甘南州州级2015年财政总预算计三公经费预算公开说明 - 卓尼县(精选5篇)

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第一篇:甘南州州级2015年财政总预算计三公经费预算公开说明 - 卓尼县

2016年县级财政预算信息公开情况说明

经县第十七届人民代表大会第二十八次会议审查批准了2016年县级财政收支预算草案。2016年县级财政预算主要情况具体如下:

1.一般公共预算收支情况。2016年一般公共预算收入为7788万元;加省级一般性转移支付补助52748万元后,一般公共预算可用总财力为59549万元(剔除上解支出987万元)。将省级提前下达的专项转移支付补助25427万元全部纳入预算后,县级一般公共预算总收入为84976万元。按照《预算法》“量入为出、收支平衡”的基本原则,2016年县级一般公共预算支出为84976万元,与当年可用财力持平;将省级提前下达专项转移支付25427万元全部纳入预算后,2016年县级一般公共预算总支出达到84976万元,与当年县级一般公共预算总收入持平,实现了当年预算收支平衡。

2.政府性基金预算收支情况。2016年县级政府性基金预算收入为232万元。由于省上未提前下达政府性基金专项补助,因此2016年县级政府性基金总收入为232万元。按照“以收定支、专款专用、结余留用”的基本原则,2016年县级政府性基金预算支出相应安排为232万元。

3.国有资本经营预算收支情况。2016年县级国有资本经营预算收入为0万元。由于我县没有大中型国有企业或国有持股企业,因此2016年县级国有资本经营预算总收入为0万元。

4.社会保险基金预算收支情况。2016年县级社会保险基金预算收入为12435万元,根据社会保险基金政策规定和县级社会保险基金支出需求,2016年安排县级社会保险基金预算支出8661万元,收支相抵后当年预算结余3774万元。

5.“三公”经费预算情况。2016年县级“三公”经费预算为482万元。其中:因公出国(境)经费预算0万元、公务接待费预算178万元、公务用车经费预算304万元。特此说明。

6.县级地方政府债务余额情况。截至2015年末,县级地方政府一般债务债余额26319万元,其中:一般债务26319万元,专项债务0万元。

卓尼县财政局 2016年5月17日

第二篇:部门预算和三公经费预算公开报告

鞍山市科学技术协会 2018年部门预算公开报告

第一部分 鞍山市科学技术协会概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 鞍山市科学技术协会2018年部门预算表

一、2018年部门收支预算总表

二、2018年部门收支预算总表(分单位)

三、2018年部门收入预算总表

四、2018年部门支出预算总表

五、2018年部门支出预算总表(按功能科目)

六、2018年部门财政拨款收支预算总表

七、2018年部门财政拨款支出预算明细表(按功能科目)

八、2018年部门一般公共预算支出表

九、2018年部门一般公共预算基本支出表

十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表

十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

十二、2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表

十三、2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表

十四、2018年部门项目支出预算表

十五、2018年部门政府采购支出预算表

十六、2018年部门政府购买服务支出预算表

十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十八、2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表(分单位)

十九、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表 第三部分 鞍山市科学技术协会2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 鞍山市科学技术协会概况

一、主要职责

科学技术协会是科技工作者的群众组织,是中国共产党领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。市科协由市委领导。其机关的主要职责是:

1、开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科发展和知识创新。

2、按照国家有关科普工作的法律、方针、规划,在市政府科学技术职能部门的指导下,拟订全市科普工作的具体计划,并组织实施;动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术;指导科普设施、场所的规划、建设和管理,指导科普工作队伍的建设工作;评选、表彰科普工作先进单位和科普工作者。

3、全心全意为科学工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;评选、表彰、宣传优秀科技工作者,开展科技工作者的继续教育和培训工作。

4、开展民间国际科技交流与合作;促进与港、澳、台科技界的交往与联系;加强与海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往与联系。

5、组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。

6、组织科技工作者开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科技成果向生产力转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

7、负责对所属市级学会、科技类社会团体进行监督管理;对区、县(市)科协和基层科协工作进行业务指导。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

