税务(国税网上申报操作流程(推荐阅读)

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第一篇:税务(国税网上申报操作流程

[税务]国税网上申报操作流程(简)

我也来发个新贴,不知对大家有没有用.中税华通电子申报报税操作流程2.23版

系统维护

① 安装软件并检查电脑当前显示日期是否正确。系统登录界面中日期设臵模块,将日期修改为当前日期(税款所属期是当前月份的前一月)。

② 登录系统:登录用户名001不可更改,密码为“1”。进入主界面后,应首先核对系统版本是否为最新版,如不是最新版会导致报税失败,目前最新版为2.23版。(上面有六大模块:系统维护、发票处理、报表填写、数据传输、查询打印、设臵)

③ 进入第一模块“系统维护”®“纳税核定”®“基本信息维护”填写正确的税号,其他项目可以不填,直接从税务局端下载,点“保存”。

④进入第四模块“数据传输” ®“其他传输”®“设臵通信参数”填写正确的IP地址、端口号、软件注册码并且传输方式必须为“互联网”,点“确定”。点“其他传输” ®“字典信息下载”®“远程”®下载完毕后点“返回”

⑤ 第二次进入“系统维护”®“纳税核定”®“基本信息维护”显示出企业的详细资料(如有错误或不全还可手工调整),点“保存”。

⑥ 选择“纳税核定”“申报表选择”:选择企业本月申报所要提交的报表。⑦ 选择“纳税核定”“征收品目选择”:选择企业的所属税目。

发票处理

① 进入第四模块“数据传输” ®“其他传输”®“销项发票下载”®“远程”,企业的销项发票记录就从国税局端下载下来。

② 点“进项发票下载”®“远程”,企业的进项发票记录就从国税局端下载下来。

③ 进入第三模块“发票处理” ®销项提取,就可看到从税务局端下载的发票。如果不能远程下载,可从“数据来源”选项中选择提取的方式,从本地计算机的防伪税控开票系统中提出数据(3.1版本防伪开票系统企业选择第一项“防伪税控开票系统数据库”,WINDOWS版开票系统企业选择第四项“新版防伪税控系统开票数据库”,源数据存放路径保持不变),或从报税软盘中提取数据(4.1版本开票系统企业选择第二项“防伪税控系统开票数据上报盘”,源数据存放路径保持不变)。点“数据提取” ® “返回”。

④ 如提取的数据资料不完整或发票部分信息缺失,可在“销项录入”项中添加或修改。⑤ 点“普通发票”,对当期的普通发票销售额进行汇总录入,点“增加”→填销售额。⑥ 点“无票发票”,可对那些未开具发票的业务进行手工录入。

⑦ 点“进项提取”,即可看到从税务局端下载的发票。同样也可从“数据来源”选项中,从本地计算机提取相关的数据。⑧ 点击“进项录入”,对当期需抵扣的进项专用发票进行逐份录入或修改。

⑨ 点击“其它进项”,对当期所取得的其它进项发票进行汇总录入。(上报所需的海关完税凭证、运输发票、废旧物资收购凭证、农产品收购凭证、进口海关完税凭证、国税代开发票等文件均由国税总局下发的软件生成,然后在中税华通电子申报系统中的“发票录入”中的“其他进项发票录入”中录入,系统将在增值税纳税申报表附列资料(表二)第5、7、8、9、10栏自动生成相应的数据,和海关完税凭证、运输发票、废旧物资相应目录下面的四小票文件进行比对,若对应数据(税额、金额、份数)相等,则审核成功,否则审核失败)。

报表填写(填写增值税报表与申报数据审核)* 选择“增值税”菜单:可以看到需要申报的报表。

①进入“增值税纳税申报表附列资料

(一)”点击“提取”,就把发票中数据提取过来(如数据不正确或内容填写不完整,可进行手工调整)®点“保存”,即可完成该申报表的填写。[注意]申报表中呈现粉红色的数据框内容,系统将自动从相关数据库中提取或经过计算生成填入,不必进行逐项输入,但可以改。申报表中呈蓝色的各数据框内容,可进行数据输入和修改操作。黄色表格:为自动生成的数据,不允许修改。

