第一篇:经济责任审计资料清单
经济责任审计所需提供资料清单
经济责任审计需提供资料清单
一、综合类资料
1、公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证书
2、公司简介、公司章程或协议、年度工作总结3、2015年董事会、股东大会、总经理办公会议形成的决议以及其他重要的文件、记录4、2014年度例行经济责任审计报告
5、公司2015年度审计报告、专项说明、管理建议书、验资报告、资产评估报告、清产核资以及办理企业合并、分立等事宜出具的有关报告
6、财务会计(包括主要执行的会计政策、估计)等管理制度及内部机构设置(组织机构图)、职责分工资料、在册职工及离退休人员情况
7、经营目标任务书、责任书
8、领导班子薪酬手册
9、政府部门或上级公司对企业检查的处理、通知文件、有关经济管理监督部门及检查机构作出的重大检查事项结果、处理意见及纠正情况的资料
10、重大投资项目及其实施结果,对外投资明细表及有关协议、合同
11、重大资产处置情况
12、重大设施、设备经营租赁协议
13、重大拆迁补偿协议原件
14、中材集团所属单位年度经营目标完成情况审核表(盖章上报集团版)(报告使用)
15、内控手册和制度汇编
16、上年度例行经济责任审计整改情况
17、列入集团低效无效资产明细表
18、合同台账、大额的交易协议、合同。
二、财务类资料1、2015年度财务报表(包括财务报表纸质及及excel表格)、账簿、凭证等会计资料
2、被审计单位期末在银行和非银行金融机构设立的全部账户情况(包括已经注销的账户):开户行名称、地点、账号、金额及全部对帐单、余额调节表和银行询证函
3、银行账户开立清单
4、外币开户及收支情况表
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经济责任审计所需提供资料清单
5、期末存货盘点表、期末固定资产盘点表、证券及债券投资期末盘点表
6、应收账款、预收账款、应付账款、预付账款、其他应收款、其他应付款等往来账项明细表、账龄分析表、对账函
7、应收票据备查簿
8、长期投资的投资协议、被投资单位本年度会计报表、被投资单位营业执照。
9、与被投资单位资金往来、存货交易、固定资产交易。
10、房屋及建筑物、土地使用权的产权证明;各种车辆的行车证;大额设备采购合同
11、固定资产明细表,内容:名称、购置及入账时间、折旧年限、累计折旧、规格型号、存放地点、使用状况。
12、在建工程明细表,内容:项目名称、立项及批准文件、施工合同
13、无形资产及其他资产的明细表,产权证明。
14、长、短期借款合同、担保合同、抵押合同、质押合同及反担保协议。
15、期末纳税申报表、纳税鉴定、减免税文件、企业所得税税前扣除标准
16、营业外收支原始依据、批复文件
17、关联方的名称、地址、注册资本、经营范围、负责人;关联方交易项目、金额、定价政策、款项支付情况、未支付款项原因。
18、贵公司为其他单位提供担保情况:金额、担保形式、担保期间。
19、贵公司存在的诉讼事项说明。20、未入账资产、潜亏等情况说明
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第二篇:资料清单-经济责任审计资料清单
××公司任期经济责任审计所需资料清单
请在我方到达贵公司现场工作前准备下述资料,此资料清单是我们需要的一般清单,在现场审验时尚需根据具体发现的问题,公司也应准备进一步提供资料。
1.公司营业执照、公司章程、验资报告、任期用章记录 2.任职前后有关经济遗留问题的专门材料
3.任职内企业内部审计机构及外部审计机构出具的审计报告、管理建议书 4.任期内有关检查机构作出的重大检查事项结果、处理意见及纠正情况的资料
5.被审计人的任免文件、任职期限及工作履历,被审计人兼任子公司负责人的任免文件
