安全标准化内容

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第一篇:安全标准化内容

安全标准化开展内容:

1、完善设备装配及检修标准

2、检修工作票整理,包括当天检修任务工作票,施工方案,方案评审表,检修日志,设备

追踪卡。

3、完善班组安全员制度,每天针对不同工作任务,定出安全员,安全员不参与当天检修工

作,主要对各项检修任务施工过程中安全进行监护,核实各项安全措施落实情况。

4、要制作“安全员”红袖箍,安全帽上要有明显“安全员”标记。

5、施工过程中工器具准备,及相应工器具的使用。

6、要在平时检修工作中发现问题,并要制定出相应合理化方案进行处理。

7、新线回盐机制作烟尘引凤管,降低粉尘对回盐机下轴承的损伤,提高轴承使用寿命。

8、针对夏季高温,制作电解旧线刮板机、提升机降温管,降低设备运行时温度,增加设备

使用时间。降低设备损坏频率。

9、完善班前会记录,要针对当天检修工作,制定出相应的安全防护措施,并且要将安技规

程纳入每天班前会学习中。

10、专用工具制作。

11、检修过程中安全灯的使用。

第二篇:安全标准化十二项内容

安全标准化十二项内容 安全责任与组织机构 1.1 安全生产责任制 1.查责任制制度文本。

2.分析责任制内容,对照组织结构体系,确定是否全面、完整。

3.从各职能层次分别抽取5个部门/5类人员,确定责任是否符合上级规定和本部门/单位/岗位特点。

4.分析行政正职安全责任,查文件签署确认履行是否到位。

5.分析安全管理机构职责权限,查其工作安排/要求是否得到有效执行。6.查各级安全责任人任命书。

7.查各级安全责任人员(每级5人)安全履职情况记录,是否与生产“五同时”。1.2 安全生产委员会

1.查安全生产委员会组成文件及成员任命情况。

2.安全生产委员会组成文件是否确定或任命安全联系人。

3.查安全生产委员会会议记录,以确认会议次数、会议纪要是否符合要求。4.分析会议记录、会议纪要,确认会议是否审查安全工作进展和确定措施及发展方案。

5.查阅安全生产委员会成员是否接受必要的安全培训的记录。1.3 安全管理机构

1.查安全管理组织体系网络,分析网络图是否。

2.查有关机构、职能、编制设定的行政文件,确认是否指定或设立负责安全管理的机构。

3.查人事部门员工花名册与安全管理机构实际工作人员对比,以确认配备是否符合《安全生产法》及上级公司的要求。

4.查安全管理机构工作文件、档案、记录等,以确认其是否有效履行职能并对其他部门可施加有效影响。

5.查6个车间级单位的安全生产领导小组会议记录。

6.查安全管理机构安全员名册,到10个车间、班组了解,以确认是否配备专(兼)职安全员。1.4 安全管理人员

1.查人事文件,确认是否设立安全管理人员职位并有正式任命文件。

2.查任命文件、安全责任制,确认是否确定安全管理人员工作范围和职责及授予其审查签署有关文件的权限。

3.查安全管理人员的任命文件以何种方式被传达、公告(公示)。

4.抽查任命的15个安全管理人员参加安全培训记录以及上岗资格,以确认其是否具有任职资格和能力。

5.计算专(兼)职安全员(不少于1:50的比率)人数是否符合要求。6.查有关劳资规定、财务记录,以确认任命的安全管理人员相应的薪酬待遇得到保障。

1.5 企业社会责任

1.查各类对外公开文件,以确认是否自觉意识到其不良安全管理或不良组织行为给社会(公众)可能造成的不利后果。

2.查有关文件,以确认是否在消除或降低其不良安全管理或不良组织行为给社会(公众)造成不利后果方面采取了措施。

3.查有关文件并与安全管理机构交流,以确认是否将其生产经营活动可能主要引起他人伤亡和/或财产损失的事故作为安全生产管理的重要对象。2 安全文化与教育培训 2.1 安全理念与政策

1.与行政正职、3名以上管理层领导交流,了解持有的基本安全理念与安全原则。

2.与5名中层管理人员交流,与10名基层人员座谈,了解他们对安全理念与安全原则理解与看法。

3.查方针文件以及宣传、公告方式,分析方针,以确认是否符合要求。

4.查有关文件和各项安全工作的实施情况,以确认是否确定并执行要求的安全政策。

2.2 安全意识及其提高

1.查生产岗位,确定是否有岗位安全提示性的指导书、卡片等。

2.查安全宣传计划是否制定,并确定是否围绕安全意识展开。

3.现场收集证据,以确定是否采用多种多样的方式经常性宣传安全。5.现场抽查10名基层员工,确定他们是否知晓安全方针、政策。

4.查有关文件,确定是否对安全意识提高促进工作效果进行跟踪评价。2.3 信息沟通与协商

1.了解内部沟通系统和渠道,查阅文字材料,询问基层员工(到2个车间开座谈会)是否对安全工作提出过抱怨、建议、问题,从而确定内部沟通的有效性。2.了解已完成的高风险工作任务,追查该任务执行前是否讨论危害与风险(任务执行人应参与),要看记录。

3.了解内部沟通系统和渠道。查证是否认定外部主要联系单位并及时向其传递信息。

4.调查重要安全工作及事务的决策过程及记录,确定是否有员工特别是基层生产员工参与。2.4 安全文化建设

1.查安全工作计划等文件,确定是否安排安全文化专题活动。2.查阅已举办的安全文化活动资料。

3.查针对员工家属安全意识的安全活动计划和活动举办材料。4.抽查不同类型的班组10个,查阅班组安全活动资料,与班组员工交流,以确认班组安全活动的举办情况。2.5 安全教育培训