鞍山科技馆主要职责

1.开展常设展览等公共科普展教项目(不含非科普公共服务的体验项目)免费对外开放,包括各项科普展品、定时演示服务。

2.开展科普讲座、科普论坛、科普巡展等活动,包括“科学伴我成长”等系列科普活动、科普工作室的实验培训等活动。

3.开展计划内的科普临展活动,主要包括列入科普工作任务内的辽宁省流动科技馆巡展活动、科普大篷车下乡进校园活动以及在本馆举办的公益性科普临展。

4.开展体现基本科普公共服务的相关辅导、科技教育活动,以及卫生、寄存、参观指引材料等基本服务。

二、部门预算单位构成

纳入鞍山市科学技术协会2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.鞍山市科学技术协会本级

2.鞍山科技馆

第二部分鞍山市科学技术协会部门预算公开表 鞍山市科学技术协会2018年部门预算公开表

第三部分鞍山市科学技术协会2018年部门预算情况说明

一、关于鞍山市科学技术协会2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,鞍山市科学技术协会及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。鞍山市科学技术协会及所属单位2018年收支总预算1011.24万元。收入预算增减情况。2018年,鞍山市科学技术协会及所属单位部门收入预算1011.24万元,比上年减少48.96万元,减少

4%,其中:财政拨款收入1011.24万元,同比减少48.96 万元,减少4%;收入同比减少的主要原因:一是一般公共服务支出减少3.41万元;二科学技术普及支出增加44.67万元;三是社会保障和就业支出减少94.88万元;四是住房保障支出增加4.66万元。

支出预算增减情况。2018年,鞍山市科学技术协会及所属单位部门预算总支出1011.24万元,同比减少支出48.96万元,减少4 %,其中:基本支出减少13.96万元,减少1%;项目支出减少35万元,减少3%。减少支出的主要原因:一是 离退休经费减少;二是科学技术普及支出减少。

二、关于鞍山市科学技术协会2018年财政拨款收支预算情况说明

鞍山市科学技术协会及所属单位2018年财政拨款收支总预算1011.24万元,收入预算为一般公共预算拨款1011.24万元,无政府性基金预算拨款。具体包括:当年财政拨款收入1011.24万元,按功能支出包括:公共服务支出167.69万元、社会保障和就业支出173.52万元、住房保障支出62.86万元;按经济支出包括:工资福利支出555.69万元,商品和服务支出112.01万元,对个人和家庭的补助54.13万元,项目支出289.41万元。财政拨款收入预算增减情况。2018年,科学技术协会及所属单位部门财政拨款收入预算1011.24万元,比上年减少48.96万元,减少4%。财政拨款收入同比减少的主要原因:一是一般

公共服务支出减少3.41万元;二科学技术普及支出增加44.67万元;三是社会保障和就业支出减少94.88万元;四是住房保障支出增加4.66万元。

财政拨款支出预算增减情况。2018年,鞍山市科学技术协会及所属单位财政拨款支出1011.24万元,同比减少支出48.96万元,减少4 %,其中:其中:基本支出减少13.96万元,减少1%;项目支出减少35万元,减少3%。减少支出的主要原因:一是 离退休经费减少;二是科学技术普及支出减少。

三、关于鞍山市科学技术协会2018年一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市科学技术协会及所属单位2018年一般公共预算基本支出721.83万元,其中工资福利支出555.69万元,商品和服务支出112.01万元,对个人和家庭补助支出54.13万元。

人员经费555.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出112.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、关于鞍山市科学技术协会2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数19.53万元,其中:公务用车运行费18.3万元、公务接待费1.23万元、国公出国(境)费用 0万元。2018年预算数比2017年预算数减少0.3万元,其中主要是公务用车运行费减少0.2万元、公务接待费减少0.1万元。主要是 减少公务用车出车次数,减少公务接待次数。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年市鞍山市科学技术协会机关运行经费预算为53.41万元。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算拨款52.3万元,其中:购置设备及制服等 2.9万元。

