内蒙国税网上办税服务厅升级操作流程

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简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《内蒙国税网上办税服务厅升级操作流程》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《内蒙国税网上办税服务厅升级操作流程》。

第一篇:内蒙国税网上办税服务厅升级操作流程

内蒙国税网上办税服务厅升级操作流程

一、下载安装

(一)下载网上办税客户端 途径1:

打开国税局官网http://www.xiexiebang.com点击网上办税厅:

页面跳转后,点击连接vpdn:

出现下面的提示信息:

单击确定后出现下载控件点击运行:运行后开始下载

下载完之后出现如下截图点击运行运行后出现如下截图点击下一步

点击下一步出现如下截图点击完成即可

点击完成之后出现重启电脑点击确定即可

途径2:打开国税局官网http://www.xiexiebang.com点击网上办税厅

页面跳转后:

点击右侧的“网上办税客户端”:

单击后页面跳转点击下载进行如下操作:

保存桌面后出现如下图标双击进行默认安装:

双击应用程序进行如下操作:

以上是软件的俩种下载方法,下面是具体的使用操作流程。

二、操作流程:

(一)网页连接

重启电脑之后点击国税局官网http://www.xiexiebang.com网上办税厅

页面跳转到:

点击vpdn设置

弹出vpdn设置的对话框后进行相关内容的填写:

注:运营商选择电信,税号就是纳税人识别号。选择所属地区,密码就是电信获取的密码。填写完成点击设置后刷新页面即可。

设置后出现如下提示:

点击“确定”后刷新页面点击链接vpdn

点连接vpdn出现下图选择自己的宽带类型点确定即可

点击确定之后就显示vpdn已连接

(二)网上办税客户端

确定重启电脑后,桌面出现VPDN设置:

图标,双击打开后进行

2.返回后重新打开客户端的图标,点击连接vpdn:

3.弹出安全网络连接的对话框:

4.当前vpdn连接状态提示:已连接

5.进入登陆界面输入税号和密码:(建议进入系统前安装小助手)

6.点击登录,进入网上办税服务厅:

7.点击“纳税申报”模块,进入纳税申报系统界面:

注意:此页面是系统自动检查小助手是否安装成功,请您耐心等待!!

如果出现以上红色差号,并显示未通过的情况下,请您“点击下载申报小助手”,进行下载并且安装,如下图所示步骤: 第一步:下载

第二步:找到下载下来的“小助手”进行安装:(如果是win7系统,要以管理员身份进行安装)

第三步:安装完成后点击“确定”:

第四步:再次查看刚打开的检查页面。发现刚打开的检测页面会自动更新,直到全部通过检查,检查都通过后,会显示下图所示界面如图1所示,(此页面几秒直接跳转,可能根本看不到就已经到了图2的界面)并且几秒钟后会跳转到弹出公告页面,如图2所示,(弹出页面会通知纳税人一些注意事项,纳税人阅读完成后需要在选择“已阅读”前面的选项中点击一下,然后会直接进入到纳税申报系统申报表页面):

图1

图2 8.进入报表后,会直接有提示信息,告知纳税人本系统税务机关,如果带出报表与实际报表不否时,可直接去相关税务机构咨询。

9.点击确定后,直接进入到因申报清册界面:

10.点开所要申报的报表类型后会打开报表,如下图所示:

11.填写完报表后进行申报,等待校验通过后出现如下图3所示,其中网上申报是直接提交数据进行申报图4所示,手工申报是导出xml格式申报表如图5和图6所示。

图3

图4 点击确定后,弹出以下对话框,选择要保存路径:

图5

图6 12.最后可以在申报信息查询中查询本地已申报的报表信息,以及远程服务器端的申报报表信息,如下图所示:(需要选择所属期及报表类型)

整个申报流程完毕。

第二篇:国税办税服务厅自查报告

XX市国税局XX分局办税服务厅自查报告

自接到《国家税务总局办公厅关于开展办税服务厅自查和检查工作的通知》后,分局根据通知要求,对照浙国税函„2011‟208号文件中提出的重点问题逐一自查,现将自查结果报告如下:

一、对照问题:办税服务厅内外环境问题。

经自查,我分局办税服务厅墙面、地面洁净,票证、办公用品摆放也较为整齐,植物盆栽保养良好,整体环境整洁卫生。但是在工作业务比较繁忙时,往往未能及时整理桌面办公用品和资料,桌面略显凌乱,在下班前能整理归类摆放。有手机等私人物品放在桌面的现象。