1.到培训主管部门、安全管理机构查制度文本、培训计划、培训档案记录。2.每类人员的培训抽查10份档案记录。

3.查教育培训计划,是否按需要编制、经过审批、严格执行。4.查是否有“四新”,并查是否进行专门安全教育培训、记录完整。5.查外来参观、学习等人员安全教育培训记录。

6.查是否有教育培训效果评价、评价考核手段是否有效。3 风险管理与隐患整治 3.1 危险源识别与风险评估

1.查危险源识别与风险评估程序,分析程序内容。2.查证危险源识别与风险评估程序的实施过程。2.查分析风险认定和评估的结果和传达。3.查分析风险认定和评估的结果更新情况。3.2 风险控制计划与措施

1.查危险源识别与风险评估程序或其他文件,确认是否建立符合自身实际情况的风险控制计划原则。

2.查阅采取的风险削减/控制措施/安全技术措施计划。

3.查有关资料,确认是否对风险削减/控制措施的实施进行监督检查、验收,并重新认定和评估采取措施后的风险。3.3 重大危险源管理 1.查制度文本。

2.查重大危险源登记档案。3.查重大危险源应急预案。4.查重大危险源的备案文件。

5.查定期检测、评估、监控的材料。3.4 危险物品与废料

1.到主管部门查阅物料清册。

2.到主管部门查阅危险物品与废料清冊、MSDS。

3.查风险认定及评估结果,确认是否对危险物品与废料意外失控引发的环境安全风险予以评估。3.5 事故隐患整治

1.到安全管理机构查制度文本、相关记录。

2.查风险认定及评估结果,确认是否对事故隐患单独归类处理。

3.查风险认定及评估结果的更新,确认是否根据事故隐患排查结果及时更新风险认定及评估结果。

4.查事故隐患整改资料档案,确认是否分析原因、制定措施、验证整改情况。5.选取5项隐患整改项目,现场查验整改实施的全过程并验证效果。安全法规与规章制度 1 法规识别与获取

1.查管理制度及其获取系统,与责任部门和具体负责人交流。

2.查阅适用的外部规范性文件清单,确认是否把主要的使用部分已识别。3.查记录,确认是否将识别结果合理向相关职能层次传达。4.查经常性更新法规信息方法、途径。

5.选取10个不同的工作岗位,确认是否备有适用的、有效的主要外部规范性文件。

合规性评价

1.到主管部门了解合规性评价系统及其工作开展情况。

2.查合规性评价工作方案确认是否分期、分项、分类展开。

3.查合规性评价报告等工作文件,确认是否评价了现行企业标准、规章制度、操作规程(内部规范性文件)的符合性。

4.查合规性评价报告,确认是否制定今后的改进目标、不符合的整改计划和措施。

规章制度及规程

1.查阅规章制度、操作规程名录。

2.对照合规性评价报告,确认不适用的内容的更新、修订情况。

3.选取10个不同的工作岗位,确认是否备有适用的、有效版本的规章制度、操作规程。

4.现场与所选取的10个不同的工作岗位的人员交流,确认是否了解适用的规章制度、操作规程并认识违规所带来的后果。安全目标与规划计划 5.1 安全生产目标 1.查阅并分析安全目标。

2.查目标的制定过程是否征求意见。

3.到责任部门,查目标在各职能、层次分解展开的情况,是否纳入生产经营业绩考核。

4.将当年目标与前一年比较,确认目标是否在不断更新调整。

5.2 安全规划与工作计划

1.查阅安全生产中长期发展规划文本。2.查阅安全工作计划和工作实施要点。3.查当年计划的执行、阶段安全工作总结。

4.现场了解当年计划的执行、阶段安全工作总结是如何向员工通报的、传达的。5.3 安全技术措施计划

1.查阅制度文本、安全技术措施计划。

2.查安全技术措施计划如何体现事故隐患整治的要求。3.抽取计划中5个项目,查证计划的贯彻执行情况。

4.查证是否年对度安全技术措施计划的实施进行检查并评价、考核、总结。安全投入与安全科技 6.1 安全生产投入

1.查阅安全生产费用(安全费用)管理制度。2.查财务帐目,确定安全费用的使用范围。

3.核对安全生产规划、安全工作计划及安全技术措施所要求的费用是否落实。

4.是否设立安全费用专门账户或科目,专款专用。

5.查有关会议记录或文件,确认管理层是否定期召开会议,听取安全费用的使用情况。

6.2 安全科技应用

1.查是否有安全科技鼓励政策和经费支持制度。2.查是否有安全科技项目研究立项。

3.了解是否有危及安全生产的设备、工艺,若有,询问今后的打算。

4.与管理层、安全管理机构交流,确认是否学习和采纳国内外先进的安全管理经验,若是,了解都做了什么。

5.了解推行现代安全生产管理方法与模式的情况 6.3 安全工作创新

1.与管理层、安全管理机构、基层生产单位(至少3个)交流,了解是否有创新的安全工作方法和有特色的安全管理新模式。

2.同行业对比,确认所谓的创新安全工作方法和有特色的安全管理新模式是不是本单位的特色。

3.观察了解所谓的创新安全工作方法和有特色的安全管理新模式是否明显提升了本单位的安全工作境界和管理水平。

4.现场验证,创新的安全工作方法和有特色的安全管理新模式对企业现场管理的综合治理是否具有显著效果。(抽查至少5个生产现场)固有安全与设施完整 7.1 建设项目安全管理

