XXXX公司2010年度经济运营情况1

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第一篇:XXXX公司2010年度经济运营情况1

XXXX公司2010年度经济运营情况

一、企业简介

XXXX公司成立于2003年5月6日,是以生产各种品类、不同用途的橡胶输送带、橡胶密封件为主的橡塑、化纤制品的专业企业。地址位于XX市高新技术产业开发区,注册资本金壹亿元人民币,法人代表XX,占地面积398亩。

集2009年生产各类输送带2450万平方米,实现销售收入5.8亿元,实现利税6500万元;2010年1—3月份,生产各类输送带600万平方米,实现销售收入1.6亿元,实现利税1600万元;根据我公司业务人员订单意向签订情况,预计2010年生产各类输送带2960万平方米,可创销售收入7亿元,创利税8000万元。

一直倡导“快乐生活、快乐工作”的董事长认为,文化基因是成就企业百年基业的核心元素,文化灵魂是推动企业创新变革的动力源泉,文化内涵是决定企业竞争成败的重要基础,文化环境是锻造企业人才团队的根本保障,文化主张是传达企业价值诉求的品牌宣言。XX集团始终坚持“为国、为公、义利结合”的企业宗旨,努力发扬“产业报国,诚信敬业”的企业精神,在企业员工中树立起了严格的“人才、质量、市场、服务、效率、务实”的六大观念,一致贯彻“以现金为基础的经营原则,钱、物、票

据一对一的对应原则,去除赘肉式的肌肉性质的经营原则,工作都追求完美主义原则,确认内部传递,对外报告的票据、文字双重原则,划小核算单位,提高核算水平的原则,透明经营的原则”等七大生产经营原则。

先进的生产设备、专业化的管理团队、一流的工艺、一流的技术使集团已成为国内同行业具有较强竞争能力的企业,被行业和新老客户喻为中国橡胶输送带行业的一匹“黑马”。全体XX人有决心、有信心、有能力,以一流的技术、一流的品质、一流的服务、一流的信誉、全力打造“XX”产品优质名牌输送带。

“质量铸就品牌,信誉赢得市场”,集团用质量和信誉赢来了新老客户的关心支持和社会认同,集团已通过ISO9001:2008质量管理体系认证及ISO14001:2004环境管理体系认证。“XX牌”输送带2007年荣获“名牌”产品称号,2008年被授予“中国优质名牌”荣誉,2008年底,集团荣获“省第七届消费者满意单位”荣誉称号,2009年初被授予“XX省橡胶行业综合实力50强企业”。2009年4月,集团又获得“全国质量服务、信誉AAA级示范单位”,“XX”品牌获得“中国输送带领域最具影响力品牌”,集团董事长荣获“建国六十周年中国输送带领域品牌建设魅力领军人物”称号。

二、2010年度经济运营计划

2010年度,是集团深化企业管理,提升团队积极能动性,大力促进企业上规模、上档次的快速发展时期,经济运营任务光荣而艰巨。为切实做好集团的经济运营工作,集团企业管理决策委员会依据集团生产经营现状,对国内外行业发展趋势,进行了充分调研,审时度势,形成了2010年度的经济运营方案,经董事会批准,特制订了2010年度经济运营工作计划,要求集团各分公司、部门统一认识,集中思想,共同为实现集团2010年度经济运营工作计划而不懈努力。

1、调整产品结构,使产品性能更加具有市场竞争优势 目前,全国每年的产煤量居世界首位,且每年都在大幅度增长,这势必导致对输送带的大量需求,尤其是对阻燃输送带的需求。当前市场上的阻燃带有全塑型(PVC)和橡塑混型(PVG)两种,前者具有加工简便、耐磨性能强、阻燃性能好等特点,后者具有表面胶性能好、使用者认可度高等特点。根据这些情况分析,集团将综合上述两种产品的优点,研制出改性的新产品来赢得新的市场。

2、确定销售模式,使销售渠道更加具有市场竞争优势 根据行业特点及本企业优势,确定集团产品销售的渠道模式为:直销方式。由集团选派区域经理到目标市场自主运作,能开发票,直接进行销售。同时由相关领导带技术人员到现场做技术

推广和售后服务,配合区域经理的促销活动,开新市场的第一年对区域经理实行目标管理方式,然后,逐步实行承包责任制,逐步把经营权转移给区域经理,以便集团领导层有更多的精力开发新市场,做长期宏观规划。

3、建立信息档案,使信息管理更加具有市场竞争优势 集团有计划、有目标的指派一些业务员到新市场了解信息,包括该市场的需求情况,现金流量情况,近期发展情况等,由集团做总体权衡,有计划、按步骤的进行新市场的渗透与扩张。每个销售员收集的现有客户的信息全部录入微机,对业务员建立信息应用及反馈的管理档案,作为年终业绩考核的依据,视业务员的工作表现给予表彰,并作为下一年度工作安排的基础。

4、适用促销方式,使促销行为更加具有市场竞争优势 在产品销售过程中,可以适用一定的促销方式。可采取多种形式相结合的办法:积极参加行业定货会,与客户广泛接触,扩大宣传面,增进本企业影响力;也可适当运用信函沟通与宣传的办法,为销售人员进一步的推销作好铺垫,打好基础。这样,既可以节省一部分开资,又可以扩大宣传面;最主要的还是人员推销,沟通快,推广有深度,有力度,是我们建立目标市场的主要形式。

5、健全管理制度,使管理制度更加具有市场竞争力

在经营管理上,集团采取定目标,定计划,有监督的策略。对各区域实行年度计划,按季细分的原则,对销售人员实行按季考核、年终评估的业绩评审办法,保证计划的有效实施。在业绩评审上,要保证“三流畅通”,一要信息流准确,签订合同条款明晰;二要物流畅通,保证准确、按时交货;三要现金流畅通,回款及时、完整。

2010年度的经济运营计划在实际工作中,仍需进行不断的修改、调整与完善,切实提高集团在市场竞争中的综合实力与优势,才是经济运营工作的真正目标。

三、企业未来发展规划

2008年发生经济危机以来,企业受到了一定影响,主要是山西一些小型矿业停产整顿,物资采购价格略有升高,产品销售势头略有受损。但在国家为刺激经济建设采取的扩大内需、加大基础建设投入等有利政策的出台和调整的前提下,集团从XX橡胶厂、XX橡胶厂吸收了大批有经验的技术人员任总工程师、营销总监、经理等职务,大大充实了集团的技术力量和销售力量,先后开发了天津港、鞍钢、首钢、大同矿务局等十多个以大型能源、钢铁集团为主的资深客户,销售收入不但止住了下降势头,反而是大幅度增加,成为全国第一家在金融危机中仍能良好投产运营的企业。以今年1—3月份为例,实现销售收入16580万元,比去年同