整改措施:加强教育,相互监督,在一项工作完成后及时将材料归类有序摆放,禁止将水杯外的私人物品放在办公桌及操作台面上。

二、对照问题:办税服务厅设施设备问题。

经自查,我分局办税服务厅各工作设备设施均能正常使用,纳税人办税用品较为齐全。由于部分电脑配臵偏低、机器老化,存在运行速度较慢的问题。

整改措施:定期检查维护办税服务厅各项设备设施及纳税人办税用品,定期清理办公电脑系统垃圾,做好各项软件、硬件升级工作,保障各项设施设备正常使用。如设备出现故障不能自行解决的,及时送至市局信息中心维修。

三、对照问题:工作人员的行为规范问题。

经自查,我分局大厅工作人员工作时间无脱岗、打游戏、上网聊

天、随意打手机、炒股、串岗、嬉戏现象。上岗时能统一着制服,着装较为规范,但有穿运动鞋上岗现象。在办税过程中,我分局大厅工作人员均能做到使用普通话与纳税人沟通,使用规范语言。

整改措施:组织学习省局下发《办税服务厅工作人员行为规范(试行)》,对照规范查找问题,相互监督,严格遵守行为规范。

四、对照问题:工作人员服务态度问题。

经自查,我分局大厅工作人员在办税过程中及接听纳税人电话咨询时均能做到使用礼貌用语、规范用语,服务态度良好。需要着重提高的是微笑服务方面,存在用语文明礼貌但面部表情较为生硬的问题。

整改措施:上岗前调整心态,不把个人情绪带到工作当中,以饱满热情的服务态度接待纳税人。善于换位思考,站在纳税人的立场考虑问题,在工作中做到耐心细致。

相信通过这一系列的自查和整改,能着实提高办税服务厅的整体服务质量,提升工作人员的服务意识和业务水平。“百尺竿头更进一步”,把对纳税人的服务做到尽善尽美。

XX分局

2011年9月5日

第三篇:网上办税服务厅出口退税申报操作说明

网上办税服务厅出口退税申报操作说明

网上办税服务厅出口退税申报操作说明....................................................................1

一、首次登陆前准备工作....................................................................................2

1、已正确安装CA证书驱动及控件程序;.......................................2

2、能够访问江苏省国税局网上办税服务厅网站;.........................2

3、需清理浏览器缓存;.....................................................................2

二、出口退税申报操作说明................................................................................3

生产企业........................................................................................................3

1、退税申报操作说明.........................................................................3

2、单证申报操作说明.........................................................................7

3、退税正式申报反馈下载操作说明.................................................9

4、出口退税批复下载操作说明.....................................................100 外贸企业....................................................................................................111

1、退税申报操作说明.....................................................................111

2、单证申报.....................................................................................166

3、退税正式申报回执下载操作说明.............................................188

4、出口退税批复下载操作说明.......................................................18

三、有关注意事项..............................................................................................19

系统问题注意事项......................................................................................19 申报注意事项............................................................................................200

一、首次登陆前准备工作

1、已正确安装CA证书驱动及控件程序;

2、能够访问江苏省国税局网上办税服务厅网站;

网上办税厅网站地址:

https://221.226.83.19:7001/newtax/static/main.jsp

3、需清理浏览器缓存;

IE6

1、点击工具菜单。

2、选择 Internet 选项。

3、点击常规标签。

4、点击删除文件按钮。

5、在确认窗口中点击确定按钮。

6、点击确定按钮关闭“Internet 选项”窗口。IE8及以上

1、点击工具菜单。如果您没找到该菜单,请按键盘上的 Alt 键来显示菜单。

2、选择删除浏览的历史记录。

3、选中 Internet 临时文件复选框。

4、点击删除按钮。

5、将文件删除后,点击确定。火狐浏览器Firefox 要清空 Mozilla Firefox 的缓存,请按以下步骤操作:

1、单击浏览器顶部的“Tools”(工具)菜单,并选择“Options”(选项)。

2、单击“Privacy”(隐私)。

3、单击“Cache”(高速缓存)旁边的“Clear”(清空缓存)。

4、单击“OK”(确定)。

二、出口退税申报操作说明 生产企业

1、退税申报操作说明

(1)使用CA证书登陆网上办税厅,在主界面的征纳互动模块下会出现“出口退税申报”链接(如下图红色圈中部分)。

(2)点击“出口退税申报”后会出现如下的“出口退税申报”主界面,主界面主要分作四个区域:出口退税申报管理、退税申报文件列表、退税正式申报反馈文件列表和退税提醒列表。