1.查阅建设项目安全、卫生及消防设施“三同时”管理制度。2.查阅建设项目“三同时”记录、工作档案材料。

3.查阅承包商资质或能力证明材料备案。4.查阅建设项目强制评价报告及审查备案文件。5.查阅项目建设中的变更管理制度。

6.查阅建设项目装备、设施、材料选择、定购、验收等原始档案。7.2 生产性设备设施管理

1.查阅生产性设备设施管理制度,分析其内容。2.查阅生产性设备设施管理台帐。3.查阅生产性设备设施供货方名录、合法资质的证明材料/档案。

4.现场抽查3类生产性设备设施周期维护、保养情况及记录(不少于10台套)。5.现场查看生产性设备设施的运行/使用情况。

6.查阅生产性设备设施定期检测、维修记录(至少3类、不少于10台套)。7.了解是否有生产性设备设施的报废/拆除,并查阅报废/拆除计划或方案。7.3 特种设备管理

1.查阅特种设备管理制度及其管理台帐。2.查阅特种设备安全技术档案。

3.查阅特种设备制造、安装、改造和维修、检验检测单位合法有效资质证明材料档案。

4.查阅特种设备进行经常性日常维护保养记录。

5.查阅特种设备按规定周期检验检测、维修记录。

6.现场抽查特种设备的检验有效期、检验检测及维修情况(至少10台/套)。7.4 安全设备设施

1.查阅安全设备设施名录/清单。

2.查阅安全设备设施管理制度,是否明确安全管理机构的权限和作用。

3.查阅安全设备设施进行经常性维护、保养、定期检测记录。

4.现场查看安全设备设施使用、机器防护罩的设置情况(至少20台/套)。5.现场查看强制检测设备设施送检标定情况(至少20台/套)。

6.现场查看工艺设施安全联锁并查阅其定期检修、验证有效性的记录(至少5台/套)。

7.查阅防雷电、防静电设施定期检测验证有效性的记录(至少10套)。7.5 生产(作业)环境

1.查阅生产区域建筑物(构筑物)、地面的维护计划。2.现场抽查生产区域地面状况(至少10个)。

3.现场抽查生产区域照明水平及能见度(至少10个)。

4.现场抽查生产区域过道、仓库及通行区域划线分区情况(至少10个)。5.现场抽查生产区域工器具、产品、材料实行定置管理情况(至少10个)。6.现场抽查生产区域安全警示标志的设置情况(至少10个)。7.现场抽查生产区域厂房设备及管路的颜色标示(至少10个)

7.6 危险物品储存保管制度。

2.查验危险物品危库、储存许可证。3.现场抽查HCS大容量储存罐。

5.查验阅危险物品的容器、运输工具的生产单位和检测、检验机构是否具有合法专业资质。

6.查验阅危险物品的容器、运输工具安全使用证或者安全标志。作业控制与现场管理 8.1 作业机具管理 1.查阅作业机具管理制度和各类作业机具名录清单。

2.查作业机具供货方名录及合法资质或能力证明材料备案情况。3.查购置安全工器具经安全管理机构审查的记录。4.现场抽查电气安全工器具。5.现场抽查高处作业工器具。

6.查看手持电动工具清册、台帐,并现场抽查手持电动工具是否存在缺陷(至少10台)。

7.查看移动式电动机具清册、台帐,并现场抽查移动式电动机具是否存在缺陷(至少10台)。8.查看电焊设备清册、台帐,并现场抽查电焊设备是否存在缺陷(至少10台)。9.查看气焊气割设备清册、台帐,并现场抽查气焊气割设备是否存在缺陷(至少10台)。10.查看起重设施清册、台帐,并现场抽查起重设施是否存在缺陷(至少10台)。8.2 作业过程控制

1.查阅特殊(危险)作业审批许可管理制度。2.了解是否认定要使用工作票的工作/区域。3.查阅作业指导书目录并抽查10份分析内容。

4.查阅存档的工作票,确认其是否严格按要求办理。

5.查阅培训记录,确认是否培训过工作票制度和作业指导书。

6.了解是否有临时性、突然的、新型作业,并查证其采取特殊施工方法、特殊安全措施是否履行批准手续。

7.抽查现场正在进行的特殊(危险)作业(不少于3个)。

8.抽查危险物品及废料的运输装卸、拆除、含危险作业的日常检维修和定期检维修等作业活动是否编制风险分析预控卡。8.3 作业组织与安排

1.查有关文件,了解工作组织与现场任务分工的基本原则与要求。

2.抽查现场作业活动(3项以上),了解劳动强度、多人协作时的分工和沟通。3.交流询问,确认是对生产现场存在的典型人、机器及工作环境不匹配问题给予重视及采取改进措施。