6.企业负责人关于任期的述职报告,主要包括任期内的主要业绩、存在的主要问题、工作中应承担的经济责任,进一步改进企业经营管理的意见与建议等
7.企业情况介绍材料(按审计组提供的格式撰写)8.董事会、总经理会、专业委员会的会议纪要及决议
9.任期内企业的财务会计资料(账簿、报表、对账单、账户明细、科目余额表)
10.企业的管理情况,包括内部控制制度建立及执行情况,内部决策程序及其执行情况,如内部财务核算制度、业务操作规程、授权与审批制度、费用开支审批办法等
11.企业有关财产损失审批及税务部门批准处理的文件 12.任期内企业的工作计划、工作报告和工作总结。任期内企业经营目标及其实现情况
13.任期内的纪检监察材料、举报材料
14.企业职工花名册(含姓名、部门、职位、性别、联系电话)15.审计组在现场需要提供的其它资料(含长期投资方面的材料)
天职国际会计师事务所
项目外勤主管签名:
200X年XX月XX日
第三篇:经济责任审计资料清单
经济责任审计资料清单
请企业根据资料清单准备并及时提供经济责任审计所需基础资料,如有必要,审计组将根据审计需要提供补充资料清单。
原则上,所有资料应于审计组进驻企业之前准备好,并于审计组进驻当日进行交接。
本资料清单所指审计期间为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。通用类清单各单位均需准备,特殊类清单,各单位根据所处行业特点对应准备。
第一部分:通用类清单
一、综合类资料
1、企业组织结构图、营业执照、组织机构代码证、公司章程、税务登记证、国有资产产权登记证;
2、公司基本情况介绍(根据审计组模板编写);
3、企业信用报告(详式,人民银行打印),银行开户及销户清单;
4、董事会、经理办公会会议纪要及会议记录;
5、XXXX年末和XXXX年末的详细架构图(包括股权关系)与审计期间的分支机构列表;
6、审计期间,企业领导班子成员简历、职责分工,各部门负责人简历、职责分工及部门主要职能等;
7、审计期间,“三重一大”有关的制度清单以及“三重一大”事项决策及执行情况统计表;
8、审计期间,历次股权变动的转让协议、审计报告、评估报告、产权交易所交割单、划转文件、评估备案表、上级部门批准文件;
9、审计期内的组织结构变动情况;
10、内部控制制度汇编等内控体系文件与主要经营业务流程图;
11、审计期间,报送国资委的内部控制评价报告,内控有效性调查问卷及中央企业12项重点财务内部控制资料清单;
12、审计期间,内部审计部门出具的审计报告;
13、审计期间,外部专项审计报告,如小金库的检查治理报告、企业负责人离任经济责任审计报告及整改情况报告等;
14、审计期间,有关检查机构作出的重大检查事项结果、处理意见及纠正情况的资料;
15、审计期内的内部纪检监察报告、举报材料(如有);
16、审计期间企业全面预算报告;
17、审计期间企业的滚动发展战略规划,工作计划,投资规划,工作报告和工作总结;
18、审计期间各职能部门的定期工作总结、工作报告、内部经营情况分析评价报告(如有);
19、企业负责人薪酬管理等基本情况;
20、领导班子成员职务消费情况及是否有兼职取得报酬情况等;统计全体员工审计期间平均薪酬情况;(包括与经批准的预算执行情况对比);
21、审计期间,上级核定的企业经营目标及其实现情况;上级部门(单位)对本企业的各类考核指标以及指标实际完成情况分析;审计期间经营业绩考核结果;
22、审计期间企业对内、对外各类发文清单;
23、审计期间企业对内、对外公章使用记录;
24、审计期间投资项目统计表,以及各项目可研、审计、评估、法律意见、立项、批准、投资后评价资料;
25、审计期间,账销案存资产清理情况表,账销案存资产管理情况专项报告;
26、审计期间,企业本级及合并口径逐期财务报表变动、主要经营状况指标变动情况进行比较分析;
27、企业面临的主要困难和风险。总结企业目前存在的主要困难、问题和不足,结合企业的实际情况分析企业面临的主要风险,包括经营风险、市场风险、财务风险、管理风险、法律风险等;