(3)在申报数据下拉菜单中选择“生产企业预申报”,填写正确的申报所属时期(系统默认根据当前日期判断,如错误需要手动维护正确)及申报批次(默认01,可以根据实际情况修改),点击浏览,打开本地需提交的预申报文件,点击“确认上传”;

(4)如出现如下提示,则说明上传成功,注意红圈部分;

(5)预申报文件上传成功后,需等待预申报反馈,当预申报文件的文件状态变为“审核软件提供了反馈文件待下载(网)”同时反馈或回执文件操作列中出现“下载”链接时,说明预申报反馈已经产生并可以下载,注意下图圈红部分;

(6)当预申报疑点排除后,可以进行正式申报。在申报数据下拉菜单中选择“生产企业正式申报”,填写正确的申报所属时期(系统默认根据当前日期判断,如错误需要手动维护正确)及申报批次(默认01,可以根据实际情况修改),点击 浏览,打开本地需提交的正式申报文件,点击“确认上传”;

(7)如出现如下提示,则说明上传成功,注意红圈部分;

(8)正式申报文件上传成功后,需等待正式申报回执,当退税正式申报状态变为“审核软件提供了回执文件待下载(网)”同时反馈或回执文件操作列中出现“下载”链接时,说明正式申报的回执文件已经产生并可以下载,注意下图圈红部分;

2、单证申报操作说明

(1)进入“出口退税申报主界面”,在申报数据下拉菜单中选择“单证正式申报”,填写正确的申报所属时期(系统默认根据当前日期判断,如错误需要手动维护正确)及申报批次(默认01,可以根据实际情况修改),点击浏览,打开本地需提交的单证申报申报文件,点击“确认上传”;

(2)如出现如下提示,则说明上传成功,注意红圈部分;

(3)单证正式申报文件上传成功后,无需等待申报反馈,当单证正式申报文件的文件状态变为“已将文件传输至审核软件并已备份(前)”,说明单证正式申报 已成功,注意下图圈红部分;

3、退税正式申报反馈下载操作说明

可以根据退税正式申报反馈列表中文件名称中所含的所属期来判断对应所属期的退税正式申报反馈文件有无产生,并点击“下载”链接来下载对应所属期的退税正式申报反馈文件,如下图圈红部分;

4、出口退税批复下载操作说明

可以根据退税提醒列表中文件名称中所含的所属期来判断对应所属期的退税提醒文件有无产生,并点击“下载”链接来下载对应所属期的退税提醒文件压缩包(包含退税批复及有关免税证明等),如下图圈红部分; 外贸企业

1、退税申报操作说明

(1)使用CA证书登陆网上办税厅,在主界面的征纳互动模块下会出现“出口退税申报”链接(如下图红色圈中部分)。

(2)点击“出口退税申报”后会出现如下的“出口退税申报”主界面,主界面主要分作四个区域:出口退税申报管理、退税申报文件列表、退税正式申报反馈文件列表和退税提醒列表。

(3)在申报数据下拉菜单中选择“外贸企业退税预申报”,填写正确的申报所属时期(系统默认根据当前日期判断,如错误需要手动维护正确)及申报批次(默认01,可以根据实际情况修改),点击浏览,打开本地需提交的预申报文件,点击“确认上传”,注意圈红部分;(4)如出现如下提示,则说明上传成功,注意圈红部分;

(5)预申报文件上传成功后,需等待预申报反馈,当预申报文件的文件状态变为“审核软件提供了反馈文件待下载(网)”同时反馈或回执文件操作列中出现“下载”链接时,说明预申报反馈已经产生并可以下载,注意下图圈红部分;(6)当预申报疑点排除后,可以进行正式申报。在申报数据下拉菜单中选择“外贸企业退税正式申报”,填写正确的申报所属时期(系统默认根据当前日期判断,如错误需要手动维护正确)及申报批次(默认01,可以根据实际情况修改),点击浏览,打开本地需提交的正式申报文件,点击“确认上传”;

(7)如出现如下提示,则说明上传成功,注意红圈部分;