期增长25%以上。目前,集团适时度势,成立了外贸部,申办了自营进出口权,准备实施内外销两条腿走路的发展布署,将对集团率先走出经济危机的阴影产生一定的积极作用。

这次金融危机也同时使集团认识到在理财方面的一些深刻道理,就是企业的理财观念不应该只停留在小富即安,小胜则守的层次上,更要有追求财富、利润最大化的境界,要实现社会价值的最大化。集团在资金的融借、运用方面要谨慎、合理、科学安排资金,尽最大限度的规避企业资金、资产的运行风险,严防盲目投资、科学安排生产经营活动。这次经济危机更让我们感到新的企业发展机遇,在无形的行业整合与市场更强竞争压力下,许多小型企业不能继续生产,面临倒闭,这就为集团规模化发展创造了条件,集团决定抢抓发展机遇,快速壮大企业规模,争取用最短的时间,促进企业闯入全国三强之列。

1、分区布点,兴建区内生产基地,实现利润最大化 东北、西北、黄淮海地区是我国的主要煤炭、重工业生产基地,拥有我国80%的产煤量,年采煤近25亿吨。在东北三省,黑龙江年产煤近亿吨,吉林超过4000万吨,辽宁超过3000万吨。在西北地区的内蒙、新疆、山西、陕西总采煤量占全国的一半以上,黄淮海地区的XX、河南、河北、安徽、江苏占全国的五分之一,江南地区煤炭产量偏低,但化工、电力、海港码头等众多,也是橡胶输送带销售的主市场。为此,集团已经再三考察与详细规划市场布局,决定在XX总部继续扩大生产规模的基础上,将生产车间建设在主销售区。目前,已通过方案的建设地有内蒙的XX,吉林的XX,湖北的XX。如果三处生产基地能够顺利建设投产,可在有效销售半径内降低运输费用,实现产品利润的最大化。

2、因地制宜,新增适度生产能力,实现规模最佳化 总部以外的生产基地建设规模,完全根据区内市场的产品需求量而进行设定。以市场空间为导向,以现有订单为基础,在不同的区域市场内的生产基地建设内容将有所不同。汶上生产基地是总部生产规模的扩张,主要配合总部所在区域市场的产品需求,更侧重于产品生产环节进行向上延伸,适当生产产品所需的高强度绦纶工业用丝与钢丝绳等原料,为集团产品生产提供保障,为降低生产成本做出贡献。其他三地的生产基地则以区域市场需求设计、建设生产品类与生产规模,控制生产能力在需求的60%左右,不足部分仍由总部调控。

3、近身贴心,健全销售网络体系,实现服务最快化 在区域生产基地建设的同时,在区域内组建起销售分公司,以生产基地为依托,招聘熟悉本区域风土人情与市场操作方式的业务人员,用双方听得懂的语言和彼此接受的生活方式进行沟通,积极开发区域内市场客户,经常性走访与服务于区域内客户。通

过区域销售分公司的建立,可以健全集团的销售网络体系,通过微机系统对订单及其产品进行调控,合理安排生产与配货。区域内业务及技术人员用近身贴心的方式,可以在最短的时间内到达客户方,为客户进行最快的服务,切实提高集团整体的服务能力。

4、尽善尽美,加大广告宣传力度,实现品牌最美化 集团发展的一个重要标志就是产品品牌的社会美誉度提高,品牌美誉度的提高也是企业核心竞争力增强的集中体现。服务能力的提高和品牌核心竞争力的增强是集团最核心的工作。在市场化的环境条件下,全方位实施品牌战略是最为有效的措施。集团要继续加大品牌建设力度,完善品牌识别系统,打造出社会美誉度最好的品牌,围绕品牌建设搞科研、定目标、出政策、重宣传,提升品牌的引导力、动员力、影响力,进而形成行业规范、标准,输出品牌。集团统一部署,在全国市场范围内,利用联合开展文学艺术、影视演出、电视网络、路牌灯箱等多种广告宣传模式,通过常见性、常听性品牌宣传,在社会各届广泛树立良好的品牌形象。

5、运筹帷幄,创新资本运作模式,实现资产最良化 资本运作是企业发展战略的重要组成部分,是提高企业效益、促进集团持续健康发展的重要保证。集团应高度重视企业战略研究,抓住根本,大力加强资本运作,逐步在资本市场上树立了良

好的形象。集团把XX总部定位为集团的核心企业、主要的融资窗口、发展新项目的主要机构和投资主体企业,优先发展、优先建设,充分体现出集团拓展全国的发展战略、境外上市企业的国际性特点以及从事输送带持续开发的技术性特点。集团逐步实现跨区域发展,陆续投资XX、XX、XX、XX,促进集团持续、快速、健康、协调发展。

继续拓宽融资渠道,加强银企合作,是搞好资本运作的重要途径。按照集团发展战略和资本支出计划,今后5年内,公司累计投资将超过20亿元,需要大量的资本金,仅靠经营现金流的支撑是远远不够的,为此需通过多种融资渠道为公司发展募集资金。一是推进总部企业上市发行工作。总部企业上市对于扩大集团的资产总量、改善资产负债结构具有重要意义,是搭建新的融资平台、开辟新的融资渠道的最佳选择。集团将进一步加大工作力度,争取总部企业在年内早日发行成功。二是加强与主要银行之间的战略合作关系。公司与中国建设银行XX支行、中国工商银行XX支行、中国农业银行XX支行、XXXX银行建立了长期的战略合作关系,并由XX银行、华夏银行XX支行、招商银行支行、兴业银行XX支行等提供补充。目前已获得多家银行超过5亿元的贷款授信,为公司长远发展提供了强有力的资金支持与保障。三是适时采用多种融资手段,保证企业发展。随着公司的逐步发展、壮大和形象的树立,公司正在开始研究其它的融资方式,适时采用增发股票、发行企业债券、可转换债券等形式,拓宽融资渠道,为公司做大做强提供融资保证。集团应充分认识到以战略统揽全局,坚持不懈地抓发展,是搞好资本运作的关键加强经营管理,不断提高企业效益,是搞好资本运作的根本;坚持规范、透明、高效运作,是搞好资本运作的重要保证。

