第一篇:购物、招待等管理制度
毛嘴高中购物、招待及旅差等管理制度
为进一步规范学校的财务管理制度,提高教育经费的使用效益,促进学校各项工作健康、协调、持续发展,根据《教育法》《会计法》《事业单位财务规则》和财政部、原国家教委颁布的《中小学财务管理制度》等有关规定,依据《市直学校财务管理暂行规定》和《关于进一步加强市直学校财务管理的通知》等文件精神,结合本校实际情况,本着紧缩开支、廉洁自律,制止乱吃乱喝、随意招待、无客自请、私客公请的原则,特制定购物、招待及旅差等管理制度。
一、购物管理规定:凡确需购买的物品,必须先由相关处室负责人写出书面请示报告,打好预算,交分管领导核实,财经校长审核,报校长审批后方可执行;再由教师代表按预算写出预支条,经财经校长同意后找出纳领取现金;然后由经办人、后勤人员及教师代表一同购买,购回并记入台账方可领用。以新换旧的物品也必须交后勤财产管理员入库,不得变卖。
二、招待管理规定:凡来客不得不招待的,按对口陪餐的原则,经校长和分管校长同意后方可进行。本着节约的原则,使用学校校庆酒,一般不用烟,不签单,现金支付,及时报账。来客一般不派烟、水,与学校相关的各项开支均不得在外挂账。
三、旅差管理规定:因公出差人员,需预支现金的,必须先由分管校长按出差时间、路途远近和所办事项,框算出大致金额,再由出差人员写预支条,分管校长签属实,财经校长签同意预支后找出纳领取现金。回校后,照实报销差旅费和所办事项费,一般不报销进餐费。如确实不能及时返回,可进工作餐(按20元/人标准进行);如不进餐,学校将按每人每天20元标准发放出差补助。个人用车和集体包车活动,需先请示校长、分管校长审核同意,现金付账,及时报销;如因工作关系私车固定为学校服务,按照国家公路管理收费的有关标准折算,每年可报销过路费、保险费、车辆维修费、年审费、折旧费及油费等相关费用壹万元。
四、印制管理规定:各处室都配有复印机,打字复印要尽量在处室进行。教导主任应对各备课组资料的印制和使用情况进行严格监控,每月审核登记。各处室对喷绘也要严格控制,尽量用毛笔书写,可以回收利用的一定要回收保管好,备下次使用。确需制作的,一定要先谈价后制作,做到精打细算。
五、照相管理规定:学校有照相机,一般活动由校办负责照相、上传校园网,大型活动确需请师傅摄像,须经财经校长同意方可实施。
六、现金管理规定:任何处室和个人都不得巧立名目乱收费,不得截留、挪用公款,不得借支私用。因个人特殊情况确需借支的,须先请示分管校长、校长,经同意后,书写借条,注明事由、还款日期和还款方式,方可借支。
七、报销管理规定:票据上一定要写清事由、经办人、金额(大小写),分管校长写情况属实,然后由财经校长签同意开支,缺一不可。非生产性开支必须有校长签字方可报销入账。
八、此规定解释权属学校校长办公室。
2010年12月30日
第二篇:招待管理制度
接待招待工作管理制度
第一条 为加强机关制度化建设,促进招接待工作规范化管理,节约招待费用,制定本制度,招待管理制度。
第二条 接待原则:热情礼貌、廉洁节约、对口接待、定额使用、严格控制、统一管理。
第三条 实行按业务关系由分管领导负责对口接待,由局办公室统一登记,定额管理,超支自付。全局性会议和综合检查接招待工作由办公室统一安排,按实支出。
第四条 招待范围。(1)市级以上领导到我区调查了解情况,检查指导工作需招待的;(2)区级领导或有关部门到我局检查指导工作需招待的;(3)兄弟县区部门到我局交流工作需招待的;(4)各乡镇、办事处领导和民政办来我局办理业务工作需招待的;(5)其它因工作需要需招待的。
第五条 接待办法。区级领导、市局副局以上领导、省厅以上领导以及兄弟县区的局长由局长或局长委托的其他领导接待,管理制度《招待管理制度》。市局各科室、区直有关部门、兄弟县区和乡镇(办事处)领导按业务关系对口接待。
第六条 招待定额规定。根据工作需要,年定额如下:局长2万元,党组成员各500元,低保中心、办公室各5000元,计财股、优抚安置股、基层政权和社区建设股各3000元,救灾救济股、福利事务股、募委办各2000元,信访室、老龄办、人事股、民间组织管理股各1000元,共计金额6.9万元。上级民政部门主要领导来芝山指导工作,按实支出,由局长掌握,办公室备案。如因工作任务量显著增加,按待总额增加额由局长掌握。
