第一篇:项目物资管理制度
物资管理制度
为了规范企业经营行为,加强材料、物资管理,保证生产、工程材料、物资的供应。现根据上级有关文件精神,结合本公司的实际情况,为了加强公司的材料、物资管理与核算,制订本制度: 材料物资采购申请计划
l)坚持实事求是的原则,按照上级主管部门和本公司批准的生产维修、大修、技改、业扩、基建等计划任务,编制材料、物资采购计划。
2)生产维修计划所需用的材料物资计划,一般由生产单位按照公司下达生产计划和公司制定主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。3)大修、技改、业扩和基建工程所需用的材料、物资的计划,应根据经公司审批的初步设计材料、设备清册,由公司业务主管部门分工程项目编制材料物资总需要量计划,报公司分管副总经理、总经理审批。
4)备品备件需用量计划,由公司生产技术部门会同有关单位根据实际的设备类型和数量,核定合理的储备定额数量后编制。消耗后的补充备品备件计划,由公司使用部门提出,报公司生产技术部门审核,分管生产副总经理、总经理审批。5)劳保用品计划,由公司工会负责组织编制。
6)材料物资采购申请计划必须附文字说明和主要需用量计算依据,经公司业务主管部门审核,经公司分管副总经理、总经理批准,才能下达计划给实业公司。
2、材料、物资采购
材料、物资采购要认真贯彻执行国家经贸委、安全监察室、审计署关于贯彻执行《国有工业企业物资采购管理暂行规定》有关问题的通知和本公司的有关规定。
1)除急需的零星材料和因特殊情况经公司领导批准外,生产、工程等所需的材料物资原则上都应由实业公司统一采购。
2)实业公司根据各单位报来经公司审批的材料物资采购申请计划,进行汇总、平衡,确定采购计划,组织材料物资供应,满足公司的需要。
3)实业公司按月份编制材料供应计划,临时重大采购项目编制临时供应计划,供应计划及有关情况,应及时报送公司业务主管部门和财务部门,以便有关部门及时了解材料物资的准备情况和组织资金供应。
4)在订货、采购和加工过程中,有关人员应认真核对材料物资名称、型号规格、数量及技术要求。
5)贯彻择优采购、讲求经济效益和兼顾扶持三产的原则。物资采购要做到在同等条件下,先批发后零售,先近后远,定点采购。公司基层单位仓库所需的材料、物资应从实业公司调拨,一般不直接对外采购。
6)公司向实业公司购买材料物资的订价原则:生产、维修和检修所需的一般材料、工具仪器仪表,由供需双方协商订价,最高不得超过同质同类产品的当地市场销售价;大修、技改、业扩、基建工程所需的材料物资(包括设备),由供需双方协商订价,最高不得超过按规定经审批的工程项目的预算价格。
7)经公司批准向外单位采购材料物资,必须选择有生产许可证的厂家,并比质比价择优选厂,对当年采购同类型材料物资,应作比质比价分析。不得采购不定型产品。对重大的设备,应按照公司研究决定的厂家订货。
8)委托加工材料应核实图纸、技术要求和材料。提回成品后应组织有关人员及时验收。9)对外采购的材料物资,应努力争取先用后付款或货到验收合格后付款或先用后分期付款,严格控制未收货先预付款和托收承付结算方式,以防范资金风险和节约资金。
10)按公司有关规定须签订对外物资采购订货合同的,由业务主管部门和厂家进行签订;重大的物资采购,还应有生产技术、计划、审计、财务、纪检等部门和使用单位参加商谈;公司向实业公司订货的合同,由公司业务主管部门与实业公司签订。所有的物资采购订货合同,必须符合以下要求:
(1)签订的合同,必须遵循《中华人民共和国合同法》。
(2)签订的合同,必须依据经审批的材料物资采购申请计划、加工定制计划和公司有关会议决定的厂家等事项。
(3)填写后的合同须核对产品名称、技术要求、数量、单价、要求交货期都要与工程项目计划相符。并要求填明售后服务的具体条件。
(4)按公司财务收支审批权限,物资采购合同金额壹万元及以上需经公司业务主管部门、审计、财务等部门及分管副总经理、总经理会签审批,才能加盖公章。
(5)对合同组成部分有关签订合同的记录、文书和图表,应与合同一起管理。
(6)货款结算应坚持用货付款或验货付款的原则,严格控制签合同就预付款和托收承付的结算方式。
3、材料、物资的验收和付款
1)仓库可按照材料物资的性质和用途分为若干类,如金属材料、建筑材料、化工材料、仪器仪表、电气材料、工具器具、管理用具等。2)材料和计价。
根据我公司的情况,材料的计价采取实际成本计价的方法,即:收入、发出和结存材料都按实际成本计价。由于各批材料价格不同,仓库材料明细账应逐笔登记材料的单价。发出材料的成本遵循先入库的材料先发出的原则按各批材料入库顺序的不同单价分别计算。按照材料的来源不同,构成材料的实际成本如下:
(1)外来材料实际成本包括:买价(发票价款)、市内运杂费、外地运杂费(运费、装卸费、包装费、搬运费及保险费等)及运输途中的合理损耗。
(2)委托加工材料的实际成本:包括被加工材料的实际成本、加工费用及加工材料的往返运杂费。
4)材料的收入
(1)材料收入的种类包括:外购材料、自制加工材料、委托加工材料的验收入库、余料退库和废料的回收等。
(2)材料物资送到仓库或工地时,有关人员要仔细核对物资采购计划、采购合同、收货单位、货物名称、型号、规格数量、包装件数和供货单位装箱单、发货明细表、发票(随货同行联)、运输部门的货运单,进行数量的全检。同时按合同或质量保证书或质量合格证与验收的材料物资核对;检验物资外观、机械性能的试验成供方出厂的试验报告,技改、大修工程的设备、主材和有关特殊要求的物资由供应部门会同公司业务主管部门和使用单位进行检验。对物资进行抽检时,分为A、B、C三类,A类物资包括汽车、设备等实施全检。B类物资如电力材料等按进货5%抽检,如发现不合格超过1%时,对母体样本再进行20%的抽验,如发现有2%的不合格品,本批物资报退货处理。A、B类填“物资验收单”、C类物资如办公用品、纸张易耗品等由仓库保管员,在“进库单”上签字视同验收。如发现不合格,本批物资作退货处理。
(3)验收无误,材料保管员根据发票中所列材料名称、规格型号、数量、单价、金额、税金等项目认真办理验收入库手续,并填写“进库单”一式三联,第一联仓库自存登记材料明细账用;第二联随货款结算凭证送财务部门作为报账依据;第三联交物资供应方。对符合固定资产条件的设备和技改等专项工程使用的材料、物资,采用含税价格验收进入专项材料物资仓库。
对生产维修和检修的一般材料、不单独构成固定资产的工具仪器仪表、劳保用品等大修工程的材料物资,采用不含税价格验收进入“日常材料仓库”。
对备品备件,如符合构成固定资产条件的,采用含税价格进仓,如不符合构成固定资产条件的,采用不含税价格进仓。5)材料款的支付
根据合同,如属验货付款的材料物资,由物资供应部门将货物发票、运单、合同等和公司业务主管部门检验合格证明材料、验收入库单等整理填制“费用开支报销单”和“银行付款申请单”送财务部门办理报账付款手续。如已验收合格但暂不付款的材料物资,物资供应部门人员可先到财务部门办理材料物资验收入库的报账手续,适当时候再向财务部门办理申请银行付款手续。
承付期内未到货的,应在承付期内核对合同并及时催交,或拒付货款。购货款,在汇出时应准确汇入购货单位,任何人不得以任何理由汇入采购物资无关单位,采购材料物资汇款,经办部门或个人要随时清理,坚持一事一清,不准一次汇款长期使用。
6)其他材料收入凭证:其他材料(包括委托加工材料、自制材料等)也使用“进库单”,但要在“进库单”上加盖“自制材料”、“委托加工材料”等印章,以示与外购材料相区别。
7)日常生产、工程中多余的材料及废料和报废的设备退回仓库验收时,应填写“退料单”,注明原领用材料的单位及用途或工程名称,余料完好未用过的其金额按原材料价格入库,领料单位本月未用完材料或本工程项目多余而下月或另一项工程需用,应办理假退库手续,即由领料单位既填写退料单又填写领料单,把两张凭证同时交仓库,多余材料不必退回,领料单位可继续留用。
废料验收金额按暂估价入库,加强管理。回收废料余料和报废设备过程发生的清理费用、运杂费、差旅费等,由公司开支。
8)“进库单”必须按栏项目逐栏逐项填写,中间不准留空,而且要填写金额并在备注栏注明入库材料单价是含税价或不含税价。
9)对短缺、破损和质量不合格的材料物资,应及时办理拒付货款、索赔和报损手续。
4、材料物资的发放
1)需领用材料,先由领料人填写领料单,在领料单上填写清楚领料单位名称、领用事由(维修设备、地点、工程名称等)、领用材料名称、单位品种、规格型号、数量等,经领料单位领导审核签字后,到仓库办理领料手续。领用事故备品备件,一般的经公司生产技术部审批,重要的经分管生产的公司领导批准,才能到仓库办理领料手续。