6、以人为本,提高员工创新意识,实现人才最优化 企业健康可持续发展最为关键的是靠一流的人才。集团要坚持以人为本的原则,扎实推进人才战略。通过不断改革,健全人才的“识别、选拔、使用、管理、激励、保护”等机制,真正做到“选好人、用好人、管好人”,打造一支品质好、讲正气、懂经营、会管理、善协调、业绩突出、结构合理的人才队伍。通过优秀员工评定、管理、培养、保护,发挥员工的主观能动性,推动工作发展。通过开展外出学习考察、行业内部交流、在岗培训等多种形式的继续教育,实现人才培养的立体化、规范化,特别要注重培养员工的整合资源能力、执行力、对市场敏锐的洞察力以及创新精神、经营成本意识、广告宣传意识等。同时要适当引进企业发展需要的特殊人才,实现投入产出比最优化。组织开展各种健康有益的文体活动,营造家的气氛,靠感情留人。要从员工管理规范化、工作职能规范化、监督制约规范化等方面入手,采

取制定发展战略、建章立制、落实奖惩等措施,使集团在经济效益、社会效益得到大力提升的同时,管理水平进一步提高。要在全体员工中树立目标管理意识,使大家在企业发展中拥有共同的愿景,变被动管理为主动管理,促进企业快速发展。

7、强化管理,提升管理制度效力,实现管理最强化 集团要进一步强化采购、生产、财务管理的制度建设,要使每位员工都充分认识到成本控制对企业发展的重要作用,通过全面实施预算管理、全员成本管理、健全物品采购制度、节能消耗,尽可能减少人为的不确定因素的影响,最大程度的提高资金使用效率,进而提高经济效益。要全面严格按照财务相关制度的要求、规范、权限和步骤,规范财务管理行为,最大限度地消除制度执行中的人为因素,保证事业顺畅运行。要通过建立财务预警机制,提供及时、有效的财务数据和建议,降低事业运行风险。完善各项生产管理措施,建立健全生产过程中的安全预案,进行定期生产安全巡查,保证生产安全管理的持续性和长效性,确保企业正常运行。

集团的未来发展前景是辉煌与壮观的,但这辉煌与壮观取决于集团正确的决策与全员不懈的努力。相信,在不久的将来,集团一定会实现年产值超百亿元,利税超十亿元的目标。

第二篇:公司运营

企业的定位:

在目前市场经济竞争十分激烈的环境下,一个新创办的新型企业对自身的内涵及条件应充分地了解,为使企业在今后的发展壮大中避免失误,少走弯路,企业在开办初期就应有正确的定位,制定好相关策略,落实好措施。一些成功发展史的经验研究证明,一半企业是在诞生后的头三年内被淘汰。为了使企业能够长期生存,稳定发展,立于不败之地,企业制定长远的发展思路是十分必要的。

一:企业根据自身的条件及经济实力,定位在董事长的领导下,总经理负责制。以商贸为主,多元化经营并举;自我累积,滚动发展;自我约束,规避风险;立足本地,面向全国与世界接轨的具有开拓创新精神;具有制约与激励机制相结合的现代股份制企业。二:商贸为主,多元化经营策略

企业根据目前的经济实力及人才等诸多因素创办初期经营一些有把握的,没有风险的短、平、快有经济效益的贸易活动,对企业既定一些效益基础,挂靠国有控股企业,规避风险,建立使企业长期有效益的商贸基地,细水长流,使企业发展壮大有坚强的经济后盾和源动力。例如:与石化企业,有色冶炼企业,大型钢铁企业直接挂钩发展业务等。

三:企业的发展思路

企业的稳定发展,初步设想分为三步走:

a、用1~2年时间建立现代化股份制企业的管理模式,使企业初具规模。经营规模有较大发展,争创利润在100~200万元左右,办公条件、人员素质、机构设置、制度化管理初具现代化。企业内部制度与监督措施相制约,员工的福利待遇与经济效益相挂钩的分配激励机制。领导高层管理人员做到责、权、利既统一又制约,企业风险终身的规范化管理。

B、在企业稳定发展的基础上,企业开拓创新一些新的领域,为企业第二步战略发展壮大增加活力。我们提倡开拓创新精神,是有计划、有程序、有市场,不是盲目的创新开拓,是经过充分市场调研基础上有规范、有风险防范意识的开拓创新精神。

C、在一、二步站略的基础上,企业有了长足的发展,有一定的经济实力,创办一些高科技含量的实体,使企业具有科、工、贸、研相结合的现代化企业。

企业的经营管理:

成功的企业=市场+人才+管理。因此,一个清晰的有领导能力的企业家都清楚的认识到,企业管理对一个企业的发展壮大,创办成功与否是一个决定的因素。要管理好一个企业的发展壮大,创办成功与否是一个决定的因素。要管理好一个企业,也是对一个企业管理人员综合素质的考验。在竞争激烈的市场形势下,为使新生企业的员工都有危机感,企业有一套行之有效的规范化管理模式,能有效地防范风险与失误的产生。

经营管理模式: 企业经营什么?怎么经营?是商贸企业开始运转时的关健,因此,企业对市场的分析,市场的开拓,经验与政策的运用等捕捉好切入点。股份制企业是在董事会领导下的总经理负责制,并与责、权、利,企业的风险与个人效益相结合的管理模式。在经营方面做到制度与措施相结合,每一项业务的开展,做好详细调研报告,内容:市场分析——项目开发——市场开拓——风险的防范——经验政策等诸多因素和环节规范化管理。

场 调 研

市场分析 资金额度 资金周转时间 风险防范措施 责任人 资金回笼情况审核人

财务管理:

市场的竞争实质是管理的竞争。俗话说:“管理出效益。”一个企业的稳定发展,注重企业的财务管理是企业成熟的必然趋势。因此企业管理要强化财会的意识,提高企业管理层财务知识,学好财务知识是做好财务管理的前提。其次公司就不断完善财务管理制度,制度不完善,公司的经营无从谈起。财务管理制度化有助于企业提高市场的竞争力;有助于及时解决企业经营过程中存在的诸多问题。财务管理重点的关健是将制度措施运行起来,而重中之重是执行、控制、反馈。

