财审科2011年上半年工作总结及下半年工作要点

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第一篇:财审科2011年上半年工作总结及下半年工作要点

财审科2011年上半年工作总结及下半年工作要点

2011年上半年,财审科主要工作如下:

一、圆满完成了潍坊市教育经费专项督导及山东省教育督导迎查工作。

三月份,经过积极认真准备,我们顺利通过了潍坊市对我县教育经费专项督导工作的评估,并取得了优异成绩(满分150分,我市得分140分。以这次教育经费专项督导为契机,我们进一步规范、加强了学校的日常财务管理工作。

四月份,在省对潍坊市教育督导工作中,我们没有出现任何差错,圆满完成了潍坊市交给我们的任务。

二、真正实施了市直学校、单位和农村中小学经费预算。

为了加强教育经费的使用和管理,加强民主理财,使有限的资金发挥更大的效益,我市严格按照学校的经费预算进行财务管理。学校年初编制好预算报教育局财审科,财审科审查合格后,报局领导审批。学校经费支出由财审科严格按照预算把关执行,此项工作正在有条不紊地进行中。

三、加快推进农村中小学“211工程”建设步伐。

我们认真贯彻落实潍坊市《关于全面实施农村中小学“211工程”的意见》,加快推进“211工程”建设,新增“211工程”项目学校三处,分别为北孟一中、孙营小学、青少年科技创新教育实践基地。前两处学校的工程招标已于6月16日开标并签订了施工合同,后一处学校也将于近日组织招标。

四、严格经费使用和物品采购。

公用经费是保证学校正常运转的主渠道,只能用于教学工作和后勤服务等开支。不得用于人员经费、基本建设、偿还债务等方面的开支。我们加强了报账时对票据的审核,要求学校严格按照有关规定,控制支出范围与标准,减少不必要的支出,逐步化解教育负债,最大限度地发挥教育经费的使用效益。

对市直学校购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等教育教学用品,全部实行集中采购;对各镇、街道教育办及相关学校,要求精打细算,注意节省经费,彻底杜绝浪费。各学校的基建工程必须进行招投标,由财审科和信访办对其全程监督,确保程序公正、操作公正、结果公正,提高了资金使用效益,收到良好的效果。

五、及时准确完成了各类报表的统计上报工作

教师工资月报、农村中小学经费保障月报、教育经费季报、劳动工资季报、中等职业教育助学金月报等财务、统计报表工作,做到了数字准确、报送及时。

六、对学校春季开学教育收费情况

按照局统一安排,财审科派专门人员通过检查听汇报、查账簿、看凭证、查阅收费登记、核对收费手册、发票、帐目及对学生进行问卷调查等方法,主要针对各学校收费内容、范围、金额,学生收费登记、公示,收费票据开具、管理、使用规范情况,教育收费相关政策是否落实到位等内容,对全市的所有市直学校和乡镇学校进行了专项督查。通过检查,进一步规范了学校的收费行为,促进教育的健康发展。

2011年下半年工作规划

一、抓好教育财务管理工作,搞好内部审计,加大监督力度。采取多种形式,认真搞好业务培训,提高全市教育系统会计人员的业务水平,提高我市教育财务管理的整体水平。

二、做好义务教育经费保障机制改革的各项工作,切实加强核算中心和校财局管的规范化管理工作。一方面要努力强化服务意识,严格报账手续,更好地服务于基层。另一方面财审科将严格按照各单位预算情况搞好审计把关,切实保证经费使用效益。

三、切实做好各级教育督导中有关教育经费的各项工作。积极争取教育经费,加大教育投入,力争在潍坊市教育工作督导评估中取得好的成绩。

四、抓好“211工程”项目建设。对三处学校的工程建设做好指导、检查、监督工作,确保工程质量。另外,将根据校舍安全工程进展情况适时安排完成土建的学校参与到“211工程”建设中来。

五、做好教育事业统计报表、教育经费统计报表、财政年终决算报表等各类报表统计工作,做到数字准确、报送及时。

六、按照有关政策做好各级各类学校学生的资助工作。

七、搞好全市中小学校产管理复查工作,提高管理水平。

八、继续严格实施中小学经费预算管理。通过严格审核、管理,使学校科学、合理、节约、高效地使用经费,尤其是要进一步落实好学校的基本建设、大型维修、大型设备购置、大宗办公用品等的政府采购或公开招标制度,提高公用经费的使用效益。

