001号:关于个人车辆费用报销的管理办法

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第一篇:001号:关于个人车辆费用报销的管理办法

阳江市同利实业有限公司

关于个人车辆费用报销的管理办法

一、适用范围:

适用于公司任命的高层管理(含)以上,且个人拥有车辆的人员。

二、控制目标:

1、鼓励员工使用个人车辆办理公务;

2、明确公司报销车辆费用的范围、审批权限及报销流程。

三、涉及部门:

1、总经办;

2、财务部;

3、行政部。

四、主要控制点:

1、总经办负责个人车辆使用费报销申请的最终批准;

2、财务部负责个人车辆使用费的报销和监督;

3、行政部负责个人车辆使用费的审核和统计。

五、主要流程说明:

1、个人车辆使用费报销的申请:

1.1、员工个人拥有车辆,且可以将个人车辆用于公务使用的人员,个人可以书面形式向公司行政部提出申请,按照规定额度报销车辆使用费。

1.2、员工个人提出申请时,必须提供以下证明原件:

1.2.1、个人购车证明或者车辆过户证明;

1.2.2、个人驾驶执照;

1.2.3、车辆年检证明及车牌号码;

1.2.4、当年车辆保险证明。

1.3、行政部根据公司规定对个人提供的相关资料及个人资质进行审核;审核通过后,报总经办审批;

1.4、总经办批准个人申请后,由行政部将批准报告交财务部备案;

1.5、公司批准报销个人车辆使用费后,员工个人可自下一月度报销个人车辆使用费,其实际报销金额不得超过批准的额度。

2、个人车辆使用费的报销范围:

2.1、当月汽油费;

2.2、当月过桥过路费;

2.3、当月养路费;

2.4、当月停车费。

3、车辆费用报销额度:

3.1、总经理:1000元/月.车;

3.2、子公司总经理、副总:800元/月.车;

3.3总监、副总监:500元/月.车;

3.3、部门经理:300元/月.车。

4、个人车辆使用费报销手续:

4.1、经批准报销个人车辆使用费的人员,每月10日前将上一月度发生的合法单据汇报,提交行政部审核;

4.2、行政部根据批准的额度及报销单据的审核状况,提交分管总经理审批;

4.3、员工个人每月只能报销一次,且报销单据的发生时间必须为上一月度,不允许跨月度报销;

4.4、员工个人违章罚款单不能作为报销凭证;

4.5、员工个人当月发生的车辆使用费超过规定额度的,按照规定额度予以报销;当月节支部分的费用不得转入下一月度使用;

5、享受个人车辆使用费报销的人员,需遵守以下条款:

5.1、原则上要求以个人车辆作为日常上下班的交通工具;

5.2、原则上要求在阳江市范围内的因公外出使用个人车辆(接待客户除外);

5.3、在阳江市内因公务与其他人员(公司副总经理除外)同行时,原则上要求搭载公司其他人员;

5.4、报销的车辆单据必须为个人车辆实际发生的单据,不得代替他人报销;

5.5、报销个人车辆使用费的人员不得再报销济南市当地的出租车费和公交车费;

5.6、个人违反以上五项条款一次,给予警告;第二次违反,取消其当月报销个人车辆使用费的资格。

阳江市同利实业有限公司行政部

2013年6月28日

第二篇:费用报销管理办法

差旅费管理办法

为规范差旅费的报销流程、明确相关岗位人员的责任,结合邦柯公司实际情况,特制定本办法。

第一条

本办法适用于邦柯公司员工因公出差的差旅费开支管理。第二条

差旅费是指离开黄石市开展公务活动或生产经营活动所必须的费用,其开支范围包括城市间的交通费、城市内的交通费、住宿费和伙食费。

第三条

职责分工。财务部负责差旅费的合规性审核和报销工作。各部门负责人应对本部门发生的差旅费的真实性、效益性负责,并严格按照本规定,管理好、使用好差旅费,控制好费用成本。

第四条

差旅费实行预算管理,每年底由财务部结合各部门的实际情况制定第二年的预算数,报公司领导批准。各部门报销时,按预算内标准予以审核报销。

第五条

各部门在预算范围内使用各项经费,如追加预算应报分管部门领导、财务部领导以及总经理审核批准。

第六条

公司原则上不予借支差旅费,出差人员出差时间在15天(包括15天)之内的,差旅费用先垫支,回公司后按差旅费制度现金报销;但对出差时间较长,出差时间在15天以上的,由相关部门按超出期间办理差旅费借支申请手续,借支金额包括来回路费及每天的生活费,借支标准计划期内按70元/天/人借支(办事处35元/天/人),超出计划时间按50元/天/人借支,未完成任务按60元/天/人借支。