制度包括:经营计划与资金管理制度

财务负责人工作责任制度

财务控制制度

投资筹资管理制度

会计管理制度

相应处罚规定

以上这些制度,企业在今后的运行中逐步制定及规范化,由财务部门具体落实实施。

规范费用管理:

企业要保持长久稳定的发展,除了开展稷极有效地经营业务处,制定好一个费用开支标准,是费用管理的良好开端,企业应该在控制费用上多动脑筋,尽可能的削减日常开支,少花一块钱,多增一元钱的利润。在做到支出控制下,逐步提高企业制定增加收入利润的战略。

第三篇:公司运营计划书

赣州中盛农业发展有限公司 公司经营计划书

编制:赣州中盛农业发展有限公司 时间:二零一三年一月 营销部 目录

第一章、企业概况----------------------------3 第二章、经营方针----------------------------4 第三章、经营目标----------------------------5 第四章、主要经营策略------------------------6 第五章、实现目标的保障措施------------------10 第六章、总体要求----------------------------13 企业概况

赣州中盛农业发展有限公司,公司成立于2012年3月8日,属于自然人独资有限责任公司。法定地址:中国江西省赣州市金坪中路3号科技大楼 注册资本:人民币840万元 投资者及法定代表:肖声富先生 职务:执行董事

企业经营范围:油茶树、果树种植(除种苗);农业、林业开发;农副土特产品加工、销售。公司总部设在赣州市金坪中路3号科技大楼,企业类型为有限责任公司,主业为油茶树、果树种植,公司资金雄厚,注册资本为人民币840万元,专业技术人员齐备,拥有企业人员20余人,内设行政部、工程部、财务部、营销部等工作机构。公司管理体系清晰明确,并制定了章程和详细的规章管理制度。

公司成立以来,一直从事开发各类油茶树、果树种植等项目的研究,坚持以“质量第一,信誉第一,服务第一”为宗旨,公司不断推行环境管理和生产管理。从原材料采购,甄选到生产作业各个环节把关及维护,努力向更高的管理水平,更好的产品质量,更优质的服务迈进。第二章经营方针

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT)的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将2012年的经营方针确定为:灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

第三章经营目标

(一)核心经营目标

2012年,公司的核心经营目标是:销售实现营业额1.1亿,冲刺目标1.21亿,增长率36%,保底销售收入1.1亿,税后利润2200万元,增长率33.8%,税后利润率12%,资产回年率8%,保底利润1650万元。在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

(二)销售目标细分销售目标细分表(计算单位:万元/人民币)分类 项目

目标

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

20% 25% 30% 25%

20% 25% 30% 25%

20% 25% 30% 25%

20% 25% 30% 25%

20% 25% 30% 25%

20% 25% 30% 25%

20% 25% 30% 25%

20% 25% 30% 25%

20% 25% 30% 25%

20% 25% 30% 25%

全年完成业绩:万元(目标万元)

月度平均业绩:第一季度万元;第二季度万元;第三季度万元;第四季度万元;

上述销售目标的分解,按《2012销售目标分解表》执行(附件)。第四章主要经营策略

(一)市场策略

要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必然选择。因此,公司将2012年确定为“市场拓展年”,投入资金开拓市场和专卖店,发展客户争取订单,对此应将采取措施:

1.全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策,鼓励公司管理人员参与营销工作。

2.国内和国外销售部必须整合各项资源,在2012年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。

3.海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本则是主要的家具进口国以及北美洲和俄罗斯市场进口量占世界总量的57%,并以“发展中东客户,继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。

4.国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略,集中力量发展渠道经销商(计划30家力争50家),应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。

(二)产品策略

市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。2012年公司的整体产品策略是“亲民路线”,即:在确保品质的基础上,在设计开发、选材和价格上,始终围绕客户需求,以客户需求为出发点和归属点,以适销对路为原则,降低单张座椅产品利润,提升总体销量,实现利润总量最大化。为此,应采取下列措施:

1.国际销售应调整主打产品,从专业鸿基座椅产品向现代产品过渡,以做现代礼堂、影院及公共场所座椅为主。

2.国内市场的产品策略按产品系列推进:

1)针对现代礼堂、影院及公共场所座椅产品,应“加强开发、推陈出新、完善细节”,为满足二、三级市场,适度扩充HJ排椅系列。

2)针对课桌椅、等候椅产品,推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略,以行业中等价位推广产品。3.生产部应根据上述策略和业务实际需求,制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划,采取必要的行政措施,确保产品开发结构和生产结构的调整到位。

(三)品牌与招商策略

品牌是产品营销的催化剂和拉动力。经过近十八年的经营,“鸿基座椅”

已经成为行业的优势品牌,具有较强的号召力;在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此,2012年,公司必须集合品牌资源,区分目标客户群,综合运用网络、专卖店、直销、展会等通路,集中力量向海外市场和中国区市场推广“鸿基座椅”品牌。为此,相应措施如下:

1.国际销售部应以“鸿基座椅”为主打品牌,以展会、网络等通路为手段,以海外采购商和经销商为目标大力开展招商活动。

2.国内销售部应在中国区市场主推“鸿基座椅”品牌,采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段,面向家具业、影院业、体育场馆、会堂、礼堂和意向投资者五类潜在客户展开强力招商活动。第五章实现目标的保障措施

(一)生产资源保障

1.公司新增投资100万元,增加生产设备,扩大生产场地或(参股、收购、外发),确保产品生产销售实现营业额1.1亿,冲刺目标1.21亿元和各项营销策略的实现。

2.生产部作为二线部门,理应成为国际销售部和国内销售部的坚强后盾,必须始终围绕客户要求而非生产要求运转,必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求,组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。

3.按时交付合格产品,始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标,采取适宜的控制措施,以适宜的品质成本,为经营一线准时提供合格产品。

4.生产成本特别是材料成本的控制,将是考验生产部各级主管的关键所在,必须列入各部门主管的首要议事日程,必须以非常手段克服和消化各类涨价因素,以降低材料采购成本为突破口,以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点,带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低,使主营业务的座椅材料成本控制在45%以内。

(二)人力资源保障

“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨,保障一、二线部门的后勤供给,构建体系、理顺管理,指导核心部门改善人力资源管理,是人力资源部2012年的三大任务。为此,必须从以下四个方面做好人力资源管理工作:

1.加快人才引进:以《2012年人力配置标准计划》为基础,加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充,确保一、二线用人需求;建立人员淘汰和人才储备机制和计划,在2012年5月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕,将储备人才全部引进到位。