4.对曾出现的因作业组织与安排的问题而导致事故(事件)、偏差,确认是否纠正,并跟踪纠正措施 8.4 现场监督管理

1.查阅安全员现场安全巡回检查制度,分析其内容。

2.查阅各级安全员经常性安全巡回检查的记录,确认其是否正确履行职责/职权(3级各5人)。

3.从安全员检查记录,确认其是否报告发现的不安全因素、不安全行为并如实记录发现、行动。

4.询问了解,确定是否建立员工的作业行为安全诚信记录。5.询问了解,确定是否定期对习惯性违章情况进行综合分析、总结,有针对性治理。

6.追踪管理、工艺、技术、设施及作业流程等的变更情况,确认是否办理了审批手续。

7.抽查现场5项作业活动,确定是否满足作业控制要求。8.抽查10个作业现场。

9.询问了解,确定是否建立生产区域关键装置、重点部位的安全管理监控制度 8.5 相关方与合同管理

1.查阅承包商(含供货方)管理制度和合格承包商/供方名录和档案。2.抽查5项生产经营项目、场所、设备发包或者出租等合同。

3.询问交流,确定是否定期检查承包商、承租者在施工/使用期间的安全生产。4.查阅培训记录,确认是否对承包商、承租者、短期合同工、外协人员进行正式的入厂安全培训。

5.到生产区域的各出入口检查,确认是否对外来人员、车辆进行登记,并查阅记录。

6.查阅培训记录,确认是否对进入生产区域的临时作业人员、实习人员、参观访问人员进行适当的入厂安全培训。职业卫生与劳动保护 9.1 职业病危害及其预防

1.查阅评估报告和生产区域所有职业健康有害因素清册。

2.查职业卫生评估与调查实施过程,确认是否由有资格的卫生专业人员和任命的职业卫生员进行并有仪器检测职业病危害因素的强度或者浓度。

3.是否认定法定《职业病危害分类目录》的职业健康有害因素,并及时、如实向卫生行政部门申报。

4.是否认定生产区域存在的放射、高毒等作业,现场查验是否实行特殊管理。5.查阅可能产生职业病危害的、职业病危害严重的建设项目的职业卫生管理档案。

6.查证职业卫生评估与调查结果更新的情况及方法、步骤。9.2 职业病防治与管理

1.查机构设置行政文件,确认是否落实负责职业卫生管理工作的机构,配备并任命职业卫生员。2.从职业卫生评估调查结果,查证职业卫生管理制度及操作规程是否建立健全。3.查阅职业卫生档案。4.查阅员工健康监护档案。5.查职业卫生培训档案。

6.现场验证5个产生职业病危害的的生产现场公告拦的设置是否符合要求。7.现场验证可能产生严重职业病危害的作业岗位警示标识和中文警示说明的设置是否符合要求。8.现场验证可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所卫生设施的是否符合要求。

