关于某市财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告

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第一篇:关于某市财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告

各位代表:

我受市人民政府委托,向大会作关于某市2005年财政预算执行情况和2006年财政预算(草案)的报告,请予审查。

一、关于2005年财政预算执行情况

2005年,在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,市政府团结和带领全市各族人民,高举邓小平理论伟大旗帜,努力践行“三个代表”重要思想,全面贯彻落实党的十六届四中全会精神,立党为公,执政为民,牢牢抓住发展第一要务,紧紧围绕市委确定的工作重点,与时俱进,开拓创新,推动了全市国民经济持续健康发展。全市财政收入超额完成了预算任务,实现了市委、市人大提出的再升位目标,财政支出保证了各项重点支出需要,财政预算执行情况良好。

(一)全市财政预算执行情况

在市四届人大第六次会议上报告的全市2005年地方财政一般预算收入为98747万元,执行中,市财政局汇总区县人大批准预算后,报市人大常委会备案的全市地方财政一般预算收入为91318万元。根据快报统计,2005年全市地方财政一般预算收入完成107672万元,占预算的117.91%,比上年增加17522万元,同比增长27.60%,地方财政一般预算收入规模位居全省第七位。其中,税收收入完成73098万元,占预算的99.10%;非税收入完成34574万元,占预算的196.94%。全市上划两税收入完成90941万元,比上年增加15613万元,增长20.73%。

在市四届人大第六次会议上报告的全市2005年财政一般预算支出为164000万元。区县人大批准预算后,市财政局汇总报市人大常委会备案的全市财政一般预算支出为179170万元。执行中发生了以下几项变动:一是省给予我市一般性转移支付、国债项目等专项拨款及结算补助等增加134673万元;二是各级动用超收相应增加安排支出16354万元;三是从预算外调入资金2354万元。以上几项共需调增支出预算153381万元,全市支出预算相应变动为332551万元。根据快报统计,2005年全市财政一般预算支出完成311584万元,占变动预算的93.70%,比上年增加64176万元,增长25.94%。

2005年全市地方财政一般预算收支执行的初步平衡情况是:当年地方财政一般预算收入107672万元,加上上划两税返还收入27886万元,所得税基数返还收入10066万元,出口退税基数返还收入1921万元,上级补助收入177695万元,调入资金2354万元,上年结余6063万元,收入总计为333657万元;减去当年实际支出311584万元,上解省支出1789万元,按政策规定应结转到2006年继续安排使用的结转项目结余资金20967万元后,2005年当年结余4019万元用于消化历年赤字,全市累计赤字683万元。

2005年全市基金收入完成24543万元,上年结余4513万元,省补助基金收入2154万元,基金收入总计为31210万元。减去当年基金支出23935万元后,结余7275万元,将按规定转入2006年继续安排使用。

2005年,全市预算外资金收入46134万元,比上年减少1391万元,下降2.93%。全市预算外资金支出39933万元,比上年增加998万元,增长2.56%。当年末全市预算外资金结余3883万元。

以上数据均按年终快报初步汇总,待决算草案编制完后,数据还可能有变化,再报市人大常委会备案。

(二)2005年市级财政预算执行情况

根据《中华人民共和国预算法》的规定,下面着重报告2005年市级财政预算执行情况:

市四届人大第六次会议审查批准的市级地方财政一般预算收入为36830万元。根据快报统计,2005年市级地方财政一般预算收入完成44372万元,占预算的120.48%,同比增长28.56%。其中,税收性收入完成28183万元,占预算的101.85%;非税收入完成16189万元,占预算的176.74%。市级主要收入项目的完成情况是:增值税完成5268万元,占预算的78.39%;营业税完成9255万元,占预算的105.21%;企业所得税完成2938万元,占预算的95.54%;个人所得税完成1883万元,占预算的110.18%;城市维护建设税完成4129万元,占预算的110.99%;罚没收入完成1093万元,占预算的136.63%;行政性收费收入完成6513万元,占预算的83.07%。

市四届人大第六次会议审查批准的市级财政一般预算支出为39830万元。2006年1月,市财政局报市人大常委会备案的市级财政一般预算支出变动为88181万元,变动的主要因素有:一是省专项拨款补助、结算补助及区、市、县、自治县上解等增加39436万元;二是动用超收相应增加安排支出7542万元;三是从预算外调入资金1373万元。根据快报统计,2005年市级财政一般预算支出完成80468万元,占变动预算的91.25%,同比增长28.19%。各主要支出项目的完成情况是:基本建设支出完成3212万元,占预算的49.32%;企业挖潜改造资金支出完成729万元,占预算的60.30%;科技三项费用完成818万元,占预算的100%;农业支出完成1701万元,占预算的99.42%;教育支出完成4448万元,占预算的98.93%;科学支出完成689万元,占预算的100%;医疗卫生支出完成2888万元,占预算的99.48%;社会保障补助支出完成23533万元,占预算的94.32%;行政管理费完成8991万元,占预算的100%;公检法支出完成11598万元,占预算的99.66%。总体来说,全年市级支出预算执行较好。

2005年市级地方财政一般预算收支执行的初步平衡情况是:当年地方财政一般预算收入44372万元,加上上划两税返还收入27886万元,所得税基数返还收入10066万元,出口退税基数返还收入1921万元,上级补助收入177695万元,区县上解收入2319万元,调入资金1373万元,上年结余4798万元,收入总计为270430万元;减去当年实际支出80468万元,全市上解省支出1789万元,补助区县支出180026万元,以及按政策规定应结转到2006年继续安排使用的结转项目结余资金7713万元,市级财政当年结余308万元,市级累计结余434万元。

2005年市级基金收入完成5040万元,上年结余764万元,省补助基金收入373万元,基金收入总计为6177万元。减去当年基金支出4002万元后,结余2175万元,将按规定转入2006年继续安排使用。

2005年,由于将区县车辆通行费收入等纳入市级预算外资金专户管理,当年市级预算外资金收入16980万元,比上年增加4016万元,增长30.98%。市级预算外资金支出12082万元,比上年增加4069万元,增长50.78%。当年市级预算外资金收支相抵,结余2449万元。

以上数据均按年终快报初步汇总,待决算草案编制完后,数据还可能有变化,再报请市人大常委会审批。

二、关于过去五年财政工作总结和2005年的财政工作

过去的五年,全市各级财政部门按照市第四届人民代表大会作出的决议,积极服务某跨越式发展全局,思想统一,目标明确,开拓创新,扎实工作,取得了显著成绩。一是积极应对“非典”疫情和国家宏观调控政策的影响,财政收入规模连续跃上新台阶,财政实力明显增强。五年来,全市地方财政一般预算收入规模在全省各市州的排位由1999年的第九位上升到2005年的第七位,五年内上升了两位。2005年全市地方财政一般预算收入达到10.77亿元,五年年均递增1610%。二是全面推进财政改革,初步建立了我市公共财政的基本框架。按照市委、市政府《关于进一步深化财政改革的决定》要求,实行了会计集中核算、部门预算、国库集中支付、政府采购、国有资产管理改革、收支两条线管理改革、农村税费改革和政法经费保障机制改革,初步建立了符合我市实际的社会主义公共财政基本框架,财政改革成果得到省委、省政府的充分肯定。三是财政支出保障作用得到充分发挥,有力促进了全市经济和社会事业健康发展。五年来,全市抓住国家实施西部大开发和积极财政政策的良好机遇,争取国债资金6.07亿元,支持了基础设施建设、生态环境保护等项目,促进了经济增长;与此同时,优先保障工资发放,通过实行部门预算和工资直发等改革措施,彻底解决了拖欠行政事业单位职工工资的问题;加大了社会保障资金的投入,共发放国有企业下岗职工基本生活费3.87亿元、城镇居民最低生活保障费1.38亿元、企业离退休人员养老金18.66亿元,确保了6.3万名国有企业下岗职工、7.2万户低保对象和9.4万名企业离退休人员的基本生活需要,维护了社会稳定;对农业、教育、科技、卫生等法定支出也按要求予以了支持,促进了全市社会事业的健康发展。四是财政管理力度进一步加强,各级政府依法理财、依法治税、依法监督管理的自觉性和主动性大为提高。五是积极发挥市带县功能,促进区县经济和社会事业发展。进一步完善了市对县分税制财政体制,打破了企业的级次界限,调动了区县增收的积极性;争取、落实了对三个民族区县的财税优惠政策,调整了对民族区县的财政体制,促进了民族地区发展;积极落实区县转移支付资金,五年来,共落实区县转移支付资金20.82亿元。同时,市财政还通过加强资金调度,支持区县经济和社会事业发展。可以说,过去的五年,是我市财政收支规模迅猛增长的五年,是财政改革全面推进的五年,是财政保障水平大为提高的五年,是财政监管不断强化的五年。