2)保管员一律凭手续完备的领料单发料。对专项工程领用设备和大宗材料,应核对材料设备清单(计划),并在备注栏注明生产厂家和出厂编号。公司内仓库调拨,经公司负责人签字或盖章,再经公司财务部门盖章后,才能办理。凡手续不完整的,保管员应拒绝发料。3)保管员应严格按手续完备的领料单、调拨单上所填的品名、规格型号和数量发放,不得任意代为更改。掌握先进先出的原则,缩短材料物资在库时间。
4)保管员根据发料凭证发料后,应及时在发料凭证上填好实发数、单价等,核对凭证与实物是否相符,及时发现问题,及时处理。
5)保管员对保管材料、物资,不得外借或先用后领,不得用白条领料,不得拆其设备零部件发料。如遇急需拆设备零部件的或先用后领的,须经生产技术部门领导批准,并在事后五天内补办领料手续。
6)事故备品备件的领用如遇紧急事故处理,由事故处理单位领导或安全监察室同意后可先领用,于事后五天内补办领料手续。7)对已办理领料手续的物资,应一次领出,不能存放库内,以免造成混乱。
8)领发料时,做到双方共同监磅、检尺、点数,共同检查品名、规格、质量。如有不符,当场纠正。
9)领料单一式四联,一联领料单位自存、一联送财务部门、一联仓库记账、一联供应部门备查。
5、材料的核算
l)物资供应部门或仓库
材料的明细核算实行材料明细卡片和材料明细账合一核算,只设置一套既有数量又有金额的材料明细账,在仓库按每一品种、规格型号的材料物资设置一张账页,每一类的账页装订在一起,前面设一张这类材料的汇总账页。对已办理验收入库的材料物资,采购部门的有关人员要及时将有关票据整理填制“费用开支报销单”,向财务部门报账,按规定办理银行付款申请手续。
仓库保管人员,根据材料收发凭证每日逐笔登记材料明细账,序时地反映各种材料收发结存的实物数量和金额。月末,结算当月各类材料物资收发结存金额,月底将领料单报送财务部门。
2)财务部门
为了加强材料管理,便于材料账的核对,在材料明细分类核算中。除仓库设置材料明细账核算各种材料收发结存情况外,财务部门在会计核算上,设置“原材料”一级科目,并按照材料物资的保管地点和类别设置二级科目,如公司可设置“日常材料仓”、“事故备品备件仓”、等材料明细分类账,专项工程的材料物资设置“技改工程支出一工程物资”科目进行单独核算、专门管理。财务部门根据仓库转来的材料收发凭证归类汇总登记,用以反映和监督各仓库各类材料物资资金的增减和结存情况。该账可以与仓库按类别或按品种设置材料明细账相互补充和核对。
另外设置“应付账款”科目反映预付采购材料款的结算情况。
3)材料稽核与材料账的核对为了保证核算的正确性,必须做好材料的稽核工作和材料账的核对工作。
材料稽核的基本做法是:材料核算会计员在认真做好每张材料收发凭证的审核的同时,还要定期到仓库主动签收材料收发凭证,并对材料收发、保管业务和核算工作进行检查。一方面要认真审核材料收发凭证,检查所发材料是否超过计划,核对明细账上登记的收发数量与材料收发凭证的收发数量是否一致,计价是否符合规定。
另外,在稽核过程中,还应检查材料收发保管情况和核算手续的执行情况,还可抽查某些材料实际库存与账面库存数量是否相符。只有认真做好材料稽核工作,才能保证做到账证相符、账账相符、账实相符。材料账的核对,是在材料稽核的基础上,对财务部门和物资供应部门或仓库的材料账簿之间相互数额进行核对。在我公司财务部门、物资供应部门的各级材料账都采用实际成本计价和同时进行实物数量、金额核算的条件下,对账是利用材料总分类账与明细分类账的控制关系进行核对,即材料总账的借方(收入)、贷方(发出)、余额的金额,同所属各类别材料账借方(收入)、贷方(发出)、余额的金额之和相等;各类别材料账借(收)贷(发)余金额,同其所属各品种规格材料明细账的收发余金额之和相等。材料账的核对办法主要采用余额核对法,财务部门和仓库的总分类账账面余额核对相符,材料总分类账的余额与其所属各明细分类账余额之和核对相符。
6、库存材料物资保管
l)按照上级主管部门的物资管理标准化有关规定,贯彻“以防为主”的方针,采取防火、防锈、防漏、防霉烂变质、防虫蛀鼠咬、防盗、防破坏、防爆、防有害气体(十防)等技术措施,根据材料物资物理化学性能进行科学的分类、分库、维护保养。
2)做到“四保”、“四无”。“四保”即保管保养,做到“保质、保量、保安全、保急需”;“四无”即库存物资“无盈亏、无锈蚀、无霉烂变质、无损坏事故”。
3)对库存材料物资,要经常进行维护保养,涂油上漆,做好“十防”工作,及时处理超储积压物资。
4)库存物资要按“四号定位”、“五五堆放”的管理规定摆放整齐,库容库貌要整洁干净。
7、材料物资清查
为如实反映材料物资资金的数额,保证材料核算的真实性,日常要做好材料收发计量、计价和记账工作,还应对库存材料进行月末盘点自查、年中巡回盘点、年末全面盘点和不定期重点抽查,努力做到账物、账卡、账证、账账相符。
清查核对结果不相符,应查清原因,填制“材料盈亏报告表”报送公司有关部门,按规定程序审批处理。
在清查中,对超过有效期限的物资,应及时向有关部门和公司领导报告,及时处理,以免物资失效浪费。
第二篇:项目物资管理制度
项目物资管理制度
在工程建设中,材料是最基本的资源之一,其供货进度、数量和质量对工程建设的影响很大,如何保证材料适时,适地,适量,适质,适价地供应,是能否保证项目建设进度,质量和费用的重要基础,因此,物资管理工作是保证项目建设顺利实施和项目利润的一个重要环节,所以如何合理使用项目资金,降低采购成本,提高项目资金的利用率,确保采购物资满足工程质量要求,是项目总承包物资管理的一个关键问题。
一、物资采购的划分
一般工程可以对项目采购物资分为业主提供的物资,项目采购的物资和分包单位采购的物资。
二、供应商的预先考察和评价,总包单位要组织人员对所有提供工程物资的供应商进行预先考察和评价,确保其有履行合同要求的能力。
1、对供应商资格的预审,总包单位首先要对供应商生产厂家手续,供应材料的合格证书,企业的资质进行审查。或者从公司合格供应商名录中挑选有实力的供货商。
2、总包单位在对供应商进行资格预审后,对合格供应商要进行考察和评价,如生产,人员,原料,机械设备等情况以及供应商的质量保证,支付和提供保险等能力的调查,并做好供应商考察表和评价表。并提交公司以进行供应商的选择。
三、合同的签订,在确定供应商后,要和其针对本工程的实际情况签订相应的合同条款。
1、签订合同是不能盲目的使用另外一些工地的合同模板草率签订合同,必须根据现场的实际情况,如付款的节点,供货指定品牌,价格约束(例如钢筋网价没有的情况应确定补充条款,混凝土外加剂价格的确定等),质量标准,材料运输中的损坏等方面,避免遗漏导致发生质量问题或其他问题时的责任不明确。
四、业主提供的物资管理
1、审查合同文件。当业主将部分工程或提供部分物资指定给其他供应商时,总承包单位与业主洽商并以书面的形式确定对该分项工程的责任及对该供应商的管理权限;业主推荐的分包商,总承包单位应对供应商进行预先评价,合格后再与供应商签订合同。若预先评价没有通过而当业主坚持使用该供应商时,总承包单位应同业主确定项目对该分项工程的责任和权利;对业主提供的物资,总承包单位应在同业主签订合同时明确其提供物资的清单,包括物资的种类、数量、规格和相关的管理条件等。
2、业主提供物资的验证、贮存和维护,对业主提供的物资,总承包单位在其管理的过程中必须按其类型、品种数量、质量要求等进行检验或验证,合格物资进行标识,并单独存放和妥善防护,防止变质、损坏、丢失和混用,在贮存、维护,过程中如有丢失、损坏或不适用等情况,应记录并向业主报告。对经验证不符合合同规定要求或质量文件资料不全的物资,也要做好记录并及时报告业主。
五、项目采购的物资管理
1、物资需求计划,首先,开工前有合约部提供相关材料的总计划,便于控制材料的进场总数量,当工程需要某种材料时,应提前一周由相应的施工班组上报材料的规格和数量,有相应工长审核后编制物资需求计划表,经合约部审核,项目经理审批后方可联系材料进场。
2、材料的运输,一般材料的运输在合同中都会明确有乙方(材料供应商)提供,但物资管理部门必须根据材料的相关特点要求供应商提供合适的运输方式。如需防潮,防火和防碰撞等。
3、材料的验收,规定相关的材料验收手续,材料进场后,组织相关人员对材料进行验收,首先,供应商必须提供本次进场材料批次和出厂合格证,成品必须提供原材检验报告,有些物资要有“三证一标志”,验收过程中,必须对进场物资的规格型号,数量,质量进行严格审查,并做好材料进场记录和材料台账,台帐中对进货日期、数量、使用、发放日期、使用部位等应标识清楚。及时提供给相关领导。及时对进场物资进行取样送检,发现不合格物资立即勒令其退场。
4、材料的储存