临时性接待或迎检工作中的茶水、水果、烟等招待由相关股室自行负责,所用费用列入定额。
第七条 招待地点。招待一般不得到高档酒店就餐,具体招待地点由局领导按照方便实惠的原则考察确定。
第八条 招待标准。陪同人员由分管领导确定,一般每次不得超过5人,原则上按20元每人安排,每桌不得超过300元,一般不安排高档烟酒和饮料,提倡不饮酒。不得安排就餐以外的其它特殊招待。确需超标准招待的,或确需安排住宿的,应事先报局长同意,方可安排,安排住宿也应在办公室登记备案。
第九条 招待程序。坚持先请示登记后接待原则。①接待人向分管领导或局长提出招待申请,填写派餐单;②分管领导或局长审查同意,确定地点;③接待人到办公室登记备案;④到指定地点招待。
第十条 招待费用结算。实行月结或季结。所有招接待费用均由局办公室和财务室负责结算,以办公室登记备案的记录为准,未经登记备案的不予结算支付。经请示同意在定点以外的地点招待的也应及时登记,在一星期内凭国家正式有税发票报账,并附详单。办公室将招待费用每季汇总核算一次,报局长审查,送财务一份。
第十一条 定点处的招待详单由负责招待的当事人签字认可,注明招待日期、招待对象和招待金额(大写),招待住宿也应照此办理,以便与办公室备案记录核对。
第十二条 费用结算程序。(1)办公室根据备案情况核对认可并签字;(2)分管领导或当事人签字认可;(3)财务审核;(4)局长审批。
第十三条 本制度已经局党组研究同意,自公布之日起施行,未尽事宜以局党组研究意见为准。
第三篇:招待管理制度
招待管理制度
一、招待范围
在经营活动中提供商业有关信息、业务洽谈、经营协作、咨
询服务等有关人员。
二、招待标准
具体标准由承办人根据客户的重要性定出后,报给总经理作
出最后决定。
三、招待原则
1、所有招待必须由承办部门填写《招待申请表》,经总经理批准后,方可办理。不得超标准或先斩后奏招待。特别情况,如在外办事期间或经理外出期间需发生招待而无法填写《招待申请表》,需电话请示总经理批准,事后补办手续。
2、原则上谁请谁负责,谁申请谁陪同。需跨部门人员作陪时,由总
经理协调。
3、招待用烟、用酒、用茶和礼品由办公室采购管理,根据需要从办
公室领取,做好登记。
4、招待方式如果是送礼金,具体金额由总经理规定,且送礼时财务
部或行政部必须有一人陪同。
5、招待款一律按发票报销,并且不得超出事先的申请金额。超出部
分自行负责。
第四篇:业务招待管理制度
武汉*******股份有限公司
公司办字[2011]010号★
武汉********有限公司业务招待管理暂行制度
武汉华中数控股份有限公司业务招待工作由公司办公室归口管理。公司业务招待内容包括餐饮、旅游、礼品等。为规范业务招待审批流程及费用标准,控制管理成本,杜绝铺张浪费,特制定如下制度:
一、餐饮招待标准(含酒水)
1、一类招待:餐费标准原则为1000元/人/次以内,礼品800元/人/次以内。
2、二类招待:餐费标准原则为200元/人/次以内,礼品200元/人/次以内。
3、三类接待:餐费标准为150元/人/次以内,礼品100元/人/次以内。
4、四类招待:客餐标准为30元/人/次.。
5、五类招待:工作餐标准为10元/人/次。
(注:北京、上海、深圳可上浮20%)
二、类别界定及审批流程
1、一类招待:
董事长(或委托副董事长、总经理)出面招待,且主要来宾为副厅级以上领导,地方政府一把手、院士专家、重大合作项目主要负责人等。该类招待由董事长审批,公司办公室负责编制招待计划、填写宴请申请单、礼品申请单(如需要)、用车申请单(如需要)安排就餐地点、酒水、交通等。
2、二类招待:
董事长、副董事长、总经理出面招待,且主要来宾为客户企业的董事长、总经理,地方政府重要的正处、副县级领导干部,重要合作单位或合作项目的主要负责人等,该类招待由副董事长或总经理审批,公司办公室或相关业务部门负责编制招待计划、填写宴请申请单、礼品申请单(如需要)、用车申请单(如需要),安排就餐地点、酒水等。
3、三类招待:
总经理、副总经理(或委托总经理助理、副总工程师)出面招待,且主要来宾为客户企业或合作单位的副总经理及主要技术负责人,地方相关部门正处、副县级干部,税务、金融、财政、证券监管机构、中介机构或重要投资机构的负责人等。该类招待由分管副总审批,相关部门在公司办公室填写宴请申请单、礼品
申请单(如需要)、用车申请单(如需要),公司办公室可协助相关业务部门安排就餐地点、酒水等。
4、四类招待由公司各部门正部长出面招待,且主要来宾为前来洽谈重要合作业务的单位中层干部或技术负责人。该类接待由由相关部门在公司办公室填写工作餐(客餐)申请单,由分管副总签字确认,由办公室统一安排客餐。
5、五类招待由公司各部门正、副部长出面招待,且主要来宾为协助公司或部门工作的特邀人员。该类接待由相关部门在公司办公室填写工作餐申请单,由分管副总签字确认,由办公室统一安排工作餐。
6、上述各类招待,经办人办理业务招待申请手续必须注明招待对象、人数,三、费用支出控制
1、市场部、机械部、红外事业部、伺服事业部、装备部(以下简称“销售部门”)的招待费、礼品费支出按部门月度回款总额的千分之五控制。经办人办理宴请申请单和礼品申请单时须注明招待对象、人数,经分管副总签字,财务总监审批,持正规发票到财务部门办理报销。超额部分由董事长或总经理签字批准,同时超额部分由销售部门承担企业所得税15%,在部门年终奖金中扣除。上述部门销售人员的招待费、礼品费一律纳入其销售包干费用。
2、属于公司项目的招待费、礼品费,经办人办理宴请申请单和礼品申请单时须注明招待对象、人数,经分管副总签字确认。
3、经董事长、总经理批准的或公司领导出面的与公司(或部门)市场营销推介活动相关的招待,其招待费用由销售部门下属各片区共同分担招待总费用的50%。
4、公司领导参加的与销售部门下属各销售片区相关的业务招待,其费用一概由由各销售片区及承担。
5、公司领导参加或审批的招待费用,由公司办公室会同财务部每季度累进统计一次,包括相关人员招待费用的额度控制及超标情况,提交总经理办公会议审核。
四、本暂行制度从公布之日期起执行,未尽事宜由公司办公室负责解释。
武汉*****有限公司
2011年11月7日
主题词 :业务招待暂行制度
发送:公司各部门
2011年11月7日 印发
第五篇:业务招待管理制度
业务招待费管理制度
1、目的为了进一步强化公司业务部门财务管理,防范费用滥用支出,特制订本制度。
2、范围
四川玛尔贸易公司所有业务招待支出均属此范围。
3、权责
(1)业务招待费报销审批:部门经理、总经理、财务经理。
(2)业务招待核准:总经理。
4、作业流程
4.1、业务招待的种类
(1)因公往来单位或个人,临时性之喜庆丧事或庆祝活动之花篮、礼金、礼品等费用。
(2)特定业务目的公关性之宴请或礼品(金)。
(3)一般工作往来之业务招待餐费及礼品。
4.2、业务招待执行
(1)部门经理或员工在业务招待工作执行前,应填写《业务招待报批表》,经总经理批准后方可实施。经批准之《业务招待报批表》由员工自行保管,待报销费用时使用。
(2)业务招待工作执行因时间紧迫或特殊原因可以电话申请上级领导,逐级上报,直到总经理同意。完成3个工作日内申请补办申请。招待工作补办申请逾期一律不予受理。
(3)因工作需要招待客人,必须按照标准严格执行。工作餐每人每餐20元标准。宴请标准每人中、晚餐80元以内,尽量减少陪餐人员。重要接待任务需要提高宴请标准的,报总经理审批。
(4)公司由行政部统一办理礼品采购。行政部通过比价和协议建立档次不同的礼品系列。部门使用时填写《业务招待批准表》,经批准后向行政部申领。
5、业务招待审核及核准报销
5.1、业务招待批准表为公司机密文件,保管人应妥为保管,各级承办人不得泄密。其它单位不得留存或影印。
5.2、招待费用因故无法取得发票或以其它发票名目替代报销,由总经理审批同意方可报销。
5.3、申报招待如有不实、不必要或假公济私经查属实,一律追回其报销款项,并处记重大过失处分,情况严重(连续多次或大金额)的予以辞退。
5.4、不实、不必要或假公济私申报,如经举发查实,(不公开)奖励举报人此项金额的30%作为奖励。
5.5、业务发生10个工作日内需按照财务要求提交报销申请,逾期的则不予报销。
6、本制度自2011年10月1日开始实施,之前相关制度废止。