2.加强教育训练:建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工和加盟商进行系统的培训,提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。3.建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系;并在施行中不断地加以检讨和完善。

4.建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由常务副总经理牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,2012年2月1日起,总经理对公司经营团队实施考核;至迟于2012年4月1日起,各部门对中层干部(部门)和基层干部(作业组)施行考核;绩效管理必须与分配体系联动推行,以确保目标管理切实落实。

(三)综合管理保障市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧,必然在技术壁垒上体现,客户必将更加关注体系认证等技术性措施;公司将2012 年定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”,高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。1.由常务副总经理主导,集合内外资源,自2012年3月1日起,公司推展“建构管理体系,增强公司体质”活动,用6个月时间,建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构,必须以“理顺脉络、提升效率”为目标,注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合,为必要时的体系认证打好基础。

2.按照分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。

(四)财务资源保障

2012年,公司将为一线部门提供优势财务资源,在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时,财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度: 1.逐步下放费用审批:在2011年已经下放部分权限的基础上,财务部按“编制责任人”的思路,将各类费用的初审权下放给各业务部门副总(经理),以便形成权责对等机制;财务部在费用流向的合理性等方面加强监测。

2.主导成本降低活动:在设定成本降低目标的基础上,财务人员必须更多地“走出去”,直接参与市场调研,或组织各类专项活动,协助、指导相关部门降低成本。

3.整合多个专卖店资源:由财务部主导,对乐从专卖店、博览专卖店、郑州专卖店、苏州专卖店等资源的工商、银行、税务、海关资源进行整合,为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。

4.健全财务监测体系:财务部必须积极参与“建构管理体系,增强管理体质”活动,理顺、健全财务监测体系,重点关注物流活动背后的财务信息流。

(五)组织管理保障 1.由董事长(总经理)负责,与经营团队签定《目标经营责任书》,明确各责任部门的目标、责任和相应的权利。

2.由各责任部门副总(经理)负责,2012年2月15日前,对各项目标进行层层分解,并与各级主管签定《目标管理责任书》,逐级明确目标、责任、奖惩等。各级主管的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源部,实施归口管理。

3.由财务经理负责,2012年2月15日前,出台《财务预算和成本责任控制办法》,明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项,并每月组织检讨和通报等工作。

4.由常务副总经理负责,2012年2月15日前,以董事长(总经理)为授权方,与各责任部门副总(经理)签定《安全生产责任书》,明确安全生产特别是工伤预防的目标和责任等,确保重大事故控制为零。

5.由营销副总经理负责,组织每月/季“经营目标达成检讨会”,总结成果,检讨差距,研拟对策,跟进结果。第六章总体要求

公司高层清醒地认识到:2012年的经营目标,是在全面权衡和全面分析的基础上制定的,是一个充满机遇和机会的计划,也是一个具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实,需要全体员工的共同努力。

(一)更新观念,创新管理

公司认为,要达成2012年的经营目标,首先要更新观念,各级主管和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念,以宏观的立场,树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司,分享成果”的捆绑意识,在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面,创新经营思维、创新管理模式,为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。

(二)切实负责,重在行动

行动,是一切计划得以实现的首要;执行,是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行,一切都是空谈。公司要求,各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作,特别是经营团队和中层干部,必须以“责任”主管的立场开展各项工作,不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。

公司强调:干部和员工的价值在于行动和执行,公司将以行动力和执行力考察所有干部,对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工,将列入员工淘汰计划的首选,首先予以淘汰。

(三)业绩优先,奖惩落实

追求利润最大化,永远是企业经营的灵魂;任何企业的首要社会责任,都是赢得市场,扩大经营,收获利润。利润是2012年公司经营指标的“核心之核”,销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下,“业绩定酬,指标量化,逐级捆绑,分层考核”是公司的基本政策取向,也就是,经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑,中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑,采用自上而下逐级考核的办法,充分调动全体员工的工作积极性。同时,对于不能胜任本职的干部(包括团队成员)和员工,采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施,增强造血功能,提升管理体质。

第四篇:公司运营会议

公司运营会议

一、周运营会:

原则上每周六召开一次,由总经理主持,各项目公司、专业公司和职能部门负责人汇报本部门本周的工作进展情况,工作中存在的问题及需要协调配合的事项等,并对下周工作进行安排。公司总经理和董事长对各部门工作进行点评并对新增工作事项进行部署。会后管理部下发会议纪要,并对新增工作项进行督办。

二、月度计划会:

原则上月底或下月初召开,由总经理主持,各项目公司、专业公司和职能部门负责人汇报本部门月度计划完成情况,并汇报下月工作计划。公司总经理和董事长对各部门工作进行点评及对需要增加和调整的月度计划项作出指示,并批准下月计划。会后管理部下发会议纪要和各部门下月工作计划。

三、经营计划会:

原则上年初召开,由总经理主持,各项目公司和专业公司汇报全年经营计划目标完成情况;各项目公司汇报新一年项目动态利润、销售额、回款额、关键工期计划等指标;专业公司汇报新一年收入、成本、利润税金和管理费用等指标。新一各项经营计划目标经公司同意后下发,作为年底检查考核依据。

四、项目启动会:

每个新项目拿到土地后,公司召开项目启动会,安排项目启动市场定位调研和规划设计工作。针对开发项目进展情况,就专项工程建设也可召开专项启动会议。专项启动会议一般由分管领导主持,相关部门参加,形成现场会议纪要,由参加会议的责任单位分头执行。

第五篇:公司运营方案

公司运营方案

(一)第一部分:消费者

一、资格确定

消费者在淘红上免费实名注册即可成为淘红会员。

二、注册奖励

注册即奖人民币10元;推广者所荐会员产生第一笔消费时奖10元。

三、会员利益

会员通过淘红平台进行的各类消费均可获得商盟企业的返利(1%-50%)。

当所得返利累计满100元时,您可以选择“提现”[实提:100×(1-20%)=80]。

当所得返利累计满100元时,您也可以选择“转为投资”,此时将首次获得分红100元(分红收入可选择“提现”或“转入消费”,下同),返利投资继续累计达到300元时可再获分红300元,返利投资继续累计达到500元时可再获分红500元(共计投资500元,收益100+300+500=900元,回报1.8倍)。此后,余额转下一轮循环。