2005年是本届政府任期的最后一年,也是实施“十五”计划的关键一年。各级财政部门全面贯彻落实市委、市政府对财政工作的总体部署和市四届人大及其常委会对财政工作的要求,通过开展财政系统作风教育整顿活动,增强服务意识,创新理财理念,全面贯彻落实科学的发展观,进一步转变财政职能,为全市改革、发展、稳定的大局作出了新贡献。

(一)积极应对宏观调控政策的影响,确保了财政收入预算的完成和再升位目标的实现

2005年,为防止经济过热,国家实施宏观调控政策,对钢材、水泥、铁合金、电解铝等行业的投资进行严格控制,对以基础产业为骨干的我市经济造成非常不利的影响,给全市财政增收带来很大困难。市委、市政府积极应对宏观调控政策的影响,在调控中把握好机遇,加大固定资产投入,大力调整经济结构,发展外向型经济,保持了全市经济持续发展的良好势头。各级财政税务部门认真按照市委、市政府提出的财政收入再升位目标要求,迎难而上,采取有力措施,确保财政收入的持续增长和再升位目标的实现。一是继续落实财政收入目标责任制,将财政收入任务纳入市委对各区县和市级有关部门的目标考核,并初步建立了财政收入激励机制,调动了各区县和征收部门的积极性,从根本上确保了全市财政收入任务的完成。二是加强了收入督导,确保再升位目标的实现。为确保市委、市政府提出的财政收入再升位目标的实现,针对宏观调控政策的影响,我们及时组织四个督导组,深入区县调查研究,督促检查收入进度,指导帮助区县提高认识,查找问题,增添措施,促进增收,为实现全市财政收入再升位发挥了重要作用。三是加强财政税务部门之间的协调配合。针对全市财政收入工作中出现的新情况、新问题,市政府多次组织财税部门研究协调,及时解决了收入征管中存在的问题。四是全市税务部门加强税收征管,确保了税收性收入稳定增长。各级税务部门认真贯彻执行《税收征管法》,严格依法治税,进一步完善了征管手段,初步实现了税收网络化管理,对服务行业营业税实行了有奖发票管理办法,加强了税收稽查,堵塞了收入漏洞,为全市财政收入再升位做出了突出贡献。五是认真执行收支两条线的有关政策,加强了非税收入征管。各级财政部门严格按照收支两条线政策的要求,进一步强化了非税收入的征管,对行政事业单位的行政事业性收费和罚没收入执行收支两条线政策情况进行了专项检查,促进了收入的及时入库;加大了国有资产的监管力度,加快了行政事业单位办公用房和其它经营性资产的集中统一管理进度,对闲置资产进行了公开拍卖;加强了国有土地经营收益的收缴入库工作,保证了各类非税收入的及时足额入库。

(二)按照科学发展观的要求安排好支出预算,着力保障“三农”、社会稳定和市委、市政府确定的其它重点支出需要

全市各级财政部门认真按照科学发展观和“五个统筹”的要求,大力调整和优化财政支出结构,强化预算安排和预算执行,确保了市委、市政府重大决策的贯彻和落实。

一是树立为经济发展服务的意识,发挥财政职能作用,促进经济发展。全年共争取国债资金1.45亿元、天然林保护和退耕还林还草各类补助资金2.59亿元,引导和带动了大量社会资金投入到我市基础设施建设、生态环境保护等领域,为刺激内需、拉动投资发挥了重要作用。积极支持我市走新型工业化道路,全市共争取和安排技改财政贴息和项目补助资金956万元、工业发展资金200万元,促进我市企业调整产业结构,增强自我发展能力。认真落实出口退税政策和对企业的各项税收优惠政策,支持我市企业出口创汇和发展壮大。积极创新服务机制,发挥担保公司担保作用,为中小企业融资提供担保服务,提高企业融资能力,帮助企业度过难关。按照市委关于建设“中国第一山”的要求,积极筹集财政性资金8787万元,支持打造“中国第一山”的有关交通建设和环境改造项目。

二是认真贯彻落实中央一号文件精神,强化财政支农工作。增加对农业的投入,在预算安排上,全市各级政府都严格按照有关法律法规的要求,确保对农业的投入高于经常性财政收入的增长。搞好农业综合开发和农业产业化经营,全年共投入各种农业综合开发和农业产业化资金4500多万元,改善了农业生产条件,促进了农产品质量的提高。为确保粮食生产安全,市级专门安排粮食生产专项经费350万元,支持优质粮食生产和科技示范工程。做好农村扶贫工作,向上争取以工代赈资金和财政扶贫资金3900多万元,用于扶贫新村建设和农村教育、卫生事业发展。按照统筹城乡协调发展的要求,加大了对农村公共服务领域的投入,提高了全市农村公共服务水平。将农村卫生经费纳入财政预算,建立农村医疗救助基金,争取和安排农村医疗卫生专项经费,切实解决农村群众“看病难”的问题。进一步加大了农村教育投入力度,争取和安排中小学危房改造资金1028万元,用于农村中小学危房改造。落实农村中小学实行“一费制”后的财政保障措施,继续开展“民族教育十年行动计划”,投入资金1070万元,用于民族区县寄宿制学校建设和贫困学生生活补助。同时还积极帮助马边彝族自治县实施“两基”攻坚工作,争取和安排专项资金1350万元,保障了马边彝族自治县顺利通过“两基”验收。认真落实中央减轻农民负担、促进农民增收的各项财税政策。认真执行有关停征农业特产税、农业税税率降低3个百分点和少数民族区县农牧业税全部停征的政策,并落实财政专项转移支付资金4800多万元,既维持了基层政权的正常运转,又减轻了农民负担。全面落实中央关于对种粮农民实行直接补贴的政策,将粮食直补资金1840多万元直接补贴到种粮农民手中,增加了农民收入。按照中央的统一部署,多渠道筹集财政性资金6400多万元,用于解决各种政府工程欠款和历史遗留的农民拆迁补偿问题,切实维护农民工的利益。积极开展对农民工的技术培训,提高农民工的素质,争取和安排劳务开发培训经费270万元,培训农民工22万人次。开始着手研究失地无业农民的社会保障问题,正在开展有关准备工作。

三是全力维护社会稳定,切实维护困难群众的根本利益。2005年,各级财政部门把维护社会稳定,支持下岗职工再就业和妥善解决困难群体生产生活问题作为财政保障的重点,当年全市实际支付国有企业下岗职工基本生活保障金1574万元,发放失业救济金855万元,发放城镇居民最低生活保障费5062万元,拨付职工安置和稳定支出7774万元,保证了全市7000多名国有企业下岗职工、1.2万名失业人员、7.38万名城镇低保人员的基本生活需求和维护社会稳定的需要。向上争取企业军转干部生活困难补助资金2125万元,解决了企业军转干部生活困难问题。市级安排再就业资金553万元,用于职业介绍、职业培训、代缴社会保险和劳动力市场建设。担保发放小额贷款600多万元,为下岗失业人员再就业提供资金支持。

四是发挥市带县功能,支持区县经济发展和社会事业进步。积极向上反映我市区县经济发展中面临的各种困难,多渠道落实转移支付资金5.88亿元,保障了基层政权的正常运转和社会事业的健康发展。继续对民族区县和贫困县经济发展给予关心和支持,为三个少数民族区县和财政困难县井研县、五通桥区落实和安排各类转移支付补助资金3.30亿元,促进了民族地区和困难区县的经济发展和社会稳定。加强了对困难区县的资金调度,为各区县的经济发展和正常运转提供强有力的资金保障。

另外,各级财政部门还切实把工资发放和机关事业单位正常运转作为财政支出的重点,继续实行工资直接支付,充分保障了全市行政事业单位职工工资发放和基层政权正常运转。认真贯彻落实市委、市政府《关于加快公路建设的决定》精神,千方百计安排各类财政性资金,支持交通建设项目,改善我市的交通基础设施条件,提高公共服务水平。认真贯彻执行《预算法》,坚持量入为出、收支平衡原则,确保了本届政府最后一年全市财政收支平衡。

