国家有关法规,谁受益谁担责的原则,银企双方都应承担起管理的责任,而不仅仅是某一方面的责任,不仅不能削弱管理的职能,还要充实稽查检查的人员,为稽查检查提供有力的支撑和保障。如此,邮政金融业务才会逐步走上规范化的轨道。

二、建章立制,构建金融合规制度体系。

银行号称三铁 :“铁制度、铁算盘、铁帐本”。正因为有了银行的“三铁”,银行在百姓心中才是可以信赖的,我们的邮政银行,在金融业务发展上也应该是这样。

1、建立健全各项制度。必须对无章可循或虽有规章但已不适应当前业务发展和基层行实际管理情况的,相关部门应进行专门研究,及时制订或修订;对于基层行和有关部门就规章制度建设提出的问题,要认真研究,及时解决。目前省分行建立的83项制度,就是我们工作的依据和指南,如果不知道或不懂得如何去做,就在83项制度中去寻找答案。

2、认真执行各项制度。就柜员而言,要从自己做起,正确办理每一笔业务,认真审核每张票据,监督授权业务的合法合规,严格执行检查,落实检查要求。就网点负责人而言,要按照要求和频次加强现场和非现场的监控,定期和不定期地进行稽查检查。此外,特别要严格检查双人临柜、双人管库、双人押运、双线核算、双人复核;支票印鉴分管、钱账分管、章证分管的“五双三分管”制度、三级密码权限制度、大额核保制度、日终互盘制度、缴协款制度、ATM机管理制度、异常情况报告制度、网点“人离机退、章证入柜上锁” 等制度的执行情况。做到相互制约,相互监督。

3、触犯制度严惩不怠。要在全行员工中灌输制度就是高压线,谁踩了这根线,谁就要受到惩罚。特别是要经常对“十种人”(涉嫌“黄、赌、毒”的人员、经商办企业的人员、大额资金炒股的人员、个人负债严重的人员、无故经常不上班的人员、交友混乱的人员、有犯罪前科的人员、累查累犯的人员、贷款收受回扣的人员、热衷高消费的人员)进行风险管控和排查,对有章不循的员工,要将其调离原岗位,并严肃处理。推行管理问责制,建立对违规违纪事项的举报制度,做到约束和激励并举。

第四篇:合规性评价报告

合规性评价报告

2012-07-16 15:59:25| 分类: 14001、18001认证|举报|字号 订阅

合规性评价报告 DXS-GT-ESJL-25 公司从2011年11月开始建立职业健康安全环境管理体系。主要依据GB/T24001-2004环境及GB/T18001-2001职业健康安全管理要求,2012年4月1日开始实施并贯彻环境、职业健康安全管理体系,2012年6月预审核提出中国从2012年2月实施新版GB、T28001-2011职业健康安全体系,于是,我们进行换版培训和内审。到目前,体系运行3个月,换版也运行半个多月,体系运行正常。

根据BSI预审核整改要求,我们下发了《预审核整改计划表一至表四》,其中表三即为公司各部门进行法律法规筛选和辨识的整改计划,到6月30日,20多个部门全部完成法律法规筛选工作,并有针对性进行部门合规性初步分析。安环部根据公司各部门自评结果,结合公司重点工作进行重点分析,于7月2日完成大橡塑公司合规性评价工作,形成本合规性评价报告。

本次合规性评价主要依据GBT28001—2011和GBT24001—2001标准和程序文件“对重要法律法规进行辨识和评价”。结合环境职业健康安全重要工作,考虑突出重点,我们主要列入十二部分进行重点评价,每一部分,我们也主要对照重要法律法规主要条款分析,没有绵绵俱到,对一些相关法律法规我们准备下一步继续进行评价和分析。合规性评价报告如下:

一、法律法规识别基本情况:

本次识别我公司有20个部门参加,采用分类分层人工筛选的方法进行识别,找到国家省市级文件311个,公司级文件204个,其中有20多个我们用于本次合规性对照评价,另根据公司实际拟定下一步我们准备待修订文件32项。

二、主要环境职业健康安全工作合规性评价:

1、环境、职业健康安全三同时验收、消防验收: ·环保三同时

根据<环境评价法> “三同时”制度中规定“一切新建、改建、扩建的基本建设项目、技术改造项目、自然开发项目、以及可能对环境造成损害的其他工程项目,其防治污染和其他公害的设施和其他环境保护设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的” 法律规定,我公司环保三同时正处于验收中,大连市环保局于6月15日对我公司营城子厂区重新下达试生产申请的复函,确定我公司现属于试生产期间。