1)进入库房内的物资均应分类码放,并贴上标签以标明物资的名称、批号、规格、型号、数量、进货日期、货源地等。并做好防潮、防火、防锈、防碰撞措施。
2)露天堆放的材料应按照类别、品种、规格分隔堆放、码齐,并用标牌标识其名称、规格、型号、质量等级及检验和试验状态等。3)对时效性较强的水泥、外加剂、掺合料等材料,要按照不同品种、标号、出厂进场的时间,分区堆放码齐,做到标牌明显,并采取先进先用的措施。
4)对现场加工好的钢筋半成品,应按不同结构编号堆放,并将标识牌绑扎在钢筋半成品上。
5、材料的发放,施工班组领取材料时,及时进行台账的维护,并让施工班组在材料耗用单上签字。手续齐全后方可确认发放。
6、关于租赁材料,必须做好验收入库,并安排指定地点进行堆放,施工班组需要切割等行为时,根据公司规定所需物资管理部门出具材料定尺切割等证明。每日巡查,对乱丢乱放的租赁材料勒令施工班组及时整理至堆放地点,以免造成租赁材料的掩埋或丢失。
六、分包单位采购的物资管理
1、对分包单位所采购的物资进场是首先要向试验员提供出厂合格证、试验样品及其他相关资料。
2、物资管理部门对分包所进物资进行名称、规格和数量的登记,并建立各分包进场物资台账。
七、物资管理部门资料管理
1、合同签订前,对供应商进行考察和评价,做好供应商考察表和评价表。每个季度要针对已签订合同的供应商针对供货速度、材料质量、服务质量等情况做供应商评价表,并报送公司工程部。
2、合同签订后,物资管理部门需保存合同复印件。
3、需要物资时要提供物资需求计划表,物资管理部门要对物资需求计划表按月、按种类分开存放。
4、物资进场时要提供送货单,并建立物资验收记录表,混凝土送货单需工长与施工班组共同签字,汇总送交物资管理部。
5、分包单位采购物资建立分包单位物资进场台账。
6、调拨物资建立项目间互调统计表。
7、发现供应商所送材料不符合时勒令其退场,并建立不合格物资处理记录。
8、对现场施工班组浪费材料或者不按规定地点摆放材料的,下发整改通知单,限期整改,逾期不改或者整改不及时、不到位,采取相应的罚款措施。
9、租赁材料(如钢管)需要切割时,要向物资管理部门提供施工用材料定尺切割申请表。
10、每月19号要求各物资供应商上交物资月结算单,经由各部门审核后编制月收发存报表,上交公司工程部与财务部,并做好ERP,导出ERP单据上交财务部。
11、要进行废材处理时,向公司工程部递交废材处理报审表。
12、材料、设备出场时,需物资管理部门检查后开具物资、设备出场放行条。
13、对可周转材料建立相关台账。
14、按月对剩余物资进行盘点,建立现场余料月盘点表。
物资管理关系到工程建设能否顺利进行,工程能否创造更大的利润,是总承包管理中的一个重要部分,确保工程物资采购满足质量要求是总承包模式下的物资采购控制与管理中的关键问题。遇见问题参考公司的物资管理手册,按照公司规定处理问题,是保证总承包管理模式下物资管理的一个重要手段。
第三篇:项目物资管理制度
项目物资管理制度
项目物资管理制度1
一、采购、加工
1、加强物资的采购、加工管理,是保证物资供应提高工程质量的重要手段。采购人员必须国家各项方针、政策,不断提高自身的业务水平,严禁其各种违法违纪行为,抵制不正之风。
2、根据工程的情况和公司的安排及采购产品的类别,实施采购的部门严格按照《采购控制程序》中的规定进行采购。若有特殊质量、安全、环境要求的物资应组织有关专业人员参与技术协议、质量保证协议签订,保证供货合同能满足物资要求,并明确验收标准及使用该物资的质量标准。
3、加强物资供方的评价工作,保证所购物资的供方都是经过评审的合格供方。分承包方都经过评审。要依据设计选型,在择优选厂比质、比价、比运距的前提下与合格的供方签订合同,保证所采购的产品符合规定的要求。
4、加强物资采购管理工作
⑴根据工程的任务量和工期,合理编制采购计划。
⑵组织物资的订货采购工作,负责做好采购的谈判、签约,并保证采购物资适时、适量、价格合理。
⑶对采购的全过程实施质量、安全、环境控制。
5、物资采购、加工的.一切手续,必须完整清楚,物资购入后应及时会同材料员填写收料单验收入库。在验收中如发现数量、规格、质量不符时,应加以记录并向供应部门报告,供应部门核实后再向提供产品的部门报告。
6、供应人员的一切采购加工业务,必须严格遵守财经纪律和有关规定,工作完成后计划员应及时向财务部门办理报销结算手续。
二、合同管理
1、有效合同是合同双方行使权利和履行义务的法律依据,本工程的材料订货都必须签订有效合同。
2、合同上必须详细注明所订材料的名称、规格、数量、加工图纸、质量要求、生产厂家的质量保证办法、交货期限、违约责任及赔偿办法、解决纠纷的法律依据等,以保证材料质量合格,及时到位,满足工程施工进度的需要。
3、合同订立前,必须从工程技术部门取得准确详细的材料表,严格按照设计要求进行。
4、合同订立前必须报领导审批,合同订立后交副本给计财部,已准备资金,同时报监理单位备案。
三、材 料 管 理
1、材料站是整个工程材料物资的集散地,必须充分认识其重要性,以确保工程施工全过程器材供应。
2、材料站选址前要考虑到便于工程材料的运输,离大运起点的距离合理,路况较好,中运运距较佳,确定站址前要调查清楚上述情况。
3、选定材料站要考虑面积能否满足需要,有一定的库房,通水、通电、通路,有基本生活设施。
4、对材料站要合理规划、统一布置,搞好照明、排水、防火、防盗、防损坏、防触电等工作,设置有关的安全标志。一有材料进站,必须二十四小时有人值班。
5、材料站内的各种物资材料堆放要整齐有序、标识清楚。
6、各施工队到材料站领料,必须先办理手续,材料人员凭单发货,严禁随意发放、无单装料,违者要严肃处理。
项目物资管理制度2
1.概述
多年来,我公司在施工现场的物资管理方面,积累了丰富的经验,建立了一整套完善的、行之有效的管理制度,尤其是贯彻iso9000标准以来,进一步体现了以业主为中心的思想,在物资管理的每一个环节,通过持续改进,以满足业主不断变化的需求,达到业主满意为宗旨。在公司内部引进了物资管理竞争机制,模拟市场化管理,建立材料'超市',通过招议标择优选择供应商进驻超市,做到材料的质量、价格公开化,各使用单位可以进入市场对材料择优选用。使物资管理得到了进一步的规范和提高。
同时,在物资管理过程中,我们依靠科技进步,不断地提高管理水平和办公自动化,从19我们就开始探索计算机信息技术在物资管理中的运用,通过不断更新完善软硬件设施,强化对管理人员的计算机培训,现在物资管理系统不但普及了计算机管理,还实现了计算机由单机应用到网络应用的飞跃。
针对本工程业主对材料、设备管理的要求,项目经理部在现场设立供应科,按照iso9000标准要求,对自购材料、设备进行采购控制、仓储管理、运输、防护、质量跟踪、不合格品的控制等(自购材料前已按业主规定的本工程材料使用申请管理办法取得业主的批准),同时在供应科下设物资管理组对业主提供的设备及材料实行专项管理。
2.物资采购过程的控制
2.1供方评价
2.1.1建立评价组织
评价组织以项目部有关专业人员为主,由以下人员构成:
评价组组长:供应科科长
评价组成员:业主代表、供应科专业组长、专业计划员、使用单位技术负责人等组成。
2.1.2评价范围
对所有影响工程质量的物资供方都要进行评价。
2.1.3供方名单来源
物资供方名单由各专业组负责,通过广告、用户推荐、分供方自荐、历年采购情况等收集供方名单,并向评价组提供初选供方名单。
2.1.4评价要点
审核其营业执照、税务登记证、生产许可证
了解其资金状况
评价以往提供类似产品的交货质量情况
调查其质量历史与信誉
调查其生产能力、质量体系以及质量控制的有效性和完整性、了解职工素质状况、制造、安装、检测设备情况。
对样品进行检验和试验产品价格、优惠条件、运输距离
连续满足施工需要的保证能力
2.1.5评价方式
根据评价要点、以会议形式,由参加评价会议人员逐项比较、排队,确定出合格供方名单,并做好评价记录。
由专业组根据评价记录,填制合格供方报告,一式两份。
2.1.6合格供方审批
主要物资的合格供方,由公司分管经理审批;一般物资的合格供方,由负责此项目的项目经理审批。
2.1.7合格供方业主确认
审批后的合格供方必须报业主确认后方可执行。
2.1.8合格供方名单的增删
业主否认的供方要从合格供方名录中删除。
供方所提供的物资,如发现质量下降或多次不符合要求,可由使用单位或进货检验人员提出书面建议和验证记录,从合格供方名录中删除。
通过招标确定的供方,填制合格供方报告或中标确定表,经公司分管经理审批,并报业主确认后可列入合格供方名录。
2.2供方控制
2.2.1对供方的控制程度,取决于采购产品的类型、供方业绩及质量保证能力,应以满足质量要求为目的,可采取以下之一或其组合:
