商贸城市场运行调查情况汇报

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第一篇:商贸城市场运行调查情况汇报

为进一步深入了解商贸城市场启动和运行情况,总结经验和查找存在问题,推动商贸城市场的良性运行,区政协于4月中旬组成调查组进行了一次市场运行情况的调查。调查组在听取了开业以来运行情况介绍之后,又深入业户了解情况。通过本次调查,对商贸城市场启动、运行情况有了比较全面的了解。经过调查组的集体讨论,形成如下调查报告。

一、商贸

城目前的运行情况

商贸城于3月18日投入试运营,其占地5万平方米,建筑面积8万平方米,总投资2.2亿元,是迄今为止我区最大面积的商城,堪称是我区乃至我市的商业航母。

商贸城运营之初,是我市投资置业和经商入市的热点之一。初期有经营业户1200多户,入户率90%,从业人员3000余人,启动态势很好。市委、市政府和细河区委、区政府对商贸城的发展给予了高度重视和大力支持,从建设到经营,在审批、收费、检查、验收启动过程中,帮助协调关系,解决难题。在运营政策上给予了很多优惠,对市场建设和发育,倾注了很多心血,使商贸城形成了以电脑手机、服装鞋帽、家居用具、装饰材料、玛瑙销售和糖酒批发六大市场及歌厅娱乐、宾馆饭店两大服务业的综合性商城。两年多来,区政府对商贸城发展采取了具体的支持措施。如三产领导小组成员、区政府分管领导和区商业局领导经常深入该企业进行调研,帮助制定经营战略和市场政策,相继组团到外地参观学习,招引商户,对促进电脑手机市场、服装等市场的发育,稳定客户心理起了重要作用。对此,商贸城的管理者表示满意。

但是,商贸城在发展中一波三折,遇到了一些问题,使商贸城一度发展受阻。其中一个很重要原因是受人为因素(法人代表之争)影响,市场管理层的经营管理没有跟上,所有权不清晰,管理行为实施不好,市民对商贸城的疑虑增多,客源逐渐减少,经营在走下坡路。经过司法诉讼之后,商贸城的产权开始清晰,管理工作也逐步恢复,一些招商引商安商措施逐步到位。业户的经营信心也开始恢复,商贸城的营运又开始起步。可以说,商贸城仍具有发展潜力,在一定时间内繁荣指日可待。

通过调查,我们感到,商贸城目前的优势和作用有以下几方面:一是商贸城是我区乃至全市的商贸中心区之一,是细河区商业的领军企业,对全区商贸业发展具有很大的带动作用。二是其发展具有区位优势、规模优势和资源优势,具有较强的吸引力。三是我区劳动就业和财源的大户,在一定程度上,能够直接或间接的起到维护社会稳定和推动经济发展的作用。四是商贸城目前情况还比较稳定。其领导层正在采取措施,理顺管理体制,明确产权关系,调整管理思路,对下一步招商安商和搞好经营有了很明确的想法和具体办法。目前,商贸城有经营业户428户,从业人员200余人。电脑城、装饰材料市场、宾馆、歌厅和南区服装市场经营状态良好。只是北区的服装市场、手机市场和玛瑙市场比较萧条。,商贸城实现营业收入6004万元,税金180万元,预计今年的形势将会好于去年。

二、商贸城目前运行中的主要问题

除了司法诉讼因素对市场环境影响还没有完全消除之外,从布局结构、管理经营等方面,商贸城还有以下问题。

1、商贸城的经营特色不很突出。商贸城部分市场与我市其他市场经营项目雷同,商贸城自身特色不突出,没有形成有自身特点的大规模的专业市场,称得上有规模的专业市场只有电脑市场,但仍有被分散的趋势。面对我市有限的购买力资源,竞争比较激烈,就目前情况看,我市市场购买力分散,集中购买力不在商贸城,特色和优势不突出,对商贸城的经营和繁荣是一大弊端。

2、商贸城的规划和建设布局存在问题。商铺都是一家一户的分隔房间,不是通透性强的现代化大商场的格局,一家一户分割经营,分区和品种难以做到统一。顾客反映,逛商贸城如走迷宫,通道不明显,标志多而乱,广告牌不统一,进去后出不来,就是去过的商店再去也很难找到。购物环境容易产生疲劳感和厌烦心理,体会不到购物逛街的兴趣,对市场发展不利。

3、商贸城的初期开发是以出售精品间和摊位为获利的主要手段,对后期经营考虑得不够。而经营的难度大于房屋开发,问题多,困难大,赢利少,购买房屋者大多不是商品经营者,虽然房屋售出率和出租率很高,但是房间的经营率不高,好的经营者进不来,必然影响市场的繁荣。

4、商贸城目前人气不旺,有的区域顾客稀少,商铺歇业和迁出的较多。其原因现有市场定位不准,进场品牌和商品档次存在问题,也有没有达到顾客预期购买心理的原因。同时,在经营方式上落后,如缺乏商业摊铺策划的各种现代化方式,如展销会、推介会,举办各种形式的促销活动等等,更缺乏在媒体上的广告宣传活动,没有造成轰动效应,从整体上说,商贸城应当成为我区购物、休闲、娱乐和饮食消费为一体的综合性商业中心,但目前整体功能不全,也影响商贸城人气。

5、政府在商贸城的宣传推介上做的不够,没有充分利用自身的影响力,在公众中宣传商贸城的形

象和组织一些大的商业促销活动,以致于商贸城过于沉寂。政府在推动商贸城多搞大型的商业活动中,应当说还是有发挥作用的空间和能力的,但是目前还没有完全到位。

6、商贸城的管理还有待于加强。以前主要是流于普通市场等客上门,坐地经商的老模式,缺乏现代化营销方式。如商业活动方案策划不足,业户的整体合力也没有发挥起来,是一家一户分散经营的状态,没有统一组织起来。物业管理不到位,设施陈旧,一部分设备丢失,牌匾、广告五花八门,地摊管理混乱,车辆乱停乱放,重要通道阻塞,招商安商的措施比较老套等等,影响商贸城的对外吸引力和形象。

三、几点建议

商贸城是我区的形象工程,对我区商业经济发展的影响很重要。目前商贸城存在的问题,是发展中的问题,是前进中的问题。经过努力,问题是会逐步得到克服的。从发展的眼光看,商贸城的繁荣和发展的前景还是乐观的,只是需要有一个过程,需要我们坚定信心,需要政府、商贸城管理层和业户的共同努力,商贸城会逐步繁荣起来的。