【若结算前不做选择,系统默认转为投资,这一轮返利则不可再直接提现】

第二部分:推广者

一、资格确定(可升级)

1、推广员:会员交纳1000元业务保证金可成为推广员;

2、推广站:会员交纳3000元业务保证金可成为推广站;

3、推广中心:会员交纳5000元业务保证金可成为推广中心。

二、保证金的返还

1、推荐各级推广者时,分别可以退还本人业务保证金的6%(推广员)、8%(推广站)、10%(推广中心);

2、推荐区域代理时,分别可以退还本人业务保证金的60%(县)、80%(市)、100%(省);

3、推荐分红会员每10名或推荐商盟企业每1名,可以退还本人业务保证金10%。

4、注册满3个结算月后,可申请退出推广,其交纳的保证金余额转消费帐户消费。

三、推广者利益

1、注册时分别赠送1股、3股、5股;业务保证金全部收回时分别再赠1股、3股、5股,此后推荐推广者和区域代理均按实际交纳保证金的20%奖励;

2、享受直接推荐的代理区域内所有会员获得返利总额的1%;

3、享受直接推荐的会员所获得的返利额的6%、8%、10%;

4、享受直接推荐的商盟企业所提供的消费返利额的的5%。

第三部分:商盟企业

一、资格确定

1、有一定知名度认可淘红运营模式的上商城,可签约成为淘红商盟企业;

2、有门店营业场所,营业证照齐全,认可淘红运营模式的各类商业企业可签约成为淘红地面商盟企业;

3、无门店营业场所,证照手续齐全,认可淘红运营模式的日常生活品类生产企业或代理商企业,可签约成为淘红上商盟企业。

二、注册奖励

1、注册成为淘红“商盟企业”,即可获得上商铺和操作平台,可自主上传商品和服务信息;

2、注册成功并正常运营后,即可获赠推广员身份,享有平台推广员相应的权利和义务。

三、商盟企业利益

1、进入正常营业时获赠1股,合作经营每满一年获赠1股,举荐推广者和区域代理按实际交纳保证金的6%奖励;

2、享受直接推荐的会员所获得的返利额的6%奖励;

3、享受直接推荐的商盟企业所提供的消费返利额的5%奖励。

第四部分:区域代理

一、资格确定

1、县级城市代理(2862个):代理保证金20000元(前30名10000元);

2、市级城市代理(333个):代理保证金60000元(前10名30000元);

3、省会城市代理(34个):代理保证金100000元(前5名50000元)。

二、保证金的返还

1、推荐区域代理时,分别可以返还本人代理保证金的10%(县)、30%(市)、50%(省);

2、推荐推广者时,分别可以返还本人代理保证金的1%(推广员)、3%(推广站)、5%(推广中心);

3、推荐分红会员每10名或推荐商盟企业每1名,可以返还本人代理保证金1%;

4、注册满6个结算月后,可申请退出代理,其交纳的保证金余额转消费帐户消费。

三、区域代理利益

1、享受代理区域内所有注册会员获得返利总额的8%;

2、享受所推荐的代理区域内所有注册会员获得返利总额的2%;

3、注册时分别赠送2股、6股、10股;代理保证金全部收回时分别再赠送2股、6股、10股,此后所推荐的推广者和区域代理统一按实际交纳保证金的20%奖励;

4、享受直接推荐的会员所获得的返利额的10%;

5、享受直接推荐的商盟企业提供的消费返利额的5%。

第五部分:全员分红

一、赠股资格确定

1、消费者:返利投资满500元的前2010名会员每人赠1股,2010年12月31日前每月返利投资总额前10名的每人赠1股,2010年12月31日止返利投资总额前100名的每人赠1股。2011年1月始根据上月返利总额上升比例同步扩赠,月初公布;

2、经营者:商家注册成为商盟企业并正常营业时赠1股,以后正常营业每满1年赠1股;

3、推广者:推广员注册即赠1股全额收回保证金时再赠1股,推广站注册即赠3股收回全部保证金时再赠3股、推广中心注册即赠5股收回全部保证金时再赠5股;

4、代理者:县级城市注册即赠2股收回全部保证金时再赠2股、市级城市注册即赠6股收回全部保证金时再赠6股、省会城市注册即赠10股收回全部保证金时再赠10股;

5、服务者(在岗):员工赠1至3股、经理赠3至5股、总监:赠5至10股、总裁赠10至20股。

二、股权分红政策

获得赠股者,可按持股数量认购淘红内部原始股,每1赠股可以自愿认购100-500股原始股。

股权性质内部股权,每股2.0元

投资期限封闭式3年

缴费方式现金或资金帐户转帐

投资收益分红:参与公司税后利润20%的分红;回购:封闭期满,股东要求撤股,公司以每股2.4元的价格回购,以每股2.6元的价格内部转售;上市:三年后运作上市。

三、全员分红办法

1、月度分红:每月16日(24:00之前)将上月新增返利总额的10%按赠股总数加权分红。

2、分红:每年1月26日(24:00之前)将上税后利润的20%按股权总数加权分红。

公司运营方案

(二)一、公司初期筹备

一是解决公司的注册、股东出资、选址、费用预算等基础工作;

二是解决主要业务中涉及的各项软件,包括就业培训课件、专业培训课件的制作和修改讨论;

三是课程的整体流程规划的制定。这三件事情必须在公司产生实际的运营成本前解决落实,可以大大的解决公司运营的时间浪费。

二、初期市场运营

(一)市场调研评估

1、时间周期市场初期运营的调研整体时间是在公司成立前完成,时间控制在一月以内,时间起点以公司前期筹备为准具体分为:一阶段:讨论确定调研的高校,并和相关学校取得联系,确定能达成调研可行性的高校,时间控制在一周内二阶段:和目标学校相关联系人商定具体的调研流程,确定调研具体时间,时间控制在一周内三阶段:实施调研工作,并完成对调研的评估,根据评估结果制定或者调整公司的市场策略。

2、调研目标完成2个以上的高校调研,通过各种方式获得准确的市场容量、可行性、可操作性等信息,对照公司构想和实际调研评估结果制定公司战略规划并形成文件,公司负责人达成一致。