派常驻代表定期、不定期到工厂进行监督检查
设立质量监督点(见证点或停工待检点)对工序或特殊工序进行监督检查
质量体系审核
成品联合检查(会检),可以是与业主共同到供方处实施联合检查
要求供方及时报告生产条件的重大变化情况(转让别的企业加工或与别的企业联合生产加工等
产品进厂验证
对于不易检验需在使用过程中才能证明其质量的物资,在订货合同中,应规定一定比例的质量保证金,以提高供方对物资质量的关心程度。
2.2.2供方控制实施,由各物资采购部门负责,并形成记录,必要时应将控制方式和手段写到采购文件中,同时项目供应科应保存对供方的控制记录。
2.3采购资料
采购资料或采购文件,是指就采购事宜提出的书面文件,包括采购计划、采购合同、合同附件、采购技术协议等。应规定明确的采购要求,除技术要求外,还应根据产品的`类别及供方的质量历史等因素,提出不同的质量保证要求。
2.3.1采购计划
采购计划由供应科专业计划员,依据设计文件、图纸、材料设备清册、变更以及施工计划等编制。如有下列要求时必须在其中明确规定:
要求提供有关质量保证文件(产品检验记录、使用说明书、设备装配图、设备易损件、备品备件清单、产品制造计划会检通知)
实施设计审查的规定
制造过程质量监督和成品会检的规定
有关供货范围、交货进度、交货状态的规定等
2.3.2采购合同
所有的用在工程上的材料都要通过招议标,并邀请业主参加,确定出供货单位和供货范围后,由专业计划员,依据物资的技术及商务要求起草订购合同。订购合同中除明确订购数量、交货日期、提货地点以外,至少应包括:
产品类别、型式、等级、标识方法
产品的实用标准、规范、图样、检验规程、是否有特殊质量要求等
当有质量保证要求时,要写明适用的质量保证模式标准的版本、编号等
2.3.3采购资料审批
采购计划由项目部供应科科长审批。
采购合同填制'合同审查表'并按以下顺序办理:
项目物资管理制度3
(1)负责收集整理有关物资分供方/中间商的`资料报公司工程部。
(2)负责在合格物资分供方/中间商名录范围内采购批量a类物资。
(3)对顾客提供的产品建立收、发、存台帐并做好核对工作。
(4)负责规定物资的检验、试验和复试工作。
(5)负责物资的搬运、贮存、保管等工作。
(6)在采购、使用物资、机械设备时,应检验其是否符合环境保护,职业健康安全要求。
项目物资管理制度4
第一条目的
为规范公司及各项目部物资的采购工作,为规范采购部的部门管理行为,管理依据,管理标准,做到“非人管人,制度管人,流程做事”的管理方式,提高工作效率,降低采购成本,特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司所有物资采购工作。
第三条权责
(1)采购部负责本制度的执行监督。
(2)采购部有权根据本制度对违反制度的人员进行处罚和提出处理意见。
(3)项目部及公司各相关部门具体执行此制度的要求。
第四条材料计划
1、材料上报:公司及项目部的所需材料均需按照标准版本上报至公司采购群,由总经理审阅批示。在无特殊批示后视为同意采购。其他形式均不认可,视为无效计划。材料上报日期按规定日期上报,不按时间节点上报材料(领导特殊批示的除外),视为无效计划。在材料相关标准不确定就上报,视为无效计划。为统一采购以节省最大成本,现将材料上报做如下规定:
2、计划类别
(1)材料总计划。
(2)月度材料计划。
(3)周材料计划。
(4)急需材料采购计划。
(5)特殊材料计划。
3、具体计划及时间节点说明
(1)材料总计划:指项目部接到工程后,项目部制作出该工程所需材料名称,数量,规格,标准,要求,做出计划,动工前10天上交采购部,采购部接到总计划后,进行材料的比对,做出市场分析,制定出材料内部计划.做出材料价格资金预算。提前寻找供应合作商,出成本表。采购部经理合理分配采购人员的对接工作。
(2)月度材料计划:每个月25号到30号,项目部根据倒排工期的情况,根据时间节点,上报次月材料需求计划给采购部,采购部根据此计划,联系供应商,制定出材料价格,同时对大型材料做到提前考察价格,核算加工周期。做出月度资金使用计划,每月1号到5号上交财务,做到有计划支付。如果项目工期短,能够在当月完成的,只需上报材料总计划,不需要上报月度计划。
(3)周材料计划:指以四天为一个周期,每个周期项目部上报近期的材料,材料上报时需按预算编制的科目编制上报需求计划。周六提交周采购计划,周日、周一完成询价并提交询价表;周二前一般材料进场,大宗材料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,不明确类材料完成定价、采样和确定进场日期。周二提交周采购计划,周三、周四完成询价并提交询价表;周五前一般材料进场,大宗材料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,不明确类材料完成定价、采样和确定进场日期。
(4)急需材料采购计划;指项目部施工中遇到特殊情况,需要购买的材料。项目部电话说明急需类材料的购买的具体原因,通知采购部经理、总经理,经批准以后,采购部方可进行采购,及时补报材料计划。
(5)特殊材料计划.有总经理签字特别批示的材料,按需求日期优先购进。
第五条材料采购
1、材料询价
针对材料计划,对应负责的采购员在拿到材料采购计划后,首先明确相关材料的具体型号数量和具体要求。仓库有的材料优先应用到项目中,没有的材料在与项目部确认好最终的相关要求后开始询价。本着“货比三家,物美价廉”的原则,对询价供应商数量要求至少三家以上。具体规定和要求如下:
(1)采购员在询价时,原则上可以找任何满足条件的供应商询价,但针对询价中供应商随意找人代替或者顶包,对相关责任人每次500元处罚,并承担相应责任。
(2)在询价单中,对供应商所报的价格随意增大或更改来锁定某个供应商或者谋取个人利益,对相关责任人做开除处理,并承担相关法律责任。
(3)所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密,不得将物资的底价或竞争方的信息透露,一经发现,对责任人处以1000元的处罚。
(4)针对材料价值一万元以下,五千元以上或者单项过千的出具询价单由采购部经理审批同意后购买;一万元以上(含一万元)的材料出具询价单后由预算部领导核实,总经理审批同意后方可购买,询价单必须货真价实,发现弄虚作假,对责任人处以1000元罚款,采购部经理对其负责抽查落实,公司抽查。
(5)询价单针对材料,不针对个人或项目,可共享使用。针对询价单的时效性,一个月之内,在价格无变动的情况下同一种材料无需再出具询价单;
(6)针对签订合同的长期供货商,在询价时优先考虑;针对开具专票的供应商,在询价时优先考虑;针对厂家源头类供货商,询价时优先考虑。
2、材料对比
(1)材料价格确定后,数量较大的材料与预算清单材料价格对比,发现材料价格差异大或高于预算价格时,有询价单的在询价单上注明,签字时进一步说明,没询价单的要首先上报领导。
(2)材料数量较大的材料,累计数量超过预算量时,协助项目查清原因并上报领导。
3、材料采购工作
(1)样品确认。由采购员联系供应商提供多家相应样品,由项目部或者甲方确认。在样品确认后,项目部更改或取消,造成损失的由项目部负责并向总经理汇报,采购部协助退货或退至仓库。
(2)甲方指定材料。指定材料由采购部和项目部一起向总经理汇报,包括价格和付款方式等问题。在总经理批复后按相应采购流程购买。
(3)采购员在供应商样品确认后上报询价单批复,由采购员与之签订合同(公司统一版本)。合同要求保密,在合同中必须注明单价、材料型号及发票的类型和开具发票的时间,资料完善,合同的其他具体要求按公司制度执行。
(4)针对材料采购,采购员需在4天的采购周期内完成一般材料采购,未进场的,首先由采购部经理询问延迟进场的原因,并催促尽快进场,对进一步未进场的材料,每项对采购员处100元罚款,并随时间的延长进行累计。若因其他部门的原因导致采购计划落后而延误交期的,采购部门不以受到处罚;若因其他部门申报清单出错,并没有及时变更导致采购错误的,采购部不以受到处罚;若因生产中,材料清单发生临时变更未及时给予通知导致采购错误的,采购部不以受到处罚。
(5)针对大宗材料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,采购员需在4天的采购周期内完成材料采样,询价,结合项目部材料使用情况制定出进货时间,结点.未能按时供货的给与100元处罚,对于项目上剩余材料过多,或由于变更造成材料剩余,由项目部负责,采购部协助办理退货或退仓库手续.