(8)正式申报文件上传成功后,需等待正式申报回执,当退税正式申报状态变为“审核软件提供了回执文件待下载(网)”同时反馈或回执文件操作列中出现“下载”链接时,说明正式申报的回执文件已经产生并可以下载,注意下图圈红部分;

2、单证申报

(1)进入“出口退税申报主界面”,在申报数据下拉菜单中选择“单证正式申报”,填写正确的申报所属时期(系统默认根据当前日期判断,如错误需要手动维护正确)及申报批次(默认01,可以根据实际情况修改),点击浏览,打开本地需提交的单证申报申报文件,点击“确认上传”;

(2)如出现如下提示,则说明上传成功,注意红圈部分;

(3)单证正式申报文件上传成功后,无需等待申报反馈,当单证正式申报文件的文件状态变为“已将文件传输至审核软件并已备份(前)”,说明单证正式申报已成功,注意下图圈红部分;

3、退税正式申报回执下载操作说明

可以根据退税正式申报反馈列表中文件名称中所含的所属期来判断对应所属期的退税正式申报反馈文件有无产生,并点击“下载”链接来下载对应所属期的退税正式申报反馈文件,如下图圈红部分;

4、出口退税批复下载操作说明

可以根据退税提醒列表中文件名称中所含的所属期来判断对应所属期的退税提醒文件有无产生,并点击“下载”链接来下载对应所属期的退税提醒文件压缩包(包含退税批复及有关免税证明等),如下图圈红部分;

三、有关注意事项 系统问题注意事项

1、如不显示“出口退税申报”链接,请先清理IE浏览器缓存并关闭浏览器后再使用CA证书登陆网上办税厅查看,如还无法显示出“出口退税申报”链接,请与退税机关取得联系;

2、出口退税申报管理模块中的“企业类型”字段是系统自动显示的,如与您企业实际情况不符,请及时与退税机关联系;

3、正常情况下预申报反馈文件和正式申报回执文件生成的时间都不会太长,如文件状态长时间不发生变化请直接联系当地退税部门;

4、正式申报的回执文件可以直接打开,只需要安装可以打开PDF格式文件的软件即可;

5、退税申报列表中的申报所属时期可以根据实际需要填写不同的所属期来查询,如果申报所属时期字段为空,查询后则显示全部的信息。申报注意事项

1、退税申报必须先预申报再正式申报,系统强制监控;

2、单证申报不需要预申报,直接正式申报,单证正式申报不会有回执;

3、退税申报的预申报可以多次进行;

4、同一申报所属时期同一申报批次退税正式申报只能进行一次;

5、如退税正式申报错误需要撤销正式申报,请联系退税部门撤销,退税部门撤销后待对应正式申报的文件状态变成“请求申报文件撤销(网)”时,即可以再次进行同一所属时期同一申报批次的申报了;

6、撤销申报成功后,再次申报时可以不进行预申报,直接进行正式申报;

7、预申报反馈文件和正式申报的回执文件都在退税申报文件列表的操作栏目中下载;

8、预申报反馈文件需读入擎天软件企业端才能查看,直接打开无法查看其内容;

9、退税提醒列表中的提醒文件一般在当月月底或者次月月初可以提供下载,下载的文件是一个压缩包,解压后可以看到pdf格式的退税批复和有关免税证明。

第四篇:办税服务厅工作流程

办税服务厅工作流程

作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数:

994 录入时间:2008-10-30 下午 04:24:35 第一条、为加强和优化纳税服务,切实减轻纳税人办税负担,推行申报纳税“一窗式”管理、涉税事项“一站式”服务,合理简化办税程序,进一步提高办税服务的质量和效率,根据市局的有关规定,结合本局的实际情况,特制定如下流程。

第二条、依据四星级办税服务厅的要求,办税服务厅应具备纳税人所有涉税事宜的协调和回复能力。凡是纳税人要到税务部门办理的各种涉税事项统一归口办税服务厅负责,实行“一站式”服务

第三条、税务登记

(一)设立登记:纳税人办理税务登记事项,首先由办税厅窗口人员提供登记表格,并一次性告知要提供的资料和表格填写要求,并辅导纳税人办理。

纳税人表格填写符合要求,资料齐全的,窗口人员受理审核后,符合条件的当场打印、发放税务登记证,即时办理完毕。初审不符合规定的登记岗当即退回纳税人补正。每月底登记窗口应通过《征管事项转办单》将登记信息传递到管理所,由管理明确管理员,然后调查核实登记信息并补充税种登记等相关信息。