3、调研方式(1)调查问卷内容:经过公司讨论形成具体的调查问卷表,内容包括但不限于目标群体接受程度、学习费用的接受程度、学习周期、通过学习想达到的目的目标、核心关注的问题等实施方式:利用目标高校的学生组织,协会、学生会等,在班级会议或者是集体会议活动中填写,统一时间回收,必要可进行小额的费用考虑(2)报告会内容:通过就业形势、人才定位为主题,吸引在校学生听课实施方势:通过就业办公司或者院系领导、学生组织来实现对报告会的召集工作。主要通过现场交流,明确报告会意图,宣传公司宗旨和构想,现场设定意向报名点,只是意向报名,实为市场调研。

4、调研评估通过调研的数据以及客观反映,总结出市场情况,形成文件,确定公司运营方针。

(二)市场定位及开发

1、市场定位公司初期首先解决的是公司宣传和生存问题,就可行性和可操作性而言,就业培训为先导为公司初期主要业务,附带部分股票专业技术培训,股票专业技术培训和就业培训配套宣传:(1)客户群体:在校毕业生或准毕业生,以经济相关专业为突破口,挖掘毕业生中有意向从事金融行业的人,或者对金融业有兴趣的人群(2)主线:公司前期发展不确定因素较多,选择的群体应当是就业情况不是很理想的院校,这是顺应需求容量的做法,因此目标的客户群体应当是2、3线的高等院校,包括普通本科院校以及高职高专院校,尽量避免一流院校,重点可以是在二本、三本院校,学生群体有一定的知识水平和对工作竞争的意识,这是我们首要考虑的群体。

2、市场开发战略

2.1就业培训主要以会议营销和络书刊等宣传载体进行,具体构想如下:

2.1.1会议营销:这是公司市场战略重点,流程如下:确定目标院校→制定开发策略→目标院校的联系洽谈→营销报告会的准备→会议营销的实施→完成营销目标确定目标院校:经过公司讨论和资源载体整体确定目标学校,主要考虑包括学校人数、学生整体素质、公司人脉资源、可操作性等因素制定开发策略:确定开发突破口、确定联系对象、洽谈方式等策略,联系对象的首要标准为有能力完成报告会的组织召集工作,如院系领导、就业办、就业老师、学生会协会主席等目标院校的联系洽谈:由公司负责人进行联系和洽谈工作,确定报告会的时间、地点、预计人数、对象、形势等具体事项,营销报告会准备:主要是确定主讲人和内容,制作修改课件并通过公司讨论会议营销的实施:同时进行就业培训和股票专业培训的引导,公司做好相关准备,现场报名、意向报名、联系方式的收集等,会议营销要达到预期效果并进行评估

2.1.2络书刊等宣传载体主要包括学校的报刊、校园站等进行宣传。同时可在校园招聘招生代表,设置招生点,制定具体的招生代表薪酬结构,可采取固定支出和提成等方式,按情况决定招生代表的数量。

2.2股票专业技术培训本项业务除了和就业培训同时宣传外,在公司现有学员中积极引导和发展,公司准备好相关的培训课程课件。

(三)公司运营

1、公司组织框架总经理(一名)原则上由公司法人担任,或有公司股东任命,全面负责公司运营,制定公司整体策略和具体事项的实施副总经理(一名)由公司股东担任,或有公司股东任命,和总经理共同负责公司运营,制定公司整体策略和具体事项的实施:对外招聘,协助公司负责人做好市场拓展工作兼任公司总经理助理(一名)人力资源工作:各项对外工作找财务公司替代,公司内部的账务由副总经理兼财务(一名)任:由公司负责人兼任,全面管理培训事项。制定具体的培训培训总监(一名)课程和制作培训课件:参与公司培训课件的制作和具体培训的实施,视情况而定培训讲师(若干)人选

2、公司基本管理制度由公司经营层讨论具体管理办法,包括薪酬、公司权益分配、日常管理制度等,具体细节讨论通过后形成公司文件

(四)公司初期各项营业目标

1、解决公司生存问题,在重庆各高校显示出一定熟悉度,公司的就业培训业务稳定运营,各项培训课程体系成熟,兼备较强的实用性,在重庆各金融机构有一定的知名度,达成广泛的长期合作协议,力争在用人单位有一定口碑。

2、营业收入目标

2.1公司自成立产生各项营业费用为起点,争取2月内实现第一笔收入。

2.2具体营业收入目标,经公司运营层讨论制定。

三、公司中期发展战略

(一)公司业务扩容在经过初期运营达到目标后,可将公司主要业务多元化,公司业务框架如下:

1、就业培训

2、学生市场操盘手培训

3、社会股民培训

4、证券、期货经纪

5、委托理财

(二)公司运营构想公司成立三大业务板块,分设部门,各部门由部门总经理全面负责,公司主要负责人统筹公司全面工作

1、培训业务部

1.1就业培训延续公司初期运营模式

1.2学生市场操盘手培训延续公司初期运营模式

1.3社会股民培训由于重庆主城区这项业务有较成熟公司掌控,于我公司上不具备较强的市场竞争能力,二、三线城市正在发展起来,股民群体日益扩大,而且普遍缺乏系统专业的知识,并且收到各金融机构干扰较小,对金融培训不容易出现抵触和麻痹心理。因此主要业务拓展发展二、三线城市,一公司性质通过各区县银行合作进行宣传、课程试讲,主要依托银行的客户资源和客户召集能力进行,视情况可在当地设立临时的授课点或者长期授课点,2、经纪代理业务部在公司有一定财力情况下,组成专门的此项业务部门,重点通过电话营销和培训会络等方式进行证券、期货公司的客户代理开发,与证券期货公司达成居间协议,由公司统一指导运营。以目前的市场情况看,应该以期货公司居间业务为重点。

一是期货公司市场拓展能力严重不足,能给出较大比例的返佣。

二是期货市场呈现趋势性发展,有较为明确的潜在群体,由于专业性较强,以公司能力更能加大对客户的影响力。

3、委托理财部此项业务存在一定监管风险,对该部门的定位是客户在精不在多。可由公司担保承担一部分客户风险,交易人员制定严格的风险控制体系和操作体系,公司专人负责管理和运作。并制定一套完善的管理运作体系!