28、审计期间未决诉讼事项统计表;
29、审计期内存在对集团合并范围外部单位贷款和担保以及提供资金的,提供贷款、担保、反担保和抵押等协议,及相关董事会决议文件的相关编号;
30、公司各类信息系统清单及功能介绍;
31、不良资产统计表、担保事项统计表、拆借资金统计表、账外资产统计表及其他重要事项统计表;
32、审计期间企业中层及以上管理人员持有下级子企业、辅业改制等企业的股份情况;主业企业职工持有辅业企业股权情况;企业职工直接或间接持有本企业所出资各级子企业、参股企业及本集团所出资其他企业股权情况;
33、企业主要业务板块、盈利重点等分析材料,总结企业主要竞争优势及对企业的影响;企业主要业务板块XXXX-XXXX年连续四年指标数据统计表(资产总额、应收账款、存货、负债总额、所有者权益、新签合同额、营业收入、营业成本、毛利、利润总额、净利润、资产负债率、资产周转率、净资产收益率);
34、审计期内处臵资产清单(土地、房屋建筑物、车辆、机器设备等)以及相应的转让协议、评估报告、内部及上级部门的批准文件。请提供闲臵资产统计表;
35、期初(XXXX年末)、期末(XXXX年末)职工情况介绍,目前企业职工花名册(含姓名、年龄、部门、职位、性别、联系电话);
36、审计期间有关经济遗留问题的专门材料;
37、审计期间重大重组、改制、改革情况列表说明及相关资料;
38、审计期间重大投资(含固定资产投资)经营项目列表、重大经营投资决策列表、重大资产损失列表、涉及诉讼事项列表、担保质押情况及相关资料;
39、审计期间投资计划、资金预算计划及上述两项的执行情况分析;
40、审计期间长期股权投资明细表,新增及处臵或转让投资明细表,涉及股权变动的,提供转让协议、审计报告、评估报告、产权交易所交割单、划转文件、评估备案表、集团批准文件;
41、审计期间功效挂钩清算结果及功效挂钩基数的批复;
42、XXXX工资总额预算方案及批复;
43、车辆、房屋建筑物以及土地使用权、商标权、专利权等所有权证书登记表及所有出租、融资租赁合同,涉及处臵房屋建筑物的,提供评估报告、转让协议;
44、审计期间海外业务、项目的情况简介以及经营情况的相关资料(如有);
45、上级单位下发的工效挂钩工资文件及批复;与上级单位签订的《经营业绩考核责任书》;
46、企业有关财产损失审批及税务部门批准处理的文件;
47、清产核资已销案资产销案证据材料,案存资产案存资料,目前仍存在案存资产未销案的,请企业说明相关原因;
48、税费资料,如缴纳税种、税率,所享受的税收优惠政策及批准文件,各税种纳税申报表及所得税汇算清缴资料。
二、财务类资料
1、会计核算办法(若各单位与上级部门核算办法一致,注明即可;若各单位根据上级单位核算办法制定细则,请提供);
2、XXXX年至XXXX年全级次久其决算数据,审计机构出具的审计报告、财务决算专项说明、管理建议书,合并报表底稿;
3、XXXX至XXXX年高风险业务情况介绍及相应的盈亏分析;
4、审计期间资产质量情况说明;消化的历史遗留问题、以前潜亏情况及涉及金额;
5、财务部门机构设臵图、岗位分工及岗位职责介绍;
6、审计期间,非主业投资情况及相应的主管部门审批文件;
7、审计期间财务会计资料,如审计报告、对账单及余额调节表、往来明细、科目余额表、序时账、企业填列的财务明细表、会计凭证、财务状况说明书,审计期间的现金盘点表;
8、审计期内无形资产、固定资产、投资性房地产、长短期待摊费用等摊销、折旧计算表;应收类往来款项账龄及坏账准备计提明细表;各类资产盘点表及盘点分析报告;
9、审计期间各期供应商、销售客户名单,包括采购(销售)品种、采购(销售)量、采购(销售)金额;并请包括供应商、销售客户办公地点、联系电话、联系人;如存在大量零散客户,可提供前20名销售客户上述信息;
10、审计期间前十大工程项目相关的审批资料及招、投标相关资料;