(一)区政府应继续加强对商贸城繁荣的支持和服务

1、区政府要继续稳定以往给予商贸城的各种优惠政策,达到稳定商户经营信心,减少商户流失,吸引更多商户进场经营,靠政策引导商户扩大经营,凡是能够延长的优惠政策要千方百计延长,实现放水养鱼。

2、政府要进一步加强与商贸城的沟通联系。区商贸局要继续将商贸城作为联系的重点,经常走访调研,帮助解决问题,商贸局要派专人常驻市场。

3、政府要加大对商贸城的宣传。帮助支持商贸城在各种媒体、广告上多做宣传,提高知名度。

4、政府要引导和支持商贸城举办各种专业性的展销会、展览会和各种集中性的销售活动。搭好各式各样平台,唱好经济发展这台戏。当务之急,要举办好全市性的玛瑙展销活动。在玛瑙展销会期间,也要研究电脑市场的稳定扩大,服装等市场的搞活繁荣,让商贸城各个区域的人气都活跃起来。

5、政府要进一步帮助商贸城组织好各种招商活动。多引进客户,组织好外地客商来商贸城经营,建立长久的市场联系,改变商贸城坐地经商的老模式,形成开放性市场。

6、政府要支持商贸城的完善和改造工作。目前商贸城有将三楼空中花园改造成为封闭型会展中心的意向,要支持其做好前期调研论证工作,对于其引进人——3000人的健身美体会馆的行动,也要积极给予支持和协调。

(二)商贸城的管理层应加强对商贸城的管理和运营

1、要进一步理顺商贸城管理体制,明确财产经营关系,建立管理制度和明确管理责任,彻底改变长期群龙无首、管理责任不清、目标不明的问题。

2、要聘请专业人士和营销专家,做好商贸城的总体策划,明确发展目标和方向,搞好市场定位,制定好各专业市场的发展思路,采取适应现代化模式的营销策略。

3、要加大商贸城的招商引资工作,更多引进知名品牌产品和经营者,提高商贸城经营档次,扩大经营品种和渠道。

4、要策划好各个时期的促销工作,采取一切有效手段做好广告宣传,使商贸城活跃起来,常动常新,增加商贸城的鲜活力和吸引力。

5、要采取措施解决商贸城“迷宫”问题,保证顾客进得去、找得到、出得来。同时,要加强商贸城的物业管理,完善各种附属设施。要统一各种出入口标识,打通重要通道,规范商店、地摊营业行为。

6、要把业户组织起来,为共同做好商贸城献计出力。让业户都来关心商贸城的发展,并逐步统一经营服务标准,使商贸城服务上档次。积极组织经营业户组建行业协会,充分发挥行会自我管理,自我发展的能力。

第二篇:上半年商贸经济运行分析

上半年商贸经济运行分析

(2009年7月15日)

今年以来,我局认真贯彻落实国家、省、杭州市“扩大内需、促进消费”的一系列政策措施,积极应对国际金融危机持续蔓延和全国经济增长放缓等困难和挑战,千方百计促消费,想方设法保增长,推动了全市商贸经济平稳较快发展。

一、上半年商贸经济运行的基本概况

1—6月,全市实现社会消费品零售总额29.43亿元,同比增长12.5%。分区域来看:城区实现社会消费品零售总额16.96亿元,同比增长12.59%;农村实现社会消费品零售总额12.47亿元,同比增长12.34%。分行业来看:批发零售业实现社会消费品零售总额24.79亿元,同比增长12.73%;餐饮业实现社会消费品零售总额4.65亿元,同比增长11.38%。分时段来看:1月份,元旦、春节等“假日经济”效应显现,增幅与目标持平,达到15%。2月份,消费品市场进入低迷期,单月增幅仅2.8%。3—4月,回暖迹象逐步显现,累计增幅以每月1.3个百分点的幅度逐步回升。4月份单月增幅首次超过15%,达到15.6%。5月份,虽然单月增幅略有下降,但累计增幅仍与前四个月基本持平。6月份单月增幅取得较大突破,达到18.56%。

二、上半年商贸经济运行的主要亮点

(一)商场超市增幅回升。1—6月,联华华商、钱王超市、农工商3家主要超市实现零售额1.5亿元,同比增长1.84%,扭转了一季度的负增长局面,增幅回升5.49个百分点。国贸大厦、解百钱王商厦2家主要商场实现零售额2883.5万元,同比下降5.2%,增幅比一季度回升11.78个百分点。从上述企业的商品分类监测数据来看,几乎所有商品的销售情况都明显好于一季度。与去年同期相比,五金工具类、白金饰品类、美容彩妆品类、鲜菜类均有较大幅度增长,增幅分别达到92%、35.44%、20.16%和19.66%。

(二)农村市场繁荣活跃。随着农村现代流通网络的不断完善,农民购物更加方便,消费潜力进一步得到释放,农村市场更加繁荣活跃。1—6月,城乡社零增幅差距缩小到0.25个百分点,比一季度缩小0.75个百分点。昌化华联的303家农村加盟店实现零售额2720.6万元,同比增长12.22%。另外,“家电下乡”活动的深入实施,有效刺激了农村家电市场。据统计,截至6月底,全市已销售各类家电下乡产品5193台(件),销售额达1063.13万元,位居杭州地区首位。

(三)特色餐饮深受追捧。今年以来,山珍美食节、百笋宴等活动后续效应不断显现,特色餐饮的品牌影响力和竞争力逐步提高。龙潭甲鱼山庄、山里山酒家、小塘湾甲鱼山庄等农家特色餐馆经营火爆,其中龙潭甲鱼山庄的销售额每月增长15—20万左右,1—6月销售额比去年同期增长22%。同时,八千里大酒店、悦庭大酒店等新增餐饮企业也因环境设施、菜系菜品等方面的特色优势而深受广大消费者的喜爱和青睐。据了解,八千里大酒店1—6月实现销售额686万元,经营业绩已远远超出绝大部分限额以上餐饮企业,排名仅次于肯德基、林学院后勤饮食服务集团、中都青山湖畔大酒店和新五洲大酒店。沈家门海鲜大酒店也以其鲜明的海鲜特色,受到了消费者的追捧,经营业绩呈现了每月上升的良好态势。