1集团公司存在的意义最主要是为了满足以下几种需要:多种经营横向业务展开的需要。

2打通供应链纵向业务展开的需要,3多地区多形式在经营空间上拓展的需要,4扩大经营规模形成垄断整个市场的需要。

但是不管哪一种目的在我看来都是为了扩大经营,而与此同时,通过集团管理方式降低管理难度,提高管理效率。也就是讲组建集团公司根本目的是为了适应经营规模的过大,通过集中管理,降低管理成本,避免管理风险。明白了上述集团公司存在的意义之后,我们就知道了集团公司的一般经营方式必然是:络或耗散式的经营模式,即每一个组分是独立的(尤,组分之间的关联是通过集团预设的管理协议关系其是财务上是独立的)或者是动态的由规则确定的松散合约关系来建立的,但是他们都是在集团的旗帜下为完成集团的共同使命而紧密合作的,即他们之间应该具有共同的规则和价值观。而要对以上的组织形式进行管理,基于我们对管理的理解,我们认为集团公司的管理必然需要通过以下几项工作进行展开。

一:提出集团统一的理念、目标、价值观。

二:明确集团的经营方向、盈利模式、组织架构。

三:确定由集团统一实施的职责功能,并付诸实施。

四:建立各子公司之间的沟通渠道,并且协调他们之间的关联关系。

五:实施内部监察,建立优胜劣汰制度。

六:调配相关资源,尤其是优化人力和资金资源。

七:统筹以上各项工作。

也就是说集团公司的任务不是具体的业务实施,而是管理任务,当然这里的管理已不是对人的管理,而是对公司的管理,对组织的管理。在制定集团统一的理念、目标、价值观方面,集团领导应该反复拷问自己我们集团靠什么生存,靠什么比其他企业、集团做得更好?我们的理念是什么?目标在哪里?需要怎样的核心价值?然后明确之,广而告之让所有的人,包括集团的经营者,参与者,现有客户,潜在客户,及非相关人员,让社会所有的力量来监督集团实现这样的理念,这是最好的广告,这是最好的宣传。记住让集团价值观深入到每一个集团成员是集团凝聚力的最大体现,让集团的价值观深入到社会的每一个角落是集团品牌的最大升值。集团经营第一步就是集团理念、目标、价值观的确立,集团经营的核心永远是集团品牌的树立。

在明确集团的经营方向、盈利模式、组织架构方面。确立了集团经营的理念、目标、价值观以后,公司的经营方向基本已经确定,接下来的任务就是将经营方向进一步明确,然后确立在此方向上的盈利模式,一般来讲集团的盈利模式主要考虑的是投资方向,考虑怎样提升集团公司的核心竞争力以便在市场上占据不败之地,而投资回报方面的考虑可以让其下的子公司考虑得更详细一点,因为它管理的已经不是很主观的人了,而是更具有理性的企业了,投资回报会相对比较稳定,并且也是子公司应该为母公司承担的职责。也就是说,集团公司在考虑盈利模式时,这,而是我们指的广义上的“价值”个“利”已经不单纯是金钱上的“利”,集团应该更多地应该考虑的是:怎样适应市场变化的需要,怎样提升集团的核心竞争力,怎样为子公司创造条件以便他们能好地经营,切记集团公司的使命是:优化管理,扩大经营,占领市场。只要真正赢得了市场,金钱上的“利”也就会水到渠成了。而盈利模式一旦确定,为了实现盈利模式所需的功能模块也就确立了下来,组织结构框架基本上也就可以看清了。

在确定由集团统一实施的职责功能,并付诸实施方面。集团公司的职责功能应该并不多,只有那一些根据盈利模式决定的需要统一管理的部分需要在集团公司内进行组织和实施,并且我认为如果是具体的业务领域的工作的话,就应该独立出去,以便简化管理,例如连锁店集团的统一仓储管理,配送功能应该作为普通业务功能由专业子公司负责运营,而集团公司主要职责是管理。一般而言集团公司的日常职责有,经营策划、品牌推广、公共关系、投融资管理、人事管理、子公司监察、应急处理部门等少数几个部门。当然集团公司的功能职责根据行业的不同,习惯的不同还是会有很大的分别的,但是原则上还是从简,以及以管理任务为主进行设置。

在建立各子公司之间的沟通渠道,协调它们之间的关系方面。由于集团公司将各业务职能分摊到各子公司去完成,为了实现集团公司的整体目标,各子公司必须协同配合,但是我们的管理方法中又会将各子公司的盈利目标为考核依据,因此当这样的协调工作会影响到各子公司各自的盈利目标达成时,各子公司会站在各自的立场上采取判断,而不是集团利益最大化的立场上进行判断,因此集团公司始终应该强化子公司之间的协调,并建立起相应的制度让协作双方都得益,尤其是对下游企业做出的贡献应该以明确的形式予以补助,使得他们更加愿意以集团利益最大化进行判断和采取行动,而这离不开日常的子公司间密切沟通与协作。在实施内部监察,建立优胜劣汰制度方面。除了集团公司需要制定相应的制度规范和协调各子公司的日常工作之外,公司更应该建立起独立的,第三方审查制度,以加强对子公司的监管。集团公司既不能对子公司的一举一动都加以限制,但是也绝不是放任不管。所以集团公司必须由经营策划部门制定一系列的子公司运营规范体系,以便对子公司的行为进行监控。同时这样的监控必须落到实处,成为考核子公司业绩的重要指标。切记集团公司的生存不单单是利润的盈余,更是企业理念的贯彻,如果某一子公司违背集团公司理念,走歪门邪道哪怕得到了暂时的利润,从长远看一定是会危害集团公司的生存的,所以这样的行为绝不允许存在,为了杜绝这样的行为,具有独立判断能力的第三方企业运营监察必不可少。它是保障集团理念得到贯彻的机制保证。

在调配相关资源,尤其是优化人力、资金资源方面。集团公司的存在在一定程度上就是为了发挥管理的优势,以最大限度地发挥资源优势,而这里的资源更主要地集中在人力和财力这两方面。集团公司应该为其子公司在资金提供与人才培养储备上提供必要的支援。

最后就是统筹管理上了。集团公司的管理整合是一件错中复杂的艰巨工作,必需整合以上各种要素,适时地果断决策、谨密执行。另外集团公司往往分散经营,在这样的物理条件下,快捷正确的信息系统也是集团公司整合各种要素的必要工具。这里还要强调的是,越是大型的集团公司,它面临的外部环境将越不确定,所以应变外部环境变化的能力是集团公司必不可少的能力,这一方面体现在前端的经营规划与策划,以及良好的公共关系与社会形象的建立,也同时体现在对突发事件的应变能力上,功能健全的集团公司都应该具有一定的风险应对能力,综合以上各个要素灵活应对各种环境风险,以求企业能长盛不衰,和社会及自然和谐相处。

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