第七条 职工预借出差款时,应填写《出差计划单》以及《借支单》,注明出差事由、地点、往返时间及往返交通工具等,由部门领导以及财务部审核后,呈报财务总监或总经理根据借支金额大小分级审核批准。审批通过后到财务部办理借款手续领取现金或支票。

第八条 所有借支差旅费的出差人员必须在当月底前完成报销手续,针对当月未完成报销手续的,其借支的差旅费可先从其当月工资中扣回,出差人员回公司后按以下差旅费报销制度执行;前账不销,不能再预借差旅费。

第九条 出差人员超过三天未及时报销则该次出差费用由当事人全部自理不予报销,若二天之内接到新任务再次出差的人员来不及报销前次出差的费用,由财务人员在外出人员出差计划表上注明未报销的原因,下次回公司一起报销。除上述原因,差费无故拖延按前款规定不予报销,由出差人员自理,若有借支的差旅费则从工资中扣除。如有未交还的工具和未使用完的材料应及时归还公司,未归者一律照价赔偿(价格由库房管理员核定),如有未交还资料者将给予50-200元以内罚款(由资料管理员核定),出差人员如需在外施工费用、购买材料、工具及书籍、资料应事先请示总经理批准后方可购买,回单位后材料、工具应到库房办理入库手续,书籍、资料应到资料室办理入库手续。

第十条 出差人员出差返回若在16.00点之前到达黄石,应当天到公司报到及接转售后工作,若发现未报到者一律按旷工处理,特殊情况应及时办理请假手续。

第十一条 报销单据粘贴要求:出差过程中所发生的费用单据应分类粘贴(包括飞机、住宿费、火车、汽车、轮船票),且每类票据按出发先后顺序粘贴,正常的费用发票应贴在一张粘贴单上(包括运费、材料费、复印传真费等,如是收据则视同白纸条不予报销),其他特殊非正常报销单据(如招待客户的招待费、施工费、的士费等)另贴在一张粘贴单上,在单据背面注明费用发生事由,售后部、现场证明人签字,由公司分管副总经理签字,由本人交财务总监审批,报销单据应整齐的从右至左粘贴,如未按上述要求,财务有权不接收该报销单,直至达到要求。

第十二条 报销单填写要求:报销单上用黑色签字笔填写报销时间、出差详细行程、出差事由、所有的出差人员(必须由本人签字,粘贴单上也要签)以及借款金额,报销金额由财务人员填写,报销单据填写应字迹工整、干净整洁,如不合要求,财务有权不接受该报销单,直至达到要求。

第十三条 报销原则:飞机票、火车票、长途汽车票及有发票的正常费用全额报销(保险费自理);在火车上夜乘未购卧铺票的,站票按票价的60%补助,空调硬座按30%补助,当日住宿费不予报销。

第十四条 差旅费报销应与任务完成情况挂钩:出差前应准确计算出工作任务与实际需要工作日,如实客观填写出差计划天数,如发现任意增加或缩减天数的填报出差计划时间者,处罚当事人100元。

第十五条 报销的票据均应为正式发票,白条和内部收据不能报销。第十六条 差旅费报销标准:(一)正常计划期内报销补助标准:80元/天/人,其中住宿及通讯费50元/天/人,其他餐费,车费补助30元/天/人。(二)(三)提前完成任务返回公司补助标准:按30元/天给予嘉奖。超期完成任务补助标准:分段计算补助,计划时间内按80元/天补助,超期时间内按50元/天补助。(四)未完成任务补助标准:未完成任务按60元/天补助,且在此期间每天的工资按完成的实际工作量进行考核。(五)无故拖延时间返回或借口未购买到当天启程、返程车票,当天无差费补助,并按事假处理。

第十七条 以上度量标准由售后管理人员、项目负责人及各公司经理在出差安排计划单上对其工作完成情况进行评判,财务依照结果进行核算。第十八条 以上度量标准由售后管理人员、项目负责人及各公司经理在出差安排计划单上对其工作完成情况进行评判,财务依照结果进行核算。

第十九条 从2009年9月1日,公司设有办事处的(如武汉、北京、广州北)等地,按40元/天报销,含交通补助及通讯费。

第二十条 因本人原因发生退票业务的,其退票费一律自理。第二十一条 财务审核,用黑色签字笔填好金额等,财务总监签报。第二十二条

费用报销申请、审批流程。

(一)报销人填制《出差总结单》、《差旅费报销单》,附相关单据;