(四)限下企业增势强劲。今年以来,限额以下企业继续保持强劲增势,成为推动全市商贸经济平稳较快发展的重要力量。1—6月,全市限额以下商贸企业共实现零售额19.96亿元,同比增长20.53%。限额以下企业在社会消费品零售总额中的占比达到67.82%,比去年提高了4.53个百分点。这一特点在餐饮市场中更为明显,1—6月,全市限额以下餐饮企业实现零售额3.87亿元,同比增长14.9%,增幅高出限额以上18.8个百分点,在餐饮业零售总额中的占比达到83.22%。

(五)汽车消费持续走好。今年以来,受国家减半征收小排量车购置税以及汽车下乡、以旧换新等一系列鼓励政策的刺激,我市汽车消费持续走好。除君安汽车因装修升级4S店

销售有所影响外,米家别克4S店、强生汽车、君悦汽车等汽车销售企业生意红火,1—6月销售额增幅均在20%以上。截至6月底,我市汽车下乡已销售汽车246辆、摩托车162辆,共发放补贴114.88万元。另外,从新车上牌的数据来看,也足以表明今年我市汽车消费的火爆。上半年,我市新车上牌数达到3973辆,平均每天上牌约22辆,与去年同期相比每天增加8辆。

三、当前商贸经济发展中值得关注的问题

虽然我市商贸经济发展的有利条件正在逐步集聚,趋好的走势有所显现,但由于当前经济发展的不确定不稳定因素仍然较多,回升基础有待夯实,增长压力依然较大,还有不少问题值得我们进一步关注和重视。主要表现在:

(一)社零增幅仍然偏低。目前,虽然全市商贸经济回暖趋势有所显现,继续保持2位数的增长势头,6月底的社零增幅比一季度回升了2.5个百分点,追平了杭州市平均增幅,扭转了前五个月一直低于杭州市平均水平的局面。但与去年同期相比,仍有9个百分点的回落。离全年同比增长15%的目标,也还有2.5个百分点的差距。

(二)限上企业发展不快。1—6月,全市34家限额以上零售企业实现零售额8.7亿元,同比下降0.5%,比上年同期下滑9.3个百分点;22家限额以上餐饮企业实现零售额7800万元,同比下降3.9%,比上年同期回落27.6个百分点。同时,部分达到要求的企业或个体经营户缺乏申报限上企业的积极性,部分有申报意愿的企业又一时难以进入限上企业行列,导致限上企业缺少“新鲜血液”。

(三)家电市场量增值减。虽然“家电下乡”对农村市场起到了一定的刺激作用,但我市家电市场受商品价格下降等因素影响,总体表现为量增值减。1—6月,方宜、五交化、广远、五星电器、建国家电、国正家电等6家主要家电商场销售额同比下降5.1%,增幅仅比一季度回升1.56个百分点;迪亨通讯、汇峰通讯等手机卖场销售额同比下降43.81%,回升迹象仍未显现,降幅与一季度基本持平。

四、当前我市商贸经济增长偏缓的原因分析

分析我市商贸经济增长偏缓的原因,主要有以下几个方面:

(一)宏观经济环境影响。受金融危机影响,我市居民消费信心显现不足,消费更趋理性和谨慎,高端消费明显减少,全市出现了低消费率、高储蓄率并存的现象。1—6月,城镇居民人均消费支出与可支配收入增速背道而驰。城镇人均可支配收入为12037元,同比增长9.6%。而城镇居民人均消费支出为7195元,同比增长仅有2.9%,增幅不仅低于去年同期5.6个百分点,而且低于人均可支配收入6.7个百分点。居民储蓄同比增长21.42%,不仅高出去年同期2.94个百分点,而且远远高于居民收入的增长速度。

(二)政策体制因素影响。一是企业税负因素。如我市限额以上企业税负一般在11%左右,比杭州高出2%,导致一些餐饮企业以发票金额为财务销售额,从而产生少报现象。又如部分不是一级代理商的汽车销售企业,因为税负高、毛利低而纷纷选择到杭州开票,导致销售额不能反应在我市社零上。二是体制变化因素。石油销售在我市社零中占有较大比重,而中石化临安支公司今年实行了新的销售体制,直销和配送由油库直接开票,而临安没有专供直销和配送的油库,这部分销售也未能体现在我市社零上。

(三)人均社零基数影响。从户籍人口口径换算,我市1—6月份人均社零约为5660元,人均社零增加额为629元。社零增幅高于我市的富阳市人均社零约为5412元,人均增加额为619元;建德市人均社零约为3705元,人均社零增加额为423元。数据表明,与五县市中增幅排名靠前的两市相比,我市人均消费的增加额是明显的,比富阳和建德分别高出10元和206元,但由于人均社零基数相对较大,人均社零增加额对增幅的拉动作用难以体现。

五、下半年商贸经济走势基本判断及促进消费的举措

下半年,全国宏观经济环境有望趋好,金融危机对商贸流通业的影响有望不再加深。根据当前我市商贸经济的发展态势,综观下半年一些有利于消费品市场繁荣的因素,预测下半年我市商贸经济增速能够继续保持上半年的水平,并有望小幅提升。但要达到全年增长15%的目标,仍显困难重重、压力巨大。为进一步促进消费,确保完成目标任务,下半年我局将继续围绕“促进消费、提升品质、保障民生、服务生产”四大主题,重点抓好以下几个方面的工作。

(一)深挖消费潜力,扩大规模总量。把挖掘消费潜力作为推动商贸工作的永恒主题,进一步扩大规模总量。重点抓好三方面工作:一是搭建促销平台。继续举办“金秋购物节”、“山珍美食节”等活动,引导和鼓励商贸企业进一步加强促销,集聚人气商气,培育消费热点,促进消费结构升级。二是开拓农村市场。开展农村连锁超市示范店和优秀门店评选活动,组织全市连锁超市门店业主进行培训,进一步促进农村连锁经营的巩固、规范和提升。继续抓好“农商对接”、“家电下乡”等工作,进一步挖掘农村消费潜力。三是优化消费环境。开展“刷卡无障碍示范街区”创建活动,方便银行卡刷卡消费。继续加强从业人员培训,进一步提升服务能力和水平。继续加强定点屠宰、二手车流通、酒类流通等行业监管,完成小美容美发行业整治任务,倡导诚信守法经营,着力整顿和规范市场经济秩序,营造放心消费、安全消费的良好环境,为进一步扩大消费提供保障。