(三)按照公共财政的要求,全面深化财政改革

2005年,进一步推进和完善了各项财政改革。一是全面推进了县级政法部门经费保障机制改革。按照省委关于建立县级公安机关经费保障机制的要求,结合我市实际,从2005年起,对县级公安、法院、检察、司法等政法部门的经费实行财政保障,为政法部门履行工作职责,有效打击各种犯罪,全力维护社会稳定提供了物质基础,初步实现了政法部门满意、党委政府满意和人民群众满意。二是进一步规范和完善了部门预算管理。按照实事求是的原则,对部门的公用经费系数进行了调整,以保证各部门的正常运转。完善了项目编制程序,统一了项目支出类别和标准,细化了项目具体支出,使项目预算编制更加科学合理。三是积极推进国库集中支付制度改革。重点对区县实行国库支付制度改革开展督促检查,进一步扩大集中支付范围,全年全市实现直接支付17.13亿元,授权支付13.66亿元。四是进一步扩大了政府采购规模和范围。2005年,全市政府采购金额2.06亿元,比上年增长35.01%,节约资金2540万元,资金节约率为10.85%。五是推进了国有资产管理体制改革,重点是完善机关事业单位办公用房体制改革,加大了办公用房调配力度,推行办公用房物业管理试点工作。

(四)切实加强了财政监管,财经秩序开始好转

开展了财政资金的专项检查,有效防止了挤占、挪用现象的发生。对国债资金、粮食直补资金、农业综合开发资金、扶贫资金等进行了专项检查,对查出的各种问题按规定进行了纠正。同时,加强了财政内部审计工作。加强对二级单位的财务监管,财经秩序得到整顿。针对实行会计集中核算后,单位财务管理有所弱化的现象,市级开展了对二级单位的财务大检查,检查出公款私存、私设小金库、隐匿截留财政收入等违纪违规行为金额达795万元,对发现的问题进行了认真查处和纠正。按照市委和市人大常委会的要求,加大了财政周转金回收处置力度,取得了明显的效果,2005年超额完成了当年财政周转金回收处置任务。加强了财政投资评审工作。建立了财政性基建项目评审专家库,实行三级审核,评审质量得到提高。2005年,完成评审项目263个,评审金额6.05亿元,审减金额0.67亿元,审减率11%。按照市委、市政府的统一部署,开展了川信乐办、某信托的关闭清算和某大厦的资产处置工作,既保证了国有资产不被侵占和流失,又维护了社会稳定。

从总体上看,尽管去年我市财政收入实现了再升位目标,财政保障能力有所增强,财政管理水平有所提高,但仍然存在一些突出矛盾和问题。主要表现在:一是虽然财政收入增长较快,但支出压力大,收支矛盾仍然十分突出。二是财政支出特别是维护稳定支出压力巨大。近年来,由于我市企业破产转制、经营城市拆迁安置,各种社会不稳定的因素多,维护社会稳定的任务重,各级财政用于稳定方面的支出压力不断增大。三是财政负债仍然沉重,财政风险仍未得到有效控制和释放。四是财政支出绩效评价体系尚未建立,财政资金的效益还未得到充分发挥。五是财经秩序仍未根本好转,一些部门和单位逃避财政监管,转移收支,私设小金库,造成国有资产流失等违反财经纪律的现象仍时有发生。对这些问题,各级人大及其常委会历来都非常重视和关心,并多次提出许多好的建议和意见,我们将在今后的财政工作中认真研究,并不断加以解决。

三、关于2006年财政预算草案

根据省政府《关于编制2006年财政收支预算的通知》要求,以及市委、市政府对今后五年的经济工作和2006年全市财政经济工作的总体部署,我市2006年财政收支预算安排的指导思想和总体要求是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实党的十六大和十六届三中、四中全会精神以及市委关于我市财政工作的各项方针和指示,按照“五个统筹”和中央关于实行稳健财政政策的要求,坚持科学的发展观,扎实推进新型工业化和城镇化进程,促进我市经济发展;加强收入征管,严格依法治税,完善收入激励机制,保持财政收入的增长势头;坚持立党为公,执政为民,认真为民理财,调整财政支出结构,保障重点支出需要;继续深化各项财政改革,探索建立财政预算绩效评价体系,保证财政资金高效运转;进一步加强财政监管,从严查处各种违反财经纪律的行为,有效预防会计信息失真和国有资产流失,为全市经济和社会事业的发展创造良好环境。

(一)2006年全市财政预算草案

根据上述指导思想和总体要求,结合我市2006年经济增长目标,2006年全市财政预算的初步安排是:全市地方财政一般预算收入预算拟安排为106600万元,同口径比2005年增长12%。加上预计省对我市的税收返还收入、省各项补助收入,减去应上解省的支出,全市2006年可用财力为210070万元,相应安排一般预算支出210070万元,同口径比2005年增长9.50%。全市算总帐,当年财政收支平衡。

以上全市2006年财政预算草案,是根据2005年全市财政预算执行情况代编的,待各级政府预算编制完成并经同级人代会批准之后,我们将汇总情况报市人大常委会备案。

(二)市级财政预算草案

下面着重报告2006年市级财政收支预算草案:

根据财政收入要与国内生产总值增长基本同步的总要求,2006年市级地方财政一般预算收入拟安排为40620万元,同口径比预算基数增加4353万元,增长12%。主要收入项目的安排情况是:

——增值税6006万元,增长14.02%;

——营业税10600万元,增长14.54%;

——企业所得税3410万元,增长16.06%;

——个人所得税2150万元,增长14.17%;

——城市维护建设税4710万元,增长14.06%;

——行政性收费收入5612万元,同口径增长1.65%。

以上地方财政一般预算收入40620万元,加上省补助全市收入、区县上解收入,减去全市上解省支出、补助区县支出后,2006年市级可用财力为46936万元。按照《中华人民共和国预算法》的规定和市级的实际情况,2006年市级财政一般预算支出安排为46936万元,比2005年支出预算基数42820万元增加4116万元,增长9.61%。结合部门预算的编制原则,一般预算支出安排的主要项目是:

——科技三项费用470万元,增长17.50%;

——农业支出1893万元,增长11.03%;

——林业支出428万元,增长10.88%;

——水利和气象支出700万元,增长11.11%;

——文体广播事业费2531万元,增长10.81%;

——教育支出4936万元,增长10.18%;

——医疗卫生支出2514万元,增长10.02%;

——抚恤和社会福利救济910万元,增长10.44%;

——社会保障补助支出2210万元,增长10.50%;

——行政管理费6780万元,增长10.06%;

——公检法司支出9563万元,增长10.64%;

——总预备费500万元。

2006年市级基金预算收入拟安排为8683万元,相应安排基金预算支出8683万元。

以上市级财政预算草案,请予审查批准。

同时,将市法院、市计委、市农业局、市民政局、市粮食局等五个部门2006年的部门预算草案提请审议,为加强和完善市级部门综合预算管理工作积累经验。

四、关于2006年的财政工作

今后五年,是新一届政府带领全市人民奋力推进某经济社会可持续发展的关键五年。在未来五年中,全市各级财政部门要牢固树立服务意识,为全市经济发展大局服务,为各部门经费保障工作服务,为基层、为广大人民群众服务。要紧紧围绕市委的各项重大决策开展财政工作,按照市委确定的未来五年工作重点,调整工作思路,改进工作方法,优化支出结构,为市委的重大决策和战略目标的实现提供坚强的财力保障。要不断提高财政部门和财政系统的执行力,加强财政干部队伍的素质建设,确保各级党委、政府的重大决策和各项法律法规得到认真的贯彻和落实,做到政令畅通。

未来五年,我市财政工作要认真贯彻落实党的十六届四中全会精神和“三个代表”重要思想,认真抓好收入征管,确保全市财政收入的稳定增长;保障重点支出,提高我市经济发展能力和构建和谐社会的能力;推进财政改革,逐步完善社会主义公共财政体制;强化财政监管,为经济发展和社会进步创造良好的财政经济环境。

2006年是新一届政府的开局之年。各级财政部门要以贯彻十六届四中全会精神为契机,认真贯彻执行稳健的财政政策,改革创新,服务全局,不断提高财政系统理财能力,为市委、市政府各项决策提供强有力的财力保障,促进我市经济和各项社会事业的健康和谐发展。我们主要做好以下工作:

(一)抓发展、促增收,确保财政收入的持续增长

认真贯彻落实中央稳健的财政政策,抓住中央继续实施西部大开发的有利时机,协助有关部门积极争取国债项目和资金,支持我市基础设施建设和生态环境保护等重点建设项目,促进全市经济和社会事业协调发展。认真落实好市委、市政府确定的支持四大支柱产业发展的财税政策,合理使用好技改贴息资金、项目补助资金、工业发展资金、科技三项费用等用于经济发展的财政资金,支持支柱产业和重点税源企业的技术改造和发展,促进产业结构的优化升级,推进新型工业化进程。继续完善国有土地经营收支计划,严格实行国有土地收入“收支两条线”的管理办法,实现政府对土地收益的统一安排使用。通过市场化手段多渠道筹集经营城市资金,支持城市基础设施和市政公用设施建设,切实推进城镇化进程。认真按照市委关于加快我市公路建设的要求,继续加大对公路建设的财政投入,支持改善我市交通环境,为经济发展创造良好的基础条件。积极支持建设“中国第一山”工作,促进我市旅游业的快速发展。按照统筹城乡协调发展的要求,进一步加大公共财政服务农村的力度,继续增加对农业和农村的投入,不断改善农业生产条件和农村的基础设施条件,促进农民增收;要进一步深化农村税费改革,认真贯彻执行省委、省政府今年免征农业税及附加的政策和确保国家粮食生产安全的补贴政策,减轻农民负担,增加农民收入。进一步加大对民族区县和困难区县财政转移支付力度,搞好对区县的资金调度,大力支持县域经济发展,增强县级经济实力。