(二)《出差总结单》应包含出差人(经手人)、出差内容、出发时间、结束时间、食宿、交通工具、证明人签字、项目负责人签署意见、综合部审核考勤、售后部门签署意见、资料室签署意见。

(三)报销人将各相关职能部门已签署完毕的《出差总结单》连同填写完毕的《差旅费报销单》后由经手人→证明人→项目负责人签署意见→部门分管副总意见→财务部门审核→财务总监审批、总经理审批相应的《差旅费报销单》

(四)财务部核实签批无误,按实际批复的金额支付,同时进行账务处理。第二十三条

领导分级审批标准。各级领导在财务部审核单据后,依据如下标准签批:

(一)对于单笔2000元以下(含2000元)且未超过部门预算的费用,由部门项目负责人、分管副总审核,财务总监审批即可;

(二)对于单笔超过2000元且未超过部门预算的报销,上述责任人审核后再由报销人转交总经理审批;

(三)对于超出预算或预算外差旅费申请,不管金额多少,须经部门项目负责人、分管副总审核后,再报财务总监以及总经理特别批准。

第二十四条

财务部费用会计平时针对各部门应设置费用报销台账,对各部门的费用支出做动态监管,当部门费用接近预算标准时应及时提醒相应部门的领导,对没有公司领导特批的超预算报销、或不在预算列支类型范围之内的差旅费有权坚决拒绝支付。

第二十五条

每星期售后部门召集出差人员、财务人员、各部门负责人开会审核出差人员任务完成情况,对产品存在的隐患及缺陷上报各公司技术负责人,制定整改方案,将审核结果及整改方案上报总经理批阅,总经理批复后报市场部下达生产整改任务。

第二十六条

所有出差人员可在每周三、五下午17:00之后到财务室会计处核对个人往来,每周二、四,六到财务室出纳处领取报销差费。

第二十七条

本办法解释权归财务部,自下发之日起实施。

第三篇:个人车辆费用报销制度

个人车辆费用报销制度

一、适用范围:

适用于公司任命的部门经理(含)以上,且个人拥有车辆的人员。为规范公司员工个人车辆及私车公用费用报销,特制定本制度。

二、控制目标:

1、员工使用个人车辆办理公务;

2、明确公司报销车辆费用的范围、审批权限及报销流程。

三、员工车辆费用报销标准:

1、每次出车费用为一次报销,不得累计出车次数进行报销。

2、每次出车费用包括车辆油费、过路费,不得包含其他费用在内。

3、每次出车耗油费用以里程数与车辆单位耗油量计算金额为标 准。

4、每次出车费用报销单月汇总一次,由综合部负责核算。

四、车辆费用报销流程:

1、出车前由出差人填写出差申请单,出车单,一式二份,一份交 综合部存档,一份交财务部作为报销费用依据。

2、出差人持已填写完整的出车单到综合部,由办公室工作人员(可 以为任意人)核查出车车辆车号,里程数,在出车单上进行登记并签字。出差人出差返回后当日当时,持出车单到办公室,由办公室工作人员核查出车返回后的里程数,进行登记并签字。如出差返回时为非工作时间,以第二个工作日签到时间为准。

3、报销人填写费用报销单,附件包括:出车单,出差申请单,车 辆过路费。车辆加油费以里程数核算金额填写。

4、车辆报销费用必须在出车返回后2个工作日内予以报销。

5、每月月底由综合部核算人员汇总车辆加油费用,出差人在月末最后一日取得财务汇总的数据,提供正规油费发票报销。

第四条:其他事项:

1、出车单里程数未登记填写的以出差始发地与目的地的公路里 程数为标准。

2、出差人按以上规定如实报销车辆费用,不符合上述规定财务部 有权拒绝审批付款。

享受个人车辆使用费报销的人员,需遵守以下条款:

所有享受车辆交通费用报销的员工,在本市内因业务发生的交通费用已经包含在车辆交通费用报销中,不再进行费用报销。出差期间发生的异地城市交通费用,凭票据可在出差费用中报销。原则上不再使用公司车辆。

个人违反以上五项条款一次,给予警告;第二次违反,取消其当年报销个人车辆使用费的资格。

新入职的员工,当月出勤不满10个工作日,不享受当月车辆交通费用报销。3.其他

3.1本管理规定自颁布之日开始执行。

3.2本管理规定由总部人力资本部负责解释。

第四篇:车辆费用管理办法(修订)