(二)完善商贸设施,优化网点布局。把完善商贸设施作为增强发展后劲的必要保障,进一步优化网点布局。认真抓好三方面工作:一是积极招引一批商贸项目。继续与康成投资(中国)有限公司(大润发)、物美超市集团、浙江三江购物有限公司、临安平山商贸城等企业进行洽谈,为其入驻临安提供服务、做好准备,力争尽早引进一批。二是加快建设一批商贸项目。继续跟踪服务昌化国石文化城、家政培训基地、国贸大厦改扩建、锦江国际会展中心、於潜中心屠宰场、经济开发区天柱商业街等一批商贸项目建设,督促业主单位加快进度,力争尽早开工、尽早竣工、尽早投产。三是培育壮大一批商贸项目。积极推进农贸市场改造提升,优化农贸市场网点布局和购物环境。继续加大锦城新天地、浙皖农贸城、临安商城、华兴汽车城、黄金水岸景观休闲特色街、锦江路休闲特色街、筑境数码港等商贸项目的培育力度,促进其进一步发展壮大、提档升级。

(三)鼓励创优创强,提升品位档次。把鼓励创优创强作为改善生活品质的重要抓手,进一步提升品位档次。具体抓好三方面工作:一是培育特色潜力行业。加快衣锦街精品特色街打造步伐,积极谋划锦江路休闲特色街提档升级工程,开展商业城整体仿古改造的前期调研工作,加强特色街区对特色潜力行业的吸附力和依存度,着力推动特色美食、茶楼酒吧、美容美发、足浴保健、运动休闲、国石销售等特色潜力行业发展。二是培育限额以上企业。继续鼓励商贸企业做大做强,引导督促乡镇(街道)积极培育挖掘限额以上商贸企业,进一步扩大规模企业总数,增强商贸经济发展活力。三是培育商贸服务品牌。继续开展商贸特色品牌企业、商贸特色服务品牌个人评选活动,培育和保护一批“名店”和“老字号”品牌企业,进一步扩大商贸服务品牌的知名度和影响力。

(四)培育新型业态,促进转型升级。把培育新型业态作为完善服务功能的重要方向,进一步促进转型升级。积极抓好三方面工作:一是积极发展现代物流。积极谋划临安经济开发区、玲珑工业功能区两大区块的物流基地建设,重点抓好临安经济开发区规模物流企业引进事宜,帮助浙江创越物流做好项目前期工作。二是积极发展电子商务。促进昌化天目华联网上配送中心的规范运行,鼓励农村连锁经营进一步提高商品配送率。联合临安华数网通信息港做好“逛临安”网上商城的监管和运营,进一步促进临安本地的网上消费。鼓励工商企业积极发展电子商务,进一步提高信息化程度,促进商品流通模式的转型升级。三是积极发展服务外包。鼓励工业企业剥离服务功能、实行服务外包,积极培育、引进服务外包企业,为工业企业的快速发展提供更便捷、更专业、更有效的服务。

第三篇:商贸有限公司主要业绩汇报材料

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吐鲁番市盛达商贸有限公司成立于1998年。坐落在新疆吐鲁番市312国道北侧。经过近10年的发展,现已成为拥有:干鲜果蔬批发市场、新疆西域盛达果蔬开发有限公司、产品质量检测中心、盛达物流公司、盛达宾馆、吐鲁番西域果业农民专业合作社和葡萄干深加工技术开发中心七个分支机构,资产超过6000万的省级产业化龙头企

业。

公司现有员工103人,其中,技术人员23人(高级工程师1人,工程师5人,经济师3人,会计师2人)。公司十分注重科学管理,积极向世界先进食品生产管理标准靠拢,先后成功通过QS,ISO:9000;ISO:22000;ISO:2000食品安全生产管理质量体系认证。公司正努力使自主品牌——丝路语果走向世界。

2009年公司总资产5747万元,固定资产3975万元、流动资产1772万元、净资产4370万元、负债总额1377万元,所有者权益4370万元,资产负债率23.9%。

1、吐鲁番盛达干鲜果蔬交易市场是全国最大的葡萄干交易集散地,占地面积为18万平方米,年葡萄干交易量14万吨左右,交易额近15亿元,占全国葡萄干总量的80%。被国家农业部设定为“农业定点市场”,也是国家商务部评定的“双百市场”之一。2003年被评为“自治区级农业产业化龙头企业 ”。

2、产品质量检测中心:2006年公司投资300余万元,建起了农产品检验检测中心,能进行农产品的现场农残检测,也能更深一步对农产品的农药残留进行精细检测。由于该检测中心的设备先进、已被吐鲁番地区质量技术监督局挂牌,定为“吐鲁番地区农残检测中心,并设立食品检测室”。3、2006年,公司成立了盛达物流公司,依托吐鲁番盛达干鲜果蔬交易市场是全国最大的葡萄干交易集散地和农业部“定点市场”,年葡萄干交易量14万吨左右和交易额近15亿元的有利条件,大力发展农业物流,增强为农服务能力,拓宽服务领域,树立了企业良好的社会形象。公司自成立以来,年发货能力在6万吨左右,葡萄干运输占到60%。4、2007年9月公司投资成立了新疆西域盛达果蔬开发有限公司,是目前全国最大的葡萄干精加工公司。新疆西域盛达果蔬开发有限公司总投资3600万,设计年生产能力2万吨,厂房全部按照商检和HACCP认证标准建设,占地面积5000平方米,并建有2000平方米标准气调库。自主品牌“丝路语果”采用吐鲁番天然优质葡萄干经除尘、分级、分色机色选、清洗、风干、上油、包装等14道工序精制而成,产品符合国际出口卫生标准。公司拥有自主知识产权的“绿色葡萄干精加工无褐变技术”,解决绿色葡萄干不能清洗的难题。加工产品有:绿无核葡萄干、楼兰红葡萄干、紫香无核葡萄干、美国大鸡心无核葡萄干等。产品除销往国内大中城市外,目前已出口日本、英国、加拿大、希腊、荷兰、土耳其等国家。丝路语果”精品葡萄干,通过系列宣传,使”丝路语果“葡萄干的销售渠道不仅拓宽到国内,北京、上海、大连、广州等全国各地大小城市,并上架于全国最大连锁超市“家乐福”、“欧尚”、“沃尔玛”。建立重多的销售网点,目前产品已远销美国、加拿大、德国、日本、新加坡等东南亚国家。在2007年第二届新疆特色农产品(上海)交易会上评为“最佳产品畅销奖”、2008年在吐鲁番被评为“优秀旅游纪念品”。