11、审计期间包括联营企业、合营企业、关键管理人员开办公司等在内的关联方清单(涵盖关联方名称、法人代表、实际控制人、公司主营业务,最近会计的与公司的交易情况);请提供关联交易及往来统计表;如审计期末存在集团内部往来的,提供明细表,双方往来不符的请提供差异产生和不符原因的说明;
12、存在集团内部往来的,提供明细表,双方往来不符的要提供产生和不符原因的说明;
13、存在长短期贷款和集团担保的,说明目前贷款和担保的变化情况;
14、存在预收账款、其他应付款的,提供明细表,提供款项性质、超过1年未能支付的原因说明;
15、存在本单位租赁他人资产或他人租赁本单位资产的,提供协议、租赁价款确定依据的说明;
16、审计期间应收款项管理报表系统有关资料,包括应收账款(合同正常经营项目应收、逾期应收、在建工程、竣工质保期及完工工程应收等)、应收票据、预付账款、其他应付款、应收客户合同工程款、账销案存应收款等明细表及报告;
17、审计组在现场需要提供的其它资料(现场审计时提供)。
第二部分:特殊类清单
一、建筑施工类
1、XXXX至XXXX年新签项目的可行性研究报告、招投标文件、项目审批单、工程预算、项目的立项标准、工程设计施工图、评审报告、盈利预测报告、咨询评估报告。(注:可以先提供合同台账清单)
2、XXXX年-XXXX年工程合同台账、变更索赔台账、设计变更签证、分包合同台账及签订的合同、协议(包括业主合同及分包合同、变更协议)、完工项目的工程完工报告、竣工验收报告、最后一期对外、对内结算报表、存在暂估工程量的:必须提供相应依据,包括经营部门经过审批的工程量计量单、相关的资质证书。
3、关联方清单(包括集团内部和外部的)、供应商清单 4、3年的存货盘点计划及盘点表、物资采购台账及合同、采购相关的审批文件、物资收、发、存报表、存货减值准备计算表。
5、XXXX至XXXX年年终固定资产盘点计划、盘点表、盘点结果处理的相关资料、固定资产卡片账(折旧、减值的计提依据)、大额长期资产(包括固定资产等)投资的可行性研究报告、评审报告、采购合同,所有长期资产产权证书(包括房屋所有权证、土地使用证、车辆登记证、无形资产证明书(鉴定书)等)、无形资产摊销的计算表、长期资产处臵的审批报告。
6、建造合同信息表、完工进度计算依据。注:各公司可以先提供建筑合同明细表电子版,包括各所属项目部的建造项目明细表,对于有项目管理系统的,把权限事先给审计组开通)
7、对于各项目部上交机关管理费的,给我们上报建造项目明细表时,一定要把管理费抵消后的数据,并提供抵消过程明细。
二、勘察设计类
1、审计期间各年供应商、分包商、客户名录,包括销售(分包)金额,供应商(分包商)及客户办公地点、联系电话、联系人;如存在大量零散客户,可提供前20名客户上述信息;
2、审计期间前十大勘察设计项目相关的审批资料及招投标相关资料,合同及合同变更资料、成本预算、各节点进度确认资料;
3、前十大设计项目成本归集资料,包括人工成本分配表等。
三、制造类
1、审计期间新签订的前十名客商销售、采购、长期资产购臵、运输、租赁合同(复印件);
2、审计期间存货盘点计划、盘点(按类别)汇总表(复印件、加盖公章及经手人签名),盘点明细表(电子版)、库龄较长存货明细表(电子版)、盘点结果汇总表(复印件、加盖公章及经手人签名);
3、审计期间存货及固定资产清查结果汇总表及处理意见;
4、审计期间新增在建工程立项、工程合同、转固的手续及说明、预算文件及工程进度统计表;
5、审计期间生产成本计算所有资料(电子版);
6、审计期间国内前十大客户的销售合同、销售发票、出库单、第三方货运单据以及客户的验收单或消耗确认单
7、审计期间前十大供应商采购合同、发票、入库单、第三方货运单据、验收证明、以及仓库台账
8、审计期间销售部门月报表或销售台账、应收账款发生及回款台账;
9、审计期间各月水电蒸汽耗用情况统计以及产能、产量、销量的统计台账。