车辆费用管理规定

为了加强公司车辆费用管理,提高车辆的使用效率,降低车辆使用成本,更好地为公司经营管理工作服务,结合公司车辆管理实际状况,特制定车辆费用管理暂行办法。

一、车辆维修费的管理

1、车辆的正常维修和有预见性的修理项目须填写《车辆修理申请单》,综合办公室签署具体意见后,方可到指定修理厂进行修理。车辆在外抛锚,需应急抢修,应及时电话报告办公室车辆管理员,同意后方可修理。

2、凡车辆发动机总成以上级别的大修,一次性修理费超过3000元以上的修理项目及单车修理费超公司下达限额计划的修理,由汽车队提交报告,经分管领导审核报主要领导批准后方可执行,严禁未报先修、套牌修理。

3、重大车辆的维修项目,驾驶员应当参与修理过程监督,车辆维修质量由车辆主管人员与驾驶员联合验收。

4、汽车队每月、季、年要对每辆车的维修费用进行分析,建立档案,上报公司财务、党群部门。

二、车辆配件费的管理。

1、车辆配件的采购须经过公开招标的方式确定供货厂家,要同配件生产厂家建立直接关系,避免因中间商出现的质量问题,供货方必须出具合法的配件检验报告、抽检报告和产品合格证。

2、单笔配件费用在1000元以内的,汽车队可自行进行购买,1000元以上的,汽车队须填写配件购买申请表,注明原因,经供应审核报公司领导批示,方可购买。

3、供应部要对购买的配件进行登记,归档。

4、汽车队每季、年要对每辆车的配件更换费用进行分析,建立档案,上报公司。

三、车辆燃油费的管理。

1、车辆耗油根据车型按百公里耗油量核定标准,公司所有车辆实行内部油票制,内部油票制定专人负责,并到公司指定加油站加油,各车在每次加油时必须登记加油的数量。

2、特殊情况须外购油料,要注明原因,填写外购油料登记表,并报公司总经理批示。

3、车辆因公外地出车,可相应多加10—20L油料,以防止中途发生特殊情况,途中加油时须经用车人及司机签字及发票批准签字后方可报销。

4、汽车队每月、季、年要对每辆车的燃油费用进行分析,建立档案,上报公司财务、党群、生产部门(节能计量归档)。

车辆配件维修费的提交程序为:司机提出问题后,维修工查看,再经相关人员查验后由车队提出计划,报相关部门认定,再报分管领导审核,主要领导审批。

第五篇:费用报销支付管理办法

费用报销支付管理办法

为了加强财务内控制度建设,规范公司费用报销支付行为,提高财务数据真实性,确保业务及管理费用据实列支,根据国家财税法规和行业监管政策,制定本办法。

一、报销支付的原始凭证。

(一)用于费用报销支付的原始凭证(指发票或收据),必须真实、合法,确属本公司的经济业务事项,且来源途径正当。

(二)发票或收据须印有各地税务机关监制的“全国统一发票监制章”。纸张应有防伪底纹和水印,使用防伪油墨。判别发票真伪时,应通过当地税务网站进行查询。

(三)发票内容应真实、完整,包括:填制单位、填制人、填制日期、接受单位(抬头)、经济业务事项、金额和结算方式等。

(四)发票填写项目应齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次性复写或打印,大小写金额相符,且不得涂改,同时必须加盖填制单位的发票专用章。

(五)购物发票应填写物品名称、规格、数量、单价和金额等。一次采购物品种类较多的,发票可只填写大类物品的名称和总金额,但必须同时提供物品清单,包括:物品名称、规格、数量、单价和金额等,并加盖填制单位的发票专用章。

(六)发票应在填制当年办理报销支付手续,年末填制的发票,应在次年一季度内办理报销支付手续。发票接受单位(抬头)、填制日期未填,或非一次性填开,以及发票填制不符合要求的,不得作为报销支付的原始凭证使用。

二、费用报销的付款凭证。

(一)办理费用报销支付手续时,必须填写公司统一格式的“费用报销付款单”。报销付款单中填写的内容应真实、完整,包括:填制日期、附件张数、所属部门、付款方式、业务事项、大小写金额、报销或经办人等。采用转账支票付款的,还应填写收款单位的全称;采用银行转账付款的,除填写收款单位的全称外,还应填写收款单位的银行账号和开户银行。

(二)填写“费用报销付款单”时,还应填写费用归属、列支科目和费用属性。“费用归属”由报销经办人填写,“列支科目”、“费用属性”由财务人员填写。

(三)购物发票办理费用报销支付时,必须附有物品验收单据:需要入库的,应填写“验收入库单”,由物品保管人按采购计划或合同进行验收、入库,并在验收单上签章;不需入库的,应填写“验收领用单”,由物品使用人进行验收、领用,并在领用单上签章。