(6)采购材料的价格。针对采购的材料,采购员需对材料价格负责。在审批过程中或在以后查核中明显高于现市场价20%的,一次性罚款500元;高于现市场价30%的,一次性罚款1000元;累计3次以上或此项累计罚款金额在1000元以上的对工作安排作调整。在采购过程中对价格下降做出巨大贡献的奖励100-1000元.若因生产进行中出现的突发采购计划,采购部应尽力保证以‘为公司节约成本的理念’进行采购,若在急需的采购中价格略高于市场价的,公司采购部应以实际情况考虑,不对采购人员进行惩罚。
(7)采购材料的数量。采购员需根据项目上所报计划来确定采购数量,原则上不得大于项目上所报材料的数量标准(砂石料或者砖等地材因凑车增加数量的经项目部确认同意后的除外)。在项目材料验收入库时发现数量弄虚作假,查明原因后如是采购员弄虚作假,每次处200元经济处罚,并追究相关责任;如是供应商弄虚作假,采购员首先要通知供应商本批次货物按实际到货数量结算,并根据实际情况作出部分经济处罚。
(8)采购材料的质量。采购员需根据项目要求的质量标准来确定采购质量,在项目材料验收入库时发现质量弄虚作假,以次充好,查明原因后如是采购员弄虚作假,每次处200元经济处罚,并追究相关责任;如是供应商弄虚作假,采购员首先要通知供应商退货或更换,并根据实际情况作出部分经济处罚。
(9)材料进度跟催。由供应商送货材料,加工类材料等有送货周期的材料,采购员需及时跟进,掌握送货进度,保证工地正常施工。
第六条材料入库
(1)每个项目部由公司指定具体的材料收料员,每一项材料入库必须由收料员本人验收,及时开具相应的材料入库单;收料员不在场时,由他指定相应人员临时验收入库,后期本人核实无误后开具相应的材料入库单。不能滞后采购部的单据手续工作。
(2)相关资料务必货到资料到,资料要真实有效,,对随货带去的材料相关资料(包括但不限于合格证、检验报告等)统一随材料交付材料员保管,资料不全的由收料员向采购员通知补全,后期项目部丢失的,采购部不在负责,由项目部自行解决。相关的资料一定是厂家盖章或者供应商盖章,否则视为无效资料,需重新提供。
(3)项目部对验收后的材料数量和初步的材料质量负责。收料员接到材料到货通知后,对应清单数量进行清点,发现问题做出记录,需要测量的进行测量,同时对材料表面质量进行初步检测,需要通知技术员的有技术员检测,无异议,在清单上签字或开证明,材料清单或收据上必须有章或供货商签字,否则视为无效票据,再办理入库手续,有异议的由采购员协调退货或其它方式处理,原则上后期发现材料数量不对或者损坏的`情况由项目部负责,采购部协助解决。内在质量问题有采购员,项目部,供应商共同分析,协商解决。
(4)收料员根据实际收货数量和质量开具入库单,采购员根据实际验收的材料数量和质量与相关供应商结算。
(5)采购部单据按预算编制材料分类初步统计与预算量对比,做出预警,给项目及领导提供参考依据.
第七条材料账款
1、材料预付款及定金
(1)针对部分材料需要预付款的情况,采购员尽量采用预付款方式,预付款时手续要齐全(手续见财务制度),减少个人借款,却有需要通过借款的方式,在公司统一版本的借条上面需要写明钱数,借款项目部和用途(如能写清楚单价数量也要写明)。部门经理签字,财务经理签字,总经理签字。如借款金额大于或者等于十万还需要董事长签字。签字完成后交到财务部。
(2)借款需要在财务规定的时间内及时冲减,具体要求见财务部规章制度。
2、对账支付
(1)每项购买的材料应和预算编制对应由采购员详细的记录购买时间、材料数量、型号、价格、供应商名称、付款方式、是否开具发票及发票类型;采购部统计人员对相关材料对应计划按实际货单做出详细统计,做后期对账核帐使用。
(2)相关签字手续
(3)个人报销
针对由采购员个人报销的材料单据,采购员应提供相应的支付凭证,包括小票,微信截图等。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。
(4)供应商转账
针对由财务部直接转账的材料单据,采购员应根据其开具的发票准确的提供相应的收款帐号,因帐号提供错误而延迟支付的,针对情况,由供应商或者采购员承担相关责任。严禁将供应商的款项报销个人等挪用公司款项的情况出现,一经发现,每次处100元的罚款,并追究相关法律责任。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。
(5)供应商挂账
针对挂账支付的材料单据,采购员填写单据时应写明挂账单位(与开具发票单位一致,其他特殊情况需提前向财务部说明)和详细的工程名称。与公司长期合作的供应商在工地出现退货的情况时,退货单同样需附上挂账单并写明为退货,挂账金额为负数,挂账联为挂账单第3联。采购员每月与合作供应商核对账目一次,确保无漏帐,重帐,错账。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。
(6)供应商挂账付款
在挂账的供应商满足付款条件后,由供应商开具相应的收款收据,采购员在收款收据后粘贴对应的挂账单第二联,执行付款手续。付款采用少付勤付,有采购人员,或财务人员主动通知供应商方式,提高公司信用度,增加挂账额.减少不必要的手续.其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。
第八条剩余物资处理
(1)项目部出现的剩余材料,数量大的由项目部向领导做出回报,同时由材料员提出退货申请,由采购人员联系供应商退货,并开具退货单,由项目部签字认可,以付.账的由供应商将货款打回财务帐户或以现金退款,具体方法按财务要求办理手续.挂账的,退货单需附上挂账单并写明为退货,挂账金额为负数,挂账联为挂账单第3联。
(2)项目部出现的剩余材料,数量较小的(能退则退),不能退货的材料,由材料员办理退库手续,与采购员一同将材料退至仓库内,按进货价的50%-70%价退出项目成本.
(3)多次能利用的材料,由材料员办理退库手续,与采购员一同将材料退至仓库内,办理入库手续.