②进入“增值税纳税申报队列资料

(二)”,填写方法同上。③进入“增值税纳税申报表“,填写方法同上。

④进入“增值税纳税申报队列资料

(三)”,该表是由系统自动生成,不允许修改。⑤进入“增值税纳税申报队列资料

(四)”,该表是由系统自动生成,不允许修改。

[注意]第一个月填写各报表时,应注意将本年累计数准确填写,否则将无法申报。(本版软件25、32栏的本年累计企业可自行填写,应注意填写的数值要和税务局的数值一致,否则会导致报税失败.)* 填写完七个表后,点“申报数据审核”→“审核”,如果审核成功将出现“审核成功”字样,如果审核失败,则显示相关的错误提示,根据提示进行修改,直至成功为止。

[注]:如审核成功后报表就不能修改,如欲修改必须先“取消审核”。进行数据审核时,若企业有其他进项数据则显示”在指定目录下没有发现XXX发票抵扣联文件,请选择该文件”,然后点击“OK”,查找到国税总局软件生成的相应文件即可, 其他四小票文件操作同上。数据传输(远程数据申报)

* 审核完毕后,即可进行远程纳税申报。进入第四模块“数据传输” →点击“数据上报” →点击“生成数据”,生成当月的上报数据包。生成数据时如提示:“aqrymp:Field„BZ‟no found”出错,是由于该企业的进项发票不是本期认证的,企业在本期抵扣所以无法通过。(例如:现在的日期为:2004-1-1 开票日期为:2003-10-10 认证日期为:2003-10-31),生成数据时如果基本信息填写不全,则系统提示“基本信息不完整”,要求将基本信息填写完整。

* 网络申报(远程申报):“生成数据”之后点击“提交数据”(注:先将USB„KEY‟连上计算机,在“数据传输”中的“其他传输通信协议”选择“加密通信必须使用CA证书”)。提交成功后等待30分钟之后,就可以获取反馈信息,这时候就知道是否申报成功。

* 介质申报(软盘报税):“生成数据”之后,点击“介质申报”。(注:在“数据传输”中的“其他传输通信协议”选择“普通通信”)企业如果已经进行了介质申报,但还未到税务机关申报,发现数据错误,则可以在“数据传输”中“其他传输/取消介质申报”,点击“取消申报”,就可以进行报表修改,然后重新进行数据审核,重新生成数据进行申报。

* 企业人员在填写报表时一定要反复的核对报表是否填写正确,如果填写错误,并且已经申报成功,那么将无法取消申报,只能先将税款划转。解决办法:只能等到下个征期将多交或少交的税款补上。

查询打印

“数据传输”→“数据上报”→“申报数据反馈”→“远程”,可查询申报结果。

一般在银行划款约2-3小时后查询(有时当时可划款成功)。可对其“申报成功”后的“报表数据”依次进行查询和打印。默认的纸张大小为A4, 若要调整纸张大小只需调整2个设臵即可。“打印设臵”中的纸张大小、“页面设臵”中的“页边距/缩放”下的缩放比例。如果企业是进行网上申报的,必须获得反馈信息后,提示“申报成功后才能打印报表”。

[注意]企业申报成功后,必须做数据备份。以免丢失全部申报数据, 数据备份时选择其他系统盘进行备份,以免重新安装软件后备份数据丢失。方法: 系统维护->系统处理->系统备份->……->保存->提示备份成功->确定->返回->

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第二篇:国税网上申报系统操作流程

国税网上申报系统操作流程(小规模版)

第一步 打开IE浏览器,在 中输入网址进入网站,点击“小规模企业申报大厅”打开申报界面。

第二步 输入纳税人识别号,再点击“注册码输入”按钮,输入查询到的注册码,点击“确定”后进入密码维护界面,设置本单位的登陆口令,并牢记该口令,点击“保存”按钮后系统自动返回登陆界面,输入税号和刚刚设定的密码进入申报系统。(注:以后可以直接使用税号和密码进行登陆)