9.抽查现场5台/种可能产生职业病危害的设备、危险物质材料,确认是否有符合要求的警示标识和中文警示说明。

10.抽查5个产生职业病危害因素的现场,确认是否达标。9.3 劳动防护用品 1.查阅制度文本。

2.查阅劳动防护用品配备标准和计划。

3.现场抽查现场岗位员工的劳动防护用品,确认是否有不合格的、超过使用期限的劳动防护用品。

4.抽查现场配置的特种劳动防护用品。

5.抽查劳动防护用品的购置过程。

6.现场抽查现场岗位员工10人,了解是否有以货币或者其他物品替代按法规应配劳动防护用品的情况。9.4 特殊劳动保护

1.查阅相应规章制度。

2.到作业现场进行调查,确认关于女职工和未成年工特殊劳动保护的规定是否得到严格落实。

3.调查询问现场使用的临时工、民工、劳务分包人员、承包商作业也人员。10 安全预警与应急体系

10.1 安全预警机制

1.查阅应急预案等相关文件。

2.分析应急预案中安全预测预警系统及其设定的应急响应(预警)级别是否符合要求。

3.现场验证预警/警报(紧急报警系统)的效果。

4.了解是否建立预警信息的发布、调整和解除制度,并询问实现的方式。5.到生产现场查验,日常生产经营工作的检查考核是否包括安全预测预警系统的运行

10.2 应急救援组织

1.查阅应急预案等相关文件。

2.分析应急救援组织体系是否符合要求。

3.查阅机构设置等行政文件,确认是否设立应急协调中心(应急救援指挥机构办事机构)的常设机构。

4.分析预案中现场应急指挥机构组成职责是否涵盖所有现场应急救援活动的应急功能。

5.应急响应功能分配是否与各部门/单位的职能及活动相符。6.是否建立应急人员的应急能力保持方案。10.3 应急资源保障 1.查阅应急预案等相关文件。

2.查阅应急设备/器材的类型、数量、性能和存放位置、备用措施等清册。3.查阅应急专项经费来源、使用范围、数量和管理监督措施以及应急状态时经费保障措施。

4.查阅参与应急活动的所有部门通讯方式,分级联系方式,并提供备用方案和通讯。

5.现场抽查生产区域配备的消防器材、个人防护装备和与接触物质相关的呼吸装置/急救器材。

6.查看现有应急器材登记表和分布图。

7.查看生产区域及应急器材/设备的编号、符号标记管理情况 10.4 应急预案编制

1.查阅应急预案等相关文件。2.分析应急预案是否符合要求。

3.查阅标准化操作程序(基本程序)。4.查看专项应急处置方案。

5.分析支持附件是否充分、详细、可靠。

6.了解应急预案的评审情况,并分析评审材料和结论。7.查证应急预案的发布形式,以及备案。10.5 应急预案实施

1.查阅应急预案实施后的应急工作实施方案。

2.查阅应急预案的专题培训记录和宣传、教育应急知识的记录、材料。3.查阅演习记录、材料。

4.查阅预案维护和更新的计划和要求。

5.查阅当年维护、更新、修订改进预案的记录、材料。事故报告与调查处理 11.1 事故报告与档案

1.查阅制度文本,分析其内容。

2.查阅当年事故报告记录和登记表。

3.选取10个不同的车间,调查当年的事故发生情况。

4.查证向政府主管部门、上级公司填报《伤亡事故情况》、《伤亡事故伤亡人员情况》报表的情况。11.2 事故调查与处理

1.查阅制度文本,分析其内容。

2.查阅事故档案,了解档案整理、管理等情况。

3.选取当年3起事故,阅读分析事故报告、调查组组成。

4.按事故处理建议和建议整改措施,现场查证处理是否落实、措施是否已采取并有效。

11.3 事故统计与分析 1.查阅事故统计与分析工作标准及方法。

2.分析事故统计数据。

3.查看直观的事故统计图表。4.查阅事故统计分析报告。

5.了解事故统计分析报告是否提交管理层,是否经过安全委员会讨论。6.了解统计分析结果是否向员工传达,公布。安全激励与绩效考核 12.1 检查与绩效监视

1.查阅检查与绩效监视工作程序,分析规定是否符合要求。2.查阅安全检查计划,并选取3项验证计划的执行情况。3.查安全检查记录档案。

3.查月度指标考评表和报告。

4.查安全检查报告、月度指标考评表及报告提交管理层的记录,以及管理层的反馈与决策情况。

5.到相关现场查证,管理层的反馈与决策情况是否传达给每个在受影响区域的员工。

12.2 审核与绩效考评

1.与管理层、安全管理机构进行交流。

2.查阅当年上下半年内部自我审核(考评)档案材料。3.查阅每年外部审核发现及结论及其转化。

4.查阅绩效考评(系统评审)档案材料,考察实施过程。

5.了解绩效考评结果是如何公布的,并到现场询问员工(至少5人)是否知道结果,从哪获得的。12.3 奖惩与安全激励

1.与管理层、安全管理机构交流。

2.查阅安全生产奖惩管理办法文本,分析奖惩原则。

3.查阅全年因安全生产的表彰和奖励、批评和处罚文件资料。4.查阅全年事故责任追究的文件。

5.查阅有关文件,确认是否设立安全专项奖励基金。6.查阅有关文件,确认是否设立安全生产单项奖励。

7.查阅有关文件,确认安全生产绩效考核是否由事故指标考核(结果考核)、安全履责考核(过程考核)综合得出分值。

第三篇:安全生产标准化会议纪要内容

一是贯彻落实省、市有关安全生产文件精神,切实抓好当前安全生产工作。把握冬季安全工作的重点,狠抓安全生产责任制和措施的落实,按照“谁主管,谁负责”的原则,层层落实安全责任。坚决杜绝各类安全事故发生。

二是加强建设施工安全监管,严格落实建筑施工安全防范措施。在建工程要切实做好以防垮塌、防高坠、防机械伤害为重点的建筑施工安全工作,要加大施工现场和特种设备的安全监管力度。根据冬季施工特点,做好建设施工事故隐患和薄弱环节的排查和专项整治工作,制定切实可行的安全措施。

三是抓好冬季消防安全工作,提高消防安全意识和防火自救能力。对单位要加大用电设备和线路的维护和隐患排查,做好防冻保暖工作,做到库区严禁明火,按要求配置消防器材,并确保使用正常。同时,针对冬季火灾特点,认真研究分析突出问题和薄弱环节,制定周密细致的冬季防火工作方案,扎扎实实地抓好落实。

四是加强安全教育,营造良好的安全氛围。加大培训力度,提高职工的安全意识,营造安全文化氛围;宣传普及自防、自救、互救及逃生知识,提高自防自救和互救能力。

五是加强出租屋安全监管。一要制定出租房管理规定,明确出租房管理体制和工作机制,明确房屋出租人、转租人和承租人的安全管理责任;二要加强对出租房的安全管理,严禁私搭乱拉电线,严禁拆装改造房屋结构,严禁挪用消防设施,做到安全管理心中有数;各单位对出租的房屋要随时进行检查,发现问题要及时指导承租户进行整改,消除安全隐患,防止发生用电、用火等人身安全事故。

六是切实做好低温雨雪冰冻天气安全防范工作。切实做好雨雪冰冻天气安全防范工作,确保粮食安全、生产生活和人身安全。

第四篇:安全标准化各要素内容(最新)

1法律法规和标准

1.1识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度

适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库

定期更新记录

法律法规文件发放记录

培训记录、告知书、宣传材料 1.2符合性评价报告、记录

不符合项整改记录

2机构和职责

2.1安全生产方针,安全生产目标

企业的安全生产目标和安全生产工作计划

各级组织的安全生产目标责任书

各级组织安全生产工作计划

安全生产目标责任书的考核与奖惩记录 2.2安全生产责任制

履职情况报告及安监部门出具的回执

查企业安全生产标准化实施方案

主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录

安全文化建设计划或方案

安全文化体系有关文件(二级)