二〇一一年六月十七日

第二篇:2011财审科总结

财审科2011工作总结

回顾2011年,财审科在领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下,认真完成局(公司)财务日常工作、报税缴税工作、工资核算及发放工资、核算及分析工作、费用核算及分析工作、资金理财工作、资金调配及保障资金运用的安排工作、每月的财务报表及分析工作、参与局(公司)重大项目的决策和建议、各项成本费用的审核和控制工作、应收款的催收工作、各往来单位的对账工作、资产盘点及保全工作等。财审科基本完成2011年局(公司)财务各项工作,同时很好地配合局(公司)各项工作的开展。现对2011年工作总结如下:

一、制定工作岗位责任制,明确工作职责。

我们财审部门制定了内部人员的工作岗位责任制,明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,强化了各岗位人员的责任感,加强了内部核算监督,同时促进了局(公司)财务各岗位的交流、合作与团结。

二、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责。财审科的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财审科全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规,认真履行财审科的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到结 1

算统一调拨、支付等等,每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行局(公司)会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

三、做好协税护税工作。

我们财审部门在完成去年引税任务的基础上,进一步明确今年我部门的协税护税目标。今年,我们部门与****科调研各***企业项目进展情况,多次协助领导召开国税、地税、******项目单位的协调会,分析查找税源,想方设法引进税源,创新思路,拓宽渠道,抓重点、找突破,努力做好创税工作。*经过我们的努力,引进外来税源。据统计,2011年,全县****产业上缴税收1亿元,引进边际税收超过124万元。

四、协助做好*****大厦建设的相关工作。

为了尽快建好***大厦,提升“****示范县”形象,推进县新城区建设进程,促进*****产业发展。我们部门与县财政局、县国土资源局等单位努力进行协商,协助做好了***大厦土地的购置工作以及****大厦建设资金的筹措工作等。

五、认真学习相关知识,完成报表上报工作。

在今年的报表上报工作中我们部门克服了许多困难,通过积极参加县相关部门举办的培训以及查阅大量的资料,顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴工作,国有企业相关报表、干部报表、工资报表、财力结算表、住房公积金调整等报表的上报工作,根据县 “小金库”专项治理工作会议的相关精神进行自查,完成公示及相关表格的填报

工作。通过对相关知识的学习,我们部门提高了每月报表上报工作的质量,并且熟练掌握了县统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。

六、其他工作。

完成了如东县2010专项资金绩效自评价报告及2011年财政专项资金绩效目标设定工作;完成了公司注册资本金增加的相关工作:根据公司总经理办公会议要求,做好了公司部分闲置资金的理财工作;完成了局及公司国有资产清查盘点工作等等。

为全面搞好2012年财务管理工作,我部门要在今年的工作基础上,继续努力工作。除此之外,我们还要做到:一是加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。二是针对2011年所存在的不足,积极进行整改和自查自纠,进一步深化会计基础,完善财务管理体制,规范会计制度,保障各财务环节安全运转,全面推动财务管理规范运作。三是继续抓好增收、节支,进一步提升增盈创利水平,力争完成2012年各项任务指标。

第三篇:2015年财审科工作设想

2015年财审科工作设想

2013年,财审科必须认真履行工作职责,严格执行财经纪律,努力增收节支,强化服务意识,确保财务安全,认真完成领导交办的各项工作任务。具体工作中,应该重点做好以下几点:

一、努力学习,完善财务制度,规范会计基础

财审科人员认真学习《会计法》和会计电算化知识,做到精通会计业务、熟练掌握电算化软件。进一步健全完善工作职责和财务管理制度,使单位的财务工作真正做到有规可依,有章可循。在对原始单据的审核和记账凭证的制作及会计档案的整理等方面,严格按照上级规定操作,确保会计基础工作的规范完整。

二、开源节流,做好资金监管

加强规范资金管理,积极推行公务卡制度,做好日常核算。严格按照财务制度的规定,办理资金的收付和银行结算业务,努力开源节流,注重资金使用效益,严把财务关。借款人要按规定填写借款单,严禁超范围借款。对外借款项及时做好票据的催收工作。严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。从源头上抓好各项收入和暂存款项的收缴工作,防止坐收坐支现象的发生。