(二)变更登记:流程与税务登记相同。

(三)注销登记:1办税服务厅窗口受理后查验纳税人以下资料: 主管部门批文或董事、职代会的决议及其他有关证明文件; 营业执照被吊销的应提供工商机关发放的注销决定; 税务机关发放的原税务登记证件(正、副本)管理或稽查部门作出的《税务处理决定书》;

2.以上资料齐全后发放并要求纳税人填写〈注销税务登记申请审批表〉一式三份,纳税人填写并盖章后通知15天内领取批复。

3.登记岗受理后将〈注销税务登记申请审批表〉转到资料传递岗综合服务岗。

4.资料传递综合服务岗将该表传递给大厅发票岗审核是否欠缴发票,然后传递到管理所审核签字。

5、管理所将表格传综合业务科审核签字,办理注销登记,在3天内回复大厅。

(四)、停歇业管理

1.纳税人申请停歇业,受理岗辅导纳税人填写《停歇业审批表》,审查是否有欠税并在纳税手册《停歇业审批表》上签字,然后当即通知发票岗审查是否有未使用发票并签注意见,如果有未使用完发票应收缴发票和发票领购簿。通知纳税人7天后领取批复。

2.受理岗将资料转到综合服务岗; 3.综合服务岗2天内传递到管理所;

4.管理所2天内传递给综合业务科审批录入后,回复到大厅。第四条、发票购领

1、纳税人向办税服务厅发票管理窗口申请办理发票登记手续。

2、发票岗针对纳税人的不同类型进行如下处理:

在企业类纳税人首次提出购票申请时,对购领发票申请人提交的税务登记证、办税员证、经办人身份证明、〈发票领购申请审批表〉进行初审核,核定品种、月用票数量,在纳税人〈发票领购申请审批表〉上签署审批意见;在纳税人提出变更品种、数量时,对申请人提交的〈发票领购申请审批表〉进行审核,核定品种、月用票数量,在纳税人〈发票领购申请审批表〉上签署审批意见。通知纳税人7日后领取(发票购领手册),并且当日移交资料传递岗转到相关到管理所审核,管理所当日审核后传递到综合业务科进行审批。

在个体纳税人办理首次购领申请时,根据纳税人填写的〈发票领购申请审批表〉内容,办理发票登记手续,并且当即移交管理所定税后领取相应发票。

3、发票岗对首次领购发票申请,根据经审批的《发票领购申请审批表》,核发《发票购购手册》、加盖发票专用章,在受理发票购领申请的3天内(特殊用票为5日内)交付给申请人。对变更发票登记申请,根据经审批的《发票领购申请审批表》,在受理发票变更申请的2天内核发新的《发票购用手册》给申请人,同时收回旧的《发票购用手册》。

第五条、发票自印

1、已办理税务登记,有固定经营场所,财务和发票管理制度健全,并符合下列条件之一的用票单位,发票管理窗口可受理纳税人申请;发放《自印发票申请审批表》

(1)发票年使用量较大(月平均使用量达30本以上);(2)统一发票样式不能满足企业业务需要;

2、发票岗对自印发票申请人提交的书面申请、发票样式、《自印发票申请审批表》进行初审,2日内将申请资料交综合业务科

3、发票岗在收到综合业务科的《自印发票发放通知书》后,2日内通知纳税人领取,纳税人凭《自印发票发放通知书》领取发票。

第六条、减免税申请

1、符合减免税政策的纳税人应在规定的期限内向主管地税机关办税服务厅受理反馈窗口提出书面申请,综合服务窗口发给纳税人“《减免税申请表》、或《税前扣除审批表》”。纳税人应在规定的期限内报送减免税资料,包括:

(1)书面申请报告;

(2)减免税申请表;或税前扣除审批表

(3)各税种减免税操作规程规定应报送的其他资料。

2、综合服务岗受理纳税人的减免税申请及报送的资料时,应按照各税种减免税操作规程的要求进行初审,主要负责审核:

(1)申请报告是否符合要求;

(2)申请项目填写是否完整,并进行逻辑性审核;