主要负责人安全承诺书

资源配备文件及使用记录

查安委会会议记录或纪要

安全生产工作汇报资料

领导干部带班制度

领导干部带班记录及考核记录 2.3安全生产责任制文件及内容

安全生产责任制考核制度

考核、奖惩决定文件,及奖惩兑现情况

安全生产责任制和安全生产规章制度文件

2.4安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件

注册安全工程师配备或委托文件

安全生产管理人员的学历、工作经历

与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同)管理部门设置文件

治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件

建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件 2.5安全生产费用管理制度

安全生产费用台帐

企业为从业人员交纳保险凭证

缴存风险抵押金或投保安全责任保险的相关凭证

3风险管理

3.1风险评价管理制度,各部门和有关人员的职责与任务

风险评价记录

选用的风险评价方法

风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容 3.2作业活动清单、设备、设施清单

风险评价报告

各级机构组织开展风险评价的有关文件

风险分析记录、风险评价报告

风险评价有关会议记录或纪要 3.3重大风险清单

风险控制措施

风险评价记录,风险评价报告

风险管理培训教育计划 风险管理培训教育记录 3.4隐患治理制度

隐患治理台账

隐患治理记录

重大隐患治理工作“五到位”落实情况

重大隐患项目档案

重大事故隐患的防范措施

重大事故隐患的书面报告

重大事故隐患的防范措施

重大事故隐患整改计划

3.5重大危险源管理制度的建立和执行情况

安全评价报告或安全评估报告

重大危险源档案

安全监控报警设施台账

重大危险源定期评估制

定期安全评估报告 重大危险源的设备、设施定期检查记录

设备、设施的检验报告或检验合格证

重大危险源应急救援预案

重大危险源应急预案演练记录

应急救援器材台账

备案资料

重大危险源安全评估报告

重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施,包括防范措施 3.6变更管理制度

变更管理记录

变更的风险分析记录

变更风险的控制措施

变更实施验收报告 3.7风险评价记录或报告

作业许可证

评审或检查报告,或者评审记录

风险评价报告、记录 3.8供应商管理制度

合格供应商名录、档案

供应商选用、续用、评价记录

与采购有关的风险信息

4管理制度

4.1适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单

企业安全生产规章制度签发文件

文件发放记录 4.2岗位操作规程

文件发放记录

操作规程签发文件

新项目的操作规程 4.3管理制度评审和修订制度

安全生产规章制度、操作规程

评审和修订记录

发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件

发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录

5培训教育

5.1安全培训、教育制度

安全培训、教育需求记录

安全培训教育计划

安全培训、教育记录

安全生产费用台账或资金计划

培训教育计划和记录

从业人员安全培训教育档案

安全培训教育计划的变更记录

培训教育效果评价记录

5.2载明企业从业人员岗位标准的文件

从业人员招聘资料、员工台账、档案 5.3安全资格证书及培训档案

其他管理人员安全培训教育档案 5.4从业人员培训教育记录、档案

从业人员安全培训教育档案、考核合格证明

特种作业人员及特种设备作业人员管理台账

特种作业操作证

特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划

危险化学品人员从业资格证

危险化学品人员管理台账

新、改、扩工艺操作人员培训记录、培训内容、考核内容 5.5从业人员安全培训教育档案(转岗、脱岗一年后复岗)

外来参观、学习等人员培训记录

厂级承包商安全培训教育记录

基层单位承包商安全培训教育记录 5.6安全活动计划

管理部门和班组安全活动、基本功训练记录

查班组安全活动记录

部门安全活动记录 每月至少一次检查安全活动记录并签字

月度安全活动计划

6生产设施及工艺安全

6.1生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等

新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计(“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”)及批复等资料

安全设施设计审查资料

建设项目设立安全评价报告

建设项目试生产方案及备案资料(施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等)

建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)设计、施工、监理单位的相关资质

施工现场安全检查记录

变更资料,包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件

变更风险分析记录

安全评价报告和审查报告等

工艺设计文件

新工艺小试、中试、工业化试验的报告 6.2安全设施管理台账

安全设施管理制度

安全设施维护保养检查记录

设备检维修计划

安全设施检维修记录

安全设施拆除、停用资料

监视和测量设备管理制度

监视和测量设备台账

监视和测量设备检验报告

校验和维护记录 6.3特种设备管理制度

特种设备台账和定期检验报告 特种设备台账和档案

特种设备维护保养记录

校验报告、检修记录

特种设备档案

定期检验申请资料

特种设备档案和事故隐患台账

报废的特种设备注销手续 6.4工艺安全员工培训记录

压力容器和压力管道及安全附件检验报告

安全阀检验报告;爆破片、防爆膜合格证及更换记录

紧急停车系统分布图及维护记录

监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录

各类动设备,包括备用设备维护保养记录等

工艺控制流程图及自动化控制资料

工艺风险评价记录

岗位操作规程

生产装置开车前安全条件确认检查表

系统气密、置换及动设备空试记录

装置开车方案

操作规程和应急预案

操作人员培训记录

开车前隐患排查与整改记录

停车方案

停车操作记录

岗位紧急停车操作规程

紧急停车操作记录

工艺操作记录及交接班记录 6.5关键装置、重点部位管理制度

关键装置、重点部位台账 联系人对所负责的关键装置、重点部位进行的安全监督指导记录

联系点活动记录

关键装置、重点部位的监督检查记录

关键装置、重点部位应急预案和应急预案演练记录 6.6设备检维修管理制度

检维修记录

综合检维修计划

检维修风险分析记录

检维修方案

工艺、设备设施交付检维修手续

检维修人员安全培训教育记录

相应作业许可证及安全控制措施

对检维修作业现场进行安全检查的记录

检维修交付生产手续等 6.7生产设施拆除和报废管理制度

设施拆除和报废审批手续

拆除作业风险分析记录

拆除计划或拆除方案

设施拆除交接手续

拆除的容器、设备和管道的清洗分析、验收合格证明

报废的容器、设备和管道的清洗分析、验收合格证明

7作业安全

7.1危险性作业安全管理制度或操作规程

作业许可证

7.2安全标志一览表,载明每个安全标志使用的场所

警示标志和告知牌管理台账

职业危害因素检测记录 7.3作业许可证

承包商之间的安全生产协议

有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定

机动车辆进入生产装置区、罐区手续 7.4承包商管理制度

承包商管理档案、监督检查记录

安全协议书

现场安全交底、施工方案和应急预案等资料

8职业健康

8.1职业病危害因素识别记录

职业病危害因素申报表及批复资料 8.2职业危害防治计划和实施方案

职业卫生档案

从业人员健康监护档案

职业危害报警设施、防范设施定期检查记录

职业危害监测制度

职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划

健康查体报告

作业场所职业危害控制管理制度与检测制度、台账 8.3个体防护用品台账

职业卫生防护设施台账

9危险化学品管理

9.1化学品普查表

危险化学品档案 9.2化学品鉴别分类报告

化验室化学试剂分类清单 9.3“一书一签”