第九条其他工作
1、材料售后质保
在相关的材料在购买时,如灯具,机械等需在单据上注明保修期限。在保修期内由采购人员联系供应商进行维修保养;在保修期外由项目部和采购部协商解决。
2、发展定点供应商
(1)发展优质供应商,签订联营协议。
(2)尽力做到供应商直接供货到施工现场,由项目部直接验收、入库。
(3)发展联营供应商的数量和质量,坚持每月每个采购员增加一名长期合作挂账供应商,也作为采购部月度考核的重要内容。
3、合同
采购部的材料合同均采用公司同一版本,采购员在签订合同时应该注意以下几点:
(1)合同一定要注明开具发票的类型和开具发票对应的时间节点。
(2)合同对相关的进场时间,进场质量作出明确的要求,针对要求要有相关的制约措施。
(3)合同相关附件一起准备齐全后申请盖章,附件主要包括但不限于供应商的营业执照,开户许可证,法人或者代理人的身份证复印件,代理人的委托书等,附件上面一定要有供应商的公章认可。
项目物资管理制度5
第一节 管理原则
一、为保证物资管理的规范和质量,按照勤俭持家,物尽其用的原则,严格控制管理好从物资的购入、保管、领用,特制定本管理制度。
二、加强财务物资管理,严防流失和浪费,严格财务审批制度,严格物资(用品)进、出登记,做到帐物相符。
三、物资只限于内部管理服务使用,私人物品不得纳入此管理范围。
第二节 物资采购
一、物资采购实行计划申报制度,每月由各部门提出物资采购计划,经部门负责人审核交财务部门统计后,经公司总经理审批后实施,临时采购,也应进行计划申购。
二、物资按应需采购,杜绝浪费和闲置,非公司统一采购一般各部门负责采购,办公用品及固定资产等有关物品统一由财务部按规定程序采购,专业物资采购需由专业使用部门人员陪同采购。
三、物资采购人员要经常了解市场信息,熟悉业务,购物时不允许个人私下交易吃回扣,一般购物价(在保证物资质量的前提下)应低于同类产品的市场零售价。
四、未经同意,不得私自采购物资,否则不给予财务报销,采购时要严格按计划采购,严禁盲目采购。凡质量不合格或伪劣的产品,要及时办理退货、退款手续。
五、购入物资后,应首先到行政人事部凭发票与物品,经验收合格数量核对无误后,购物人在发票后签字,再办理领出手续。特殊情况购入物品或物品已经使用上,无法验收的,须要发票后除购物人签字外,还须管部门负责人签字。
六、购物发票要符合财务报销要求,明确购物单位名称、物品名称、数量、单价等项内容的填写,不得擅自个人更改发票。
七、凡数量较大或金额较高的市场采购而使用财务支票的,购物人要妥善保管好支票,不允许遗失或漏填金额和密码。
第三节 物资保管
一、物资保管由综合管理部统一实施,其他部门的仓库、物资保管,应造册登记好,定期检查,掌握物资库存情况。
二、保管人员必须认真履行职责,提高责任心,加强服务意识,做好管好物资。及时建立健全物资登记帐册,做好物资进、出明细帐登记,做到帐物相符。
三、库存物品要分类贴上标签,码放整齐,保持库房内通道畅通无阻。库房内要经常保持清洁、通风,不允许物品随意堆放,并做好库房的安全、保卫、防火、防盗工作。
四、仓库内严禁无关人员进入。离库前须关好门窗、电源。发现问题及时报告,认真处理。
五、每月进行一次盘点,保证物资不缺损、不遗失。
六、各部门核定的财产(如桌、柜、椅、电脑、电话、宿舍用品、服务工具及其他办公用品等) 应妥善保管和爱护,并落实到人,因丢失、责任事故损坏应酌情赔偿。临时需借用物品,应出示借条,并规定借用期限,经领导同意方可借用。
七、对于摄影胶卷、计算机软盘、摄像带、录音磁带等物品应由专人领取和保管,综合管理部门要求建立明细帐,不允许用于私自挪用。
第四节 物资的`领取:
一、领取物资,首先由个人填写《领料单》,写明用途、物品名称、规格、数量等内容,经部室主任签字后到行政人事部领取。
二、特殊情况急需物品,可先由个人填写《领料单》,事后补齐上述手续。
三、领取物品时,双方清点物品和数量是否与《领料单》内容相符。
四、资料发放人员应询问清楚物资领用的使用范围、时间等情况,并建立物资领用台帐。
五、清洁、维修等工具、物品的领用应符合使用时间要求和原物抵换的方式进行。
六、常用消耗性办公用品(如笔、信笺等),由领用人向部门主管提出申请,同意后到保管员处登记领用。
七、旧报纸、书刊及废旧物品等应统一交给行政人事部集中处理。
第四篇:项目物资资料管理制度
第六章 物资成本管理
《答疑纪要》、《投标文件接收记录》、《物资招标采购开标记录》、《物资采购议标记录》、《物资集中采购中标单位评审表》、《项目物资采购中标单位评审表》、《集中采购物资合同评审表》、《项目物资采购合同评审表》、分供合同副本、《样品移交接收单》等。
1.1.7公司物资商务部应及时对项目的结算资料进行收集归档,并统一编号。具体资料包括:结算计划、供应商月度对账单、月度预结算单、总结算、结算审批表、分供工程结算目录、分供总结算明细、不合格物资记录评审处置表等应扣款明细或其他相关资料的书面及电子版资料。
1.1.8公司物资商务部应及时对项目的付款资料进行收集归档,并统一编号。具体资料包括:分供付款单、项目零星物资采购单的书面及电子版资料。1.1.9公司物资商务部负责填制《物资采购、支付管理台帐》,《物资采购、支付管理台帐》是项目物资采购、分供结算以及付款统一控制管理的台账,公司物资商务部在签订分供合同后按合同编号的先后顺序登记《物资采购、支付管理台账》,随时根据预结算、结算、付款情况填写相关供应商的信息,并将相关的书面资料收集归档,统一进行编号。公司物资商务部按月和项目部相关负责人进行台账核对,保证资料的真实性和完整性。
1.1.10项目应于每月10日前将项目上月《()月份物资收发存盘点统计报表》和《工程项目材料耗用汇总表》的书面及电子版资料报送公司物资商务部。1.1.11公司物资商务部应及时对项目的物资调拨、处置资料进行收集归档,第六章 物资成本管理
计报表》的有效凭证之一。物资采购员依据《物资送料单》填写《物资入库单》,物资库管员负责填写《物资出库单》,入库单和出库单必须有项目经理签字方为有效。零星物资报销时需附上物资出、入库单的乙联和丙联以及物资收料单;合同物资报销只需附上物资收料单即可。物资出入库单据的其它联应由项目物资采购人员和库管员妥善保管,以方便登帐和查账时使用。
2.4.3《物资处置申请表》、《物资处置记录》、《物资调拨单》、《物资价值评估评审表》是项目进行物资调拨、处置的凭证,项目应将相关资料归档、编号,并按公司要求备案。
2.4.4《料具出场申报放行单》是施工现场所有材料设备(包括我方、分包方以及业主)唯一的出门凭证,需由项目部物资工作人员统一进行编号,并于骑线处加盖项目公章方可生效。该单据一式两份,存根联保存于项目物资管理职能部门(或物资管理负责人),另一联由申请人办理完相关手续后交予现场值班保安签字确认并填写出门时间后自行保存。
2.4.5项目物资使用的其他资料应按管理内容分类进行保存,凡不要求进行公司管理资料备案和档案资料备案的,可于工程竣工结算后自行销毁。2.4.6项目物资管理职能部门(或物资管理负责人)根据物资入库、出库情况应编制物资台帐,在每次物资入库、出库时立即对相应物资进行登记,并及时关注物资进场数量是否达到定额数量,如果接近定额数量应及时通知项目经理,引起注意。物资管理人员应同时建立物资结算和支付台账,并严格控制材
第六章 物资成本管理
-料付款情况,以防超付情况发生。
2.4.7项目部根据各类管理台帐每月编制《工程月度物资收发存盘点统计报表》和《工程月度材料耗用汇总表》。《工程月度物资收发存盘点统计报表》是由项目物资内业工作人员根据每月入库、出库台帐以及月末实际的物资盘点表编制而成的。《工程月度项目材料耗用汇总表》是项目各类物资的工程部位本月实际消耗量汇总编制而成,是建造合同中工程材料成本的确定依据。
第五篇:项目物资管理制度-12.1
项目物资管理制度
1.0、物资进场验收 1.1、进场物资验收职责安排
项目部应配备至少1名专职收料员,专职收料员在ERP/广联达工程信息表中由项目部指定,发生调动,项目部应提交人员变更单,经公司物资管理部、财务部和人力资源部审核同意后更改。
每批物资进场后,应由该批物资的项目计划责任人或该专业施工员与专职收料员共同验收。专职收料员对实际验收入库数量、验收方法是否符合合同/订单约定、供应商送货单与验收入库单的填写格式内容是否相符、发放分包时是否正确履行发放手续、物资的库内存放、验收入库登录及各项流程执行时间是否符合规定负责,所有签字不得由他人替代;同时验收的“计划提报责任人”对所验收物资的质量、数量是否符合计划要求、应发放分包数量、物资的现场存放负责。
“专职收料员”为物资进场验收指定人员,通常情况下不得他人代收;特殊情况经项目经理同意,指定他人代收时,代收人必须在收料中签字确认,专职收料员事后复核、补签,同时不能免除专职收料员任何责任。
物资进场后,专职收料员应通知收料复核人(现场指定施工员、技术负责人、质检员),共同进行验收,至少3人(必须包含专职收料员及项目经理)以上在“供应商送货单”中签字确认。
1.2、进场物资验收依据