三、严格预算管理,提高预算约束力

严格执行年初下达的预算,充分运用预算管理和控制机制,强化预算约束力。经费支出严格执行国库集中支付、政府采购等财政制度,并严格在预算框架内实施支出过程中动态控制,做到无预算不列支,有预算不超支,维护预算执行的刚性。

四、及时编报报表、分析财务状况

及时准确地编报各类月度、季度、年终财务报表和会计决算报表。定期以报表或书面方式向领导汇报财务管理情况,并对财务状况认真分析和研究,提出合理建议,为领导决策提供依据。

五、正视困难局面,积极争取资金

我街经济基础薄弱,招商引税工作困难,无其他创收途径,再有包袱较重,致使单位资金压力非常大,要想彻底扭转这种困难的局面,我们需要多措并举,努力发展经营,搞自主创收,但这需要几年的努力,不可能立竿见影。因此,当务之急是积极协助领导向上争取资金,拓宽扶持资金来源渠道,为我单位的正常运转提供资金上的保证。

第四篇:财审科上半年工作总结及下半年工作思路

财审科上半年工作总结及下半年工作思路

工作目标:始终围绕预算目标,完善预算管理体系,加强资产管理和资金的运作,防范和化解财务风险,确保局及下属单位资金健康运作,全面推进财务信息化建设。

一、重点工作:牢抓预算管理

全面预算管理贯彻我们整个工作的始终。坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”原则,科学合理编制预算,并对预算执行情况,及时向局领导汇报。

严格规范行为,严格执行物价部门核定的收费项目和收费标准,坚决制止各种未经批准的收费行为。各项收费必须严格执行县政府关于“收支两条线”管理的规定,使用财政部门统一编制《收费票据》及《收款收据》严禁白条收费,不得坐收坐支。及时对局系统非税情况进行了解,局机关户外广告媒体有偿使用费51.9万元,配套费手续费86.2万元规划技术服务费经营收入47.12万元。都已完成年初预算指标。

严格预算支出管理,严格控制财务支出,确保重点工作经费。加强现金管理,严控现金存量,严控个人借用公款。加强对公用经费时序进度支出的跟踪,规范财务支出。加强专项资金管理,从严控制专项资金中列支各项费用。

二、特色工作 1、4月份对原规划局和原城管局初始总账科目余额表,总账科目明细表,支出明细表基础资料进行统计、审核。

2、对合并新局及时开展工作,对接财政局信息科及时安装非税系统,工资系统、国库支付系统。和劳动局对接养老保险,及时调整住房公积金基数,及时和地税对接地税情况。

3、认真对原规划局拨款的资金性质和财政局职能部门对接,重新核定。

4、对局领导临时交办的资金报告及时和财政局对口部门对接。

第五篇:计财审计科200X年工作总结及200X年工作

计财审计科200X年工作总结及200X年工作

思路整理

2006年,计财(审计)科在教育局的领导下,在局属各单位、机关各科室支持配合下,全体同志共同努力,如期完成了各项工作任务,现就全年工作简要总结如下:

一.合理安排收支预算,严格预算管理

做好教育系统的收支预算,按照“一要吃饭、二要建设”和“量入为出、量力而行”的原则,严格按照预算执行,充分发挥了资金的使用效益,确保各项工作的顺利完成。

二.加强财务收支管理

收支管理是财务管理工作的重中之重。为了加强这一管理,教育局今年制定了《关于进一步加强**区教育系统单位财务管理工作的意见》,使财务工作做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。要求局属单位严格落实执行财务制度,既保证了教学业务活动和财务收支健康顺利地开展,又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,极大地提高了资金的使用效益。

三.加强教育收费的管理

按照义务教育阶段“一费制”收费办法,加强教育收费管理,加强教育收费公示。根据省教育厅、省财政厅《关于进一步明确中小学实行微机收费有关问题的通知》(教计[2005]24号)文件精神,为了进一步提高学校收费工作效率,规范收费行为,加强票据管理,2006年春季开学时,教育局举办了中小学电脑收费培训班,对中小学财会人员进行培训,掌握了电脑收费软件的各项功能及操作方法。自2006年春季开始,城区中小学全部实施微机收费。

四.加强固定资产的管理

为进一步加强固定资产管理,要求局属各单位健全资产管理规章制度,在每学年对固定资产清查盘点,保证账、卡、物相符。对于盘盈、盘亏的固定资产,要查明原因,分清责任,及时上报处理。对固定资产使用要重视提高效益,避免重复购置和闲置浪费的现象,防止国有资产流失。