采购的危险化学品名录

采购的危险化学品中文“一书一签” 9.4“一书一签”上是否有应急咨询服务电话 9.5危险化学品登记证及资料 9.6劳动合同及宣传、培训教育记录 9.7危险化学品安全管理制度

危险化学品出入库记录

危险品仓库检查记录

危险品仓库巡线记录

剧毒化学品安全管理制度

剧毒化学品收发台账

剧毒化学品备案资料

危险化学品运输、装卸安全管理制度

装车前后安全检查记录

危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件;备案文件

10事故与应急

10.1应急救援预案 10.2应急救援器材台账

消防设施、器材台账

应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录 防护救护器材管理台账 防护救护器材检查维护记录

10.3重点装置储存设施风险评价报告或评价记录

重点作业岗位应急处置方案 应急救援预案培训记录 应急救援预案演练记录 应急救援预案演练评价报告 应急救援预案评审修订规定 应急救援预案评审记录 应急救援预案备案回执 应急协作单位收到预案的回执 向周边居民的宣传材料 10.4事故台账和调查报告

事故或事件后,对预案评审的报告 10.5事故管理制度

10.6已发生事件的调查处理报告

11检查与自评

11.1安全检查管理制度

安全检查计划 各种安全检查表

安全检查表应用培训记录 检查表评审修订记录 11.2安全检查台账

检查考核记录

专家安全检查有关的服务协议、活动计划或文件 专家安全检查台帐和隐患整改台帐 11.4安全标准化自评管理制度

开展自评的相关文件资料

进一步完善的安全标准化工作的计划和措施 安全标准化实施方案

开展自评的相关文件资料(自评小组发文)

第五篇:安全标准化建设内容

安全标准化建设内容

一、发文

1、《关于印发安全生产方针和目标 的通知 》

2、《关于制定实施中长期规划和跨专项工作方案 的通知》

3、关于制定实施2014计划和专项活动方案的通知

4、关于制定2014年安全生产控制指标的通知(细化和分解,制定阶段性的安全生产控制指标)

5、关于制定2014年安全生产目标考核与奖惩办法的通知

6、关于2013年安全生产目标考核情况的通报(内容:通报科室、岗位、驾驶员考核情况,说明奖惩情况)

7、成立安全领导小组、安全机构、安全员的文件

8、安全会议制度

9、成立应急领导小组、应急机构、应急管理人员的文件

10、制定的安全生产责任制的文件

11、制定现行有效的安全管理网格图

12、定期进行安全责任考核和奖惩的文件(管理部门、管理人员考核和奖惩,至少半年一次,驾驶员考核和奖惩至少一季度一次)

13、转发安全生产法律法规、标准规范文件

14、安全生产管理制度文件,包括:1)安全生产责任制;2)安全例会制度;3)文件和档案管理制度;4)安全生产费用提取和使用管理制度;5)设施、设备、货物安全管理制度;6)安全生产培训和教育学习制度;7)安全生产监督检查制度;8)事故统计报告制度;9)安全生产奖惩制度。

15、制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程

16、企业安全生产管理措施

17、关于客运车辆强制报废制度的通知

18、关于卫星定位装置及监控平台的安装、使用管理规定的通知

19、配备专职人员负责监控的文件 20、主动组织或参与科技攻关活动的文件

21、企业制定并实施继续教育培训计划的文件

22、企业安全生产值班制度、计划

23、驾驶员行车安全档案管理制度

24、落实专人负责车辆技术管理

25、车辆专人管理制度

26、车辆安全检查制度

27、开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作

28、辨识重大危险源,采取有效防护措施

29、制定隐患排查工作方案 30、制定隐患治理方案

31、设置或指定职业健康管理机构,配备专(兼)职管理人员

32、组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动,有方案

33、对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励文件

34、推广先进管理方法文件

35、制定相应的突发事件应急预案,有相应的应急保障措施文件

36、制定的综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案

37、定期评审应急预案文件

38、专兼职应急救援队伍

39、制定应急预案演练计划 40、应急预案演练评审报告

41、制定改进安全标准化工作相关计划和措施的文件

42、对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定,对安全生产工作目标、指标的完成情况进行综合考评的文件

二、台帐

(一)、安全会议台帐

1、小结上月安全情况(安全公里数、事故起数、伤亡人数、经济损失;简要记录上月做的几项安全工作及取的成绩;上月查出的隐患及数量、分析隐患存在原因,落实消除隐患措施。)

2、传达上级部门会议或重要文件精神(会议名称或文件名称要注明)