环保稽查人员已到现场监察,至于环保局提出的问题,现已整改。如:危险危废暂存房已建好,风向标已安装,周边的小学已搬迁。环保局已同意我公司可以进行验收程序,并且已组织专家将在本月内对我公司进行验收评价,预计7月30日前验收完毕。

·职业健康三同时

公司根据《职业病防治法》第十八、十九条已经完成营城厂区职业卫生控效评价(职业卫生三同时验收)。详见批复。

·安全三同时

《安全生产法》第二十四条和辽宁省安全生产条例中规定:”生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施,必须与主体工程项目同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算”。我公司于2011年11月14日签订了《大连橡胶塑料机械股份有限公司新厂区搬迁建设项目安全验收评价》合同后,随即开展了安全验收相关工作,并于2012年12月9日完成了现场检查及不符合项整改要求等工作,并于2011年12月20日完成预验收报告。在安全验收工作中,我们发现公司各种审批手续不全,尤其是消防安全验收工作未能如期进行验收。而消防安全验收工作又恰恰是安全验收工作的重要环节,直接左右公司安全验收工作。经过主管消防验收工作人员努力,预计在2012年7月下旬能完成消防安全验收工作。消防验收工作完成后一个月内完成安全验收工作。

·消防验收

《消防法》第十三条规定“按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工,依照下列规定进行消防验收、备案:

(一)本法第十一条规定的建设工程,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收;

(二)其他建设工程,建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案,公安机关消防机构应当进行抽查。依法应当进行消防验收的建设工程,未经消防验收或者消防验收不合格的,禁止投入使用;其他建设工程经依法抽查不合格的,应当停止使用。”

我公司按照市政府规划要求,属于第28批搬迁改造企业,于2007年9月到2010年10月在甘井子区营城子街道新建厂区,现已完工并初步生产。根据大连市消防有关规定,正式使用前必须办理消防验收,并取得验收合格证后方可使用。因企业内部各种原因,如土地证滞后,建筑物增加(切料焊接厂房等),消防设备不合格整改,市消防技术监督检测站检验报告等。致使消防整体验收一拖再拖。近期补报的办公楼、食堂浴室喷淋手续现已批复。截止6月末消防建设审核已完成 批复。7月初开始进行消防验收窗口申报,预计在7月下旬完成验收工作。

2、污水控制:

公司严格执行《中华人民共和国水污染防治法》等环保法律法规,在污水控制上做到了如几点:

·生产无废水排放。污水经处理站细菌处理法处理后中水全部回用。·卫生所医疗废水进行无害化处理后进入公司废水池。·食堂污水经隔油池、进入化粪池后再进入公司废水池。·浴池废水经沉降池再进入公司废水池。·其他生活用水(洗漱用水)进入化粪池。

·食堂隔油池处置后进入化粪池,化粪池定期清理,形成纪录。·化粪池定期清理,形成纪录。

·公司废水池经生化处置后,中水作为绿化用水使用。

·环保局定期对污水进行检测,做到达标排放,满足法律法规要求。

3、废气排放:我公司执行《环境保护法》、《大气污染物综合排放标准》等有关法律法规。我公司主要做到了:

·生产过程中焊尘经过滤后排入大气中,滤芯定期更换。·生产过程中喷漆工序的漆雾经活性炭回收,废气达标后排放。吸附用活性炭失效后定期更换。

以上废气经排放检测做到达标排放。

4、噪声排放

公司执行《工业企业厂界噪声标准》,我公司主要做到:

·在生产过程中使用的机械设备,尽量采用低噪声机械设备或采用降低噪声的施工方法。对周边环境有要求的地方,生产时间只在白天进行作业。

环保局每年对噪声进行监测均为合格,做到噪声达标排放,满足法律法规要求。

5、固体废弃物:公司执行《固体废物污染环境防治法》,设立固定垃圾点和车间内部的收集箱,公司主要做到:

·生产过程中废弃物主要为铁屑、边角余料、废机油、废切削液,废手套、油抹布,废弃油漆桶其他包装物等。

·废弃活性炭、废弃滤芯。·卫生所医疗垃圾。·清淘化粪池垃圾。

·食堂剩菜剩饭及其他生活垃圾。·电子垃圾。

废弃物分为可回收、不可回收和危险废弃物进行分别处理。在处理过程中选择的乙方都是有资质的合格外包方。

·生活垃圾通过物业公司进行定时清运。

·医疗垃圾及危险固废如废机油、废切削液,废手套、油抹布,包括电子垃圾等送有资质厂家回收处置。

6、汽车尾气

定期由交通部门进行检测、保持在良好水平,尾气排放达标。

7、应急响应 执行国家《大连市应急预案管理办法》,建立公司应急预案和应急管理体系,于本于2月、4月、6月分别进行了演练活动,并做了记录和评价。

8、节能减排

公司执行《中华人民共和国节约能源法》,实施清洁能源(太阳能、液化气)大量降低烟尘排放。

公司对电消耗实施计划管理、制度管理,杜绝浪费,并进行统计分析。

9、清洁生产

公司执行《清洁生产法》初步完成清洁生产中期报告,建立10余项清洁生产方案,正在组织实施中。

10、工伤事故

公司执行国务院《工伤保险条例》和《企业职工伤亡事故调查分析规则》等法律法规,建立完善的安全生产责任制,实施安全生产目标考核,截止6月末公司无死亡、重伤事故,无重大火灾、无重大环境污染、无职业病,轻伤事故3起,在指标控制内,本公司所有员工全部依法参加工伤保险,本公司有20多名劳务工,也依法进行管理。

11、培训

公司执行《大连市关于进一步落实企业安全生产主体责任的规定》规定。公司所有员工全部参加各种形式安全培训活动。法人代表、主管安全的领导、安全主管人员、特种作业人员和特种设备操作人员全部持证上岗。

12、设备管理

设备管理执行《特种设备质量监督与安全监察规定》,液化气站、锅炉、电梯、空压机、变电所等特种设备和要害部位全部纳入特种设备管理,人员持证作业,设备定期检测,做好维修和保养,确保安全。

通过各项监测,并对照辨识的法律法规我们认为公司在环境职业健康安全各项管理中执行国家标准、遵守国家法律法规规定,建立有效地14001、18001运行模式,能严格贯彻 安全生产、环境保护、职业卫生法法律法规,在上级(环保局、安监局、国资委)对公司责任目标考核中全部达到法律法规规定、完成指标,指标分值排在市属企业前列。今后公司将按照14001和18001体系标准要求,继续落实环境、职业健康安全方针和目标,开展培训活动,持续整改,不断提高环境、职业健康管理水平,促进企业科学发展、安全发展、绿色发展。

评价部门:安技环保部 评 价 人: 于学慧 高云 评价指导:王世福(认证老师)

参与评价人:丛双双 邢晓辉 袁先锋 高鹏等30余人 评价完成时间:2012年7月2日

第五篇:合规性评价报告--参考

XXXXXXXX有限公司

合规性评价报告

依据《环境管理体系 要求及使用指南》(ISO 14001:2017,IDT)和厂《质量环境管理手册》要求,在管理者代表领导下,管理者代表组织各部门对工厂生产、活动、服务等过程遵守的有关环境的法律法规及其他要求进行合规性评价,评价结果如下:

一、法律法规及其他要求获取

根据体系要求,管理者代表在2017年共识别44项有关环境的法律法规、标准及其他要求。法律法规获取途径主要有政府环保部门网站、公司文件要求、环保部门等。

二、法律法规的运用与实施

厂根据相关法律法规及要求制定了《环境保护管理办法》、《噪声管理规定》、《废水管理规定》、《废气管理规定》、《固体废气物管理规定》等相关管理制度,并对影响现场环境的主要污染因素进行检测,检测结果合格,符合法律法规要求。

在日常生产过程中,各部门严格按照各项管理办法要求对各项环境因素进行时时监控,如:行政人事部对生活污水、噪音排放及大气进行了监控,各部门对打印机墨盒、日光灯、化学品瓶罐等固体废弃物进行分类收集和集中处理。

三、重要环境因素合规性评价

按照体系要求,对现场重要环境因素涉及法律法规及要求进行检查与评价,结果如下:

1、固体废弃物管理:

固体废弃物严格按照《国家危险废弃物名录》分类、收集。生活垃圾委托环卫部门收集运输处理,符合《城市生活垃圾管理办法》。化学品瓶罐等危险废弃物由行政人事部收集暂放后交由有资质单位统一处理。符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。

2、废气排放管理:

通过资质机构对焊锡等工序进行监测,废气排放各项指标均符合符合《中华人民共和国大气污染防治法》。

3、火灾管理

针对火灾制定综合预案和专项预案,成立应急组织机构,明确责任。各公司配置消防灭火器材和物资,定期保养。针对应急预案定期组织演练。符合《中华人民共和国消防法》

4、节能降耗管理:

通过开展各种降本增效活动,节约能源资源。杜绝“长流水、长明灯”等现象。改进工艺,降低能耗,提高原材料利用率。

通过此次评价可以得出结论:公司2017年生产、活动和服务过程均符合相关法律、法规、标准及其他要求。厂能够认真贯彻执行法律法规的要求,严格遵守各种法律法规和制度,没有发生环境污染情况。

制订:

批准:

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