(三)政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算拨款0万元,其中:0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截止2017年12月,鞍山市科学技术协会及所属单位共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台(套),单位价值100万元以上专业设备0台(套)。

(五)预算绩效情况

2018年项目支出单项没有在200万元以上的,所以项目支出绩效目标为零,无绩效考核支出项目。

(五)预算公开表数据中没有数据的情况说明

2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费、国有资本经营收入、政府购买服务支出、纳入预算管理的政府性基金,项目支出单项也没有在200万元以上的,因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、国有资本经营收入、政府购买服务支出、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、项目支出预算绩效目标情况表”五张表中没有数据。

第四部分 名词解释

(以下内容各部门根据实际情况说明)

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映政府维护社会公共安全方面,其他用于公安方面的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。13.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.农林水支出(类)农业(款)其他林业支出(项):反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。16.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第三篇:“三公”经费预算管理及公开制度

“三公”经费预算管理及公开制度

第一条 为有效控制“三公经费”支出、做好“三公经费”信息公开工作,根据《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、省政府办公厅《关于进一步做好预算信息公开工作的通知》,制定本制度。

第二条 “三公”经费是指:因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

第三条 “三公”经费预算原则上应保持相对稳定。如遇不同之间预算变动较大、同一中预决算差额较大等情况,应妥善做好解释说明。

第四条 “三公”经费预算根据省财政厅相关预算定额、因公出国计划,并结合以前实际支出情况综合编制,报局长办公会批准。

第五条 “三公”经费预算随部门预算同时编制、单独反映。

第六条 “三公”经费预算应当接受县财政局审核,经县人大批复后下达执行。

第七条 “三公”经费预算批复后20个工作日内,经我单位主要负责人审定,在网上向社会公开。

第八条 “三公”经费预算公开主体是泸溪县供销联社,构成单位包括我所属机关和直属预算单位。

第九条 公开内容包括“三公”经费总额,以及因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费等分项数额。

第十条 “三公”经费支出,依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》及其他相关规定执行。第十一条 本制度自发布之日起实施。

第四篇:2018年甘南州司法局预算公开说明 - 甘南藏族自治州司法局

甘南州司法局2018年部门

预算概况及说明

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家司法行政工作法律法规和有关方针、政策,负责制定全州司法行政工作的中长期规划和工作计划并监督实施,参与地方相关立法工作,指导法学理论研究工作。

2、负责制定全州法制宣传和普及法律常识规划并实施,指导全州依法治理工作。

3、指导、监督管理全州律师、公证、法律顾问工作,综合管理社会法律服务机构。

4、指导、监督管理全州法律援助工作。

5、指导、监督全州基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作,配合有关部门做好社会治安综合治理。

6、指导、监督全州社区矫正、刑释人员安置帮教工作,协调开展特殊人群服务管理。

7、指导全州国家司法考试工作。

8、监督指导全州律师协会、公证协会工作。

9、负责面向社会服务的司法鉴定工作,负责对仲裁委员会依法进行登记管理。

10、负责全州司法行政系统服装和警车管理工作,指导、监督司法行政系统计划财务工作。

11、指导全州司法行政系统的思想政治工作、党的建设和队伍建设;负责局机关和直属单位的机构编制和人事工作;按照干部管理权限,管理、考核、任免;会同人事部门组织全州司法行政机关国家公务员的录用考核工作;协助县市管理司法局领导干部。

12、承办州委、州政府和省司法厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

甘南州司法局是正县级建制,财政全额拨款单位,为一级预算单位,内设州公证处、羚城律师事务所、政治部、办公室、法制宣传科、律师公证工作管理科、法律援助工作管理科、基层工作科、司法鉴定管理科(甘南州司法鉴定工作委员会办公室)、法制科、社区矫正管理科(甘南州社区矫正工作领导小组办公室、甘南州刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室、甘南州社会管理综合治理委员会特殊人群专项组办公室)、计财装备与信息科12个机构。