集团任何部门签订的物资采购合同与采购订单,均应在签订后1日内转发专职收料员(ERP中的“合同通知单、材料采购订单”;广联达中的“材料采购合同”),专职收料员与物资验收人应依据合同、订单及相关规范、使用要求、封样样品等进行进场物资的验收。验收中发现与要求不符的情况,专职收料员应及时与采购人、采购代理、造价员、物资部经理等相关人员联系。
合同、订单中必须约定验收方法与标准。
1.3、进场物资验收方法
物资验收方法应符合相关规范、合同、订单、封样样品要求,基本计量方法有外观检测、尺寸检验(厚度、直径、长度等)、称重检验、计数、送样复检等;验收人应至少配备卷尺、游标卡尺、称重磅秤。有称重要求的或采购单位(包括参考单位)为重量单位的必须抽检称重,并将称重数据填写在送货单与验收入库单中(按实填写,留存磅单及抽检照片);对称重与计数同时有要求的应同时进行两种方式的查验;查验结果应在“供应商送货单”、“验收入库单”中同时注明,注明格式如:“长度抽测/抽测1盘卷97米,共5盘卷”;再如“重量抽测/抽测4根平均5.6公斤,共90根”等。
合同/订单中注明样品信息的,必须与样品进行比对。
商品砼用量达到5000立方的项目必须设置“物资验收称重系统”,砼、钢筋的“收料单”即为“物资验收称重系统”中直接打印的验收单。未设物资验收称重系统的项目砼签收应增加数量抽检,对每车重量或体积的抽检记录应按每批或每30车不少于一次进行,专职收料员或项目计划责任人等2人进行,2人签字,记录单独留存,作为砼结算必要资料。
1.4、进场物资签收步骤 1.4.1、供应商送货单
签收后的“供应商送货单”是物资进场的原始凭证,并作为验收入库登录、最终付款的必要依据,签收时应予以充分重视,严格校核送货单中的材料名称、单位、单价、数量的填写与合同、订单、实物是否一致。如因送货单签收错误造成损失,由验收人同时承担责任。
供应商送货单必须一式多联(不少于3联),包括供方留存联、工地留存联、验收入库凭证联,如仅有1份,应复制为3份后,分别签字并注明每联名称。供应商送货单中必须注明验收签字时间、合同号或订单号,不得事后增补。专职收料员应按合同/订单号建立收料台账,保管收料原始凭证(将送货单与分包领料单(材料出库单)一一对应,并按照日期排序装订成册,项目
竣前验收前1个月内提报至公司物资管理部)。
单份订单中的材料如分批进场,可按进场批次分批签收供应商送货单、登录验收入库单,但送货单、验收入库单中的材料内容只能对应同一订单的订货内容,不能对应不同订单;
1.4.2、验收入库单
物资进场签收后3日内,专职收料员负责将供应商送货单内容在NC收料系统中完成登记录入,录入时必须正确输入该批材料的订单号或合同号,不同订单号或合同号材料即使同时进场,也必须按订单或合同号加以区分,不得使用同一订单或合同号;(广联达软件中材料入库需在材料进场后5日内完成)
收料系统的登记录入不得因复检、质量验证等问题延迟登录,可在备注中注明复检、质量的疑问,待问题解决后,再行补充或负数冲销。
同一订单或合同号材料全部进场后,打印该订单或合同号的验收入库单,原送货单验收人复核签字后,与该订单、供应商送货单(结算凭证联)装订在一起作为该订单或合同的完整付款资料。
1.4.3、订单或合同反馈
ERP软件中,采购人完成每份计划采购或合同后1天内,必须在采购分计划或合同会签单界面中点击“订单”或“合同通知单”,发送至专职收料员处。该订单或合同通知单中约定的材料首批进场后3日内,专职收料员必须在订单或合同通知单中输入“首批进场时间、首批质量评价”后点击“订单/合同首次反馈”。
每份订单/合同全部完成(订单中的物资全部进场验收或不再需要)后3日内在订单/合同通知单中输入“全部进场时间、最终质量评价”后点击完成订单二次反馈流程。订单二次反馈时还需填写实际验收入库数量,点击二次反馈后传至采购代理处,由采购代理生成“订单结算单”传递至采购会计。
广联达软件中,采购人完成采购计划后,订单采购时应1日内完成订单的编辑并传递至专职收料员处;合同采购时应1日内发起合同会签,会签结束并及时传递结束,抄送至专职收料员处。
1.5、进场物资验收与付款资料收集、交付 1.5.1、订单采购验收与付款资料收集、交付
订单采购时,专职收料员应每周汇总已完成的订单付款资料(以订单号为准,订单+验收入库单+供应商送货单装订为订单付款资料)交付采购会计。专职收料员应确保已完成订单在每周周六前交付付款资料,签字“验收入库单”不得由供应商转交,供方可只保留“供应商送货单(供方留存联)”。
1.5.2、材料合同采购验收与付款资料收集、交付
材料合同采购物资,验收与付款资料的收集与订单相同,合同中约定的材料每批进场都必须当场签收“供应商送货单”、3日内登录“验收入库单”。但在合同约定材料首批进场后3日内,专职收料员必须在“合同通知单”中填写“首批进场时间、首批质量评价”后点击合同反馈。
材料合同进度款支付时(85%以下),专职收料员或项目计划责任人或项目造价员应在ERP中发起“材料合同割算单”,割算单中应填写“实际验收入库数量、本次割算金额、质量评价”等,传递至采购会计处后,由采购会计发起“材料合同付款申请单”。(广联达软件中,由专职收料员或项目计划责任人或项目造价员发起“材料割算单”,传递至采购会计处后,由采购会计通知供货商提供发票,并进行发票维护后,通知项目专职收料员发起付款审批。)
合同二次反馈后的15日内(即合同完成后15日内),专职收料员必须在打印合同通知单为首页,将相应供应商送货单、验收入库单装订为“材料合同付款资料” 交付“采购会计”,同时专职收料员或项目计划责任人或项目造价员在ERP中发起“材料合同结算单”(或在广联达中发起“材料结算单”),填写“实际验收入库数量、合同完成时间、最终质量评价、结算款要求支付时间”后传递。采购会计核对“材料合同付款资料”无误后方可在“材料合同结算单/材料结算
单”中审核通过,专职收料员或项目计划责任人或项目造价员在“材料合同结算单/材料结算单”审核通过后根据合同要求时间节点发起付款审批。
1.5.3、半成品合同采购验收与付款资料收集、交付
专职收料员应在收到半成品合同通知单后,首批材料进场后,填写“首批材料进场日期、首次质量服务评价”后点击合同反馈;
进度付款前,收料系统中登记录入验收入库数量(按合同项目录入,合同数量为一项而无法量化的,录入时实际进场数量按总体进度比例填写,如:该项完成进度可估算为60%时,数量为0.6,单价按合同填写)。专职收料员或项目计划责任人或项目造价员在ERP中发起“半成品合同割算单”,割算单中应填写“实际验收入库数量、本次割算金额、质量评价”等,割算单传递至采购会计处后,由采购会计发起“材料合同付款单”(广联达软件中,由专职收料员或项目计划责任人或项目造价员发起“材料割算单”,传递至采购会计处后,由采购会计通知供货商提供发票,并进行发票维护后,通知项目专职收料员发起付款审批。)
半成品合同内容完成并进度款支付后15日内或工程竣工15日,最晚不得晚于30日内,专职收料员或项目计划责任人或项目造价员发起“半成品合同结算流转单/材料结算单(半成品)”。
专职收料员或项目计划责任人或项目造价员必须于每月25日前对完工项目应提报但未提报的半成品结算进行汇总,注明原因后及时提报至公司物资管理部,如未按期进行汇总提报,将按照公司制度对未提报半成品结算进行处罚。
1.6、物资进场验收质量问题的处理
物资验收后签认仍存有疑问但因工程急需使用时,必须在“供应商送货单与验收入库单”中将疑问列明,并注明“该批材料须在上述所列问题解决后,以工地所出具正式验收入库单方可作为结算依据”。
发现供应商故意假冒行为或供货延误时,应填写“材料履约问题处理单”并与照片一起通过
ERP传至物资部、审计监察部,会同相关职能部门对供应商及相关责任人进行处罚、记录。
1.7、甲供物资的验收
甲供物资进场验收时,应核对甲方与供商合同与技术要求、图纸设计要求等,除合同/订单反馈单外的其他验收要求、方式与自购物资相同。
甲供物资同样应在验收后不超过2日内在验收入库系统中登录。登录材料类别为“其他材料”。1.8、项目收发台账的设置
专职收料员必须设置工地收发台账,包括送货单台帐、分包领料台账、租赁机具台账、仓库收发台账,做到实时账实相符。
1.9、进场物资验收其他规定
集团材料采购合同标准文本、订单中应注明“材料进场签收的供应商送货单只对进场数量做临时证明,送货单中的价款不做为有效依据,收料后对实际进场物资规格、质量与合同或订单核对后,符合要求则给予正式验收入库,验收入库数量、结算金额、应开发票额可在需方对账网页中核对,出现问题双方核对。”合同中必须注明验收方法、验收标准等。
2.0、工地进场物资抽检制度
2.1、对常用重要材料(用量或价值较大、影响结构消防环保使用功能),实行工地收料、分公司材料处、物资管理部三级抽检制度,一是对进场材料的质量、数量进行严格控制,确保工地收料系统的真实有效;二是对供商进行真实评价,避免以次充好行为。
2.2、抽检职责分为项目收料抽检、分公司材料处抽检、物资管理部或工程管理部抽检三级分别进行,每个工程在规划表中,根据该工程材料规划情况,由物资部负责,与工程部、总工室共同列出该工程“材料抽检计划”,并在规划表看板在发起材料抽检计划,明确该工程需抽检材料的抽检方法、主要控制种类(可根据材料追加、验收情况随时追加),并分别明确质量检验、数量检验方法,便于抽检针对性与标准的统一。