在促进全市经济持续健康发展的基础上,要切实加强财政收入征管,使经济增长成果在财政收入上得到充分体现,确保财政收入保持相应的增长势头。要继续对财政收入任务实行目标管理,强化各区县和市级征管部门的责任意识。各级税务部门要不断完善征管措施,进一步强化税收征管,严格依法治税,严厉打击偷、逃、骗税行为,确保税收性收入的快速增长。要认真贯彻执行中央关于收支两条线的有关政策和加强非税收入管理的有关规定,认真研究非税收入面临的新情况、新问题,保持非税收入的持续增长。认真组织实施国有资产经营预算和国有土地经营预算,加大国有资产的经营力度和国有土地出让收入的管理力度,确保国有资产经营收益和国有土地收入及时、足额入库。

(二)调结构、保重点,增强财政保障能力和构建和谐社会的能力

要不断提高财政的保障能力,优先保障机关事业单位职工工资发放和基层政权正常运转的资金需要,为各级机关事业单位履行职能提供财政资金保证。要进一步加大对教育、科学、文化、卫生等社会事业的投入,按照法定增长要求安排好支出预算。要进一步增加对义务教育的投入,认真研究和制定实行“一费制”收费后造成教育经费不足的配套保障措施,按照生均公用经费标准安排学校公用经费,不断提高对教育的保障水平。要继续加大对科技的投入,安排好科技三项费、科普经费,促进我市科技创新和科技成果的转化。按照十六届四中全会关于不断提高建设社会主义先进文化能力的要求,增加对文化事业的投入,不断丰富我市人民群众的文化生活。要加快我市公共卫生体系的建设,重点增加对突发性公共卫生事件、艾滋病防治和妇幼保健等涉及人民群众公共健康安全的投入,不断提高我市公共卫生服务水平。抓好峨眉山市新型农村合作医疗试点工作,探索建立科学规范的农村合作医疗机制。要从统筹城乡协调发展的高度,将财政对社会公共服务领域的投入资金重点向农村倾斜,不断缩小城乡之间公共服务水平的差距。

要继续安排好社会稳定资金,切实维护社会稳定,努力构建社会主义和谐社会。一是要继续落实就业和再就业的各项财税政策,发挥好财政资金的导向作用,引导社会各方面支持下岗失业人员再就业工作。多渠道向上争取资金,加大农民工技能培训力度,全面提高农民工素质,促进农村劳动力转移。二是要完善社会保障筹资机制,加大“两金”征缴力度,增加预算安排,搞好资金调度,及时拨付资金。三是要关心困难群体的生活,抓好企业下岗职工基本生活费、离退休人员养老金、城镇居民最低生活保障资金以及失业人员救济金的发放工作,安排好涉及社会稳定的各项资金,为维护全市社会稳定提供有力的财政保障,不断提高我市构建和谐社会的能力。要积极向上争取资金,解决好企业军转干部的生活困难问题。要探索建立失地无业农民的养老保险等社会保障机制,切实关心失地无业农民的生产生活困难问题。要按照国务院的统一部署和要求,积极筹措资金,解决好各级政府工程欠款造成的拖欠农民工工资问题。

(三)抓难点、求实效,继续深化各项财政改革

要按照建立社会主义公共财政体制的要求,抓难点,求实效,继续深化各项财政改革。一是要进一步完善市县财政体制,理顺各级政府的财权与事权,建立增收节支激励约束机制,调动区县的积极性,促进市县共同发展。二是要探索建立财政预算绩效评价体系。要针对长期以来财政工作中存在的重支出、轻管理的问题,加强对支出的追踪问效,探索建立财政预算绩效评价体系,2006年在教育和政法部门的项目支出上尝试进行绩效评价考核,2006年在市级部门全面推行,以提高政府公共支出的效率。三是要完善部门预算,规范项目预算管理办法,提高部门预算编制的科学性,逐步将各部门的预算提交人民代表大会审议,增强预算的公开性和透明度。四是要进一步完善国库集中支付改革,简化支付流程,扩大支付范围。五是要深化县级政法经费保障机制改革,认真研究区县建立政法经费保障机制后出现的新情况、新问题,确保政法保障资金及时到位,同时督促政法部门依法行政。六是要继续推进国有资产管理体制改革,加强国有资产经营收支管理,继续抓好行政事业单位国有资产的统管工作,有效预防国有资产流失。原创文章,尽在文秘知音www.xiexiebang.com网。

(四)抓监管、重查处,全面整顿财经秩序

要针对当前财务和国资管理中存在的问题,举一反三,切实加强财政国资监管,彻底改变“重支出、轻监管”的状况,认真查处各类违反财经纪律的行为,整顿我市的财经秩序。要立足收入抓监管,开展对税收优惠政策的清理,继续抓好财政收入入库情况和收支两条线政策执行情况的专项检查,严厉查处各类混级混库、私设小金库和擅自出台税收优惠政策等行为;要认真贯彻执行关于加强非税收入管理的有关规定,严格执行收支两条线改革,从今年起将大佛景区和峨眉山景区门票收入全面纳入市级财政专户管理。要立足支出抓监管,加强对财政大额资金使用的管理,搞好大额资金使用的监督,推进财政支出的科学决策和民主决策;发挥财政监督的作用,加强对社保资金、国债资金、农业资金等专项资金的监督检查,严厉查处各类挤占挪用等违法乱纪行为;抓好对行政事业单位的财务监管,重点加强对二级单位的财务检查,进一步扩大财务检查范围,防止会计信息失真和各类腐败行为的发生;继续加大财政周转金回收处置力度,基本完成市级到期财政周转金回收处置工作;搞好财政投资评审工作,努力使财政性投资项目全部纳入评审范围,并不断提高投资评审质量和效率。要立足改革抓监管,不断提高财政改革的执行力,对各单位、各部门执行财政改革的情况进行监督检查,坚决打击各类不执行财政改革政策、逃避财政监管的行为。围绕国资工作抓监管,在加强国有资产管理,促进国有资产保值增值的同时,重视财政性资金投入项目形成的国有资产监管工作,努力维护国有资产安全,防止国有资产流失。加强对政府举债的监管和控制,严格执行政府举债审批制度,从严控制新增负债,对历史性政府负债要认真研究,落实还款来源,有计划、有步骤的进行消化,有效化解财政风险。

各级财政部门要严格执行《预算法》,主动接受各级人大及其常委会的监督,认真听取人大代表对财政工作的建议和意见,不断增强财政的民主决策水平。同时,要自觉接受审计部门对财政收支的监督,加强对查处问题的整改,不断提高依法理财水平。各级财政部门也要加强内部审计,认真按照有关规定开展内部检查,防患于未然。

各位代表,实现今后五年财政经济发展目标和全面完成2006年的各项财政工作,任务十分艰巨。我们将在市委的领导下,在市人大及其常委会的监督下,进一步解放思想,转变理财观念,将思想和行动统一到党的十六届四中全会精神上来,以“三个代表”重要思想统领财政工作,认真贯彻执行人民代表大会作出的决议,立足现实,着眼长远,求真务实,开拓创新,在财政工作中坚持权为民所用,情为民所系,利为民所谋,坚持依法理财、科学理财、“阳光”理财,提高理财水平,为建立透明、廉洁和高效的财政运行机制,促进全市经济社会的全面协调发展而努力奋斗。

第二篇:财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告

财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告

关于市区××年财政预算执行情况和××年财政预算(草案)的报告

——××年月日在市区第十五届人民代表大会第三次会议上

青岛市区财政局局长

各位代表:范文搜,全国公务员公同的天地www.xiexiebang.com

我受区政府委托,向大会书面报告我区××年财政预算执行情况和××年财政预算草案,请予审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、××年财政预算执行情况

×年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全区各级各部门深入贯彻中央、省、市有关会议精神,紧紧围绕构建“五大中心”和建设“四型城区”的奋斗目标,克服各种增支减收因素,深入推进财源经济建设,超额完成全年收入预算任务,按照科学的发展观履行公共财政职能,积极稳妥地推进各项财政改革,财政支出“有保有压”,突出了对重点项目及改革热点的保障,有力地支持了全区经济建设和社会事业的发展。