10、审计期间重大费用类合同(包括租赁各类资产合同台账)。
四、投、融资类
1、BT、BOT、工程总承包业务
XXXX年至XXXX年PPP、EPC、BOT、BT和土地整理开发等项目各年的项目明细表,包含项目的甲方信息、内容、类型、地理位臵等简介情况,项目工程进度,项目运营预算及成本收入汇总,可研报告预测收入及利润,以及下述资料:
(1)前期阶段:项目投资可行性分析报告,项目评估报告,政府支持文件和与政府之间的特许权协议,回购担保合同,项目公司和各项目参与方的谈判文件,项目的立项文件,股东会、董事会会议决议等决策程序文件,BT、BOT合同,项目公司成立的相关基础资料
(2)B阶段:勘察设计报告,概预算文件,施工建设合同,承包分包合同,监理合同,竣工验收报告,质量检验报告;
(3)O阶段:运营方案和运营管理各类文件;
(4)T阶段:移交方案、移交申请报告、移交协议等各种移交资料。
(5)关于BT项目,按照公司制度规定,股份所属三级公司不得进行投融资项目投资;另外,对于BT或BOT项目重点关注是否有银行保函,业主的还款承诺或担保不能够化解回款风险。
2、长期股权投资
(1)提供有关长期股权投资的合同、协议、出资证明、验资、审计、评估报告等文件;
(2)提供对外投资的批复文件
(3)账面若计提长期股权投资减值准备,请提供计提的依据。
3、固定资产投资(含在建工程项目)
(1)投资项目建议书和可行性研究报告(2)主管部门下达的投资计划(3)项目进度情况(4)竣工结算报告
(5)国家专项贴息或补助资金拨款通知文件(如有)(6)世行、亚行和外国政府贷款项目需提供贷款合同(如有)(7)有股份公司出资或补助资金的建设项目需提供出资相关的董事会或股东会决议或类似文件(如有)
(8)单位成建制(含三级公司)搬迁的建设项目需提供搬迁相关文件(如有)
(9)按规定必须报股份公司批准的建设项目需提供股份公司批准文件(如有)
(10)报建项目的集团公司董事会决议或总经理办公会纪要、土地使用证、法律意见书
(11)固定资产、在建工程项目台账
(12)固定资产、在建工程项目清查表(最近一期盘点表)
五、房地产类
1.开发项目相关资料(1)开发企业资质证书(2)拆迁协议、拆迁许可证(3)建设项目选址意见书(4)建设用地规划许可证(5)建设工程规划许可证(6)国有土地使用证(7)施工许可证(8)商品房销售许可证
(9)施工承包合同、监理合同、勘察设计合同(10)房地产开发项目手册
(11)建设工程竣工验收报告(含建筑工程竣工验收意见书)(12)建设工程竣工验收备案表
(13)入住通知单、购房者签署的房屋验收合格书(14)工程投资概算、预算报告
(15)规划、消防、环保、人防等部门验收报告或批准使用文件(16)工程质量监督报告
(17)工程监理报告、工程进度资料及工程竣工决(结)算报告(18)商品房面积实测技术报告书(19)住宅质量保证书和住宅使用说明书(20)商品房买卖合同及销售合同统计表(21)土地出让合同及市政配套费协议书
(22)如有合作建房者需提供合作建房政府批文,及合作建房合同、协议等有关资料
六、物流贸易类
1、企业开展贸易业务的子企业户数、贸易业务规模、贸易品种、贸易模式(实物贸易、提单仓单贸易、融资性贸易等)、收入占比统计表;
2、审计期间银行流水与仓储提单;
3、业务流程图,收入确认原则;
4、审计期间,购销业务合同管理制度及购销合同台账,金额前30名的购销合同,合同执行情况表;
5、对关联方的借款明细表及借款合同,垫资、抵押及担保统计表;
6、业务介绍(主要产品采购量、主要销售对象、销售市场和销售量、核心技术、市场占有率等)及行业相关资质证书;
7、主要管理制度,生产工艺流程图(含产、供、销业务);公司信息系统运行流程图;审批流程图、审批权限设臵等(请标示业务流通过程及各阶段的票据、单据名称);
8、应收款项账龄明细表、与客户的对账资料、相关销售合同等;