2.3、抽检方法见“材料抽检计划”,举例:砼数量抽检需明确每立方换算重量、抽检过磅地点,质量抽检需明确同条件试块取样数量、养护地点、检测实验室;给水管材数量抽检需明确抽检比例、每支长度允许偏差,质量抽检需明确复检取样数量、检测实验室、检测项目等。
2.4、材料抽检应及时出具“材料抽检记录”,抽检人签字后每月25日前统一汇总“材料抽检明细表”,并上报至公司物资管理部。对于在抽检计划中列出的材料,工地收料人应每批抽检;分公司材料处每月对每工地抽检次数不少于2次;物资管理部对每工地抽检次数不少于2次。
2.5、集团物资管理部负责每月汇总抽检情况,对抽检中发现供商问题,物资部负责在3日内作出“供商履约问题处理单”(抽检结果处理方法应由物资部在供商供货合同文本中作出相应条款);对抽检中发现的现场收料问题(如收料人抽检准确性、分公司材料处是否履行抽检职责等),对相关责任人当月作出处罚,处罚规定见7.0条;
3.0、工地库存管理
工地必须设置材料库房与大型材料集中存放地。3.1、工地库存方案
工程管理规划或施工组织设计中应编制专项“工地物资保管与成品保护技术措施”、“竣工阶段防盗措施”。“工地物资保管与成品保护技术措施”中应注明现场物资存放的防潮防雨措施,易燃物品的防火措施,成品保护措施,机械维护保养措施等;“竣工阶段防盗措施”中应明确在工程竣工阶段,易被盗材料(如电线电缆、设备、洁具、灯具等)安装后的防盗措施,通常包括:①出入口统一控制,未封闭出入口设保安昼夜守卫,工人办理出入门证;②每楼层设保安统一管理钥匙,按劳务单位签字的施工单开门;③重要部位的设置录像监控等等。明确相关职责,出现问题按方案落实责任。场地材料堆放应符合公司“工地文明施工标准”规定。
3.2、工地材料库设置
工地应设置专用材料库用于入库材料或不能即时移交分包的材料存放,材料库必须设置防火、防盗措施,收发在U8物资管理系统中进行,具体要求如下:
防火措施:材料库内外各设置至少一台灭火器,应挂于距门内外开启侧30-60公分内,1米高。材料库门内外设禁烟标志。
防盗措施:①材料库设置位置尽量靠近办公室,有条件的工地可与办公室共设外门;②设置的材料库门应严密、牢固,不得存有外部探视的缝隙,门扇材质牢固,木门板厚度大于30公分,加挂正式锁具,如采用挂锁,应采用铁板锁扣,厚度大于2.5㎜。③材料库窗必须设防盗窗棂,直径大于10㎜,网孔尺寸小于15*50㎝;④工地值班表与值班制度悬挂于值班室内,确保夜间值班,值班人对夜间物资丢失负直接责任;
3.3、库存收发台帐
专职收料员负责设置仓库收发台帐,同一笔出库在两本台帐中同时记录,如:发出执手锁25把,在收发台帐中记录“出库执手锁25把、领料单位/领料人”,同时在分包领料记录中记录“出库执手锁25把”,领用人签字。再如:验收入库“洁具龙头15个”,仓库收发台帐中记录“入库洁具龙头15个,验收人”。分包领料记录格式见附件2。
3.4、材料退库
项目剩余材料退库时执行NC中“退库单”程序。4.0、分包限额领料 4.1、分包材料限额
分包领料的限额在规划表中“分包限额”栏中,由造价部与项目计划责任人负责填写。专职收料员在向分包发放物资前,应根据分包限额数进行比对,发现超出额马上通知工地计划专业负责或项目经理。
4.2、分包领料记录
专职收料员负责按分包单位单独设置领料记录,分包单位应出具经主要负责人签署的书面委托函,确认制定分包领料签字人与权限,分包记录中签字与分包合同中约定签字人员字模吻合。
将库存物资向分包发放时,应在NC系统中办理“材料出库单”,分包委托函中认可的领用人签收后发放,发放数量必须与“出库领用单”数量相符,库存物资发放完毕后,最终库存显示应为0。领用人签字单据保存留底。
入场物资中可直接移交分包的物资,可在入场时与分包共同进行验收,验收后由分包人员在“原始送货单”、“分包领料记录”中签字,直接交付分包单位。
4.3、分包领料的使用管理
项目计划责任人负责按施工阶段对物资进场计划的提报进行严格控制,按需分批进场,分批合理,既保证按施工进度的存量要求,不产生额外运费,同时能够进行分段核算,避免分包领用失控,造成浪费。
专职收料员与项目专业负责应严格监督分包领料后的使用、保管状况,工地门卫设置严格的物资出工地审批单制度,出入口与场地必须设置24小时监控摄像头。发现分包领用物资擅自出工地或保管、使用不善造成浪费现象,提出人予以奖励,专职收料员或项目专业负责未能发现的予以处罚(见7.0条)。
高价值易于保管材料(如下所列),必须入库存放,按需发放,包括:洁具五金、门控五金、开关插座面板、灯具、等
5.0、租赁物资管理
5.1、现场机械设备、周转料具必须建立“租赁机具台账”。机具(特别是周转料具)现场存放、使用过程中应采取有效防盗措施,台账中必须注明“保管责任方式”,方式包括:
①分包租赁:在分包协议中明确机具租赁方为分包,机具进场后的分包办理验收手续并负责看管、交还;
②总包租赁分包领用:租赁机具由总包租赁,多个分包共同使用时,专职收料员必须办理交付手续(分包领用单),领用单中注明“分包负责领用后的看管、交还退库”,交还退库时发生丢失、损坏按价赔偿;多个分包发生赔偿争议时,项目部负责界定赔偿责任人,项目部无法界定则由项目兑现中扣除。
③总包租赁看管:特殊情况下,无法明确使用责任人时应设置看管人,采取昼夜值班,安装监控等防盗措施。总包租赁看管机具应经项目经理、造价部同意,发生丢失损耗超出5%部分全部由项目兑现中扣除。
5.2、所有外租机具应由项目每月报送“外部租赁割算汇总表”(同时作为财务挂账依据),达到给租赁供应商付款段时,必须出具“外部租赁物资割算单”,打印签字后作为付款依据),工程竣工30日内项目必须出具“外部租赁结算单”。
5.3、工程管理规划或施工组织设计中应编制 “租赁机械、料具用量与进场计划”,计划应按施工段流水次序针对各施工单体、部位、分别计算用量与进出场时间,以准确控制租赁物资效率、成本与前期准备。
6.0、物资报废流程
6.1、工地物资报废,应填报“物资报废方案审批单”,明确残值处理方案,经公司审批同意后进行报废处理。残值处理时应由2人以上共同进行,项目经理复核,处理完成填写“物资残值处理会签单”。2000元以上残值处理应由分公司材料处负责人在场并在“物资残值处理会签单”中复核签字。会签后的“物资报废方案申请单、物资报废残值处理结果会签单”以及残值处理现金交付财务部。属固定资产的应同时办理“资产报废审批单”,审批完成后方可报废。
6.2、根据造价部限额领料规定,需考核分包限额领料指标的材料报废,“物资报废方案申请单”中的报废数量需分包单位签字确认。物资部应按月统计物资报废汇总表。
6.3、租赁材料由于丢失、损坏等造成无法归还或维修费超过采购原值60%,必须办理“资产报废审批单”。设备维修应填报“设备维修审批单”。租赁料具丢失率超过5%的部分将按丢失额的100%给予责任项目部处罚,在承包兑现中扣除。
6.4、项目废旧钢筋必须设专用“废旧钢筋池”保管,累计池满需清理时,项目可在集团招标公布的合格残值处理单位中选择单位并洽谈单价,上传“物资报废方案审批单”(附测量体积尺寸与照片)。审批完成后,项目部选择审批同意的残值处理单位与单价,项目两人以上监磅称重,填写“物资残值处理会签单”,项目经理、分公司材料处负责人签字确认后打印“会签单”与实际处理残值金额一并交公司财务部。所处理物资属于该工程分包限额领料范围内的,“物资残值处理会签单”应由分包负责人签字。
7.0、项目物资管理考核重点(六大板块)7.1项目租赁机具管理
建立租赁机具台账,格式见附件7,并实时进行登记,分包领用退场应签字确认。留存好公司租赁公司出具的“机具出库单”、“机具回收单”。并按时完成租赁公司提报的割算单。
7.2项目采购管理
项目采购时,及时完成采购计划、采购订单、采购合同流程,准确填写要求进场验收方式及标准。不得出现无计划采购行为。
7.3物资进场验收管理
供货商送货单按要求填写应规范;项目验收材料实时留存验收照片;材料进场后3日内完成入库;送货单、入库单及时签字,并落实送货单三人签字、入库单二人签字制度;每周六及时上
交本周及上周验收资料。
7.4物资现场发放管理
工程开工,或分包进场时及时办理分包授权领料委托书(必须使用公司规定格式),留存领料人身份证复印件,出库单签字领料人与授权委托书确认人员必须相符,并领料同时签字确认。
7.5物资仓库及现场管理
规范材料库收发管理;贵重或需分批发放物资未入仓库按需发放;现场材料需分类、分区码放,标识清楚;注意现场材料的防雨防潮防火防盗等措施;及时清理废料池中废料;对项目完工施工面,进行及时有效的成品保护。
7.6项目其他管理
分公司材料处每月15号前对分公司各项目进行材料检查,并形成月度考核表,同时项目整改后形成整改回复,现场整改的需附整改前后照片;专职收料员、兼职收料员必须在物资管理部授权备案;项目收料员采购员变更时,及时提报申请,且必须将资料交接齐全。