×年,全区区级财政收入完成万元,占预算的,同比增长,区级财政收入总量继续保持全市第一。

×年,全区可用财力为万元,其中市财政结算财力万元,市专款万元;全区财政支出共完成万元,比上年增长。从全年财力情况来看,××年除安排全区各项财政支出外,结转下年支出万元(主要是市专款新增建设用地有偿使用费),净结余万元,全年财政收支平衡,略有节余,财政总体运行状况良好。

重点支出安排情况:

⒈突出了对“三农”方面的投入。××年,在全市率先取消了农业税和农业特产税的征收,实现各建设项目应付农民补偿款无拖欠,同时,全年财政安排支持“三农”资金达万元。其中:安排支出万元,扶持了枯桃花卉基地、晓望茶苑、碧湾海产等农业示范园点和龙头企业,支持了仙胎鱼、海水豆腐等十大地方特产的产业化,促进了农业增效、农民增收目标的实现;农业基建资金支出万元,主要用于农村供水工程、道路等;农村护林防火专项支出万元,建立全区三级护林防火网络,既有效地保护了山林安全,又解决了多名农村剩余劳动力;投入资金余万元,解决了个村万多村民的吃水难问题,并首次对我区农村老年人进行了健康查体;农村费税改革转移支付资金支出万元,对个低收入村村干部工资进行了专项补助,保证了农村基层政权的运转经费。

⒉加大对社会保障方面支出力度。全年社会保障、抚恤支出万元,比上年增长。其中:农村养老保险支出万元,为我区农村基本养老保障体系的建立提供了资金支持;促进再就业支出万元,帮助多人实现了再就业;退役士兵安置支出万元,支持退役士兵自谋职业;低保对象基本生活保障支出万元,维护了社会弱势群体的利益;全区企业改制职工安置支出万元,保证了全区国有企业改制的正常进行。

⒊确保了“平安”建设的支出需要。全年安排政法投入万元,其中:投入资金万元,用于治安动态控制系统和交通设施建设;投入资金万元,改善政法基层单位的办公条件、支持全区政法网络信息系统建设、保证了重大案件的办案经费,为维护全区社会稳定提供了资金保障。

⒋科教文体投入保持了持续增长。全年科教和文体方面投入万元,其中:用于学校扩建、修缮投入万元,改善了我区教育办学条件;对街道教师工资进行了统发,安排资金万元,确保了教师工资的及时、足额发放;科技三项费用支出万元;文化宣传、文物保护及文体设施建设等支出万元,改善了全区群众文体条件。

⒌保证了全区基础设施建设项目的顺利开展。××年,全区下达基建财力投资计划亿元,其中财政预算支出亿元。主要项目有:“一线四点”项目沿海清理整治支出万元,为我市实施奥运战略重点项目奠定了基础;滨仰公路建设支出万元,完善了我区公路建设,拓宽了发展空间;张村河治理工程支出万元,改善了沿河居民的生产生活环境,进一步推动了我区城市化进程。

二、××年财政重点工作

(一)完善长效机制,打造一流的财源经济建设体系

一是以财源信息管理系统为依托,以财源建设工作体系为抓手,增强了收入的预测和监控能力。在全市率先实现了财库联网,通过财源建设工作会议、财税、财企专题会议、企业快报、财源月报制度等形式,形成了以领导小组会议为龙头确定任务和方向,以专题会议为抓手协调关系推动落实,以综合治税工作制度为落脚点真抓实干的财源建设工作新体系。全区各部门协同作战的能力明显增强,通过综合治税工作共收集信息万多条,增加区级税收余万元;工商、财税部门协作配合,抑制了企业向外迁移,减少了税源流失,在南车集团、金百合药业等单位的纳税问题解决上发挥了重要作用,财源建设运行机制日益完善。

二是在减收因素较多的情况下,财源建设新机制发挥功效保证了年初预算收入目标的实现。今年受出口退税改革、国家宏观政策调

第三篇:财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告

财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告

关于市区××年财政预算执行情况和××年财政预算(草案)的报告

——××年月日在市区第十五届人民代表大会第三次会议上

青岛市区财政局局长

各位代表:好范文,全国公务员公同的天地www.xiexiebang.com

我受区政府委托,向

大会书面报告我区××年财政预算执行情况和××年财政预算草案,请予审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、××年财政预算执行情况

×年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全区各级各部门深入贯彻中央、省、市有关会议精神,紧紧围绕构建“五大中心”和建设“四型城区”的奋斗目标,克服各种增支减收因素,深入推进财源经济建设,超额完成全年收入预算任务,按照科学的发展观履行公共财政职能,积极稳妥地推进各项财政改革,财政支出“有保有压”,突出了对重点项目及改革热点的保障,有力地支持了全区经济建设和社会事业的发展。

×年,全区区级财政收入完成万元,占预算的,同比增长,区级财政收入总量继续保持全市第一。

×年,全区可用财力为万元,其中市财政结算财力万元,市专款万元;全区财政支出共完成万元,比上年增长。从全年财力情况来看,××年除安排全区各项财政支出外,结转下年支出万元(主要是市专款新增建设用地有偿使用费),净结余万元,全年财政收支平衡,略有节余,财政总体运行状况良好。

重点支出安排情况:

⒈突出了对“三农”方面的投入。××年,在全市率先取消了农业税和农业特产税的征收,实现各建设项目应付农民补偿款无拖欠,同时,全年财政安排支持“三农”资金达万元。其中:安排支出万元,扶持了枯桃花卉基地、晓望茶苑、碧湾海产等农业示范园点和龙头企业,支持了仙胎鱼、海水豆腐等十大地方特产的产业化,促进了农业增效、农民增收目标的实现;农业基建资金支出万元,主要用于农村供水工程、道路等;农村护林防火专项支出万元,建立全区三级护林防火网络,既有效地保护了山林安全,又解决了多名农村剩余劳动力;投入资金余万元,解决了个村万多村民的吃水难问题,并首次对我区农村老年人进行了健康查体;农村费税改革转移支付资金支出万元,对个低收入村村干部工资进行了专项补助,保证了农村基层政权的运转经费。

⒉加大对社会保障方面支出力度。全年社会保障、抚恤支出万元,比上年增长。其中:农村养老保险支出万元,为我区农村基本养老保障体系的建立提供了资金支持;促进再就业支出万元,帮助多人实现了再就业;退役士兵安置支出万元,支持退役士兵自谋职业;低保对象基本生活保障支出万元,维护了社会弱势群体的利益;全区企业改制职工安置支出万元,保证了全区国有企业改制的正常进行。

⒊确保了“平安”建设的支出需要。全年安排政法投入万元,其中:投入资金万元,用于治安动态控制系统和交通设施建设;投入资金万元,改善政法基层单位的办公条件、支持全区政法网络信息系统建设、保证了重大案件的办案经费,为维护全区社会稳定提供了资金保障。

⒋科教文体投入保持了持续增长。全年科教和文体方面投入万元,其中:用于学校扩建、修缮投入万元,改善了我区教育办学条件;对街道教师工资进行了统发,安排资金万元,确保了教师工资的及时、足额发放;科技三项费用支出万元;文化宣传、文物保护及文体设施建设等支出万元,改善了全区群众文体条件。

⒌保证了全区基础设施建设项目的顺利开展。××年,全区下达基建财力投资计划亿元,其中财政预算支出亿元。主要项目有:“一线四点”项目沿海清理整治支出万元,为我市实施奥运战略重点项目奠定了基础;滨仰公路建设支出万元,完善了我区公路建设,拓宽了发展空间;张村河治理工程支出万元,改善了沿河居民的生产生活环境,进一步推动了我区城市化进程。

二、××年财政重点工作

(一)完善长效机制,打造一流的财源经济建设体系

一是以财源信息管理系统为依托,以财源建设工作体系为抓手,增强了收入的预测和监控能力。在全市率先实现了财库联网,通过财源建设工作会议、财税、财企专题会议、企业快报、财源月报制度等形式,形成了以领导小组会议为龙头确定任务和方向,以专题会议为抓手协调关系推动落实,以综合治税工作制度为落脚点真抓实干的财源建设工作新体系。全区各部门协同作战的能力明显增强,通过综合治税工作共收集信息万多条,增加区级税收余万元;工商、财税部门协作配合,抑制了企业向外迁移,减少了税源流失,在南车集团、金百合药业等单位的纳税问题解决上发挥了重要作用,财源建设运行机制日益完善。