第三步 点击报表填写→增值税申报表→增值税纳税申报表(小规模纳税人),填写申报表并保存。

第四步 点击报表填写→财务报表→分别填写“利润表”和“资产负债表”并保存。

第五步 在确保数据完全正确后,依次点击申报处理→上传申报数据→增值税申报表申报 进行上传申报。

第六步 稍等片刻后再点击申报处理→反馈信息查询,进行申报情况和划款金额查询。

第七步 当企业有消费税或所得税申报时,打开“报表填写”,分别点击“消费税申报表”、“企业所得税申报表”或“申报表”,就能进入相应的报表,报表填写与申报方法同增值税申报表。(注:在“消费税申报表”中,“应税消费品名称”栏中每一项的右下角均有一个红色三角形标志,点击即可看到详细内容,直接选择,不必再录入汉字)

第八步 如果企业需要申报“重点税源信息采集”内容,首先进行增值税、所得税等申报。申报数据上传后,相关数据自动导入到重点税源信息采集系统。选择“信息采集”模块,在报表中通过下拉窗口,选择正确的采集内容。选择“静态信息采集”模块,分别录入相关报表,最后进行“重点税源-企业信息表间审核”。

第九步 用户申报成功后,即可进入查询打印模块,打印本月的纳税申报表,查询打印模块区分了税种,点击需打印的税种获得申报表。(注:所得税打印时须将“税款所属年月”改为税款所属年的最后一个月,如200712)

第十步 点击主页面中右上方的 即可退出本系统。

第三篇:广东省国税企业所得税网上申报操作流程

广东省国税企业所得税网上申报操作流程

一、查帐征收企业所得税月(季)度网上申报操作流程

1、访问http://app.gd-n-tax.gov.cn(广东省国税局网上办税大厅)。

2、输入纳税识别号和密码,进行用户登陆。

注:企业应向主管税务机关申请,提交邮寄(数据电文)申请审批表,由主管税务机关在“广东省国家税务局信息门户管理系统”中开通网上“申报征收”功能,才能进行网上申报和扣税。

3、点击“网上拓展”,进入离线申报系统页面。

4、点击“我要申报”,选择财务报表进行申报。

5、输入校验码,点击“下载”。

6、在企业端电子申报软件录入财务报表,导出财务报表电子申报文件。

注:新版的广东省企业所得税申报系统、涉税通•企业版电子申报软件以及总局电子申报软件单机版已挂广东省国家税务局门户网站(http://portal.gd-n-tax.gov.cn)供纳税人免费下载使用。

7、点击“导入”,选择财务报表电子申报文件录入。

8、输入密码,点击“提交”,提交财务报表。

9、选择“申报查询”,查询结果。

10、查询财务报表申报为“成功”后,回到申报界面,选择企业所得税月(季)度申报表,输入校验码,点击“下载”。

11、在企业端电子申报软件录入企业所得税月(季)度申报表,导出电子申报文件。

12、点击“导入”,选择企业所得税月(季)度申报表电子申报文件录入。

13、输入密码,点击“提交”,提交企业所得税月(季)度申报表。

14、选择“申报查询”,查询结果。

15、如需缴税,回到广东省国税局网上办税大厅,点击“申报征收”,进入缴税界面。

16、点击网上缴税,选择相应属期的企业所得税,进行缴税。

17、结束。

二、查帐征收企业所得税网上申报操作流程

1、访问http://app.gd-n-tax.gov.cn(广东省国税局网上办税大厅)。

2、输入纳税识别号和密码,进行用户登陆。

注:企业应向主管税务机关申请,提交邮寄(数据电文)申请审批表,由主管税务机关在“广东省国家税务局信息门户管理系统”中开通网上“申报征收”功能,才能进行网上申报和扣税。