(四)报销支付租赁费、物管费和广告费等,应将合同、协议的复印件,作为“费用报销付款单”的附件。

(五)报销支付业务宣传费、会议及培训费和防灾防损费等,应将经本机构总经理室批准的“费用申请报告”,作为“费用报销付款单”的附件。

三、审批流程和权限。

(一)报销支付业务及管理费用,应由报销或经办人如实填写“费用报销付款单”,经本部门负责人审核签字,连同发票等相关附件,交由财务部门负责人审批签字后,报本机构总经理签字批准。

报销支付专项费用的,可根据公司相关规定,增加主管部门负责人的审核意见。

(二)报销支付费用金额超过2万元的,除按上述流程审批外,必须上报分公司财务部门审批;报销支付费用金额超过5万元的,除分公司审批外,还必须上报总公司财务部门审批。

四、报销付款的结算方式。

(一)员工发生费用报销事项,特指差旅费、招待费、通讯费和交通补贴费,可以采用现金方式支付,并逐步推行通过网银支付至报销人的银行账户。

(二)向单位采购物品、支付劳务和服务费用,应使用银行转账或转账支票方式进行结算。若采用转账支票方式支付的,转账支票抬头必须填写收款人的全称,同时支票金额和用途应填写完整,并加盖“不得背书转让”印记。

不得签发金额、抬头和用途不全的转账支票。

(三)向单位采购物品、支付劳务和服务费用金额较小的,报销时可以采用现金方式支付给经办人;金额超过5000元的,必须采取转账支票或银行转账的方式支付。

通过网银向个人银行账户支付款项,以及签发现金支票的,视作为现金支付方式。

(四)各类员工的工资性收入(包括绩效工资、奖金和津贴等),应由各机构人事部门按公司规定的标准统一造册,并依法代扣代缴个人所得税后,通过网银支付至员工的银行账户中,不得采用报销劳务等费用的方式取得。

五、报销支付的其他规定。

(一)各支公司、营销部等业务部门,最高可按本部门实收保费1.5%的比例报销部门销售费用,并在“业务费用”辅助核算项中列支,用于本部门办公、宣传和招待等。部门销售费用由各业务部门指定内勤经办,并凭真实、合法的发票办理报销手续,不得用于或变相用于贴补手续费及佣金,以及员工的工资性收入,禁止采用虚报多报的方式,截留资金作为小金库,建立账外账。

(二)业务员(指与公司签订劳动合同的员工),最高可按本人实收保费1%的比例报销个人展业费用,并在“业务费用”辅助核算项中列支,用于本人通讯、交通费等。业务员报销个人展业费用时,必须凭真实、合法的发票办理报销手续,不得用于或变相用于贴补手续费及佣金,以及个人的工资性收入。

部门销售费用和个人展业费用实际支出高于上述标准的,按上述标准报销支付;实际支出低于上述标准的,按实际支出报销支付。

(三)营销员(指与公司签订代理合同的个人代理人)不得报销任何费用,只能按照公司规定的佣金标准,在代扣代缴相关税收后,取得合法的佣金收入。

(四)各分支机构的营运费用,应控制在总公司核定的标准范围内,用于本机构日常管理、理赔的正常开支,不得用于或变相用于贴补手续费及佣金,以及员工的工资性收入。必须凭真实、合法的发票办理费用报销支付手续,并做到手续完毕、据实列支。不但要求发票真实合法、填制符合要求,且记载的经济业务事项必须合理、符合逻辑。

(五)各分支机构的财务经理,应严格审核有关费用报销支付凭证,对于发票或收据出现联号、跳号或频次异常,记载的事项、数量或金额不合常理等,应通过职业判断对该经济业务事项的真实性进行甄别。对于发票记载的经济业务事项非本机构发生,或与实际发生情况不符,以及发票不真实、不合法、填制不符合要求的,不得作为费用报销支付凭证使用。

六、本办法适用于总公司本部、各分公司和中心支公司。

七、本办法由总公司计划财务部负责解释和修订。

八、本办法从二OO九年八月一日起实行。各分公司可根据本办法,结合当地财税、监管机关的要求,制定适合本地区的费用报销支付管理细则,向总公司报备后颁布执行。本办法若与当地财税、监管机关要求不一致的,应从严执行。

附件:《费用报销付款单》(样张)

二OO九年七月十七日

2009-08-19

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