二是在减收因素较多的情况下,财源建设新机制发挥功效保证了年初预算收入目标的实现。今年受出口退税改革、国家宏观政策调整

及房地产项目开工进度等影响,收入形势十分严峻。在财源建设新机制的推动下,全区财税部门共同努力、深挖税源、加强征管,全年挖潜清欠增加区级税收余万元;在新增财源匮乏的不利局面下,楼宇经济和总部经济对拉动收入增幅发挥了积极作用,贡献区级收入万元,较去年增收多万元;财政部门拓宽收入领域,进一步加大非税收入征管力度,全年共组织非税收入万元(不含土地出让金),同比增长,使非税收入成为财源建设的重要组成和必要补充。

三是明确目标,有的放矢,“要进”工作成效显著。××年从全区经济社会发展的大局出发,从保证全区重点项目、新增项目的资金需要出发,财税部门加大了“要进”力度,全年共争取上级资金亿元,使我区××年财力达到万元。在企业迁移问题上,充分研究相关政策,减少我区财力划转多万元,同时在今年最后两个月全市出口退税免抵调指标仅剩个亿的情况下,又多争取免抵调收入指标近万元,并争取调度资金多万元,对我区收入增长起到了有效的拉动作用。

(二)强化资金管理,创建一流的投资管理评审体系

一方面,逐步完善了以预算宏观总控、基建全程参与、工程预决算审核中心专业审核、会计核算中心反映监督的内部制约体系,另一方面,以事前编制标底预算、事中按工程进度拨付资金、事后进行项目结算审核监督为流程,对建设项目全过程把关,逐步建立起了以提高投资效益为核心,以政府财政性资金投资项目评审为重点,内外监管相结合的财政投资评审体系,取得明显成效。一是为当年工程项目编制标底项,总值亿元;审核工程项目项,报审金额亿元,净核减万元,核减率。二是在历史欠款清欠工作中充分发挥投资管理评审体系的优势,克服项目历时过久,部分工程资料缺失等困难,审核确认了余个施工企业的个单项工程,总投资亿元,在××年还款亿元的基础上,今年又偿还工程欠款亿元,提前一年零三个月将建区以来的历史欠款全部清偿,得到了市政府的充分肯定,多家媒体都作为先进典型进行了报道,取得了良好的社会效益,进一步塑造了诚信政府形象。三是扩大财力投资评审的范围,将机关事业单位的设备购置纳入管理范畴,首次将绿地养护、道路保洁等城市维护资金实施了政府采购。全年共进行了项次招标评标工作,采购合同金额万元,节约资金万元,资金节约率达到。

(三)打造“财兴政通”服务品牌,完善一流质量管理体系

×年区财政部门在全国基层财政系统首家引入质量管理体系,××年我们对质量管理体系进行了持续改进,并首次将机关文化建设和质量管理体系相结合,打造出响亮的“财兴政通”服务品牌。在工作中,财政部门将目标管理考核、过错追究及其它各项规章制度融合在一起,建立起了财政干部目标绩效考核体系,全年共督办文件、会议决定事项项,内部通报或处罚人次,有效地发挥激励和制约双重机制,增强了竞争意识,提高了行政效能。围绕“生财聚财理财,为区为国为民”的工作宗旨,在组织春季集训、突破性领导力培训提升全局团队意识的基础上,实施机关文化品牌战略,整合内部管理、业务运转等方面的先进做法和经验,全力打造“财兴政通”服务品牌,有效提升机关形象。制作工作标识牌,个性化确定了每个人的座右铭;制定统一标准,规范了档案管理,通过不定期检查,狠抓落实,实现了机关文化建设与制度建设、工作推进、作风改进、环境改善的四结合,塑造起“永葆激情,永续卓越”的团队形象,在多家企业参加的顾客满意度调查中,顾客满意率达到。

(四)加强执政能力,优化调整支出结构,推进财政各项改革的深入开展

一是进一步深化了部门预算改革,将部门预算内外资金统筹使用作为改革重点,同时强化了部门预算编制的事前监督,建立了全区基础资料信息库,增加了部门预算的透明度和约束力。二是稳步推进国库集中支付改革。××年进一步扩大了集中支付范围,将集中支付资金扩大到科技、农业综合开发、企业挖潜改造及土地资金等项目,提高了资金的使用效益和监管力度。三是扎实做好改制企业资产评估备案工作。严格执行各项国有资产管理政策和财经法规,最大限度的确保国有资产的保值和不流失。四是积极参与了农村养老保险、退役士兵安置、农村合作医疗、农村教育投入等多项改革和调研,大量详实的数字和精确的测算为各项改革的顺利实施打下了坚实基础;牵头组织开展了全区整顿统一着装工作,参与了土地清理、项目推进等多项全区重点工作。

×年在收入任务重,征收难度大的不利情况下,各部门齐抓共管、强化措施、狠抓落实,圆满完成了全年财政预算,各项工作又迈上一个新台阶但我们也清醒地认识到,当前财政工作中还存在着许多困难和问题。一是制约收入增长的财源结构矛盾还比较突出,财政增收基础不稳固。二是主体税种中营业税、增值税增长乏力,税源分布中重点税源增长缓慢,不利于税收收入快速增长。三是财政支出压力有增无减,财政资金使用中的“跑、冒、滴、漏”现象依然存在。今后我们将更加重视这些问题,有针对性地采取措施,通过推进财源建设、深化财政改革、规范财政管理等措施逐步加以解决。

三、××年财政预算草案

×年,我区财政预算安排和财政工作的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻党的十六大、十六届四中全会和各级经济、财政工作会议精神,围绕构建区域性“五大中心”和建设“四型城区”,深入推进财税改革,精心理财保稳定,积聚财力促发展;打造一流财税干部队伍,确保圆满完成财政预算,努力实现经济社会的跨越式发展,推动的全面振兴。

×年财政预算(草案)

(一)财政收入预算

×年全区区级财政收入预算安排万元,考虑××年出口的增长以及××年出口退税的翘尾因素影响,较上年同比增长。从财政收入结构来看,考虑我区税源增长情况,××年税收收入增幅定为,适当提高了税收收入占财政收入的比重,进一步提高收入质量,优化我区财政收入结构。

(二)财政支出预算

按照现行财政体制,××年区级财政收入加上中央、省、市对我区各项结算补助后,全区灶内可用财力为万元(含上年结转万元)。××年财政支出预算安排万元,收支相抵,预算安排保持平衡。按照建立公共财政的要求,××年财政支出预算将调整结构,突出重点,有保有压。在保证行政事业单位正常运转的同时,重点加大对“三农”、科技教育、社会保障、规划编制等方面的投入。对出国经费、设备购置、会议表彰等费用预算,实行零增长或适当压缩。其他方面的支出,按照轻重缓急、量入为出的原则适当安排,全面实行部门预算。重点支出项目的安排情况是:

⒈建设投入万元,比上年增长;

⒉企业挖潜改造资金安排万元,主要用于财源建设扶持资金及新产品研制费用;

⒊农林水事业费安排万元,与上年持平,主要用于支持农业产业化、农业综合开发、促进农业结构调整、改善农业生态环境等支出;

⒋科技三项费用安排万元;

⒌抚恤、卫生和社会保障支出共安排万元,比上年增长。其中主要项目有:低保对象基本生活保障和老年生活补助万元;农村新型合作医疗补助万元;农村养老保险补助万元;企业改制职工安置万元;促进再就业补助万元;

⒍城市维护费安排万元,比上年增长;

⒎各项行政事业费安排万元,比上年增长,其中,教育支出安排万元,比上年增长;公检法司支出安排万元,与上年持平;

⒏总预备费安排万元。

四、××年财政工作的主要任务

×年是我区各项事业实现大突破、大发展的重要一年,也是财政改革、发展和保障任务较重的一年。从全区总的财政经济形势来看,财源建设各项工作的深入开展,有力地推动了全区经济发展和财政增收,但随着财政收入规模的扩大,今后财政收入继续大幅增长的难度加大,而财政支出刚性增长因素加强,经济社会各方面发展对财政提出了更高要求,财政收支压力仍然居高不下。××年,财政工作按照区委、区政府的工作部署,深化改革、加强管理,重点抓好以下几方面工作:

(一)充分发挥财税杠杆作用,促进经济持续协调发展

积极促进经济结构调整,完善招商引资体系,利用国债资金、税收政策、财政贴息等多种政策手段,引导国内外资金向高新技术产业、旅游产业、现代服务业领域流动,提升我区产业层次和经济竞争力;继续加大对“三农”的支持力度,坚持“多予、少取、放活”的方针,继续推进农业结构调整优化,不断壮大特色产业规模,全面推进农村就业、养老、医疗等各项事业,进一步加强农村基础设施建设,全面改善农村群众生产生活条件,积极促进农民增收;大力支持企业改革与发展,制定更加有效的政策措施,保证国家支持国有企业、下岗职工再就业和社会保障等改革措施落到实处,不断增强企业发展的内在动力和活力。