5、葡萄干深加工技术开发中心:2008年,公司、吐鲁番地区科技局和天津核工业理化研究院合作的色选机项目实验基地在我公司落成,并进行科技成果转化。第一台色选机投产后,显示出非常好的性能,每小时色选能力就能达到1吨左右,大大提高生产效率,充分显示出科学技术带来的巨大效益。2008年在地区科技局的帮助下,我们又很快就和天津核工业理化研究院达成了合作协议,研发更加新型的先进的葡萄干色选机,并签订了新一代色选机的研制合同。目前新型的色选机组已研制成功,并很快投入了使用。经过调试运行效果非常满意,达到了预期的效果。今年由地区行署牵头,我们公司和吐鲁番地区科技局、天津核工业理化研究院三方成立了吐鲁番葡萄干深加工技术开发中心,为未来葡萄干深加工工艺技术的研发奠定了坚实的基础。

6、农民专业合作社:2008年6月公司与吐鲁番市胜金乡签订了原料基地合作协议。使公司从单一的“企业+农户”的组织形式向“企业+基地+农户”的组织形式迈出了第一步,使公司与农户的合作关系上升到了一个新的高度,公司与农户的利益绑的更紧了。公司本着以发展吐鲁番地区地域特色为重点,以公司发展带动农民致富,实现双赢为根本,通过多年的探索和实践活动,不断总结经验,并在学习“农业专业合作社法”的 基础上,在各级领导的支持下,牵头组织成立了西域果业农民专业合作社。将散户经营者变为集约经营,将原来局限与一家一户生产的散户集中起来,组成专业合作社,参加合作社人员达到130多户,建设标

准化种植基地9000多亩。对合作社所属的种植基地和社员实行标准化种植和管理。通过专业合作社,加强与社员的合作和联合,为社员提供生产和生活的服务,维护社员利益,促进社员增收,提高社员生活质量和水品,为社员提供市场信息,采购生产,引进新技术,组织技术辅导和培训,积极组织社员从事产品的储藏加工和销售,为农民解除后顾之忧,组成了“公司+专

业合作社+农户”的经济共同体。直接带动农户1300多户,间接带动1500多户,种植无核白,白鸡心等十几个品种,带动农户增收达300余万元,每户增收1000余元。

为了与世界接轨,公司已完成ISO9001 ISO2200 QS和HACCP认证工作,新疆西域 达果蔬开发有限公司致力于成为世界著名的加工企业之一,让世界人民都能品尝到美味的吐鲁番葡萄干。

第四篇:商贸有限公司主要业绩汇报材料

商贸有限公司主要业绩汇报材料

篇一:经营业绩报告模版

经营业绩考核指标专项审计报告

****有限公司经营业绩考核指标专项审计报告

***国有资产监督管理委员会:

我们接受委托,对**有限公司(以下简称**)2008的财务报表进行了审计,并在此基础上对**2008利润总额、净资产收益率、当年入库地方税金总额及增长率、成本费用占主营业务收入的比重、流动资金周转率、国有资产保值增值率等六项经营业绩考核指标进行审计。

按照《*企业会计制度》的规定编制财务报表是**管理层的责任。我们的责任是在实施审计工作的基础上对经营业绩考核指标发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作,以对经营业绩考核指标是否不存在重大错报获取合理保证。

我们相信,我们获取的审计证据是充分的、适当的,为发表审计意见提供了基础。

一、企业简况

**有限公司**改制而来,出资人为**国有资产监督管理委员会、**工会委员会和**有限公司,公司注册号:**,法定代表人:**,注册资本:**万元,经营范围:**。

二、审计范围

此次审计范围包括**有限公司及纳入报表合并范围的**有限公司3个子公司。

三、经营业绩考核指标

(一)利润总额

2008***利润总额**元,税后净利润**元。

(二)净资产收益率

2008***实现净利润**元,2008平均净资产为**元(其中期初净资产为**元,期末净资产为**元),2008净资产收益率为**%。

(三)当年入库地方税金总额及增长率

当年入库地方税金总额为**元(其中营业税**元,城建税**元,**。

上年入库地方税金总额为**元(其中营业税**)。

当年与上年比较入库地方税金增长率**%,入库税金上升的主要原因是2008营业收入有所增长。

(四)成本费用占主营业务收入的比重

2008***主营业务收入总额为**元,成本总额为**元,期间费用总额为**元,成本费用占主营业务收入的比重为**%。

(五)流动资金周转率

2008***主营业务收入净额为**元,2008平均流动资产为**元(其中:期初流动资产为**元,期末流动资产为**元),2008流动资金周转率为**次/年。

(六)国有资产增值保值率

2008期初国有资本及权益总额为**元,期初国有资本及权益总额为**元,2008国有资产保值增值率为**%。

四、关于执行新企业会计准则的情况说明

***。

五、审计意见

我们认为,上述指标在所有重大方面公允反映了***2008的盈利能力、资产运营能力等情况。

六、报告使用范围

本报告仅供**国有资产监督管理委员会考察***经营业绩之用,不得作为其他用途。非法律、行政法规规定,报告书的全部或部分内容不得提供给其他任何单位和个人。

篇二:公司业绩材料(对内)

南通华新建工集团有限公司创建于1969年10月,是国家建设部批准的房屋建筑工程总承包特级资质施工企业,同时还具有起重设备安装工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、地基与基础工程专业承包一级资质,以及市政公用工程施工总承包、钢结构工程专业承包二级资质,是集房地产开发、新型建材生产、物流为一体的综合性集团。集团现拥有8个子公司、12个驻外分公司。