3、布置本月安全工作

4、本单位发生事故后的专题会议

5、上级部门紧急会议后召开专题会议

6、重要节假日安全工作布置

7、三防工作布置

8、主持人栏写最高领导,签名栏本人签字,一把手每季度至少一次,安全副经理每月到会。

(二)、安全教育培训台帐

1、每月两次驾驶员安全教育

企业必须要记录的内容:①安全生产法律、法规、标准及其他要求培训;②安全管理制度的学习和培训,写出培训后效果;③安全操作规程的培训,进行考试及成绩和培训效果;④岗前安全操作规程的培训,进行考试及成绩和培训效果;⑤告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施;⑥职业健康宣传培训;⑦旅客运输安全知识手册宣传;⑧应急预案培训活动;⑨本单位发生事故后通报分析;⑩典型事故案例通报分析

2、管理人员培训

企业必须要记录的内容:①安全生产工作的职责;②安全生产法律、法规、标准及其他要求培训;③安全管理制度的学习和培训,写出培训后效果;④安全操作规程的培训,进行考试及成绩和培训效果;⑤岗前安全操作规程的培训,进行考试及成绩和培训效果;⑥新技术、新设备投入使用前,对管理和操作人员进行专项培训;⑦职业健康宣传培训;⑧应急预案培训活动;⑨本单位发生事故后通报分析;⑩典型事故案例通报分析

3、各项培训宣传要附有WORD版本的照片

4、有考试的,签名表要有成绩,试卷存放在档案袋

(三)、安全检查台帐

1、每月检查开展一次以上,清明、春游、五

一、端午、中秋、十一、春运及专项活动开展的安全检查要在检查内容写明主题,后附检查内容细表

2、每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查

3、开展经费使用情况监督检查

4、两个或两个以上单位共用一设施设备定期进行安全检查

5、对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别

6、检查发现问题,要有整改结果及复检人签名日期

7、每次检查附有WORD版本照片

8、一把手带队安全检查一年至少4次,安全副经理带队一年至少12次,检查人员两名以上签名

(四)、安全管理文件汇编

及时将上级部门下发的安全文件及本单位印发的文件进行登记

(五)、安全事故报表记录

登记每月底向县局报送的《浙江省道路运输行业责任行车事故(年、季、月)表》和发生事故后报送的《浙江省道路运输行业行车事故快报》

(六)、安全事故情况记录 如实按规定登记,不得有空白处。

(七)、安全事故处理结果记录 如实按规定登记,不得有空白处。

(八)、安全事故隐患整改通知书

按安监部门对事故隐患分类为一般(当场能整改)、重大隐患(一时不能整改),当发现重大隐患时才发“安全事故隐患整改通知书”,在规定时限内,隐患单位要上报“整改反馈意见”,督查单位收到“整改反馈意见”后要对隐患单位的整改情况进行复检,合格的,复检人员要在整改结果栏写“已整改及复检人签名、日期”,不合格的,口头要求继续整改。

(九)、驾驶员台帐

应登记驾驶员姓名、性别、身份证号码、聘用时间、从业资格证号码、准驾车型、从业资格证发证机关,驾驶员档案号,备注(解聘时间及事由或其他)

(十)、车辆台帐

应登记车辆牌照号、行驶证号码、道路运输证号码、核载座位数、购置时间、经营线路、行驶里程数、车辆档案号,备注(退出运营时间及车籍移出地方或报废时间)

(十一)、保险台帐

应登记车辆牌照号、承运人责任险保险额度、保险期限、保险公司名称、第三责任险保险额度、保险期限、保险公司名称

(十二)、安全生产专项资金使用台帐

(十三)、车辆设备管理台帐

应登记车辆牌照号、车上安全锤、三角木、警示牌、防滑链、灭火器、GPS、行车记录仪

(十四)、营运车辆安装使用车载终端登记台帐

(十五)、GPS监控记录台帐(十六)、安全生产值班记录台帐(十七)、车辆驾驶员配备台帐

(十八)、手机短信台帐和发车前安全提示台帐(十九)、违法行车处理记录台帐(二十)、隐患治理台帐

(二十一)、应急物资及装备登记台账

三、档案

1、驾驶员档案

驾驶员基本信息、体检表、安全驾驶信息、诚信考核信息、驾驶证件、身份证、从业资格和驾驶经历,符合条件的签订聘用合同

2、车辆档案

车辆基本情况、主要部件更换情况、修理和二级维护记录(含出厂合格证)、技术等级评定记录、类型及等级评定记录、车辆变更记录、行驶里程记录、交通事故记录、行驶证、营运证

3、安全管理员档案

安全资格证复印件、再教育复印件

4、报表档案

《浙江省道路运输行业责任行车事故(年、季、月)表》和发生事故后报送的《浙江省道路运输行业行车事故快报》

5、事故档案

按市局统一的事故目录建立档案

6、专项活动档案 隐患大排查大整治活动、春运安全大检查活动、春游和清明节前安全大检查活动、五一节前安全大检查活动、端午节前安全大检查活动、中秋节前安全大检查活动、十一节前安全大检查活动、其他上级部门部署的专项活动(文件、会议记录、检查记录、小结)

7、保险档案

8、违法处理档案

处罚单据、检讨书、通报批评文件、会议批评记录、有关部门抄告单

9、安全宣传教育培训考评档案 试卷

10、相关方管理档案 协议书或委托书

11、危险源档案

12、职业健康检查档案

13、职业病防护用品和器具使用管理档案

14、开展安全承诺活动资料档案

15、应急装备使用状况档案

16、演练计划及开展演练活动档案

17、宣传栏报道档案 每期内容

18、安全责任书档案

四、其他

1、设立宣传栏,每月更新一次内容

2、安全生产法律、法规、标准及其它要求收集等档案

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