(3)报送资料是否齐全。

3综合服务岗将相关资料传递到综合业务科调查、审批。

第七条、定额核定申请

1纳税人向办税服务厅税务登记窗口提出申请,窗口在受理纳税人初次核定或调整核定税款的申请时,应发放《年(季)纳税定额申请核定表》交纳税人填报。(新办登记户的初次核定申请在设立登记同时进行,)登记窗口在收到纳税人报送完整的申请资料后1日内,传递到资料传递岗。

2资料传递岗7天内传递给分局业务副局长。

第八条、申报征收

1、申报纳税窗口(下称征收岗)受理申报时,应及时对申报表、报告表和其他报送资料的以下申报内容进行即时审核。

(1)纳税申报表、报告表填写是否完整、规范;(2)申报表、报告表上章戳及有关人员签章是否齐全;

(3)税种、税目代码、应税项目、应退(免)税项目、减免税、延期缴纳税款、欠税、滞纳金、应免抵退税额或者应代扣代缴项目、代收代缴税款项目是否齐全、准确,适用税率或者单位税额、计税依据、扣除项目标准涉税帐号是否正确,应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额逻辑计算是否正确,税款所属期是否正确;

(4)财务报表等其他资料是否报送完整,是否在资料右上角上标注管理代码。

(5)税控装置的电子报税资料。

对企业所得税、房产税、土地使用税等税种的其他审核内容按照具体税种管理规定执行。

征收岗在受理纳税申报资料时,若发现申报信息与其税务登记内容不一致的,应督促纳税人到综合服务窗口办理变更手续,以便于掌握纳税人变更情况。

2、对符合要求的申报资料,征收岗录入申报信息,并在“申报征收/征管资料收集管理”模块录入所有报送的资料,然后在申报表上签署受理人姓名和受理日期,3、征收岗将申报资料回执联和税票退还一份给纳税人,4、征收岗根据《税务处理决定书》、《税务行政处罚决定书》、《税务违章案件查补(退)税表》、即时录入信息,开具税票,征收相应税款、滞纳金、罚款。

5、在催报、催缴期限内申报缴纳的纳税人,征收岗告知纳税人处罚有关事项,并制作《税务行政处罚决定书》(简易)和送达回证,将《税务行政处罚决定书》送达纳税人同进取得送达回证并征收税款、滞纳金、罚款。

6、征收岗负责对申报表、报表资料、完税证等资料按旬日进行整理,分类打印资料清单后,于当日移送办税服务厅资料传递岗。资料传递岗收到征收岗的申报表、报表资料、完税证等资料后,每月的11号和1号(征期过后的次日和月末过后的次月首日)整理后并传递到管理所。

第九条、外出经营证明

办税服务厅综合服务窗口在受理纳税人开具(核销)《外出经营税收管理证明》(以下简称《外经证》)的书面申请或收到外来从事经营的外地纳税人《外经证》申请报验(核销)登记时,应查验其税务登记证副本及报验的《外经证》,对申请理由及提供的相关资料进行审核。

(1)对审核符合规定开具《外经证》的申请,对核准开具的审批信息在计算机中进行录入,当日填发《外经证》,转到管理所签注意见加盖公章后交纳税人,;对报验登记审验无误后,应将《外经证》存档备查,并将报验登记信息在计算机中进行录入;对外出经营累计超过计划180天的,责令其限期按规定程序办理税务登记。

(2)对纳税人核销《外经证》的,受理岗应审核纳税人完税情况,收回开出的《外经证》,录入完税信息(未完税的补税后再录入),同时核销外出经营信息。

(3)对纳税人核销登记时,受理岗应核查其税款缴纳情况,确认税款缴清后调出留存的《外出经营证明单》,在相关栏次登记后,加盖公章,退还纳税人一份,综合业务科留存一份,并在计算机中录入有关核销信息。

受理岗应按月对没有按规定期限内办理核销手续的信息,填制《涉税事项核查传递单》交办税资料传递岗管理所负责人。

第十条、延期申报申请

1、纳税人、扣缴义务人不能按期办理纳税申报或报送代扣代缴税款报告表的,必须在申报期结束前2日内向受理反馈窗口递交申请资料。申请资料包含下列内容;

(1)书面申请报告;

(2)延期申报审批表;

(3)税务机关要求报送的其他资料。申请人应在即报期最后一日上午到受理反馈窗口领取批复。

2、受理反馈岗受理申请时应进行初审,初审包括以下几个方面:(1)申请报告是否符合要求;