9、提供XXXX年、XXXX年、XXXX年年终存货盘点计划、盘点表、盘点结果处理的相关资料,存货的收发存明细表(电子版),成本计算资料(电子版);
10、提供XXXX年XX月XX日、XXXX年XX月XX日、XXXX年XX月XX日存货减值准备计算表(电子版);
11、审计期间的生产报表;
12、提供XXXX年、XXXX年、XXXX年年终固定资产、投资性房地产盘点计划、盘点表、盘点结果处理的相关资料,折旧计算表;
13、固定资产、投资性房地产、无形资产的大额采购合同及付款单据;
14、应付账款、预收账款、其他应付款XXXX、XXXX、XXXX账龄明细表,如存在资金往来,请提供相应的借款合同;
15、提供XXXX、XXXX、XXXX主营业务收支表(电子版);
16、提供XXXX、XXXX、XXXX成本结转计算表(电子版),以及主要产品单位成本明细表(电子版);
17、提供XXXX、XXXX、XXXX销售费用、管理费用、财务费用相关的大额合同。
18、提供XXXX、XXXX、XXXX大额营业外支出的相关授权文件。
第四篇:任期经济责任审计资料清单
任期经济责任审计资料清单
1.任命文件;
2.任职期初的资产负债表等会计报表、审计报告、资产盘点表等; 3.任职期初的未完成的合同、未完成的在建项目; 4.任职期初的组织结构、人员情况;
5.第3项中的合同完成情况、在建完工验收及审核情况; 6.任职期间的主要的经营管理策略和目标;
7.任职期间的组织结构及人员变动情况,对经营管理的影响说明; 8.任职期间的管理制度的制定和执行情况; 9.任职期间的不良资产处置情况; 10.任职期间的投资的处置情况;
11.任职期间的重大的合同及其完成情况;
12.任职期间的各年的会计报表、审计报告、资产盘点表等; 13.任职期间的企业或个人受到的奖励、处分; 14.任职期间的各年的民主评议情况; 15.任职期间的重要的会议纪要;
16.任职期间的人力资源管理包括职工培训、进修等制度的制定及执行情况; 17.任职期间的职工福利情况;
18.任职期末的未完成的合同、未完成的在建项目;
19.任职期末的资产负债表等会计报表、审计报告、资产盘点表等; 20.各年工作总结、述职报告; 21.各年的账本、凭证。
第五篇:提供的经济责任审计资料清单
需要提供的经济责任审计资料清单
一、单位需提供的有关资料
(一)领导干部工作职责及领导班子分工情况;
(二)本单位的职能说明,内设机构及下属单位的结构情况;
(三)本单位中长期规划,工作目标、各工作计划、执行结果、工作总结和有关统计资料;
(四)领导干部任期内经济方面的工作目标、经济指标和考核方法、考核检查结果;
(五)领导干部任期内重大经济事项及其决策的相关资料及有关会议纪要(记录)和说明等;
(六)领导干部任期内各会计报表、账册和凭证及其相关业务资料;
(七)领导干部任期内单位的各项规章制度、内部控制制度的建立和执行情况以及对下属单位的监管情况;
(八)领导干部任期内资产清查情况;
(九)领导干部经济事项交接情况;
(十)领导干部任期内接受有关经济监督、管理部门检查后提出的检查报告、处理意见、处罚决定及执行情况,社会审计机构的审计报告;
(十一)领导干部任期内本单位内部审计机构或内部其他监督机构出具的检查报告等资料;
(十二)授权经营的国有资产职责履行情况,企业章程、资产收益、重大事项履行情况;
(十三)审计机关认为需要提供的其他资料。
二、领导干部履行经济责任情况报告
领导干部履行经济责任情况的报告,应于审计工作日开始后5日内送交审计组。报告内容包括:
(一)本人任职情况、职责范围和分管工作的情况;
(二)本人任职期间本单位重大经济决策及其执行情况;
(三)本人任期内与财政财务收支相关的重大事项;
(四)本人领导和直接分管负责的工作中有关的财政财务收支情况、主要经济活动情况及经济指标完成情况;
(五)本人遵守财经法纪及执行领导干部廉洁自律有关规定情况;
(六)其他需要说明的情况。