单位编制人数47人,其中:行政编制34人、军转编制1人,全额补助事业编制12人;实有人数45人,其中:行政人员34人、全额补助事业单位人员11人。

三、部门预算安排情况

(一)基本支出

2018年甘南州司法局财政拨款基本收入预算总额为761.38万元,其中:人员经费支出为720.06万元,公用经费支出支出为41.32万元。

(二)项目支出

收支预算总体情况

2018年司法业务工作经费收入预算总额为25万元,其中:

司法工作经费 10万元 人民监督员工作经费 5万元 法律援助业务经费 10万元

(三)支出功能分类指标

甘南州司法局2018年收支预算总额为786.38万元,其中:

公共安全支出524.79万元(基本支出499.79万元、项目支出25万元)

社会保障和就业支出261.59万元。

(四)支出经济分类指标

1、公共预算拨款基本支出明细情况 761.38万元(1)工资福利支出 458.47万元 基本工资 152.96万元 津贴补贴 232.62万元 奖金 12.75万元 住房公积金 43.89万元 其他工资福利支出 16.25万元(2)对个人和家庭的补助 261.59万元 退休费 258.33万元 生活补助 3.26万元(3)商品和服务支出经费 41.32万元 办公费 9.68万元 印刷费 2.00万元 水费 0.02万元 电费 2.00邮电费 1.00取暖费 4.00差旅费 5.00会议费 1.50培训费 0.50公务接待费 0.80福利费 3.82公务用车运行维护费 6.00劳务费 5.002、公共预算拨款项目支出明细情况办公费 11.8印刷费 3.00水 费 0.20邮电费 0.50差旅费 5.00会议费 1.50公务用车运行维护费 3.00万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元

5(五)非税收入

州公证处、羚城律师事务所的行政事业性收费按照实际收入全额上缴国库

(六)政府性基金预算支出 本单位无此项支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国(境)费用0.00万元

2、公务接待费0.8万元,预计接待 8 批次100人。

3、公务用车购置及运行维护费6万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费6万元)。

4、培训费0.5万元,预计培训2批次,50人。

5、会议费1.5万元,预计召开四类会议 1批次,45人

6、机关运行费用60.02万元

五、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况

2018年单位政府采购预算总额 16 万元,其中:政府采购货物支出14万元、政府采购工程支出2万元,2、政府购卖服务情况

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,州司法局固定资产为1011.57万元,其中:房屋及建筑物为764.28万元,车辆为105.20万元,共有车辆4辆,其中一般执法执勤用车4辆。

甘南州司法局 2018年4月24日

第五篇:黄石财政局2015年部门预算及三公经费预算公开说明

肖家铺小学2016

部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

1、执行上级财政政策,严格按照上级财政政策办事。

2、承担学校各项财政收支管理的责任。负责编制学校预决算草案并组织公开

3、执行管理学校财务工作,依法制定学校财务管理制度和办法,防范财政风险。

4、负责监督和规范财务行为,执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。

(二)人员编制情况

黄石市肖家铺小学总编制7名,其中行政编0名,事业编7名,工勤编0名。2015年年末实有11人,其中在职6人、退休5人。

二、2016年收支预算安排情况

2016年部门预算总收入760039.00元。其中:当年财政拨款(补助)760039.00元,上年结余(转)0元。

2016年部门预算总支出760039.00元,具体包括:

1、基本支出预算760039.00元,主要用于:在职、退养、离休、退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费,以及局机关及下属二级单位办公费、印刷费、办公设备购置费、办公楼运行维护费等日常公用经费支出。

2、项目支出预算0万元,三、2016年财政拨款安排“三公”经费预算情况

2016年“三公”经费预算总支出0元,比2015年决算减少1700元,下降100 %。其中:

(一)因公出国(境)经费预算 0元。

(二)公务用车购置及运行维护费0元。

(三)公务接待费预算 0元,比2015年决算减少1700元,预算减少主要原因是我校将切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“公务接待费”的支出,做到厉行节约、务实勤俭。

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