(2)税款延期缴纳申请审批表项目填写是否完整,并进行逻辑性审核;(3)附送其他资料是否齐全,在受理当日移送综合管理岗管理所进行审批。

第五篇:网上办税简易操作流程(20100628)

网上办税简易操作流程

一、网上IC卡抄报税

1、在每月征收期期间,先进入开票系统的“报税处理”→点击“抄税处理”(注:本期资料),完成IC卡“成功抄税”(注:建议纳税人在每月的10号之前完成此项工作);

2、成功抄税后,首先点击开票系统中的“远程抄报”→“报税状态”→系统会提示:『金税卡状态读取成功,可以进行远程报税』(注:用户读取IC卡的报税数据后,如果此时退出“远程报税”界面执行其它操作,再次进入“远程报税”后,需重新执行“读取金税卡报税状态”来获取IC卡的数据);

3、其次点击“远程报税”→系统提示: 『正在准备报送数据向税局提交』→系统提示:『数据提交成功,请稍后查询』(注:在进行纳税申报前必须完成此项工作);

4、最后点击“报税结果”获取报税信息,如果查询报税结果成功“即错误号为0000”,若查询报税结果不成功,用户可以看到错误提示,根据错误提示进行处理,多数为申报比对失败,如果还未进行纳税申报或纳税申报不成功,此时请进行网上申报或核对申报数据后重新申报直至成功。申报成功后再次进入“远程抄报”中,点“报税状态”→“报税结果”按钮即可(注:在点击“报税结果”之前,必须先进行纳税申报);

5、当“报税结果”提示已经“报税成功”(网上IC卡抄报与网上纳税申报两者都成功)的情况下再执行“清卡操作”→系统提示:清卡操作成功,请重新进入开票系统再做其他操作。(注:非征期IC卡抄报税后,即可直接进行清卡,征期IC卡抄报税后必须是纳税申报完成后才能进行清卡);

6、网上IC卡抄报成功后打印相关发票资料留存,以备税务机关检查核实。

二、网上纳税申报进入国税局电子申报软件后,点击创建报表、填写报表、审核报表;点击“网上申报”按钮进行网上申报(有四小票和海关票的务必先填写并申报四小票和海关票); 3申报数据上传成功后,点击“报送结果”查询申报数据是否申报成功;结果提示“申报成功”后,可以点击“当期缴款”进行本月的税款缴纳(注:需先和税务、银行签订三方协议,才可进行“当期缴款”)。

特别注意事项:

1、纳入防伪税控的企业必须先成功完成IC卡“远程报税”;

2、使用机动车销售发票税控盘的必须先行完成税控盘到大厅报税;

3、有四小票和海关票的必须先进行四小票和海关票的网上申报;

4、网上纳税申报必须在征收期完成,网上税款缴纳可以在申报成功后在征收期内的任意一天完成,建议当天完成;

5、申报成功后打印申报表留存,以备税务机关检查核实;

6、网上IC卡抄报和网上纳税申报成功后即可进行IC卡的清卡操作。

三、航天信息网上认证系统操作员代码:001登录密码:12345

1航天信息网上认证系统可以实现24小时实时认证发票,遵照180天认证期限,网上认证通不过的进项发票建议到大厅进行认证(首次取得的运输发票必须到厅认证);

2实时认证增值税专用发票:

进入软件后点击“认证处理”→“实时认证处理”→“自动认证扫描”→“已/未通过”(如果在认证的列表内,进行扫描识别的发票认证结果显示为已通过,则表示该发票已经连接税务局认证服务器并解密通过;如果在认证的列表内,进行扫描识别的发票认证结果显示为未通过,则表示该张发票未通过税务局认证服务器的认证解密); 实时认证货运发票:

进入软件后点击“认证处理”→“运输发票认证处理”→“自动认证扫描”→“已/未通过”(如果在认证的列表内,进行扫描识别的发票认证结果显示为已通过,则表示该发票已经连接税务局认证服务器并解密通过;如果在认证的列表内,进行扫描识别的发票认证结果显示为未通过,则表示该张发票未通过税务局认证服务器的认证解密); 3在每月底务必请进行远程查询认证结果,核实税局端和本地认证结果是否一致,若有不一致请立即进行核对并进行认证,当认证结果一致而当月无发票需进行认证时请打印“认证结果通知书”(“增值税结果清单打印/运输发票结果清单打印”)留存,以备税务机关检查核实。

贵州爱信诺航天信息有限公司全省服务热线:96096

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