(二)继续深化财税改革,不断完善财政调控体系

加快财政管理改革,把深化部门预算改革与完善激励机制结合起来,既要积极推行部门预算,又要使部门单位有一定的自主权,切实调动各方面当家理财的积极性。完善国库集中支付和政府采购制度,进一步提高财政管理水平和资金使用效益;逐步建立财政预算绩效评价体系,从财政转移支付资金入手,逐步建立起从预算编制及执行全过程的财政监督和控制体系,降低政府运行成本。同时结合投资评审体系,加大对建设、农业、科技等重点资金监督管理力度,进一步提高资金使用效益;积极支持教育、卫生、社保体制改革,加大教育投入,促进教育改革,支持公共卫生体系建设,加大农村合作医疗投入,加强社会保障体系建设,切实做好“两个确保”和“低保”工作,逐步完善农村养老保险机制。

(三)准确把握发展契机,开创财源建设新局面

全面推开“金财”工程,完成税务、财政、国库之间的财税信息联网,为政府适时掌握企业纳税信息提供快速、准确通道,实现财政管理的信息化;按照财权与事权相适应的原则,在××年改革调研方案基础上进行研究确定,全面推开街道财政体制改革,促进全区经济和财源建设持续、健康发展;积极探索农税征管新模式,将原房产部门代征的契税由财政部门直接征收,努力将征管机制优势转化为财源优势,进一步挖掘收入潜力,促进财源建设。

(四)持续改进内部管理,全力提升“财兴政通”服务品牌

一是在目前财政工作日趋规范化、程序化的基础上,立足于提高工作效率,进一步理顺内部机制,压缩内部程序,落实首问负责制和限时办结制,实施信息化管理,强化督办制度,探索方便服务对象的措施和方法,积极营造“人人有事干,事事有人为”的工作氛围。二是以提高执政能力和执政水平为目标,进一步整合内部管理体系。落实目标绩效管理考核办法,通过奖惩结合的机制形成比学赶帮、干事创业的浓厚氛围,以深情服务感动人,以工作业绩说服人,实质性打造“规范化、信息化、人性化”的政府机关,丰富“财兴政通”服务品牌底蕴。

各位代表,在过去的一年里,财政工作在各有关部门的大力支持和密切配合下,取得了一定的成绩。在此,我们对多年来一直关心、支持财政工作的各位代表和同志们表示衷心的感谢。新的一年里,我们将继续在区委、区政府的正确领导下,在区人大的监督指导和区政协的大力支持下,迎难而上,抢抓机遇,锐意改革,开拓创新,确保全年各项任务的圆满完成,不断开创我区财政工作的新局面,为全区经济和社会发展做出新的贡献!

第四篇:财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告

各位代表:

我受乡人民政府委托,向本次大会提出XX财政收支预算执行情况和xx财政预算(草案)的报告,请予审议。

一、XX财政预算执行情况

XX我乡财政工作紧紧围绕乡党委提出的工作任务和目标,认真贯彻中央全会精神,积极组织财政收入,优化财政支出结构,加强财政监督,较好地完成了XX财政预算。

(一)收入预算执行情况

1、XX年共完成财政收入 元,完成预算数的 %。

其中:(1)国税 收入 元;

(2)地税收入 元;

(3)财政征收的契税收入 元。

2、上级补助收入 元。

(二)支出预算执行情况

XX年财政总支出 元。

1、农业支出 元;

2、文化事业支出 元;

3、计划生育支出 元;

4、其他部门支出 元;

5、抚恤和社会福利支出 元

6、行政管理费支出 元;

7、其他支出 元(其中村级经费 元)

XX年,我们按照年初人代会的要求,努力调整工作思路,不断深化收支改革,逐步加大财政对“三农”的支持力度,为构建和谐社会,促进全乡经济建康发展提供了有力保障。

1、培植财源,做大财政收入蛋糕。

XX年 财政、国税、地税部门全力协作,当年完成税收收入 元,比年初预算增长 元,增幅 %。

2、保压并举,促进社会协调发展。

XX年我们坚决执行国家的财税和农民负担政策,按时足额发放了粮食直补、粮种补贴和农村低保资金,让公共财政阳光惠及普通百姓。

3、顺应改革,提高公共财政服务水平。

认真做好县国库集中收付、政府采购改革,乡财政各项收支全面列入县级监管之中,财政管理更加规范;逐步提高事业人员保障水平。

各位代表,过去的一年,我们在预算执行和财政管理工作中取得了较好的成绩,但也存在一些不容忽视的问题,我们将在今后的工作中认真研究,加以适当调整。

二、xx财政预算(草案)

xx我们将以上级提出的目标计划为指导,按照乡党委提出的xx工作任务,进一步深化财政改革,努力培植财源,强化收支管理,逐步建立公共财政框架,依法行政,依法理财,确保当年收支平衡。根据这一指导思想,编制xx财政收支预算草案如下:

(一)财政收入预算:

1、税收收入预算 万元,其中:

(1)国税 万元;

(2)地税收入 万元;

(3)契税收入 万元。

(二)财政一般预算支出 万元,其中:

1、一般公共服务支出 万元,2、村级经费 万元;

3、其他支出 万元;

三、深化财政改革,强化财政职能,为全面完成xx年的财政预算任务而努力奋斗

各位代表,做好xx年的财政工作,全面完成xx年的财政预算,对于深化改革,促进发展,保持稳定,具有十分重要的意义。为确保xx年财政任务圆满实现,我们必须重点做好以下几方面的工作:

(一)抓好财源建设,实现振兴财政的目标

1、继续加大对农业的投入,支持社会主义新农村建设,把农业资源转化为经济优势,进而转化为财政优势;

2、通过加大对 招商引资的投入,做好服务工作,力争早投产,早收益。

(二)强化收入征管,坚持依法行政

全面推行社会综合治税工作,改革征管手段,严厉打击各种偷税、漏税行为。加强财源建设,不断提高财政收入质量,调整好收入结构,增加可用财力占财政收入的比重,提高财政收入在总收入中的比重,强化部门收费收入的管理,加大政府非税收入组织力度,增强地方财政活力。

(三)努力控制财政支出,提高财政资金的使用效益

1、组织编制好部门预算,准确确定部门收支预算控制数,做到人员经费编实,公用经费从紧,项目经费从严;

2、严格按预算执行,编报单位必须及早组织预算收入,序时安排预算支出,不得无预算、超预算拨款,严格按先工资保险、后公用经费的顺序支付;

3、在保工资、保运转的基础上,统筹安排资金力保政府重点支出需要。

(四)加强财政监督,提高财政管理水平

严格收支两条线¡的管理,所有收入全额上划财政专户杜绝坐收坐支行为;加强对国有资产、集体资产的管理;强化会计监管,严肃财经纪律。加大财政监督稽查力度,严肃查处各种违法、违纪行为。不断提高依法理财、依法行政的管理水平,为我乡的经济腾飞保驾护航。

各位代表,xx,我乡的财政工作任务既繁重又艰巨,但我们深信,在乡党委的正确领导下,全乡上下同心同德,真抓实干,抢抓机遇,开拓进取,今年的财政预算任务就一定能圆满完成。

第五篇:2017年财政预算草案

2017年财政预算草案

2017年财政工作对于推进我县经济社会持续健康发展,顺利完成“十三五”规划具有重要意义。

指导思想:深入贯彻落实党的十八届六中全会和区、州、县党代会精神,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,按照“保稳定、保改革、保民生、保运转”的总体要求,深化财税改革,加强财源建设,坚持厉行节约,从严从紧编制预算,充分发挥财政职能作用,推动县域经济社会持续健康发展。

基本原则:一是依法理财、统筹兼顾。紧紧围绕、州财税改革总体部署,紧密结合财政经济形势,多渠道筹措资金,预算收支安排充分体现县委、政府的各项决策部署。二是保障重点、压缩一般。按照“四个重点保障”的要求,科学合理安排财政支出,切实发挥财政资金保障作用。三是盘活存量、整合专项。认真做好结余结转资金管理,规范专项资金设置,加大整合力度,提高资金使用效率。

(一)地方财政收入预算。2017年地方财政本级收入预算建议安排144100万元(不含上划州级),增长6.2%,其中:公共财政预算收入建议安排114100万元(不含上划州级),增长8%,政府性基金预算收入建议安排30000万元,与2016年持平。

(二)地方财政支出预算。2017年地方财政支出建议安排235800万元,较上年年初预算217600万元增长8.36%,其中:

1、公共财政预算本级支出建设安排206600万元增长8.9%。其中:

(1)一般公共服务支出18530万元,增长7.5%;(2)国防支出 100万元,增长30%;(3)公共安全支出17600万元,增长8.8%;(4)教育支出43850万元,增长6%;(5)科学技术支出4430万元,增长5%;(6)文化体育与传媒支出3680万元,增长12%;(7)社会保障和就业支出13050万元,增长6.3%;(8)医疗卫生支出23650万元,增长10%;(9)节能环保支出5870万元,增长3.6%;(10)城乡社区事务支出14680万元,增长9.9%;(11)农林水事务支出42470万元,增长12%;(12)交通运输支出1530万元,下降18%;

(13)资源勘探、电力、信息等事务支出4520万元,增长3%;

(14)商业服务业等事务支出2060万元,增长3.5%;(15)金融监管事务支出200万元,新增支出项目;(16)地震灾后重建支出1000万元,预留新增支出项目;(17)国土资源、气象等事务支出1490万元,与上年基本持平;

(18)保障性住房支出5500万元,下降15%;(19)粮油物资管理事务支出90万元,增长9%;(20)预备费200万元,下降30%;(21)其他支出400万元,增长25%;(22)债券付息1700万元,同比增长180%。

2、基金预算本级支出建议安排26700万元,同比增长2.8%。其中:

(1)城乡社区事务支出20000万元,其中:国有土地使用权出让金和租赁金安排支出18500万元(主要是保障性住房建设、征地补偿、农业土地开发等),城市基础设施配套费支出1250万元(主要是偿还民生项目贷款等),廉租房租金收入安排支出150万元(主要是廉租房维护、建设等),城镇公用事业附加安排支出100万元(主要是电力线路迁移改造等);

(2)其他支出600万元(主要是彩票公益金安排教育、文化、社会保障支出等)。

(3)上解上级支出建议安排2500万元,其中公共财政预算2250万元(主要是人才发展、公路建设、水利工程建设等),基金预算250万元。

(三)财政收支预算平衡情况。收入预算总计235800万元,其中:地方本级财政收入预算144100万元(公共财政预算114100万元,政府性基金预算30000万元);上级补助收入91700万元(公共财政预算91000万元,基金预算700万元)。支出预算总计 235800万元,其中:本级预算支出233300万元(公共财政预算支出206600万元,政府性基金预算支出27100万元);上解支出2500万元。收入与支出相抵,为平衡预算。

四、2017年机遇与挑战并存,为确保顺利完成各项经济指标任务,需紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,坚持“四个全面”战略布局,全面把握“依法治疆、团结稳疆、长期建疆”总方略,牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大理念,以“改革创新、绿色崛起”为导向,坚定不移地“打基础、抓提升、利长远、增后劲、惠民生”。

(一)坚持保稳定,促进社会大局和谐稳定。紧紧围绕县委、政府关于全面实施维护社会稳定和长治久安“铁网”行动计划的安排部署,推广流动人口信息“社会化”采集、重点复杂区域“网格式”管理等机制,强化“三个坚决”经费保障机制;足额安排资金加快建立村党组织、住村工作组、村警务室“三位一体”维稳格局,打牢维稳工作基层基础。深入推进“去极端化”,做好清真寺和宗教活动的教育管理服务工作,加强对爱国宗教人士的培养和关爱,坚决遏制宗教极端思想蔓延,持续开展民族团结进步创建活动,积极宣传民族团结先进典型。加大信访工作经费保障力度,切实解决一批信访疑难问题,化解社会矛盾。

(二)坚持保改革,促进经济社会快速发展。一是加快推进现代农业牧业发展。加大强农惠农富农资金保障力度,大力支持农业水权水价综合改革和国有农用地管理工作。增加财政水利投入,加强中小型水库建设和山洪地质灾害防治。加强中低产田改造和高标准农田示范工程建设。支持农牧民专业合作组织建设,将更多财力用于肉牛肉羊、苗木花卉和葡萄酿酒等特色产业发展,推动农业产业化经营。增加农 业科技投入,推动现代农业产业技术和社会化服务体系建设。二是加快推进新型工业化转型发展。全力保障工业园区供水系统、污水处理厂等配套基础设施建设,支持企业推进技术改造和加大落后产能淘汰,不断推动传统产业改造升级。加大招商引资、项目、信贷贴息等方面的扶持力度,全图扶持新能源、新材料、装备制造等新兴产业发展壮大。加大中小企业发展资金支持力度,鼓励自主创业、自主创新、进一步增加经济发展后劲,推动经济可持续发展。三是推进现代服务业快速发展。加大财政资金对南部山区旅游环线及康家石门子、丝绸小镇等景区景点建设的投入力度,大力支持发展生态观光、采摘体验等乡村旅游。足额安排第三产业发展扶持资金,加快推进商贸流通、餐饮等产业发展。四是加快推进新型城镇化建设。建立健全财政资金引导机制,继续推进如意园、锦化园等重大项目建设,大力支持棚户区改造、安居富民、定居兴牧等各类保障性住房建设,保障住房困难家庭住有所居。

(三)坚持保民生,不断增强人民福祉。扎实推进民生项目建设,确保80%以上的财力用于民生建设。一是推动教育事业改革发展。落实教育投入法定增长要求,继续加大教育基础设施投入和教育均衡化发展,重点抓好昌吉州青少年示范性综合实践基地、县一中项目、薄弱学校改造、新建幼儿园附属工程等一批重点项目建设,落实高中段和学前教育免学费政策,让各族学生享受更加公平、优质的教育资源。二是加强医疗卫生机构建设和医药卫生经费保障,重点抓好县医院、中医院能力建设和乡镇卫生院、村卫生室标准化等项目,大力推进公共卫生服务均等化建设。三是促进文化事业繁荣发展。加大文化产业支持力度,加快文化惠民工程建设,进一步推动文化事业向更高水平发展。加大优秀民间文艺团体扶持培育力度,不断丰富群众性文化生活。四是不断提高城乡居民收入水平。全力支持全民创业,加大职业技能培训和农村劳动力就业转移支持力度,加大就业困难群众扶持力度。及时足额落实国家实施惠农补贴政策,有效拉动农牧民收入持续增长。五是完善社会保障体系建设。落实全民保险、全民体检等惠民生政策,足额安抚新农保、新农合、城乡低保等各项配套资金,保障弱势群体的基本生活,促进养老事业健康发展。

(四)坚持保运转,确保各项措施有效落实。全力保障行政事业单位干部职工工资、维稳津补贴等刚性支出,促进全县各机构稳步、高效运转。足额安排乡镇干部养老金、农村干部待遇财政配套,大力支持村级文化室和社区文化阵地建设,严格落实“访惠聚”工作财政资金保障,确保基层组织正常运转。统筹协调各类政府性资金,集中财力办大事,优先保障县委、政府确定的重点工作和重点新建、在建、续建项目资金需求。牢固树立“过紧日子”思想,严格控制和压减会议,接待等一般性支出,坚决反对铺张浪费,加强各项资金争取力度,缓解支出压力。

(五)以改革求发展,全面强化财政职能。按照重实效,重规范、重配套的要求,进一步总结经验、完善措施、创新办法,继续深化和全面推进政府收支分类、部门预算、国库集中收付、政府采购、“收支两条线”管理等各项改革。坚持把政府收支分类和部门预算改革同加强政府非税收入管理和深化“收支两条线”改革结合起来,编制综合预算、跨年滚动预算,加强项目支出预算管理,进一步提高部门预算编年水平,使有限的财力更好地满足公共需要。逐步建立财政支出绩效评价制度,不断提高财政资金使用效率。分步实施国库集中收付制度,稳步扩大政府采购范围。加强对各类政府债务(包括或有债务)的有效监控,提高财政资金的安全性、规范性和有效性,逐步建立完善的公共财政预算编制和执行管理体系。把农业、农村和农民问题作为财政支农改革的切入点,加大“三农”投入力度,提高农业生产力水平,逐步推进农业规模化生产、产业化经营和社会化服务,促进传统农业向现代化农业转变,推进农业产业化和城镇化进程。巩固完善农村税费改革已有成果,深化农村税费改革,抓好“县乡财政体制改革、一事一议财政奖补、农业综合开发”三项工作。

(六)加快投融资体制机制改革,促进重点,民生项目顺利推进。面对经济新常态,严格按照主体功能区定位,坚持改革创新、绿色崛起,以规划提升为引领,项目建设为支撑,现代服务业转型发展为突破口,做大州级融资平台,提高担保能力。设立产业引导基金,不断提高县域企业融资能力。加大PPP宣传和推介力度,争取引入更多有实力的社会资本方参与项目建设。大力推进政府购买服务,不断促进文化旅游、棚户区改造、就业和社会保障工作,为决胜全面建成小康社会、打造全疆科学发展、社会稳定、长治久安的示范点、建成令人羡慕向往的“美丽呼图壁”而努力奋斗。

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