五.做好2006年免除农村义务教育杂费和贫困生资助工作

根据《关于推进义务教育均衡发展的若干意见》和《**区免除农村义务教育杂费实施细则》的文件规定,从2006年春季开始,我区在全省率先实行免除农村义务教育杂费。全年共有8841名学生免除杂费和享受政府资助,其中:小学5263人,初中3578人。减免和资助资金总额80.81万元,其中:杂费75.69万元,书本费5.12万元。

六.参与各项招投标工程及政府采购

随着教育改革的迅速发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要。我们协助区政府采购办参与、制定、管理学校采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。半年来,共参与招投标项目及采购项目百余项,涉及金额近348万元,为学校节约资金近30万元,规范了政府采购行为,维护了学校的经济利益。

七.加强财务集中核算

今年,大杨镇和三十岗乡学校财务进入会计核算中心,全区教育系统45家单位已全部实行财务集中核算。为进一步促进了会计基础工作的规范化,核算中心在工作量加大,人员紧张的情况下,一如既往严格执行财务管理制度,加强对学校财务收支审批以及财产物资登记的审核,规范学校的财务管理和支出行为。

八.加强内部审计

内部审计工作遵循“依法审计、热情服务”的工作思路,以学校教育工作为中心,结合内审工作实际,围绕学校热点、重点、难点问题开展审计工作。06年通过对五所学校原任校长离任审计工作中发现一些问题,并及时提出了整改意见,同时为教育局提供参考依据。

二○○七年工作思路

2007年,计财(审计)科将继续围绕“严格财务制度,加大财务管理力度。严格执行收支两条线,强化内审工作,杜绝‘账外账’,严禁违规开支,严禁‘小金库’,强化固定资产管理”的要求,完善财务监督管理机制。

一、按照新修订的《义务教育法》对教育经费保障的要求,做好教育系统的收支预算,确保学校的正常运转、校舍安全以及教职工工资按照规定发放的基本保障经费。

二、建立健全财务管理制度,切实增强依法理财、民主理财、科学理财意识。贯彻落实《会计法》精神,加强财务管理,努力提高财务管理水平。严格执行“收支两条线”管理,落实“票据管理规定”,规范财务行为。加强收入支出管理,严格报销手续,提高资金的使用效益。加强固定资产管理,健全固定资产账务。加大对会计基础工作规范化管理的同时,指导和监督局属单位健全内部财务制度,做到有制可依,有章可循。

三、加强会计队伍建设,提高会计人员素质。严格按照《会计法》的要求,强化单位负责人的会计主体意识加强会计队伍建设。定期举办分管财务领导、财务人员培训班,增强财务管理水平。

四、加强收费管理,规范收费行为。2007年将进一步提高教育收费管理的认识,从教育反腐败的高度,从依法治校的高度,严格执行财经政策,按照“谁主管,谁负责”的原则,贯彻落实好“一费制”管理要求,切实加强收费管理工作,杜绝不合理收费。

五、加强固定资产管理,防止国有资产流失。随着教育均衡发展,政府在教育教学设施设备的投入日趋加大,学校要加强固定资产管理,提高固定资产使用效益,保证资产的安全完整。需要健全固定资产管理制度,建立固定资产管理机构,明确职责,加强固定资产的实物和账务的管理制度,做到对固定资产定期盘点与清产核资,防止国有资产流失。

六、强化内审,提升财务工作的管理水平。新的一年,将从强化审计监督作用,建立健全内部审计制度和内部控制制度等方面,认真思考如何开展好内审工作,如何管好用好资金,把内审工作与财务工作有机结合,形成以审计规范财务,监管并举的管理方法。

七、继续做好免除农村义务教育杂费和贫困生资助工作。2007年,为确保每一位贫困家庭学生都能够接受义务教育,切实做好贫困家庭子女和“留守儿童”的学习、生活的关爱工作,仍将按照教育局《关于进一步做好贫困家庭学生资助和有关费用减免工作的通知》的要求,做好免除农村义务教育杂费和贫困生资助工作

八、严格执行政府采购,提高资金使用效益。07年将继续根据《**区政府采购管理暂行办法》,严格按照文件规定的政府采购目录及标准执行政府采购,促进我区教育系统政府采购制度化、规范化建设,提高财政资金的使用效益。

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