多年来,集团公司依靠科学的管理体系,丰富的施工经验、现代化技术设备,施工足迹不仅遍布上海、北京、天津、广东、内蒙、安徽、山东、陕西、四川、河南、福建、辽宁、宁夏、新疆、南京、苏州、镇江、无锡、扬州、宿迁、徐州、盐城等二十多个省、市、自治区,还在约旦、科威特等国家承建过重点项目。集团年施工面积突破1200万平方米、承建高层、超高层达802幢。创部省优工程198项,其中获“鲁班奖”6项、创国家优质工程奖12项。公司依托现代化管理手段,质量管理规范、技术管理先进。在行业内较早地通过质量、环境、职业健康安全、资金和成本综合管理体系认证。具有省级技术中心,拥有多项省级、国家级工法、国家专利、国家行业标准、全国新技术应用示范工程等。

公司人才结构合理,专业种类齐全。有国际项目经理12人,全国优秀项目经理39人。

公司是创鲁班奖工程特别荣誉企业、全国建筑业百强企业、全国优秀施工企业、全国建筑业AAA级信用企业、全国建筑业科技进步与技术创新先进企业、中国民营500强企业、全国“守合同重信用”企业、江苏省建筑业综合实

力30强企业、江苏省“文明单位”、江苏省(AAA)级资信单位、江苏省建筑业“最佳企业。是中国建设银行总行AAA级重点客户。

“与时俱进”是华新的一贯品格。

“以人为本、质量兴企、诚信经营、服务用户”是华新的经营理念。“团结、求实、开拓、创新”是华新的企业精神。

“做强、做精、做富”是华新永恒的追求。

代表工程:

南通科达建材股份有限公司

1、公司简介

南通华新建工集团精心打造的南通科达建材股份有限公司,创立于2011年6月23日,座落在江苏省海安县海安镇南海大道88号,占地156000平方米,总投资10亿元。具有金属门窗工程专业承包三级、预拌商品混凝土专业承包 三级资质。2013公司销售收入达11615.36(万元)。

公司拥有三层研发办公大楼一栋,总建筑面积1050m2;为公司管理、科技研发的核心。五层专家、员工楼一栋,总建筑面积4000m2;其他居住、生活用房3000m2,为科研专家及员工提供了良好的居家生活环境。公司设计算机房,配备专业监控设备,保障场区的安全管理;配置有大量的消防安全设施,满足消防应急需求。

南通科达建材股份有限公司是华新集团的产业化生产基地,也是国家住宅产业化基地;近年来通过与南京林业大学、中科院合肥物理科学研究院等科研

院所建立的长期合作关系,通过产学研合作提升了企业研究开发能力,建成拥有自主权的研发中心,有一批高素质的科技人才和生产、经营团队。

公司设有综合部、生产经营部、技术质量部、安全设备部、物资部、财务部等六个部门;下设商砼、幕墙、木业等多个分公司。企业现有职工160

人,专业技术人员25

人(高级职称2人,中级职称5人,助理工程师6人,助理经济师2人,助理会计2人)。

2、领导关怀

住建部住宅中心梁小青主任等领导现场指导工作

中国建筑协会副会长、秘书长吴涛等领导视察厂区

江苏省建设厅副厅长徐学军等领导现场指导工作

篇三:公司经营情况汇报

路桥公司2002经营情况汇报

路桥公司现有职工2115人,其中市场化用工417人。公司下设11个机关管理部室、10个分公司和4个辅助生产单位。公司注册资金为1.98亿元,年施工生产能力(综合产值)可达6.5亿元。主要经营范围是道路桥梁及其配套设施建设,施工资质已经达到:公路工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、公路路基、路面、土石方工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级。

2002年,在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下,公司广大干部职工紧紧围绕管理局“1678”总体工作部署,结合“成本效益年”活动,抓经营管理,抓市场开拓,积极谋求企业发展。通过公司上下共同努力,我们克服了生产任务量不足、资金周转紧张等诸多不利因素,在经营管理工作中取得了一定成绩。

一、经营现状及经营成果预测

(一)目前经营状况 1、2002年公司承担的经营业绩责任合同指标

(1)实现目标利润1872万元;

(2)上交资产收益1495万元;

(3)对外创收13865万元;

(4)上缴上级管理费160万元;

(5)计提折旧2248万元。

2、经营指标完成情况

为保证上述指标的顺利完成,年初,我们在综合分析公司的生产经营能力及科学进行保本点测算的基础上,确定2002年市场开发目标5亿元;工程施工收入目标3.5亿元,其中:油田内部2亿元,外部1.5亿元;其它营业收入1093万元,其中:管理局拨款725万元,其它业务收入368万元。制定了公司《2002年改革与管理工作总体方案》,进一步完

善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业绩考核等十项配套管理办法,并积极推进各项管理办法的落实,使公司各项工作向程序化、规范化管理迈进。

截至9月25日,各项指标完成情况如下:

(1)承揽到油田内、外部工程项目58项,其中:油田内部项目47项,油田外部项目11项。工作量5.3亿元,完成年计划的106%,其中,跨年部分约2.2亿元。

(2)完成建安工作量2.7亿元(不含设备费395万元),完成年计划的77%,为去年同期的101%;其中油田内部14188万元,为年计划的71%;油田外部12812万元,为公司年计划的85%。

(3)实现经营收入28149万元,完成年计划的78%。其中其他业务收入754万元,完成年计划的205%。

(4)成本支出29203.4万元,主营业务税金及附加152万元,累计支出29355.4万元。其中:

——上级管理费为0;

——上交资产收益为0;

——计提折旧1809.3万元,完成合同指标的80%。

(5)累计盈余为-1206.4万元。

(二)经营指标完成情况预测

从目前经营状况分析,由于油田内部活源缺口较大,尽管已经得到上级领导的关心和帮助,努力落实了1.4亿元,但是距计划目标仍差6000多万元,并且施工项目零散,施工组织费用增加,利润减少。外部市场开发情况虽然不错,跟踪的数十个项目,相继中标7项,产值3.3亿元,但由于充实人力物力,加上市场跟踪、降价竞标、设备调运等各种不利因素的影响,获利空间也相对很小。所以,油田内部活源不充足的问题,制约着公司经营业绩责任指标的完成。对此,我们路桥公司领导班子有决心,也有信心带领路

桥公司两千多名职工,在有限的时间内,通过深入扎实开展“成本效益年”活动,进一步落实各项管理办法,认真算好每一笔帐,节约用好每一分钱,多创产值,提高效益,努力完成公司承担的经营业绩责任指标:

(1)预计全年完成工程产值3.2亿元,完成年计划的91%。其中油田内部1.5亿元,为年计划的75%,油田外部1.7亿元,为年计划的113%,完成经营业绩责任指标的123%。

(2)预计实现营业收入3.3亿元,完成年计划的91%。其中工程产值3.2亿元;其他业务收入1000万元。

(3)预计可完成公司经营业绩责任指标:上交上级管理费160万元;上交资产收益1495万元;计提折旧2248万元,并力争实现盈余。(年初,管理局财务资产部核定的利润指标为377万元)

需要说明的是,由于管理局年初核定的离退休拨款725万元一直未拨付,所以公司预测的全年经营总收入3.3亿元不包括该笔拨款收入,年终将直接冲减公司上交资产收益指标725万元,实际应上缴资产收益为770万元。

1-9月份公司成本支出中发生的上级管理费和上交资产收益均为0,如果考虑这两项成本支出930万元(管理费160 万元,资产收益770万元),则1-9月份实际亏损额为2136.4万元。公司预计全年实现营业收入3.3亿元,目前已实现营业收入28149万元,即10-12月份将实现营业收入4851万元,如果要保证全面完成公司经营业绩责任合同指标(上交管理费160 万元、资产收益770万元,实现净利润377万元),则10-12月份成本支出要控制在2337.6万元以内。

(三)经营管理中面临的问题

1、工作量落实方面

年初,公司财务预算工作量3.5亿元,其中内部2亿元,外部1.5亿元。目前已落实89%,并且内、外部比例失衡,主要效益来源的内部工程只落实预算的75%;外部市场虽呈现良好的发展态势,但工程收益率相对较低,影响公司的创效能力。

2、关联交易方面

一是市场占有率低。尽管我们得到了上级领导的支持和管理局基建系统领导的大力协调,加之关联交易条款的约定,但是目前的市场占有率也只达到60%左右。即便是管理局投资的道路工程,如八百垧综合治理工程,也未能很好执行专业分工,水泥混凝土路面5万平方米,只落实给我们1.5万平方米,特别是把大部分任务落实给了那些能力不够的个体挂靠队伍,工程后期无法完工,还要来找我们的队伍去帮忙,对此,我们有些无法理解;二是投标中人为降低费率标准,让利基数不合理,合同条款不规范,工程结算中更改结算标准、定额标准,并且手续繁琐,时间滞后。三是超投资或概算部分的调增工作程序不畅,往往活干了,但结算不回来。四是在效能监察中,对于道路工程个别区段厚度小于设计厚度但在国家质量标准规定允许偏差之内的,仍按测量最小值与设计值之差扣减工作量,有悖于国家工程质量管理规范和《质量管理法》的要求。

3、生产组织方面

油田内部施工项目计划下达晚,图纸到位不及时,加之征地、动迁等因素的制约,导致项目施工无法正常运行,整体开工时间比去年推迟了一个半月至两个月,错过了道路施工的黄金季节,进入雨季施工时,难度大、投入多,增大了工程成本;路面摊铺机等大型专业设备和高级技术人员短缺,在参与高等级路桥工程投标和施工中,也影响施工生产组织运行。

4、资金周转方面

截至目前,应收账款余额25833万元。其中三年以上应收帐款及其他应收款4813万元,三年以上存货268万元,不良资产729万元,总计5810万元;工程款挂帐17083万元,营运资金缺口8000万元,严重影响公司资金周转能力。同时,部分外部项目投资不到位;内部工程按照合同约定,甲方应在项目竣工时拨付总额不超过合同价款70%的工程进度款,但很少项目能够达到70%的比例。垫资施工和贷款施工,全年增加利息支出约1000多万元。

5、固定成本支出过高

一是集体职工有偿解除劳动合同1640万元,本年应分摊820万元,上半年已进成本410 万元;二是新增市场化用工417人,增加成本费用493万元;三是采暖费取费不足,全年予计支出采暖费2300万元,但预算取费仅900万元,差额1400万元;以及稳定工作增加成本604万元(包括市场化用工费用493万元;落实十一条增加费用56万;劝阻各类上访活动增加费用55万元。),致使今年固定费用较上年大幅度提高,加之今年预计施工总收入3.2亿元较保本点3.5亿元有3000万元的缺口,给全面完成合同指标增加了难度。

二、由于稳定工作而增加的成本支出情况

今年3月份以来,公司从大局出发,一直把稳定工作当作重点,积极做好有利于稳定的各项工作。按照上级有关部门的要求,我们在防止和劝阻各类上访活动方面不惜体力、不计报酬,全面落实管理局稳定工作各项部署,共劝阻和防止各类上访人员2000多人次。我们还按照局里的统一要求,及时成立了“有偿解除劳动合同人员服务中心”,更有效和具体地保证了稳定工作的开展。当然,由此也给企业带来的严重经济损失,尽管我们以“做好工作、厉行节约”为原则,但由于稳定工作增加的费用支出达604万元。

1、新增市场化用工417人,组织招工费用以及用工人

员的工资、奖金、误餐、劳保、保险等各项费用达493万元;(按半年计算)

2、为有偿解除劳动合同人员落实“十一条”,共计支出

56万元,其中主要包括:成立服务中心费用12万元,房罐补贴、人员办公、车辆使用等费用44万元;

3、为防止和劝阻各类上访活动,公司派出警力140天、2220人次,出警值勤车辆390台次,每天工作十几个小时,各项费用达44万元。

4、为防止“法轮功”份子破坏有线电视网络,我们在四个区域,配置了92人实施监控,并相应配备了部分必要的监控设备和器具,费用支出11万元。

三、合同管理工作情况

公司的合同管理工作始终坚持贯彻执行国家有关法律法规要求以及上级业务部门的制度规定。同时,我们结合生产经营活动的实际,按照庆局发[2001]118号文件《大庆石油管理局合同管理办法》的具体要求,严格把住“审查、签订、履约”三关,实现合同全过

第五篇:2012上半年涟源市商贸经济运行情况分析

2012上半年涟源市商贸经济运行情况分析

今年上半年,我局认真贯彻落实市委经济工作会议精神,狠抓商贸领域项目建设,强势推进招商引资,严格市场监督管理,积极扩大外贸出口,全市商贸经济呈现出健康良好的发展态势。现将上半年商贸经济运行情况作如下分析:

一、基本情况

今年上半年,我市商贸流通领域运行的总体特点是:在“家电下乡”、“万村千乡市场工程”等政策的刺激下,在全市项目建设、招商引资等政策的引导下,人民群众的购买欲望有所增强,市场需求进一步扩大,内贸经济较为活跃,外经外贸水平有所下降。

(一)内贸经济

1-5月,全市共完成社会消费品零售总额24.4亿元,为年目标任务的35%,同比增长16.4%。具体表现为:

1.消费品市场平稳运行。肉类、禽蛋类、水产类、食用油等生活必需品货源充足,价格较去年同期稳中有降,尤其是猪肉价格的降幅较大,但蔬菜类商品因受气候等因素影响,零售价较去年有所提高。家具类、纺织品类商品的消费额较去年略有提升;家电市场较为活跃,上半年全市销售家电下乡产品18万台,销售额达到5.6亿元,得到国家财政补贴7280万元。

2.城镇消费增长快速增长。1-5月中心城区实现社会消费品零售总额16.8亿元,较去年同期增长17.5%。主要是开展“两创”工作以来城市环境明显改善、城市品位有所提升、城市商贸网点逐步完善、城市现

代物流和电子商务等新型业态不断发展、项目建设有序推进等因素所致。

3.限上企业效益增势强劲。全市62家限上企业实现销售额14亿元,同比增长24%。主要是得益于入统企业总数增加、购物环境有效改善、促销方式多样化、商品质量有保证等方面。

4.居民消费层次提档升级。旅游休闲、娱乐健身、品牌消费、高端耐用品消费等逐步成为居民消费的热点,“高品质、享受型”消费越来越浓厚,特别是智能手机、平板电脑等电子产品消费和汽车消费增幅较大。

(二)外经外贸

上半年,我市外经外贸水平较去年同期总体水平有所下降,其中进出口额降幅最明显,进口额为零,出口额175万美元,同比下降56%;新签合同额209万美元,同比下降23%;外派劳务人员112人,同比增长2%。但煤机贸易额较以往有所提升,仅陆拓公司一家今年已实现煤机贸易额140多万美元,占全市总出口额的80%。外贸进出口额之所以低,主要原因是外贸企业少、产品单一,有外贸业务的企业(如金塔公司)也没有开展自营出口,都是通过边贸出口,出口业绩统计到了其它地区。

(三)市场秩序

上半年,我们在进一步巩固去年整治成品油市场、酒类市场、生猪定点屠宰市场的工作成果的基础上,启动了报废汽车回收拆解市场专项整治行动。从当前情况看,工作效果非常好,市场经营秩序日趋规范。现已排查取缔去年整治后反弹的4家非法加油站,限期整改2家证照不

全的撬装式加油站;完成生猪定点屠宰79064头(包括乡镇),查处私屠滥宰案件10起,销毁病害猪肉200 余公斤;排查出49家报废汽车非法回收拆解窝点,目前正在进行整治。

二、主要问题

(一)外经外贸压力较大。由于对外开放度不够,没有出台系统规范的开放型经济发展政策,承接产业转移工作相对滞后,加之当前的外贸企业仍然较少、外贸产品较单一,贸易额在全市GDP中所占的比重明显偏低,完成全年任务尚有难度。

(二)市场消费后劲不足。受各种因素影响,短期内家电、餐饮、酒类消费有可能继续出现负增长,粮油、食品、服装消费增长速度仍然迟缓。物流、电子商务等新兴消费难以取得突破性进展,市场消费潜力及后劲明显不足。娄底市要求我市今年新增入统限上企业40家,按照当前的消费增长速度,要实现这一目标确有难度。

(三)商贸发展基础薄弱。全市商贸流通企业整体发展水平较低,企业规模偏小,分布较为零散,管理粗放经营,流通成本偏高,连锁经营、物流配送、电子商务等现代商业特质不明显。专业市场发展严重不足,商贸流通项目对消费的拉动力不强,缺乏对经济发展起支撑作用的龙头项目。

(四)招商引资提质提速难。我局虽致力引进了湘中报废汽车回收拆解市场、湘中农产品冷链物流园、再生资源回收体系等项目,但由于项目选扯、建设规划、优惠政策等各方面的原因,项目进展异常缓慢,如再生资源回收体系建设项目虽已选好址,但由于用地规划、行业设置、土地出让等方面因素所致,至今没有进入实质性操作;湘中农产品冷链物流园项目则基本处于搁浅状态;湘中报废汽车拆解市场虽然已完成基础工程和车间建设,但由于各方面的矛盾较突出,至今未开业营运。

三、下步打算

(一)促进城乡消费增长。我们将在优化消费环境、巩固传统消费的基础上,拓展新型服务领域,促进消费结构优化升级,促进上限企业如实上报销售额。继续大力推进万村千乡市场工程、家电下乡等工作,促进城乡经济协调发展。

(二)推进重点项目建设。加大项目协调力度,致力培育东方大市场、六亩塘农贸大市场等新建项目;促使机电设备工业材料物流园、湘中报废汽车回收拆解市场等在建项目尽快建成营运;促使再生资源回收体系建设项目尽快落地并启动前期工作。

(三)突破外贸发展瓶颈。把发展煤机贸易和建设劳务输出平台作为提高外经外贸水平的主要手段,加强协调和政策引导,促使五江集团、陆拓公司等企业进一步发展外贸出口业务,引导金塔机械等公司由边贸出口变为自营出口,争取年内实现加工贸易业绩零的突破,提升自营进出口规模,增强外贸出口实力。

(四)加强商贸行业监管。认真贯彻执行商务领域法律法规及政策,建立健全覆盖全市商贸行业的长效监管机制,加大商务综合执法力度,依法严厉打击各种违法活动,规范和维护屠宰、肉品、酒类、成品油等市场秩序。

(五)大力推进市场建设。一是不断巩固“万村千乡”成果,抓好“农家店”建设,做好已建农家店的跟踪管理和承办企业补贴资金使用的监管工作。二是加快“农超对接”步伐,以城区两大农贸市场标准化改造为抓手,逐步完善城乡市场体系建设,改善城乡市场经营环境。三是致力招商引资,以“十二五”规划中的商贸领域重点项目为主,做好重点项目的招商引资工作。(易建红朱正熙)

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