3、点击“网上拓展”,进入离线申报系统页面。

4、点击“我要申报”,选择财务报表进行申报。

5、输入校验码,点击“下载”。

6、在企业端电子申报软件录入财务报表,导出财务报表电子申报文件。

注:新版的广东省企业所得税申报系统、涉税通•企业版电子申报软件以及总局电子申报软件单机版已挂广东省国家税务局门户网站(http://portal.gd-n-tax.gov.cn)供纳税人免费下载使用。

7、点击“导入”,选择财务报表电子申报文件录入。

8、输入密码,点击“提交”,提交财务报表。

9、选择“申报查询”,查询结果。

10、查询财务报表申报为“成功”后,回到申报界面,选择企业所得税申报表,输入校验码,点击“下载”。

11、在企业端电子申报软件录入企业所得税申报表,导出电子申报文件。

12、点击“导入”,选择企业所得税申报表电子申报文件录入。

13、输入密码,点击“提交”,提交企业所得税申报表。

14、选择“申报查询”,查询结果。

15、回到申报界面,选择关联业务往来申报表,输入校验码,点击“下载”。

16、在企业端电子申报软件录入关联业务往来申报表,导出电子申报文件。

16、点击“导入”,选择关联业务往来申报表电子申报文件录入。

17、输入密码,点击“提交”,提交关联业务往来申报表。

18、选择“申报查询”,查询结果。

如需缴税,回到广东省国税局网上办税大厅,点击“申报征收”,进入缴税界面。

19、点击网上缴税,选择相应属期的企业所得税,进行缴税。20、结束。

三、核定征收企业所得税月(季)度网上申报操作流程

1、访问http://app.gd-n-tax.gov.cn(广东省国税局网上办税大厅)。

2、输入纳税识别号和密码,进行用户登陆。

注:企业应向主管税务机关申请,提交邮寄(数据电文)申请审批表,由主管税务机关在“广东省国家税务局信息门户管理系统”中开通网上“申报征收”功能,才能进行网上申报和扣税。

3、点击“网上拓展”,进入离线申报系统页面。

4、点击“我要申报”,选择企业所得税月(季)度申报表,输入校验码,点击“下载”。

5、手工录入企业所得税月(季)度申报表。

6、输入密码,点击“提交”,提交企业所得税月(季)度申报表。

7、选择“申报查询”,查询结果。

8、如需缴税,回到广东省国税局网上办税大厅,点击“申报征收”,进入缴税界面。

9、点击网上缴税,选择相应属期的企业所得税,进行缴税。

10、结束。

四、核定征收企业所得税网上申报操作流程

1、访问http://app.gd-n-tax.gov.cn(广东省国税局网上办税大厅)。

2、输入纳税识别号和密码,进行用户登陆。

注:企业应向主管税务机关申请,提交邮寄(数据电文)申请审批表,由主管税务机关在“广东省国家税务局信息门户管理系统”中开通网上“申报征收”功能,才能进行网上申报和扣税。

3、点击“网上拓展”,进入离线申报系统页面。

4、点击“我要申报”,选择企业所得税申报表,输入校验码,点击“下载”。

5、手工录入企业所得税申报表。

6、输入密码,点击“提交”,提交企业所得税申报表。

7、选择“申报查询”,查询结果。

8、如需缴税,回到广东省国税局网上办税大厅,点击“申报征收”,进入缴税界面。

9、点击网上缴税,选择相应属期的企业所得税,进行缴税。

10、结束。

第四篇:操作流程-网上申报开通

企业社会保险网上申报系统开通须知

一、承办条件:

⒈企业已按有关政策法规办理社会保险登记手续;

⒉参保企业按时足额缴纳社会保险费,无欠费情况;

⒊参保企业具备登录网上申报的硬件设备,并能够访问互联网; ⒋参保企业的经办人员熟悉社会保险业务、理解社会保险政策,并具备一定的计算机应用能力。

二、须带材料:

⒈工商营业执照副本及复印件(加盖公章);

⒉组织机构代码证副本及复印件(加盖公章);

⒊经办人员身份证原件及复印件(加盖公章);

⒋企业公章和社会保险登记证正本原件。

三、开通流程:

⒈到瓯海社保大厅2-5号窗口、梧田所窗口填写《温州市社会保险业务网上申报办理协议书》(一式两份);

⒉审核通过的,经办人员收取《温州市社会保险业务网上申报办理协议书》一份(另一份企业保留)及携带材料复印件(加盖公章);

⒊开通企业网上申报功能,并告知企业经办人员网上申报系统登录网址、卡号及密码。

网址:http://wsbs.wz12333.com/sionline/

卡号:即社保单位编码密码:初始密码统一为123456

第五篇:每季度报税流程(网上税务申报)

每季度报税流程

1、国税(楚雄大江经贸有限公司、楚雄大江家具制造有限公司,都属于查账征收,增值税及企业所得税按季度申报,上一季度的税必须在下一季度第一个月15日前申报完毕)

申报流程:登录云南省国家税务局办税服务厅www.xiexiebang.com → 选择线路1(推荐)→输入用户名、密码、校验码→

→进入办税服务厅界面→网上申报→可在申报页面看到每个季度需要申报的报表→

点击需要填报报表名称后的下载一般下载放到桌面保存,方便申报时查找。

(1)申报企业季度增值税

(1)当季度开票金额不超过90000元的,只需按照当个季度所开具有效发票金额填写(报税前最好先查询一遍当季度发票开具金额再填列),把当季度所开具发票实际金额填到本期数应税货物及劳务的第7栏,报表会自动计算出应纳税额,这种情况不需要缴纳税款,当月增值税就只需要0申报。

(2)当季度开票金额超过90000元的,按照当个季度所开具有效发票金额填写(报税前最好先查询一遍当季度发票开具金额再填列),把当季度所开具发票实际金额填到本期数应税货物及劳务的第1栏,报表会自动计算出应纳税额,此种情况下就需要全额缴纳税款。

→报系统界面 → 点击上传

把这一栏填完后保存→ 回到网络申

→上传成功之后系统会有提示→然后点击申报→系统提示申报成功后点击扣款→扣款成功后点击打印报表留存根。

季度增值税样表:

I

(2)申报企业季度企业所得税

(1)企业所得税只有减免,不存在免税,需按照当个季度所开具有效发票金额填写(报税前最好先查询一遍当季度发票开具金额再填列),把当季度所开具发票实际金额填到第一行收入总额栏,报表会自动计算出应纳税额,按照系统计算出的应纳税额缴纳税款。

II

把这一栏填完后保存(注:资产总额填写时不要超过90万元,超过90万元就超出小微企业减免范畴了,需要全额纳税)→ 回到网络申报系统界面 → 点击上传→上传成功之后系统会有提示→然后点击申报→系统提示申报成功后点击扣款→扣款成功后点击打印报表留存根。计算方法(税务局核定给我公司是按照应纳税所得率计算)即:

应纳税额=收入总额×4%(税务机关核定的应纳税所得率)×25%(企业所得税税率)/【(收入总额×4%(税务机关核定的应纳税所得率)×25%(企业所得税税率)】×60% 季度企业所得税样表:

III

(2)企业所得税报表填写方法:把本发票开具的销售收入填入第一栏,系统会自动计算税额。企业所得税年报一般在次年6月30日前填报即可。

注:

1、申报表也可以在里边打印;

IV

2、每月交完税款之后必须在里边把它打印出来,留作税务机关待查凭借及财务做账需要。

V

每全国信用信息公示

每年6月30日之前完成上一的企业信息公示

1、登录“全国企业信用信息公示系统”

选择云南→

进入界面选择→

把上述信息输入完点登录,各营业执照信息都已经写在黑色笔

VI

记本里边,联络员可以变更,各年年检信息可以导出来参照,按系统提示一步步填写。

每劳动执法年审

1、登录

到便民服务里边点击进去,进入此界面

VII

用户名为:统一社会信用代码或组织结构代码证,南华大江密码为:7221685,楚雄大江密码为:3393111,输入随机检验码,登录进去,按照提示一步步填写,也可导出去年审报告进行参考后填写。

VIII

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